230
Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle H Ansatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 EINNAHMEN Ind./Det. Ref. Bew. 2 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 134.920.000 141.894.400 176.903.344,79 2 00 Landtag 490.300 488.300 506.484,86 2 000 Allgemeine Angelegenheiten 486.300 484.300 490.349,25 2 00000 Bezüge und allgemeine Angelegenheiten 324.300 324.300 330.115,61 2 000005 8129 Beitrag für die Benützung des Dienstwagens 13.700 13.700 19.573,50 11 B24 2 000005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 11 B24 2 000005 8280 009 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 11 D33 2 000005 8829 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 0 0 0,00 31 B24 2 000005 8829 002 Pensionsversicherungsbeitrag 310.600 310.600 310.542,11 11 B24 2 00001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 162.000 160.000 160.233,64 2 000015 8829 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 162.000 160.000 160.233,64 31 B24 2 001 Landtagsdirektion 0 0 0,00 2 00100 Amtsbetrieb 0 0 0,00 2 001005 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 11 D33 2 002 Landesrechnungshof 4.000 4.000 5.876,06 2 00210 Oö. Landesrechnungshof, Amtsbetrieb und Amtsgebäude, Untervoranschlag ohne Nebenkasse 4.000 4.000 5.876,06 2 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 32 F19 2 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 4.000 4.000 5.556,06 31 B24 2 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 11 D33 2 002108 Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung 0 0 320,00 11 C60 2 009 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 10.259,55

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 0 Vertretungskörper und allgemeineVerwaltung

134.920.000 141.894.400 176.903.344,79

2 00 Landtag 490.300 488.300 506.484,862 000 Allgemeine Angelegenheiten 486.300 484.300 490.349,25

2 00000 Bezüge und allgemeine Angelegenheiten 324.300 324.300 330.115,612 000005 8129 Beitrag für die Benützung des Dienstwagens 13.700 13.700 19.573,50 11 B24

2 000005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 11 B242 000005 8280 009 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 11 D332 000005 8829 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 0 0 0,00 31 B242 000005 8829 002 Pensionsversicherungsbeitrag 310.600 310.600 310.542,11 11 B24

2 00001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 162.000 160.000 160.233,642 000015 8829 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 162.000 160.000 160.233,64 31 B24

2 001 Landtagsdirektion 0 0 0,00

2 00100 Amtsbetrieb 0 0 0,002 001005 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 11 D33

2 002 Landesrechnungshof 4.000 4.000 5.876,06

2 00210 Oö. Landesrechnungshof, Amtsbetrieb undAmtsgebäude, Untervoranschlag ohneNebenkasse

4.000 4.000 5.876,06

2 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 32 F192 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 4.000 4.000 5.556,06 31 B242 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 11 D332 002108 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 320,00 11 C60

2 009 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 10.259,55

Page 2: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 0 Vertretungskörper und allgemeineVerwaltung

604.964.100 591.845.700 614.649.652,42

1 00 Landtag 13.234.200 13.174.100 13.511.156,671 000 Allgemeine Angelegenheiten 8.641.200 8.638.200 8.492.965,44

1 00000 Bezüge und allgemeine Angelegenheiten 6.412.800 6.412.800 6.359.939,301 000008 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 5.100 5.100 594,11 F 11 D33

1 000008 7295 001 Aktivbezüge 5.243.000 5.243.000 4.988.397,79 11 B241 000008 7295 003 Ersatz der Aufwendungen 330.000 330.000 294.318,96 11 B241 000008 7295 005 Anrechnungsbetrag 245.000 245.000 574.541,81 11 B241 000008 7295 006 Reisepauschalien/Reisekostenersätze 60.000 60.000 40.205,78 11 B241 000008 7297 Information der Abgeordneten durch

Studienreisen und dgl. 36.300 36.300 8.950,82 F 11 D33

1 000008 7310 001 Beiträge an Sozialversicherungsträger 181.300 181.300 164.389,17 11 B241 000008 7310 002 Pensionskassenbeitrag 285.000 285.000 261.540,86 11 B241 000009 7231 Verfügungsmittel der

Landtagspräsidenten/innen 27.100 27.100 27.000,00 11 D33

1 00001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 2.228.400 2.225.400 2.133.026,141 000018 7601 Ruhebezüge 1.473.300 1.496.700 1.418.534,40 31 B241 000018 7603 Versorgungsbezüge 664.900 610.800 602.684,70 31 B241 000018 7604 A.o. Versorgungsbezüge 0 19.600 19.253,76 31 B241 000018 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 90.200 98.300 92.553,28 31 B24

1 001 Landtagsdirektion 451.700 406.700 313.148,16

1 00100 Amtsbetrieb 451.700 406.700 313.148,161 001000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 227.500 227.500 185.898,49 V 11 D331 001001 4030 Handelswaren 1.000 0 0,00 11 D331 001001 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.900 1.900 2.874,46 11 D331 001001 4570 Druckwerke und Drucksorten 23.000 24.000 7.833,91 11 D331 001001 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

4.500 4.500 1.752,75 11 D33

1 001001 7297 Übrige Ausgaben 102.900 77.900 63.687,57 11 D331 001008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

90.000 70.000 50.290,98 F 11 D33

1 001009 7231 Verfügungsmittel der Landtagsdirektorin/desLandtagsdirektors

900 900 810,00 11 D33

1 002 Landesrechnungshof 2.848.600 2.838.000 2.464.164,67

1 00210 Oö. Landesrechnungshof, Amtsbetrieb undAmtsgebäude, Untervoranschlag ohneNebenkasse

2.848.600 2.838.000 2.464.164,67

1 002100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 2.097.700 2.087.000 1.985.903,35 V 31 B241 002101 Amtssachausgaben 174.000 177.200 142.719,06 11 C601 002101 Amtssachausgaben 1.300 1.500 730,18 11 D331 002102 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 22.200 13.000 6.727,02 11 C60

1 002108 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 301.600 301.600 117.959,31 11 D331 002108 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 78.800 83.800 45.970,68 31 B241 002108 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 172.100 173.000 163.345,07 11 B241 002109 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben 900 900 810,00 11 D33

1 009 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

1.292.700 1.291.200 2.240.878,40

Page 3: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 00910 Landtagswahlen 0 0 0,002 009105 8180 Kostenbeitrag der pol. Parteien 0 0 0,00 41 F192 009105 8180 700 Kostenersätze von Gemeinden 0 0 0,00 41 F19

2 00911 Führung der Wählerevidenz derUnionsbürger/innen

0 0 10.259,55

2 009115 8180 500 Kostenersatz vom Bund 0 0 10.259,55 21 F19

2 00912 Landes-Volksbegehren 0 0 0,002 009125 8180 Kostenersätze 0 0 0,00 41 F19

2 00913 Oö. Landtagsklub-Finanzierungsgesetz 0 0 0,00

2 01 Landesregierung 658.600 666.600 679.542,072 010 Allgemeine Angelegenheiten 652.600 660.600 649.370,01

2 01000 Bezüge und allgemeine Angelegenheiten 543.600 543.600 536.456,862 010005 8129 Beitrag für die Benützung des Dienstwagens 61.800 61.800 60.049,20 31 B24

2 010005 8180 Ersätze an Reisegebühren 0 0 0,00 31 B242 010005 8180 500 Entschädigung des Bundes für die

Landeshauptfrau/den Landeshauptmann undeine/n Stellvertreter/in

438.500 438.500 434.112,00 31 B24

2 010005 8829 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 0 0 0,00 31 B242 010005 8829 002 Pensionsversicherungsbeitrag 43.300 43.300 42.295,66 31 B24

2 01001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,332 010015 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B242 010015 8829 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 108.000 116.000 112.081,33 31 B24

2 01010 Reisegebühren EU 1.000 1.000 831,822 010105 8180 Ersätze an Reisegebühren 1.000 1.000 831,82 31 B24

2 011 Repräsentation 4.000 4.000 3.712,06

2 01100 Repräsentation 4.000 4.000 3.712,062 011005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 C402 011005 8630 Beiträge von sonst. Unternehmungen 4.000 4.000 3.712,06 21 C40

2 01101 EU-Vorsitz Österreich, VorsitzOberösterreich Landeshauptleutekonferenz

0 0 0,00

2 01102 Außenbeziehungen des Landes Oö. 0 0 0,00

Page 4: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 00910 Landtagswahlen 0 0 1.010.881,321 009108 4300 Lebensmittel 0 0 0,00 41 C601 009108 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 41 C601 009108 4570 001 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 41 F191 009108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 41 C60

1 009108 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewrbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 600,00 G 41 F19

1 009108 7280 700 Kostenersatz an Gemeinden 0 0 1.010.281,32 G 41 F19

1 00911 Führung der Wählerevidenz derUnionsbürger/innen

60.000 70.000 49.935,08

1 009118 7280 700 Kostenersatz an Gemeinden 60.000 70.000 49.935,08 41 F19

1 00912 Landes-Volksbegehren 0 0 0,001 009128 7280 700 Kostenersatz an Gemeinden 0 0 0,00 41 F19

1 00913 Oö. Landtagsklub-Finanzierungsgesetz 1.232.700 1.221.200 1.180.062,001 009134 7660 Beiträge an Landtagsklubs 1.232.700 1.221.200 1.180.062,00 11 D33

1 01 Landesregierung 9.691.900 9.813.500 9.745.178,091 010 Allgemeine Angelegenheiten 3.437.300 3.459.900 3.112.856,20

1 01000 Bezüge und allgemeine Angelegenheiten 2.231.500 2.231.500 2.053.316,991 010008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

45.000 45.000 24.391,18 001 21 C40

1 010008 7295 001 Aktivbezüge 1.867.200 1.867.200 1.801.166,41 31 B241 010008 7295 003 Ersatz der Aufwendungen 0 0 0,00 31 B24

1 010008 7295 005 Anrechnungsbetrag 79.300 79.300 0,00 31 B241 010008 7295 006 Reisekostenersätze 60.000 60.000 45.445,41 31 B241 010008 7310 001 Beiträge an Sozialversicherungsträger 30.400 30.400 25.901,73 31 B241 010008 7310 002 Pensionskassenbeitrag 119.600 119.600 127.013,31 31 B241 010009 7297 Übrige Ausgaben 30.000 30.000 29.398,95 21 C40

1 01001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 1.205.800 1.228.400 1.059.539,211 010018 7601 Ruhebezüge 704.200 645.400 530.829,68 31 B241 010018 7603 Versorgungsbezüge 467.300 540.300 500.571,54 31 B241 010018 7604 A.o. Versorgungsbezüge 0 0 0,00 31 B241 010018 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 34.300 35.100 28.137,99 31 B241 010018 7680 Pflegegeld, Beiträge an Einzelpersonen 0 7.600 0,00 31 B24

1 01010 Reisegebühren EU 0 0 0,00

1 011 Repräsentation 895.600 994.600 1.083.213,54

1 01100 Repräsentation 695.600 694.600 933.770,541 011000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 20.500 19.500 21.762,94 V 21 C401 011008 7232 Repräsentationsausgaben 543.400 543.400 780.331,60 001 21 C401 011009 7231 Verfügungsmittel der Regierungsmitglieder 131.700 131.700 131.676,00 21 C40

1 01101 EU-Vorsitz Österreich, VorsitzOberösterreich Landeshauptleutekonferenz

0 100.000 0,00

1 011018 7232 Repräsentationsausgaben 0 100.000 0,00 A 21 C40

1 01102 Außenbeziehungen des Landes Oö. 200.000 200.000 149.443,00

Page 5: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 011025 8630 Beiträge von sonst. Unternehmungen 0 0 0,00 21 C40

2 012 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0,00

2 01200 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0,00

2 019 Sonstige Maßnahmen 2.000 2.000 26.460,00

2 01910 Öffentlichkeitsarbeit 2.000 2.000 26.460,002 019100 8030 Veräußerung von Handelswaren 1.000 1.000 0,00 21 C272 019100 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 21 C272 019101 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 26.460,00 Z012 21 C272 019105 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 1.000 1.000 0,00 21 C27

2 02 Amt der Landesregierung (soweit nichtin and. Abschn. der Gr. 0 u.a. Gruppenges. veranschl.)

12.034.800 12.409.000 15.496.348,70

2 020 Allgemeine Angelegenheiten 11.138.600 11.512.800 12.288.643,92

2 02010 Amtsbetrieb 5.215.100 5.397.100 6.133.492,332 020100 8180 Kostenersätze für Gutachtertätigkeiten 0 0 0,00 21 C602 020100 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 20.000 20.000 0,00 21 C602 020101 8154 001 Überwachungsgebühren 0 0 0,00 Z002 43 J682 020104 8260 020 Vergütung von 1/410018/7290/003 0 0 0,00 31 C60

2 020104 8260 021 Vergütung von 1/410028/7290/003 0 0 0,00 31 C60

2 020104 8260 022 Vergütung von 1/410038/7290/003 0 0 0,00 31 C602 020104 8260 024 Vergütung von 1/410048/7290/003 0 0 0,00 31 C602 020104 8260 104 Vergütung von 1/529218/7290/002 0 0 0,00 21 C602 020104 8260 105 Vergütung von 1/529228/7290/003 0 0 0,00 21 C602 020104 8260 107 Vergütung von 1/529218/7290/004 0 0 0,00 21 C602 020104 8260 110 Vergütung von 1/529228/7290/006 0 0 0,00 21 C602 020104 8260 114 Vergütung von 1/862028/7290/000 800 800 800,00 21 C602 020104 8260 115 Vergütung von 1/862048/7290/000 3.000 3.000 3.000,00 21 C602 020104 8260 116 Vergütung von 1/866018/7290/000 0 0 4.000,00 21 C60

2 020105 8050 Veräußerung von bezogenen Betriebsstoffenund sonstigen Verbrauchsgütern

20.000 20.000 21.260,11 21 C60

2 020105 8060 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 21 C60

2 020105 8060 001 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 31 C602 020105 8080 Veräußerung von Bagatellgütern 500 500 966,01 21 C602 020105 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 45.000 50.000 49.060,00 31 B242 020105 8150 Kommissionsgebühren 191.400 520.000 520.716,09 21 C602 020105 8150 001 Kommissionsgebühren 0 0 0,00 46 K642 020105 8170 001 Verfahrenskostenbeiträge 28.000 25.000 29.173,50 21 C60

2 020105 8170 002 Einhebungsprovisionen 60.000 57.000 63.472,17 31 B242 020105 8170 003 Telefonanlagenwartung, sonstige

Kostenbeiträge 0 0 0,00 21 C60

Page 6: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 011028 7232 Repräsentationsausgaben 200.000 200.000 149.443,00 001 21 C40

1 012 Ehrungen und Auszeichnungen 659.000 659.000 960.467,59

1 01200 Ehrungen und Auszeichnungen 659.000 659.000 960.467,591 012008 4030 Ehrenzeichen und Urkunden 30.000 30.000 24.275,87 001 21 C401 012008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

120.000 120.000 200.140,62 001 21 C40

1 012008 7690 001 Ehrengeschenke 500.000 500.000 728.051,10 001 21 C401 012008 7690 002 Beiträge an Preisträger/innen 9.000 9.000 8.000,00 21 C40

1 019 Sonstige Maßnahmen 4.700.000 4.700.000 4.588.640,76

1 01910 Öffentlichkeitsarbeit 4.700.000 4.700.000 4.588.640,761 019108 4000 Bagatellgüter 500 500 495,96 G 21 C271 019108 4030 Handelswaren 150.000 150.000 151.558,49 G 21 C271 019108 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 G 21 C271 019108 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 20.000 20.000 12.101,68 G 21 C271 019108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 1.000 6.000 639,03 G 21 C27

1 019108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

4.528.500 4.523.500 4.423.845,60 N012 21 C27

1 02 Amt der Landesregierung (soweit nichtin and. Abschn. der Gr. 0 u.a. Gruppenges. veranschl.)

242.996.500 227.043.200 231.095.537,08

1 020 Allgemeine Angelegenheiten 230.891.400 214.619.600 217.715.307,20

1 02010 Amtsbetrieb 184.790.800 175.327.700 180.586.289,741 020100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 179.720.600 169.854.900 176.134.128,80 V 31 B241 020101 4000 Bagatellgüter 172.400 176.000 168.888,90 21 C601 020101 4000 001 Bagatellgüter 2.000 2.000 26,28 010 21 J671 020101 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 700 500 218,10 21 C60

1 020101 4020 001 Verbrauchsgüter für innerbetrieblicheLeistungen

0 1.000 0,00 010 21 J67

1 020101 4030 Handelswaren 1.200 4.500 1.000,00 21 C601 020101 4090 Geringwertige Ersatzteile 3.000 4.000 4.392,90 21 C601 020101 4090 001 Geringwertige Ersatzteile 1.000 2.000 66,09 010 21 J671 020101 4300 Lebensmittel 100 100 1.338,73 21 C601 020101 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 500 4.000 3.928,45 21 C601 020101 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 418.400 450.000 387.508,00 21 C601 020101 4570 001 Druckwerke und Drucksorten 212.700 210.000 194.078,04 21 C601 020101 4570 002 Druckwerke und Drucksorten, Amtsbibliothek 315.000 475.000 308.837,61 21 C601 020101 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und

Gesundheitsvorsorge 3.000 5.000 2.522,44 21 C60

1 020101 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 25.000 38.200 43.375,92 21 C60

1 020101 6160 Instandhaltung von Maschinen undmaschinellen Anlagen

37.200 42.000 35.097,63 21 C60

1 020101 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 17.000 13.000 9.317,29 21 C601 020101 6180 001 Instandhaltung sonst. Amtsausstattung 2.000 2.000 0,00 010 21 J671 020101 6210 Sonstige Transporte 48.700 48.000 46.748,79 21 C601 020101 6300 Leistungen der Post 1.892.200 1.860.000 1.876.025,81 G 21 C601 020101 6300 001 Leistungen der Post (Funkgebühren) 83.000 85.000 81.093,39 010 21 J671 020101 6410 Entschädigungen auf Grund des

Gebührenanspruchsgesetzes 0 0 0,00 21 C60

1 020101 6420 Sonstige Gerichtskosten 366.400 303.000 287.072,16 21 C601 020101 6430 001 Sonstige Rechts- und Beratungskosten an

Einzelpersonen 4.000 40.000 1.335,52 21 C60

Page 7: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 020105 8170 009 Sonstige Kostenbeiträge 4.500 4.700 4.123,60 21 C60

2 020105 8180 Verwaltungstangente von 1/41006 124.000 137.000 129.092,64 31 C60

2 020105 8180 001 Ersätze an Reisegebühren 122.000 70.000 135.929,51 31 B242 020105 8180 002 Ersätze für Leistungen der Post 17.000 17.000 16.444,05 21 C602 020105 8180 003 Sonstige Kostenersätze 0 0 0,00 31 C602 020105 8180 009 Sonstige Kostenersätze 1.430.000 1.360.000 1.434.819,33 21 C602 020105 8180 700 Kostenersatz von Gemeinden für Sachaufwand 180.000 180.000 172.214,83 21 C602 020105 8180 800 Kostenersatz von Sozialhilfeverbänden 600.000 500.000 527.435,47 21 C602 020105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von

Bediensteten 1.373.000 1.415.000 1.351.878,73 31 B24

2 020105 8270 002 Personalkostenersatz vom Pensionsfonds derGemeindetierärzte

0 0 0,00 31 B24

2 020105 8270 500 Personalkostenersatz vom Bund 148.000 147.000 146.604,98 31 B24

2 020105 8270 600 Personalkostenersatz von Ländern 256.000 294.000 315.222,69 31 B242 020105 8270 700 Personalkostenersatz von Gemeinden 329.300 322.500 319.955,17 31 B242 020105 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,

Beamte/innen 1.000 1.000 23.447,42 31 B24

2 020105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

1.000 1.000 371.443,29 31 B24

2 020105 8280 003 Rückersatz von Gutachtertätigkeiten durch denBund

0 0 0,00 21 C60

2 020105 8280 500 Rückersätze von Ausgaben durch den Bundgemäß HGG

0 0 0,00 31 B24

2 020105 8280 501 Rückersätze von Ausgaben durch den Bund 80.000 55.000 92.380,77 31 B242 020105 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 21.000 50.000 14.144,80 21 C602 020105 8299 001 Schadensvergütungen 0 0 4.466,28 21 C602 020105 8299 002 Sonstige Vergütungen von Versicherungen 0 0 0,00 21 C602 020105 8299 004 Kostenersatz für Sachaufwand 64.500 55.000 64.786,28 21 C60

2 020105 8299 005 Schadensvergütungen 0 0 0,00 31 C60

2 020105 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 C60

2 020105 8501 Zahlungen vom Bund gemäß Beihilfengesetz 0 0 222.254,43 21 C602 020105 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 0 0 0,00 32 I202 020105 8530 Personalkostenersatz vom Linzer

Hochschulfonds 92.500 89.000 92.814,38 31 B24

2 020105 8810 001 Geldbußen und Geldstrafen 100 100 0,00 31 B24

2 020105 8810 009 Geldstrafen, sonstige 0 0 150,00 21 C60

2 020108 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,Veräußerung

500 500 150,00 21 C60

2 020108 0200 001 Maschinen und maschinelle Anlagen,Veräußerung

0 0 0,00 31 C60

2 020108 0420 Amtsausstattung, Veräußerung 2.000 2.000 1.285,80 21 C602 020108 0420 001 Sonstige Anlagen, Veräußerung 0 0 0,00 31 C60

2 02011 Veranstaltungen, Tagungen usw. 0 0 0,00

2 02020 Amtsgebäude (einschließlich Werkstättenund Fuhrbetrieb)

837.400 831.900 641.681,22

2 020200 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 210.000 210.000 0,00 21 C602 020204 8260 004 Vergütung von 1/230018/7290/002 0 7.000 7.000,00 21 C60

2 020205 8020 Veräußerung von bezogenen Werkstoffen 0 0 0,00 21 C60

Page 8: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 020101 6430 002 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anEinzelpersonen

0 0 0,00 21 C60

1 020101 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

6.000 16.500 26.795,39 21 C60

1 020101 6570 Geldverkehrsspesen 4.100 0 5.237,28 21 C601 020101 6700 Versicherungen 100 0 0,00 21 C601 020101 6910 Kassenabgänge 0 0 460,00 21 C601 020101 6920 001 Schadensvergütungen 8.100 2.500 7.760,18 21 C601 020101 6920 002 Schadensvergütungen 67.000 60.000 69.611,47 G067 21 A161 020101 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 1.100 3.000 794,30 21 C601 020101 7250 Bibliothekserfordernisse 11.100 9.000 13.120,20 21 C60

1 020101 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

45.000 40.000 22.174,77 21 C60

1 020101 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.020.500 1.052.700 600.432,14 21 C60

1 020101 7297 Übrige Ausgaben 2.000 2.000 2.321,44 21 C601 020102 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 30.100 10.000 9.308,28 21 C601 020102 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,

Erwerb 0 0 0,00 21 C60

1 020102 0420 001 Sonstige Anlagen, Erwerb 212.800 430.200 215.376,27 G 21 C60

1 020102 0420 002 Ergonomische und sicherheitstechnischeGestaltung von Arbeitsplätzen

0 0 0,00 21 C60

1 020102 0420 003 Sonst. Anlagen, Erwerb 3.500 0 0,00 010 21 J67

1 020102 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 020108 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 31 C601 020108 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 100 100 39,35 21 C601 020108 7100 002 Kapitalertragsteuer 6.400 18.000 3.535,94 21 C601 020108 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 9.800 9.200 9.079,52 21 C60

1 020108 7260 001 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

0 0 0,00 31 C60

1 020108 7280 Konfliktmanagement, Entgelte für sonstigeLeistungen von Gew.treib., Firmen u. jur. Pers.

30.000 30.000 3.981,59 F 31 B24

1 020108 7290 001 Vergütung an 2/230014/8260/066 0 7.300 7.300,00 B 21 C601 020108 7290 002 Vergütung an 2/020304/8260/007 0 0 0,00 B 21 C601 020108 7296 Ausgleichstaxen 0 0 0,00 A 31 B24

1 020108 7301 001 Beiträge an das Landespolizeikommando fürOberösterreich

0 0 0,00 M002 43 J68

1 020108 7690 Sachzuwendungen, sonstige Leistungen anEinzelpersonen

0 10.000 0,00 A 31 B24

1 020108 7800 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Ausland

0 0 0,00 21 C60

1 020109 7231 Verfügungsmittel für Projekte 7.000 7.000 1.960,77 21 C40

1 02011 Veranstaltungen, Tagungen usw. 190.000 190.000 207.776,461 020118 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

150.000 150.000 185.086,08 001 21 C40

1 020118 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

40.000 40.000 22.690,38 A 31 B24

1 02020 Amtsgebäude (einschließlich Werkstättenund Fuhrbetrieb)

27.060.700 20.586.300 19.605.528,76

1 020201 4000 Bagatellgüter 70.500 88.800 60.237,42 21 C601 020201 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 60.000 80.000 59.155,19 21 C60

1 020201 4090 Geringwertige Ersatzteile 18.000 18.000 15.363,40 21 C60

Page 9: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 020205 8050 Veräußerung von bezogenen Betriebsstoffenund sonstigen Verbrauchsgütern

100 100 159,37 21 C60

2 020205 8060 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 21 C602 020205 8080 Veräußerung von Bagatellgütern 100 100 0,00 21 C602 020205 8150 Garderobeeinnahmen 100 100 115,20 21 C602 020205 8180 Kostenersätze 4.500 4.500 9.694,79 21 C602 020205 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 308.900 300.000 306.545,81 21 C602 020205 8250 Einnahmen aus Untervermietung und

Unterverpachtung 165.000 165.000 164.151,22 21 C60

2 020205 8280 009 Rückersäte von Ausgaben 0 0 0,00 21 C602 020205 8299 001 Schadensvergütungen 100 0 151,04 21 C602 020205 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 148.500 145.000 153.863,79 21 C602 020208 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,

Veräußerung 0 0 0,00 21 C60

2 020208 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Veräußerung 100 100 0,00 21 C60

2 02030 Dienstkraftwagenbetrieb (einschließlichLandtag und Landesregierung)

301.100 293.600 415.875,78

2 020304 8260 001 Vergütung von 1/380048/7290/000, (OKOffenes Kulturhaus)

0 0 0,00 21 C40

2 020304 8260 003 Vergütung von 1/285018/7290/001, (Oö.Landesmuseen)

0 0 0,00 21 C40

2 020304 8260 005 Vergütung von 1/221638/7290/002, (LWBFSFreistadt)

0 0 0,00 21 C40

2 020304 8260 006 Vergütung von 1/435018/7290/002, (Soz.-päd.Jugendwohnheim Linz)

0 0 0,00 21 C40

2 020304 8260 007 Vergütung von 1/020108/7290/002,(Amtsbetrieb)

0 0 0,00 21 C40

2 020304 8260 008 Vergütung von 1/261018/7290/001, (Oö.Landes-Sportschule)

0 0 0,00 21 C40

2 020304 8260 009 Vergütung von 1/284018/7290/001 (Oö.Landesbibliothek)

0 0 0,00 21 C40

2 020304 8260 010 Vergütung von 1/092018/7290/001(Betriebsküche Amt)

0 0 0,00 21 C40

2 020304 8260 011 Vergütung von 1/221648/7290/002 (LWBFSKatsdorf)

0 0 0,00 21 C40

2 020305 8060 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 21 C402 020305 8129 Kostenersätze 0 0 4.083,11 21 C402 020305 8180 Kostenersätze 40.000 40.000 38.913,97 21 C402 020305 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 C40

Page 10: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 020201 4510 Brennstoffe 1.100 1.000 655,33 21 C60

1 020201 4520 Treibstoffe 32.700 32.500 28.035,56 21 C601 020201 4530 Schmier- und Schleifmittel 800 1.000 219,76 21 C601 020201 4540 Reinigungsmittel 76.100 70.000 75.715,33 21 C601 020201 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 1.800 1.000 175,26 21 C601 020201 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 41.500 56.000 25.593,24 21 C601 020201 6000 Energiebezüge 1.636.000 1.584.000 1.500.184,36 21 C60

1 020201 6000 001 Energiebezüge 1.000 1.000 690,12 010 21 J671 020201 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 52.600 52.000 31.119,87 21 C601 020201 6140 Instandhaltung von Gebäuden 234.100 234.000 109.023,72 G 21 C601 020201 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 9.100 7.000 5.971,86 21 C60

1 020201 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen(Beförderungsmitteln)

20.000 20.000 12.959,09 21 C60

1 020201 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 8.900 10.500 7.525,62 21 C601 020201 6700 Versicherungen 125.200 133.000 128.581,55 21 C601 020201 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 9.140.000 8.800.000 8.550.115,06 21 C601 020201 7020 001 Sonst. Miet- und Pachtzinse 500 500 9,48 010 21 J671 020201 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 2.000 2.000 5.125,77 21 C60

1 020201 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.768.300 1.700.000 1.522.631,11 21 C60

1 020202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 15.000 15.000 4.936,79 G 21 C601 020202 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,

Erwerb 5.000 5.000 4.614,57 G 21 C60

1 020202 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 95.000 95.000 0,00 G 21 C601 020202 0409 Sonstige Beförderungsmittel, Erwerb 2.500 2.000 1.190,99 G 21 C601 020202 0420 Amtsausstattung, Erwerb 74.000 75.000 120.452,90 G 21 C601 020202 0632 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 0 0 0,00 G 21 C601 020208 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse (LIG) 12.468.000 6.414.000 7.015.480,76 A 21 C601 020208 7020 001 Sonstige Miet- und Pachtzinse (LIG) 200.000 200.000 126.000,00 A 31 J671 020208 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 881.000 868.000 158.919,60 21 C601 020208 7290 Vergütung an 2/380014/8260/001 0 20.000 34.845,05 B 21 C601 020208 7290 001 Vergütung an 2/380054/8260/001 20.000 0 0,00 B 21 C601 020208 7640 Einmalige Entschädigungen 0 0 0,00 21 C60

1 02030 Dienstkraftwagenbetrieb (einschließlichLandtag und Landesregierung)

1.486.300 1.277.600 1.155.629,48

1 020301 4000 Bagatellgüter 41.000 30.000 38.615,07 003 21 C40

1 020301 4020 Verbrauchsgüter für innerbetrieblicheLeistungen

10.500 7.000 8.831,67 003 21 C40

1 020301 4090 Geringwertige Ersatzteile 105.000 69.000 67.931,27 003 21 C40

1 020301 4520 Treibstoffe 485.000 400.000 339.609,86 003 21 C40

1 020301 4530 Schmier- und Schleifmittel 4.400 4.000 3.467,45 003 21 C40

1 020301 4540 Reinigungsmittel 5.000 4.000 4.500,97 003 21 C40

1 020301 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 10.200 6.000 8.033,15 003 21 C40

1 020301 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen(Beförderungsmitteln)

12.000 10.000 3.867,02 003 21 C40

1 020301 6180 Instandhaltung sonstiger Betriebsausstattung 5.000 5.000 2.184,33 003 21 C40

1 020301 6700 Versicherungen 54.000 37.000 41.775,77 003 21 C401 020301 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 003 21 C401 020301 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 205.000 100.000 34.378,49 003 21 C401 020301 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

16.000 3.600 12.481,17 003 21 C40

Page 11: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 020305 8280 500 Rückersätze von Ausgaben an öffentlichenAbgaben

0 0 0,00 21 C40

2 020305 8299 Schadensvergütungen 4.100 3.600 893,70 21 C40

2 020308 0401 Personenkraftwagen, Veräußerung 47.000 50.000 106.882,00 21 C402 020308 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Veräußerung 210.000 200.000 263.603,00 21 C402 020308 0420 Sonstige Anlagen, Veräußerung 0 0 1.500,00 21 C40

2 02040 Oö. Zukunftsakademie 0 0 0,00

2 02050 Informationstechnologie 4.655.000 4.820.200 4.863.470,282 020500 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 228.500 236.800 0,00 21 C442 020504 8260 001 Vergütung von 1/529218/7290/006 0 0 0,00 21 C442 020504 8260 002 Vergütung von 1/529218/7290/005 0 0 0,00 21 C44

2 020505 8180 Kostenersätze 1.439.900 1.429.300 1.411.184,96 21 C442 020505 8180 002 Ersätze für Leistungen der Post 230.900 188.300 230.913,72 21 C442 020505 8180 009 Sonstige Kostenersätze 227.400 24.400 244.840,60 21 C442 020505 8180 500 Kostenersatz des Bundes 0 0 2.000,00 21 C44

2 020505 8180 600 Kostenersätze von Ländern 1.543.000 2.075.200 1.771.472,48 21 C442 020505 8180 800 Kostenersätze von Sozialhilfeverbänden 266.700 185.200 133.476,34 21 C442 020505 8262 Laufende Überweisungen mit

Gegenverrechnung 718.500 680.900 570.736,10 21 C44

2 020505 8280 Rückerstattungen 0 0 516,00 21 C442 020505 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 0 0 0,00 21 C442 020505 8299 Kostenersatz für Sachaufwand 0 0 0,00 21 C44

2 020505 8501 Beiträge vom Bund 0 0 477.828,58 21 C442 020508 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,

Veräußerung 100 100 20.501,50 21 C44

2 02060 Verbindungsstelle der Bundesländer 0 0 0,00

2 02061 Donaurektoren-/rektorinnenkonferenz 0 0 0,00

Page 12: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 020302 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G004 21 C40

1 020302 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,Erwerb

0 0 0,00 G004 21 C40

1 020302 0401 Personenkraftwagen, Erwerb 180.000 260.000 372.095,17 G004 21 C401 020302 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 220.200 279.000 68.867,04 G004 21 C401 020302 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 30.000 0 72.954,81 G004 21 C401 020308 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 103.000 63.000 76.036,24 003 21 C40

1 02040 Oö. Zukunftsakademie 700.000 700.000 0,001 020408 4030 Handelswaren 20.000 0 0,00 G 21 C401 020408 4570 Druckwerke und Drucksorten 20.000 20.000 0,00 G 21 C401 020408 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 200.000 200.000 0,00 G 21 C40

1 020408 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

460.000 480.000 0,00 G 21 C40

1 02050 Informationstechnologie 15.109.100 14.900.000 14.732.580,931 020501 4000 Bagatellgüter 66.000 66.000 160.441,64 G 21 C441 020501 4000 001 Patent- und Lizenzgebühren, Bagatellgüter 120.200 29.000 25.108,54 21 C441 020501 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 18.000 18.000 10.033,25 21 C44

1 020501 4090 Geringwertige Ersatzteile 6.000 9.600 7.490,23 21 C441 020501 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0 0 320,07 21 C441 020501 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 21 C441 020501 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 551.500 663.800 576.625,18 21 C44

1 020501 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 90.000 71.400 72.773,63 21 C441 020501 6300 Leistungen der Post 2.248.200 2.579.300 2.175.289,42 21 C441 020501 6570 Geldverkehrsspesen 0 0 27,76 G 21 C44

