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A.S. Création Tapeten AG Seite 1 Hauptversammlung 2020 Gummersbach, den 14. Mai 2020

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A.S. Création Tapeten AG

Seite 1

Hauptversammlung 2020Gummersbach, den 14. Mai 2020

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Einleitung

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Das Geschäftsjahr 2019 aus Sicht von A.S. Création

• Marktanteilsgewinne in rückläufigen Märkten

• Umsatzwachstum um 4,9 % von 134,5 Mio. € auf 141,1 Mio. €

→ Umsatzrückgänge der Vorjahre gestoppt

→ Wachstumsimpulse aus der Produktion in Weißrussland sowie aus Westeuropa

• Erfolgreiche Sortimentspolitik: Rohertragsmarge steigt von 49,4 % auf 50,5 %

• Verbesserung der Personalaufwandsquote von 27,8 % auf 26,5 %

• Turnaround vollzogen

→ Operativer Gewinn: 4,5 Mio. € (Vorjahr: operativer Verlust: -2,9 Mio. €)

• Verkauf 50 %-Beteiligung an A.S. & Palitra

→ Zufluss an liquiden Mitteln i.H.v. 18,9 Mio. €

→ hoher außerordentlicher Ertrag, der im sog. Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten i.H.v. 11,7 Mio. € enthalten ist

• Sehr solide Finanzlage trotz Zahlung des Kartellbußgeldes

→ Netto-Anlageposition per 31.12.2019: 6,1 Mio. €

Seite 3

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Seite 4

Effektiv2019

Erwartung Vorstand(Prognosebericht

in Q3/2019)

Umsatz 141,1 Mio. € ca. 140 Mio. €

EBIT (ohne Währung) 3,4 Mio. € 2 bis 3 Mio. €

Ergebnis n. St. (ohne Währung) 13,1 Mio. € 11 bis 12 Mio. €

Effektiv 2019 versus Erwartungen

Das Geschäftsjahr 2019 hat die Erwartungen übertroffen.

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Die A.S. Création Aktie 2019

Seite 5

• Der Kurs der A.S. Aktie hat sich von 10,60 € um 5,50 € auf 16,10 € verbessert

• Die A.S. Création Aktie hat sich 2019 deutlich besser entwickelt als der SDAX

• Trotzdem liegt die Marktkapitalisierung am 31.12.2019 noch um 44 % unter dem bilanziellen Eigenkapital

→ Marktkapitalisierung: 44,4 Mio. €

→ Eigenkapital: 79,4 Mio. €

100110120130140150160170

Jan

19

Feb

19

Mrz

19

Ap

r 19

Mai

19

Jun

19

Jul 1

9

Au

g 1

9

Sep

19

Okt

19

No

v 19

Dez

19

A.S. Création SDAX-Index

Vergleich A.S. Création Aktie und SDAX (indiziert, 01.01.2019 = 100)

A.S. Création: + 51,9 %

SDAX: + 31,6 %

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Kursverlauf bis 30.04.2020

Seite 6

8

10

12

14

16

18

Jan

19

Feb

19

Mrz

19

Ap

r 19

Mai 19

Jun

19

Jul 19

Au

g 1

9

Sep

19

Okt

19

No

v 1

9

Dez 1

9

Jan

20

Feb

20

Mrz

20

Ap

r 20

30.12.2019:16,10 €

30.04.202013,10 €

18.03.20209,30 €

01.01.2019:10,60 €

09.01.2020:17,30 €

Die A.S. Création Aktie hat einen Teil der Kursgewinne des Jahres 2019 wieder abgegeben.

