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埼玉県幸手市 平成31年度 幸手市の予算概要 みんなでつくる 幸せを手にするまち 幸手

幸手市の予算概要 - Satte...イクルなどごみの減量運動である4R運動や廃棄物処理対策 を推進するとともに、地球温暖化対策などの環境保全にも積

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埼 玉 県 幸 手 市

平 成 3 1 年 度

幸 手 市 の 予 算 概 要  みんなでつくる 幸せを手にするまち 幸手 -

・ 38

・ 40

・ 42

・ 46

・ 48

61

62

63

64

65

66

68

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会 計 別 当 初 予 算 案 一 覧 表

____________(歳出性質別)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一 般 会 計 当 初 予 算 額 推 移 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 歳 出 款 別 )

一 般 会 計 予 算 案 比 較 表 ( 歳 入 款 別 )

幸 手 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一 般 会 計 歳 出 節 別 比 較 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 一 般 会 計 歳 出 科 目 別 節 別 一 覧 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成31年度 幸手市の予算概要

目 次

Ⅰ 一般会計の予算概要・主な施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

Ⅱ 特別会計の予算概要・主な施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

Ⅲ 水道事業会計の予算概要・主な施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

Ⅴ 資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

Ⅳ 公共下水道事業会計の予算概要・主な施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

Ⅰ 一般会計の予算概要・主な施策

【平成 31 年度予算編成にあたって】

平成 31 年 1 月の内閣府月例経済報告によると「個人消費は持ち直しており、設備投

資は増加しているなど、景気は緩やかに回復している」とされています。

本市においては、市税は前年度比 5.4%の増加と見込んでおり、中央地区産業団地進

出企業の操業開始等によって増収の兆しが見えてきています。

一方、社会保障関係経費や平成 32 年 3 月の供用開始に向けた古川橋架替事業、幸手

駅西口土地区画整理事業、小学校のトイレ大規模改修事業を始めとする公共施設の長寿

命化対策に加えて、大地震や集中豪雨への防災・減災対策など、今後も多額の財源を必

要とする事業や課題は多岐にわたっています。

このような中、平成 31 年度は、最終年度となる「幸手市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」に基づいて各種事業を展開し、幸手市の魅力を市内外に発信するとともに、第

6 次幸手市総合振興計画の基本理念である「みんなでつくる 幸せを手にするまち 幸

手」の実現をめざしてスタートに相応しい 1 年となるような予算を編成しました。

【平成 31 年度主要事業について】

平成 31 年度の一般会計当初予算額は 158 億 3,700 万円となっています。これは、平

成 30 年度と比べて、17 億 1,300 万円(9.8%)の減額となっています。

主な事業として、第 6 次総合振興計画の政策の大綱に掲げる第 1 の「子どもがいきい

きと育ち、子育てしやすいまち」に基づき、子ども支援の充実を図るため、新たに 3 歳

児健診で眼科屈折検査を行い、眼科疾患の早期発見に努めます。また、平成 30 年度に実

施した子育て支援に関するニーズ調査の結果を踏まえて、平成 32 年 4 月から平成 37 年

3 月までの 5 か年について、第二期幸手市子ども・子育て支援事業計画を策定します。

学校教育環境の整備のため、児童・生徒の安全・安心な教育環境の確保を図るほか、さ

かえ小学校について洋式化を含めたトイレの全面改修工事を行います。また、教職員が児

童・生徒とより多く触れ合う時間を創出することで教育の質を更に高めるため校務用パソ

コンを充実させます。

第 2 の「市民が学び、市民が活躍できるまち」に基づき、社会教育の充実のため、幸

手総合公園テニスコートの人工芝の張替工事を実施し、市民がスポーツ・レクリエーシ

ョンを快適に取り組める環境を整備します。また、オリンピック・パラリンピックに関

する経費を計上し、ホストタウンとしてベナン共和国との交流をより一層深める事業を

展開します。

人権尊重意識の高揚のため、10 月にアスカル幸手において、地域住民の人権意識の高

揚と正しい理解を目指し、地域の人権問題に取り組む各団体と埼葛地域の 12 市町が主

体となって、埼葛人権を考えるつどいを開催します。

第 3 の「いつまでも健康で安心して暮らせるまち」に基づき、地域福祉の推進として、

計画の内容を検討する幸手市地域福祉計画策定委員会を設置するとともに、基礎資料と

なるアンケート調査を行い、平成 31・32 年度の 2 か年で第 2 次幸手市地域福祉計画を

策定します。

高齢者支援の推進として、認知機能の低下により行方不明となるおそれのある人や障

がいがあり行方不明となるおそれのある人の見守り体制の強化を図るため、新たに「つ

ながり安心ネットワーク事業」を行います。また、多年にわたって社会に貢献してきた

高齢者を敬愛し、長寿をお祝いするとともに、これからも「元気で 100 歳」をめざして

活動していただくため、新たに「敬老会」を開催します。

一般会計

- 2 -

健康づくりの推進として、国の風しん予防対策を受け、風しん抗体保有率が低い男性に

対する風しん抗体検査を新たに行います。また、だれもが自殺に追い込まれることのない

社会をめざし、自殺対策計画の策定に着手します。

第 4 の「安全・安心で環境にやさしいまち」に基づき、防災体制の推進として、災害

時における市民の生活の安全確保のため、食料や生活必需品などの備蓄や防災資機材の

整備を推進します。

環境保全の推進として、自然豊かな環境にやさしいまちづくりを推進するため、地球

にやさしい自然エネルギーを利用した太陽光発電システムを市内の戸建て住宅に設置す

る方に、引き続き設置費を補助します。

第 5 の「にぎわいと活力あふれるまち」に基づき、地域の特性を活かした観光の振興

として、今年 4 月に幸手市を会場として「全国さくらサミット in 幸手」を開催し幸手

の桜をPRするとともに、権現堂桜堤の観光客をまちなかに呼び込む「回遊型観光」の

推進や駅前通りで市民まつりを実施します。

商工業の活性化のための支援として、商工会を始めとする商工団体と引き続き連携を

図るとともに、操業が開始された中央地区産業団地進出企業へ奨励金の交付を行い、企

業と連携を図りながら市内雇用の促進に努めます。

第 6 の「だれもが快適に暮らせるまち」に基づき、道路網の整備として、市道 1-2 号

線道路舗装工事や市道 521 号線道路改良工事、東西自由通路管理委託を実施します。ま

た、引き続き行っている古川橋架替工事については、橋の前後の道路工事を行います。

さらに、新たに倉松川河川改修に伴う市道橋 3 橋の設計を行います。

生活排水対策の推進として、市が長期的・総合的な視点に立って、計画的な生活排水

処理の推進を図るため、生活排水処理基本計画を策定します。

第 7 の「市民の信頼に応える行財政運営を推進するまち」に基づき、効率的な行政運

営として、公共施設等総合管理計画を踏まえ、平成 30 年度から着手している公共施設

個別計画を策定します。また、情報発信・情報共有の充実として、幸手市空き家バンク

に登録してある住宅を購入した市外からの移住者及び住宅の提供者に対して仲介手数料

の補助を新たに実施します。

平成 31 年度につきましても、幸手市の持つ魅力の発掘、創造を行い、それらを市内

外に効果的に発信し、地域のイメージや認知度を高め、移住・定住の促進を図ります。

そして、地域への愛着と誇りを持った人たちを増やして地域への参画を促し、オール幸

手で地域の活性化に取り組みます。

【増減比較】 (単位:千円)

平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

15,837,000 17,550,000 △ 1,713,000 △ 9.8%

- 3 -

政策の大綱 重点施策

1.子どもがいきいきと育ち、

子育てしやすいまち

(子育て・教育)

子育て世代への支援を充実し、地域や社会全体で子育てをす

る環境の整備を推進します。豊かな心とたくましく生きる力

をはぐくむ教育の充実と、安心して学ぶことができる学校環

境の整備を推進するとともに、地域と協力して青少年の健全

育成を推進します。

2.市民が学び、市民が活躍

できるまち

(協働・文化・人権)

市民と行政が一体となった協働のまちづくりを進めていくた

めに、地域活動を通じたコミュニティの育成・支援を推進し

ます。市民が自発的な生涯学習や文化活動に取り組むための

学習環境の充実に努めるとともに、一人ひとりの個性と人権

が尊重されるよう人権教育・啓発をはじめとする各種施策を

推進します。

3.いつまでも健康で

安心して暮らせるまち

(福祉・健康)

だれもが住み慣れた家庭や地域でいきいきと暮らせるよう生

活支援体制の充実を図り、生きがいづくりと介護予防を推進

します。健康づくりや病気の予防に対する支援を推進し、地

域の医療体制の充実に努めます。

4.安全・安心で環境に

やさしいまち

(防災・生活・環境)

災害や事故など、さまざまな危機を想定した体制の強化を図

り、市民が安心して暮らせるまちづくりを推進します。リサ

イクルなどごみの減量運動である4R運動や廃棄物処理対策

を推進するとともに、地球温暖化対策などの環境保全にも積

極的に取り組みます。

5.にぎわいと活力

あふれるまち

(観光・産業)

地域資源を活用し、市民と連携してまちの魅力を高め、地域

経済の活性化を図る観光を振興します。幸手中央地区産業団

地の企業立地などの好条件を活かして産業振興を図るととも

に、企業、大学、商工団体などとの協働により中心市街地の

にぎわい創出の促進や、市内商工業の活性化を目指し、創業

支援などの取り組みを推進します。地域農業の推進を図るた

め、農業生産基盤の整備や農地の保全、地産地消の促進、担

い手の育成などに取り組みます。

6.だれもが快適に

暮らせるまち

(都市基盤)

幸手駅周辺の整備を推進するとともに、道路や公園など、都

市機能の整備や維持管理を適切に行い、地域特性に応じた良

好な住環境の形成を図ります。計画的な土地利用や利便性の

高い公共交通ネットワークの形成、安全な水を供給するため

の施設・設備の維持管理や計画的な下水道整備を行い、快適

な生活環境の確保に努めます。

7.市民の信頼に応える

行財政運営を推進する

まち

(行財政)

市や地域の魅力を市内外へ効果的に発信するためのシティプ

ロモーションを推進します。将来を見据え、必要性と優先度

を考慮した健全な財政運営を行うとともに、複雑化・多様化

する市民ニーズを的確に把握し戦略的な行政運営を行いま

す。適正な人事管理と研修の充実による職員の能力開発に努

めます。

主な施策については、該当する第6次幸手市総合振興計画の施策を表記しています。

第6次幸手市総合振興計画 政策の大綱と重点施策

- 4 -

その他のお金 0

市のお金 1,535国・県のお金 0市の借金 0

担当 : 議会事務局 内線 : 311

財源の内訳

市議会を積極的に公開します

市議会のインターネット中継を行います 事業費総額 1,535千円7 市民の信頼に応える行財政運営を推進するまち(情報発信・情報共有の充実)

市議会を広く公開するため、本会議のインターネット中継(ライブ中継と録画中継)を行います。@@@@@@@@@@@@@@@@@

パソコンのほか、スマートフォンやタブレット端末でも、会議で交わされている自由かっ達な議論を見ることができます。@@@@@@

主な経費

継続

平成31年度の主な施策

市議会インターネット中継の経費 1,535

議会費 市議会の運営に使われるお金

「主な施策」の見方

・ 各事業の概要、主な経費及びその財源の内訳を

掲載しています。

・ 主な経費の左に「新規」とあるものについては、

当初予算としての計上がはじめての経費です。

「拡充」とあるものについては、平成30年度当初

予算よりも予算を増額した経費です。

※ 担当と内線番号は平成31年2月時点のもの

で、今後変わる可能性があります。

- 5 -

秘書課         内線 : 222

7 市民の信頼に応える行財政運営を推進するまち(情報発信・情報共有の充実)

幸手の将来を担う子どもたちに、郷土を愛する心や、まちづくりに対する意欲そして政治への関心をもってもらうため、子ども議会を開催します。会場は、実際の議場を使用し、市内の各小・中学校から選出された議員(計12名)が意見や希望を市に提言します。また、中学生議員は議長役も務めてもらい、議会の運営を体験します。@@@@

主な経費

継続 子ども議会開催の経費 14継続

継続

担当 : シティプロモーション課 内線 : 684

担当 : 秘書課 内線 : 222

市の魅力を効果的に発信します 事業費総額 11,527千円7 市民の信頼に応える行財政運営を推進するまち(情報発信・情報共有の充実)

市民が情報を得やすくするため、イメージしやすく分かりやすい広報紙やホームページづくりを行うとともに、SNSやメディアなどを活用して積極的に情報を発信していきます。@@@@@@@@@@