1 020501 6920 Schadensvergütungen 0 0 500.000,00 21 C441 020501 7100 002 Kapitalertragssteuer 0 0 0,00 G 21 C441 020501 7210 001 Patent- und Lizenzgebühren, mehrjährige

Projekte 0 0 0,00 21 C44

1 020501 7210 002 Patent- und Lizenzgebühren 5.663.000 5.895.700 4.990.333,96 G 21 C441 020501 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

3.267.400 3.033.200 3.457.167,71 21 C44

1 020501 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen, mehrj. Projekte

0 0 0,00 21 C44

1 020502 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb,Investitionen

1.914.900 1.374.600 2.385.933,79 G 21 C44

1 020502 0200 001 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb,Investitionen

0 0 0,00 21 C44

1 020502 0420 Amtsausstattung, Erwerb 762.000 762.000 27.688,00 21 C441 020502 0420 001 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C441 020502 0700 Patent- und Lizenzgebühren, Aktivierungsfähige

Rechte, Erwerb 399.400 395.000 341.407,75 21 C44

1 020508 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 G 21 C441 020508 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 1.400 1.300 1.090,00 21 C44

1 020508 7800 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Ausland

1.100 1.100 850,00 21 C44

1 02060 Verbindungsstelle der Bundesländer 333.500 327.000 318.129,621 020608 7296 Anteilige Kosten 333.500 327.000 318.129,62 21 C40

1 02061 Donaurektoren-/rektorinnenkonferenz 5.000 5.000 4.000,001 020618 7296 Anteilige Kosten 5.000 5.000 4.000,00 21 C40

Page 13: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02070 Baudienstzentralangelegenheiten (soweitbes. Erfordernisse über die TA 02010 u.02020 hinaus bestehen)

0 0 0,00

2 020705 8060 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 31 J672 020705 8180 009 Sonstige Kostenersätze 0 0 0,00 31 J67

2 020705 8299 001 Schadensvergütungen 0 0 0,00 31 J672 020708 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,

Veräußerung 0 0 0,00 31 J67

2 020708 0420 Sonstige Anlagen, Veräußerung 0 0 0,00 31 J67

2 02071 Digitales OberösterreichischesRauminformationssystem (DORIS)

50.000 50.000 64.584,31

2 020715 8180 Kostenersätze für sonstigeVerwaltungsleistungen

50.000 50.000 64.584,31 31 J67

2 02080 Zertifizierung und Zulassung vonBauprodukten

80.000 120.000 169.540,00

2 020805 8150 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 80.000 120.000 169.540,00 31 K63

2 021 Information und Dokumentation 692.600 692.600 651.468,00

2 02110 Allgemeiner Informationsdienst 0 0 10.656,602 021101 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 2.319,29 Z007 21 C272 021105 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 21 C27

2 021105 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 21 C272 021105 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 21 C602 021105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 8.337,31 21 C27

Page 14: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 02070 Baudienstzentralangelegenheiten (soweitbes. Erfordernisse über die TA 02010 u.02020 hinaus bestehen)

594.500 625.500 550.212,91

1 020701 4000 Bagatellgüter 9.000 15.000 6.564,09 21 J671 020701 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 32.200 37.000 23.541,43 21 J67

1 020701 4090 Geringwertige Ersatzteile 2.000 3.000 511,41 21 J671 020701 4520 Treibstoffe 100 100 0,00 21 J67

1 020701 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 500 1.000 0,00 21 J671 020701 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 800 1.000 352,64 21 J671 020701 4570 Druckwerke und Drucksorten 3.000 1.000 3.342,24 21 J671 020701 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 1.700 1.700 1.505,14 21 J671 020701 6180 Instandhaltung von Instrumenten und Geräten 25.000 22.000 22.994,43 21 J671 020701 6210 Sonstige Transporte 100 100 0,00 21 J671 020701 6420 Sonstige Gerichtsgebühren 500 0 0,00 21 J671 020701 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 90.000 90.000 85.969,28 21 J671 020701 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 100 100 0,00 21 J67

1 020701 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

27.000 47.000 49.731,53 21 J67

1 020702 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 10.000 10.000 5.160,00 21 J671 020702 0420 Instrumente und Geräte, Erwerb 96.000 96.000 62.951,25 21 J671 020702 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 0 0 0,00 21 J671 020708 4000 Bagatellgüter 285.000 287.500 277.899,45 31 J671 020708 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 11.500 13.000 9.690,02 31 J67

1 02071 Digitales OberösterreichischesRauminformationssystem (DORIS)

350.000 400.000 289.009,50

1 020711 4000 Bagatellgüter 0 0 2.856,01 G 31 J67

1 020711 4030 Handelswaren 0 0 1.383,31 G 31 J671 020711 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

350.000 400.000 284.770,18 G 31 J67

1 02080 Zertifizierung und Zulassung vonBauprodukten

271.500 280.500 266.149,80

1 020808 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 500 0,00 31 K631 020808 7260 Mitgliedsbeitrag 270.000 270.000 262.409,80 A 31 K631 020808 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 1.500 5.000 3.740,00 31 K63

1 020808 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 5.000 0,00 31 K63

1 021 Information und Dokumentation 5.127.700 5.197.700 5.368.863,59

1 02110 Allgemeiner Informationsdienst 485.400 485.400 624.958,191 021101 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 21 C271 021101 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 0 0 0,00 21 C27

1 021101 4090 Geringwertige Ersatzteile 0 0 0,00 21 C271 021101 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 0,00 21 C271 021101 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 0 0 0,00 21 C271 021101 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 21 C271 021101 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 A 21 C60

1 021102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C271 021105 7670 001 Beiträge an o.ö. Zeitungen 60.000 180.000 60.000,00 21 C271 021105 7670 002 Beitrag an den oö. Presseklub 12.400 12.400 5.363,11 21 C271 021105 7670 003 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 300.000 180.000 273.665,00 21 C27

Page 15: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02111 Statistik 10.000 10.000 107.762,552 021113 Zweckgebundene Einnahmen,

Vermögensgebarung 0 0 92.593,04 21 C31

2 021115 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 10.000 10.000 12.654,00 21 C312 021118 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 2.515,51 21 C31

2 02120 Veröffentlichungen, allgemein 0 0 0,00

2 02130 Amtlicher Informationsdienst 657.600 657.600 508.048,852 021300 8129 Einschaltungen und Abonnements 654.100 654.100 508.048,85 21 C272 021301 8030 Veräußerung von Handelswaren 500 500 0,00 Z006 21 C272 021305 8129 Einschaltungen und Abonnements 0 0 0,00 21 C27

2 021305 8129 001 Sonstige Ersätze und Beiträge 3.000 3.000 0,00 21 C272 021305 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 C272 021305 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 C27

2 02140 Europa-Büro 25.000 25.000 25.000,002 021405 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 41 D33

2 021405 8180 600 Kostenersätze für Homepage von Ländern 0 0 0,00 41 D332 021405 8890 300 Beiträge der EU zum laufenden Aufwand 25.000 25.000 25.000,00 41 D33

Page 16: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 021105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 13.000 13.000 4.500,00 21 C271 021108 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 0 0 0,00 21 C27

1 021108 4030 001 Handelswaren 100.000 100.000 170.038,56 G 21 C271 021108 4030 002 Handelswaren 0 0 0,00 M007 21 C271 021108 4090 Geringwertige Ersatzteile 0 0 0,00 21 C271 021108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 0,00 21 C271 021108 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 0 0 0,00 21 C271 021108 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 21 C271 021108 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 21 C271 021108 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 300,00 21 C271 021108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 G 21 C27

1 021108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 111.091,52 G 21 C27

1 021108 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G 21 C27

1 02111 Statistik 1.655.900 1.680.000 1.781.362,551 021110 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.440.700 1.464.400 1.377.881,53 V 31 C31

1 021112 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 500 500 0,00 21 C311 021118 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 213.200 214.300 402.215,51 21 C31

1 021118 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.500 800 1.265,51 31 C31

1 02120 Veröffentlichungen, allgemein 373.600 373.600 387.927,451 021205 7430 Förderungsbeiträge für Druckkosten von

Veröffentlichungen 6.000 6.000 22.670,00 21 C27

1 021208 4030 Handelswaren 14.600 14.600 21.463,45 21 C601 021208 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 21 C60

1 021208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

353.000 353.000 343.794,00 21 C60

1 02130 Amtlicher Informationsdienst 2.352.200 2.352.200 2.295.547,561 021302 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 5.000 10.000 1.682,00 005 21 C271 021308 4000 Bagatellgüter 10.000 40.000 3.612,24 21 C271 021308 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 3.000 7.500 2.320,38 21 C27

1 021308 4030 Handelswaren 180.000 150.000 189.878,68 21 C271 021308 4030 001 Handelswaren 500 500 0,00 M006 21 C271 021308 4090 Geringwertige Ersatzteile 400 400 102,10 21 C271 021308 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 400 400 91,67 21 C271 021308 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 1.500 1.500 219,17 21 C271 021308 6300 Leistungen der Post 300.000 300.000 306.306,85 21 C271 021308 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 30.000 30.000 42.236,45 21 C271 021308 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 3.300 3.300 2.933,06 21 C271 021308 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 15.600 15.600 34.148,96 21 C27

1 021308 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.702.500 1.693.000 1.661.094,68 21 C27

1 021308 7297 Rückersatz für Personal- und Sachaufwand 100.000 100.000 50.921,32 21 C27

1 02140 Europa-Büro 82.700 128.300 100.607,691 021405 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 1.000 1.000 0,00 41 D33

1 021405 7660 Beiträge an wahlwerbende Parteien 1.000 1.000 0,00 41 D331 021405 7670 Sonstige Beiträge zum laufenden Aufwand 25.000 25.000 23.642,04 G 41 D331 021408 4000 Bagatellgüter 5.000 5.000 1.470,85 41 D33

Page 17: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02150 Generelle Planungen und Grundlagenarbeitfür Gemeinden

0 0 0,00

2 021505 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 32 F19

2 021505 8280 001 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 49 F19

2 022 Raumordnung und Raumplanung 3.600 3.600 2.367.510,91

2 02210 Österr. Raumordnungskonferenz 0 0 0,00

2 02220 Flächenwidmungs- undOrtsbebauungspläne

0 0 0,00

2 02230 Technische Bauberatung 0 0 129.675,002 022305 8180 Kostenersätze 0 0 129.675,00 31 K63

2 02240 Generelle Planungen undForschungsaufträge sowie die Ausarbeitungvon sonstigen Unterlagen

3.600 3.600 0,00

2 022405 8180 001 Kostenersätze 3.600 3.600 0,00 41 H07

Page 18: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 021408 4030 Handelswaren 25.000 50.000 47.189,85 41 D331 021408 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 5.000 5.000 4.199,41 41 D33

1 021408 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

20.700 41.300 24.105,54 G 41 D33

1 02150 Generelle Planungen und Grundlagenarbeitfür Gemeinden

177.900 178.200 178.460,15

1 021505 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 061 32 F19

1 021505 7305 001 Beiträge an Gemeinden 0 0 0,00 062 49 F191 021505 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 0 0 960,00 061 32 F191 021505 7430 001 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 062 49 F191 021505 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 062 49 F191 021509 4030 Handelswaren 0 0 34.878,07 061 32 F191 021509 4030 001 Handelswaren 0 0 11.373,64 062 49 F191 021509 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 061 32 F19

1 021509 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 3.827,14 062 49 F19

1 021509 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

77.900 78.200 39.924,00 G061 32 F19

1 021509 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

100.000 100.000 87.497,30 G062 49 F19

1 022 Raumordnung und Raumplanung 3.499.900 3.799.900 4.673.447,56

1 02210 Österr. Raumordnungskonferenz 65.000 65.000 62.921,001 022108 7280 Kostenanteil des Landes 65.000 65.000 62.921,00 21 C60

1 02220 Flächenwidmungs- undOrtsbebauungspläne

189.000 189.000 110.792,00

1 022205 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

54.000 54.000 64.866,00 G022 41 H07

1 022205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 135.000 135.000 31.926,00 G022 41 H071 022205 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G022 41 H07

1 022205 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 0 0 0,00 G022 41 H071 022205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 14.000,00 G022 41 H07

1 022209 4030 Handelswaren 0 0 0,00 G022 41 H07

1 02230 Technische Bauberatung 9.000 309.000 491.112,261 022305 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 9.000 9.000 3.209,01 41 H07

1 022305 7430 Beiträge an Unternehmungen 0 0 365,45 41 H071 022305 7670 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G 41 H071 022305 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 300.000 486.525,00 F 31 K631 022305 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 G 41 H071 022308 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 1.012,80 F 31 K63

1 02240 Generelle Planungen undForschungsaufträge sowie die Ausarbeitungvon sonstigen Unterlagen

153.400 153.400 83.451,96

1 022404 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 068 41 H071 022408 4030 Handelswaren 0 0 0,00 G068 41 H071 022408 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 0 0 364,00 G068 41 H07

1 022408 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 G 31 J67

1 022408 7270 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

4.600 4.600 0,00 G068 41 H07

Page 19: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02250 Ortsentwicklung und Ortsbild 0 0 0,002 022505 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H072 022505 8630 Beiträge von Unternehmungen 0 0 0,00 41 H07

2 02251 EAGFL-kofinanzierteDorfentwicklungsmaßnahmen in Rahmenvon LEADER+ Programmen

0 0 0,00

2 022511 8551 330 Investitionsbeiträge vom Bund 0 0 0,00 Z064 41 H07

2 022511 8890 300 Beiträge aus dem Garantiefonds für dieLandwirtschaft (EAGFL)

0 0 0,00 Z063 41 H07

2 02252 Ziel 2-Programm Oberösterreich, EFRE-Stadtentwicklungsmaßnahmen

0 0 0,00

2 022525 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H07

Page 20: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022408 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

75.000 75.000 23.280,00 G 31 J67

1 022408 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

73.800 73.800 59.807,96 G068 41 H07

1 02250 Ortsentwicklung und Ortsbild 717.000 717.000 748.302,631 022502 0420 Sonstige Betriebsausstattung, Erwerb 0 0 0,00 41 H071 022503 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen 0 0 0,00 014 41 H071 022505 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 197.000 197.000 48.863,00 G014 41 H07

1 022505 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 425.000 425.000 517.395,34 G014 41 H071 022505 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 0 0 8.861,00 014 41 H07

1 022505 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 0 0 118.971,36 014 41 H071 022505 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 20.223,00 014 41 H07

1 022505 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 124,00 014 41 H071 022505 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 50.000 50.000 9.265,00 014 41 H071 022505 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 35.000 35.000 8.291,47 014 41 H071 022509 4000 Bagatellgüter 0 0 1.404,96 014 41 H071 022509 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 0 0 2.100,60 014 41 H07

1 022509 4030 Handelswaren 0 0 4.226,42 014 41 H071 022509 4590 Sonst. Verbrauchsgüter 0 0 0,00 014 41 H071 022509 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 014 41 H071 022509 7020 Sonst. Miet- und Pachtzinse 0 0 250,00 014 41 H071 022509 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 1.628,20 014 41 H07

1 022509 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

10.000 10.000 6.698,28 014 41 H07

1 022509 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 014 41 H071 022509 7305 Beiträge an Preisträger, Gemeinden 0 0 0,00 014 41 H071 022509 7670 Beiträge an Preisträger, Vereine 0 0 0,00 014 41 H071 022509 7690 Beiträge an Preisträger, Einzelpersonen 0 0 0,00 014 41 H07

1 02251 EAGFL-kofinanzierteDorfentwicklungsmaßnahmen in Rahmenvon LEADER+ Programmen

0 0 0,00

1 022514 7305 360 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand aus Landesmitteln

0 0 0,00 G065 41 H07

1 022514 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G065 41 H07

1 022514 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand aus Landesmitteln

0 0 0,00 G065 41 H07

1 022514 7690 360 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G065 41 H07

1 022514 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G065 41 H07

1 022514 7790 300 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen ausEAGFL-Mitteln

0 0 0,00 N063 41 H07

1 022514 7790 330 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen ausBundesmitteln

0 0 0,00 N064 41 H07

1 022514 7790 360 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G065 41 H07

1 02252 Ziel 2-Programm Oberösterreich, EFRE-Stadtentwicklungsmaßnahmen

0 0 0,00

1 022524 7305 360 Beiträge an Gemeinden aus Landesmitteln 0 0 0,00 G070 41 H071 022524 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden aus

Landesmitteln 0 0 0,00 G070 41 H07

1 022524 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

1 022524 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

Page 21: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02253 Agrar. Programm (Dorfentwicklung)LEADER 2007 - 2013

0 0 0,00

2 02254 LE Achse 3 (Ländliche Entwicklung) 2007 -2013

0 0 0,00

2 02255 INTERREG III A ProgrammÖsterreich/Tschechien/Dorf- undStadtentwicklung

0 0 0,00

2 02256 Innovative Maßnahmen des EFREOberösterreich (RIO)

0 0 0,00

2 02257 Ziel 2 ESF 2007 - 2013 0 0 1.882.464,952 022571 8551 330 Beiträge vom Bund SP 5 0 0 390.855,78 Z079 41 H07

2 022571 8890 300 Beiträge aus dem ESF SP5 0 0 332.951,22 Z078 41 H07

2 022571 8890 301 Beiträge aus dem ESF SP 3b 0 0 1.158.657,95 Z031 41 H07

2 02258 INTERREG III B-Programm CADSES 0 0 0,002 022581 8553 391 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 Z075 41 H07

Page 22: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022524 7790 360 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

1 02253 Agrar. Programm (Dorfentwicklung)LEADER 2007 - 2013

130.000 130.000 36.205,36

1 022534 7305 360 Beiträge an Gemeinden aus Landesmitteln 0 0 18.094,56 G070 41 H071 022534 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden aus

Landesmitteln 0 0 18.110,80 G070 41 H07

1 022534 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

1 022534 7480 360 Investitionsbeiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

1 022534 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

1 022534 7690 360 Beiträge an Einzelpersonen aus Landesmitteln 0 0 0,00 G070 41 H071 022534 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger aus

Landesmitteln 130.000 130.000 0,00 G070 41 H07

1 022534 7790 360 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

1 02254 LE Achse 3 (Ländliche Entwicklung) 2007 -2013

0 0 0,00

1 022544 7305 360 Beiträge an Gemeinden aus Landesmitteln 0 0 0,00 G070 41 H071 022544 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden aus

Landesmitteln 0 0 0,00 G070 41 H07

1 022544 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

1 022544 7480 360 Investitionsbeiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

1 022544 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

1 022544 7690 360 Beiträge an Einzelpersonen aus Landesmitteln 0 0 0,00 G070 41 H071 022544 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger aus

Landesmitteln 0 0 0,00 G070 41 H07

1 022544 7790 360 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 41 H07

1 02255 INTERREG III A ProgrammÖsterreich/Tschechien/Dorf- undStadtentwicklung

0 0 0,00

1 022554 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 0,00 G030 41 H07

1 02256 Innovative Maßnahmen des EFREOberösterreich (RIO)

0 0 0,00

1 022564 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022564 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022568 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen juristischenPersonen (Ld.mittel)

0 0 0,00 G060 41 H07

1 02257 Ziel 2 ESF 2007 - 2013 0 0 1.918.324,621 022574 7430 300 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-Mitteln

SP 5 0 0 332.951,20 N078 41 H07

1 022574 7430 301 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-MittelnSP 3b

0 0 1.194.517,67 N031 41 H07

1 022574 7430 330 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln SP 5

0 0 390.855,75 N079 41 H07

1 022574 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 3b

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022574 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 02258 INTERREG III B-Programm CADSES 0 0 0,001 022584 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden aus

Landesmitteln 0 0 0,00 N075 41 H07

Page 23: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 022581 8555 392 Beiträge von Gemeinden 0 0 0,00 Z075 41 H07

2 022585 8553 391 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 41 H07

2 022585 8622 Beiträge von sonstigen Unternehmungen 0 0 0,00 41 H07

2 02259 INTERREG III C-Programm 0 0 0,002 022591 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds

(EFRE) 0 0 0,00 Z077 41 H07

2 02263 ESF-Arbeitsmarktbetreuer/innen 0 0 0,002 022631 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 Z057 41 H072 022631 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Sozialfonds

(ESF) 0 0 0,00 Z056 41 H07

2 02265 INTERREG IV B-Programm Alpenraum 0 0 21.034,192 022655 8553 391 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 41 H072 022655 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds 0 0 21.034,19 41 H07

2 02266 INTERREG IV B-Programm Central 0 0 0,002 022665 8553 391 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 41 H072 022665 8555 392 Beiträge von Gemeinden 0 0 0,00 41 H07

2 022665 8622 Beiträge von sonstigen Unternehmungen 0 0 0,00 41 H07

2 02267 INTERREG IV B-Programm Ost 0 0 0,00

Page 24: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022584 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 N075 41 H07

1 022588 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 N075 41 H07

1 02259 INTERREG III C-Programm 0 0 0,001 022594 7340 360 Transferzahlungen an sonstige Träger

öffentlichen Rechts aus Landesmitteln 0 0 0,00 G069 41 H07

1 022594 7670 300 Beiträge an private Rechtsträger aus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N077 41 H07

1 022594 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G069 41 H07

1 022598 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen juristischenPersonen (Ld.mittel)

0 0 0,00 G069 41 H07

1 02263 ESF-Arbeitsmarktbetreuer/innen 0 0 0,001 022634 7430 300 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-Mitteln 0 0 0,00 N056 41 H071 022634 7430 330 Beiträge an Unternehmungen aus

Bundesmitteln 0 0 0,00 N057 41 H07

1 022634 7670 300 Beiträge an private Rechtsträger aus ESF-Mitteln

0 0 0,00 N056 41 H07

1 022634 7670 330 Beiträge an private Rechtsträger ausBundesmitteln

0 0 0,00 N057 41 H07

1 022638 7670 300 Beiträge an private Rechtsträger aus ESF-Mitteln

0 0 0,00 N056 41 H07

1 022638 7670 330 Beiträge an private Rechtsträger ausBundesmitteln

0 0 0,00 N057 41 H07

1 02265 INTERREG IV B-Programm Alpenraum 100.000 100.000 58.636,561 022654 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 41 H071 022654 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 41 H07

1 022654 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022654 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022654 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

100.000 100.000 0,00 G060 41 H07

1 022658 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022658 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen v. Gew.treib.,Firmen u. jur. Pers. aus Landesmitteln

0 0 58.636,56 G060 41 H07

1 02266 INTERREG IV B-Programm Central 100.000 100.000 0,001 022664 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 41 H071 022664 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 41 H07

1 022664 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022664 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022664 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

100.000 100.000 0,00 G060 41 H07

1 022668 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022668 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen v. Gew.treib.,Firmen u. jur. Pers. aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 02267 INTERREG IV B-Programm Ost 100.000 100.000 0,001 022674 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 41 H071 022674 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 41 H07

1 022674 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

Page 25: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02268 INTERREG IV C-Programm 0 0 0,00

2 02271 ECOREGION - EFRE Artikel 10(1) 0 0 0,002 022711 8890 300 Beiträge der EU 0 0 0,00 Z043 41 H07

2 02272 ETZ - Europäische territorialeZusammenarbeit Central Europe 2007 - 2013

0 0 0,00

2 022721 8553 391 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 Z074 41 H072 022721 8555 392 Beiträge von Gemeinden 0 0 0,00 Z074 41 H07

2 022721 8830 390 Beiträge aus dem Ausland 0 0 0,00 Z074 41 H07

2 022721 8890 300 Beiträge aus dem EFRE (Refundierung fürLandesmittel)

0 0 0,00 Z074 41 H07

2 02285 Gemeinschaftsinitiative EQUAL 0 0 0,00

Page 26: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022674 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022674 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

100.000 100.000 0,00 G060 41 H07

1 022678 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022678 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen v. Gew.treib.,Firmen u. jur. Pers. aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 02268 INTERREG IV C-Programm 150.000 150.000 0,001 022684 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 41 H071 022684 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 41 H07

1 022684 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022684 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022684 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

150.000 150.000 0,00 G060 41 H07

1 022688 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 022688 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen v. Gew.treib.,Firmen u. jur. Pers. aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 41 H07

1 02271 ECOREGION - EFRE Artikel 10(1) 0 0 0,001 022714 7280 300 Beiträge an private Rechtsträger aus EU-Mitteln 0 0 0,00 N043 41 H071 022714 7280 360 Beiträge an private Rechtsträger aus

Landesmitteln 0 0 0,00 G073 41 H07

1 022714 7800 300 Beiträge an das Ausland zum Projekt 0 0 0,00 N043 41 H071 022718 7280 300 Rückersätze für Personal- und Sachaufwand an

prviate Rechtsträger aus EU-Mitteln 0 0 0,00 N043 41 H07

1 022718 7280 360 Rückersätze für Personal- und Sachaufwand anprivate Rechtsträger aus Landesmitteln

0 0 0,00 G073 41 H07

1 022718 7297 300 Rückersätze für Personal- und Sachaufwandaus EU-Mitteln

0 0 0,00 N043 41 H07

1 022718 7297 360 Rückersätze für Personal- und Sachaufwandaus Landesmitteln

0 0 0,00 G073 41 H07

1 02272 ETZ - Europäische territorialeZusammenarbeit Central Europe 2007 - 2013

0 0 0,00

1 022724 7305 360 Beiträge an Gemeinden aus Landesmitteln 0 0 0,00 N074 41 H071 022724 7340 360 Beiträge an sonstige Rechtsträger aus

Landesmitteln 0 0 0,00 N074 41 H07

1 022724 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 N074 41 H07

1 022724 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 N074 41 H07

1 022724 7480 360 Investitionsbeiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 N074 41 H07

1 022724 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 N074 41 H07

1 022724 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 N074 41 H07

1 022728 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 N074 41 H07

1 022728 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreib., Firmen und jur. Pers. ausLandesmitteln

0 0 0,00 N074 41 H07

1 02285 Gemeinschaftsinitiative EQUAL 0 0 0,001 022858 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus ESF-Mitteln

0 0 0,00 F 41 H07

1 022858 7280 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Bundesmitteln

0 0 0,00 F 41 H07

Page 27: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02286 EAGFL-kofinanzierte Maßnahmen imRahmen des LEADER+ ProgrammsOberösterreich

0 0 0,00

2 022865 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H07

2 02292 INTERREG III A-Programm Österreich-Deutschland/Bayern

0 0 14.029,24

2 022921 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 Z044 41 H07

2 022921 8553 391 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 Z045 41 H07

2 022921 8555 392 Beiträge von Gemeinden 0 0 0,00 Z045 41 H07

2 022921 8830 390 Beiträge aus dem Ausland 0 0 0,00 Z045 41 H07

2 022921 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds(EFRE)

0 0 0,00 Z052 41 H07

2 022925 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 14.029,24 41 H07

2 022925 8830 390 Beiträge aus dem Ausland 0 0 0,00 41 H07

2 02293 INTERREG III A-Programm Österreich-Tschechien

0 0 0,00

2 022931 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 Z047 41 H07

2 022931 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds(EFRE)

0 0 0,00 Z046 41 H07

2 022935 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H07

Page 28: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 02286 EAGFL-kofinanzierte Maßnahmen imRahmen des LEADER+ ProgrammsOberösterreich

0 0 0,00

1 022864 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G071 41 H07

1 022864 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G071 41 H07

1 022868 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 G071 41 H07

1 02292 INTERREG III A-Programm Österreich-Deutschland/Bayern

0 0 0,00

1 022924 7270 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N052 41 H07

1 022924 7270 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Bundesmitteln

0 0 0,00 N044 41 H07

1 022924 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 N045 41 H07

1 022924 7280 300 Entgelte für st. Leistungen von vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen aus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N052 41 H07

1 022924 7280 330 Entgelte für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Bundesmitteln

0 0 0,00 N044 41 H07

1 022924 7280 360 Entgelte für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 N045 41 H07

1 022924 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 N045 41 H071 022924 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 N045 41 H07

1 022924 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 N045 41 H07

1 022924 7430 360 Beiträge an Unternehmungen z. lfd. Aufwandaus Landesmitteln

0 0 0,00 N045 41 H07

1 022924 7670 330 Beiträge an private Rechtsträger ausBundesmitteln

0 0 0,00 N044 41 H07

1 022924 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 N045 41 H07

1 022928 7270 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N052 41 H07

1 022928 7270 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Bundesmitteln

0 0 0,00 N044 41 H07

1 022928 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 N045 41 H07

1 022928 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N052 41 H07

1 022928 7280 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Bundesmitteln

0 0 0,00 N044 41 H07

1 022928 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 N045 41 H07

1 02293 INTERREG III A-Programm Österreich-Tschechien

0 0 284.936,96

1 022934 7270 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N046 41 H07

1 022934 7270 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Bundesmitteln

0 0 0,00 N047 41 H07

1 022934 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G048 41 H07

1 022934 7280 300 Entgelte für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N046 41 H07

1 022934 7280 330 Entgelte für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Bundesmitteln

0 0 0,00 N047 41 H07

1 022934 7280 360 Entgelte für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 G048 41 H07

1 022934 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G048 41 H07

Page 29: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02294 INTERREG III B-Programm Alpenraum 0 0 0,002 022941 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 Z050 41 H07

2 022941 8553 391 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 Z051 41 H07

2 022941 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds(EFRE)

0 0 0,00 Z049 41 H07

2 02295 Ziel 3 Österreich -Tschechien 2007 - 2013 0 0 70.347,392 022955 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H072 022955 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds 0 0 70.347,39 41 H07

Page 30: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022934 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G048 41 H07

1 022934 7430 360 Beiträge an Unternehmungen z. lfd. Aufwandaus Landesmitteln

0 0 284.936,96 G048 41 H07

1 022934 7670 330 Beiträge an private Rechtsträger ausBundesmitteln

0 0 0,00 N047 41 H07

1 022934 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G048 41 H07

1 022938 7270 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N046 41 H07

1 022938 7270 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Bundesmitteln

0 0 0,00 N047 41 H07

1 022938 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G048 41 H07

1 022938 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N046 41 H07

1 022938 7280 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Bundesmitteln

0 0 0,00 N047 41 H07

1 022938 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur.Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 G048 41 H07

1 02294 INTERREG III B-Programm Alpenraum 0 0 0,001 022944 7270 300 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen aus EFRE-Mitteln 0 0 0,00 N049 41 H07

1 022944 7270 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Bundesmitteln

0 0 0,00 N050 41 H07

1 022944 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 N051 41 H07

1 022944 7280 300 Entgelte für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N049 41 H07

1 022944 7280 330 Entgelte für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Bundesmitteln

0 0 0,00 N050 41 H07

1 022944 7280 360 Entgelte für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 N051 41 H07

1 022944 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 N051 41 H07

1 022944 7670 330 Beiträge an private Rechtsträger ausBundesmitteln

0 0 0,00 N050 41 H07

1 022944 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 N051 41 H07

1 022948 7270 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N049 41 H07

1 022948 7270 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Bundesmitteln

0 0 0,00 N050 41 H07

1 022948 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 N051 41 H07

1 022948 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N049 41 H07

1 022948 7280 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Bundesmitteln

0 0 0,00 N050 41 H07

1 022948 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 N051 41 H07

1 02295 Ziel 3 Österreich -Tschechien 2007 - 2013 527.000 527.000 250.124,241 022954 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G059 41 H071 022954 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 13.298,88 G059 41 H07

1 022954 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G059 41 H07

1 022954 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 160.125,06 G059 41 H07

Page 31: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02296 Ziel 3 Österreich -Bayern 2007 - 2013 0 0 249.960,142 022965 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H072 022965 8553 391 Beiträge von Ländern 0 0 21.834,85 41 H07

2 022965 8555 392 Beiträge von Gemeinden 0 0 0,00 41 H07

2 022965 8830 390 Beiträge aus dem Ausland 0 0 32.589,33 41 H07

2 022965 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds 0 0 195.535,96 41 H07

2 02297 Ziel 2 EFRE 2007 - 2013 0 0 0,002 022975 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H07

2 02298 Agrarisches Programm LEADER 2007 - 2013 0 0 0,00

2 02299 Regionalmanagement 0 0 0,002 022991 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Reginalfonds

(EFRE) 0 0 0,00 Z054 41 H07

2 022995 8280 360 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H07

Page 32: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022954 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

527.000 527.000 0,00 G059 41 H07

1 022958 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G059 41 H07

1 022958 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 76.700,30 G059 41 H07

1 02296 Ziel 3 Österreich -Bayern 2007 - 2013 527.000 527.000 494.460,031 022964 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 30.815,96 G059 41 H071 022964 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G059 41 H07

1 022964 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G059 41 H07

1 022964 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 75.859,23 G059 41 H07

1 022964 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

527.000 527.000 0,00 G059 41 H07

1 022968 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G059 41 H07

1 022968 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur.Personenaus Landesmitteln

0 0 387.784,84 G059 41 H07

1 02297 Ziel 2 EFRE 2007 - 2013 420.000 420.000 134.179,941 022974 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G059 41 H071 022974 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G059 41 H07

1 022974 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G059 41 H07

1 022974 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 134.179,94 G059 41 H07

1 022974 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

420.000 420.000 0,00 G059 41 H07

1 022978 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G059 41 H07

1 022978 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 G059 41 H07

1 02298 Agrarisches Programm LEADER 2007 - 2013 0 0 0,001 022984 7305 360 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand aus Landesmitteln 0 0 0,00 G059 41 H07

1 022984 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G059 41 H07

1 02299 Regionalmanagement 312.500 312.500 0,001 022994 7430 360 Beiträge an Unternehmungen z. lfd. Aufwand

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G055 41 H07

1 022994 7670 300 Beiträge an private Rechtsträger aus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N054 41 H07

1 022994 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G055 41 H07

1 022995 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 066 41 H07

1 022995 7320 Beiträge an Kammern zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 066 41 H071 022995 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 066 41 H07

1 022995 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

312.500 312.500 0,00 G066 41 H07

1 022995 7680 Beiträge an sonstige Rechtsträger zumlaufenden Aufwand

0 0 0,00 066 41 H07

1 022995 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 066 41 H071 022998 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreib., Firmen u. jur. Personen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G055 41 H07

1 022999 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G066 41 H07

Page 33: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 023 Aufgabenerfüllung durch Dritte 0 0 0,00

2 02310 Besorgung von Angelegenheiten durch dieBundesschulverwaltung

0 0 0,00

2 02320 Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz 0 0 0,00

2 02330 Mutterberatungsstellen bei Statutarstädten 0 0 0,00

2 024 Aufgabenerfüllung für Dritte 200.000 200.000 188.725,87

2 02410 Verwaltung von Bundesvermögen, Bau- undErhaltungsarbeiten

200.000 200.000 188.725,87

2 024105 8180 500 Kostenersatz für Personal- und Sachaufwand 200.000 200.000 188.725,87 21 A16

