Schulsanierung - überarbeitetes und fortgeschriebenes Finanzkonzept

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Überarbeitetes/fortgeschriebenes Finanzkonzept Auf der Grundlage der GRDrs 1325/2009

Doppelhaushalt Doppelhaushalt Doppelhaushalt

2010

rd. Mio.

2011

rd. Mio.

2012

rd. Mio.

2013

rd. Mio.

2014

rd. Mio.

2015

rd. Mio.

1. Lfd. BU-Budget 18 – 20 18 - 20 18 - 20 18 - 20 18 - 20 18 - 20

2. 60-Mio.-Euro-Sondersanierungspro-gramm (ohne Neu- und Erweite-rungsbauten)

1,4 sowie

Reste aus 2009

6,0

7,5

3. Konjunkturprogramm II (41,6 Mio. Euro)

18,8

14,1

4. 100-Mio. Euro-Sondersanierungspro-gramm

25

25

25

25

5. Dringender zusätzli-cher Mittelbedarf 2011 für a) höchstpriorisierte Maßnahmen lt. Drees&Sommer b) Kostensteigerungen bei laufenden vorpriori-sierten Maßnahmen

21

3,5

6. Bisher absehbarer zu-sätzlicher Mittelbedarf in den nächsten Jahren lt. Drees & Sommer (Konkre-tisierung bis zu den Haus-haltsberatungen. Noch nicht beschlossen. )

ca. 50

ca. 50

ca. 25

ca. 25

7. Angenommene Pau-schale für weiter absehba-ren, aber noch nicht kon-kret quantifizierbaren Mit-telbedarf (aufgrund laufender Un-tersuchungen, Planungen, fehlende Kostenberech-nungen. Noch nicht be-schlossen. )

ca. 25

ca. 25

Gesamtsumme 69 - 71 89 - 91 93 - 95 93 - 95 68 - 70 68 - 70

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