また、タウンミーティングの実施や市民の声(メール、投書箱)により、広く市民の「声」をお聴きして情報の共有化を図ります。@@

主な経費

継続

継続 定例記者会見開催の経費 8継続

財源の内訳

広報さって発行の経費 9,907継続 ホームページ運用の経費 1,612

継続継続

子ども議会を開催します 事業費総額 14千円

国・県のお金 0市の借金 0その他のお金 0

継続

財源の内訳

市のお金 14

継続

子ども議員が意見や希望を発表します

継続

市政に関する情報をわかりやすく発信

市のお金 10,927国・県のお金 0市の借金 0その他のお金 (広告掲載料) 600

総務費 広報・広聴、企画、市税の徴収などに使われるお金

- 6 -

その他シティプロモーション事業の経費 619

1,112市の借金

市をPRするため、シティプロモーションを推進します 事業費総額 9,890千円7 市民の信頼に応える行財政運営を推進するまち(情報発信・情報共有の充実)

幸手市の持つ魅力の発掘、創造を行い、それらを市内外を問わず効果的に発信し、地域のイメージや認知度を高め、移住・定住の促進を図ります。また、地域への愛着と誇りを持った人たちを増やして地域への参画を促し、オール幸手で地域の活性化に取り組みます。@@@

主な経費

拡充 ふるさと納税受入に係る経費 5,786鉄道関係広告による情報発信の経費 1,650

「オール幸手」で取り組みます

新規 市民参画事業(PRサポーターなど)の経費 1,181テレビ埼玉データ放送による情報発信の経費 654

継続

財源の内訳

市のお金

0その他のお金 0

担当 : シティプロモーション課 内線 : 682

8,778国・県のお金

- 7 -

継続

その他のお金

7 市民の信頼に応える行財政運営を推進するまち(情報発信・情報共有の充実)

3世代ファミリーの形成促進と市内への定住促進を図るため、親世帯が市内に居住し、その子世帯が市外から転入し、市内に初めて住宅を取得する際に、費用の一部を補助します。@@@@@@@@@@@@

また、幸手市空き家バンクに登録してある住宅を購入した市外からの移住者及び住宅の提供者に仲介手数料を補助します。@@@@@@

主な経費

継続 3世代ファミリーへの住宅取得費用の補助 1,500新規

市のお金 6,789

継続

国・県のお金市のお金 2,411

0市の借金 0

しあわせな家族生活を応援します

継続

市の借金 0その他のお金 0

継続

財源の内訳

財源の内訳

公共施設個別計画を策定します 事業費総額 6,789千円7 市民の信頼に応える行財政運営を推進するまち(効率的な行政運営)

公共施設等総合管理計画を踏まえて、公共施設個別計画を平成30・31年度の2か年をかけて策定します。@@@@@@@@@@@@@@

平成31年度は、施設カルテの更新や市民ワークショップ等の開催を予定しています。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続 公共施設個別計画策定の経費 6,483継続継続継続

公共施設個別計画を策定します

継続

国・県のお金 0

しあわせな家族生活を応援します 事業費総額 2,411千円

0

担当 : 政策課 内線 : 242

担当 : 政策課 内線 : 242

移住促進空き家バンク仲介手数料の補助 450継続

- 8 -

交通安全対策を推進します

継続 交通安全施設の修繕・原材料の経費

14,440国・県のお金 8,000

継続

市の借金 0

継続

9,166

担当 : 危機管理防災課 内線 : 583

1,786継続 交通指導員への報酬 5,184継続 運転免許証自主返納者への支援の経費 1,530

財源の内訳

市のお金

継続 (道路反射鏡・道路標識・防護柵・路面標示など)

交通事故を減らすための交通安全対策を推進します 事業費総額 24,745千円

その他のお金

財源の内訳

市のお金 15,428国・県のお金 0市の借金 0その他のお金

幸手市デマンド交通を運行します 事業費総額 15,476千円6 だれもが快適に暮らせるまち(公共交通の利便性の確保)

公共施設へのアクセスや通院、買い物等高齢者を中心とした市民の日常生活を支えるための交通手段として、デマンド交通システムを運行します。また、利便性の高い公共交通手段の検討を行います。@@

主な経費

15,016

担当 : 市民協働課 内線 : 173

ご利用には利用者登録と事前の予約が必要です

継続

(広告掲載料) 48

継続 地域公共交通会議委員への謝礼 84

継続

継続 デマンド交通の運行に係る経費

4 安全・安心で環境にやさしいまち(交通安全対策の推進)

交通事故を減らすため、市内のカーブミラー、道路標識、ガードレール、路面標示などの整備を計画的に行います。@@@@@@@@

また、春・夏・秋・冬の交通安全運動をはじめ、交通指導員による朝の立哨指導などにより交通安全の意識の向上を図り、70歳以上の運転免許証自主返納者に対してはタクシーチケットの交付を行うなど、交通安全対策を実施します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続 交通安全施設設置の経費

継続

(上高野自転車駐車場使用料など) 2,305

- 9 -

まちづくりに皆さんのお力をお貸しください

継続

財源の内訳

市民との協働の取り組みを推進します 事業費総額 23,549千円2 市民が学び、市民が活躍できるまち(市民との協働の推進)

主な経費

継続 協働事業推進への協力に対する報償 11,459継続継続 街路灯に係る電気料に対する補助 6,085継続 地区市民センターの運営に係る経費 1,118継続

まちづくり活動を支援します 事業費総額 13,646千円

市のお金 23,549

市の借金 0その他のお金

国・県のお金 0

0

担当 : 市民協働課 内線 : 173

0その他のお金 0

継続

財源の内訳

市のお金 11,246

2 市民が学び、市民が活躍できるまち(コミュニティ活動の推進)

自治振興を図るため、地域コミュニティの発展及び充実を目的とした活動を実施する市内の自治会又は町内会組織等に対し、活動にかかる費用を助成します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続 町内会などの地域コミュニティに対する助成 2,400継続継続継続

国・県のお金 2,400市の借金

地域づくりを推進します

コミュニティづくり推進事業に対する補助 1,900

担当 : 市民協働課 内線 : 172

継続

市民と行政が対等なパートナーシップを築き、地域の課題に対し、協働してきめ細かく対応するため、「幸手市協働のまちづくり指針」に基づき、行政運営やまちづくりに取り組みます。@@@@@@@@

また、地区市民センターでは、地域づくりの支援を行います。@@

街路灯の新設及びLED照明切替えに対する補助 4,887

- 10 -

その他のお金 0

継続継続継続

財源の内訳

埼葛人権を考えるつどい開催などの人権施策を推進します 事業費総額 6,027千円2 市民が学び、市民が活躍できるまち(人権尊重意識の高揚)

平成31年度は、アスカル幸手において、埼葛人権を考えるつどいを開催します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

人権問題の早期解決のため、地域の人権問題に取り組む各団体と埼葛地域の12市町が主体となり、地域住民の人権意識の高揚と正しい理解を目指します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

新規 埼葛人権を考えるつどいの経費 3,461継続継続継続

出会い ふれあい 思いやり

人権施策推進の経費 2,566

国・県のお金 800市の借金 0その他のお金

継続

財源の内訳

市のお金 5,227

市の借金 0

消費生活センターで消費者トラブルに対応します 事業費総額 4,415千円

市のお金 3,215国・県のお金 1,200

消費者庁イラスト集から引用

悪質商法・多重債務は1人で悩まず相談を!

担当 : 市民協働課 内線 : 174

0

担当 : 人権推進課 内線 : 162

継続

4 安全・安心で環境にやさしいまち(消費者行政の推進)

契約トラブルや多重債務、架空請求など、消費者トラブルに関する相談に対応できるように消費生活センターに消費生活相談員を配置して相談に応じ、問題の解決を図ります。また、市民へ消費生活に関する周知を図ります。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続 消費生活支援センターの運営に係る経費 4,176継続 アドバイザー弁護士に係る経費 164継続

- 11 -

7 市民の信頼に応える行財政運営を推進するまち(情報発信・情報共有の充実)

 権現堂堤、日光街道、郷土資料館を活用し、幸手市の魅力を発信することで、観光客などの交流人口の増加、まちのにぎわいを創出します。 また、市民が幸手市の魅力を再認識し、地域への愛着を深めていただくことにより、定住化の促進を目指します。

主な経費

継続 幸手の歴史体験講座講師などへの謝礼 680継続継続 アートさんぽ事業に対する補助 500継続

国・県のお金 1,090市の借金

機織り体験など幸手の歴史体験講座を行います

0

継続

財源の内訳

市のお金 1,090

継続

納税者の利便性向上と納税の公平性確保のために 事業費総額 8,096千円

旧吉田中学校木造校舎再生検討事業に対する補助 1,000

観光・歴史的資源を活用し、幸手市の魅力を発信します 事業費総額 2,180千円

0その他のお金

継続継続新規 地方税共通納税システムの経費 1,949継続 ペイジー口座振替の経費 468

納税者の利便性向上と税収確保に努めます

担当 : 政策課 内線 : 4401

国・県のお金 0市の借金 0その他のお金 (手数料) 1

継続 クラウド口座振替の経費 780

財源の内訳

市のお金 8,095

継続

徴収調査員への報酬 2,007コンビニ収納の経費 2,892

7 市民の信頼に応える行財政運営を推進するまち(健全な財政運営)

納税者の利便性向上のため、市役所や銀行、コンビニでの納付に加え、地方税共通納税システムによる電子納税も受け付けます。口座振替については、金融機関窓口のほかに市役所窓口でも受付を行います。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

また、納税の公平性確保のため、収納率等の目標数値を定め、滞納整理の強化を行い、積極的な税収確保に努めます。@@@@@@@@

主な経費

担当 : 納税課 内線 : 155

- 12 -

その他(第6次幸手市総合振興計画以外の事業)

主な経費

継続 参議院議員選挙の経費 20,340継続 県議会議員選挙の経費 12,006継続 県知事選挙の経費 16,346

市議会議員選挙の経費 40,112

0

継続 18,757

財源の内訳

市のお金 58,869

継続

期日前投票所を増設します 事業費総額 107,561千円

その他のお金 0

期日前投票所の様子

平成31年度は、有権者の利便性向上を図るため、期日前投票所を増設し、市役所、エムズタウンマルエツ幸手上高野店及び幸手駅東西自由通路に開設します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

国・県のお金 48,692市の借金

市長選挙の経費

担当 : 選挙管理委員会 内線 : 512

- 13 -

,

担当 : 社会福祉課 内線 : 703

150

慰霊塔作製や献花用生花等の経費 150

市のお金

継続

継続継続

国・県のお金 0市の借金 0その他のお金 0

第2次幸手市地域福祉計画を策定します 事業費総額 2,530千円3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(地域福祉の推進)

主な経費

新規

財源の内訳

担当 : 社会福祉課 内線 : 703

継続継続

財源の内訳

地域福祉を推進するため、第2次幸手市地域福祉計画を平成31・32年度の2か年で策定します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

平成31年度は、計画策定の基礎資料とするために、アンケート調査を実施します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

また、計画の内容を検討する幸手市地域福祉計画策定委員会を設置します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

第2次幸手市地域福祉計画を策定します

その他のお金 0

2,530第2次幸手市地域福祉計画策定の経費v

0

継続

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(地域福祉の推進)

市民とともに戦没者に追悼を捧げることを目的に、市主催による戦没者追悼式を開催します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

新規

継続

戦没者追悼式を開催します 事業費総額 150千円

市のお金 2,530国・県のお金 0市の借金

継続

戦没者に追悼を捧げます

民生費 子育て支援や、障がい者、高齢者などの福祉に使われるお金

- 14 -

高齢者を敬い長寿を応援します敬老のお祝い金 3,260

新規 敬老会開催の経費 3,989

0

国・県のお金

継続

高齢者の福祉を推進します 事業費総額 7,249千円3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(高齢者支援の推進)

多年にわたって社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いするために、敬老祝金の贈呈をするとともに、これからも「元気で100歳」をめざして活動していただくことを推進するために「敬老会」を開催します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

継続継続

主な経費

国・県のお金 0市の借金

生きがいづくりを支援します 事業費総額 20,780千円3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(高齢者支援の推進)

高齢者が生き生きと生活し、様々な分野で活躍することが出来るように、シルバー人材センターや老人クラブを補助します。また、高齢者の生きがいづくり及び心身の健康増進のため、老人福祉センターにおいてカラオケ機器や入浴施設などの無料開放、健康相談を行います。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

継続 カラオケ無料開放の経費 131

継続

主な経費

v シルバー人材センターへの補助 10,320継続

(使用料)