2 02420 Verwaltung von Bundesvermögen,Projektierung, Bauleitung und Bauführung

0 0 0,00

2 024205 8180 501 Pauschalierte Kostenersätze 0 0 0,00 21 A16

2 02430 Konkurrenzen, Projektierung, Bauleitungund Bauführung

0 0 0,00

2 024305 8828 Kostenersätze 0 0 0,00 21 A16

2 03 Bezirkshauptmannschaften 13.921.000 13.330.600 15.930.308,602 030 Allgemeine Angelegenheiten 13.921.000 13.330.600 15.930.308,60

2 03010 Amtsbetrieb 13.760.000 13.162.500 15.811.121,932 030100 8030 Abgabe von Begutachtungsplaketten und

Deckkennzeichentafeln 1.570.300 1.470.300 1.418.274,34 43 J68

2 030100 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 25.000 17.000 0,00 21 C602 030105 8030 002 Abgabe von Tannenchristbaum-Plomben 0 0 0,00 49 H012 030105 8030 003 Abgabe von Ohrmarken 0 0 0,00 21 C602 030105 8030 004 Entlehngebühren und Kostenersätze gemäß

LKW-Tafel-Verordnung 1995 0 0 730,00 43 J68

2 030105 8050 Veräußerung von bezogenen Betriebsstoffenund sonstigen Verbrauchsgütern

0 100 0,00 21 C60

2 030105 8060 Veräußerung von Altmaterial 300 300 268,00 21 C602 030105 8080 Veräußerung von Bagatellgütern 200 600 120,00 21 C602 030105 8150 Kommissionsgebühren 1.361.000 740.000 697.152,58 21 C602 030105 8150 001 Gebühren aus Verwaltungsleistungen 6.220.000 6.300.000 9.065.705,48 21 C602 030105 8150 002 Kommissionsgebühren 0 0 160,70 21 C602 030105 8170 001 Verfahrenskostenbeiträge 770.000 740.000 760.811,49 21 C602 030105 8170 009 Sonstige Kostenbeiträge 2.000 3.000 1.632,02 21 C60

2 030105 8180 001 Ersätze an Reisegebühren 0 0 13,44 31 B242 030105 8180 002 Ersätze für Leistungen der Post 5.000 5.000 3.952,28 21 C60

2 030105 8180 009 Sonstige Kostenersätze 450.000 400.000 444.857,75 21 C602 030105 8270 Kostenersätze für die Überlassung von

Bediensteten 10.000 10.000 10.474,50 31 B24

2 030105 8270 800 Personalkostenersatz von Sozialhilfeverbänden 1.745.000 1.745.000 1.678.929,90 31 B242 030105 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,

Beamte/innen 500 500 3.306,12 31 B24

2 030105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

500 500 1.365,77 31 B24

2 030105 8280 003 Rückersätze von Schubhaftkosten durchSchubhäftlinge gemäß Fremdengesetz

0 0 1.972,60 32 I30

2 030105 8280 501 Rückersätze von Ausgaben durch den Bund 0 0 0,00 31 B24

Page 34: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 023 Aufgabenerfüllung durch Dritte 3.477.500 3.426.000 3.337.918,73

1 02310 Besorgung von Angelegenheiten durch dieBundesschulverwaltung

3.200.000 3.200.000 3.118.039,33

1 023108 7280 500 Pauschalvergütung an den Bund 3.200.000 3.200.000 3.118.039,33 F 21 A16

1 02320 Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz 277.500 226.000 219.879,401 023208 7305 700 Kostenersätze an Gemeinden 277.500 226.000 219.879,40 41 F19

1 02330 Mutterberatungsstellen bei Statutarstädten 0 0 0,001 023308 7280 700 Kostenersätze an Statutarstädte 0 0 0,00 F 32 I20

1 024 Aufgabenerfüllung für Dritte 0 0 0,00

1 02410 Verwaltung von Bundesvermögen, Bau- undErhaltungsarbeiten

0 0 0,00

1 02420 Verwaltung von Bundesvermögen,Projektierung, Bauleitung und Bauführung

0 0 0,00

1 02430 Konkurrenzen, Projektierung, Bauleitungund Bauführung

0 0 0,00

1 03 Bezirkshauptmannschaften 79.839.700 80.040.500 81.682.843,061 030 Allgemeine Angelegenheiten 79.839.700 80.040.500 81.682.843,06

1 03010 Amtsbetrieb 78.159.900 78.276.200 80.092.489,061 030100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 70.336.400 70.520.300 70.622.824,08 V 31 B24

1 030101 4000 Bagatellgüter 76.500 78.200 46.599,64 21 C601 030101 4000 001 Patent- und Lizenzgebühren, Bagatellgüter 0 0 0,00 G 21 C601 030101 4000 002 Bagatellgüter 0 100 0,00 010 21 J671 030101 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 300 4.900 8.141,62 21 C60

1 030101 4020 001 Verbrauchsgüter für innerbetrieblicheLeistungen

500 100 0,00 010 21 J67

1 030101 4030 Handelswaren 1.500 1.300 1.408,00 21 C601 030101 4090 Geringwertige Ersatzteile 2.000 0 612,85 21 C601 030101 4090 001 Geringwertige Ersatzteile 2.000 1.000 1.654,63 010 21 J671 030101 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 2.500 2.300 3.081,85 21 C601 030101 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 192.500 205.700 167.934,06 21 C601 030101 4570 Druckwerke und Drucksorten 3.438.800 3.438.800 5.624.652,17 21 C601 030101 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und

Gesundheitsvorsorge 38.600 37.700 26.552,17 21 C60

1 030101 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 13.800 13.900 9.812,96 21 C601 030101 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 5.700 6.200 954,78 21 C60

1 030101 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 6.500 6.500 10.376,22 21 C601 030101 6180 001 Instandhaltung sonst. Amtsausstattung 500 4.000 0,00 010 21 J67

1 030101 6200 Transporte durch die Bahn 0 0 0,00 21 C601 030101 6210 Sonstige Transporte 5.700 5.500 6.428,48 21 C60

1 030101 6300 Leistungen der Post 1.125.700 1.125.700 1.151.927,43 G 21 C60

1 030101 6410 Entschädigungen auf Grund desGebührenanspruchsgesetzes

115.800 104.700 87.669,76 21 C60

1 030101 6420 Sonstige Gerichtskosten 270.000 266.100 243.333,82 21 C60

Page 35: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 030105 8280 800 Rückersätze von Ausgaben durch dieSozialhilfeverbände

0 0 0,00 21 C60

2 030105 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 20.000 30.000 13.520,71 21 C60

2 030105 8294 Kassenüberschüsse 100 100 243,37 21 C602 030105 8501 Zahlungen vom Bund gemäß Beihilfengesetz 0 0 95.114,86 21 C602 030105 8810 001 Geldstrafen 180.000 300.000 185.207,09 21 C602 030105 8810 002 Strafgelder nach dem Tiertransportgesetz 0 0 12.673,20 43 J682 030105 8810 003 Geldstrafen in verkehrsrechtlichen

Angelegenheiten 1.200.000 1.200.000 1.181.084,53 43 J68

2 030105 8810 004 Strafgelder nach dem Tiertransportgesetz-Eisenbahn

0 0 0,00 43 J68

2 030105 8810 005 Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz 140.000 140.000 158.011,30 43 J682 030105 8850 Verfallene Kautionen, Überzahlungen udgl. 60.000 60.000 75.539,90 43 J682 030108 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,

Veräußerung 0 0 0,00 21 C60

2 030108 0420 Amtsausstattung, Veräußerung 100 100 0,00 21 C60

2 03020 Amtsgebäude 109.300 116.400 67.395,042 030200 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 58.000 58.000 0,00 21 C602 030204 8260 001 Vergütung von 1/230018/7290/001 0 13.000 14.630,88 21 C60

2 030204 8260 003 Vergütung von 1/092118/7290/001 800 800 800,00 21 C602 030204 8260 010 Vergütung von 1/092128/7290/001 0 600 0,00 21 C602 030205 8050 Veräußerung von bezogenen Betriebsstoffen

und sonstigen Verbrauchsgütern 100 100 0,00 21 C60

2 030205 8060 Veräußerung von Altmaterial 300 300 60,00 21 C602 030205 8080 Veräußerung von Bagatellgütern 300 300 0,00 21 C602 030205 8180 Kostenersätze 100 100 1,72 21 C602 030205 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 48.600 43.000 49.938,22 21 C602 030205 8299 001 Schadensvergütungen 100 100 0,00 21 C602 030205 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 1.000 100 1.964,22 21 C60

Page 36: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 030101 6430 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anEinzelpersonen

7.700 6.600 4.459,48 21 C60

1 030101 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

12.400 11.300 17.666,25 21 C60

1 030101 6570 Geldverkehrsspesen 204.800 197.000 189.345,79 21 C601 030101 6700 Versicherungen 100 0 0,00 21 C601 030101 6920 001 Schadensvergütungen 400 400 5.354,72 21 C601 030101 6920 002 Schadensvergütungen 14.000 14.000 9.551,06 G067 21 A161 030101 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 400 300 252,30 21 C60

1 030101 7210 001 Patent- und Lizenzgebühren, mehrjährigeProjekte

0 0 0,00 G 21 C60

1 030101 7210 002 Patent- und Lizenzgebühren 0 0 0,00 21 C601 030101 7232 Repräsentationsausgaben 19.500 19.500 17.427,78 21 C601 030101 7250 Bibliothekserfordernisse 4.500 4.000 2.993,44 21 C60

1 030101 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

131.300 133.600 101.628,80 21 C60

1 030101 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen, mehrj. Projekte

0 0 0,00 G 21 C60

1 030101 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

106.800 113.000 87.735,50 21 C60

1 030101 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

500 800 0,00 010 21 J67

1 030101 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

22.200 21.200 22.240,35 21 C60

1 030101 7297 Übrige Ausgaben 700 400 438,94 21 C601 030102 0200 001 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb,

Investitionen 0 0 0,00 G 21 C60

1 030102 0200 002 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 20.000 15.200 449,35 21 C601 030102 0420 Amtsausstattung, Erwerb 203.700 236.700 119.041,71 21 C601 030102 0420 001 Sonstige Anlagen, Erwerb 2.000 0 623,28 010 21 J671 030102 0700 Patent- und Lizenzgebühren, Aktivierungsfähige

Rechte, Erwerb 0 0 0,00 G 21 C60

1 030108 4030 001 Begutachtungsplaketten undDeckkennzeichentafeln

1.550.000 1.450.000 1.354.177,31 A 43 J68

1 030108 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 21 C601 030108 7100 002 Kapitalertragsteuer 4.000 9.600 3.380,31 21 C601 030108 7100 003 Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer 0 0 0,00 A 21 C601 030108 7280 500 Haftkostenersätze an den Bund 200.000 200.000 124.223,73 A 32 I301 030109 7231 Verfügungsmittel der Bezirkshauptfrauen und

Bezirkshauptmänner 19.600 19.600 17.534,44 21 C40

1 03020 Amtsgebäude 1.473.400 1.466.900 1.346.237,991 030201 4000 Bagatellgüter 33.800 31.400 23.599,21 21 C601 030201 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 11.000 10.900 8.434,41 21 C60

1 030201 4510 Brennstoffe 500 100 249,56 21 C601 030201 4520 Treibstoffe 2.900 2.700 2.550,62 21 C601 030201 4540 Reinigungsmittel 49.100 57.100 41.975,18 21 C60

1 030201 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 2.100 1.800 1.509,36 21 C601 030201 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 17.600 13.300 13.168,60 21 C601 030201 6000 Energiebezüge 578.300 578.300 541.711,27 21 C601 030201 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 800 2.500 1.194,94 21 C601 030201 6140 Instandhaltung von Gebäuden 1.200 6.100 2.004,91 G 21 C601 030201 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 4.800 4.900 1.697,10 21 C60

1 030201 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 5.900 5.500 2.630,62 21 C601 030201 6700 Versicherungen 58.500 58.500 55.626,86 21 C601 030201 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 249.800 239.400 223.096,71 21 C60

Page 37: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 03030 Dienstkraftwagenbetrieb 51.700 51.700 51.791,632 030305 8060 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 21 C402 030305 8129 Kostenersätze 0 0 0,00 21 C40

2 030305 8180 Kostenersätze 11.000 11.000 12.782,39 21 C402 030305 8280 500 Rückersätze von Ausgaben an öffentlichen

Abgaben 0 0 0,00 21 C40

2 030305 8299 Schadensvergütungen 700 700 706,24 21 C402 030308 0401 Personenkraftwagen, Veräußerung 10.000 10.000 16.300,00 21 C402 030308 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Veräußerung 30.000 30.000 22.003,00 21 C40

2 04 Sonderämter (= Sonderbehörden) 564.500 442.200 433.604,692 040 Agrarbehörde 0 291.700 323.212,75

2 04010 Amtsbetrieb 0 274.000 317.213,752 040105 8180 001 Ersätze an Reisegebühren 0 38.000 31.239,62 31 B242 040105 8180 002 Ersätze für Leistungen der Post 0 1.000 519,00 21 C602 040105 8180 009 Sonstige Kostenersätze 0 400 159,50 21 C602 040105 8270 Kostenersätze für die Überlassung von

Bediensteten 0 227.200 281.562,14 31 B24

2 040105 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,Beamte/innen

0 100 0,00 31 B24

2 040105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

0 100 0,00 31 B24

2 040105 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 0 7.000 3.708,49 21 C602 040105 8810 Geldstrafen 0 0 0,00 21 C602 040108 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,

Veräußerung 0 0 0,00 21 C60

2 040108 0420 Sonstige Anlagen, Veräußerung 0 200 25,00 21 C60

Page 38: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 030201 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

500 600 164,20 21 C60

1 030201 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

327.800 327.800 324.326,88 21 C60

1 030202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 3.000 3.000 479,14 G 21 C601 030202 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 030202 0420 Amtsausstattung, Erwerb 10.000 10.000 5.640,15 G 21 C601 030202 0632 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 0 0 0,00 G 21 C601 030208 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 115.800 113.000 96.178,27 21 C60

1 03030 Dienstkraftwagenbetrieb 206.400 297.400 244.116,011 030301 4000 Bagatellgüter 7.000 4.500 7.267,76 003 21 C401 030301 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 2.000 1.700 1.509,98 003 21 C40

1 030301 4090 Geringwertige Ersatzteile 26.000 26.000 23.317,75 003 21 C401 030301 4520 Treibstoffe 95.000 95.000 95.608,18 003 21 C40

1 030301 4530 Schmier- und Schleifmittel 2.000 2.000 316,04 003 21 C401 030301 4540 Reinigungsmittel 400 400 418,57 003 21 C401 030301 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000 2.000 1.901,84 003 21 C401 030301 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen

(Beförderungsmitteln) 5.000 5.000 3.015,68 003 21 C40

1 030301 6700 Versicherungen 16.000 13.000 15.051,61 003 21 C401 030301 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 003 21 C401 030301 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 20.000 20.000 4.186,30 003 21 C401 030301 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.000 0 406,17 003 21 C40

1 030302 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 642,53 G004 21 C401 030302 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,

Erwerb 0 0 0,00 G004 21 C40

1 030302 0401 Personenkraftwagen, Erwerb 0 40.000 0,00 G004 21 C401 030302 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 70.800 65.946,36 G004 21 C401 030302 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 417,99 G004 21 C401 030308 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 30.000 17.000 24.109,25 003 21 C40

1 04 Sonderämter (= Sonderbehörden) 4.183.200 11.833.700 11.381.811,531 040 Agrarbehörde 0 8.241.700 8.008.254,90

1 04010 Amtsbetrieb 0 7.983.600 7.825.295,821 040100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 7.804.800 7.676.516,54 V 31 B241 040101 4000 Bagatellgüter 0 7.000 4.773,12 21 C601 040101 4000 001 Patent- und Lizenzgebühren, Bagatellgüter 0 0 0,00 21 C601 040101 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 0 200 259,76 21 C60

1 040101 4030 Handelswaren 0 100 100,00 21 C60

1 040101 4250 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe 0 100 0,00 21 C60

1 040101 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 0 0 0,00 21 C601 040101 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0 13.600 10.525,27 21 C601 040101 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 15.400 5.507,89 21 C60

1 040101 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 1.000 522,46 21 C601 040101 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 0 200 0,00 21 C60

1 040101 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 0 6.000 0,00 21 C601 040101 6210 Sonstige Transporte 0 700 753,70 21 C601 040101 6300 Leistungen der Post 0 42.200 36.933,96 21 C601 040101 6420 Sonstige Gerichtskosten 0 300 0,00 21 C601 040101 6570 Geldverkehrsspesen 0 100 132,85 21 C601 040101 6700 Versicherungen 0 100 0,00 21 C60

Page 39: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 04020 Amtsgebäude 0 200 0,002 040205 8060 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 21 C602 040205 8080 Veräußerung von Bagatellgütern 0 0 0,00 21 C602 040205 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 21 C602 040205 8299 001 Schadensvergütungen 0 100 0,00 21 C602 040205 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 100 0,00 21 C60

2 04030 Dienstkraftwagenbetrieb 0 17.500 5.999,002 040305 8180 Kostenersätze 0 0 0,00 21 C402 040305 8280 500 Rückersätze von Ausgaben an öffentlichen

Abgaben 0 0 0,00 21 C40

2 040305 8299 Schadensvergütungen 0 500 0,00 21 C402 040308 0401 Personenkraftwagen, Veräußerung 0 7.000 0,00 21 C402 040308 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Veräußerung 0 10.000 5.999,00 21 C40

Page 40: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 040101 6920 001 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C601 040101 6920 002 Schadensvergütungen 0 7.000 0,00 21 A161 040101 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 100 0,00 21 C601 040101 7210 001 Patent- und Lizenzgebühren, mehrjährige

Projekte 0 0 0,00 21 C60

1 040101 7250 Bibliothekserfordernisse 0 1.100 0,00 21 C601 040101 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen, mehrj. Projekte

0 0 0,00 21 C60

1 040101 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 70.500 50.950,50 21 C60

1 040102 0200 001 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb,Investitionen

0 0 0,00 21 C60

1 040102 0200 002 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 100 0,00 21 C601 040102 0420 Amtsausstattung, Erwerb 0 12.300 37.392,64 21 C601 040102 0700 Patent- und Lizenzgebühren, Aktivierungsfähige

Rechte, Erwerb 0 0 0,00 21 C60

1 040108 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 21 C601 040108 7100 002 Kapitalertragsteuer 0 700 927,13 21 C60

1 04020 Amtsgebäude 0 130.400 101.415,321 040201 4000 Bagatellgüter 0 1.500 239,69 21 C601 040201 4510 Brennstoffe 0 0 0,00 21 C601 040201 4520 Treibstoffe 0 100 73,62 21 C601 040201 4540 Reinigungsmittel 0 1.100 1.247,12 21 C601 040201 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 0 600 648,50 21 C601 040201 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 1.500 808,59 21 C601 040201 6000 Energiebezüge 0 49.500 31.796,01 21 C601 040201 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 0 600 0,00 21 C601 040201 6140 Instandhaltung von Gebäuden 0 500 0,00 21 C601 040201 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 0 500 288,95 21 C60

1 040201 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 0 500 139,84 21 C601 040201 6700 Versicherungen 0 5.200 4.938,25 21 C601 040201 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 21 C601 040201 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 55.000 50.484,18 21 C60

1 040202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 246,36 21 C601 040202 0420 Amtsausstattung, Erwerb 0 2.000 0,00 21 C601 040208 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 11.800 10.504,21 21 C60

1 04030 Dienstkraftwagenbetrieb 0 127.700 81.543,761 040301 4000 Bagatellgüter 0 1.000 2.875,73 21 C401 040301 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 0 400 456,23 21 C40

1 040301 4090 Geringwertige Ersatzteile 0 11.000 15.531,77 21 C401 040301 4520 Treibstoffe 0 45.000 37.714,33 21 C401 040301 4530 Schmier- und Schleifmittel 0 0 49,62 21 C401 040301 4540 Reinigungsmittel 0 100 0,00 21 C401 040301 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 1.200 906,11 21 C401 040301 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen

(Beförderungsmitteln) 0 1.000 57,08 21 C40

1 040301 6700 Versicherungen 0 7.000 7.985,19 21 C401 040301 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C401 040301 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 15.000 2.224,59 21 C401 040301 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 1.379,91 21 C40

1 040302 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C401 040302 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,

Erwerb 0 0 0,00 21 C40

Page 41: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 041 Grundverkehrskommissionen 0 0 0,00

2 04100 Amtsbetrieb 0 0 0,00

2 045 Oö. Verwaltungssenat 564.500 150.500 110.391,94

2 04510 Amtsbetrieb 564.500 150.500 110.391,942 045105 8150 Pauschalgebühren betreffend

Vergabenachprüfungsverfahren 100.000 100.000 59.330,00 21 A16

2 045105 8170 Verfahrenskostenbeiträge 50.000 50.000 50.485,74 21 A162 045105 8180 Kostenersätze für sonstige

Verwaltungsleistungen 500 500 576,20 21 C60

2 045105 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,Beamte/innen

0 0 0,00 31 B24

2 045105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

0 0 0,00 31 B24

2 045105 8280 501 Rückersätze von Leistungen für Personal vomBund, Beamte/innen

158.000 0 0,00 31 B24

2 045105 8280 502 Rückersätze von Leistungen für Personal vomBund, übrige Bedienst.

221.000 0 0,00 31 B24

2 045105 8280 503 Rückersätze von Ausgaben vom Bund 35.000 0 0,00 21 C60

2 04520 Amtsgebäude 0 0 0,00

2 05 Sonstige Aufgaben der allgemeinenVerwaltung

2.445.400 2.511.600 3.024.191,99

2 050 Aufsichtstätigkeit 14.000 14.000 14.732,00

2 05090 Sonstige Aufsichtstätigkeit 14.000 14.000 14.732,002 050905 8180 Aufsichtsratsvergütungen 14.000 14.000 14.732,00 21 A162 050905 8501 500 Personalkostenersatz vom Bund 0 0 0,00 31 B24

2 051 Beratungsorgane 0 0 0,00

2 05110 Filmprädikatisierung 0 0 0,00

2 05190 Sonstige Beratung 0 0 0,00

2 052 Prüfungstätigkeit 2.431.400 2.497.600 3.009.459,99

2 05210 Kraftfahrzeugüberprüfungen undFahrprüfungen nach dem FSG

2.161.000 2.161.000 2.752.955,45

2 052105 8030 Abgabe von KFZ-Begutachtungsplaketten undVignetten nach derSchiffszulassungsverordnung

5.000 5.000 3.132,00 31 J67

2 052105 8150 001 Kraftfahrzeugüberprüfungen; Kostenbeiträgevon Privaten nach dem Kraftfahrgesetz

100.000 100.000 184.653,00 31 J67

Page 42: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 040302 0401 Personenkraftwagen, Erwerb 0 19.000 0,00 21 C401 040302 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 15.000 0,00 21 C401 040302 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C401 040308 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 12.000 12.363,20 21 C40

1 041 Grundverkehrskommissionen 148.200 148.200 93.261,98

1 04100 Amtsbetrieb 148.200 148.200 93.261,981 041000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 146.000 146.000 93.261,98 V 49 H011 041008 7297 Rückersatz für Sachaufwand 2.200 2.200 0,00 49 H01

1 045 Oö. Verwaltungssenat 4.035.000 3.443.800 3.280.294,65

1 04510 Amtsbetrieb 3.830.000 3.240.800 3.100.350,231 045100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 3.762.000 3.186.800 3.061.361,00 V 31 B24

1 045101 6300 Leistungen der Post 10.000 9.000 5.602,83 21 C601 045101 6410 Entschädigungen auf Grund des

Gebührenanspruchsgesetzes 40.000 28.000 23.496,50 21 C60

1 045101 6420 Sonstige Gerichtskosten 15.000 15.000 9.092,00 21 C60

1 045101 6430 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anEinzelpersonen

2.000 1.000 797,90 21 C60

1 045101 7280 500 Pauschalvergütung an den Bund 1.000 1.000 0,00 21 C60

1 04520 Amtsgebäude 205.000 203.000 179.944,421 045201 6000 Energiebezüge 6.000 6.000 5.278,67 21 C601 045201 6140 Instandhaltung von Gebäuden 10.000 10.000 2.116,08 G 21 C601 045201 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 157.000 157.000 145.274,51 21 C601 045201 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

32.000 30.000 27.275,16 21 C60

1 05 Sonstige Aufgaben der allgemeinenVerwaltung

23.980.000 23.931.400 23.062.558,82

1 050 Aufsichtstätigkeit 0 0 0,00

1 05090 Sonstige Aufsichtstätigkeit 0 0 0,00

1 051 Beratungsorgane 108.000 124.000 75.288,24

1 05110 Filmprädikatisierung 5.000 5.000 2.874,001 051100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 5.000 5.000 2.874,00 V 21 C60

1 05190 Sonstige Beratung 103.000 119.000 72.414,241 051900 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 103.000 119.000 72.414,24 V 31 B24

1 052 Prüfungstätigkeit 1.813.000 1.863.100 1.625.361,12

1 05210 Kraftfahrzeugüberprüfungen undFahrprüfungen nach dem FSG

1.571.000 1.571.000 1.423.775,30

1 052100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 0,00 V 31 B24

1 052100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.379.500 1.379.500 1.283.656,86 V 43 J68

Page 43: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 052105 8150 002 Fahrprüfungen nach dem FSG;Prüfungsgebühren

1.250.000 1.250.000 1.045.334,07 43 J68

2 052105 8150 003 Fahrprüfungen nach dem FSG;Untersuchungsgebühren

345.000 345.000 302.065,01 43 J68

2 052105 8150 004 Vergütungen für Gutachten gemäß § 116 KFG1967

15.000 15.000 22.772,00 43 J68

2 052105 8150 501 Fahrprüfungen nach dem FSG; Kostenbeiträgedes Bundes

320.000 320.000 399.641,84 43 J68

2 052105 8150 502 Kraftfahrzeugüberprüfungen; Kostenbeiträgedes Bundes nach dem Kraftfahrgesetz

6.000 6.000 12.138,22 31 J67

2 052105 8180 Kostenersätze 120.000 120.000 783.219,31 31 J672 052105 8180 500 Kraftfahrzeugüberprüfungen; Kostenersätze des

Bundes nach Par.57 Kraftfahrgesetz 0 0 0,00 21 A16

2 05220 Prüfungen nach derPrüfungsgebührenverordnung

56.400 52.300 54.441,00

2 052205 8150 Prüfungsgebühren 56.400 52.300 54.441,00 21 A16

2 05290 Sonstige Prüfungen 214.000 284.300 202.063,542 052905 8150 Prüfungsgebühren 214.000 284.300 202.063,54 21 A162 052905 8170 Kostenbeiträge 0 0 0,00 21 A16

2 053 Schulungstätigkeit 0 0 0,00

2 05310 Schulung von Gemeindefunktionären 0 0 0,00

2 05330 Aufstellung und Schulung der Naturwacht 0 0 0,00

2 059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0,00

2 05910 Verbände, Vereine und sonstige 0 0 0,00

Page 44: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 052100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 72.000 72.000 64.080,50 V 31 J67

1 052101 4300 Lebensmittel 0 0 0,00 21 C60

1 052102 0420 Instrumente und Geräte, Erwerb 30.000 40.000 8.726,65 G053 31 J67

1 052108 4000 Bagatellgüter 7.000 7.000 658,50 G053 31 J67

1 052108 4030 Handelswaren 5.000 5.000 3.190,00 G053 31 J67

1 052108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 500 500 0,00 G053 31 J671 052108 6180 Instandhaltung sonstiger Amts-, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 2.000 2.000 589,60 G053 31 J67

1 052108 7270 Fortbildung von Fahrprüferinnen undFahrprüfern, Entgelte für sonstige Leistungenvon Einzelpersonen

20.000 20.000 3.479,84 G058 43 J68

1 052108 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 G053 31 J67

1 052108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

30.000 20.000 37.599,13 G053 31 J67

1 052108 7280 001 Fortbildung von Fahrprüferinnen undFahrprüfern, Entgelte für sonstige Leistungenvon Unternehmen

0 0 12.311,82 G058 43 J68

1 052108 7280 500 Prüfungsgebührenersätze an den Bund 25.000 25.000 9.482,40 G058 43 J68

1 05220 Prüfungen nach derPrüfungsgebührenverordnung

41.100 39.500 34.756,13

1 052200 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 38.100 36.500 33.064,13 V 21 A161 052201 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 3.000 3.000 1.692,00 21 A16

1 05290 Sonstige Prüfungen 200.900 252.600 166.829,691 052900 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 200.900 252.600 166.829,69 V 21 A161 052908 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 21 A161 052908 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 21 A161 052908 7320 Beiträge an Kursveranstalter 0 0 0,00 21 A16

1 053 Schulungstätigkeit 1.614.800 1.614.800 1.606.187,75

1 05310 Schulung von Gemeindefunktionären 1.598.800 1.598.800 1.598.800,001 053104 7670 Beiträge für Bildungsarbeit und

Bürger/inneninformation 1.598.800 1.598.800 1.598.800,00 21 C40

1 05330 Aufstellung und Schulung der Naturwacht 16.000 16.000 7.387,751 053302 0420 Sonstige Ausstattung, Erwerb 1.000 1.000 0,00 039 48 H231 053308 4000 Bagatellgüter 500 500 0,00 48 H231 053308 4030 Handelswaren 500 500 0,00 48 H231 053308 6700 Kollektivunfallversicherung für

Naturwacheorgane 4.500 4.500 4.286,35 48 H23

1 053308 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

3.000 3.000 2.451,40 48 H23

1 053308 7297 Kosten der Schulungstätigkeit 6.500 6.500 650,00 48 H23

1 059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen 20.444.200 20.329.500 19.755.721,71

1 05910 Verbände, Vereine und sonstige 353.500 425.500 529.059,331 059105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 247.200 322.200 440.947,91 G 21 A16

1 059105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 24.900 24.900 4.375,00 G 21 A161 059108 7260 001 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 2.900 2.900 2.543,50 21 A16

1 059108 7260 002 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

59.000 57.000 63.511,12 A 21 C40

1 059108 7260 003 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

3.000 2.000 1.662,00 A 31 B24

Page 45: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 05920 Oö. Parteienfinanzierungsgesetz 0 0 0,00

2 05930 Gleichbehandlungsbeauftragte/r derGemeinden und Gemeindeverbände

0 0 0,00

2 08 Pensionen 101.415.400 108.524.800 137.610.957,112 080 Landesbedienstete ohne Lehrer/innen 41.203.800 47.296.800 57.921.379,83

2 08010 Pensionen aus öffentl.-rechtl.Dienstverhältnis

39.672.900 46.453.400 56.286.050,93

2 080100 8200 Zinserträge 6.271.000 11.100.000 22.760.608,49 31 B242 080100 8292 Kursgewinne 0 0 0,00 31 B242 080104 8260 020 Vergütung von 1/220418/7290/004 15.600 15.000 15.358,40 31 B242 080104 8260 021 Vergütung von 1/220428/7290/004 19.400 19.200 18.977,76 31 B242 080104 8260 022 Vergütung von 1/220438/7290/004 45.800 45.200 44.250,96 31 B242 080104 8260 023 Vergütung von 1/220448/7290/004 20.000 19.700 19.334,56 31 B24

2 080104 8260 024 Vergütung von 1/220458/7290/004 0 0 0,00 31 B242 080104 8260 025 Vergütung von 1/220468/7290/004 32.400 32.000 31.385,36 31 B24

2 080104 8260 026 Vergütung von 1/220478/7290/004 17.900 17.700 17.010,56 31 B242 080104 8260 027 Vergütung von 1/220488/7290/004 32.100 31.700 31.731,20 31 B242 080104 8260 028 Vergütung von 1/220498/7290/004 43.600 43.300 43.016,56 31 B242 080104 8260 029 Vergütung von 1/220508/7290/004 31.500 32.500 31.128,64 31 B242 080104 8260 030 Vergütung von 1/220518/7290/004 19.600 19.300 18.931,84 31 B242 080104 8260 031 Vergütung von 1/220528/7290/004 30.500 31.300 30.144,16 31 B242 080104 8260 032 Vergütung von 1/220618/7290/003 14.900 14.700 14.211,68 31 B242 080104 8260 033 Vergütung von 1/220628/7290/003 13.100 12.900 12.644,16 31 B242 080104 8260 034 Vergütung von 1/220638/7290/004 0 0 0,00 31 B242 080104 8260 035 Vergütung von 1/220648/7290/003 37.300 37.700 36.786,00 31 B242 080104 8260 036 Vergütung von 1/220658/7290/004 14.900 16.000 14.726,24 31 B242 080104 8260 037 Vergütung von 1/220668/7290/003 0 0 0,00 31 B242 080104 8260 038 Vergütung von 1/220728/7290/005 13.600 13.400 12.873,28 31 B242 080104 8260 039 Vergütung von 1/220758/7290/004 14.400 14.200 14.198,24 31 B242 080104 8260 040 Vergütung von 1/220768/7290/003 14.700 14.500 14.181,12 31 B242 080104 8260 041 Vergütung von 1/220788/7290/003 18.100 17.900 17.459,60 31 B242 080104 8260 043 Vergütung von 1/220708/7290/003 16.000 15.800 15.720,32 31 B242 080104 8260 045 Vergütung von 1/220688/7290/004 12.200 11.700 12.037,76 31 B242 080105 8180 500 Kostenersatz des Bundes 0 0 0,00 31 B242 080105 8280 Rückersätze von Ausgaben 5.000 5.000 64.242,92 31 B242 080105 8299 Kostenersatz der Kranken- und Unfallfürsorge

für oö. Landesbeamte 0 0 0,00 31 B24

2 080105 8520 Kostenersatz der Landwirtschaftskammer fürOberösterreich

0 0 0,00 31 B24

2 080105 8530 001 Kostenersatz des oö. Brandverhütungsfonds 0 0 0,00 31 B242 080105 8530 002 Kostenersatz des oö. Feuerwehrfonds 38.100 37.700 37.301,27 31 B242 080105 8622 Kostenersatz der oö. Tierkörperverwertungs-

Gesellschaft m.b.H. Regau 0 0 0,00 31 B24

2 080105 8700 Kostenersatz derFleischuntersuchungsausgleichskasse fürOberösterreich

0 0 0,00 31 B24

2 080105 8800 001 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 3.200.000 3.200.000 3.220.547,53 31 B242 080105 8800 900 Pensionsbeiträge 0 0 0,00 31 B242 080105 8800 901 Pensionsbeiträge 29.671.200 31.625.000 29.725.114,32 31 B24

Page 46: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 059108 7800 002 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Ausland

16.500 16.500 16.019,80 A 21 C40

1 05920 Oö. Parteienfinanzierungsgesetz 20.060.700 19.874.000 19.204.985,001 059204 7660 Beiträge an Parteien 20.060.700 19.874.000 19.204.985,00 21 C40