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Veränderungen im Vorstand ab 01.04.2020

Seite 7

Nach dem Ausscheiden von Herrn Bantel setzt sich der Vorstand ab dem 01.04.2020 aus drei Mitgliedern zusammen:

Daniel Barth (Vorstandsvorsitzender) Strategie, Marketing und Vertrieb

Maik Krämer Finanzen und Controlling

Antonios Suskas Produktion und Logistik

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Markt und Wettbewerb

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151

27 24 167

143

24 22 177

132

22 18 146

RU D F GB Benelux

2016

2017

2018

Die traditionellen Absatzmärkte von A.S. Création haben sich 2018 rückläufig entwickelt. Diese Tendenz hat sich 2019 wahrscheinlich fortgesetzt.

Tapetenmärkte Europa

Seite 9

Marktvolumen ausgewählter Tapetenmärkte 2016 bis 2018 (in Mio. Rollen)

(Quelle: IGI Wallcoverings Sales Statistics for Operations)

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Wettbewerbssituation

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Jahr Umsatz(Mio. €)

Umsatz-wachstum

A.S. Création D 2018 134 - 6,2 %

Rasch* D 100-110 rückläufig

Erismann D 2018 105 - 3,5 %

Lins Wallpaper/Kof Palitra RUS 2018 87 - 6,7 %

Graham & Brown UK 2018 74 - 12,6 %

Grandeco B 2018 55 - 6,0 %

Marburger* D 44-55 rückläufig

Die Branche befindet sich in einer Konsolidierungsphase.

* eigene Schätzung

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Umsatzanteile VDT

Seite 11

Anteil von A.S. Création an den Umsätzen der deutschen Tapetenhersteller

67,1%

32,9%

2017

66,3%

33,7%

2018

Aufgrund der besseren Umsatzentwicklung von A.S. Création im Vergleich zu den deutschen Wettbewerbern sowie der Marktkonsolidierung konnte A.S. Création den Anteil an den Umsätzen der deutschen Tapetenhersteller 2019 deutlich ausbauen.

62,8%

37,2%

2019

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Konzernabschluss 2019

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Konzern-Kennzahlen

Seite 13

2018 2019 Abw.

Umsatz 134,5 Mio. € 141,1 Mio. € 4,9 %

Operatives Ergebnis (EBIT) - 2,9 Mio. € 4,5 Mio. € n.v.(darin Währungsgewinne/-verluste) (- 1,2 Mio. €) (+ 1,1 Mio. €)

Operatives Ergebnis (ohne Währungseffekte) - 1,7 Mio. 3,4 Mio. n.v.

Ergebnis n. St. fortgeführte Aktivitäten - 3,6 Mio. € 2,4 Mio. € n.v.(darin Währungsgewinne/-verluste) (- 1,2 Mio. €) (+ 1,0 Mio. €)

Ergebnis n. St. fortgef. Aktivitäten (o. Währ.) - 2,4 Mio. € 1,4 Mio. € n.v.

Ergebnis n. St. nicht fortgeführte Aktivitäten - 2,4 Mio. € 11,7 Mio. € n.v.

Ergebnis nach Steuern - 6,0 Mio. € 14,1 Mio. € n.v.

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Entwicklung der Konzernumsätze

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Konzernumsatz nach Quartalen (in Mio. €)

47,0 44,7 41,7 40,4 38,2

40,2 37,1 34,0 32,3 37,4

39,7 34,6 33,6 29,9 32,7

39,636,2

34,0 31,9 32,8

2015 2016 2017 2018 2019

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

761

- 5,4 %

+ 15,6%

+ 9,4 %

+ 2,9 %

- 3,1 %

- 4,9 %

- 11,1 %

- 6,3 %

- 6,6 %

- 6,4 %

- 2,7 %

- 8,3 %

- 8,5 %

- 12,9 %

- 7,8 %

- 4,9 %

152,6(- 8,4 %) 143,3

(- 6,1 %)134,5(- 6,2 %)

141,1(+ 4,9 %)

166,5(- 12,0 %)

Nachdem im ersten Quartal 2019 noch ein Umsatzrückgang zu verzeichnen war, konnten in den letzten drei Quartalen 2019 die Umsätze gesteigert werden.