継続

財源の内訳

市のお金 20,352

継続

老人福祉センター維持管理の経費 9,122

0市の借金

0その他のお金

財源の内訳

高齢者の活躍を支援します健康相談の経費 42

老人クラブへの補助 1,165

担当 : 介護福祉課 内線 : 775

市のお金 7,249

その他のお金 1

427

担当 : 介護福祉課 内線 : 775

- 15 -

見守り体制を強化します

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(障がいのある人への支援)

認知機能の低下により行方不明となるおそれのある人や障がいがあり行方不明となるおそれのある人の見守り体制の強化を図るため、「つながり安心ネットワーク事業」を導入します。@@@@@@@@

継続

つながり安心ネットワーク事業の経費 778継続

国・県のお金 0

主な経費

新規

財源の内訳

市のお金 778

継続継続

継続

市の借金 0その他のお金 0

継続

財源の内訳

市のお金 1,789

担当 : 社会福祉課 内線 : 709

後期高齢者医療制度に加入する市民の健康維持のために 事業費総額 2,680千円3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(健康づくりの推進)

後期高齢者医療制度に加入する市民の健康診断の充実を図るため、人間ドック・脳ドックの検査費用を補助します。@@@@@@@@@

また、心身の健康を維持し、経済的負担を軽減するため、指定保養所の宿泊費を補助します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

継続

主な経費

継続 人間ドック・脳ドック検査費用の補助 1,620継続 指定保養所宿泊費の補助 1,060

国・県のお金 0市の借金 0

継続

その他のお金 (県広域連合からの補助金) 891

担当 : 保険年金課 内線 : 147

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(高齢者支援の推進)

介護福祉課 内線 : 775

健康で生き生きと

地域と行政が協力して見守り体制を強化します 事業費総額 778千円

- 16 -

(3市2町広域事業負担金)

重度心身障がい者に対する医療費の支給 120,517

(返還金) 5,077

生活扶助費の支給 272,897

介護扶助費の支給 31,532

財源の内訳

市のお金 239,822

最低限度の生活を保障し、社会的自立を保障します 事業費総額 1,070,307千円

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(社会保障制度の円滑な運用)

「病気で働くことができない」「年金が少なく生活が困難である」などさまざまな事情により自立した生活が困難な方に、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、社会的自立を支援します。@@@@@@

住宅扶助費の支給 167,241

医療扶助費の支給

0

継続 自動車等燃料費の助成 11,662

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(障がいのある人への支援)

障がいのある人が、社会的障壁を感じることなく地域社会と共生し、自立した生活を送ることができるよう支援するため、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく福祉サービスに加えて、市独自のサービスを行います。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

継続

障がいのある人の自立と社会参加を支援します 事業費総額 1,291,101千円

主な経費 障害者総合支援法に基づく就労継続支援の様子

担当 : 社会福祉課 内線 : 709

担当 : 社会福祉課 内線 : 704

在宅障がい者に対する手当の支給 46,806

財源の内訳

62,914その他のお金

1,998教育扶助費の支給

市の借金

579,877

主な経費

387,592

0

継続 障害者総合支援法・児童福祉法に基づく支給 975,329

 自立した生活の実現に向けて支援していきます

その他のお金

国・県のお金 825,408

継続

国・県のお金 840,595市の借金

市のお金

紙おむつの支給、福祉タクシー券の交付、

継続

- 17 -

担当 : 社会福祉課 内線 : 704

国・県のお金 8,692

継続 生活困窮者自立支援業務の経費 8,510継続 子どもの学習支援業務の経費 4,189継続 住居確保給付金の支給 288

 いつでも相談を お受けしています

市の借金 0その他のお金 0

継続

財源の内訳

市のお金 4,295

継続

主な経費

生活困窮者の自立を包括的に支援します

生活に困りごとや不安を抱いている方の自立に向けて、一人ひとりの状況に応じた支援プランを作成し相談支援の充実を図ります。@@

また、子どもの学習支援、住居確保給付金の支給など、包括的に支援します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

事業費総額 12,987千円3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(社会保障制度の円滑な運用)

財源の内訳

市のお金 390,443

子育て世帯の経済的な負担を軽減します 事業費総額 1,076,642千円

国・県のお金 686,199市の借金 0その他のお金 0

子ども医療費・児童手当は中学校卒業まで対象ですひとり親家庭等医療費の支給 29,390

児童手当の支給 691,623児童扶養手当の支給 193,875母子家庭・父子家庭自立支援給付金の支給 5,448

担当 : こども支援課 内線 : 718

1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(子ども支援の充実)

子どもたちの健全な育成と子育て世代の経済的負担を軽減するため、子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、児童手当、児童扶養手当、母子家庭・父子家庭自立支援給付金を支給します。@@@@@@

主な経費

継続 子ども医療費の支給 156,306継続

- 18 -

担当 : こども支援課 内線 : 716

安心して働ける環境を提供します

市のお金 208,021国・県のお金 253,996市の借金 0その他のお金 (保育所の保育料など) 108,465

働くパパ・ママを応援します 事業費総額 570,482千円1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(子育て環境の整備)

保護者が安心して子育てと仕事の両立ができるよう支援するため、保育所や放課後児童クラブを運営します。@@@@@@@@@@@@

また、地域の会員同士による相互援助活動を支援するファミリーサポートセンターを運営します。@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続 保育所運営の経費 464,360継続 放課後児童クラブ運営の経費 103,099

ファミリーサポートセンター運営の経費 3,023

財源の内訳

子育て世帯に気軽な相談・交流の場を提供します 事業費総額 18,194千円1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(子ども支援の充実)

妊娠、出産、子育てに関する様々な相談を、専門の相談員(保育コンシェルジュ・母子保健コーディネーター)がワンストップで受け付ける「子育て総合窓口」を運営します。また、市内3か所で子育て支援センターを運営し、交流の場を提供します。@@@@@@@@@@@

主な経費

子育て総合窓口運営の経費 7,791子育て支援センター運営の経費 10,403

市の借金 0その他のお金

お気軽にご相談ください

0

担当 : こども支援課 内線 : 716

財源の内訳

市のお金 6,070国・県のお金 12,124

- 19 -

担当 : こども支援課 内線 : 718

財源の内訳

市のお金 2,974国・県のお金 0市の借金 0その他のお金 0

その他のお金 0

担当 : こども支援課 内線 : 716

第二期幸手市子ども・子育て支援事業計画を策定します 事業費総額 2,974千円1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(子ども支援の充実)

子育て支援の充実を図るため、幸手市子ども・子育て支援事業計画の二期目にあたる次期(平成32年4月から平成37年3月の5か年)の計画を策定します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

平成31年度は、子育て世帯の分析などの計画策定に関する基礎調査やパブリックコメントを実施します。@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続 次期子ども・子育て支援事業計画の策定 2,974 第二期子ども・子育て支援事業計画を策定します継続

財源の内訳

市のお金 713国・県のお金 0市の借金 0

働きたいママも応援します 事業費総額 713千円1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(子育て環境の整備)

子育てしながら仕事もしたいママを応援するため、再就職を支援する座談会を開催します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

また、再就職に必要な子どもの預け先となる保育所や幼稚園などをお知らせする情報コーナーを設置します。@@@@@@@@@@@@

さらに、子育てを応援する活動を行うサークルや団体に補助するなど、子育て支援体制の充実を図ります。@@@@@@@@@@@@@

主な経費

子育てと再就職を支援する座談会開催の経費 193子育てを応援するサークルへの助成 520

座談会の様子

- 20 -

継続

健康マイレージ事業では健康教室や検診でも

ポイントが貯まります

拡充 3,202不妊検査・治療費、不育症検査費助成事業の経費

継続 専門医等への謝礼 190

担当 : 健康増進課 内線 : 720

担当 : 健康増進課 内線 : 720

1,198

財源の内訳

市のお金

1,216

自殺対策計画策定の経費 284

風しん抗体検査の経費

(受診者負担金)

乳幼児予防接種の経費

拡充

母子健診の経費428

継続

45

72,481

継続

健康づくりを推進します 事業費総額 86,412千円

市のお金 105,414国・県のお金 1,804市の借金 0

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(健康づくりの推進)

主な経費

継続 各種がん検診などの経費 50,049

その他のお金

新規

(受診者負担金) 6,812

新規

母と子の健康を守るために 事業費総額 107,263千円1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(子ども支援の充実)

主な経費

75,849

眼科屈折検査の様子です

継続

母子相談(発達相談、心理相談)の経費

乳幼児の健全な育成と子育てをサポートするため、妊婦健診の補助、乳幼児健診、赤ちゃん訪問、産後ケアなどを行います。@@@@

また、3歳児健診で眼科屈折検査を行い、眼科疾患の早期発見に努めます。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

さらに、感染症の発生・まん延防止のための予防接種助成や、子どもを産み育てられるよう早期不妊検査・不育検査・不妊治療費の助成を行います。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

継続

疾病の予防と早期発見のため、胃がん等の検診を行います。予防のため、専門医等による講演会や健康づくり教室を行います。@@@

また、国の風しん予防対策を受け、風しん抗体保有率が低い男性に対する風しん抗体検査を行います。@@@@@@@@@@@@@@@

さらに、だれもが自殺に追い込まれることのない社会を目指し、自殺対策計画を策定します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

27,238新規 3歳児健診眼科屈折検査の経費

1,211

財源の内訳

健康マイレージ事業の経費

国・県のお金 3,751市の借金 0その他のお金

衛生費 各種検診・予防接種、ごみ・し尿処理などに使われるお金

- 21 -

継続継続継続継続継続

継続継続継続

担当 : 環境課 電話番号 : 48-0331

財源の内訳

市のお金 19,424

急な病気に対応するための休日在宅当番医制や休日・夜間において重症の救急患者を受け入れる病院群輪番制を行います。また、比較的軽症な救急患者を受け入れるための冬期休日夜間診療を行います。@

人命救助に役立てることができるように市内公共施設及びコンビニエンスストアにAED設置を継続します。@@@@@@@@@@@@

0市の借金

生活排水処理基本計画を策定します

AEDの設置継続の経費 4,214

担当 : 健康増進課 内線 : 720

生活排水処理基本計画を策定します 事業費総額 4,400千円6 だれもが快適に暮らせるまち(生活排水対策の推進)

市が長期的・総合的な視点に立って、計画的な生活排水処理の推進を図るため、生活排水処理基本計画を策定します。@@@@@@@@

継続

主な経費

新規 生活排水処理基本計画策定の経費 4,400

国・県のお金

地域医療体制の充実のために 事業費総額 20,460千円3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(地域医療体制の充実)

主な経費

継続

急な病気に対応できる体制を継続します

病院群輪番制病院運営の負担金 5,533

国・県のお金 118市の借金 0その他のお金

休日当番医制運営・休日夜間初期救急診療の経費 4,862

0その他のお金

(杉戸町からの負担金) 918

0

市のお金 4,400

財源の内訳

- 22 -

継続

担当 : 環境課 電話番号 : 48-0331

財源の内訳

市のお金 3,000

担当 : 環境課 電話番号 : 48-0331

市の借金 0その他のお金 0

4 安全・安心で環境にやさしいまち(環境保全の推進)

継続

主な経費

太陽光発電システム設置費を補助します

住宅用太陽光発電システム設置費を補助します 事業費総額 3,000千円

国・県のお金 7,325市の借金 0その他のお金 0

国・県のお金 0

継続 住宅用太陽光発電システム設置に対する補助 3,000継続

自然豊かな環境にやさしいまちづくりを推進するため、地球にやさしい自然エネルギーを利用した太陽光発電システムを、市内の戸建て住宅に設置する方に設置費を補助します。@@@@@@@@@@@@

継続

合併処理浄化槽設置費を補助します 事業費総額 8,595千円6 だれもが快適に暮らせるまち(生活排水対策の推進)

生活排水による川や湖沼の水質悪化を防止するため、指定された地域において、一定の条件を満たした方が合併処理浄化槽を設置する場合、設置費等を補助します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続 合併処理浄化槽設置に対する補助 8,595

合併処理浄化槽設置費を補助をします

財源の内訳

市のお金 1,270

- 23 -

電動生ごみ処理機で【燃やせるごみ】の削減を!