1 05930 Gleichbehandlungsbeauftragte/r derGemeinden und Gemeindeverbände

30.000 30.000 21.677,38

1 059308 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 F 32 F19

1 059308 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

30.000 30.000 21.677,38 F 49 F19

1 08 Pensionen 221.767.700 216.208.800 236.156.394,341 080 Landesbedienstete ohne Lehrer/innen 161.537.100 154.960.800 156.466.817,06

1 08010 Pensionen aus öffentl.-rechtl.Dienstverhältnis

153.088.900 146.199.500 148.100.436,64

1 080108 2980 Rücklagenzuführung 0 0 0,00 31 B241 080108 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 G 31 B241 080108 7600 Ruhebezüge 120.031.600 111.825.900 114.815.708,46 G 31 B241 080108 7602 Versorgungsbezüge 26.855.300 25.251.400 25.034.304,48 G 31 B241 080108 7604 A.o. Versorgungsbezüge 0 0 0,00 G 31 B241 080108 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 200.200 201.100 86.430,50 G 31 B24

1 080108 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 6.000.800 6.280.100 5.732.673,71 G 31 B241 080108 7611 Geburtenbeihilfen (FLAG-

Selbstträgerleistungen) 1.000 1.000 0,00 G 31 B24

1 080108 7680 Pflegegeld, Beiträge an Einzelpersonen 0 2.640.000 2.431.319,49 G 31 B24

Page 47: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 080105 8800 902 Besondere Pensionsbeiträge 10.000 10.000 12.128,00 31 B24

2 08020 Pensionen aus dem ehemaligenSozialversicherungsfonds

2.500 2.700 2.530,95

2 080205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B242 080205 8800 001 Pensionsbeiträge 0 0 0,00 31 B242 080205 8800 002 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 2.500 2.700 2.530,95 31 B24

2 08030 Pensionen nach der Dienst- undProvisionsordnung

42.200 44.600 43.472,30

2 080305 8180 800 Kostenersatz von Sozialhilfeverbänden 16.200 18.600 18.017,56 31 B242 080305 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B242 080305 8800 001 Einbehaltene Abfertigungen 0 0 0,00 31 B242 080305 8800 002 Provisionen nach der DPO 1966 0 0 22,97 31 B24

2 080305 8800 003 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 26.000 26.000 25.431,77 31 B24

2 08040 Sonstige Pensionsleistungen 0 0 0,00

2 08050 Vorschüsse 15.000 15.000 14.120,002 080508 2565 Pensionsvorschüsse, Rückzahlungen 15.000 15.000 14.120,00 31 B24

2 08060 Überweisungsbeträge 1.471.200 781.100 1.575.205,652 080605 8501 500 Überweisungsbeträge vom Bund 100 100 0,00 31 B242 080605 8503 600 Überweisungsbeträge von Ländern 100 100 0,00 31 B242 080605 8505 700 Überweisungsbeträge von Gemeinden 100 100 0,00 31 B242 080605 8510 Überweisungsbeträge von

Sozialversicherungsträgern 1.470.900 780.800 1.575.205,65 31 B24

2 085 Gemeindebedienstete 60.211.600 61.228.000 79.689.577,28

2 08510 Pensionen aus öffentl.-rechtl.Dienstverhältnis

57.513.600 51.981.100 56.563.093,72

2 085101 8280 Rückersätze von Ausgaben 45.000 45.000 46.154,19 Z009 31 B242 085101 8800 001 Pensionsbeiträge 54.290.200 48.777.700 53.400.822,10 Z009 31 B242 085101 8800 002 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 1.220.000 1.200.000 1.193.643,87 Z009 31 B242 085101 8800 003 Pensionskassenbeiträge 1.958.400 1.958.400 1.922.473,56 Z009 31 B24

2 08550 Vorschüsse 0 0 0,002 085508 2565 Pensionsvorschüsse, Rückzahlungen 0 0 0,00 31 B24

2 08560 Überweisungsbeträge 200.000 300.000 236.271,222 085601 8501 500 Überweisungsbeträge vom Bund 0 0 37.472,70 Z009 31 B242 085601 8503 600 Überweisungsbeträge von Ländern 0 0 0,00 Z009 31 B242 085601 8505 700 Überweisungsbeträge von Gemeinden 0 0 0,00 Z009 31 B242 085601 8510 Überweisungsbeträge von

Sozialversicherungsträgern 200.000 300.000 198.798,52 Z009 31 B24

Page 48: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 08020 Pensionen aus dem ehemaligenSozialversicherungsfonds

163.200 232.200 216.216,71

1 080208 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 31 B241 080208 7601 Ruhebezüge 0 0 0,00 31 B241 080208 7603 Versorgungsbezüge 154.900 159.700 165.091,57 31 B241 080208 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 600 700 840,00 31 B24

1 080208 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 7.700 8.200 8.278,84 31 B241 080208 7680 Pflegegeld, Beiträge an Einzelpersonen 0 63.600 42.006,30 31 B24

1 08030 Pensionen nach der Dienst- undProvisionsordnung

7.540.300 7.807.300 7.627.712,56

1 080308 7220 Rückersätze von Einnahmen 350.000 400.000 412.735,49 31 B241 080308 7601 Ruhebezüge 4.864.800 5.050.800 4.958.517,68 31 B241 080308 7603 Versorgungsbezüge 2.250.400 2.275.400 2.241.937,39 31 B241 080308 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 75.100 78.500 12.004,40 31 B24

1 080308 7680 Pflegegeld, Beiträge an Einzelpersonen 0 2.600 2.517,60 31 B24

1 08040 Sonstige Pensionsleistungen 462.500 458.000 420.428,821 080408 7604 A.o. Ruhe- und Versorgungsbezüge 462.500 458.000 420.428,82 G 31 B24

1 08050 Vorschüsse 60.000 60.000 9.000,001 080509 2565 Pensionsvorschüsse 60.000 60.000 9.000,00 31 B24

1 08060 Überweisungsbeträge 222.200 203.800 93.022,331 080608 7220 Rückersätze an Sozialversicherungsträger 0 500 0,00 E 31 B241 080608 7301 500 Überweisungsbeträge an den Bund 100 500 60.139,92 E 31 B241 080608 7303 600 Überweisungsbeträge an Länder 100 500 0,00 E 31 B241 080608 7305 700 Überweisungsbeträge an Gemeinden 100 500 0,00 E 31 B24

1 080608 7310 Überweisungsbeträge anSozialversicherungsträger

221.900 201.800 32.882,41 E 31 B24

1 085 Gemeindebedienstete 60.230.600 61.248.000 79.689.577,28

1 08510 Pensionen aus öffentl.-rechtl.Dienstverhältnis

58.000.100 58.964.700 55.721.273,71

1 085108 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 N009 31 B241 085108 7299 001 Forderungsabschreibungen 1.200 1.200 0,00 N009 31 B241 085108 7600 Ruhebezüge 44.160.300 44.530.700 42.189.282,09 N009 31 B241 085108 7600 700 Ersatz von Abfertigungen an Gemeinden 45.000 45.000 20.515,50 N009 31 B241 085108 7602 Versorgungsbezüge 10.985.700 10.512.600 9.991.592,56 N009 31 B241 085108 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 45.000 50.000 39.787,50 N009 31 B24

1 085108 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 2.762.900 2.757.200 2.568.520,79 N009 31 B241 085108 7611 Geburtenbeihilfen (FLAG-

Selbstträgerleistungen) 0 0 0,00 N009 31 B24

1 085108 7680 Pflegegeld, Beiträge an Einzelpersonen 0 1.068.000 911.575,27 N009 31 B24

1 08550 Vorschüsse 19.000 20.000 0,001 085509 2565 Pensionsvorschüsse 19.000 20.000 0,00 31 B24

1 08560 Überweisungsbeträge 2.191.600 2.258.400 2.003.448,011 085608 7220 Rückersätze an Sozialversicherungsträger 0 0 0,00 N009 31 B241 085608 7220 500 Rückersätze an den Bund 0 0 0,00 N009 31 B241 085608 7301 500 Überweisungsbeträge an den Bund 27.200 0 0,00 N009 31 B241 085608 7303 600 Überweisungsbeträge an Länder 0 0 0,00 N009 31 B24

Page 49: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 08570 Rücklage zur Sicherung der gesetzlichenLeistungen

2.498.000 8.946.900 22.890.212,34

2 085701 8200 Verzinsung von Wertpapieren 545.000 640.000 345.415,11 Z009 31 B242 085701 8292 Kursgewinne 5.000 16.500 0,00 Z009 31 B242 085701 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 39.000 29.000 54.879,17 Z009 31 B242 085703 2980 Behebungen 1.909.000 8.261.400 22.489.918,06 Z009 31 B24

2 09 Personalbetreuung 3.390.000 3.521.300 3.221.906,772 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1.070.000 1.075.000 1.080.231,45

2 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1.070.000 1.075.000 1.080.231,452 090008 2560 001 Allgemeine Bezugsvorschüsse, Rückzahlungen 1.070.000 1.075.000 1.080.231,45 31 B24

2 091 Personalausbildung undPersonalfortbildung

6.000 6.000 7.603,00

2 09111 Verwaltungsentwicklung 0 0 0,00

2 09120 Schulung des Personals (allgemein) 6.000 6.000 7.603,002 091205 8125 Ersätze für Unterrichtserfordernisse 0 0 0,00 31 B242 091205 8170 Kursbeiträge 6.000 6.000 7.603,00 31 B24

2 091205 8180 Kostenersätze 0 0 0,00 31 B24

2 092 Gemeinschaftsverpflegung 1.218.500 1.319.200 1.218.007,60

2 09200 Leistungen an die LIG und BetriebskücheAmt

0 0 0,00

2 09201 Betriebsküche Amt, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.147.700 1.248.800 1.145.666,94

2 092015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 1.147.700 1.248.800 1.145.666,94 31 CPA

2 09211 Betriebsküche der BezirkshauptmannschaftEferding, Untervoranschlag ohneNebenkasse

17.800 17.800 15.099,43

2 092115 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 17.800 17.800 15.099,43 31 C60

2 09212 Betriebsküche der BezirkshauptmannschaftPerg, Untervoranschlag ohne Nebenkasse

0 10.400 11.223,83

2 092125 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 10.400 11.223,83 31 C60

Page 50: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 085608 7310 Überweisungsbeträge anSozialversicherungsträger

206.000 300.000 77.806,05 N009 31 B24

1 085608 7520 Beiträge an die Pensionskasse 1.958.400 1.958.400 1.925.641,96 N009 31 B24

1 08570 Rücklage zur Sicherung der gesetzlichenLeistungen

19.900 4.900 21.964.855,56

1 085708 2980 Zuführungen 0 0 21.955.506,01 N009 31 B241 085708 6500 Zinsen 15.000 0 0,00 N009 31 B241 085708 6570 Geldverkehrsspesen 4.900 4.900 9.349,55 N009 31 B241 085708 7100 002 Kapitalertragsteuer 0 0 0,00 N009 31 B24

1 09 Personalbetreuung 9.270.900 9.800.500 8.014.172,831 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1.320.000 1.325.000 1.123.408,00

1 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1.320.000 1.325.000 1.123.408,001 090009 2560 001 Allgemeine Bezugsvorschüsse 1.320.000 1.325.000 1.123.408,00 31 B24

1 091 Personalausbildung undPersonalfortbildung

2.553.500 2.603.500 1.589.266,27

1 09111 Verwaltungsentwicklung 453.500 453.500 38.296,511 091118 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 13.500 13.500 0,00 G 31 B24

1 091118 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

440.000 440.000 38.296,51 G 31 B24

1 09120 Schulung des Personals (allgemein) 2.100.000 2.150.000 1.550.969,761 091200 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 520.000 520.000 355.442,53 V 31 B241 091208 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 300.000 220.000 302.395,21 G 31 B24

1 091208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.260.000 1.390.000 871.279,01 G 31 B24

1 091208 7297 Übrige Ausgaben 20.000 20.000 21.853,01 G 31 B24

1 092 Gemeinschaftsverpflegung 2.843.800 2.953.600 2.898.356,13

1 09200 Leistungen an die LIG und BetriebskücheAmt

18.500 20.000 0,00

1 092002 0420 Betriebsrestaurant LDZ, sonstige Anlagen,Erwerb

18.500 20.000 0,00 G 31 C60

1 092002 0420 001 Betriebsküchen der Bezirkshauptmannschaften,sonst. Anlagen, Erwerb

0 0 0,00 G 31 C60

1 092002 0632 Herstellung von Gebäuden 0 0 0,00 G 31 C60

1 09201 Betriebsküche Amt, Untervoranschlag mitNebenkasse

2.623.800 2.704.900 2.682.472,93

1 092010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 876.000 957.100 938.427,96 V 31 CPA1 092012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 0 0,00 31 CPA1 092018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.747.800 1.747.800 1.744.044,97 31 CPA

1 09211 Betriebsküche der BezirkshauptmannschaftEferding, Untervoranschlag ohneNebenkasse

56.600 56.600 53.740,24

1 092110 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 35.300 35.300 33.673,72 V 31 C601 092112 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 500 400 284,05 31 C601 092118 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 20.800 20.900 19.782,47 31 C60

1 09212 Betriebsküche der BezirkshauptmannschaftPerg, Untervoranschlag ohne Nebenkasse

0 46.700 45.871,84

1 092120 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 28.700 26.458,14 V 31 C601 092122 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 0 0,00 31 C601 092128 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 18.000 19.413,70 31 C60

Page 51: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 09290 Sonstige Maßnahmen 53.000 42.200 46.017,402 092905 8180 Kostenersätze von Landesbediensteten für

Essensabgabe von Gewerbetreibenden 26.500 16.700 16.868,80 31 C60

2 092905 8180 001 Kostenersätze von Landesbediensteten fürEssensabgabe von Vereinen

26.500 25.500 29.148,60 31 C60

2 093 Erholungsaktionen 1.095.500 1.121.100 916.064,72

2 09301 Oö. Landes-Gästehaus Bad Ischl,Untervoranschlag mit Nebenkasse

197.800 191.700 188.564,89

2 093015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 197.800 191.700 188.564,89 31 CPH

2 09303 Oö. Landes-Gästehaus Bad Hall,Untervoranschlag mit Nebenkasse

333.100 321.800 271.435,13

2 093035 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 333.100 321.800 271.435,13 31 CPN2 093038 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 0,00 31 CPN

2 09304 Oö. Landes-Gästehaus St. Wolfgang,Untervoranschlag mit Nebenkasse

291.600 282.100 224.458,59

2 093045 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 291.600 282.100 224.458,59 31 CPS

2 09307 Oö. Landes-Gästehaus Hinterstoder 136.700 144.500 118.782,062 093075 8104 Heimgebühren 136.700 144.500 118.782,06 31 C602 093075 8104 001 Stornogebühren 0 0 0,00 31 C60

2 09308 Oö. Landes-Gästehaus Wurzeralm 74.500 119.200 71.269,142 093085 8104 Heimgebühren 74.500 119.200 71.248,58 31 C602 093085 8104 001 Stornogebühren 0 0 20,56 31 C60

2 09309 Sonstige Erholungsaktionen,Untervoranschlag ohne Nebenkasse

61.800 61.800 41.554,91

2 093095 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 61.800 61.800 41.554,91 31 C60

2 09310 Sonstige Erholungsaktionen inFremdobjekten

0 0 0,00

Page 52: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 09290 Sonstige Maßnahmen 144.900 125.400 116.271,121 092908 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 31 C60

1 092908 7280 001 Kostenersätze für externe Mittagsverpflegung 1.800 1.700 1.054,54 31 C60

1 092908 7280 002 Kostenersätze an Gewerbetreibende fürEssensabgabe an Landesbedienstete

0 0 0,00 31 C60

1 092908 7280 003 Kostenersätze an Vereine für Essensabgabe anLandesbedienstete

59.500 59.500 59.338,06 31 C60

1 092908 7280 800 Kostenersätze an Sozialhilfeverbände fürEssensabgabe an Landesbedienstete

56.100 33.500 34.336,00 31 C60

1 092908 7290 001 Vergütung an 2/220414/8260/001 6.000 6.000 6.154,74 B 31 C601 092908 7290 002 Vergütung an 2/220504/8260/002 4.800 8.000 4.754,16 B 31 C601 092908 7290 003 Vergütung an 2/220474/8260/001 7.700 7.700 7.004,76 B 31 C601 092908 7290 004 Vergütung an 2/220484/8260/001 2.400 2.400 2.109,24 B 31 C601 092908 7290 005 Vergütung an 2/220494/8260/001 100 100 0,00 B 31 C601 092908 7290 009 Vergütung an 2/220434/8260/001 1.400 1.400 1.510,32 B 31 C601 092908 7290 017 Vergütung an 2/220464/8260/001 100 100 9,30 B 31 C601 092908 7690 Aufwendungen aus verbilligten

Essenslieferungen 5.000 5.000 0,00 31 C60

1 093 Erholungsaktionen 1.935.500 2.297.300 1.826.845,35

1 09301 Oö. Landes-Gästehaus Bad Ischl,Untervoranschlag mit Nebenkasse

359.900 414.900 384.953,34

1 093010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 208.300 215.200 211.564,57 V 31 CPH1 093012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 17.600 13.600 21.691,86 31 CPH1 093018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 134.000 186.100 151.696,91 31 CPH

1 09303 Oö. Landes-Gästehaus Bad Hall,Untervoranschlag mit Nebenkasse

438.300 552.400 460.399,69

1 093030 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 212.900 218.900 212.375,55 V 31 CPN1 093032 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 4.500 5.000 8.999,87 31 CPN

1 093038 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 220.900 328.500 239.024,27 31 CPN

1 09304 Oö. Landes-Gästehaus St. Wolfgang,Untervoranschlag mit Nebenkasse

448.700 483.900 439.916,50

1 093040 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 230.600 223.000 225.687,69 V 31 CPS1 093042 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 4.000 4.800 8.050,17 31 CPS1 093048 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 214.100 256.100 206.178,64 31 CPS

1 09307 Oö. Landes-Gästehaus Hinterstoder 284.800 337.700 240.703,771 093078 7290 001 Vergütung an 2/252014/8260/001 254.500 273.300 185.805,90 B 31 C601 093078 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 27.600 58.600 49.907,16 31 C601 093078 7690 001 Umsatzsteuer aus Eigenverbrauch 2.700 5.800 4.990,71 31 C60

1 09308 Oö. Landes-Gästehaus Wurzeralm 197.700 302.300 204.559,551 093088 7290 Vergütung an 2/252044/8260/001 180.400 240.800 168.982,20 B 31 C601 093088 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 15.700 55.900 32.343,03 31 C601 093088 7690 001 Umsatzsteuer aus Eigenverbrauch 1.600 5.600 3.234,32 31 C60

1 09309 Sonstige Erholungsaktionen,Untervoranschlag ohne Nebenkasse

204.200 204.200 95.128,50

1 093090 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 101.600 101.600 61.247,58 V 31 C601 093092 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 200 200 0,00 31 C601 093098 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 102.400 102.400 33.880,92 31 C60

1 09310 Sonstige Erholungsaktionen inFremdobjekten

1.900 1.900 1.184,00

Page 53: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 094 Gemeinschaftspflege 0 0 0,00

2 09410 Allgemein 0 0 0,00

2 09420 Baudienst 0 0 0,00

2 099 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 09910 Mobilitätsmaßnahmen 0 0 0,00

Page 54: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 093108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.900 1.900 1.184,00 31 C60

1 094 Gemeinschaftspflege 508.100 511.100 471.193,08

1 09410 Allgemein 495.100 497.100 462.693,081 094108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 2.000 2.000 0,00 31 B24

1 094108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden

89.000 89.000 0,00 31 B24

1 094108 7297 Übrige Ausgaben 40.000 40.000 26.024,97 31 B241 094108 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger 112.000 112.000 205.885,23 31 B241 094108 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 204.100 206.100 187.740,00 31 B241 094109 7231 Verfügungsmittel der Amtsleitung 48.000 48.000 43.042,88 21 C40

1 09420 Baudienst 13.000 14.000 8.500,001 094208 7670 Beiträge an private Rechtsträger 13.000 14.000 8.500,00 31 J671 094208 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 31 J67

1 099 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

110.000 110.000 105.104,00

1 09910 Mobilitätsmaßnahmen 110.000 110.000 105.104,001 099108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

110.000 110.000 105.104,00 F 31 B24

Page 55: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3.500 3.500 3.471,56

2 11 Öffentliche Ordnung 0 0 0,002 119 Sonstige Einrichtungen und

Maßnahmen 0 0 0,00

2 11910 Verwaltungspolizei 0 0 0,00

2 16 Feuerwehrwesen 3.500 3.500 3.471,562 164 Förderung der Brandbekämpfung und

Brandverhütung 0 0 0,00

2 16400 Leistungen gemäß Oö. Feuerpolizei- und Oö.Feuerwehrgesetz

0 0 0,00

2 169 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

3.500 3.500 3.471,56

2 16920 Landes-Feuerwehrkommando 3.500 3.500 3.471,562 169205 8800 Pensionssicherungsbeitrag 3.500 3.500 3.471,56 31 B24

2 17 Katastrophendienst 0 0 0,002 170 Allgemeine Angelegenheiten 0 0 0,00

2 17010 Katastrophenschutz 0 0 0,002 170105 8501 Zahlungen vom Bund 0 0 0,00 49 F192 170105 8820 Spenden 0 0 0,00 49 F19

Page 56: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 18.970.500 18.769.500 19.549.172,69

1 11 Öffentliche Ordnung 45.300 45.300 3.389,281 119 Sonstige Einrichtungen und

Maßnahmen 45.300 45.300 3.389,28

1 11910 Verwaltungspolizei 45.300 45.300 3.389,281 119102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 32 F191 119105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 32 F19

1 119109 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

30.000 30.000 0,00 G 32 F19

1 119109 6440 001 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

15.300 15.300 1.244,78 F 43 F19

1 119109 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 32 F19

1 119109 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 43 F19

1 119109 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 32 F19

1 119109 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 2.144,50 43 F19

1 16 Feuerwehrwesen 9.944.600 10.142.100 9.947.869,041 164 Förderung der Brandbekämpfung und

Brandverhütung 9.900.000 10.098.000 9.904.474,08

1 16400 Leistungen gemäß Oö. Feuerpolizei- und Oö.Feuerwehrgesetz

9.900.000 10.098.000 9.904.474,08

1 164004 7330 001 Beiträge an den Oö. Brandverhütungsfonds 1.900.000 1.938.000 1.900.858,65 F101 21 A161 164004 7330 002 Beiträge an den Oö. Feuerwehrfonds 8.000.000 8.160.000 8.003.615,43 F102 21 A16

1 169 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

44.600 44.100 43.394,96

1 16920 Landes-Feuerwehrkommando 44.600 44.100 43.394,961 169208 7600 Landes-Feuerwehrkommando, Ruhebezüge 44.600 44.100 43.394,96 31 B24

1 17 Katastrophendienst 8.747.600 8.349.100 9.390.914,371 170 Allgemeine Angelegenheiten 1.960.800 1.662.300 2.498.906,56

1 17010 Katastrophenschutz 1.960.800 1.662.300 2.498.906,561 170102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 5.000 5.000 0,00 F 49 F191 170104 7330 Beiträge an den Oö. Feuerwehrfonds zum

laufenden Aufwand 920.000 920.000 936.000,00 49 F19

1 170104 7520 Kollektivunfallversicherung für Mitglieder derLawinenwarnkommissionen

5.800 5.800 5.625,26 49 F19

1 170104 7520 001 Beitr. zur ASVG-Zusatzversicherung f. Mitgl. d.Oö. Feuerwehrverbandes und der Hilfsorg. desKat.schutzes

213.000 212.000 210.910,64 49 F19

1 170105 7340 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts 417.000 417.500 16.900,00 G 49 F191 170105 7351 Beiträge an den Bund 0 0 5.013,40 49 F191 170105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 343.442,32 G 49 F191 170105 7390 Investitionsbeiträge an sonstige Träger

öffentlichen Rechts 300.000 0 840.902,58 G 49 F19

1 170105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 40.415,53 49 F19

1 170105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 49 F191 170105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 53.400,00 49 F19

Page 57: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 179 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 17900 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,002 179005 8129 700 Sturmwarnanlagen, Ersätze von Gemeinden 0 0 0,00 21 J67

2 18 Landesverteidigung 0 0 0,002 180 Zivilschutz 0 0 0,00

2 18010 Amtliche Zivilschutzmaßnahmen 0 0 0,00

2 18020 Oberösterreichischer Zivilschutzverband 0 0 0,00

Page 58: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 170108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen im Rahmendes Katastrophenschutzes auf Bezirks- undLandesebene

0 0 0,00 F 49 F19

1 170108 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonUnternehmen gem. Par. 9 Oö. KatSchG

100.000 102.000 0,00 F105 49 F19

1 170109 4030 Handelswaren 0 0 5.436,00 49 F191 170109 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 31.660,83 G 49 F19

1 170109 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 9.200,00 49 F19

1 179 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

6.786.800 6.686.800 6.892.007,81

1 17900 Sonstige Maßnahmen 6.786.800 6.686.800 6.892.007,811 179001 4090 Sturmwarnanlagen, Geringwertige Ersatzteile 1.500 500 0,00 106 21 J671 179001 4590 Sturmwarnanlagen, Sonstige Verbrauchsgüter 2.000 1.000 16,81 106 21 J671 179001 6180 Sturmwarnanlagen, Instandhaltung sonstiger

Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.500 3.400 2.975,57 106 21 J67

1 179001 6300 Sturmwarnanlagen, Leistungen der Post 0 100 0,00 106 21 J671 179003 0420 Sturmwarnanlagen, sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 106 21 J671 179008 7380 001 Investitionsbeitrag an den Oö. Feuerwehrfonds

zur Anschaffung von Einsatzgeräten derFeuerwehren

6.200.000 6.100.000 6.307.229,00 M103 49 F19

1 179008 7380 002 Investitionsbeiträge an den Oö. Feuerwehrfondsfür das Warn- und Alarmsystem

581.800 581.800 581.786,43 M104 49 F19

1 18 Landesverteidigung 233.000 233.000 207.000,001 180 Zivilschutz 233.000 233.000 207.000,00

1 18010 Amtliche Zivilschutzmaßnahmen 3.000 3.000 0,001 180109 4030 Handelswaren 3.000 3.000 0,00 49 F19

1 18020 Oberösterreichischer Zivilschutzverband 230.000 230.000 207.000,001 180205 7670 001 Sonstige Beiträge zum laufenden Aufwand 230.000 230.000 207.000,00 49 F19

Page 59: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 2 Unterricht, Erziehung, Sport undWissenschaft

1.028.841.700 1.014.073.200 990.655.254,56

2 20 Gesonderte Verwaltung 288.206.700 276.071.100 259.211.703,882 205 Schulaufsicht 26.100 26.000 25.734,12

2 20510 Präsident/innen des Landesschulrates,Vorsitzende der BSR der Statutarstädte,Bezüge und Allgemeines

6.900 6.900 6.854,40

2 205105 8129 Beitrag für die Benützung des Dienstwagens 6.900 6.900 6.854,40 31 B24

2 20511 Präsident/innen des Landesschulrates,Vorsitzende der BSR der Statutarstädte,Ruhe-/Versorg.bezüge

19.200 19.100 18.879,72

2 205115 8800 Pensionssicherungsbeitrag 19.200 19.100 18.879,72 31 B24

2 20520 Kollegien des Landesschulrates und derBezirksschulräte

0 0 0,00

2 20530 Amt des Landesschulrates 0 0 0,00

2 20540 Schulaufsichtsdienst 0 0 0,00

2 20550 Pädagogisch-psychologischer Dienst 0 0 0,00

2 206 Qualifikations- undDisziplinarkommissionen derLandeslehrer/innen

300 300 0,00

2 20600 Qualifikations- undDisziplinarkommissionen derLandeslehrer/innen

300 300 0,00

2 206005 8180 Kostenersätze gemäß § 86 Abs. 2 LDG 1984 300 300 0,00 47 E14

2 207 Personalvertretung derLandeslehrer/innen

0 0 0,00

2 20700 Personalvertretung der Landeslehrer/innen 0 0 0,00

2 208 Pensionen der Landeslehrer/innen 288.180.300 276.044.800 259.185.969,76

2 20810 Allgemeinbildende und berufsbildendePflichtschulen

283.950.900 272.280.200 255.357.747,24

Page 60: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 2 Unterricht, Erziehung, Sport undWissenschaft

1.353.844.900 1.328.046.300 1.292.321.517,90

1 20 Gesonderte Verwaltung 288.840.100 276.970.800 255.697.609,951 205 Schulaufsicht 698.200 696.500 669.089,36

1 20510 Präsident/innen des Landesschulrates,Vorsitzende der BSR der Statutarstädte,Bezüge und Allgemeines

310.300 310.300 290.870,66

1 205108 7295 001 Aktivbezüge (Landesschulrat) 249.800 249.800 246.758,40 31 B241 205108 7295 002 Reisegebühren 11.000 11.000 2.245,00 31 B241 205108 7295 003 Ersatz der Aufwendungen 6.000 6.000 5.695,28 31 B241 205108 7310 Beiträge an Sozialversicherungsträger 6.700 6.700 5.849,74 31 B241 205108 7310 001 Pensionskassenbeitrag 0 0 0,00 31 B241 205108 7310 002 Laufende Transferzahlungen an

Sozialversicherungsträger 31.300 31.300 25.292,68 31 B24

1 205109 7231 Verfügungsmittel 5.500 5.500 5.029,56 47 E14

1 20511 Präsident/innen des Landesschulrates,Vorsitzende der BSR der Statutarstädte,Ruhe-/Versorg.bezüge

213.300 211.600 208.143,02

1 205118 7601 Ruhebezüge 159.100 157.700 155.337,80 31 B241 205118 7603 Versorgungsbezüge 46.700 46.200 45.436,28 31 B241 205118 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 7.500 7.700 7.368,94 31 B24

1 20520 Kollegien des Landesschulrates und derBezirksschulräte

9.800 9.800 9.932,58

1 205208 7296 Entschädigungen und Reisekosten 9.800 9.800 9.932,58 47 E14

1 20530 Amt des Landesschulrates 42.300 44.000 41.538,601 205304 7297 Zuwendungen an Bedienstete 42.300 44.000 41.538,60 47 E14

1 20540 Schulaufsichtsdienst 113.300 111.600 109.884,501 205404 7297 Entschädigungen für Schulinspektor/innen 113.300 111.600 109.884,50 47 E14

1 20550 Pädagogisch-psychologischer Dienst 9.200 9.200 8.720,001 205504 7297 Leiter/innenzulage 9.200 9.200 8.720,00 47 E14

1 206 Qualifikations- undDisziplinarkommissionen derLandeslehrer/innen

5.800 5.800 4.916,00

1 20600 Qualifikations- undDisziplinarkommissionen derLandeslehrer/innen

5.800 5.800 4.916,00

1 206004 7297 Übrige Ausgaben 800 800 0,00 47 E141 206008 7296 Entschädigungen und Reisekosten 5.000 5.000 4.916,00 47 E14

1 207 Personalvertretung derLandeslehrer/innen

95.700 95.700 101.710,90

1 20700 Personalvertretung der Landeslehrer/innen 95.700 95.700 101.710,901 207004 7296 001 Reisekosten-Bauschvergütung 52.000 52.000 50.478,12 A 47 E141 207004 7296 002 Reisegebühren 16.000 16.000 22.685,30 A 47 E141 207008 7280 Saalmiete 1.100 1.100 0,00 47 E141 207008 7297 001 Zuteilungsgebühren 23.900 23.900 26.207,48 47 E141 207008 7297 002 Übrige Ausgaben 2.700 2.700 2.340,00 47 E14

1 208 Pensionen der Landeslehrer/innen 288.040.400 276.169.300 254.920.742,85

1 20810 Allgemeinbildende und berufsbildendePflichtschulen

284.010.900 272.369.200 251.092.458,13

Page 61: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 208100 8280 Rückersätze von Ausgaben 7.100 7.100 8.540,57 47 E142 208100 8500 500 Kostenersatz vom Bund 213.092.800 199.977.700 185.637.553,46 47 E14

2 208100 8501 500 Überweisungsbeträge vom Bund 40.000 40.000 0,00 47 E142 208100 8503 600 Überweisungsbeträge von Ländern 100.000 60.000 130.307,32 47 E142 208100 8510 Überweisungsbeträge von

Sozialversicherungsträgern 3.000.000 3.000.000 4.700.410,32 47 E14

2 208100 8800 Beitrag gem. § 13a Pensionsgesetz 8.513.200 8.160.900 7.346.434,77 47 E142 208100 8800 900 Pensionsbeiträge 0 0 0,00 47 E142 208100 8800 901 Pensionsbeiträge 58.597.800 60.434.500 55.601.093,08 47 E142 208100 8800 902 Pensionsbeiträge 600.000 600.000 1.933.407,72 47 E14

2 20820 Allgemeinbildende und berufsbildendePflichtschulen, Vorschüsse

6.500 6.500 17.175,40

2 208208 2565 Pensionsvorschüsse, Rückzahlungen 6.500 6.500 17.175,40 47 E14

2 20850 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen

4.222.900 3.758.100 3.811.047,12

2 208500 8500 500 Kostenersatz vom Bund 3.540.700 3.067.600 3.091.180,86 31 B24

2 208500 8510 Überweisungsbeträge vonSozialversicherungsträgern

27.000 100 0,00 31 B24

2 208500 8800 Beitrag gem. § 13a Pensionsgesetz 111.000 111.000 111.023,68 31 B242 208500 8800 901 Pensionsbeiträge 544.100 579.300 575.768,08 31 B24

2 208500 8800 902 Besondere Pensionsbeiträge 100 100 33.074,50 31 B24

2 20860 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Vorschüsse

0 0 0,00

2 209 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 20930 Härteausgleiche 0 0 0,00

2 21 Allgemeinbildender Unterricht 633.536.600 632.105.900 621.851.580,212 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen,

gemeinsame Kosten630.996.600 629.718.100 619.208.596,65

2 21010 Aktivitätsbezüge 620.114.200 627.578.100 616.912.059,502 210100 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von zur

Gänze zugeteilten Bediensteten 288.800 348.500 361.994,37 47 E14

2 210100 8270 002 Kostenersätze für die Überlassung von teilweisezugeteilten Bediensteten

217.600 450.500 395.695,64 47 E14

2 210100 8270 500 Kostenersätze vom Bund für die Überlassungvon Bediensteten

3.286.300 2.472.600 793.222,01 47 E14

2 210100 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,pragm. Lehrer/innen

70.000 70.000 61.556,93 47 E14

2 210100 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Lehrer/innen

60.000 60.000 53.021,26 47 E14

2 210100 8500 500 Kostenersatz vom Bund 616.187.500 624.172.500 615.221.093,87 47 E142 210101 8810 Geldstrafen und Geldbußen gemäß § 96 Abs. 3