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Umsatzveränderung in den Regionen

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2016 2017 2018 2019

Deutschland - 6,1 % - 9,1 % - 2,7 % - 1,5 %

EU (ohne Deutschland) - 8,6 % - 10,1 % - 10,7 % + 13,2 %

Sonstiges Osteuropa - 16,4 % + 9,6 % - 6,0 % + 15,8 %

Übrige Länder - 13,2 % + 2,7 % - 6,1 % - 15,8 %

A.S. Création - 8,4 % - 6,1 % - 6,2 % + 4,9 %

Das Umsatzwachstum im Berichtsjahr resultiert aus der EU ohne Deutschlandund aus Osteuropa.

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Umsatzverteilung nach Regionen 2019

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41%

40%

13%

6%

Übriges Osteuropa Deutschland

Restliche EU

Sonstige Länder

A.S. Création erzielte 81 % der Umsätze in der EU und 94 % in West- und Osteuropa.

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Entwicklung des Rohertrags

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Erfolgreiche Sortimentspolitik: Trotz der Preisaggressivität in Teilbereichen („Marktkonsolidierung“) und des höheren Umsatzanteils Weißrussland (geringere Rohertragsmarge) ist die Rohertragsmarge im Konzern gestiegen.

86,579,5

70,0 65,671,3

53,3% 52,5%

48,8% 49,4%50,5%

2015 2016 2017 2018 2019

Rohertrag Rohertragsmarge

Rohertrag (in Mio. €) und Rohertragsmarge

Rohertrag 2019: + 5,7 Mio. €

→ + 4,2 Mio. € Umsatzwachstum

→ + 1,5 Mio. € verbesserte Marge

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Entwicklung der Mitarbeiterzahl

Seite 18

Mitarbeiterzahl (Jahresdurchschnitt, Vollzeitkräfte)

801 768 736 673 640

25 82 110

2015 2016 2017 2018 2019

Bestandsunternehmen Weißrussland

761768 761 755 750801

Der Rückgang der Mitarbeiterzahl hat sich 2019 fortgesetzt. Dem Aufbau in Weiß-russland (+28) stand ein Abbau bei den anderen Gesellschaften (-33) gegenüber.

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Entwicklung der Mitarbeiterproduktivität

Seite 19

Die Mitarbeiterproduktivität hat sich 2019 wieder verbessert.

801 768 761 755 750

208199

188178

188

2015 2016 2017 2018 2019

Mitarbeiter Umsatz je Mitarbeiter

Mitarbeiter und Umsatz je Mitarbeiter (in T€)

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Entwicklung des Personalaufwands

Seite 20

Die Personalaufwandsquote hat sich 2019 weiter verbessert. Das für 2019 geplante Niveau zwischen 25 % und 26 % wurde allerdings nicht erreicht.

43,0 40,7 40,336,9 37,4

26,5% 26,8% 28,1% 27,8% 26,5%

2015 2016 2017 2018 2019

Personalaufwand Personalaufwandsquote

Personalaufwand (in Mio. €) und Personalaufwandsquote

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Sondereffekte im operativen Ergebnis

Seite 21

2017 2018 2019

Operatives Ergebnis - 15,8 Mio. € - 2,9 Mio. € 4,5 Mio. €

- Währungsgewinne - - - 1,1 Mio. €

+ Währungsverluste + 0,6 Mio. € + 1,2 Mio. € -

- Aufwendungen Kartellverfahren + 13,1 Mio. € - -

Operatives Ergebnis (bereinigt) - 2,1 Mio. € - 1,7 Mio. € 3,4 Mio. €

EBIT-Marge (bereinigt) - 1,5 % - 1,2 % 2,4 %

Nach zwei Jahren operativer Verluste ist A.S. Création 2019 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Jetzt gilt es, die EBIT-Marge zu verbessern.