その他のお金 (資源物売払代金など) 26,094

担当 : 環境課 電話番号 : 48-0331

リサイクル活動団体への補助 1,820生ごみ処理容器などの購入への補助 120

財源の内訳

市のお金 62,313国・県のお金 0市の借金 0

ごみの減量化・再利用・再資源化を推進します 事業費総額 88,407千円4 安全・安心で環境にやさしいまち(廃棄物の排出抑制)

環境への負荷を抑える「循環型社会」の形成に向けて、プラスチック製容器包装(その他プラ)をはじめとする資源物のリサイクルを推進するため、資源物の適正な運搬、選別、処分等を行います。@@@

また、ごみの減量化と再資源化を図るため、再利用や再資源化が可能な資源物を回収する活動団体及び家庭で使用する生ごみ処理容器などを購入した方へ補助します。@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続 資源物リサイクルの委託料 82,024

- 24 -

継続

担当 : 農業振興課 内線 : 533

国・県のお金 7,325市の借金 35,000その他のお金 0

拡充 権現堂川用水路の改修の負担金 18,884

継続 かんがい排水事業への補助 800多面的機能支援事業への補助

外国府間地区のパイプライン改修の負担金

継続継続

(使用料など)

特産品(幸手ブランド)PR、販売促進経費 775

その他のお金

幸手産のおいしいお米をご賞味ください!

市のお金 3,964国・県のお金 1,450

「人・農地プラン」作成に関する経費

4,286

継続

担当 : 農業振興課 内線 : 535

557

継続 農業者や農業団体への補助・支援

継続

市の借金 0547

60継続

農業基盤の整備を推進します

9,768

財源の内訳

市のお金 13,028

5 にぎわいと活力あふれるまち(地域農業の推進)

農業の振興、良好な農村環境の維持のため、農業生産基盤として重要な農業用水路や排水路などを整備します。@@@@@@@@@@@

また、地域資源の適切な保全管理、担い手農家への農地集積を推進し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、水路の草刈りや泥上げなどを地域で実施する共同活動へ補助を行います。@

主な経費整備が進む

権現堂川用水路

拡充 神扇地区の水路改修などの負担金 21,560

拡充

事業費総額 55,353千円

地域農業振興のために

継続

財源の内訳

事業費総額 5,961千円5 にぎわいと活力あふれるまち(地域農業の推進)

農業の生産性向上や経営安定のため、農業者や農業団体への補助や支援を行うとともに、地域が抱える人と農地の問題解決を図るため、「人・農地プラン」の作成などを行います。@@@@@@@@@@@

また、幸手産米の更なる知名度向上を図るため、特別栽培米の販売促進を継続するとともに、小・中学校へ特別栽培米を提供します。@

主な経費

農林水産業費 農業の振興などに使われるお金

- 25 -

担当 : 商工観光課 内線 : 593

国・県のお金 0市の借金 0その他のお金 0

継続 観光協会への補助 16,000

継続 全国さくらサミット開催の経費 4,487

担当 : 商工観光課 内線 : 594

700継続

企業進出が進む中央地区産業団地

市のお金 423,785国・県のお金 0市の借金 0

0

継続 商店街街路灯電気料への補助

19,770

観光振興のために 事業費総額 28,870千円

4,000

財源の内訳

市のお金 28,870

5 にぎわいと活力あふれるまち(地域の特性を活かした観光の振興)

主な経費 菜の花と権現堂桜堤

継続 回遊型観光推進事業の経費 344継続 権現堂桜堤周辺の菜種作付けに関する経費

継続 市民まつり開催の経費

商業協同組合・商店会への補助 2,951

その他のお金

1,067

継続

権現堂桜堤などの観光資源を活用した観光振興のため、観光協会へ補助を行うとともに、権現堂桜堤周辺の菜種の作付けを奨励します。

また、権現堂桜堤の観光客をまちなかに呼び込む「回遊型観光」の推進や駅前通りでの市民まつりを実施します。@@@@@@@@@@

平成31年度は、幸手の桜をPRする「全国さくらサミットin幸手」を開催します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

商工業振興のために 事業費総額 423,785千円5 にぎわいと活力あふれるまち(商工業の活性化のための支援)

市内商工業の振興のため、商工会、商業協同組合、商店会への補助を行うとともに、歩行者の安全対策と景観向上のため、商店街街路灯の電気料を補助します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

また、操業が開始された中央地区産業団地進出企業へ奨励金を交付するとともに、企業と連携を図りながら市内雇用の促進に努めます。

主な経費

継続

中央地区産業団地指定企業への奨励金の交付 297,870

財源の内訳

商工会への補助

商工費 商業・工業や観光の振興などに使われるお金

- 26 -

舗装工事を予定している市道1-2号線

古川橋架替工事の様子

77,373舗装のひび割れなどの補修や草刈などの維持管理の経費

担当 : 道路河川課 内線 : 555

11,943継続 古川橋架替の経費 117,684

国・県のお金 66,335市の借金 0その他のお金 (古川橋添架物件負担金) 666

財源の内訳

市のお金 92,626

担当 : 道路河川課 内線 : 555

高齢化する橋の長寿命化を推進します 事業費総額 159,627千円6 だれもが快適に暮らせるまち(道路網の整備)

安全・安心で円滑な通行を確保するため、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、道路橋の点検・工事を行います。@@@@@@@@@

引き続き行っている古川橋架替工事については平成31年度は橋の前後の道路の工事を行います。@@@@@@@@@@@@@@@@@@

また新たに、倉松川河川改修に伴う市道橋3橋の設計も行います。@

主な経費

継続 橋りょうの点検等の経費

倉松川河川改修に伴う市道橋架替詳細設計の経費 30,000

安全・安心な道路の整備を推進します 事業費総額 123,573千円6 だれもが快適に暮らせるまち(道路網の整備)

安全・安心で円滑な通行を確保するため、高齢者や障がい者の目線で道路を整備します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

平成31年度は市道1-2号線道路舗装工事や市道521号線道路改良工事、その他補修や維持工事を実施します。@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続新規 市道1-2号線道路舗装の経費 30,000

新規

市道521号線道路改良の経費 7,200新規 東西自由通路維持管理の経費 9,000

国・県のお金 10,200

財源の内訳

市のお金 93,769

市の借金その他のお金 (道路占用料)

新規

19,6040

土木費 道路や橋、公園などの整備・維持管理に使われるお金

- 27 -

市の借金 0

快適な公園環境づくりを目指します

(都市公園占用料) 339

担当 : 都市計画課 内線 : 562

財源の内訳

市のお金 62,054

安全・安心な公園整備を促進します。 事業費総額 62,393千円6 だれもが快適に暮らせるまち(豊かな住環境の整備)

 市民が安全に遊べる安心な公園づくりのため、施設の安全点検や清掃などの維持管理を行います。

継続

主な経費

継続 公園の維持管理の経費

その他のお金

継続 公園愛護活動への謝礼 520

国・県のお金 0

担当 : 道路河川課 内線 : 555

市のお金 43,527国・県のお金 0市の借金 0その他のお金 (負担金) 0

河川・水路・排水ポンプ場の維持管理の経費

新規継続

41,427

準用河川大中落の護岸工事

完成箇所の状況

61,873

財源の内訳

新規 仮設ポンプ電源設備設置の経費 2,100

継続

水害を防ぐため、河川や排水ポンプ場の整備を推進します 事業費総額 43,527千円6 だれもが快適に暮らせるまち(雨水対策の推進)

台風やゲリラ豪雨の際、河川や水路などの増水による水害を防ぐため河川、水路、排水ポンプ場の整備を行います。@@@@@@@@@

平成31年度は仮設ポンプ電源設備工事、ポンプ場の点検、河川、水路等の雑草刈払工事や排水路補修工事を実施します。@@@@@@@

主な経費

継続

継続

- 28 -

駅橋上化で東西がつながります

担当 : まちづくり事業課 内線 : 542

国・県のお金 0市の借金 78,300その他のお金 0

財源の内訳

市のお金 9,666

担当 : 建築指導課 内線 : 572

市の借金

幸手駅の橋上化に向けて 事業費総額 87,966千円

市のお金 6,404

6 だれもが快適に暮らせるまち(豊かな住環境の整備)

駅利用者の利便性向上のため、幸手駅の橋上化関連工事を進めます。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

平成31年度は、東武鉄道との協定に基づき、駅橋上化及び自由通路整備に伴うホーム上屋復旧工事、フェンス工事等の費用を負担します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続 駅橋上化及び自由通路整備の経費 87,000

4 安全・安心で環境にやさしいまち(防災体制の推進)

地震などの災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断や改修費用の一部を補助します。@@@@@@@@@@@@@@

また、安全で快適な環境づくりのため、建築後退用地の買収や市内施工業者または設計業者に発注して住宅リフォームをする場合に、経費の一部を補助します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

継続 住宅リフォーム資金の補助 2,600

主な経費

継続 木造住宅耐震診断・改修費用の補助 600継続 建築後退用地の買収経費 3,504

0その他のお金

国・県のお金 300

財源の内訳

建築後退後の道路

6 だれもが快適に暮らせるまち(豊かな住環境の整備)6 だれもが快適に暮らせるまち(道路網の整備)

0

災害に強いまちづくりを推進します。 事業費総額 6,704千円

- 29 -

財源の内訳

継続 災害用備蓄品に関する経費

地域防災力の向上を推進します

市のお金 21,850

継続 防災資機材の整備に関する経費 2,793継続 自主防災組織への補助

継続

継続

担当 : 危機管理防災課 内線 : 582

国・県のお金 0市の借金 0その他のお金 0

埼玉東部消防組合運営費の負担金

消防・救急体制の強化・安定を図ります 事業費総額 833,240千円4 安全・安心で環境にやさしいまち(防災体制の推進)

消防・救急体制を確立し、火災や各種災害に対して迅速に対応するため、埼玉東部消防組合の運営費に対し、負担金を支出します。@@

財源の内訳

(職員給与、緊急車両の更新や維持管理、

市の借金

833,240

市のお金

防災力向上と防災意識の高揚を図ります 事業費総額 21,850千円

主な経費

災害時における市民の生活の安全確保のため、食料や生活必需品などの備蓄や防災資機材の整備を推進します。@@@@@@@@@@@

また、地域の防災力向上と防災意識の高揚のため、自主防災組織の設立、防災資機材の購入、防災訓練の実施、防災士資格の取得に対し、支援をします。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2,145

主な経費

継続

その他のお金

消防・救急体制の充実を図ります

11,785

4 安全・安心で環境にやさしいまち(防災体制の推進)

継続

担当 : 危機管理防災課 内線 : 582

消防や救急活動などに要する経費)

0

833,240国・県のお金 0

0

消防費 消防、救急、防災・災害対策などに使われるお金

- 30 -

継続継続継続継続継続

1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(学校教育環境の整備)

主な経費

その他のお金

きめ細かな教育の実現のために 事業費総額 113,359千円

いじめ問題対策連絡協議会委員等への報酬

主な経費

4,114

0

給食調理設備等改修の経費 3,965

市のお金 244,509

給食調理機器等の維持管理の経費 5,785

国・県のお金 0

担当 : 指導課 内線 : 632・633

市の借金その他のお金 0

安全で安心な学校給食を提供します 事業費総額 244,509千円

担当 : 総務課 内線 : 625

安全で安心なおいしい給食を提供します

給食調理の経費 211,730

給食費の補助

児童・生徒の健全な発育・発達のために、安全で安心なおいしい給食の実施に努めます。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

学校給食業務の効率化を図るため、全校で調理業務の民間委託を行います。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

子育て世代の経済的な負担を軽減するため、児童・生徒が2人以上いる保護者に学校給食費を補助します。@@@@@@@@@@@@@@

23,029

財源の内訳

財源の内訳

教育支援員、日本語指導員等への賃金 43,000継続

6,256市の借金 0

学力の向上のため、教育支援員等の配置や市内統一の学力調査、さってアフタースクールを実施するなど、教育の充実を図ります。また、コミュニティ・スクールを全校で実施し、「地域とともにある学校」への転換を図ります。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

さらに、児童・生徒や保護者からの相談に応じる教育相談員等を配置し、学習・生活面での支援やいじめ・不登校の解消に向けた相談業務を行います。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(学校教育内容の充実)

継続 教育相談員等への報酬

継続

150

コミュニティ・スクール推進に関する経費 1,170

継続継続 さってアフタースクールの経費 9,106

6,797継続

幸手市統一学力調査を実施します

市のお金 102,989国・県のお金

教育費 小・中学校、生涯学習、スポーツ振興などに使われるお金

- 31 -

継続

時代に合った質の高い教育環境を整備します

小・中学校の施設を整備します 事業費総額 221,439千円

28,100市の借金 80,200

1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(学校教育環境の整備)

児童・生徒の安全・安心な教育環境の確保を図るため、小・中学校の施設を整備します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

平成31年度は、さかえ小学校の洋式化を含めたトイレの全面改修工事を行います。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