LDG 1984 4.000 4.000 25.475,42 Z201 47 E14

2 21011 Aufwendungen für den Freizeitbereich anganztägigen Schulformen gemäß § 48 POG1992

9.942.400 1.200.000 1.479.857,61

2 210110 8280 700 Rückersätze von Ausgaben 1.600.000 1.200.000 1.479.857,61 47 E14

Page 62: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 208108 7220 Rückersätze von Einnahmen 3.000 3.000 0,00 47 E141 208108 7280 500 Elektronisches Pensionskonto, Zahlungen an

den Bund 60.000 89.000 49.173,38 47 E14

1 208108 7301 500 Überweisungsbeträge an den Bund 150.000 220.000 77.375,78 47 E141 208108 7303 600 Überweisungsbeträge an Länder 100.000 120.000 41.158,71 47 E141 208108 7310 Überweisungsbeträge an

Sozialversicherungsträger 220.000 220.000 156.459,42 47 E14

1 208108 7600 Ruhebezüge 251.139.000 239.740.200 220.421.709,75 47 E141 208108 7602 Versorgungsbezüge 23.484.400 23.519.900 22.386.100,44 47 E141 208108 7604 A.o. Versorgungsbezüge 0 0 1.377,67 47 E141 208108 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 25.000 25.000 13.980,00 47 E14

1 208108 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 8.829.500 8.432.100 7.945.122,98 47 E14

1 20820 Allgemeinbildende und berufsbildendePflichtschulen, Vorschüsse

20.000 20.000 31.500,00

1 208209 2565 Pensionsvorschüsse 20.000 20.000 31.500,00 47 E14

1 20850 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen

3.990.500 3.758.100 3.796.784,72

1 208508 7310 Überweisungsbeträge anSozialversicherungsträger

100 100 0,00 31 B24

1 208508 7600 Ruhebezüge 3.242.700 2.957.700 3.107.008,33 G 31 B24

1 208508 7602 Versorgungsbezüge 576.100 621.800 536.511,44 31 B241 208508 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 10.000 10.000 4.088,80 31 B24

1 208508 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 161.600 168.500 149.176,15 31 B24

1 20860 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Vorschüsse

19.000 22.000 0,00

1 208609 2565 Pensionsvorschüsse 19.000 22.000 0,00 31 B24

1 209 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 3.500 1.150,84

1 20930 Härteausgleiche 0 3.500 1.150,841 209304 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 47 E141 209304 7604 A.o. Versorgungsbezüge 0 3.500 1.150,84 47 E14

1 21 Allgemeinbildender Unterricht 655.019.300 653.111.800 638.128.202,431 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen,

gemeinsame Kosten650.923.400 649.130.200 634.286.849,87

1 21010 Aktivitätsbezüge 620.114.200 627.578.100 616.916.156,211 210100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 619.560.200 627.054.100 616.436.360,67 V 47 E14

1 210104 7690 Beihilfen gemäß § 96 Abs. 3 LDG 1984 4.000 4.000 0,00 M201 47 E14

1 210108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

550.000 520.000 479.795,54 47 E14

1 21011 Aufwendungen für den Freizeitbereich anganztägigen Schulformen gemäß § 48 POG1992

9.942.400 1.200.000 1.478.373,66

1 210114 7305 Beiträge aus Bundesmitteln für diePersonalkosten

6.343.300 0 0,00 N236 47 E14

Page 63: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 210111 8501 Beiträge vom Bund für ganztägige Schulformen 8.342.400 0 0,00 Z236 47 E14

2 21020 Vorschüsse 940.000 940.000 816.679,542 210208 2560 Bezugsvorschüsse, Rückzahlungen 940.000 940.000 816.679,54 47 E14

2 21030 Errichtung und Erweiterung vonallgemeinbildenden Pflichtschulen

0 0 0,00

2 213 Sonderschulen 2.540.000 2.387.800 2.642.983,56

2 21300 Landes-Sonderschulen 2.540.000 2.387.800 2.642.983,562 213005 8060 Veräußerung von Altmaterial 100 100 0,00 47 C602 213005 8117 Benützungsgebühren 14.000 12.000 14.916,50 47 C602 213005 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 1.000 1.000 544,02 47 C60

2 213005 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 100 100 21,62 47 C602 213005 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 47 C602 213005 8503 600 Laufende Schulerhaltungsbeiträge von anderen

Bundesländern 58.200 62.500 44.958,67 47 C60

2 213005 8505 Laufende Schulerhaltungsbeiträge vonGemeinden

2.466.600 2.312.100 2.582.542,75 47 C60

2 215 Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0,00

Page 64: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 210114 7355 Beiträge aus Bundesmitteln für Investitionen 1.999.100 0 0,00 N236 47 E141 210118 7297 Übrige Ausgaben 1.600.000 1.200.000 1.478.373,66 47 E14

1 21020 Vorschüsse 700.000 700.000 630.000,001 210209 2560 Allgemeine Bezugsvorschüsse 700.000 700.000 630.000,00 47 E14

1 21030 Errichtung und Erweiterung vonallgemeinbildenden Pflichtschulen

20.166.800 19.652.100 15.262.320,00

1 210305 7305 Beiträge an Gemeinden für Leasingraten 1.080.100 1.080.100 0,00 G202 47 E141 210305 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 10.000 10.000 10.000,00 G202 47 E14

1 210305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 16.595.700 16.595.700 13.512.320,00 G202 47 E141 210305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 2.481.000 1.966.300 1.740.000,00 47 E14

1 213 Sonderschulen 3.192.900 3.031.600 2.990.152,56

1 21300 Landes-Sonderschulen 3.192.900 3.031.600 2.990.152,561 213000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 20.400 20.400 12.421,93 V 31 C601 213002 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 37.800 37.800 54.746,30 210 47 C601 213002 0632 Herstellung von Gebäuden, Landes-Lehranstalt

für Hör- und Sehbildung, Schulneubau 0 0 0,00 210 47 C60

1 213002 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 4.800 22.200 0,00 210 47 C601 213008 4000 Bagatellgüter 59.200 59.600 32.947,27 210 47 C601 213008 4090 Geringwertige Ersatzteile 2.600 2.400 890,62 210 47 C60

1 213008 4520 Treibstoffe 100 800 766,91 210 47 C60

1 213008 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 3.800 4.000 1.805,93 210 47 C601 213008 4570 Druckwerke und Drucksorten 15.800 16.300 10.060,44 210 47 C601 213008 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 36.700 37.300 48.800,64 210 47 C601 213008 6000 Energiebezüge 70.000 70.000 58.279,92 210 47 C601 213008 6110 Instandhaltung von Straßenbauten 0 0 0,00 210 47 C601 213008 6140 Instandhaltung von angemieteten

Räumlichkeiten 35.000 35.000 20.466,74 210 47 C60

1 213008 6160 Instandhaltung von Maschinen undmaschinellen Anlagen

2.900 2.500 66,29 210 47 C60

1 213008 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen(Beförderungsmitteln)

2.100 2.100 992,24 210 47 C60

1 213008 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 12.600 11.400 9.496,59 210 47 C601 213008 6210 Sonstige Transporte 2.500 1.800 2.056,38 210 47 C601 213008 6300 Leistungen der Post 13.700 13.400 10.322,92 210 47 C601 213008 6570 Geldverkehrsspesen 1.600 1.400 899,94 210 47 C601 213008 6700 Versicherungen 8.500 1.000 8.249,77 210 47 C601 213008 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 1.893.700 1.893.600 2.017.373,90 210 47 C601 213008 7020 001 Mietzinsvorauszahlungen und Annuitäten 416.000 416.000 381.747,61 210 47 C601 213008 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 20.000 24.000 14.354,05 210 47 C601 213008 7100 002 Kapitalertragsteuer 100 400 5,39 210 47 C601 213008 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 24.200 11.400 2.905,00 210 47 C60

1 213008 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen, Schulassistenz

197.000 35.700 0,00 210 47 C60

1 213008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

218.600 216.000 212.930,15 210 47 C60

1 213008 7290 001 Vergütung an 2/230014/8260/018 0 2.600 2.600,00 B 47 C601 213008 7292 001 Entgelte für EDV-Leistungen 26.000 26.300 25.986,72 210 47 C601 213008 7297 Übrige Ausgaben 27.200 26.200 28.631,75 210 47 C601 213008 7303 600 Laufende Schulerhaltungsbeiträge an andere

Bundesländer 40.000 40.000 30.347,16 210 47 C60

1 215 Allgemeinbildende höhere Schulen 903.000 950.000 851.200,00

Page 65: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 21530 Errichtung und Erweiterung 0 0 0,00

2 22 Berufsbildender Unterricht; Anstaltender Lehrer/innen- undErzieher/innenbildung

79.306.700 81.369.300 85.563.991,08

2 220 Berufsbildende Pflichtschulen 62.048.500 64.165.200 66.477.138,76

2 22010 Aktivitätsbezüge 39.137.700 38.155.100 35.351.660,472 220100 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von zur

Gänze zugeteilten Bediensteten 0 0 0,00 47 E14

2 220100 8270 002 Kostenersätze für die Überlassung von teilweisezugeteilten Bediensteten

121.900 141.200 135.394,04 47 E14

2 220100 8270 500 Kostenersätze vom Bund für die Überlassungvon Bediensteten

955.200 862.800 83.365,83 47 E14

2 220100 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,pragm. Lehrer/innen

2.000 5.000 0,00 47 E14

2 220100 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Lehrer/innen

2.000 4.000 537,60 47 E14

2 220100 8280 500 Rückersätze von Ausgaben durch den Bundgemäß HGG

1.000 1.000 135,04 47 E14

2 220100 8500 500 Kostenersatz vom Bund 35.143.300 34.145.900 31.406.126,74 47 E142 220100 8890 300 Rückersätze von Leistungen für Personal aus

dem ESF 0 0 0,00 47 E14

2 220101 8810 Geldstrafen und Geldbußen gemäß § 96 Abs. 3LDG 1984

1.000 1.000 0,00 Z203 47 E14

2 220104 8260 002 Vergütung von 1/220418/7290/001 199.700 199.700 253.331,98 47 E142 220104 8260 003 Vergütung von 1/220428/7290/001 202.800 275.400 347.098,75 47 E142 220104 8260 004 Vergütung von 1/220438/7290/001 183.300 180.600 235.939,84 47 E142 220104 8260 005 Vergütung von 1/220448/7290/001 210.200 208.100 271.873,72 47 E142 220104 8260 006 Vergütung von 1/220458/7290/001 0 0 0,00 47 E142 220104 8260 007 Vergütung von 1/220468/7290/001 202.700 197.000 217.950,15 47 E142 220104 8260 008 Vergütung von 1/220478/7290/001 224.100 218.400 283.219,66 47 E142 220104 8260 009 Vergütung von 1/220488/7290/001 209.100 209.100 222.036,55 47 E142 220104 8260 010 Vergütung von 1/220498/7290/001 312.300 312.300 384.536,18 47 E142 220104 8260 011 Vergütung von 1/220508/7290/001 233.300 233.300 291.206,47 47 E142 220104 8260 012 Vergütung von 1/220518/7290/001 178.100 169.400 216.287,59 47 E142 220104 8260 013 Vergütung von 1/220528/7290/001 284.400 308.000 389.144,68 47 E142 220104 8260 014 Vergütung von 1/220618/7290/002 84.300 84.300 88.716,42 47 E142 220104 8260 015 Vergütung von 1/220728/7290/004 65.200 65.600 85.459,85 47 E142 220104 8260 016 Vergütung von 1/220628/7290/002 5.100 5.100 3.773,58 47 E142 220104 8260 017 Vergütung von 1/220638/7290/003 3.500 4.000 3.496,94 47 E142 220104 8260 018 Vergütung von 1/220648/7290/002 0 0 0,00 47 E142 220104 8260 019 Vergütung von 1/220658/7290/003 236.400 254.900 334.920,14 47 E142 220104 8260 020 Vergütung von 1/220668/7290/004 16.700 9.700 6.937,30 47 E142 220104 8260 022 Vergütung von 1/220688/7290/003 0 4.000 6.731,12 47 E142 220104 8260 023 Vergütung von 1/220698/7290/003 3.400 3.400 11.281,73 47 E142 220104 8260 024 Vergütung von 1/220708/7290/004 12.400 3.200 3.327,07 47 E142 220104 8260 025 Vergütung von 1/220718/7290/003 15.000 15.500 13.776,89 47 E142 220104 8260 026 Vergütung von 1/220738/7290/003 0 0 0,00 47 E142 220104 8260 027 Vergütung von 1/220758/7290/003 4.500 8.800 2.278,53 47 E142 220104 8260 028 Vergütung von 1/220768/7290/002 11.500 11.500 34.991,03 47 E142 220104 8260 029 Vergütung von 1/220778/7290/002 1.000 1.000 2.659,26 47 E142 220104 8260 030 Vergütung von 1/220788/7290/002 12.300 11.900 15.125,79 47 E14

2 22020 Vorschüsse 94.000 94.000 121.468,922 220208 2560 Bezugsvorschüsse, Rückzahlungen 94.000 94.000 121.468,92 47 E14

Page 66: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 21530 Errichtung und Erweiterung 903.000 950.000 851.200,001 215305 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 0 0 0,00 47 E141 215305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 150.000 135.000 180.000,00 47 E141 215305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 753.000 815.000 671.200,00 G 47 E14

1 22 Berufsbildender Unterricht; Anstaltender Lehrer/innen- undErzieher/innenbildung

140.183.500 137.135.800 135.466.619,63

1 220 Berufsbildende Pflichtschulen 103.187.600 100.882.700 97.167.394,59

1 22010 Aktivitätsbezüge 74.280.000 72.300.000 66.876.482,571 220100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 74.243.000 72.263.000 66.845.174,83 V 47 E14

1 220104 7690 Beihilfen gemäß § 96 Abs. 3 LDG 1984 1.000 1.000 0,00 M203 47 E14

1 220108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

36.000 36.000 31.307,74 47 E14

1 22020 Vorschüsse 109.000 109.000 73.275,001 220209 2560 Allgemeine Bezugsvorschüsse 109.000 109.000 73.275,00 47 E14

Page 67: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 22041 Berufsschule Freistadt, Untervoranschlagmit Nebenkasse

642.500 629.500 937.336,88

2 220414 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

6.000 6.000 6.154,74 47 CHD

2 220415 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 636.500 623.500 931.182,14 47 CHD

2 22042 Berufsschule Gmunden 1, Untervoranschlagmit Nebenkasse

734.300 730.600 1.038.620,74

2 220424 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

13.000 10.000 10.000,00 47 CHE

2 220425 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 721.300 720.600 1.028.620,74 47 CHE

2 22043 Berufsschule Kremsmünster,Untervoranschlag mit Nebenkasse

593.200 589.700 756.964,42

2 220434 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

1.400 1.400 1.510,32 47 CHG

2 220435 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 591.800 588.300 755.454,10 47 CHG

2 22044 Berufsschule Linz 8, Untervoranschlag mitNebenkasse

646.000 634.300 977.103,08

2 220444 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

80.500 73.700 73.700,00 47 CHQ

2 220445 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 565.500 560.600 903.403,08 47 CHQ

2 22045 Berufsschulinternat Linz, Untervoranschlagmit Nebenkasse

0 0 0,00

2 220454 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 0 0,00 47 CJE

2 220455 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 47 CJE

2 22046 Berufsschule Mattighofen, Untervoranschlagmit Nebenkasse

596.400 595.800 653.846,54

2 220464 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

100 100 9,30 47 CHT

2 220465 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 596.300 595.700 653.837,24 47 CHT

2 22047 Berufsschule Ried, Untervoranschlag mitNebenkasse

730.900 730.500 793.947,57

2 220474 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

7.700 7.700 7.004,76 47 CHV

2 220475 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 723.200 722.800 786.942,81 47 CHV

2 22048 Berufsschule Rohrbach, Untervoranschlagmit Nebenkasse

595.800 592.500 687.810,77

2 220484 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

2.400 2.400 2.109,24 47 CHW

2 220485 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 593.400 590.100 685.701,53 47 CHW

2 22049 Berufsschule Steyr 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

826.600 825.600 1.264.120,54

2 220494 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

31.100 31.100 31.000,00 47 CHY

2 220495 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 795.500 794.500 1.233.120,54 47 CHY

2 22050 Berufsschule Wels 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

912.400 916.600 1.066.583,85

Page 68: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 22041 Berufsschule Freistadt, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.411.400 1.399.900 1.586.297,59

1 220410 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 774.200 763.500 793.778,33 V 31 CHD

1 220412 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 40.100 39.300 48.027,17 47 CHD1 220418 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 597.100 597.100 744.492,09 47 CHD

1 22042 Berufsschule Gmunden 1, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.963.500 1.798.300 1.958.000,92

1 220420 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 941.200 918.100 905.306,48 V 31 CHE

1 220422 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 201.900 55.800 57.525,49 47 CHE1 220428 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 820.400 824.400 995.168,95 47 CHE

1 22043 Berufsschule Kremsmünster,Untervoranschlag mit Nebenkasse

1.942.700 1.518.000 1.634.289,33

1 220430 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 843.300 819.200 792.094,23 V 31 CHG

1 220432 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 80.200 51.800 42.440,22 47 CHG1 220438 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.019.200 647.000 799.754,88 47 CHG

1 22044 Berufsschule Linz 8, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.773.400 1.796.000 2.056.148,43

1 220440 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.010.400 1.041.000 1.053.324,51 V 31 CHQ

1 220442 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 40.800 32.800 65.902,77 47 CHQ1 220448 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 722.200 722.200 936.921,15 47 CHQ

1 22045 Berufsschulinternat Linz, Untervoranschlagmit Nebenkasse

0 0 439,31

1 220450 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 0,00 V 31 CJE

1 220452 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 0 0,00 47 CJE1 220458 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 0 439,31 47 CJE

1 22046 Berufsschule Mattighofen, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.357.200 1.270.200 1.306.590,68

1 220460 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 627.200 627.400 631.009,88 V 31 CHT

1 220462 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 152.500 65.300 45.643,67 47 CHT1 220468 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 577.500 577.500 629.937,13 47 CHT

1 22047 Berufsschule Ried, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.668.100 1.631.900 1.677.112,43

1 220470 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 913.600 887.600 872.301,51 V 31 CHV

1 220472 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 65.100 54.900 86.692,73 47 CHV1 220478 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 689.400 689.400 718.118,19 47 CHV

1 22048 Berufsschule Rohrbach, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.349.800 1.338.200 1.390.916,22

1 220480 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 724.000 720.300 731.864,60 V 31 CHW

1 220482 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 51.600 43.700 53.544,01 47 CHW1 220488 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 574.200 574.200 605.507,61 47 CHW

1 22049 Berufsschule Steyr 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.913.700 1.967.500 2.400.311,66

1 220490 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 943.600 997.400 1.011.945,41 V 31 CHY

1 220492 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 50.000 50.000 68.527,65 47 CHY1 220498 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 920.100 920.100 1.319.838,60 47 CHY

1 22050 Berufsschule Wels 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.944.300 1.820.800 2.056.382,61

Page 69: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 220504 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

131.300 134.500 131.254,16 47 CJB

2 220505 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 781.100 782.100 935.329,69 47 CJB

2 22051 Berufsschule Schärding, Untervoranschlagmit Nebenkasse

519.300 624.200 721.682,03

2 220515 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 519.300 624.200 721.682,03 47 CHX

2 22052 Berufsschule Altmünster, Untervoranschlagmit Nebenkasse

956.800 956.500 1.094.819,10

2 220525 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 956.800 956.500 1.094.819,10 47 CHA

2 22061 Berufsschule Attnang, Untervoranschlag mitNebenkasse

145.700 144.100 207.350,74

2 220615 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 145.700 144.100 207.350,74 47 CHB

2 22062 Berufsschule Braunau, Untervoranschlagmit Nebenkasse

13.600 13.100 18.424,56

2 220625 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 13.600 13.100 18.424,56 47 CHC

2 22063 Berufsschule Gmunden 2, Untervoranschlagmit Nebenkasse

11.500 11.700 17.720,97

2 220635 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 11.500 11.700 17.720,97 47 CHF

2 22064 Berufsschule Linz 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

62.000 60.400 78.588,24

2 220645 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 62.000 60.400 78.588,24 47 CHH

2 22065 Berufsschule Linz 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

772.600 771.200 978.727,78

2 220654 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

122.000 122.000 122.000,00 47 CHJ

2 220655 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 650.600 649.200 856.727,78 47 CHJ

2 22066 Berufsschule Linz 3, Untervoranschlag mitNebenkasse

18.400 18.400 67.616,21

2 220665 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 18.400 18.400 67.616,21 47 CHK

2 22068 Berufsschule Linz 5, Untervoranschlag mitNebenkasse

40.800 40.600 83.302,86

2 220685 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 40.800 40.600 83.302,86 47 CHM

2 22069 Berufsschule Linz 6, Untervoranschlag mitNebenkasse

15.500 15.400 28.519,16

2 220695 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 15.500 15.400 28.519,16 47 CHN

Page 70: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 220500 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 780.500 781.400 787.494,59 V 31 CJB

1 220502 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 198.100 73.700 92.836,77 47 CJB1 220508 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 965.700 965.700 1.176.051,25 47 CJB

1 22051 Berufsschule Schärding, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.392.700 1.344.300 1.426.895,01

1 220510 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 767.800 741.800 736.248,64 V 31 CHX1 220512 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 50.700 28.300 96.447,29 47 CHX1 220518 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 574.200 574.200 594.199,08 47 CHX

1 22052 Berufsschule Altmünster, Untervoranschlagmit Nebenkasse

2.137.300 2.190.900 2.326.093,91

1 220520 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.175.000 1.207.300 1.140.195,53 V 31 CHA1 220522 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 20.100 41.400 52.677,78 47 CHA1 220528 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 942.200 942.200 1.133.220,60 47 CHA

1 22061 Berufsschule Attnang, Untervoranschlag mitNebenkasse

848.800 876.200 927.933,88

1 220610 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 356.200 364.500 335.677,06 V 31 CHB1 220612 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 24.700 43.800 47.089,34 47 CHB1 220618 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 467.900 467.900 545.167,48 47 CHB

1 22062 Berufsschule Braunau, Untervoranschlagmit Nebenkasse

272.700 279.200 265.344,23

1 220620 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 190.400 193.800 193.326,88 V 31 CHC1 220622 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 7.000 10.100 3.378,60 47 CHC1 220628 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 75.300 75.300 68.638,75 47 CHC

1 22063 Berufsschule Gmunden 2, Untervoranschlagmit Nebenkasse

232.200 251.200 226.203,61

1 220630 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 116.800 136.500 115.291,28 V 31 CHF1 220632 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 32.200 31.500 32.860,80 47 CHF1 220638 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 83.200 83.200 78.051,53 47 CHF

1 22064 Berufsschule Linz 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

576.700 576.700 560.608,04

1 220640 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 290.900 290.800 308.084,73 V 31 CHH1 220642 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 58.700 58.400 37.633,32 47 CHH1 220648 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 227.100 227.500 214.889,99 47 CHH

1 22065 Berufsschule Linz 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.908.500 1.993.200 2.053.623,32

1 220650 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.038.500 1.093.500 1.064.582,30 V 31 CHJ

1 220652 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 46.800 76.500 76.050,69 47 CHJ1 220658 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 823.200 823.200 912.990,33 47 CHJ

1 22066 Berufsschule Linz 3, Untervoranschlag mitNebenkasse

784.900 785.700 778.975,54

1 220660 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 443.800 456.300 458.242,06 V 31 CHK1 220662 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 83.400 71.700 78.119,17 47 CHK1 220668 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 257.700 257.700 242.614,31 47 CHK

1 22068 Berufsschule Linz 5, Untervoranschlag mitNebenkasse

566.000 554.300 615.663,52

1 220680 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 373.500 369.100 392.941,64 V 31 CHM1 220682 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 53.500 46.200 78.772,65 47 CHM1 220688 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 139.000 139.000 143.949,23 47 CHM

1 22069 Berufsschule Linz 6, Untervoranschlag mitNebenkasse

363.500 366.900 388.609,99

1 220690 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 104.400 92.700 101.738,67 V 31 CHN

Page 71: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 22070 Berufsschule Linz 7, Untervoranschlag mitNebenkasse

202.200 202.200 216.968,34

2 220704 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

182.000 182.000 182.000,00 47 CHP

2 220705 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 20.200 20.200 34.968,34 47 CHP

2 22071 Berufsschule Linz 9, Untervoranschlag mitNebenkasse

41.400 38.400 78.350,47

2 220715 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 41.400 38.400 78.350,47 47 CHR

2 22072 Berufsschule Linz 10, Untervoranschlag mitNebenkasse

86.500 85.700 121.005,16

2 220725 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 86.500 85.700 121.005,16 47 CHS

2 22075 Berufsschule Steyr 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

7.000 11.600 14.322,04

2 220755 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 7.000 11.600 14.322,04 47 CHZ

2 22076 Berufsschule Vöcklabruck,Untervoranschlag mit Nebenkasse

24.700 24.600 31.028,91

2 220765 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 24.700 24.600 31.028,91 47 CJA

2 22077 Berufsschule Wels 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

13.200 15.800 35.020,22

2 220775 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 13.200 15.800 35.020,22 47 CJC

2 22078 Berufsschule Wels 3, Untervoranschlag mitNebenkasse

93.400 94.900 98.353,75

2 220784 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

76.000 76.000 76.000,00 47 CJD

2 220785 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 17.400 18.900 22.353,75 47 CJD

2 22090 Berufsbildende Pflichtschulen, Investitionenund sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 22091 Schulerhaltungsbeiträge 13.514.100 16.542.200 18.935.874,442 220915 8299 Schulerhaltungsbeiträge von Dritten 6.200 6.200 8.988,80 47 C60

2 220915 8503 600 Beiträge von anderen Bundesländern zumlaufenden Aufwand

320.000 320.000 566.083,40 47 C60

2 220915 8505 Beiträge von Gemeinden zum laufendenAufwand

9.535.400 9.167.300 10.306.497,12 47 C60

2 220915 8555 Berufsschulen, Neubauten, Beiträge derGemeinden

3.652.500 7.048.700 8.054.305,12 47 C60

Page 72: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 220692 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 20.900 36.000 28.755,45 47 CHN1 220698 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 238.200 238.200 258.115,87 47 CHN

1 22070 Berufsschule Linz 7, Untervoranschlag mitNebenkasse

645.400 637.500 657.883,62

1 220700 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 417.500 414.100 419.573,88 V 31 CHP

1 220702 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 11.500 7.000 10.199,09 47 CHP1 220708 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 216.400 216.400 228.110,65 47 CHP

1 22071 Berufsschule Linz 9, Untervoranschlag mitNebenkasse

469.000 448.000 392.946,11

1 220710 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 84.100 81.400 81.118,49 V 31 CHR1 220712 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 108.500 90.200 31.802,00 47 CHR1 220718 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 276.400 276.400 280.025,62 47 CHR

1 22072 Berufsschule Linz 10, Untervoranschlag mitNebenkasse

678.800 702.700 695.255,44

1 220720 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 217.100 224.500 215.691,67 V 31 CHS1 220722 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 74.400 90.900 50.535,03 47 CHS1 220728 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 387.300 387.300 429.028,74 47 CHS

1 22075 Berufsschule Steyr 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

286.000 271.100 294.098,99

1 220750 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 176.600 158.100 154.731,87 V 31 CHZ1 220752 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 10.900 14.500 62.418,80 47 CHZ1 220758 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 98.500 98.500 76.948,32 47 CHZ

1 22076 Berufsschule Vöcklabruck,Untervoranschlag mit Nebenkasse

242.900 229.100 276.977,76

1 220760 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 109.400 110.000 105.245,69 V 31 CJA1 220762 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 23.000 13.000 14.579,08 47 CJA1 220768 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 110.500 106.100 157.152,99 47 CJA

1 22077 Berufsschule Wels 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

361.700 366.400 338.909,69

1 220770 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 98.100 80.500 73.558,16 V 31 CJC1 220772 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 50.500 72.800 52.126,44 47 CJC1 220778 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 213.100 213.100 213.225,09 47 CJC

1 22078 Berufsschule Wels 3, Untervoranschlag mitNebenkasse

576.400 556.300 518.675,94

1 220780 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 338.600 341.000 326.339,14 V 31 CJD

1 220782 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 74.500 52.000 19.554,73 47 CJD1 220788 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 163.300 163.300 172.782,07 47 CJD

1 22090 Berufsbildende Pflichtschulen, Investitionenund sonstige Maßnahmen

812.500 1.184.700 987.949,24

1 220902 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 731.300 1.184.700 987.949,24 G232 47 C601 220908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

81.200 0 0,00 G232 47 C60

1 22091 Schulerhaltungsbeiträge 318.500 318.500 418.500,001 220918 7303 600 Beiträge an andere Bundesländer zum

laufenden Aufwand 318.500 318.500 418.500,00 47 C60

Page 73: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 221 Berufsbildende mittlere Schulen 14.183.600 14.130.200 15.987.558,87

2 22110 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Aktivitätsbezüge

9.900.200 9.900.200 10.508.975,18

2 221100 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,Beamte/innen

100 100 0,00 31 B24

2 221100 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

100 100 1.823,18 31 B24

2 221100 8280 500 Rückersätze von Ausgaben durch den Bundgemäß HGG

0 0 0,00 31 B24

2 221100 8500 500 Kostenersatz vom Bund 9.900.000 9.900.000 10.507.152,00 31 B24

2 22120 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Vorschüsse

15.000 15.000 14.954,60

2 221208 2560 Bezugsvorschüsse, Rückzahlungen 15.000 15.000 14.954,60 31 B24

2 22141 Technische Fachschule des LandesOberösterr. in Haslach a.d. Mühl,Untervoranschlag mit Nebenkasse

157.400 155.800 208.140,78

2 221415 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 157.400 155.800 208.140,78 47 CMA

2 22142 Technische Fachschule des Landes Oö. inHaslach a.d. Mühl, Investitionen undsonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 22161 Agrar-Bildungs-Zentrum Salzkammergut,Untervoranschlag mit Nebenkasse

240.900 110.700 152.997,78

2 221615 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 240.900 110.700 152.997,78 49 CKA

2 22162 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleBurgkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

219.300 216.800 278.002,56

2 221625 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 219.300 216.800 278.002,56 49 CKB

2 22163 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleFreistadt, Untervoranschlag mit Nebenkasse

172.200 167.400 208.516,17

2 221635 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 172.200 167.400 208.516,17 49 CKC

2 22164 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleKatsdorf, Untervoranschlag mit Nebenkasse

188.300 187.700 249.117,82

2 221645 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 188.300 187.700 249.117,82 49 CKD

2 22165 Agrar-Bildungs-Zentrum Lambach,Untervoranschlag mit Nebenkasse

525.500 523.400 598.417,40

2 221655 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 525.500 523.400 598.417,40 49 CKE

2 22166 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleOtterbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

208.200 208.100 294.661,47

2 221665 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 208.200 208.100 294.661,47 49 CKF

Page 74: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 221 Berufsbildende mittlere Schulen 34.330.600 33.107.800 34.500.241,48

1 22110 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Aktivitätsbezüge

21.126.300 20.183.900 21.444.880,86

1 221100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 21.126.300 20.183.900 21.444.880,86 V 31 B24

1 22120 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Vorschüsse

29.100 29.100 11.700,00

1 221209 2560 Allgemeine Bezugsvorschüsse 29.100 29.100 11.700,00 31 B24

1 22141 Technische Fachschule des LandesOberösterr. in Haslach a.d. Mühl,Untervoranschlag mit Nebenkasse

1.580.700 1.517.100 1.438.623,05

1 221410 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.339.100 1.275.500 1.189.290,84 V 31 CMA1 221412 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 53.200 53.200 53.159,89 47 CMA1 221418 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 188.400 188.400 196.172,32 47 CMA

1 22142 Technische Fachschule des Landes Oö. inHaslach a.d. Mühl, Investitionen undsonstige Maßnahmen

0 50.000 0,00

1 221422 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 50.000 0,00 G 47 C60

1 22161 Agrar-Bildungs-Zentrum Salzkammergut,Untervoranschlag mit Nebenkasse

888.600 252.100 178.894,50

1 221610 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 513.000 84.200 99.598,63 V 31 CKA1 221612 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 14.600 6.200 24.761,39 49 CKA1 221618 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 361.000 161.700 54.534,48 49 CKA

1 22162 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleBurgkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

493.400 491.600 514.972,21

1 221620 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 276.300 275.300 268.888,22 V 31 CKB1 221622 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 17.400 16.600 20.635,69 49 CKB1 221628 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 199.700 199.700 225.448,30 49 CKB

1 22163 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleFreistadt, Untervoranschlag mit Nebenkasse

464.700 460.300 467.241,96

1 221630 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 207.500 204.600 201.348,47 V 31 CKC1 221632 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 8.500 7.000 20.569,02 49 CKC1 221638 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 248.700 248.700 245.324,47 49 CKC

1 22164 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleKatsdorf, Untervoranschlag mit Nebenkasse

475.600 490.800 502.574,21

1 221640 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 293.600 318.100 309.566,76 V 31 CKD1 221642 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 25.400 16.100 16.276,17 49 CKD1 221648 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 156.600 156.600 176.731,28 49 CKD

1 22165 Agrar-Bildungs-Zentrum Lambach,Untervoranschlag mit Nebenkasse

1.530.700 1.511.700 1.522.598,60

1 221650 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 594.700 565.200 559.859,41 V 31 CKE1 221652 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 7.500 8.000 47.427,18 49 CKE1 221658 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 928.500 938.500 915.312,01 49 CKE

1 22166 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleOtterbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

476.700 476.000 485.894,32

1 221660 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 293.500 291.200 286.539,31 V 31 CKF

Page 75: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 22167 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleRitzlhof, Untervoranschlag mit Nebenkasse

412.600 413.500 503.342,24

2 221674 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

11.000 11.000 10.678,00 49 CKG

2 221675 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 401.600 402.500 492.664,24 49 CKG

2 22168 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleSchlägl, Untervoranschlag mit Nebenkasse

196.700 193.400 251.132,32

2 221685 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 196.700 193.400 251.132,32 49 CKH

2 22169 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleSchlierbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

257.700 256.400 346.912,78

2 221695 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 257.700 256.400 346.912,78 49 CKJ

2 22170 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleVöcklabruck, Untervoranschlag mitNebenkasse

186.600 186.000 233.496,98

2 221705 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 186.600 186.000 233.496,98 49 CKK

2 22171 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleWaizenkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

195.800 200.400 232.104,10

2 221715 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 195.800 200.400 232.104,10 49 CKL

2 22172 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleKirchschlag, Untervoranschlag mitNebenkasse

183.400 182.700 238.558,15

2 221725 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 183.400 182.700 238.558,15 49 CKV

2 22181 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleBergheim, Untervoranschlag mitNebenkasse

233.900 234.100 290.840,15

2 221815 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 233.900 234.100 290.840,15 49 CKN