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Überleitung bereinigtes operatives Ergebnis 2018/2019

Seite 22

Die Ergebnisverbesserung resultiert in erster Linie aus der Erhöhung des Rohertrages durch das Umsatzwachstum und die Margenverbesserung.

BereinigterEBIT2018

(Mio. €)

BereinigterEBIT2019

(Mio. €)

sbA/sbE

- 1,7

- 0,5

Personal-aufwand

- 0,5 + 0,4

AfA

+ 4,2

4,3

0

höhereRoh-

ertrags-marge

- 0,5

3,4

+ 1,5zusätzlicherRohertrag

ausUmsatz-

wachstum

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Aufgliederung Konzernergebnis

Seite 23

2018 2019

Operatives Ergebnis - 2,9 Mio. € 4,5 Mio. €

Finanzergebnis - 0,8 Mio. € - 0,9 Mio. €

Ergebnis vor Steuern - 3,7 Mio. € 3,6 Mio. €

Ertragsteuern - 0,1 Mio. € 1,2 Mio. €

Ergebnis n. St. aus fortgeführten Aktivitäten - 3,6 Mio. € 2,4 Mio. €

Ergebnis n. St. aus nicht fortgeführten Aktivitäten - 2,4 Mio. € 11,7 Mio. €

Ergebnis nach Steuern - 6,0 Mio. € 14,1 Mio. €

Finanzergebnis, Ergebnis vor Steuern und Ertragsteuern enthalten nicht mehr die Werte, die auf A.S. & Palitra entfallen. Die Werte für 2018 wurden angepasst.

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Gewinnverwendungsvorschlag für 2019

Seite 24

1,40

1,20

1,35

0,75

1,20

0,25

0,60

1,25

0,90

44% 44% 44% 44% 45%

52%

0%

50%46%

0% 0%

18%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dividende Ausschüttungsquote

• Dividende i.H.v. 0,90 €/Aktie bzw. insgesamt 2,5 Mio. €

→ Reduzierung Ausschüttungsquote, um Liquidität im Unternehmen zu lassen

Nach zwei Jahren des Dividendenausfalls soll für 2019 aufgrund der verbesserten Ertragslage wieder eine Dividende gezahlt werden.

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Finanzstruktur

Seite 25

Finanzstruktur und Bilanzsumme

Der Verkauf von A.S. & Palitra und die Zahlung des Kartellbußgeldes haben die Finanzstruktur beeinflusst. Die Bilanzsumme ist hingegen nahezu unverändert.

129 Mio. € 128 Mio. €

59 %

41 % 35 %

18 %

20 %

62 %

65 %

56 %

20 %

24 %

Kurzfristige Schulden

Langfristige Schulden

Eigenkapital

Kurzfr. Vermögenswerte

Langfr. Vermögenswerte

31.12.201931.12.2018

Abgang A.S. & Palitra

Nettozufluss Liquidität

Ergebnis 2019

Zahlung Kartellstrafe

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Seite 26

Produktion und Logistik

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Investitionen

Seite 27

Entwicklung der Investitionen (in Mio. €)

10,28,3

5,9

2017 2018 2019

Besonderheiten:

2017Mio. €

2018Mio. €

2019Mio. €

Weißrussland 6,9 2,0 2,3

Zimmerlager 0,7 1,6 -

Summe 7,6 3,6 2,3

Die Investitionen lagen 2019 auf einem sehr niedrigen Niveau.

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Weißrussland

Seite 28

Nach dem Projektstart im April 2017 und der Inbetriebnahme der ersten Produktionsanlageim März 2018 wurde im Oktober 2019 die zweite Produktionsanlage in Betrieb genommen.

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Weißrussland

Seite 29

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Weißrussland

Seite 30

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Modernisiertes Zimmerlager

Seite 31

03-04/2019 03-04/2020

Entwicklung der Aufträge im Zimmerlager (März und April)

+ 42,0 %

Im März und April hat die Corona-Krise zu einem deutlichen Anstieg der Aufträge im Zimmerlager geführt. Aufgrund der modernisierten Logistik ist A.S. Créationin der Lage, diesen Anstieg zu meistern.