継続 小・中学校トイレの洋式化の経費 133,591継続

主な経費

継続 小・中学校施設の維持修繕等の経費

学校のトイレを改修します

時代の変化に応じた教育環境を整備します 事業費総額 62,278千円

情報社会に対応できる人材を育成するICT(情報通信技術)教育を充実させます。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

また、教職員が子ども達とより多く触れ合う時間を創出することで、教育の質を更に高めるため、情報共有環境及び校務支援環境を整備します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(学校教育環境の整備)

継続

主な経費

継続

継続

財源の内訳

市のお金 62,278

継続

児童・生徒用パソコン借上等の経費 30,149拡充 校務用パソコン借上等の経費 32,129

財源の内訳

市のお金 113,139

0市の借金 0その他のお金 0

担当 : 総務課 内線 : 622

国・県のお金

12,000継続 小・中学校教室のエアコン使用の経費 65,002

担当 : 総務課 内線 : 623

国・県のお金

0その他のお金

- 32 -

継続継続

00

その他のお金

0市の借金

継続 青少年団体への補助継続 青少年問題協議会委員への報酬

子どもセンターバスツアー

136

社会教育を推進するため文化祭・還暦式を開催します 事業費総額 2,700千円2 市民が学び、市民が活躍できるまち(社会教育の充実)

文化団体や市民に、日ごろの文化活動の成果を発表する場や交流する場を提供するため、実行委員会による文化祭を開催します。@@@

また、満60歳を迎えた市民を対象として還暦式を開催し、生涯学習の進展や地域の活性化等を図ります。@@@@@@@@@@@@@@

継続

主な経費

継続 文化祭開催の委託

継続1,030

財源の内訳

市のお金 2,664

財源の内訳

市のお金

担当 : 社会教育課 内線 : 643

0その他のお金

国・県のお金

0

0市の借金

青少年の健全な育成のための環境を整備します 事業費総額 2,664千円

国・県のお金

青少年育成推進員活動の経費 119

2,200継続

還暦式オープニングの様子

1 子どもがいきいきと育ち、子育てしやすいまち(青少年の健全な育成)

青少年の健全育成を図るため、青少年問題協議会の開催や、青少年育成推進員による非行防止のパトロール及び啓発活動を行います。@

青少年の体験活動の機会を提供する場として、子どもセンター事業や、放課後子供教室等を開催するほか青少年団体の支援を行います。

また、新成人を中心とした実行委員会による成人式を開催します。

主な経費

継続 成人式開催の経費 900継続 子どもセンター・放課後子供教室の経費 479

2,700

還暦式実施の経費 500

継続

担当 : 社会教育課 内線 : 643

- 33 -

継続

担当 : 社会教育課 電話番号 : 47-2521

0市の借金 0その他のお金 0

国・県のお金

財源の内訳

市のお金 7,396

文化財保護のための経費 787

市の貴重な歴史資料を保存し、公開します 事業費総額 7,396千円2 市民が学び、市民が活躍できるまち(歴史・伝統文化の継承と活用)

市の歴史・伝統文化を将来の市民に継承し活用するため、郷土資料館において「市史編さん事業」で収集した各種資料の調査・整理や、文化遺産の保存と公開を行います。@@@@@@@@@@@@@@@

また、市民の郷土愛の醸成を図るため、文化財を保護します。@@

継続継続

主な経費

郷土資料館の運営と管理の経費 6,380

公民館講座の充実と安全安心で適切な施設管理のために

主な経費

公民館主催事業の講師への謝礼 93265,029

国・県のお金市の借金

2 市民が学び、市民が活躍できるまち(社会教育の充実)

 生涯学習活動の拠点として、公民館での文化・スポーツ活動の推進を図るため、各公民館において各種講座を開催します。 また、外灯や蓄電池等の施設設備を修繕し、公民館運営に支障が生じないよう適切に施設を管理します。

0

郷土資料館の歴史展示室

0

事業費総額 65,961千円

その他のお金 (公民館施設使用料など) 7,697

財源の内訳

市のお金 58,264

担当 : 公民館 電話番号 : 42-5156

各公民館運営の経費

西いきいき大学の様子

- 34 -

継続継続

幸手総合公園テニスコートの人工芝を張替えます

図書館の使い方を説明する図書館探検ツアー

セカンドブックスタート事業の経費 525

国・県のお金市のお金 93,506

0

事業費総額 93,506千円

5,344継続

読書活動の普及と市民の学習活動を支援するため、図書館本館と香日向分館において、利用者のニーズに即した図書館サービスの提供と事業の充実を図ります。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

また、乳幼児と保護者が、絵本とふれあうきっかけをつくるため、読み聞かせのための絵本などを贈る「ブックスタート事業」を行うとともに、子どもが読書の楽しさを知るきっかけをつくるため、小学1年生になる児童に図書を贈る「セカンドブックスタート事業」を行います。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

財源の内訳

2 市民が学び、市民が活躍できるまち(社会教育の充実)

図書館の充実した管理運営を行い、読書活動を支援します

担当 : 社会教育課 内線 : 644

継続

担当 : 社会教育課 内線 : 643

0市の借金 0その他のお金

15,300その他のお金 (使用料など) 231

市のお金 173,630

生涯スポーツ・レクリエーションを推進します 事業費総額 206,161千円

86,782(ブックスタート事業の経費を含む)

主な経費

継続 図書館情報システムの経費

指定管理業務の経費

2 市民が学び、市民が活躍できるまち(社会教育の充実)

新規 オリンピック・パラリンピックに関連する経費 2,205継続 幸手総合公園テニスコート修繕に係る経費 34,669

主な経費

継続 市民体育大会開催の経費 2,257継続 さくらマラソン大会等のスポーツ事業の経費 1,643

国・県のお金

スポーツ・レクリエーションを通じた健康・体力づくりを推進するため、市民体育大会やさくらマラソン大会等の事業を開催します。@

また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるベナン共和国のホストタウンとしての周知を図るとともに、ベナン共和国関係者との交流事業を実施します。@@@@@@@@@@@@@@

平成31年度は、幸手総合公園テニスコートの人工芝の張替工事等体育施設の修繕や工事を実施し、市民がスポーツ・レクリエーションを快適に取り組める環境を整備します。@@@@@@@@@@@@@@

17,000市の借金

拡充 市民文化体育館の修繕に係る経費 8,308

財源の内訳

- 35 -

- 36 -

Ⅱ 特別会計の予算概要・主な施策

- 37 -

予算概要

【概要】

国民健康保険制度は、自営業の方や勤め先を退職した方などが加入する医療保険

制度で、地域の医療体制を確保し、被保険者の健康保持・増進を支える重要な役割

を担っています。

高齢者、失業者及び低所得者が多く構成員となる国民健康保険の構造的な問題も

内在し、厳しい保険財政運営を強いられている状況です。そのため、国は国保制度

改革(国保広域化)を決定し、市区町村と都道府県が共同保険者となり、都道府県が

財政運営の責任主体となることで財政基盤の安定化を図ることとなりました。

市では、負担の公平と安定的な運営を確保するため収納対策を強化するとともに、

保健事業を通じて被保険者の健康保持・増進に、より一層努めます。

<国保広域化のイメージ>

【予算のポイント】

平成31年度の予算総額は、62億4,745万8千円です。

歳入のうち、国民健康保険税については、10億3,719万7千円を計上しました。

市民負担の軽減を図るため、平成30年度においては幸手市国民健康保険基金から

1億5,000万円を国民健康保険特別会計に繰り入れており、平成31年度においても

同様に1億8,000万円を繰り入れ、国民健康保険税の税率等を据え置く措置をとり

ました。

歳出のうち、国民健康保険事業費納付金については、14億3,642万9千円を計上

しました。

保健事業費については、『いつまでも健康で安心して暮らせるまち』に基づく健

康づくり事業の充実のため、特定健康診査(個別健診・集団健診)の委託料として

4,731万4千円を、人間ドック・脳ドックの検査費用の補助として621万円を計上し

ました。また、歩数計を利用して健康ポイントを付す健康マイレージ事業につい

ては、179万8千円を計上しました。

【増減比較】 (単位:千円)

平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

6,247,458 6,082,451 165,007 2.7%

国民健康保険特別会計

国保加入者

国保加入者

医療機関

①保険税の賦課 ③国保事業費納付金

の支払い

②保険税の納付

⑤保険給付

(医療費の支払いや療養費の支給等)

⑥保健事業等の実施

④国保保険給付費等

交付金の交付

- 38 -

47,314

ジェネリック医薬品普及促進の経費 207継続 指定保養所宿泊費の補助 924

平成31年度の主な施策

国民健康保険に加入する市民の健康維持のために 事業費総額 70,995千円

国・県のお金

早期発見・早期治療

継続 健康マイレージ事業の経費 1,798

継続継続 人間ドック・脳ドック検査費用の補助 6,210

特定健康診査(個別健診・集団健診)の経費

担当 : 保険年金課 内線 : 142

63,615市の借金 0その他のお金 0

主な経費

財源の内訳

市のお金 7,380

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(健康づくりの推進)

継続

国民健康保険に加入する市民の健康を維持し、経済的な負担を軽減するため、指定保養所宿泊費、人間ドック・脳ドック検査費用を補助します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

医療費の適正化を図るためにジェネリック医薬品普及促進や、生活習慣病予防のために特定健康診査を行います。@@@@@@@@@@

また、楽しみながらウォーキングの習慣が身につく健康マイレージ事業を実施します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- 39 -

予算概要

【概要】

後期高齢者医療制度は、75 歳以上の方(65 歳以上で一定の障がいがあると認

定を受けた方も含みます。)が加入する医療保険制度で、県内の全市町村で構成

する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営の主体です。

誰もが安心して医療を受けられるように高齢者世代と現役世代の医療費負担

を明確にして、公平で分かりやすい制度にするとともに、保険財政の安定化を図

ることを主な目的として創設され、市は保険料の収納業務を担当することから、

この特別会計を設置しています。

高齢者の医療費については、被保険者数の増加などに伴い、今後ますます増大

していくことが見込まれていますが、将来にわたり安定的に医療給付等を行うた

めに、埼玉県後期高齢者医療広域連合と連携して、被保険者の健康の保持・増進

の取り組みへの支援に努めます。

【予算のポイント】

平成 31 年度の予算総額は、6 億 2,275 万 1 千円です。

歳入のうち、後期高齢者医療保険料については、被保険者数の増加を踏まえ算

定し、4 億 8,056 万 1 千円を計上しました。そのうち公的年金から差し引く特別

徴収保険料は 3 億 1,760 万 6 千円、また、金融機関の窓口等から収納する普通徴

収保険料の現年度分は 1 億 6,136 万 8 千円、同じく滞納繰越分は 158 万 7 千円を

計上しています。一般会計からの繰入金については、1 億 3,967 万 9 千円を計上

しました。

歳出のうち、総務費については、制度の運営経費として、618 万 2 千円を計上

しました。また、後期高齢者医療広域連合納付金については、6 億 1,306 万 9 千

円を計上し、そのうち市が収納した保険料等の負担金は 5 億 9,824 万 9 千円、広

域連合の運営にかかる事務費負担金は 1,482 万円を計上しました。

【増減比較】 ( 単 位 : 千 円 )

平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

622,751 601,636 21,115 3.5%

後期高齢者医療特別会計

- 40 -

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(健康づくりの推進)

後期高齢者医療制度に加入する市民の健康診断の充実を図るため、人間ドック・脳ドックの検査費用を補助します。@@@@@@@@@

また、心身の健康を維持し、経済的負担を軽減するため、指定保養所の宿泊費を補助します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

v 人間ドック・脳ドック検査費用の補助 1,620継続

国・県のお金 0市の借金 0その他のお金 891

※ この事業は市の任意事業のため、一般会計に計上しているもの  を再掲しています。

後期高齢者医療制度に加入する市民の健康維持のために 事業費総額 2,680千円

指定保養所宿泊費の補助 1,060継続

健康で生き生きと

財源の内訳

市のお金 1,789

(県広域連合からの補助金)