2 22182 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleMauerkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

207.700 207.800 296.525,85

2 221825 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 207.700 207.800 296.525,85 49 CKR

2 22184 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleKleinraming, Untervoranschlag mitNebenkasse

260.500 249.000 299.947,76

2 221845 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 260.500 249.000 299.947,76 49 CKP

Page 76: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 221662 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 18.000 19.400 20.127,25 49 CKF1 221668 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 165.200 165.400 179.227,76 49 CKF

1 22167 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleRitzlhof, Untervoranschlag mit Nebenkasse

929.300 900.300 967.036,47

1 221670 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 541.900 535.000 554.449,65 V 31 CKG

1 221672 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 18.900 8.500 33.423,71 49 CKG1 221678 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 368.500 356.800 379.163,11 49 CKG

1 22168 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleSchlägl, Untervoranschlag mit Nebenkasse

541.400 518.200 594.569,87

1 221680 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 284.800 276.800 278.294,84 V 31 CKH1 221682 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 21.500 16.300 41.363,59 49 CKH1 221688 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 235.100 225.100 274.911,44 49 CKH

1 22169 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleSchlierbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

570.500 577.500 653.396,07

1 221690 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 301.400 307.700 334.852,64 V 31 CKJ1 221692 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 29.600 29.600 50.600,26 49 CKJ1 221698 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 239.500 240.200 267.943,17 49 CKJ

1 22170 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleVöcklabruck, Untervoranschlag mitNebenkasse

395.300 404.100 458.143,31

1 221700 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 242.700 250.000 247.304,08 V 31 CKK1 221702 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 7.500 9.000 23.340,40 49 CKK1 221708 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 145.100 145.100 187.498,83 49 CKK

1 22171 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleWaizenkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

461.800 460.400 503.002,22

1 221710 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 245.500 248.900 269.412,76 V 31 CKL1 221712 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 23.900 19.100 25.592,67 49 CKL1 221718 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 192.400 192.400 207.996,79 49 CKL

1 22172 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleKirchschlag, Untervoranschlag mitNebenkasse

495.600 471.000 523.967,83

1 221720 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 305.800 269.500 277.287,13 V 31 CKV1 221722 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 11.700 23.900 37.125,94 49 CKV1 221728 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 178.100 177.600 209.554,76 49 CKV

1 22181 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleBergheim, Untervoranschlag mitNebenkasse

456.600 451.400 500.190,45

1 221810 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 256.700 251.500 249.620,51 V 31 CKN1 221812 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 18.500 17.000 33.406,76 49 CKN1 221818 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 181.400 182.900 217.163,18 49 CKN

1 22182 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleMauerkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

451.800 427.200 501.097,16

1 221820 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 262.600 251.600 258.916,23 V 31 CKR1 221822 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 24.900 11.300 32.522,83 49 CKR1 221828 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 164.300 164.300 209.658,10 49 CKR

1 22184 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleKleinraming, Untervoranschlag mitNebenkasse

708.800 686.900 706.944,14

1 221840 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 400.200 376.200 373.329,39 V 31 CKP1 221842 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 7.600 10.000 13.228,17 49 CKP1 221848 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 301.000 300.700 320.386,58 49 CKP

Page 77: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 22185 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleAndorf, Untervoranschlag mit Nebenkasse

259.600 256.000 339.748,56

2 221855 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 259.600 256.000 339.748,56 49 CKM

2 22186 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleWeyregg, Untervoranschlag mit Nebenkasse

0 104.400 182.061,91

2 221865 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 104.400 182.061,91 49 CKU

2 22188 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleMistelbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

162.100 161.400 259.104,31

2 221885 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 162.100 161.400 259.104,31 49 CKS

2 22190 Landw. Berufs- und Fachschulen,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 22191 EU-Bildungsprogramme im berufsbildendenund mittleren Schulwesen

0 0 0,00

2 221911 8890 300 Beiträge der EU 0 0 0,00 Z205 47 E14

2 222 Berufsbildende höhere Schulen 3.074.600 3.073.900 3.099.293,45

2 22230 Errichtung und Erweiterung 2.907.000 2.907.000 2.912.892,742 222305 8551 500 Rückersätze des Bundes für Vorfinanzierungen

im Bundesschulbau 2.907.000 2.907.000 2.912.892,74 47 E14

2 22242 HTL für Lebensmitteltechnologie Wels,Untervoranschlag mit Nebenkasse

167.600 166.900 186.400,71

2 222424 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

3.000 3.000 7.089,74 49 CMB

2 222425 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 164.600 163.900 179.310,97 49 CMB

2 22243 HTL für Lebensmitteltechnologie Wels,Investitonen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 229 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 22910 Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings-und Fachausbildung

0 0 0,00

Page 78: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 22185 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleAndorf, Untervoranschlag mit Nebenkasse

613.600 602.500 668.135,31

1 221850 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 338.000 326.900 326.841,03 V 31 CKM1 221852 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 32.000 32.000 55.238,42 49 CKM1 221858 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 243.600 243.600 286.055,86 49 CKM

1 22186 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleWeyregg, Untervoranschlag mit Nebenkasse

0 612.200 563.132,18

1 221860 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 395.100 380.223,22 V 31 CKU1 221862 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 7.500 15.261,68 49 CKU1 221868 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 209.600 167.647,28 49 CKU

1 22188 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleMistelbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

423.000 417.600 460.431,90

1 221880 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 251.000 245.600 241.425,31 V 31 CKS1 221882 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 17.400 17.400 30.559,88 49 CKS1 221888 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 154.600 154.600 188.446,71 49 CKS

1 22190 Landw. Berufs- und Fachschulen,Investitionen und sonstige Maßnahmen

1.217.100 1.115.900 832.814,86

1 221902 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 1.095.400 1.115.900 832.814,86 G233 49 C601 221902 0632 Herstellung von Gebäuden 0 0 0,00 G233 49 C601 221908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

121.700 0 0,00 G233 49 C60

1 22191 EU-Bildungsprogramme im berufsbildendenund mittleren Schulwesen

0 0 0,00

1 221914 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPers. aus EU-Mitteln

0 0 0,00 N205 47 E14

1 221914 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 G204 47 E14

1 222 Berufsbildende höhere Schulen 2.232.100 2.712.100 3.352.691,93

1 22230 Errichtung und Erweiterung 500.000 1.050.000 1.645.600,001 222305 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 0 0 0,00 47 E14

1 222305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 500.000 1.050.000 88.500,00 G 47 E141 222305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 47 E14

1 222305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 1.557.100,00 47 E14

1 22242 HTL für Lebensmitteltechnologie Wels,Untervoranschlag mit Nebenkasse

1.732.100 1.632.100 1.579.109,10

1 222420 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.526.700 1.426.700 1.356.359,23 V 31 CMB

1 222422 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 52.000 52.000 12.027,17 49 CMB1 222428 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 153.400 153.400 210.722,70 49 CMB

1 22243 HTL für Lebensmitteltechnologie Wels,Investitonen und sonstige Maßnahmen

0 30.000 127.982,83

1 222432 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 30.000 127.982,83 G 49 C60

1 229 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

433.200 433.200 446.291,63

1 22910 Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings-und Fachausbildung

433.200 433.200 446.291,63

Page 79: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 23 Förderung des Unterrichtes 3.573.000 3.972.400 4.029.906,812 230 Förderung des Schulbetriebes 3.573.000 3.972.400 4.029.906,81

2 23001 BildungsMedienZentrum, Untervoranschlagmit Nebenkasse

0 502.400 517.813,15

2 230014 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 111.700 112.000,00 47 END

2 230015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 390.700 405.813,15 47 END

2 23090 Sonstige Maßnahmen 3.573.000 3.470.000 3.512.093,662 230900 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 624.542,05 47 E14

2 230900 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 365.900 317.500 0,00 47 E14

2 230905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 6.710,25 47 E14

2 230905 8507 Kostenbeiträge von Sozialhilfeverbänden 3.207.100 3.152.500 2.880.841,36 47 E14

2 231 Förderung der Lehrerschaft 0 0 0,00

2 23130 Fortbildung von Lehrer/innen 0 0 0,00

2 23140 Wohnraumbeschaffung 0 0 0,00

2 23160 Weiterbildung landwirtschaftlicherLehrkräfte

0 0 0,00

2 232 Betreuung von Schüler/innen 0 0 0,00

2 23210 Lern- und Ausbildungsbeihilfen 0 0 0,00

2 23250 Beaufsichtigung von Pflichtschüler/innen 0 0 0,00

Page 80: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 229104 7320 Beiträge an die Oö. Landwirtschaftskammerzum laufenden Aufwand

433.200 433.200 446.291,63 49 H01

1 23 Förderung des Unterrichtes 15.836.700 16.008.800 14.605.973,271 230 Förderung des Schulbetriebes 14.661.000 14.833.100 13.355.888,78

1 23001 BildungsMedienZentrum, Untervoranschlagmit Nebenkasse

0 1.841.800 1.803.768,10

1 230010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 868.300 835.540,54 V 31 END

1 230012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 373.000 397.541,86 47 END1 230018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 600.500 570.685,70 47 END

1 23090 Sonstige Maßnahmen 14.661.000 12.991.300 11.552.120,681 230904 7305 001 Integration in Pflichtschulen, Beiträge an

Gemeinden 2.346.200 2.960.000 2.288.165,85 222 47 E14

1 230904 7422 Laufende Transferzahlungen an sonstigeUnternehmungen mit Landesbeteiligung

2.930.400 0 0,00 A 47 E14

1 230904 7660 001 Integration in Pflichtschulen, Beiträge ansonstige Schulerhalter

730.100 788.000 717.617,18 222 47 E14

1 230904 7660 002 Integration in Pflichtschulen, Beiträge ansonstige Einrichtungen

6.037.400 5.238.700 5.451.555,83 G222 47 E14

1 230905 7297 Übrige Ausgaben 250.000 300.000 175.670,00 230 47 E141 230905 7297 002 Übrige Ausgaben für Schulprojekte im landw.

Schulbereich 10.000 10.000 8.950,80 F 49 E14

1 230905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 30.000 2.000,00 230 47 E14

1 230905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 100.000 700.000 682.404,00 230 47 E141 230905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.335.300 2.104.000 1.620.035,96 230 47 E14

1 230905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 450.000 150.000 394.463,80 230 47 E141 230905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 160.000 399.000 160.337,70 230 47 E141 230908 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 1.600 1.600 2.230,00 47 E14

1 230909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

310.000 310.000 48.689,56 230 47 E14

1 231 Förderung der Lehrerschaft 308.700 308.700 379.610,38

1 23130 Fortbildung von Lehrer/innen 272.700 272.700 351.000,001 231305 7297 Übrige Ausgaben 272.700 272.700 351.000,00 47 E14

1 23140 Wohnraumbeschaffung 0 0 0,001 231405 7670 Beitrag an den Oö.

Landeslehrerunterstützungsverein 0 0 0,00 47 E14

1 23160 Weiterbildung landwirtschaftlicherLehrkräfte

36.000 36.000 28.610,38

1 231600 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.000 6.000 1.613,94 V 49 E141 231609 7297 Übrige Ausgaben 35.000 30.000 26.996,44 49 E14

1 232 Betreuung von Schüler/innen 867.000 867.000 870.474,11

1 23210 Lern- und Ausbildungsbeihilfen 44.500 44.500 48.025,001 232105 7690 001 Beiträge an Schüler/innen land- und

forstwirtschaftlicher Berufs- und Fachschulen 0 0 0,00 F 49 E14

1 232105 7690 002 Beiträge an Schüler/innen höherer Schulen 44.500 44.500 31.925,00 G 47 E141 232105 7690 009 Beiträge an Schüler/innen sonstiger Schulen 0 0 16.100,00 G 47 E14

1 23250 Beaufsichtigung von Pflichtschüler/innen 822.500 822.500 822.449,111 232505 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 722.500 772.500 715.336,00 47 E14

Page 81: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 24 Vorschulische Erziehung 19.779.500 17.227.800 16.232.940,092 240 Kindergärten 17.616.300 17.021.400 16.232.940,09

2 24000 Kindergärten 16.853.000 16.273.100 15.520.935,752 240000 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 400 24.909,10 47 E14

2 240000 8501 001 Beiträge vom Bund gem. Art. 15a B-VGVereinbarung fürKinderbetreuungseinrichtungen

12.261.000 12.261.000 12.187.850,00 47 E14

2 240001 8501 Beiträge vom Bund gem. Art. 15a B-VGVereinbarung für Ausbau des inst.Kinderbetreuungsangebots

654.400 0 0,00 Z238 47 E14

2 240005 8150 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 400 400 196,20 47 E14

2 240005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 42.078,50 47 E14

2 240005 8507 Kostenbeiträge von Sozialhilfeverbänden 3.937.200 4.011.300 3.265.901,95 47 E14

2 24010 Kindertransporte 763.300 748.300 712.004,342 240105 8507 Kostenbeiträge von Sozialhilfeverbänden 763.300 748.300 712.004,34 47 E14

2 241 Förderung derKindergartenpädagog/innen

0 0 0,00

2 24100 Aus- und Fortbildung 0 0 0,002 241005 8170 Kostenbeiträge für sonstige

Verwaltungsleistungen 0 0 0,00 47 E14

2 241005 8180 Kostenersätze für sonstigeVerwaltungsleistungen

0 0 0,00 47 E14

2 24191 EU-Programme im Kindergartenbereich 0 0 0,002 241911 8890 300 Beiträge der EU 0 0 0,00 Z214 47 E14

2 249 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

2.163.200 206.400 0,00

Page 82: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 232505 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

100.000 50.000 107.113,11 47 E14

1 24 Vorschulische Erziehung 155.172.400 151.020.800 151.310.965,371 240 Kindergärten 138.475.500 136.743.600 136.799.749,70

1 24000 Kindergärten 130.256.400 128.769.400 128.927.965,051 240004 7304 Sprachl. Frühförderung, Beiträge an

Gemeinden gem. § 23 Abs. 4 Ziffer 2 FAG 0 0 320.336,65 N228 47 E14

1 240004 7305 Gruppenförderung an Gemeinden 61.477.200 61.286.200 57.436.877,30 G 47 E14

1 240004 7305 001 Integration in Kindergärten, Beiträge anGemeinden

3.950.000 3.950.000 4.092.641,61 G222 47 E14

1 240004 7305 002 Sprachl. Frühförderung, Beiträge anGemeinden

532.900 0 0,00 47 E14

1 240004 7354 Kinderbetreuung, Investitionsbeiträge anGemeinden gem. § 23 Abs. 4 Ziffer 1 FAG

0 0 530.000,00 N227 47 E14

1 240004 7355 Kinderbetreuung, Investitionsbeiträge anGemeinden

196.300 0 0,00 N238 47 E14

1 240004 7660 Gruppenförderung an private Rechtsträger 46.922.200 46.706.000 45.512.949,40 47 E141 240004 7660 001 Integration in Kindergärten, Beiträge an private

Rechtsträger 4.500.000 4.628.200 4.056.462,66 G222 47 E14

1 240004 7660 002 Heilpädagogische Kindergärten, Beiträge anprivate Rechtsträger

5.571.800 3.800.000 3.942.701,45 G222 47 E14

1 240004 7660 003 Heilpädagogische Kindergärten,Personalkostenbeiträge

0 2.000.000 1.155.225,70 G222 47 E14

1 240004 7660 004 Sprachl. Frühförderung, Beiträge an privateRechtsträger gem. § 23 Abs. 4 Ziffer 2 FAG

0 0 171.172,61 N228 47 E14

1 240004 7660 005 Sprachl. Frühförderung, Beiträge an privateRechtsträger

248.900 0 0,00 47 E14

1 240004 7770 Kinderbetreuung, Investitionsbeiträge an privateRechtsträger

458.100 0 172.500,00 N238 47 E14

1 240005 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 47 E14

1 240005 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 4.523.600 4.523.600 9.108.474,00 G 47 E141 240005 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 845.000 845.000 754.335,67 47 E14

1 240005 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 1.030.000 1.030.000 1.674.288,00 47 E141 240008 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicher

Verpflichtungen 400 400 0,00 47 E14

1 24010 Kindertransporte 8.219.100 7.974.200 7.871.784,651 240104 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 6.310.900 6.103.400 6.103.400,00 47 E14

1 240104 7670 Transporte in heilpädagogische Einrichtungen,Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.908.200 1.870.800 1.768.384,65 G222 47 E14

1 241 Förderung derKindergartenpädagog/innen

675.300 664.800 622.789,36

1 24100 Aus- und Fortbildung 675.300 664.800 622.789,361 241000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 24.000 28.000 26.164,30 V 47 E14

1 241005 7670 Beiträge zur Berufsfortbildung 228.200 238.000 176.866,97 G231 47 E14

1 241009 7690 Institut für Fort- und Weiterbildung derKindergärtnerinnen und Erzieher

423.100 398.800 419.758,09 231 47 E14

1 24191 EU-Programme im Kindergartenbereich 0 0 0,001 241914 7297 300 Übrige Ausgaben aus EU-Mitteln 0 0 0,00 N214 47 E141 241914 7297 360 Übrige Ausgaben aus Landesmitteln 0 0 0,00 G213 47 E14

1 249 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

16.021.600 13.612.400 13.888.426,31

Page 83: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 24900 Tagesbetreuung 2.163.200 206.400 0,002 249001 8501 Beiträge vom Bund gem. Art. 15a B-VG

Vereinbarung für Ausbau der ganztägigenSchulformen

1.963.200 0 0,00 Z239 47 E14

2 249005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 47 E14

2 249005 8507 Kostenbeiträge von Sozialhilfeverbänden 200.000 206.400 0,00 47 E14

2 25 Außerschulische Jugenderziehung 2.551.900 2.506.900 2.505.422,072 250 Horte 1.246.900 1.147.400 1.009.795,84

2 25000 Horte 1.246.900 1.147.400 1.009.795,842 250000 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 5.127,28 47 E142 250005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 11.365,60 47 E142 250005 8507 Kostenbeiträge von Sozialhilfeverbänden 1.246.900 1.147.400 993.302,96 47 E14

2 251 Heime für Schüler/innen und Lehrlinge 0 0 0,00

2 25120 Betrieb von Heimen 0 0 0,00

2 25130 Errichtung und Ausgestaltung von Heimen 0 0 0,00

2 252 Jugendherbergen und Jugendheime 1.157.800 1.212.300 1.176.610,71

2 25201 Landesjugendhaus Edtbauernalm,Untervoranschlag mit Nebenkasse

443.900 451.000 427.640,32

Page 84: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 24900 Tagesbetreuung 16.021.600 13.612.400 13.888.426,311 249004 7305 Gruppenförderung an Gemeinden 4.432.600 4.200.000 0,00 G 47 E14

1 249004 7305 001 Integration in Krabbelstuben, Beiträge anGemeinden

83.300 365.100 0,00 G222 47 E14

1 249004 7354 Investitionsbeiträge an Gemeinden gem. § 23Abs. 4 Ziffer 1 FAG

0 0 1.236.499,54 N227 47 E14

1 249004 7355 Ganztägige Schulformen; Investitionsbeiträgean Gemeinden

1.112.500 0 0,00 N239 47 E14

1 249004 7660 Gruppenförderung an private Rechtsträger 4.753.100 4.567.300 0,00 47 E141 249004 7660 001 Integration in Krabbelsstuben, Beiträge an

private Rechtsträger 416.800 150.600 0,00 G222 47 E14

1 249004 7660 002 Beiträge an Organisationen für Tagesmütterund Tagesväter

2.920.200 2.877.000 0,00 47 E14

1 249004 7670 Ganztägige Schulformen; Beiträge anOrganisationen für Tagesmütter und Tagesväter

654.400 0 0,00 N239 47 E14

1 249004 7770 Ganztägige Schulformen; Investitionsbeiträgean private Rechtsträger

196.300 0 83.862,33 N239 47 E14

1 249005 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand von Kinderbetreuungseinrichtungen

0 0 3.119.285,51 G 47 E14

1 249005 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 1.122.400 1.180.000 931.782,00 47 E141 249005 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand von Kinderbetreuungseinrichtungen 0 0 6.062.215,03 47 E14

1 249005 7670 002 Beitr. an Tagesmütterorganisationen zumlaufenden Aufwand

0 0 2.418.450,90 47 E14

1 249005 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 330.000 272.400 36.331,00 47 E14

1 25 Außerschulische Jugenderziehung 34.469.200 33.730.500 33.576.310,811 250 Horte 27.704.700 26.898.200 24.994.147,43

1 25000 Horte 27.704.700 26.898.200 24.994.147,431 250004 7305 Gruppenförderung an Gemeinden 11.510.400 11.409.100 10.433.112,10 47 E141 250004 7305 001 Integration in Horten, Beiträge an Gemeinden 1.150.000 950.000 1.129.522,35 G222 47 E141 250004 7660 Gruppenförderung an private Rechtsträger 7.299.200 7.185.100 7.467.676,36 G 47 E141 250004 7660 001 Integration in Horten, Beiträge an private

Rechtsträger 734.700 800.000 696.363,32 G222 47 E14

1 250004 7660 002 Heilpädagogische Horte, Beiträge an privateRechtsträger

4.930.400 2.200.000 2.243.132,90 G222 47 E14

1 250004 7660 003 Heilpädagogische Horte,Personalkostenbeiträge

0 2.274.000 1.444.340,40 G222 47 E14

1 250005 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 47 E14

1 250005 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 1.120.000 1.120.000 1.114.410,00 47 E141 250005 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 20.000 20.000 20.000,00 47 E14

1 250005 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 940.000 940.000 445.590,00 47 E14

1 251 Heime für Schüler/innen und Lehrlinge 756.600 756.600 846.639,94

1 25120 Betrieb von Heimen 110.000 110.000 108.344,001 251205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 110.000 110.000 108.344,00 47 E14

1 25130 Errichtung und Ausgestaltung von Heimen 646.600 646.600 738.295,941 251305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 47 E141 251305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 646.600 646.600 738.295,94 G 47 E14

1 252 Jugendherbergen und Jugendheime 1.922.200 1.990.000 1.901.264,66

1 25201 Landesjugendhaus Edtbauernalm,Untervoranschlag mit Nebenkasse

664.200 647.800 620.374,32

Page 85: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 252014 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

254.500 273.300 185.805,90 47 CEC

2 252015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 189.400 177.700 241.834,42 47 CEC

2 25203 Adalbert-Stifter-Jugendherberge Aigen,Untervoranschlag mit Nebenkasse

199.000 195.200 228.095,78

2 252035 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 199.000 195.200 228.095,78 47 CED

2 25204 Landesjugendhaus Wurzeralm,Untervoranschlag mit Nebenkasse

300.500 365.900 304.353,41

2 252044 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

180.400 240.800 168.982,20 47 CEB

2 252045 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 120.100 125.100 135.371,21 47 CEB

2 25205 Landesjugendhaus Losenstein,Untervoranschlag mit Nebenkasse

214.400 200.200 216.521,20

2 252055 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 214.400 200.200 216.521,20 47 CEA

2 25290 Jugendherberge und Jugendhäuser,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 259 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

147.200 147.200 319.015,52

2 25910 Förderung von Jugendverbänden 100 100 0,002 259101 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 100 100 0,00 Z206 47 E14

2 25920 Förderung von Jugendherbergen undJugendheimen

0 0 4.300,00

2 259205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 4.300,00 47 E14

2 25930 Maßnahmen gemäß Jugendschutz 0 0 12.092,402 259301 8170 Kostenersätze 0 0 12.092,40 Z223 32 E14

2 25960 Jugendsinfoniekonzerte 9.000 9.000 16.154,002 259601 8116 Eintrittsgebühren 9.000 9.000 16.154,00 Z207 47 E14

2 25970 Förderung freier Jugendinitiativen 0 0 0,00

2 25990 Sonstige Jugendförderungsmaßnahmen 138.100 138.100 286.469,12

Page 86: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 252010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 409.800 393.400 403.779,18 V 31 CEC

1 252012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 17.200 17.200 8.254,71 47 CEC1 252018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 237.200 237.200 208.340,43 47 CEC

1 25203 Adalbert-Stifter-Jugendherberge Aigen,Untervoranschlag mit Nebenkasse

367.100 365.400 353.032,01

1 252030 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 255.300 259.500 244.303,55 V 31 CED1 252032 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 12.800 6.900 7.274,46 47 CED1 252038 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 99.000 99.000 101.454,00 47 CED

1 25204 Landesjugendhaus Wurzeralm,Untervoranschlag mit Nebenkasse

504.200 593.800 536.876,76

1 252040 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 367.400 444.300 407.293,28 V 31 CEB

1 252042 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 1.300 1.300 3.785,88 47 CEB1 252048 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 135.500 148.200 125.797,60 47 CEB

1 25205 Landesjugendhaus Losenstein,Untervoranschlag mit Nebenkasse

386.700 383.000 390.981,57

1 252050 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 255.700 252.000 274.602,61 V 31 CEA1 252052 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 5.000 5.000 0,00 47 CEA1 252058 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 126.000 126.000 116.378,96 47 CEA

1 25290 Jugendherberge und Jugendhäuser,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

1 252902 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G 47 C60

1 259 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

4.085.700 4.085.700 5.834.258,78

1 25910 Förderung von Jugendverbänden 1.000.100 1.000.100 1.857.559,471 259105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.000.000 1.000.000 1.857.559,47 47 E14

1 259108 7297 Übrige Ausgaben 100 100 0,00 M206 47 E14

1 25920 Förderung von Jugendherbergen undJugendheimen

1.873.000 1.873.000 2.311.451,00

1 259205 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

12.000 12.000 27.998,00 47 E14

1 259205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 79.820,00 47 E141 259205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.861.000 1.861.000 1.897.323,00 47 E14

1 259205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 306.310,00 47 E14

1 25930 Maßnahmen gemäß Jugendschutz 110.000 110.000 109.994,471 259308 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 20.000 20.000 29.247,19 32 E14

1 259308 7280 Entgelte für sonst. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personengem. § 3 (2) Oö. JSchG

90.000 90.000 80.747,28 32 E14

1 259308 7280 001 Entgelte für Jugendschutzaktivitäten 0 0 0,00 M223 32 E14

1 25960 Jugendsinfoniekonzerte 9.000 9.000 17.504,661 259608 7280 Saalmiete 3.700 3.700 8.148,51 N207 47 E141 259608 7297 Übrige Ausgaben 5.300 5.300 9.356,15 N207 47 E14

1 25970 Förderung freier Jugendinitiativen 62.100 62.100 55.656,001 259705 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 62.000 62.000 55.656,00 47 E14

1 259705 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 100 100 0,00 47 E14

1 25990 Sonstige Jugendförderungsmaßnahmen 1.031.500 1.031.500 1.482.093,18

Page 87: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 259901 8170 Kostenersätze betreffend die "Linz-Aktion" 138.100 138.100 179.514,00 Z208 47 E142 259901 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen betreffend

Jugendaktionen 0 0 26.750,96 Z225 47 E14

2 259905 8170 Beiträge für kommunale Jugendarbeit 0 0 200,00 47 E14

2 259905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 80.004,16 47 E14

2 26 Sport und außerschulischeLeibeserziehung

201.300 218.700 223.115,85

2 260 Landessportorganisation 0 0 0,00

2 26000 Landessportorganisation 0 0 0,00

2 261 Sportausbildungsstätten 201.300 218.700 223.115,85

2 26101 Oö. Landes-Sportschule, Untervoranschlagmit Nebenkasse

201.300 218.700 223.115,85

2 261015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 201.300 218.700 223.115,85 41 CFD

2 26102 Oö. Landes-Sportschule, Investitionen undsonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 269 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 26910 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0,00

2 26920 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltungvon Sportstätten

0 0 0,00

2 269205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 E14

Page 88: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 259900 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 3.900 3.900 1.097,50 V 47 E141 259905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 92.100 92.100 79.868,00 47 E14

1 259905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

37.800 37.800 41.279,02 47 E14

1 259905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 100 100 0,00 47 E141 259908 6210 Transporte betreffend die "Linz-Aktion" 138.100 138.100 97.751,50 N208 47 E141 259908 7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen

betreffend die "Linz-Aktion" 0 0 49.109,34 N208 47 E14

1 259908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen betreffend die"Linz-Aktion"

0 0 50.743,17 N208 47 E14

1 259908 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen betreffendJugendaktionen

0 0 21.128,55 M225 47 E14

1 259909 4000 Bagatellgüter 1.000 1.000 0,00 47 E141 259909 4030 Ehrenpreise, Bücher und Druckaufträge 20.000 20.000 994,38 47 E141 259909 6210 Sonstige Transporte 9.000 9.000 26.911,03 47 E141 259909 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 47 E141 259909 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 188.000 188.000 384.451,19 47 E14

1 259909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

540.500 540.500 726.875,08 47 E14

1 259909 7297 Übrige Ausgaben 1.000 1.000 1.884,42 47 E14

1 26 Sport und außerschulischeLeibeserziehung

13.766.400 13.096.400 13.120.149,58

1 260 Landessportorganisation 1.210.000 1.210.000 1.176.500,00

1 26000 Landessportorganisation 1.210.000 1.210.000 1.176.500,001 260004 7340 Beiträge für Trainer/innen und Erzieher/innen 175.000 175.000 175.000,00 41 E141 260005 7340 Beiträge 1.035.000 1.035.000 1.001.500,00 41 E14

1 261 Sportausbildungsstätten 2.509.600 1.839.600 1.950.411,21

1 26101 Oö. Landes-Sportschule, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.909.600 1.839.600 1.950.411,21

1 261010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.322.800 1.282.800 1.428.462,88 V 31 CFD1 261012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 53.500 23.500 22.545,56 41 CFD1 261018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 533.300 533.300 499.402,77 41 CFD

1 26102 Oö. Landes-Sportschule, Investitionen undsonstige Maßnahmen

600.000 0 0,00

1 261022 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 540.000 0 0,00 G234 41 C601 261028 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

60.000 0 0,00 G234 41 C60

1 269 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

10.046.800 10.046.800 9.993.238,37

1 26910 Ehrungen und Auszeichnungen 95.000 95.000 83.955,061 269109 4030 Handelswaren 95.000 95.000 83.955,06 41 E14

1 26920 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltungvon Sportstätten

4.715.700 4.715.700 4.577.189,77

1 269205 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 963.700 2.213.700 1.572.304,60 41 E141 269205 7355 002 Investitionsbeiträge an Gemeinden,

Mehrzweck- bzw. Sporthalle Linz 0 0 0,00 F 41 E14

1 269205 7355 003 Investitionsbeiträge an Gemeinden, Bäderbau 1.250.000 0 0,00 41 E141 269205 7390 Investitionsbeiträge an

Fremdenverkehrsverbände 2.400 2.400 0,00 41 E14

1 269205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 1.849.600 1.849.600 1.954.885,17 41 E14

Page 89: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 26930 Sportförderung über Dachverbände und Oö.Fußballverband

0 0 0,00

2 26990 Sonstige Sportförderung 0 0 0,002 269905 8170 Beiträge für Sportveranstaltungen 0 0 0,00 41 E14

2 27 Erwachsenenbildung 1.025.800 0 0,002 279 Sonstige Einrichtungen und

Maßnahmen 1.025.800 0 0,00

2 27990 Förderung von Volksbildungseinrichtungen 1.025.800 0 0,002 279901 8299 Einnahmen für Bildungsgutscheine 0 0 0,00 Z212 47 E142 279901 8501 Beiträge vom Bund gem. Art. 15a B-VG

Vereinbarung für Nachholung vonSchulabschlüssen

1.025.800 0 0,00 Z237 47 E14

2 27991 EU-Programme in der Erwachsenenbildung 0 0 0,002 279911 8890 300 Beiträge der EU 0 0 0,00 Z211 47 E14

2 28 Forschung und Wissenschaft 660.200 601.100 1.036.594,572 280 Förderung von Universitäten und

Hochschulen 0 0 0,00

Page 90: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 269205 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger,Großbauprojekte

650.000 650.000 1.050.000,00 41 E14

1 26930 Sportförderung über Dachverbände und Oö.Fußballverband

1.622.000 1.550.000 1.439.460,01

1 269305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.622.000 1.550.000 1.439.460,01 41 E14

1 26990 Sonstige Sportförderung 3.614.100 3.686.100 3.892.633,531 269905 7297 Übrige Ausgaben 3.000 3.000 500,00 41 E141 269905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 565.000 565.000 511.414,87 41 E14

1 269905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 50.000 50.000 44.474,00 41 E141 269905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 2.228.000 2.300.000 2.692.352,47 41 E14

1 269905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 65.100 65.100 36.450,00 41 E141 269905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 220.000 220.000 98.153,00 41 E141 269908 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 60.000 60.000 49.673,08 41 E14

1 269908 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

130.000 130.000 132.500,43 41 E14

1 269908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

163.000 163.000 190.140,39 41 E14

1 269909 4000 Bagatellgüter 40.000 40.000 9.474,40 41 E141 269909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen, "Fit im Job"

0 0 1.130,00 F 41 E14

1 269909 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

90.000 90.000 126.370,89 41 E14

1 27 Erwachsenenbildung 3.931.100 2.555.300 4.487.214,001 279 Sonstige Einrichtungen und

Maßnahmen 3.931.100 2.555.300 4.487.214,00

1 27990 Förderung von Volksbildungseinrichtungen 3.931.100 2.555.300 4.487.214,001 279904 7430 Abgeltung an Verwertungsgesellschaften 95.500 95.500 95.468,48 A 47 E141 279904 7670 Nachholung von Schulabschlüssen; Beiträge an

private Rechtsträger zum laufenden Aufwand 1.025.800 0 0,00 M237 47 E14

1 279905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

192.000 192.000 24.900,00 47 E14

1 279905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 230.000 230.000 379.766,00 47 E141 279905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.689.000 1.339.000 2.064.637,00 47 E14

1 279905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 608.800 608.800 1.832.496,00 47 E141 279908 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 30.000 30.000 6.793,99 47 E14

1 279908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

60.000 60.000 83.152,53 47 E14

1 279908 7280 001 Ausgaben für Bildungsgutscheine 0 0 0,00 M212 47 E14

1 27991 EU-Programme in der Erwachsenenbildung 0 0 0,001 279914 7670 300 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand aus EU-Mitteln 0 0 0,00 N211 47 E14

1 279914 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand aus Landesmitteln

0 0 0,00 G215 47 E14

1 279914 7770 300 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausEU-Mitteln

0 0 0,00 N211 47 E14

1 279914 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G215 47 E14

1 28 Forschung und Wissenschaft 46.626.200 44.416.100 45.928.472,861 280 Förderung von Universitäten und

Hochschulen25.914.300 24.714.300 24.210.193,18

Page 91: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 28010 Johannes Kepler-Universität Linz 0 0 0,00

2 28020 Universität für künstlerische und industrielleGestaltung in Linz

0 0 0,00

2 28030 Pädagogische Hochschulen 0 0 0,00

2 28050 Fachhochschulen 0 0 0,00

2 281 Universitäts- undHochschuleinrichtungen

0 0 0,00

2 28110 Studentenheime 0 0 0,002 281105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 47 E14