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Seite 32

Planung 2020

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International Partner Days

Seite 33

• keine Teilnahme an der Heimtextil-Messe im

Januar 2020 in Frankfurt

• stattdessen im November 2019 erstmalig

„International Partner Days“ in Gummersbach

→ in einem Zeitraum von über 3 Wochen

haben uns alle wesentlichen Kunden

besucht

→ zusätzlich: Tag der offenen Tür

→ frühere Präsentation der neuen

Kollektionen für 2020

• Nutzung der entfallenden Messekosten für

→ Modernisierung Schauraum

→ Ausweitung der Marketingkampagnen

für die neuen Kollektionen

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International Partner Days: Der neue Schauraum

Seite 34

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Internationales Konzept NEW WALLS – TV-Kampagne

Seite 35

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Konzept Bude 2.0 Edition 2 – Infotainment

Seite 36

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Ausbau von Geschäftsfeldern mit Wachstumspotential

Seite 37

• Digitaldruck

→ Individualisierung

→ neue Gestaltungsmöglichkeiten

und Anwendungsbereiche

• Digitale Ansprache der jüngeren

Zielgruppe / Online-Kompetenz /

E-Commerce

• Objekt-/Hochwertbereich

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Auswirkungen Corona-Krise

Seite 38

• Corona-Krise in der Planung 2020 nicht

berücksichtigt

• Umsatz bis Mitte März noch im Plan

→ Auswirkungen auf Auftragseingang und

Umsatz erst ab Mitte März spürbar

• Auswirkungen auf Gesamtjahr 2020

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös

abschätzbar

• Aber: A.S. Création geht mit sehr solider und

robuster Finanzstruktur in die Krise

Die nachfolgende Planung 2020 bildet den normalen Geschäftsverlauf und nicht den Geschäftsverlauf in einer Pandemie ab.

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Umsatzplanung 2020

Seite 39

143,3 134,5 141,1

2017 2018 2019 Plan 2020

Konzernumsatz (in Mio. €)

Das Umsatzwachstum soll 2020 fortgesetzt werden.

143

bis

153

Annahmen:

→ steigender Umsatzbeitrag Weißrussland (2. Maschine)

→ Stärkung Vertrieb Frankreich durch Reorganisation

→ steigende Exporte nach Osteuropa

→ weitere Internationalisierung des Sortiments

→ Fortsetzung Endverbraucher-kampagne

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-2,1 -1,7

3,4

2017 2018 2019 Plan 2020

Operative Ergebnisplanung 2020

Seite 40

Bereinigtes operatives Ergebnis* (in Mio. €)

Das operative Ergebnis soll weiter gesteigert werden.

4 - 5

* Operatives Ergebnis ohne Währungseffekte und ohne Einflüsse aus den Kartellverfahren

Annahmen:

→ leicht sinkende Rohertragsmarge

→ Rückgang der Personal-aufwandsquote

→ Einsparungen in den sbA

→ höhere AfA wegen Anstieg der Investitionen

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Planung Ergebnis nach Steuern 2020

Seite 41

-2,9 -3,6

2,4

2017 2018 2019 Plan 2020

Ergebnis nach Steuern* (in Mio. €)

Das Ergebnis nach Steuern soll sich 2020 ebenfalls verbessern.

2,5-3,5

* Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten (2017 ohne Kartellverfahren)

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Seite 42

Zwischenbericht zum 31.03.2020

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Entwicklung der Konzernumsätze

Seite 43

Konzernumsatz nach Quartalen (in Mio. €)

41,7 40,4 38,2 37,8

34,0 32,3 37,4

33,6 29,9 32,7

34,0 31,9 32,8

2017 2018 2019 2020

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

761

- 5,4 %

+ 15,6%

+ 9,4 %

+ 2,9 %

- 3,1 %

- 4,9 %

- 11,1 %

- 6,3 %

143,3(- 6,1 %) 134,5

(- 6,2 %)

141,1(+ 4,9 %)

Nach dem Umsatzwachstum in den letzten drei Quartalen 2019 stagnierte der Umsatzim Q1/2020.