担当 : 保険年金課 内線 : 147

平成31年度の主な施策

継続継続

- 41 -

予算概要

【概要】

介護保険制度は、40 歳以上の方が負担する保険料によって、介護を必要とす

る方に介護サービスを給付することで、高齢者の介護を社会全体で支えあう制度

です。

高齢化の進展に伴い、介護を必要とする方の増加や介護する期間の長期化、家

庭で介護する方の高齢化など、介護サービスの必要性が高まっています。平成

30 年度から平成 32 年度までを期間とする第 7 期介護保険事業計画では、「一人

ひとりが手を取り支え合い、住み慣れた地域で安心して暮らせるまち 幸手」を

基本理念とし、介護、予防、住まい、医療、生活支援の 5 つのサービスを一体的

に提供していく「地域包括ケア」に対し、当市の実情に応じてさらなる推進に取

り組みます。

【予算のポイント】

平成 31 年度の予算総額は 37 億 7,082 万 2 千円です。

歳入のうち、介護保険料については、8 億 9,672 万 8 千円計上しています。

第 7 期介護保険事業計画期間(平成 30 年度~平成 32 年度)では、市民負担の

軽減を図るため、介護保険給付費準備基金から総額 2 億 2,000 万円の繰り入れを

予定し、3 年間の基準月額を 4,700 円から 4,509 円に減額しています。

歳出のうち、総務費については、平成 33 年度から平成 35 年度までを期間とす

る第 8 期介護保険事業計画策定のため委託料として、393 万 2 千円計上していま

す。

保険給付費については、介護や支援を必要とする方への介護サービス給付の費

用として、34 億 4,716 万 4 千円計上しています。

また、地域支援事業費については、介護予防・生活支援サービス事業費として

7,535 万 4 千円、一般介護予防事業費として軽度認知障害スクリーニングテスト

使用料などの経費及び介護予防サポーター養成や出前講座など地域における介

護予防の取り組みを推進するための経費を 999 万 8 千円、包括的支援事業・任意

事業費として地域包括支援センターの運営経費や認知機能の低下により行方不

明となる恐れのある人の見守り体制の強化を図るため、「つながり安心ネットワ

ーク事業」などの任意事業、生活支援体制整備事業、在宅医療・介護連携推進事

業、及び認知症施策推進事業などの経費 8,615 万 9 千円、訪問型サービスなどの

請求にかかる審査支払手数料を 19 万 1 千円、合計 1 億 7,170 万 2 千円計上して

います。

【増減比較】 ( 単 位:千 円 )

平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

3,770,822 3,603,836 166,986 4.6%

介護保険特別会計

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平成31年度の主な施策

介護保険事業計画を策定します 事業費総額 3,932千円

国・県のお金 0市の借金

計画的に運営しています

0その他のお金 0

担当 : 介護福祉課 内線 : 710

介護予防の普及啓発 3,323認知症予防教室開催の経費 751

10,692

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(高齢者支援の推進)

介護保険事業の計画的な運営を行うため、「第8期介護保険事業計画」(平成33年度から平成35年度まで)を平成32年度に策定するにあたり、平成31年度は、高齢者等の意識や意向などを把握することを目的として市民向けアンケート調査を実施します。@@@@@@@@@

主な経費

財源の内訳

市のお金 3,932

介護保険事業計画策定の経費 3,932

介護予防を推進します 事業費総額 85,543千円3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(高齢者支援の推進)

高齢者が身近な地域でいきいきと暮らし続けるために、要支援認定を受けて利用する通所や訪問のサービスと、認知症やロコモティブシンドローム(骨、関節などの運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態)の介護予防事業などを、「介護予防・日常生活支援総合事業」として実施します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@

市の借金 0その他のお金 (保険料など) 46,169

軽度認知障害スクリーニングテストの経費 587

財源の内訳

市のお金

主な経費

要支援者への訪問及び通所サービスの経費 75,545地域で介護予防を行うグループへの支援 5,337

担当 : 介護福祉課 内線 : 775

国・県のお金 28,682

地域での介護予防の充実を図ります

- 43 -

高齢者の生活を支援します

担当 : 介護福祉課 内線 : 775

国・県のお金 8,350市の借金 0その他のお金 (保険料、負担金など) 3,324

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(高齢者支援の推進)

高齢者が住み慣れた地域で、健康で生き生きと暮らすことができるように、地域包括支援センターを運営します。地域包括支援センターでは、専門の職員を配置して、高齢者の相談や支援を行います。@@

31,500市の借金 0

財源の内訳

市のお金 10,499国・県のお金

主な経費

地域包括支援センター運営の経費 54,549

担当 : 介護福祉課 内線 : 775

地域と行政が協力して高齢者を見守り、生活を支えます 事業費総額 14,458千円

9,472生活支援を推進する協議会開催の経費 81

新規 つながり安心ネットワーク事業の経費 51

紙おむつの支給

高齢者の相談や自立支援のために

財源の内訳

市のお金 2,784

高齢者の相談・支援体制の充実を図ります

事業費総額 54,549千円

3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(高齢者支援の推進)

高齢者の心身の健康と生活を支援するため、地縁組織、NPO、民間事業者、社会福祉協議会、シルバー人材センターなどと協働による取組みを推進するための協議会を開催します。また、家族介護の負担を軽減するため、常時紙おむつを必要とする高齢者に紙おむつを支給します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

平成31年度は、認知機能の低下により行方不明となるおそれのある人のために「つながり安心ネットワーク事業」を導入し、見守り体制の強化を図ります。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

(保険料など) 12,550その他のお金

介護保険特別会計(つづき)

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担当 : 介護福祉課 内線 : 775

医療・介護・福祉で連携し支援します

財源の内訳

市のお金 1,685国・県のお金 5,055

医療と介護の連携を推進します 事業費総額 17,152千円3 いつまでも健康で安心して暮らせるまち(高齢者支援の推進)

地域包括ケアシステムの構築をめざし、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域の医療・介護福祉関係者による会議の開催、研修などを行い、医療と介護福祉の連携体制の構築を推進します。また、認知症の人への支援体制の構築を推進します。@@@@@@@@

主な経費

北葛北部在宅医療・介護連携推進会議の経費 154在宅医療・介護連携推進事業の経費 16,806認知症の支援体制構築の経費 192

市の借金 0その他のお金 (保険料、負担金など) 10,412

出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「<地域包括ケア研究会>地域包括ケアシステムと地域マネジメント」(地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業)、平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016年

- 45 -

予算概要

【概要】

農業集落排水事業は、農村地域の家庭から排出されるし尿や生活雑排水など

の汚水が、農業用用排水路に流れ込むことによって起きる水質の悪化を防ぎ、併

せて農村地域の生活環境向上及び農村地域の活性化に寄与するため、汚水を処理

する施設の運営と維持管理を行うものです。

農村地域では、都市化の進展に伴う住民の生活様式の多様化などによる家庭か

らの生活雑排水の増加が、地域の水環境の悪化をもたらすとともに、農業生産や

生態系へも影響を与えています。このような地域では、食の安全・安心の確保、

農業生産の安定のため、農業用用排水の水質保全の必要性が高まっており、汚水

処理施設の整備など生活環境の整備が急務となっています。

幸手市においては、現在、外国府間・高須賀外野地区の 1 地区において農業集

落排水処理施設の運営を行っています。

【 予 算 の ポ イ ン ト 】

平成 31 年度の予算総額は 3,528 万 3 千円です。

歳入のうち、使用料及び手数料については、施設を使用する家庭からいただく

施設の使用料などとして、464 万 8 千円を計上しました。

新たに処理施設等の機能診断の費用に充てるため、国庫支出金として、200 万

円を計上しました。

また、一般会計からの繰入金として、2,763 万 3 千円を計上しました。

歳出のうち、維持管理費については、保守点検等の委託料や光熱水費等の需用

費など、施設の維持管理の費用として、1,652 万 6 千円を計上し、そのうち新た

に処理施設等の機能診断の費用として 249 万 7 千円を計上しました。

また、公債費については、施設整備の借入金返済として、1,447 万 4 千円を計

上しました。

【増減比較】 ( 単 位:千 円 )

平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

35,283 29,075 6,208 21.4%

農業集落排水事業特別会計

- 46 -

平成31年度の主な施策

農業集落排水処理施設を維持管理します。 事業費総額 18,809千円6 だれもが快適に暮らせるまち(生活排水対策の推進)

農村地域におけるし尿、生活雑排水等の農業用用排水路への流入による水質の悪化を防止し、農村基盤の生活環境向上を図るため、汚水等を処理する施設の運営と維持管理を行います。@@@@@@@@@

なお、農業集落排水処理施設については、外国府間・高須賀外野地区の1地区において運営を行っています。@@@@@@@@@@@@

主な経費

施設の維持管理の経費 16,312新規 施設の機能診断の経費 2,497

財源の内訳

適切な維持管理に努めます

担当 : 下水道課 電話番号 : 47-3340

2,000市の借金 0その他のお金 (使用料など) 4,648

国・県のお金市のお金 12,161

- 47 -

予算概要

【 概 要 】

幸手駅西口地区は、駅の西側に隣接しているという地理的条件に恵まれた地区

です。

平成 31 年 3 月に駅西口が開設されるものの、地区内の道路の大半が狭小であ

り、公園等の公共空間も十分に確保されてないなど、交通面、防災面及び防犯面

において多くの課題をもっています。

このため、本事業は、都市計画道路西口停車場線及び杉戸幸手栗橋線の整備を

行い、地域の利便性及び快適性を高め、にぎわいのあるまちを形成し、また、区

画道路や公園等の整備改善を一体的に行うことにより、安全で快適な魅力ある市

街地整備を図ることを目的としています。

平成 31 年度は、物件移転補償及び調整池等の整備工事を引き続き行うととも

に、都市計画道路杉戸幸手栗橋線の築造工事に着手します。

【 予 算 の ポ イ ン ト 】

平成 31 年度の予算総額は 4 億 6,174 万 7 千円です。

歳入については、国庫支出金として 6,083 万円、市債(借入金)として 5,460

万円を計上しています。

歳出のうち、総務費については、事務費用として 264 万円を計上しています。

区画整理事業費については、4 億 5,296 万 8 千円を計上し、主なものとして委

託料にあっては、設計・調査等の委託に 4,463 万円 5 千円、工事請負費にあって

は、調整池及び道路等の整備に 1 億 7,911 万円、補償、補填及び賠償金にあって

は、工事に伴う損失補償、物件移転等の補償に 1 億 8,803 万 7 千円をそれぞれ計

上しています。

また、公債費については、施設整備の借入金返済として、413 万 9 千円を計上

しています。

【増減比較】 ( 単 位:千 円 )

平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

461,747 988,024 △ 526,277 △ 53.3%

幸手駅西口土地区画整理事業特別会計

- 48 -

平成31年度の主な施策

22,388

315,150

(総合治水対策特定河川事業負担金など)

財源の内訳

市のお金

幸手駅西口地区の土地区画整理事業を推進します 事業費総額 452,968千円6 だれもが快適に暮らせるまち(豊かな住環境の整備)

市の玄関口にふさわしい街並みを形成し、にぎわいのあるまちづくりを実現するため、幸手駅西口地区の土地区画整理事業を推進します。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

平成31年度は物件移転補償及び調整池等の整備工事を引き続き行うとともに、都市計画道路杉戸幸手栗橋線の築造工事に着手します。@

主な経費

継続 物件移転等の補償継続 道路・調整池等の工事 179,110

188,037

担当 : まちづくり事業課 電話番号 : 44-3366

60,830市の借金 54,600その他のお金

国・県のお金

設計・調査の委託 44,635継続

幸手駅西口停車場線のイメージ図

幸手駅西口駅前広場のイメージ図

(平成31年3月供用開始予定)

- 49 -

- 50 -

Ⅲ 水道事業会計の予算概要・主な施策

- 51 -

予算概要

【概要】

水道事業は、市民の皆様に「安心で安全な水」を供給するため、水道管や浄水場

などの整備と維持管理を行う事業で、市民生活に欠くことのできない重要な都市基

盤です。

安心で安全な水を持続して供給できるよう、老朽化した施設の更新や耐震性のあ

る水道管への更新が重要な課題となっていますが、人口の減少や節水意識の高まり

などにより、水需要が減少し、厳しい経営環境ではあります。また、施設や水道管

の更新事業を計画的に実施するため経営の効率化や健全化が求められています。

これらに着実に対応し、水道事業基本計画で定めた「いつまでも安心できる水道」

の実現に向けて、しっかりと取り組んでいきます。

【予算のポイント】

収益的収入については、11 億 4,332 万 1 千円を計上しました。主な内容は、水道

料金収入として、給水収益を 9 億 7,600 万円計上しました。

収益的支出については、11 億 281 万 3 千円を計上しました。主な内容は、営業費

用として、10 億 5,540 万 7 千円を計上しました。

資本的支出については、『だれもが快適に暮らせるまち』に基づいて、更なる安全

な水の供給を目指し、幸手駅西口区画整理に伴う配水管の布設替や、計画的な管路

更新を行い、あわせて約 1.5km の老朽管を耐震性の高い管に布設替をする工事を実

施します。それらを含めた建設改良費として、3 億 8,141 万 1 千円を計上しました。

また、企業債償還金については、施設整備の借入金元金返済として、1 億 3,337 万

3 千円を計上しました。

【増減比較】 (単位:千円)