2 282 Studienbeihilfen 0 0 0,00

2 28200 Studienbeihilfen 0 0 0,00

2 283 Wissenschaftliche Archive 40.000 34.800 66.359,70

2 28301 Oö. Landesarchiv, Untervoranschlag mitNebenkasse

40.000 34.800 66.359,70

2 283015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 40.000 34.800 66.359,70 21 GNM

2 284 Wissenschaftliche Bibliotheken 101.000 101.000 85.953,22

2 28401 Oö. Landesbibliothek 101.000 101.000 85.953,222 284013 Zweckgebundene Einnahmen,

Vermögensgebarung 0 0 0,00 21 GNC

2 284015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 101.000 101.000 85.953,22 21 GNC2 284018 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 0,00 21 GNC

2 285 Wissenschaftliche Museen 507.200 453.300 857.794,61

2 28501 Oö. Landesmuseen, Untervoranschlag mitNebenkasse

507.200 453.300 857.794,61

Page 92: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 28010 Johannes Kepler-Universität Linz 4.013.000 3.813.000 2.981.694,381 280104 7330 Beiträge an den Linzer Hochschulfonds 234.800 169.600 167.750,00 47 E141 280105 7380 Investitionsbeiträge an den Linzer

Hochschulfonds 0 0 0,00 F 47 E14

1 280105 7670 Beiträge an Forschungsinstitute 3.778.200 3.643.400 2.813.944,38 F 47 E14

1 28020 Universität für künstlerische und industrielleGestaltung in Linz

0 0 403.394,80

1 280204 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 47 E141 280204 7770 Investitionsbeiträge an die Kunstuniversität 0 0 403.394,80 F 47 E141 280205 7670 Beiträge an die Kunstuniversität 0 0 0,00 47 E14

1 28030 Pädagogische Hochschulen 101.300 101.300 25.104,001 280304 7297 Übrige Ausgaben 1.300 1.300 654,00 47 E141 280305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 20.450,00 47 E14

1 280305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 100.000 100.000 4.000,00 47 E14

1 28050 Fachhochschulen 21.800.000 20.800.000 20.800.000,001 280504 7430 Beiträge 21.800.000 20.800.000 20.800.000,00 F 47 E141 280508 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 0 0 0,00 47 E14

1 281 Universitäts- undHochschuleinrichtungen

2.472.700 2.472.700 2.382.729,34

1 28110 Studentenheime 2.472.700 2.472.700 2.382.729,341 281105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 72.700 72.700 0,00 47 E14

1 281105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 2.400.000 2.400.000 2.382.729,34 47 E14

1 282 Studienbeihilfen 151.300 151.300 110.507,00

1 28200 Studienbeihilfen 151.300 151.300 110.507,001 282005 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 60.000 60.000 43.550,00 47 E14

1 282005 7690 001 Agrarische Studienförderung 35.000 35.000 31.500,00 F 49 E141 282005 7690 009 Beiträge an Hörer sonstiger Hochschulen 56.300 56.300 35.457,00 47 E14

1 283 Wissenschaftliche Archive 3.003.500 2.086.000 2.011.226,35

1 28301 Oö. Landesarchiv, Untervoranschlag mitNebenkasse

3.003.500 2.086.000 2.011.226,35

1 283010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 2.409.100 1.588.400 1.628.724,34 V 31 GNM1 283012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 118.800 59.400 127.594,14 21 GNM1 283018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 475.600 438.200 254.907,87 21 GNM

1 284 Wissenschaftliche Bibliotheken 2.409.000 2.414.700 2.367.574,42

1 28401 Oö. Landesbibliothek 2.409.000 2.414.700 2.367.574,421 284010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.376.500 1.412.300 1.364.492,11 V 31 GNC

1 284012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 529.000 505.000 499.525,84 21 GNC1 284018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 503.500 497.400 503.556,47 21 GNC

1 285 Wissenschaftliche Museen 9.719.900 9.582.900 9.769.262,52

1 28501 Oö. Landesmuseen, Untervoranschlag mitNebenkasse

9.719.900 9.582.900 9.769.262,52

Page 93: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 285011 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

36.500 36.500 400.577,40 21 GNH

2 285015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 470.700 416.800 449.717,21 21 GNH2 285018 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 7.500,00 21 GNH

2 289 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

12.000 12.000 26.487,04

2 28910 Adalbert-Stifter-Institut, Untervoranschlagmit Nebenkasse

12.000 12.000 24.487,04

2 289101 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 0 0,00 21 GNL

2 289105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 12.000 12.000 24.487,04 21 GNL

2 28920 Wissenschaftliche Einrichtungen,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 28990 Förderungsmaßnahmen 0 0 2.000,002 289901 8890 300 Beiträge der EU für wissenschaftliche

Maßnahmen 0 0 0,00 Z226 47 E14

2 289905 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 2.000,00 21 G21

2 289905 8299 001 Sonstige verschiedene Einnahmen fürWissenschaftsförderungen

0 0 0,00 47 E14

Page 94: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 285010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 5.546.200 5.409.200 5.395.160,25 V 31 GNH

1 285012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 506.500 506.500 845.563,98 21 GNH1 285018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 3.667.200 3.667.200 3.528.538,29 21 GNH

1 289 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

2.955.500 2.994.200 5.076.980,05

1 28910 Adalbert-Stifter-Institut, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.393.500 1.407.200 1.399.404,53

1 289100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 568.200 581.900 566.112,76 V 31 GNL

1 289102 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 61.000 61.000 89.438,34 21 GNL1 289108 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 764.300 764.300 743.853,43 21 GNL

1 28920 Wissenschaftliche Einrichtungen,Investitionen und sonstige Maßnahmen

50.000 175.000 2.271.851,70

1 289202 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 45.000 175.000 2.271.851,70 G235 21 C601 289202 0632 Herstellung von Gebäuden 0 0 0,00 G235 21 C601 289208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

5.000 0 0,00 G235 21 C60

1 28990 Förderungsmaßnahmen 1.512.000 1.412.000 1.405.723,821 289905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 1.500 3.700 1.000,00 21 G21

1 289905 7305 001 Beiträge an Gemeinden zu den Drucksorten fürheimatkundliche Publikationen

23.500 36.300 66.770,00 21 G21

1 289905 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 209 47 E14

1 289905 7430 001 Beiträge zu den Druckkosten fürwissenschaftliche Publikationen

50.000 64.000 41.600,00 21 G21

1 289905 7430 002 Beiträge zu den Druckkosten fürheimatkundliche Publikationen

60.000 36.300 79.050,00 21 G21

1 289905 7670 001 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen undBeiträge für historische Ausgrabungen

170.000 159.300 189.733,03 21 G21

1 289905 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.052.000 952.000 914.065,70 G209 47 E14

1 289905 7670 003 Beiträge an wissenschaftlicheForschungseinrichtungen

140.000 140.000 105.045,09 209 47 E14

1 289905 7690 001 Arbeits- und Forschungsbeiträge anWissenschafter

10.000 16.000 4.500,00 21 G21

1 289905 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 209 47 E141 289908 7270 300 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen aus EU-Mitteln 0 0 0,00 N226 47 E14

1 289908 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 47 E14

1 289908 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen aus EU-Mitteln

0 0 0,00 N226 47 E14

1 289908 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G 47 E14

1 289909 4030 001 Ankauf wissenschaftlicher Publikationen 4.000 2.900 2.788,28 21 G211 289909 4030 002 Ankauf heimatkundlicher Publikationen 1.000 1.500 1.171,72 21 G211 289909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 209 47 E14

Page 95: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 3 Kunst, Kultur und Kultus 31.307.400 25.261.800 24.791.391,23

2 31 Bildende Künste 5.500 5.500 3.554,192 312 Maßnahmen zur Förderung der

Bildenden Künste 5.500 5.500 3.554,19

2 31200 Förderung der Bildenden Künste 5.500 5.500 3.554,192 312005 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 4.500 4.500 3.000,00 21 G212 312005 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 554,19 21 G21

2 32 Musik und Darstellende Kunst 21.366.100 17.106.900 17.037.688,102 320 Ausbildung in Musik und Darstellender

Kunst10.077.100 7.977.400 8.090.520,10

2 32010 Anton Bruckner Privatuniversität 0 0 0,00

2 32021 Oö. Landesmusikschulwerk 10.000.100 7.900.400 7.990.426,052 320215 8115 Schulgebühren 10.000.000 7.900.000 7.988.210,29 21 G212 320215 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal 0 0 2.180,76 21 G212 320215 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,

übrige Bedienstete 100 400 0,00 31 B24

2 320215 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 35,00 21 G21

Page 96: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 3 Kunst, Kultur und Kultus 155.089.200 155.831.200 154.922.064,38

1 31 Bildende Künste 947.500 947.500 873.542,111 312 Maßnahmen zur Förderung der

Bildenden Künste 947.500 947.500 873.542,11

1 31200 Förderung der Bildenden Künste 947.500 947.500 873.542,111 312003 0480 Ankauf von Kunstwerken 235.000 235.000 237.932,70 21 G211 312005 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 18.000 18.000 30.520,00 21 G21

1 312005 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 10.000 10.000 3.500,00 21 G211 312005 7357 Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände 7.000 7.000 0,00 21 G211 312005 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft 10.000 10.000 33.900,00 21 G21

1 312005 7670 Beiträge an Vereinigungen der Bildenden Kunstzum laufenden Aufwand

341.200 341.200 309.710,00 21 G21

1 312005 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 147.500 147.500 104.950,00 21 G211 312005 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 20.000 10.000 96.200,00 21 G211 312005 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 10.000 20.000 9.800,00 21 G211 312008 4000 Bagatellgüter 11.000 21.000 573,16 21 G211 312008 4030 Handelswaren 11.000 11.000 7.917,86 21 G211 312008 4570 Druckwerke und Drucksorten 5.000 5.000 0,00 21 G211 312008 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 6.800 6.800 1.921,09 21 G211 312008 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 5.000 10.000 2.625,22 21 G211 312008 6210 Sonstige Transporte 10.000 10.000 0,00 G 21 G211 312008 6570 Geldverkehrsspesen 1.000 1.000 0,00 G 21 G211 312008 6700 Versicherungen 13.000 13.000 287,99 21 G211 312008 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 1.000 1.000 0,00 21 G211 312008 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 25.000 10.000 15.571,41 21 G21

1 312008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

60.000 60.000 18.132,68 21 G21

1 32 Musik und Darstellende Kunst 113.421.800 111.208.000 113.508.068,671 320 Ausbildung in Musik und Darstellender

Kunst80.073.800 78.778.000 80.649.703,52

1 32010 Anton Bruckner Privatuniversität 12.470.000 11.570.000 11.570.000,001 320104 7340 Zuschuss zum laufenden Aufwand 12.470.000 11.570.000 11.570.000,00 F 21 G21

1 32021 Oö. Landesmusikschulwerk 64.591.000 64.230.200 66.147.816,671 320210 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 59.848.800 59.533.000 59.978.927,65 V 31 B241 320210 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 88.100 88.100 98.099,47 V 21 G211 320212 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 100.000 100.000 65.459,64 21 G21

1 320212 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 1.000 1.000 2.714,36 21 G211 320215 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 1.600.000 1.600.000 3.100.000,00 21 G211 320218 4000 Bagatellgüter 18.000 18.000 12.882,72 21 G211 320218 4030 Handelswaren 60.700 60.700 90.406,67 21 G211 320218 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 6.500 6.500 4.637,94 21 G211 320218 4560 001 Verbrauchsgüterpauschale 13.500 13.500 12.940,00 21 G211 320218 4570 Druckwerke und Drucksorten 65.000 65.000 21.177,33 21 G211 320218 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 15.000 15.000 11.356,01 21 G211 320218 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 5.000 5.000 15.342,95 21 G211 320218 6210 Sonstige Transporte 25.000 25.000 52.716,84 21 G211 320218 6300 Leistungen der Post 167.500 167.500 100.416,27 21 G211 320218 6700 Versicherungen 18.000 18.000 22.616,70 21 G211 320218 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 G211 320218 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 20.000 20.000 50.416,59 21 G21

Page 97: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 32022 Förderung der Musikschule der Stadt Linz 0 0 0,00

2 32023 Konferenz der österreichischenMusikschulwerke

0 0 0,00

2 32024 Studio Weinberg 77.000 77.000 100.094,052 320245 8060 Veräußerung von Altmaterial 400 400 0,00 21 G212 320245 8070 Veräußerung von Erzeugnissen 6.600 6.600 5.052,24 21 G212 320245 8136 Erlöse aus Tätigkeiten gewerblicher Art 67.000 67.000 84.095,67 21 G212 320245 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 2.000 2.000 10.314,00 21 G212 320245 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 632,14 21 G21

2 32030 Einzelförderungen 0 0 0,00

Page 98: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 320218 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 1.551.000 1.506.000 1.434.659,13 21 G211 320218 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 255.000 255.000 296.650,66 21 G21

1 320218 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

331.000 331.000 373.686,49 21 G21

1 320218 7290 Vergütung an 2/380034/8260/001 140.000 140.000 111.816,51 B 21 G211 320218 7355 Instrumentenzuschüsse an Gemeinden 218.000 218.000 243.104,74 21 G211 320218 7670 Förderung der Gemeinschaftspflege 12.900 12.900 12.900,00 31 B241 320218 7690 Gemeinschaftspflege, Beiträge an

Einzelpersonen 31.000 31.000 34.888,00 21 G21

1 32022 Förderung der Musikschule der Stadt Linz 2.894.400 2.859.400 2.806.955,641 320224 7305 Personalkostenzuschüsse 2.885.000 2.850.000 2.798.369,89 21 G211 320224 7355 Instrumentenzuschüsse an Gemeinden 9.400 9.400 8.585,75 21 G21

1 32023 Konferenz der österreichischenMusikschulwerke

7.400 7.400 4.612,03

1 320238 4000 Bagatellgüter 0 0 12,65 G 21 G211 320238 4030 Handelswaren 0 0 911,17 G 21 G211 320238 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0 0 0,00 G 21 G211 320238 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 G 21 G211 320238 6210 Sonstige Transporte 0 0 820,00 G 21 G211 320238 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 G 21 G211 320238 6700 Versicherungen 0 0 0,00 G 21 G211 320238 7232 Repräsentationsausgaben 0 0 0,00 G 21 G211 320238 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 3.400 3.400 500,00 G 21 G21

1 320238 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

4.000 4.000 2.368,21 G 21 G21

1 32024 Studio Weinberg 91.000 91.000 103.841,181 320240 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 13.100 13.100 5.154,72 V 21 G211 320242 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen Erwerb 5.000 5.000 5.571,17 21 G211 320242 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 0 0,00 21 G211 320242 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 21.700 21.700 33.109,92 21 G211 320242 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 3.000 3.000 2.623,57 21 G211 320248 4000 Bagatellgüter 8.800 7.300 22.858,34 21 G211 320248 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 1.000 1.000 1.288,85 21 G21

1 320248 4030 Handelswaren 1.300 3.300 389,09 21 G211 320248 4520 Treibstoffe 1.400 1.400 846,36 21 G211 320248 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100 100 6,37 21 G211 320248 4570 Druckwerke und Drucksorten 1.000 1.000 273,52 21 G211 320248 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 700 700 913,03 21 G211 320248 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen

(Beförderungsmitteln) 2.500 1.500 2.276,03 21 G21

1 320248 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 3.900 3.900 1.959,53 21 G211 320248 6300 Leistungen der Post 2.500 3.000 1.846,65 21 G211 320248 6700 Versicherungen 4.000 3.500 5.208,02 21 G211 320248 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 2.000 3.000 1.283,33 21 G211 320248 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 4.000 3.500 3.833,19 21 G211 320248 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 1.000 1.000 500,00 21 G21

1 320248 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

5.500 5.500 4.988,37 21 G21

1 320248 7290 Vergütung an 2/380034/8260/005 8.500 8.500 8.911,12 B 21 G21

1 32030 Einzelförderungen 20.000 20.000 16.478,001 320305 7305 Beiträge an Gemeinden 2.000 2.000 1.883,00 21 G21

Page 99: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 322 Maßnahmen zur Förderung derMusikpflege

400.000 400.000 488.300,00

2 32210 Musikpflege 0 0 0,00

2 32220 Musik der Jugend 400.000 400.000 488.300,002 322201 8180 600 Kostenersätze von den Ländern 200.000 200.000 248.700,00 Z304 21 G212 322201 8829 Sonstige laufende Beiträge 200.000 200.000 239.600,00 Z304 21 G21

2 323 Einrichtungen der Darstellenden Kunst 10.889.000 8.729.500 8.458.868,00

2 32320 Oö. Theater und Orchester GmbH. (TOG) 10.889.000 8.729.500 8.458.868,002 323201 8505 Beitrag der Stadt Linz zum laufenden Aufwand 10.889.000 8.729.500 8.458.868,00 Z337 21 G21

2 324 Maßnahmen zur Förderung derDarstellenden Kunst

0 0 0,00

2 32420 Heimische Theaterunternehmen 0 0 0,00

Page 100: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 320305 7690 Ausbildungsbeihilfen 18.000 18.000 14.595,00 21 G21

1 322 Maßnahmen zur Förderung derMusikpflege

1.698.000 1.498.000 1.696.365,23

1 32210 Musikpflege 1.298.000 1.098.000 1.211.379,001 322105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 36.100 36.100 46.870,00 21 G21

1 322105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 1.500 1.500 0,00 21 G211 322105 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft 120.000 140.000 115.900,00 21 G21

1 322105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.061.400 836.400 962.539,00 21 G21

1 322105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 68.000 68.000 80.970,00 21 G211 322105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 10.000 15.000 5.100,00 21 G211 322105 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 1.000 1.000 0,00 21 G21

1 32220 Musik der Jugend 400.000 400.000 484.986,231 322202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 N304 21 G211 322202 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 0 0 0,00 N304 21 G211 322208 4000 Bagatellgüter 200 1.500 45,45 N304 21 G211 322208 4030 Handelswaren 22.500 22.500 29.347,94 N304 21 G211 322208 4570 Druckwerke und Drucksorten 1.500 1.500 1.732,41 N304 21 G211 322208 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 100 100 109,24 N304 21 G211 322208 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 1.000 2.800 0,00 N304 21 G211 322208 6210 Sonstige Transporte 2.000 2.000 2.866,15 N304 21 G211 322208 6300 Leistungen der Post 800 800 861,19 N304 21 G211 322208 6700 Versicherungen 500 500 961,79 N304 21 G211 322208 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 20.000 19.400 43.846,96 N304 21 G211 322208 7250 Bibliothekserfordernisse 0 0 0,00 N304 21 G211 322208 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 105.000 104.000 155.019,87 N304 21 G21

1 322208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

114.000 113.000 121.234,48 N304 21 G21

1 322208 7297 001 Rückersatz für Personal- und Pensionsaufwand 125.000 124.000 122.385,50 N304 21 G211 322208 7297 002 Rückersatz für Sachaufwand 6.500 7.000 6.575,25 N304 21 G211 322208 7800 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Ausland 900 900 0,00 N304 21 G21

1 323 Einrichtungen der Darstellenden Kunst 30.600.000 29.882.000 30.081.999,92

1 32320 Oö. Theater und Orchester GmbH. (TOG) 30.600.000 29.882.000 30.081.999,921 323204 7422 Zuschuss zum laufenden Aufwand; inkl.

Bundeszweckzuschuss und Zuschuss der StadtLinz

30.600.000 29.882.000 30.081.999,92 M337 21 G21

1 324 Maßnahmen zur Förderung derDarstellenden Kunst

1.050.000 1.050.000 1.080.000,00

1 32420 Heimische Theaterunternehmen 1.050.000 1.050.000 1.080.000,001 324205 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 30.000 30.000 30.200,00 21 G21

1 324205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 21 G211 324205 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

650.000 650.000 615.500,00 21 G21

1 324205 7480 Investitionsbeiträge an Private 10.000 10.000 20.000,00 21 G211 324205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 360.000 358.000 414.300,00 21 G21

1 324205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 2.000 0,00 21 G21

Page 101: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 33 Schrifttum und Sprache 0 0 6.500,002 330 Förderung von Schrifttum und Sprache 0 0 6.500,00

2 33010 Literaturförderung 0 0 6.500,002 330105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 6.500,00 21 G21

2 35 Sonstige Kunstpflege 0 0 0,002 351 Maßnahmen der Kunstpflege 0 0 0,00

2 35110 Kulturpreise des Landes Oö. 0 0 0,00

2 35120 Ehrung von Künstlerinnen und Künstlern 0 0 0,00

2 35130 Soziale Maßnahmen 0 0 0,002 351305 8505 Beitrag von der Stadtgemeinde Linz 0 0 0,00 31 B24

2 35190 Sonstige Maßnahmen der Kunstpflege 0 0 0,00

2 36 Heimatpflege 0 0 72.324,002 360 Heimatmuseen 0 0 0,00

2 36090 Förderung von Museen, Heimathäusern undkulturellen Dauerausstellungen

0 0 0,00

Page 102: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 33 Schrifttum und Sprache 246.000 246.000 234.936,761 330 Förderung von Schrifttum und Sprache 246.000 246.000 234.936,76

1 33010 Literaturförderung 246.000 246.000 234.936,761 330105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 7.000 5.000 10.250,00 21 G21

1 330105 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

80.000 79.000 86.400,00 21 G21

1 330105 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen inübrigen Sektoren der Wirtschaft

0 0 0,00 21 G21

1 330105 7670 Förderung literarischer Verbände 110.000 115.000 100.250,00 21 G211 330105 7690 Förderung von Schriftstellern 30.000 31.000 22.450,00 21 G211 330105 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 500 500 1.700,00 21 G211 330109 4030 Ankauf literarischer Werke, Weitergabe an

Dritte 16.000 13.000 11.746,36 21 G21

1 330109 4570 Abonnements literarischer Zeitschriften 2.500 2.500 2.140,40 21 G21

1 35 Sonstige Kunstpflege 439.200 444.200 335.148,691 351 Maßnahmen der Kunstpflege 439.200 444.200 335.148,69

1 35110 Kulturpreise des Landes Oö. 248.100 260.800 264.233,371 351108 7270 Vorbereitung und Jury 17.000 17.000 15.616,81 21 G211 351108 7297 Übrige Ausgaben 16.000 16.000 24.611,68 21 G211 351108 7670 001 Beiträge an Stiftungen 7.700 7.700 7.680,00 A 21 G211 351108 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 10.500 10.500,00 G 21 G21

1 351108 7690 Beiträge an Preisträger 207.400 209.600 205.824,88 G 21 G21

1 35120 Ehrung von Künstlerinnen und Künstlern 400 400 0,001 351209 4030 Ehrengeschenke, Kränze udgl. 400 400 0,00 21 G21

1 35130 Soziale Maßnahmen 30.000 32.300 30.515,321 351304 7604 Ehrenpensionen 1.800 4.100 3.107,32 31 B241 351304 7690 Förderungsprämien und Leistungsbeihilfen 26.300 26.300 26.208,00 21 G211 351305 7690 Notstandsbeihilfen 1.900 1.900 1.200,00 A 21 G21

1 35190 Sonstige Maßnahmen der Kunstpflege 160.700 150.700 40.400,001 351905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 100 100 5.800,00 21 G21

1 351905 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

8.000 8.000 8.500,00 21 G21

1 351905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

20.000 20.000 21.900,00 21 G21

1 351905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 76.600 66.600 4.200,00 21 G211 351908 4000 Bagatellgüter 100 100 0,00 21 G211 351908 6000 Energiebezüge 8.200 8.200 0,00 21 G211 351908 6700 Versicherungen 600 600 0,00 21 G211 351908 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 41.000 41.000 0,00 21 G211 351908 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 1.300 1.300 0,00 21 G211 351908 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 21 G21

1 351908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

4.800 4.800 0,00 21 G21

1 36 Heimatpflege 4.081.500 4.060.000 4.819.628,301 360 Heimatmuseen 990.000 990.000 854.000,00

1 36090 Förderung von Museen, Heimathäusern undkulturellen Dauerausstellungen

990.000 990.000 854.000,00

Page 103: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 362 Denkmalpflege 0 0 72.324,00

2 36210 Gedenkstätten in Landesobhut 0 0 0,002 362105 8117 Benützungsgebühren 0 0 0,00 21 C602 362105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 C60

2 36220 Sanierungs- undRestaurierungsmaßnahmen

0 0 72.324,00

2 362205 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 72.324,00 21 G21

2 36230 Weltkulturerbe Hallstatt - Dachstein 0 0 0,00

2 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 0 0,00

2 36310 Gestaltung historischer Objekte undEnsembles

0 0 0,00

2 369 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 36910 Maßnahmen für die Volkskultur 0 0 0,002 369105 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 21 G21

2 369105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

2 36920 Oö. Blasmusikwesen 0 0 0,00

Page 104: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 360905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 1.000 0,00 21 G21

1 360905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 15.000 160.000 13.000,00 21 G211 360905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 600.000 679.000 556.000,00 21 G21

1 360905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 375.000 150.000 285.000,00 21 G21

1 362 Denkmalpflege 980.000 970.000 1.976.331,65

1 36210 Gedenkstätten in Landesobhut 30.000 20.000 25.315,651 362108 6140 Erhaltung der Burgruine Losenstein 5.000 5.000 7.905,86 21 C601 362108 6700 Versicherungen 0 0 0,00 21 C601 362108 7280 Errichtung und Betreuung von sonstigen

Gedenkstätten 25.000 15.000 17.409,79 21 C60

1 36220 Sanierungs- undRestaurierungsmaßnahmen

900.000 900.000 1.888.816,00

1 362205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 109.000 109.000 154.500,00 21 G211 362205 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 100.000 0 220.000,00 21 G21

1 362205 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 58.000 58.000 96.400,00 21 G211 362205 7770 002 Investitionsbeiträge an

Religionsgemeinschaften 462.300 562.300 1.078.916,00 21 G21

1 362205 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 145.300 145.300 339.000,00 21 G211 362205 7850 Investitionsbeiträge an das Ausland 25.400 25.400 0,00 21 G21

1 36230 Weltkulturerbe Hallstatt - Dachstein 50.000 50.000 62.200,001 362305 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 3.000 3.000 0,00 21 G21

1 362305 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen inübrigen Sektoren der Wirtschaft

0 0 18.000,00 21 G21

1 362305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

47.000 47.000 44.200,00 21 G21

1 362305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 21 G21

1 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 450.000 450.000 384.446,65

1 36310 Gestaltung historischer Objekte undEnsembles

450.000 450.000 384.446,65

1 363105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 200.000 200.000 243.734,65 21 G211 363105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 94.500 94.500 59.900,00 21 G211 363105 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 155.500 155.500 80.812,00 21 G21

1 369 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

1.661.500 1.650.000 1.604.850,00

1 36910 Maßnahmen für die Volkskultur 611.500 600.000 615.000,001 369105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 7.400 7.400 3.300,00 21 G21

1 369105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 21 G211 369105 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

2.200 2.200 14.500,00 21 G21

1 369105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

544.800 533.300 539.000,00 21 G21

1 369105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 7.300 7.300 11.850,00 21 G211 369105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 49.800 49.800 46.350,00 21 G21

1 36920 Oö. Blasmusikwesen 1.050.000 1.050.000 989.850,001 369205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 200.000 250.000 227.070,00 21 G211 369205 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

23.600 3.600 3.600,00 21 G21

Page 105: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 37 Rundfunk, Presse und Film 0 0 60.000,002 371 Förderung von Presse und Film 0 0 60.000,00

2 37110 Förderung von Foto und Film 0 0 60.000,002 371105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 60.000,00 21 G21

2 38 Sonstige Kulturpflege 9.935.800 8.149.400 7.611.324,942 380 Einrichtungen der Kulturpflege 7.914.700 7.003.400 6.770.839,87

2 38001 Landeskulturzentrum Ursulinenhof Linz,Untervoranschlag mit Nebenkasse

0 282.100 308.356,76

2 380014 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 20.000 34.845,05 21 GNF

2 380015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 262.100 273.511,71 21 GNF

2 38002 Landesbildungszentrum Schloss Zell an derPram, Untervoanrschlag mit Nebenkasse

400.300 390.000 407.308,88

2 380025 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 400.300 390.000 407.308,88 21 CNB2 380025 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 31 CNB

2 38003 Landesbildungszentrum Schloss Weinberg,Untervoranschlag mit Nebenkasse

373.000 390.800 373.033,87

2 380034 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

148.500 148.500 124.423,97 21 CNA

2 380035 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 224.500 242.300 247.014,95 21 CNA2 380035 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 1.594,95 31 CNA

2 38004 OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich,Untervoranschlag mit Nebenkasse

0 749.100 491.140,36

2 380041 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 580.000 37.187,85 21 GNK

2 380045 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 169.100 453.952,51 21 GNK

2 38005 Oö. Kulturquartier, Untervoranschlag mitNebenkasse

950.000 0 0,00

2 380051 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

337.200 0 0,00 21 GNN

2 380054 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

20.000 0 0,00 21 GNN

2 380055 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 592.800 0 0,00 21 GNN

2 38010 Einrichtungen der Darstellenden Kunst,Musik- und Kulturpflege, Investitionen undsonst. Maßnahmen

6.191.400 5.191.400 5.191.000,00

2 380105 8505 Beitrag der Stadt Linz zum Musiktheater 0 5.191.400 5.191.000,00 21 G212 380105 8551 Beitrag vom Bund zum Musiktheater 1.000.000 0 0,00 21 G212 380105 8555 Beitrag der Stadt Linz zum Musiktheater 5.191.400 0 0,00 21 G21

Page 106: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 369205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

226.400 200.000 215.350,00 21 G21

1 369205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 600.000 596.400 543.830,00 21 G21

1 37 Rundfunk, Presse und Film 720.000 720.000 779.560,001 371 Förderung von Presse und Film 720.000 720.000 779.560,00

1 37110 Förderung von Foto und Film 720.000 720.000 779.560,001 371105 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

260.000 210.000 404.650,00 21 G21

1 371105 7480 Zuschüsse für zeitgenössischeFilmproduktionen

170.000 189.000 39.370,00 21 G21

1 371105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

135.000 165.000 103.210,00 21 G21

1 371105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 150.000 150.000 222.930,00 21 G211 371105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 3.000 3.900 1.600,00 21 G211 371105 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 2.000 2.100 7.800,00 21 G21

1 38 Sonstige Kulturpflege 34.941.100 37.913.600 34.128.379,851 380 Einrichtungen der Kulturpflege 11.819.900 16.852.500 11.777.589,09

1 38001 Landeskulturzentrum Ursulinenhof Linz,Untervoranschlag mit Nebenkasse

0 1.069.800 967.250,53

1 380010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 616.400 651.269,73 V 31 GNF

1 380012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 23.500 7.598,72 21 GNF1 380018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 429.900 308.382,08 21 GNF

1 38002 Landesbildungszentrum Schloss Zell an derPram, Untervoanrschlag mit Nebenkasse

898.400 918.100 871.970,39

1 380020 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 496.700 516.100 516.097,97 V 31 CNB1 380022 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 28.000 28.300 1.472,09 21 CNB1 380028 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 373.700 373.700 354.400,33 21 CNB

1 38003 Landesbildungszentrum Schloss Weinberg,Untervoranschlag mit Nebenkasse

826.900 833.900 784.420,16

1 380030 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 468.900 476.200 477.333,43 V 31 CNA

1 380032 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 24.500 24.700 16.112,23 21 CNA1 380038 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 333.500 333.000 290.974,50 21 CNA

1 38004 OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich,Untervoranschlag mit Nebenkasse

0 2.330.700 2.942.934,63

1 380040 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 875.500 919.425,45 V 31 GNK

1 380042 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 39.000 20.301,11 21 GNK1 380048 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 1.416.200 2.003.208,07 21 GNK

1 38005 Oö. Kulturquartier, Untervoranschlag mitNebenkasse

3.444.600 0 0,00

1 380050 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.586.000 0 0,00 V 31 GNN

1 380052 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 73.100 0 0,00 21 GNN

1 380058 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.785.500 0 0,00 21 GNN

1 38010 Einrichtungen der Darstellenden Kunst,Musik- und Kulturpflege, Investitionen undsonst. Maßnahmen

6.650.000 11.700.000 6.211.013,38

1 380102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 1.019.613,38 G320 21 C601 380102 0632 Herstellung von Gebäuden 405.000 700.000 0,00 G320 21 C601 380104 7472 Investitionsbeiträge an Unternehmungen mit

Landesbeteiligung MTG 6.200.000 11.000.000 5.191.400,00 21 G21

Page 107: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 381 Maßnahmen der Kulturpflege 2.021.100 1.146.000 840.485,07

2 38101 Oö. Kulturförderungsgesetz 0 0 0,00

2 38110 Ausstellungen und Veranstaltungen desLandes

1.134.500 350.100 692.885,82

2 381101 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds(EFRE)

69.400 35.000 0,00 Z336 21 G21

2 381101 8890 301 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds(EFRE) LA 2013

42.000 0 0,00 Z302 21 G21

2 381105 8030 Verkauf von Katalogen 55.000 21.000 88.608,40 21 G212 381105 8116 Eintrittsgebühren 843.000 245.000 513.185,26 21 G212 381105 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 95.000 30.000 60.389,39 21 G212 381105 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 21 G21

2 381105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 G21

2 381105 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 100 100 0,00 21 G212 381105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 20.000 4.000 30.702,77 21 G212 381108 0420 Sonstige Anlagen, Veräußerung 10.000 15.000 0,00 21 G212 381108 0632 Herstellung von Gebäuden, Veräußerung 0 0 0,00 21 G21

Page 108: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 380104 7472 001 Investitionsbeiträge an Unternehmungen mitLandesbeteiligung BEG

0 0 0,00 G 21 G21

1 380108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

45.000 0 0,00 G320 21 C60

1 381 Maßnahmen der Kulturpflege 23.121.200 21.061.100 22.350.790,76

1 38101 Oö. Kulturförderungsgesetz 115.000 115.000 2.500,001 381015 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 105.000 105.000 0,00 21 G21

1 381015 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 10.000 10.000 2.500,00 A 21 G21

1 38110 Ausstellungen und Veranstaltungen desLandes

5.000.000 4.631.100 7.934.563,13

1 381100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.203.000 189.700 568.761,76 V 21 G21

1 381102 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen Erwerb 0 0 1.910,85 21 G21

1 381102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 202.000 82.000 340.152,53 G 21 G211 381102 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 0 0 639,20 21 G211 381104 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 80.000 25.000 19.603,00 G 21 G211 381104 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen in

übrigen Sektoren der Wirtschaft 20.000 70.000 3.597,00 G 21 G21

1 381104 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 10.000 115.800,00 G 21 G21