- 1,1 %

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Umsatzanalyse Q1/2020

Seite 44

Q1/2020

Deutschland + 0,5 %

EU (ohne Deutschland) - 5,1 %

Sonstiges Osteuropa + 5,2 %

Übrige Länder + 0,5 %

A.S. Création - 1,1 %

Der leichte Umsatzrückgang im Q1/2020 ist ausschließlich auf den vollständigen Shutdown einiger westeuropäischer Länder (insb. Frankreich) im März im Zuge der Corona-Krise zurückzuführen.

Umsatzveränderung in den Regionen

2020

Januar/Februar + 8,5 %

März - 18,3 %

1. Quartal - 1,1 %

Monatliche Umsatzveränderung

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Entwicklung des Rohertrags

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Rohertrag und Rohertragsmarge wurden im Q1/2020 auf dem guten Vorjahresniveau gehalten.

24,722,0

20,0 20,1 20,3

56,7%

52,6%50,7%

53,4% 53,0%

Q1/2016 Q1/2017 Q1/2018 Q1/2019 Q1/2020

Rohertrag Rohertragsmarge

Rohertrag (in Mio. €) und Rohertragsmarge

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Entwicklung der Mitarbeiterzahl

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Mitarbeiterzahl (Durchschnitt, Vollzeitkräfte)

770 743 689 650 648

14 53 99 116

Q1/2016 Q1/2017 Q1/2018 Q1/2019 Q1/2020

Bestandsunternehmen Weißrussland

757 742 749 764770

Durch den im Verlauf des Jahres 2019 vollzogenen Aufbau in Weißrussland liegt die Beschäftigtenzahl im Q1/2020 über dem Vorjahr.

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Entwicklung des Personalaufwands

Seite 47

10,9 10,59,8 9,4 9,8

24,9% 25,1% 24,9% 25,0% 25,5%

Q1/2016 Q1/2017 Q1/2018 Q1/2019 Q1/2020

Personalaufwand Personalaufwandsquote

Personalaufwand (in Mio. €) und Personalaufwandsquote

Durch den Umsatzeinbruch im März hat sich die Personalaufwandsquote im Q1/2020 verschlechtert und nicht – wie geplant – verbessert.

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Analyse des operativen Ergebnisses

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Q1/2018 Q1/2019 Q1/2020

Operatives Ergebnis 1,0 Mio. € 2,2 Mio. € -1,5 Mio. €

- Währungsgewinne - - 0,7 Mio. € -

+ Währungsverluste + 0,3 Mio. € - + 3,5 Mio. €

Operatives Ergebnis (bereinigt) 1,3 Mio. € 1,5 Mio. € 2,0 Mio. €

EBIT-Marge (bereinigt) 3,2 % 3,8 % 5,4 %

Die operative Ertragslage konnte im Q1/2020 trotz des schlechten Einzelmonats März weiter verbessert werden. Dieser Erfolg wird allerdings durch die negativen Auswirkungen der Rubel-Abwertung überlagert.

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Wertentwicklung des russischen Rubels

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Der russische Rubel hat im Verlauf von Q1/2020 um rund 24 % an Wert verloren (von 69 RUB/€ am 31.12.2019 auf 86 RUB/€ am 31.03.2020).