※資本的収入と資本的支出の差額 4億6,251万 1千円は内部留保資金(貯蓄した

お金)で補填します。

平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

収益的収入 1,143,321 1,131,117 12,204 1.1%

収益的支出 1,102,813 1,044,355 58,458 5.6%

資本的収入 52,273 309,387 △257,114 △83.1%

資本的支出 514,784 712,022 △197,238 △27.7%

水道事業会計

- 52 -

その他のお金 0

平成31年度の主な施策

0

6 だれもが快適に暮らせるまち(安全な水の供給)

安全な水道水を安定して供給するため、老朽化した水道管を計画的に耐震性の高い水道管に更新します。@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

0市の借金

市のお金

水道管を更新します 事業費総額 224,714千円

継続 老朽化した水道管の更新工事 224,714

国・県のお金

財源の内訳

224,714

老朽管更新工事

担当 : 水道管理課 電話番号 : 48-0050

県営行田浄水場

- 53 -

- 54 -

Ⅳ 公共下水道事業会計の予算概要・主な施策

- 55 -

予算概要

【概要】

下水道事業は、市街地やその周辺の地域を対象に、家庭や事業所などから出る排

水や雨水を処理するための、下水道管やポンプ場、汚水処理場などの施設の整備や

維持管理を行うもので、幸手市は下水道管とポンプ場を整備し、埼玉県は汚水処理

場などを整備しています。幸手市では、昭和 60 年度に事業着手し、平成 30 年度末

には、下水道の使用が可能な面積は約 383.9ha となり、全市民のうち、約 46.7%の

方が使用できる見込みとなりました。

平成 31 年度は、南3丁目地内において、汚水枝線整備を実施するとともに、昨年

度に引き続き、汚水中継ポンプ場の電気機械設備の増設を図っていく予定となって

います。また、平成 31 年度からは、複式簿記による企業会計に会計方式を移行し、

経営・資産等をより正確に把握し、長中期的な視点に立った計画的な経営基盤の強

化と財政マネジメントの向上等に取り組んでいきます。

下水道事業は、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全など、清潔で快適な生活

環境を確保するための都市基盤整備の一つであり、多くの市民が望む事業でありま

すので、今後も効率的な事業運営に努めながら、普及率の向上を図っていきます。

【予算のポイント】

収益的収入については、7 億 631 万 3 千円を計上しました。主な内容は、下水道使

用料として、1 億 8,826 万 8 千円を、一般会計からの負担金として、1 億 9,145 万 9

千円を計上しました。

収益的支出については、7 億 678 万 1 千円を計上しました。主な内容は、営業費用

として、6 億 2,536 万 6 千円を計上しました。

資本的収入については、7 億 7,118 万 7 千円を計上しました。主な内容は、新たに

下水道施設を整備する費用に充てるための国庫補助金については、1億 6,682万円を、

企業債(借入金)については、2 億 8,960 万円を計上しました。

資本的支出については、8 億 7,185 万 2 千円を計上しました。主な内容は、新たな

施設整備の費用である建設改良費として、5 億 9,902 万 4 千円を計上し、企業債償還

金については、2 億 7,182 万 7 千円を計上しました。

【増減比較】 (単位:千円)

※資本的収入と資本的支出の差額1億66万 5千円は、内部留保資金で補填します。

平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

収益的収入 706,313 - 706,313 皆増

収益的支出 706,781 - 706,781 皆増

資本的収入 771,187 - 771,187 皆増

資本的支出 871,852 - 871,852 皆増

公共下水道事業会計

- 56 -

下水道の整備を推進します 事業費総額 486,189千円

市のお金 87,896

工事期間中はご迷惑をおかけしますが、迂回などのご協力をお願いします

継続 汚水中継ポンプ場の設備増設工事 127,950

国・県のお金 166,820市の借金

168,715

6 だれもが快適に暮らせるまち(生活排水対策の推進)

その他のお金 (受益者負担金・基金繰入金) 31,173

適切な維持管理に努めます

下水道施設を維持管理します 事業費総額 168,715千円

財源の内訳

施設の維持管理の経費

担当 : 下水道課 電話番号 : 47-3340

平成31年度の主な施策

6 だれもが快適に暮らせるまち(生活排水対策の推進)

住みよいまちづくりと河川や水路などの水環境の保全のため、下水道の工事を行います。平成31年度は、南3丁目地内において汚水枝線整備を行うとともに、公共下水道への接続が進み、増加する流入汚水量に対応するため、汚水中継ポンプ場の電気機械設備の増設を図ります。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

主な経費

継続

財源の内訳

下水道工事の調査設計等の委託 49,832継続 南3丁目地区の下水道管の工事 246,708

200,300

市のお金 0

担当 : 下水道課 電話番号 : 47-3340

国・県のお金 0市の借金 0その他のお金 (使用料) 168,715

下水道施設の円滑な稼動のため、下水道管の汚泥の清掃や汚水中継ポンプ場の電気・機械設備の修繕など、適切な維持管理を行います。

主な経費

継続

- 57 -

- 58 -

Ⅴ 資料

- 59 -

- 60 -

(単位:千円・%)

増減額 増減率

15,837,000 17,550,000 △1,713,000 △9.8

6,247,458 6,082,451 165,007 2.7

622,751 601,636 21,115 3.5

3,770,822 3,603,836 166,986 4.6

35,283 29,075 6,208 21.4

1,027,095 △1,027,095 皆減

461,747 988,024 △526,277 △53.3

11,138,061 12,332,117 △1,194,056 △9.7

1,143,321 1,131,117 12,204 1.1

1,102,813 1,044,355 58,458 5.6

52,273 309,387 △257,114 △83.1

514,784 712,022 △197,238 △27.7

1,617,597 1,756,377 △138,780 △7.9

706,313 706,313 皆増

706,781 706,781 皆増

771,187 771,187 皆増

871,852 871,852 皆増

1,578,633 1,578,633 皆増

30,171,291 31,638,494 △1,467,203 △4.6

※ 公共下水道事業特別会計については、平成31年度予算より公営企業会計に移行。

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

一 般 会 計 ( A )

幸 手 駅 西 口 土 地 区 画整 理 事 業 特 別 会 計

平成31年度 平成30年度

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

総計(A)+(B)+(C)+(D)

収 益 的 支 出

資 本 的 収 入

収 益 的 収 入

資 本 的 支 出

収 益 的 収 入

収 益 的 支 出

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

支 出 合 計 ( D )

特 別 会 計 合 計 ( B )

計支 出 合 計 ( C )

会 計 名

介 護 保 険 特 別 会 計

比較増減

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

農業集落排水事業特別会計

会計別当初予算案一覧表

- 61 -

増 減 額 増 減 率

平成21年度 12,810,000 △ 120,000 △ 0.9

平成22年度 13,560,000 750,000 5.9

平成23年度 14,500,000 940,000 6.9

平成24年度 14,160,000 △ 340,000 △ 2.3

平成25年度 14,300,000 140,000 1.0

平成26年度 15,610,000 1,310,000 9.2

平成27年度 16,200,000 590,000 3.8

平成28年度 16,950,000 750,000 4.6

平成29年度 16,660,000 △ 290,000 △ 1.7

平成30年度 17,550,000 890,000 5.3

平成31年度 15,837,000 △ 1,713,000 △ 9.8

(単位:千円・%)

年 度 予 算 額比 較 増 減

12,

810

,00

0

13,

560

,00

0

14,

500

,00

0

14,

160

,00

0

14,

300

,00

0

15,

610

,00

0

16,

200

,00

0

16,

950

,00

0

16,

660

,00

0

17,

550

,00

0

15,

837

,00

0

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 平成31

年度

(億円) 当初予算額の推移 (単位:千円)

一般会計当初予算額推移表

- 62 -

 歳 入 款 別

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

1 市 税 6,734,910 42.5 6,392,399 36.4 342,511 5.4

2 地 方 譲 与 税 171,000 1.1 160,000 0.9 11,000 6.9

3 利 子 割 交 付 金 5,500 0.0 5,000 0.0 500 10.0

4 配 当 割 交 付 金 25,000 0.2 24,000 0.1 1,000 4.2

5 株式等譲渡所得割交付金 35,000 0.2 13,000 0.1 22,000 169.2

6 地 方 消 費 税 交 付 金 868,000 5.5 766,000 4.4 102,000 13.3

7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 32,000 0.2 80,000 0.5 △48,000 △60.0

8 環 境 性 能 割 交 付 金 13,000 0.1 0 0.0 13,000 皆増

9 地 方 特 例 交 付 金 64,000 0.4 40,000 0.2 24,000 60.0

10 地 方 交 付 税 2,000,000 12.6 2,150,000 12.2 △150,000 △7.0

11 交通安全対策特別交付金 8,000 0.0 10,000 0.1 △2,000 △20.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 236,341 1.5 214,834 1.2 21,507 10.0

13 使 用 料 及 び 手 数 料 188,780 1.2 188,801 1.1 △21 0.0

14 国 庫 支 出 金 2,235,007 14.1 2,635,456 15.0 △400,449 △15.2

15 県 支 出 金 1,038,169 6.5 962,773 5.5 75,396 7.8

16 財 産 収 入 34,049 0.2 33,685 0.2 364 1.1

17 寄 附 金 10,000 0.1 5,000 0.0 5,000 100.0

18 繰 入 金 533,460 3.4 1,451,137 8.3 △917,677 △63.2

19 繰 越 金 500,000 3.2 500,000 2.8 0 0.0

20 諸 収 入 140,584 0.9 151,115 0.9 △10,531 △7.0

21 市 債 964,200 6.1 1,766,800 10.1 △802,600 △45.4

15,837,000 100.0 17,550,000 100.0 △1,713,000 △9.8

歳 入 合 計

区    分

(単位:千円・%)

平 成 3 1 年 度 平 成 3 0 年 度 比 較 増 減

6,392,399 6,734,910

2,544,572 1,643,214

2,150,0002,000,000

3,598,2293,273,176

1,766,800

964,200

1,098,000

1,221,500

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

平成30年度 平成31年度

ダミー 市税 その他自主財源 地方交付税 国県支出金 市債 その他依存財源

自主財源

合計

53.0%

依存財源

合計

47.0%

市税

42.5%

その他

自主財源

10.5%

地方

交付税

12.6%

国県

支出金

20.6%

市債

6.1%

その他

依存財源

7.7%

歳入予算額構成比 歳入予算額の推移(単位:千円)

(億円)

一般会計予算案比較表

自主財源

合計

8,378,124

依存財源

合計

7,458,876

- 63 -

 歳 出 款 別

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

1 議 会 費 172,269 1.1 164,205 0.9 8,064 4.9

2 総 務 費 1,834,547 11.6 1,708,457 9.7 126,090 7.4

3 民 生 費 6,280,423 39.7 6,358,571 36.2 △78,148 △1.2

4 衛 生 費 1,271,923 8.0 1,221,667 7.0 50,256 4.1

5 労 働 費 11,976 0.1 11,793 0.1 183 1.6

6 農 林 水 産 業 費 184,342 1.2 172,550 1.0 11,792 6.8

7 商 工 費 499,337 3.1 304,366 1.7 194,971 64.1

8 土 木 費 1,652,524 10.4 3,107,016 17.7 △1,454,492 △46.8

9 消 防 費 919,762 5.8 926,069 5.3 △6,307 △0.7

10 教 育 費 1,738,735 11.0 2,253,195 12.8 △514,460 △22.8

11 公 債 費 1,240,827 7.8 1,291,570 7.4 △50,743 △3.9

12 諸 支 出 金 335 0.0 541 0.0 △206 △38.1

13 予 備 費 30,000 0.2 30,000 0.2 0 0.0

15,837,000 100.0 17,550,000 100.0 △1,713,000 △9.8

         

(単位:千円・%)

平 成 3 1 年 度 平 成 3 0 年 度 比 較 増 減

歳 出 合 計

区    分

1,708,457 1,834,547

6,358,571 6,280,423

1,221,667 1,271,923

3,107,0161,652,524

926,069

919,762

2,253,195

1,738,735

1,291,570

1,240,827

683,455

898,259

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

平成30年度 平成31年度

総務費 民生費 衛生費 土木費 消防費 教育費 公債費 その他

総務費

11.6%

民生費

39.7%

衛生費

8.0%

土木費

10.4%

消防費

5.8%

教育費

11.0%

公債費

7.8%

その他

5.7%

歳出款別予算額構成比 (億円)(単位:千円)

歳出款別予算額の推移

- 64 -

 歳 出 性 質 別 (単位:千円・%)