Entwicklung RUB/EUR-Kurs (01.01.2018-31.03.2020)

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Analyse des Konzernergebnisses nach Steuern

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Q1/2019 Q1/2020

Ergebnis n. St. aus fortgeführten Aktivitäten 1,4 Mio. € - 2,3 Mio. €(darin Währungsgewinne/-verluste) (0,7 Mio. €) (- 3,2 Mio. €)

Ergebnis n. St. aus fortgeführten Aktivitäten (o.W.) 0,7 Mio. € 0,9 Mio. €

Ergebnis n. St. aus nicht fortgeführten Aktivitäten 2,0 Mio. €(darin Währungsgewinne/-verluste) (1,7 Mio. €)

Ergebnis n. St. aus nicht fortgef. Aktivitäten (o.W.) 0,3 Mio. €

Ergebnis nach Steuern 3,4 Mio. €(darin Währungsgewinne/-verluste) (2,4 Mio. €)

Ergebnis nach Steuern (ohne Währungseffekte) 1,0 Mio. €

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EffektivQ1/2020

PlanungQ1/2020

Umsatz 37,8 Mio. € 37 bis 39 Mio. €

EBIT (ohne Währung) 2,0 Mio. € 1,2 bis 1,5 Mio. €

Ergebnis n. St. (ohne Währung) 0,9 Mio. € 0,8 bis 1,1 Mio. €

Q1/2020: Effektiv versus Planung

Das erste Quartal 2020 liegt im Rahmen der Planung für das Gesamtjahr 2020, d.h. das Geschäftsmodell ist intakt, und die strategische Ausrichtung ist richtig.

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Ausblick

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Ausblick bis Ende 2020

• Umsatzeinbruch im April und Mai und damit auch im Q2/2020 wahrscheinlich

→ Shutdown wegen Corona in allen wesentlichen ausländischen Absatzmärkten

→ Kürzung Produktionsmengen in Deutschland und Weißrussland

• Kritische Faktoren für Q3 und Q4/2020

→ Beendigung des Shutdowns in den Auslandsmärkten: Wann und wie schnell?

→ Ausmaß der weltweiten wirtschaftlichen Folgeschäden

• Nachholeffekte bei Tapeten und Dekorationsstoffen möglich, aber nicht sicher

→ Kontaktbeschränkungen und Zukunftssorgen verstärken evtl. Homing-Trend

→ weniger Urlaubsreisen geben evtl. Spielraum für andere (Konsum-)Ausgaben

→ aber: Rezession belastet den privaten Konsum

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Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäftsjahr 2020 sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös abschätzbar, aber das Geschäftsmodell von A.S. Création wird auch nach der Krise funktionieren.

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Finanzstruktur und Liquidität am 31.03.2020

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Eigenkapital 78,9 Mio. ۥ sehr gute Eigenkapital-

ausstattung,

• keine Nettoverschuldung,

• sehr hohe Liquidität und

• weiteres Finanzierungs-potential (falls nötig)

Eigenkapitalquote 61,1 %

Liquide Mittel 17,3 Mio. €

- Finanzverbindlichkeiten - 12,8 Mio. €

Netto-Anlageposition 4,5 Mio. €

Die sehr solide und robuste Finanzstruktur von A.S. Création ist eine gute Basis,um die Krise zu meistern und mögliche Chancen zu nutzen.

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Fazit

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• Geschäftsjahr 2019

→ Planung erfüllt

→ Turnaround vollzogen

→ wichtige Weichenstellungen betrieben

→ hohe Kursgewinne der A.S. Aktie

• Geschäftsjahr 2020

→ weiteres Umsatzwachstum und Ergebnisverbesserung geplant

→ sehr guter Start

→ Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht absehbar

→ aber: A.S. Création ist sehr gut gerüstet

• Marktkonsolidierung und -trends bieten Chancen für A.S. Création, die wir konsequent nutzen wollen!

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A.S. Création Tapeten AGSüdstraße 47

51674 Gummersbach

www.as-creation.de

Investor RelationsMaik Krämer, Vorstand Finanzen und Controlling

Tel.: +49-2261-542 387E-Mail: [email protected]