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

人 件 費 2,808,592 17.7 2,804,773 16.0 3,819 0.1

扶 助 費 3,764,257 23.8 3,824,986 21.8 △60,729 △1.6

公 債 費 1,240,827 7.8 1,291,570 7.3 △50,743 △3.9

普通建設事業費 765,832 4.8 2,462,724 14.0 △1,696,892 △68.9

物 件 費 2,906,239 18.4 2,696,878 15.4 209,361 7.8

維 持 補 修 費 89,914 0.6 104,200 0.6 △14,286 △13.7

補 助 費 等 1,993,375 12.6 1,843,237 10.5 150,138 8.1

繰 出 金 2,206,131 13.9 2,459,093 14.0 △252,962 △10.3

積 立 金 333 0.0 539 0.0 △206 △38.2

貸 付 金 31,500 0.2 32,000 0.2 △500 △1.6

予 備 費 30,000 0.2 30,000 0.2 0 0.0

15,837,000 100.0 17,550,000 100.0 △1,713,000 △9.8

【用語解説】人 件 費 議員の報酬、市長・職員の給与など

扶 助 費 生活保護費、子ども医療費、重度心身障害者医療費など

公 債 費 市債(市の借入金)の返済

普通建設事業費 道路、橋りょう、学校など公共施設の建設費

物 件 費 消耗品費、光熱水費、各種業務の委託料など

維 持 補 修 費 公共施設の保全のための修繕費

補 助 費 等 埼玉東部消防組合などへの負担金や、各種団体への補助金など

繰 出 金 国民健康保険特別会計などへの繰出金

積 立 金 財政調整基金、減債基金など基金への積立金

貸 付 金 商工業近代化資金融資事業預託金や入学準備貸付金などの貸付金

予 備 費 使い道を特定しないで、不測の事態に対処するための予備のお金

※各区分の予算額は、総務省「地方財政状況調査」に準じて計上。

投 資 的 経 費

そ の 他 経 費

歳 出 合 計

比 較 増 減平成31年度 平成30年度区    分

義 務 的 経 費

7,921,329 7,813,676

2,462,724765,832

7,165,947

7,257,492

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

平成30年度 平成31年度

ダミー 義務的経費 投資的経費 その他経費

歳出性質別予算額の推移(億円)

義務的

経費

49.3%

投資的

経費

4.8%

その他

経費

45.9%

歳出性質別予算額構成比 (単位:千円)

- 65 -

1 報 酬

2 給 料

3 職 員 手 当 等

4 共 済 費

5 災 害 補 償 費

6 恩給及び退職年金

7 賃 金

8 報 償 費

9 旅 費

10 交 際 費

11 需 用 費

12 役 務 費

13 委 託 料

14 使用料及び賃借料

15 工 事 請 負 費

16 原 材 料 費

17 公 有 財 産 購 入 費

18 備 品 購 入 費

19負 担 金 、 補 助及 び 交 付 金

20 扶 助 費

21 貸 付 金

22補 償 、 補 填及 び 賠 償 金

23償 還 金 、 利 子及 び 割 引 料

24投 資 及 び出 資 金

25 積 立 金

26 寄 附 金

27 公 課 費

28 繰 出 金

30 予 備 費

184,342

27,633

0

0

60,665

0

10,742

0

8,026

0

0

11,976

0

0

0

0

4,000

0

258

0

0

区    分 1 議会費 2 総務費 3

65,059

18,367 394,853

27,899 8,241

0

11

110,649

83,362

272,583

0 0 0 0 0

0

44,004

15,305

3,439

1,540

民生費 4 衛生費 5 労働費

802

0

6,460

農林水産業費

8,393

273,326

139,013

0

300

3,120

318

1,977

0

763

2

0

182,012 47,681 0 21,629

1,473

0

1,834,547

41,409

28,357

0

0

0

220

2,498

26,050

0

0

0

600

0

0

6,567

292,513

25

117,902

24,015

891

0

0

172,269

317,475 83,436

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

2,618

0

0

320

2,585

248

8,910

33,726

77,497 1,680

103,118 27,039

0 0

0 0 0 0

11,899

35

76,616 58,819 1,186 635

0 50

12,967 9,990

318,657 646,558

4,059 24,306

12,413 5,116

1,504 392

587,961 353,827

0 0 0 0

57 116 0 0

0 0 0 0

25 0

0 0

3,667,924 0

0 0

0

904,375 0

6,280,423 1,271,923

0 0

0 200 0

0 0 0 0

款 別 合 計

789 319 4 105

4,733 5,984 50

一般会計歳出科目別節別一覧表

- 66 -

30,000

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

(単位:千円)

5,844

194

59,586

1,964

0

0

0

0 0

0 0

0 0

公債費 12 諸支出金 13 予備費11

0

0 0

1,713

7 商工費 8 土木費 9 消防費 10 教育費

0

0

0

520

0

8,104

68

186,018

100,327 0

4,805 19,962 0

0

0

00

107,466 4,300

3,501

0

10,702

0

1,676

7,500

79

15,296

23,282 174,371 0

0 0

89,611 0 0 0

054,202

0

0 0 0 0

0 0 0

0834

0 0 0

2,210 18,966 17,180

0 0 100 400

173,155 0 0 0

18,477 523,740 0 0 0

1,561 39,628 0 0 04,817

184,650

193,158 0 181,951 0 0 0

1,591 125,727 0 0 01,294

532 0 0 02,330

0 0 0 00

343

0

0

0

23,246

0 0 0 55,426

0 3,600

0 0

0 0

0 0

0

415,254 92,708 849,678 133,093 0 0

0 2,360137

0 0

25,000 0 0 2,500 0 0

0 6,300

0 0

0 0 0 0 1,240,827 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 335

0 0

1,240,827 335

0 5,000 0 0 0

0 0 164 0 0 0

0 0 0 0 0

499,337 919,762 1,738,7351,652,524

797,981

0

34,411

153,453

1,231,528

793,446

431,318

0

0

215,765

52,448

12,640

23,904 0 0 0

34 238

1,734,989

30,000

15,837,000

節別合計

2,788,575

3,723,375

31,500

9,936

1,266,877

0

335

0

964

2,410

462,001

152,972

1,992,221

267,492

438,231

4,269

5,844

- 67 -

予算額 構成比 増減額 増減率 予算額 構成比 増減額 増減率

1 報酬 153,453 1.0 8,297 5.7 145,156 0.8 3,179 2.2

2 給料 1,231,528 7.8 △ 21,494 △ 1.7 1,253,022 7.1 8,823 0.7

3 職員手当等 793,446 5.0 12,970 1.7 780,476 4.4 23,677 3.1

4 共済費 431,318 2.7 △ 2,407 △ 0.6 433,725 2.5 31,824 7.9

5 災害補償費 0 0.0 0 0.0 0 0.0 △ 100 △ 100.0

6 恩給及び退職年金

7 賃金 215,765 1.4 8,828 4.3 206,937 1.2 7,704 3.9

8 報償費 52,448 0.3 △ 3,223 △ 5.8 55,671 0.3 △ 2,452 △ 4.2

9 旅費 12,640 0.1 626 5.2 12,014 0.1 △ 926 △ 7.2

10 交際費 2,410 0.0 0 0.0 2,410 0.0 0 0.0

11 需用費 462,001 2.9 27,011 6.2 434,990 2.5 △ 8,233 △ 1.9

12 役務費 152,972 1.0 20,417 15.4 132,555 0.7 5,007 3.9

13 委託料 1,992,221 12.5 140,483 7.6 1,851,738 10.5 52,876 2.9

14 使用料及び賃借料 267,492 1.7 25,780 10.7 241,712 1.4 836 0.3

15 工事請負費 438,231 2.8 △ 630,663 △ 59.0 1,068,894 6.1 533,745 99.7

16 原材料費 4,269 0.0 △ 28 △ 0.7 4,297 0.0 △ 8 △ 0.2

17 公有財産購入費 5,844 0.0 △ 10,033 △ 63.2 15,877 0.1 7,758 95.6

18 備品購入費 34,411 0.2 △ 38,013 △ 52.5 72,424 0.4 3,730 5.4

19 負担金、補助及び交付金 2,788,575 17.6 △ 842,087 △ 23.2 3,630,662 20.7 207,319 6.1

20 扶助費 3,723,375 23.5 △ 44,855 △ 1.2 3,768,230 21.5 △ 62,005 △ 1.6

21 貸付金 31,500 0.2 △ 500 △ 1.6 32,000 0.2 △ 500 △ 1.5

22 補償、補填及び賠償金 9,936 0.1 △ 54,009 △ 84.5 63,945 0.4 60,000 1,520.9

23 償還金、利子及び割引料 1,266,877 8.0 △ 50,743 △ 3.9 1,317,620 7.5 89,270 7.3

24 投資及び出資金

25 積立金 335 0.0 △ 206 △ 38.1 541 0.0 △ 103 △ 16.0

26 寄附金

27 公課費 964 0.0 106 12.4 858 0.0 △ 40 △ 4.5

28 繰出金 1,734,989 11.0 △ 259,257 △ 13.0 1,994,246 11.4 △ 71,381 △ 3.5

30 予備費 30,000 0.2 0 0.0 30,000 0.2 0 0.0

15,837,000 100.0 △ 1,713,000 △ 9.8 17,550,000 100.0 890,000 5.3合 計

区    分平 成 3 0 年 度平 成 3 1 年 度

一般会計歳出節別比較表

- 68 -

予算額 構成比 増減額 増減率 予算額 構成比 増減額 増減率

1 報酬 141,977 0.9 △ 2,163 △ 1.5 144,140 0.9 △ 12,354 △ 7.9

2 給料 1,244,199 7.5 12,691 1.0 1,231,508 7.3 12,196 1.0

3 職員手当等 756,799 4.5 20,111 2.7 736,688 4.3 30,781 4.4

4 共済費 401,901 2.4 △ 9,087 △ 2.2 410,988 2.4 △ 11,896 △ 2.8

5 災害補償費 100 0.0 0 0.0 100 0.0 0 0.0

6 恩給及び退職年金

7 賃金 199,233 1.2 15,507 8.4 183,726 1.1 25,635 16.2

8 報償費 58,123 0.3 △ 8,440 △ 12.7 66,563 0.4 14,250 27.2

9 旅費 12,940 0.1 △ 502 △ 3.7 13,442 0.1 23 0.2

10 交際費 2,410 0.0 0 0.0 2,410 0.0 0 0.0

11 需用費 443,223 2.7 △ 18,085 △ 3.9 461,308 2.7 △ 25,223 △ 5.2

12 役務費 127,548 0.8 △ 2,251 △ 1.7 129,799 0.8 8,952 7.4

13 委託料 1,798,862 10.8 △ 11,460 △ 0.6 1,810,322 10.7 △ 3,867 △ 0.2

14 使用料及び賃借料 240,876 1.4 42,537 21.4 198,339 1.2 △ 5,410 △ 2.7

15 工事請負費 535,149 3.2 △ 1,029,416 △ 65.8 1,564,565 9.2 632,487 67.9

16 原材料費 4,305 0.0 87 2.1 4,218 0.0 △ 165 △ 3.8

17 公有財産購入費 8,119 0.0 △ 12,533 △ 60.7 20,652 0.1 △ 23,126 △ 52.8

18 備品購入費 68,694 0.4 △ 2,491 △ 3.5 71,185 0.4 5,203 7.9

19 負担金、補助及び交付金 3,423,343 20.5 175,289 5.4 3,248,054 19.2 △ 213,829 △ 6.2

20 扶助費 3,830,235 23.0 131,519 3.6 3,698,716 21.8 194,078 5.5

21 貸付金 32,500 0.2 0 0.0 32,500 0.2 △ 2,000 △ 5.8

22 補償、補填及び賠償金 3,945 0.0 △ 9,350 △ 70.3 13,295 0.1 △ 12,350 △ 48.2

23 償還金、利子及び割引料 1,228,350 7.4 24,014 2.0 1,204,336 7.1 24,945 2.1

24 投資及び出資金

25 積立金 644 0.0 △ 21,974 △ 97.2 22,618 0.1 △ 1,146 △ 4.8

26 寄附金

27 公課費 898 0.0 △ 107 △ 10.6 1,005 0.0 △ 148 △ 12.8

28 繰出金 2,065,627 12.4 416,104 25.2 1,649,523 9.7 112,964 7.4

30 予備費 30,000 0.3 0 0.0 30,000 0.2 0 0.0

16,660,000 100.0 △ 290,000 △ 1.7 16,950,000 100.0 750,000 4.6

平 成 2 8 年 度平 成 2 9 年 度区    分

合 計

(単位:千円・%)

- 69 -