1 381104 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 30.000 40.000 66.000,00 G 21 G211 381105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 27.550,00 21 G211 381108 4000 Bagatellgüter 153.400 85.200 150.353,07 G 21 G211 381108 4030 Handelswaren 227.300 103.900 289.122,24 G 21 G211 381108 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.800 600 1.084,20 G 21 G211 381108 4570 Druckwerke und Drucksorten 4.900 8.000 749,71 G 21 G211 381108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 183.500 111.900 176.422,64 G 21 G211 381108 6000 Energiebezüge 25.500 3.400 24.861,42 G 21 G211 381108 6140 Instandhaltung von Gebäuden 526.700 267.500 940.542,01 G 21 G211 381108 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 76.300 43.800 61.289,56 G 21 G211 381108 6210 Sonstige Transporte 273.000 287.400 239.234,95 G 21 G211 381108 6300 Leistungen der Post 9.500 4.900 8.521,10 G 21 G211 381108 6570 Geldverkehrsspesen 100 200 4,20 G 21 G211 381108 6700 Versicherungen 63.800 5.300 54.303,76 G 21 G211 381108 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 G 21 G211 381108 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 577.400 237.500 435.511,85 G 21 G211 381108 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 28.500 5.500 13.685,21 G 21 G211 381108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 327.600 764.100 451.277,76 G 21 G21

1 381108 7270 300 Entgelte aus dem EFRE für st. Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 N336 21 G21

1 381108 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G342 21 G21

1 381108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

800.000 2.250.200 3.943.585,11 G 21 G21

1 381108 7280 300 Entgelte aus dem EFRE für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen u. jur. Personen

69.400 35.000 0,00 N336 21 G21

1 381108 7280 301 Entgelte aus dem EFRE für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen u. jur. Personen;LA 2013

42.000 0 0,00 N302 21 G21

1 381108 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

46.300 0 0,00 G342 21 G21

1 381108 7280 361 Entgelte für sonstige Leistungen v.Gewerbetreibenden, Firmen u. jur. Personenaus Landesmitteln; LA 2013

28.000 0 0,00 G 21 G21

Page 109: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 38111 Ausstellungen und Veranstaltungen desLandes, Rahmenveranstaltungen vonGemeinden u.a. Rechtsträgern

0 0 0,00

2 38112 Europäische Kulturhauptstadt 0 0 0,00

2 38120 Förderungsmaßnahmen für Initiativen derZeitkultur und regionale Kulturprojekte

0 0 0,00

2 38135 Längerfristige Großprojekte imKulturbereich

0 0 0,00

2 381355 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

2 38140 Aktion "Schule/Museum" 0 0 0,00

2 38150 Kulturpublizistische Maßnahmen undAktionen

0 0 0,00

2 38160 Kulturwochen undJubiläumsveranstaltungen in Oö.Gemeinden

0 0 0,00

2 38162 Kulturarbeit in Oö. Schulen 0 0 0,00

2 38180 Förderung von Einrichtungen im kulturellenVeranstaltungsbereich der Stadt Linz

0 0 0,00

Page 110: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 38111 Ausstellungen und Veranstaltungen desLandes, Rahmenveranstaltungen vonGemeinden u.a. Rechtsträgern

400.000 0 289.250,00

1 381115 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 21 G211 381115 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 220.000 0 22.250,00 21 G21

1 381115 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 21 G211 381115 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

100.000 0 22.200,00 21 G21

1 381115 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

70.000 0 237.300,00 21 G21

1 381115 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 10.000 0 7.500,00 21 G211 381115 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 21 G21

1 38112 Europäische Kulturhauptstadt 0 0 1.700.000,001 381124 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

0 0 1.700.000,00 F 21 G21

1 38120 Förderungsmaßnahmen für Initiativen derZeitkultur und regionale Kulturprojekte

2.500.000 2.750.000 2.499.999,95

1 381205 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

10.000 10.000 2.550,00 21 G21

1 381205 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

90.000 90.000 88.460,41 21 G21

1 381205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

2.250.000 2.425.000 2.311.129,54 21 G21

1 381205 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 20.000 45.000 7.700,00 21 G211 381205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 130.000 180.000 90.160,00 21 G21

1 38135 Längerfristige Großprojekte imKulturbereich

4.500.000 4.500.000 2.688.103,52

1 381355 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 0 0 0,00 G 21 G211 381355 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 1.182.200 1.182.200 600.000,00 G 21 G211 381355 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 2.069.500 2.069.500 586.000,00 G 21 G211 381355 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G 21 G21

1 381355 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 1.248.300 1.248.300 1.502.103,52 G 21 G21

1 38140 Aktion "Schule/Museum" 135.000 135.000 119.862,651 381409 6210 Schüler/innentransporte 133.000 133.400 119.653,37 21 G211 381409 7297 Übrige Ausgaben 2.000 1.600 209,28 21 G21

1 38150 Kulturpublizistische Maßnahmen undAktionen

70.000 70.000 42.988,87

1 381509 4030 Handelswaren 70.000 70.000 42.988,87 21 G21

1 38160 Kulturwochen undJubiläumsveranstaltungen in Oö.Gemeinden

40.000 40.000 36.000,00

1 381605 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

25.000 30.000 23.350,00 21 G21

1 381605 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

15.000 10.000 12.650,00 21 G21

1 38162 Kulturarbeit in Oö. Schulen 156.500 156.500 141.445,001 381625 7297 Übrige Ausgaben 151.000 151.000 113.455,00 21 G211 381625 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 5.500 5.500 22.990,00 21 G211 381625 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 5.000,00 21 G21

1 38180 Förderung von Einrichtungen im kulturellenVeranstaltungsbereich der Stadt Linz

6.457.700 5.377.900 5.242.534,00

1 381804 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 G 21 G21

Page 111: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 38190 Sonstige Maßnahmen der Kulturpflege 0 0 30.000,002 381905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 30.000,00 21 G21

2 38196 EU-kofinanzierte Maßnahmen LEADER+(Programmperiode 2007 - 2013)

0 0 0,00

2 38197 EU-kofinanzierte Maßnahmen im Programm"Regionale Wettbewerbsfähigkeit Oö. 2007-2013"

0 0 0,00

2 38198 EU-Projekt STRATCULT 886.600 795.900 117.599,252 381981 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds

(EFRE) 445.900 547.600 70.031,07 Z340 21 G21

2 381985 8280 300 Rückersätze von Ausgaben aus demEuropäischen Regionalfonds (EFRE)

0 65.700 0,00 21 G21

2 381985 8280 360 Rückersätze von Ausgaben aus Landesmitteln 440.700 182.600 47.568,18 21 G21

2 39 Kultus 0 0 0,002 390 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0,00

2 39010 Landhauskirche Linz 0 0 0,00

Page 112: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 381804 7430 Beiträge zum laufenden Aufwand AEC LinzGmbH

1.013.100 1.013.100 1.013.100,00 21 G21

1 381804 7670 Beiträge zum laufenden Aufwand der "LIVA" 5.444.600 4.364.800 4.229.434,00 F321 21 G21

1 38190 Sonstige Maßnahmen der Kulturpflege 1.725.400 1.620.400 1.363.599,011 381904 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand

Creative.Region Linz und Upper Austria GmbH. 0 0 0,00 G 21 G21

1 381904 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

100.000 100.000 100.000,00 21 G21

1 381905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

10.000 0 17.500,00 21 G21

1 381905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 700.000 705.000 373.899,00 21 G211 381905 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

4.000 4.000 5.000,00 21 G21

1 381905 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen inübrigen Sektoren der Wirtschaft

2.100 3.100 61.000,00 21 G21

1 381905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

300.000 200.000 346.898,36 21 G21

1 381905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 500 500 300,00 21 G211 381905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 590.000 594.000 445.280,00 21 G211 381908 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 18.800 0 0,00 G 21 G21

1 381909 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

0 13.800 13.721,65 21 G21

1 38196 EU-kofinanzierte Maßnahmen LEADER+(Programmperiode 2007 - 2013)

535.000 335.000 80.074,90

1 381964 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand aus Landesmitteln

200.000 200.000 60.120,45 G338 21 G21

1 381964 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

335.000 135.000 19.954,45 G338 21 G21

1 38197 EU-kofinanzierte Maßnahmen im Programm"Regionale Wettbewerbsfähigkeit Oö. 2007-2013"

600.000 600.000 0,00

1 381974 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand aus Landesmitteln

300.000 300.000 0,00 G339 21 G21

1 381974 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

300.000 300.000 0,00 G339 21 G21

1 38198 EU-Projekt STRATCULT 886.600 730.200 209.869,731 381984 7670 300 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand aus dem Europäischen Regionalfonds(EFRE)

306.400 20.000 0,00 N340 21 G21

1 381988 7270 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus dem EFRE

58.400 105.000 62.531,85 N340 21 G21

1 381988 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

214.700 36.500 87.993,91 G341 21 G21

1 381988 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen aus EFRE

81.100 422.600 7.499,22 N340 21 G21

1 381988 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

226.000 146.100 51.844,75 G341 21 G21

1 39 Kultus 292.100 291.900 242.800,001 390 Kirchliche Angelegenheiten 292.100 291.900 242.800,00

1 39010 Landhauskirche Linz 1.400 1.200 500,001 390102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G 21 C601 390108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 200 200 0,00 21 C601 390108 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 200 0 500,00 G 21 C601 390108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.000 1.000 0,00 21 C60

Page 113: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 39020 Förderung des Baues, der Ausstattung undInstandsetzung von Kirchen und Kultstätten

0 0 0,00

2 39030 Maria Empfängnisdom in Linz 0 0 0,00

Page 114: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 39020 Förderung des Baues, der Ausstattung undInstandsetzung von Kirchen und Kultstätten

181.700 181.700 144.200,00

1 390205 7770 Investitionsbeiträge anReligionsgemeinschaften

181.700 181.700 144.200,00 21 G21

1 39030 Maria Empfängnisdom in Linz 109.000 109.000 98.100,001 390305 7770 Investitionsbeiträge an die Diözese Linz 109.000 109.000 98.100,00 21 G21

Page 115: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 4 Soziale Wohlfahrt undWohnbauförderung

275.804.600 284.911.500 420.822.707,72

2 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 208.511.200 187.446.000 190.442.128,972 410 Einrichtungen der allgemeinen

Sozialhilfe 0 0 35.449,07

2 41005 Landespflege- u. Betreuungszentren,Investitionen und sonst. Maßnahmen

0 0 35.449,07

2 410050 8501 Beiträge vom Bund zum lfd. Aufwand 0 0 35.449,07 31 C602 410050 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 0 0 0,00 31 C602 410055 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 31 C602 410055 8530 Oö. Gesundheitsfonds, Mittel für

Strukturreformen 0 0 0,00 31 C60

2 41006 Landespflege- u. Betreuungszentren,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 0,00

2 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 9.527.300 7.178.100 10.786.784,44

2 41110 Unterbringungen nach demSozialhilfegesetz

4.327.300 2.036.200 2.217.028,70

2 411100 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 74.272,58 32 I30

2 411100 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 55.000 60.000 0,00 32 I302 411105 8170 Kostenbeiträge von Selbstzahlern und

Drittverpflichteten 0 0 0,00 32 I30

2 411105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 32 I30

2 411105 8505 Kostentragung von Gemeinden 1.111.900 517.600 545.300,88 32 I30

2 411105 8507 Kostentragung von Sozialhilfeverbänden 3.160.400 1.458.600 1.597.455,24 32 I302 411105 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 0 0 0,00 32 I30

2 41111 Soziale Hilfe an anerkannte Flüchtlinge 800.000 741.900 4.224.851,092 411115 8505 Kostentragung von Gemeinden 200.000 192.900 1.177.228,79 32 I30

2 411115 8507 Kostentragung von Sozialhilfeverbänden 600.000 549.000 3.047.622,30 32 I30

2 41140 Solidaritätsfonds (Hilfe in besonderensozialen Lagen)

0 0 12.868,22

2 411405 8280 001 Rückersätze von Ausgaben 0 0 8.388,33 21 I302 411405 8280 002 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 48 I302 411405 8280 003 Rückersätze von Ausgaben 0 0 2.684,89 32 I302 411405 8280 004 Rückersätze von Ausgaben 0 0 1.795,00 46 I302 411405 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 I302 411405 8299 003 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 32 I302 411405 8299 004 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 46 I30

Page 116: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 4 Soziale Wohlfahrt undWohnbauförderung

811.396.500 822.476.600 816.585.555,08

1 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 431.182.800 438.474.100 444.080.318,491 410 Einrichtungen der allgemeinen

Sozialhilfe 0 0 212.694,41

1 41005 Landespflege- u. Betreuungszentren,Investitionen und sonst. Maßnahmen

0 0 212.694,41

1 410052 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 177.245,34 G 31 C601 410052 0632 Herstellung von Gebäuden 0 0 0,00 G 31 C601 410058 7100 003 Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer 0 0 35.449,07 G 31 C60

1 41006 Landespflege- u. Betreuungszentren,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 0,00

1 410068 7402 Zuschuss zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 F 31 C60

1 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 54.904.600 46.609.000 49.487.285,51

1 41110 Unterbringungen nach demSozialhilfegesetz

11.222.000 6.135.100 5.923.612,84

1 411108 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen(Sachleistungen)

50.000 50.000 149.547,61 32 I30

1 411108 7280 003 Entgelte an die gespag 0 0 0,00 32 I301 411108 7280 004 Entgelte an Vertragsanstalten; Langzeitwohnen 0 0 0,00 32 I30

1 411108 7280 006 Entgelte an Vertragsanstalten; GeschützteWohngemeinschaften

0 0 0,00 32 I30

1 411108 7280 007 Entgelte an Vertragsanstalten;Obdachloseneinrichtungen

3.932.000 3.355.100 3.134.465,69 G 32 I30

1 411108 7280 008 Entgelte an Vertragsanstalten; Frauenhäuser 2.100.000 1.820.000 1.845.144,34 32 I301 411108 7280 009 Entgelte an Vertragsanstalten;

Suchteinrichtungen 0 0 0,00 32 I30

1 411108 7280 010 Entgelte an Vertragsanstalten; Krankenhilfe 100.000 100.000 167.389,90 32 I301 411108 7280 011 Entgelte an Vertragsanstalten; Tagesstruktur 0 0 0,00 32 I301 411108 7280 012 Entgelte an Vertragsanstalten; Psychosoziale

Betreuung 0 0 0,00 32 I30

1 411108 7280 013 Entgelte an Oö. Landespflege- undBetreuungszentren

0 0 0,00 32 I30

1 411108 7280 014 24-Stunden-Betreuung; Ersätze an priv.Rechtsträger

4.200.000 0 0,00 G 32 I30

1 411108 7310 Beiträge an Sozialversicherungsträger 40.000 10.000 0,00 32 I301 411108 7680 Gesetzliche Beiträge an Einzelpersonen 800.000 800.000 627.065,30 32 I30

1 41111 Soziale Hilfe an anerkannte Flüchtlinge 2.000.000 1.855.000 6.705.436,761 411118 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 1.000.000 555.000 2.452.338,56 32 I30

1 411118 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

1.000.000 1.300.000 4.253.098,20 G 32 I30

1 41140 Solidaritätsfonds (Hilfe in besonderensozialen Lagen)

1.927.900 1.927.900 1.627.400,87

1 411405 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 39.054,40 F425 21 I301 411405 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 F441 48 I301 411405 7670 003 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 F423 32 I301 411405 7670 004 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 F422 46 I301 411405 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen 1.164.900 1.164.900 1.099.020,09 F425 21 I301 411405 7690 002 Beiträge an Einzelpersonen 87.200 87.200 50.654,46 F441 48 I301 411405 7690 003 Beiträge an Einzelpersonen 588.600 588.600 376.321,10 F423 32 I301 411405 7690 004 Beiträge an Einzelpersonen 87.200 87.200 62.350,82 F422 46 I30

Page 117: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 41150 Allgemeine und spezielle Beratungsdienste 0 0 0,002 411505 8501 Bundeszuschüsse nach dem

Familienberatungsförderungsgesetz 0 0 0,00 31 I20

2 41160 Soziale Dienste 4.400.000 4.400.000 4.227.666,432 411605 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 4.400.000 4.400.000 4.227.666,43 21 I30

2 41161 Soziale Dienste; Mobile Dienste 0 0 0,002 411615 8501 Ersätze des Bundes aus dem Pflegefonds 0 0 0,00 32 I30

2 41162 Soziale Dienste; Sonstiges 0 0 104.370,002 411625 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 104.370,00 32 I30

2 41190 Förderung von Einrichtungen der Sozialhilfe 0 0 0,00

2 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 0 0,00

2 41300 Kostenbeiträge 0 0 0,002 413000 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 32 I30

2 416 Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigtenach dem Opferfürsorgegesetz

0 0 0,00

2 41610 Oö. Kriegsopferverband 0 0 0,00

2 41620 Wirtsch. Fürsorge für Geschädigte nachdem Opferfürsorgegesetz

0 0 0,00

2 417 Pflegesicherung 25.262.000 22.922.400 19.775.003,90

Page 118: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 41150 Allgemeine und spezielle Beratungsdienste 3.294.500 3.100.000 2.931.207,961 411500 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 0,00 V 31 I20

1 411508 7280 Schuldnerberatung 3.294.500 3.100.000 2.931.207,96 F 32 I30

1 41160 Soziale Dienste 4.400.000 4.300.000 4.432.409,041 411604 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 N 32 I30

1 411604 7660 Beitr. an den Oö. Gesundheitsfonds für med.Hauskrankenpflege

4.400.000 4.300.000 4.432.409,04 F 21 I30

1 41161 Soziale Dienste; Mobile Dienste 22.338.200 22.480.000 21.667.335,231 411615 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand; Mobile Betreuung und Hilfe 5.236.200 4.720.000 4.811.337,85 G 32 I30

1 411615 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand; Mobile Betreuung und Hilfe

14.280.000 14.800.000 14.043.942,38 G 32 I30

1 411615 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; Familien- und Langzeithilfe

2.822.000 2.960.000 2.812.055,00 G 32 I30

1 41162 Soziale Dienste; Sonstiges 6.722.000 3.811.000 2.821.882,811 411625 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand; Behindertenfahrdienst und S. 1.045.000 320.000 242.348,05 G 32 I30

1 411625 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

799.700 35.000 29.234,00 G 32 I30

1 411625 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 32 I301 411625 7357 Investitionsbeiträge an Sozialhilfeverbände 125.000 0 175.600,00 G 32 I301 411625 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand; Förd. v. Ausbildungseinrichtungen 4.488.300 3.200.000 1.786.588,93 G 32 I30

1 411625 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

203.000 195.000 175.969,88 G 32 I30

1 411625 7690 Beiträge an Einzelpersonen;Ausbildungsförderung und Sonstiges

61.000 61.000 33.931,95 G 32 I30

1 411625 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger;Rufhilfe und Sonstiges

0 0 378.210,00 32 I30

1 41190 Förderung von Einrichtungen der Sozialhilfe 3.000.000 3.000.000 3.378.000,001 411904 7305 200 Annuitätenzuschüsse an Gemeinden 0 0 0,00 G 32 I301 411904 7307 200 Annuitätenzuschüsse an Sozialhilfeverbände,

Pflichtausgaben 0 0 0,00 G 32 I30

1 411904 7670 200 Annuitätenzuschüsse an private Rechtsträger,Pflichtausgaben

0 0 0,00 G 32 I30

1 411905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 700.000 720.000 868.000,00 32 I301 411905 7357 Investitionsbeiträge an Sozialhilfeverbände 1.500.000 1.465.000 1.250.000,00 G 32 I301 411905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 800.000 815.000 1.260.000,00 32 I30

1 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 0 0,00

1 41300 Kostenbeiträge 0 0 0,00

1 416 Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigtenach dem Opferfürsorgegesetz

235.100 235.100 235.020,00

1 41610 Oö. Kriegsopferverband 175.200 175.200 175.200,001 416105 7670 Beiträge an private Rechtsträger 150.200 150.200 157.182,44 32 I301 416105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 25.000 25.000 18.017,56 32 I30

1 41620 Wirtsch. Fürsorge für Geschädigte nachdem Opferfürsorgegesetz

59.900 59.900 59.820,00

1 416205 7670 Beiträge an private Rechtsträger 10.500 10.500 10.500,00 21 I301 416205 7690 Beiträge an Einzelpersonen 49.400 49.400 49.320,00 21 I30

1 417 Pflegesicherung 25.262.000 65.930.000 57.500.235,91

Page 119: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 41700 Kostenbeiträge 0 22.877.400 19.759.600,872 417000 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 6.739,68 32 I302 417000 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 0 10.000 0,00 32 I302 417005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 32 I302 417005 8501 002 Pflegegeld-Landwirtschaftslehrer/innen i.R.;

Zahlungen vom Bund 0 0 0,00 31 B24

2 417005 8505 Kostentragung von Gemeinden 0 5.945.600 5.222.730,69 32 I302 417005 8507 Kostentragung von Sozialhilfeverbänden 0 16.921.800 14.530.130,50 32 I30

2 41710 Pflegegeld 0 0 0,00

2 41720 Ersatz der Fahrtkosten 0 0 0,00

2 41740 Pflegegeld Landwirtschaftslehrer/innen i.R. 2.000 45.000 15.403,032 417405 8501 Zahlungen vom Bund 2.000 45.000 15.403,03 31 B24

2 41750 Pflegefonds 25.260.000 0 0,002 417501 8501 Zweckzuschüsse des Bundes; Anteil Land 3.048.900 0 0,00 Z452 32 I30

2 417501 8501 001 Zweckzuschüsse des Bundes; Anteil regionaleTräger

22.211.100 0 0,00 Z453 32 I30

2 419 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

173.721.900 157.345.500 159.844.891,56

2 41910 Förderung von Sozialarbeitern/innen 0 0 0,00

2 41920 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Heilbehandlung

173.491.700 157.115.300 159.075.346,47

2 419200 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand(USt.-Beihilfe)

0 0 29.865.704,60 32 I30

2 419200 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 26.900.000 26.000.000 0,00 32 I30

2 419205 8170 Kostenbeiträge v. SelbstzahlerInnen undDrittverpflichteten

17.000.000 16.315.000 13.543.699,11 32 I30

2 419205 8505 Kostentragung von Gemeinden 29.381.000 25.559.800 26.203.907,15 32 I30

2 419205 8507 Kostentragung von Sozialhilfeverbänden 83.510.700 72.740.500 72.902.176,77 32 I302 419205 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 16.700.000 16.500.000 16.559.858,84 32 I30

2 41921 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Frühförderung und Schulassistenz

0 0 0,00

2 41922 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Arbeit undfähigkeitsorientierte Aktivität

0 0 0,00

Page 120: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 41700 Kostenbeiträge 0 0 0,00

1 41710 Pflegegeld 0 65.880.000 57.482.066,691 417108 7280 001 24-Stunden-Betreuung; Ersätze an private

Rechtsträger 0 4.000.000 1.745.195,50 32 I30

1 417108 7680 Beiträge an Einzelpersonen 0 61.000.000 54.809.347,70 32 I301 417108 7690 001 Beiträge für Untersuchungen 0 80.000 153.419,64 32 I301 417108 7690 003 Beiträge für pflegende Angehörige 0 800.000 774.103,85 G 32 I30

1 41720 Ersatz der Fahrtkosten 0 5.000 2.766,191 417208 7680 001 Beiträge an Einzelpersonen 0 5.000 2.766,19 32 I30

1 41740 Pflegegeld Landwirtschaftslehrer/innen i.R. 2.000 45.000 15.403,031 417408 7680 Beiträge an Einzelpersonen 2.000 45.000 15.403,03 31 B24

1 41750 Pflegefonds 25.260.000 0 0,001 417504 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand; Anteil Land 755.500 0 0,00 N452 32 I30

1 417504 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand; Anteil regionale Träger

5.510.600 0 0,00 N453 32 I30

1 417504 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand; Anteil Land

2.293.400 0 0,00 N452 32 I30

1 417504 7307 001 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand; Anteil regionale Träger

16.700.500 0 0,00 N453 32 I30

1 419 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

350.781.100 325.700.000 336.645.082,66

1 41910 Förderung von Sozialarbeitern/innen 0 0 0,001 419105 7670 Beiträge an den Berufsverband Österr.

Diplomsozialarbeiter/innen, Landesgruppe Oö. 0 0 0,00 32 I20

1 41920 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Heilbehandlung

5.886.000 5.628.500 5.751.051,43

1 419208 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten; Heilbehandlung,Hippotherapie

256.700 251.700 281.538,19 404 32 I30

1 419208 7280 002 Entgelte an Vertragsanstalten; Heilbehandlung,Sonst. Therapien

4.629.300 4.376.800 4.547.350,56 404 32 I30

1 419208 7280 003 Entgelte an Vertragsanstalten; Heilbehandlung,ambulante und stationäre Krankenhilfe

1.000.000 1.000.000 922.162,68 404 32 I30

1 419208 7680 Beiträge an Einzelpersonen; Heilbehandlung,sonst. Therapien

0 0 0,00 404 32 I30

1 41921 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Frühförderung und Schulassistenz

3.275.100 3.142.100 3.117.043,44

1 419218 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten; Frühförderung 2.867.100 2.742.100 2.608.296,58 404 32 I301 419218 7280 002 Entgelte an Vertragsanstalten; Schulassistenz 408.000 400.000 508.746,86 404 32 I30

1 41922 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Arbeit undfähigkeitsorientierte Aktivität

93.058.600 87.734.300 89.133.350,44

1 419228 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten;Fähigkeitsorientierte Aktivität

71.463.500 66.750.300 66.894.263,86 404 32 I30

Page 121: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 41923 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Wohnen 0 0 0,00

2 41924 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Sucht 0 0 0,00

2 41925 Oö. Chancengleichheitsgesetz; PersönlicheAssistenz

0 0 0,00

2 41926 Oö. Chancengleichheitsgesetz; MobileBetreuung und Hilfe

0 0 0,00

2 41927 Oö. Chancengleichheitsgesetz; SubsidiäresMindesteinkommen

0 0 0,00

2 41928 Oö. Chancengleichheitsgesetz; BesondereSoziale Dienste

0 0 0,00

2 41929 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Sonstigeergänzende Leistungen

0 0 0,00

2 41930 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Aufwandsentschädigung im Verfahren

0 0 0,00

Page 122: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 419228 7280 002 Entgelte an Vertragsanstalten; BeruflicheQualifizierung

6.350.700 6.226.200 5.895.174,87 404 32 I30

1 419228 7280 003 Entgelte an Vertragsanstalten; Arbeitsassistenzund -begleitung

0 0 0,00 404 32 I30

1 419228 7280 004 Entgelte an Vertragsanstalten;Trainingsmaßnahmen

350.000 300.000 344.371,58 404 32 I30

1 419228 7280 005 Entgelte an Vertragsanstalten; GeschützteArbeit

12.068.400 11.831.800 12.329.115,15 404 32 I30

1 419228 7305 Entgelte an Gemeinden; Geschützte Arbeit 1.111.000 1.111.000 1.447.488,73 404 32 I301 419228 7430 Entgelte an Unternehmen der freien Wirtschaft;

Geschützte Arbeit 1.715.000 1.515.000 2.222.936,25 404 32 I30

1 41923 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Wohnen 173.618.000 161.630.200 170.861.376,931 419238 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten; Wohnen in

Einrichtungen164.438.000 152.630.200 159.998.589,18 G404 32 I30

1 419238 7280 002 Entgelte an Vertragsanstalten; Leistungen anEinrichtungen außerhalb Oberösterreich

9.180.000 9.000.000 10.862.787,75 404 32 I30

1 41924 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Sucht 9.179.700 8.999.700 12.830.032,231 419248 7280 Entgelte an Vertragsanstalten;

Suchteinrichtungen 9.179.700 8.999.700 12.830.032,23 404 32 I30

1 41925 Oö. Chancengleichheitsgesetz; PersönlicheAssistenz

7.349.200 5.949.200 5.223.157,76

1 419258 7280 Entgelte an Vertragsanstalten; PersönlicheAssistenz

7.349.200 5.949.200 5.223.157,76 404 32 I30

1 41926 Oö. Chancengleichheitsgesetz; MobileBetreuung und Hilfe

8.391.600 5.093.200 4.804.105,80

1 419268 7280 Entgelte an Vertragsanstalten; MobileBetreuung und Hilfe

8.361.600 5.063.200 4.785.044,45 404 32 I30

1 419268 7680 Beiträge an Einzelpersonen; Mobile Betreuungund Hilfe

30.000 30.000 19.061,35 404 32 I30

1 41927 Oö. Chancengleichheitsgesetz; SubsidiäresMindesteinkommen

2.200.000 2.000.000 1.667.339,90

1 419278 7680 Beiträge an Einzelpersonen; SubsidiäresMindesteinkommen

2.200.000 2.000.000 1.667.339,90 404 32 I30

1 41928 Oö. Chancengleichheitsgesetz; BesondereSoziale Dienste

11.496.100 10.388.300 14.306.777,16

1 419288 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten; PsychosozialeBeratungsstellen

6.112.400 5.992.500 8.349.827,04 404 32 I30

1 419288 7280 002 Entgelte an Vertragsanstalten; PsychosozialeFreizeiteinrichtungen

2.143.000 2.101.000 3.103.461,24 404 32 I30

1 419288 7280 003 Entgelte an Vertragsanstalten;Krisenintervention

2.981.200 2.040.400 2.503.657,20 404 32 I30

1 419288 7280 004 Entgelte an Vertragsanstalten; Familienpflege,Laienhilfe

259.500 254.400 349.831,68 404 32 I30

1 41929 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Sonstigeergänzende Leistungen

11.910.800 10.810.800 11.083.045,56

1 419298 7280 001 Entgelte an private Rechtsträger; Ersatz vonFahrtkosten

10.300.800 9.300.800 9.655.605,53 404 32 I30

1 419298 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen;Sachleistungen

350.000 350.000 426.331,25 404 32 I30

1 419298 7310 Beiträge an Sozialversicherungsträger;Selbstversicherung in der Krankenversicherung

1.100.000 1.000.000 883.829,43 404 32 I30

1 419298 7680 Beiträge an Einzelpersonen; Ersatz vonFahrtkosten

160.000 160.000 117.279,35 404 32 I30

1 41930 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Aufwandsentschädigung im Verfahren

60.000 60.000 35,00

1 419308 7280 Peers, Beratung; Beiträge an privateRechtsträger

50.000 50.000 0,00 404 32 I30

1 419308 7680 Entgelte an Einzelpersonen; Peers 10.000 10.000 35,00 404 32 I30

Page 123: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 41950 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Förderungen 0 0 0,00

2 419501 8890 300 Beiträge aus dem ESF für die Integrationarbeitsferner Personen

0 0 0,00 Z444 32 I30

2 41951 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Soziale Reha 0 0 0,00

2 41960 Altenbetreuungsschule des LandesOberösterreich - Linz, Untervoranschlag mitNebenkasse

230.200 230.200 619.603,47

2 419605 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 230.200 230.200 619.603,47 32 CMD

2 41990 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Sonstiges 0 0 149.941,622 419905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 149.941,62 32 I30

2 42 Freie Wohlfahrt 13.829.800 20.244.300 21.154.062,282 425 Entwicklungshilfe für das Ausland 0 0 0,00

2 42510 Einrichtungen für Entwicklungshilfe zurBekämpfung von Hunger und Not

0 0 0,00

2 425101 8820 Spenden 0 0 0,00 Z411 21 H01

Page 124: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 41950 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Förderungen 16.869.600 17.084.200 10.599.058,08

1 419504 7670 300 Beiträge an private Rechtsträger für ESF-Projekte 3b; Integration arbeitsferner Personen

0 0 0,00 M444 32 I30

1 419504 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger für ESF-Projekte 3b; Integration arbeitsferner Personen

77.600 660.000 797.478,52 F445 32 I30

1 419505 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand; Begleitpersonen in Schulbussen

65.000 60.000 68.118,04 405 32 I30

1 419505 7305 001 Personalkostenzuschüsse an Gemeinden 200.000 200.000 88.132,19 405 32 I301 419505 7357 Investitionsbeiträge an Sozialhilfeverbände 0 0 0,00 405 32 I301 419505 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger,

Beschäftigungs- undQualifizierungsmaßnahmen

803.000 900.000 665.083,17 405 32 I30

1 419505 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger,Begleitpersonen in Schulbussen

1.300.000 1.300.000 1.109.028,49 405 32 I30

1 419505 7670 003 Beiträge an Interessensvertretungen inEinrichtungen

300.000 500.000 147.682,04 405 32 I30

1 419505 7670 004 Beiträge an private Rechtsträger,Therapiezuschüsse

2.800.000 2.800.000 2.666.858,00 405 32 I30

1 419505 7670 005 Sonst. Beitr. an priv. Rechtsträger z. lfd.Aufwand, Vereinsförderung

2.820.000 2.160.000 1.964.945,48 405 32 I30

1 419505 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger;Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen,ESF-Projekte

455.000 455.000 545.610,04 405 32 I30

1 419505 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen; Beihilfe zurDeckung des persönlichen Bedarfs

120.000 120.000 100.562,54 405 32 I30

1 419505 7690 002 Beiträge an Einzelpersonen;Therapiezuschüsse

150.000 100.000 129.637,54 405 32 I30

1 419505 7690 003 Beiträge an Einzelpersonen;Bekleidungsbeihilfen

10.000 15.000 4.899,44 405 32 I30

1 419505 7690 004 Beiträge an Einzelpersonen; sonstige Beihilfen 70.000 100.000 41.710,01 405 32 I301 419505 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 7.493.000 7.558.200 2.078.829,80 G405 32 I301 419509 7280 Engelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

200.000 150.000 187.223,47 405 32 I30

1 419509 7297 Übrige Ausgaben 6.000 6.000 3.259,31 405 32 I30

1 41951 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Soziale Reha 5.100.000 4.850.000 4.604.761,32

1 419515 7690 Beiträge an Einzelpersonen; Soziale Reha 1.500.000 1.400.000 1.337.452,59 32 I301 419515 7790 001 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen; Soziale

Reha 3.000.000 2.900.000 2.836.161,65 G 32 I30

1 419515 7790 002 Investitionsbeitr. an Einzelpers.; Soziale Reha,Behindertengerechte Wohnraumadaptierung

600.000 550.000 431.147,08 32 I30

1 41960 Altenbetreuungsschule des LandesOberösterreich - Linz, Untervoranschlag mitNebenkasse

2.386.400 2.329.500 2.663.947,61

1 419600 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 972.000 970.600 945.652,36 V 31 CMD1 419602 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 18.000 18.000 34.151,55 32 CMD1 419608 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.396.400 1.340.900 1.684.143,70 32 CMD

1 41990 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Sonstiges 0 0 0,00

1 42 Freie Wohlfahrt 49.637.100 54.977.000 55.632.852,681 425 Entwicklungshilfe für das Ausland 1.100.000 1.000.000 1.000.000,00

1 42510 Einrichtungen für Entwicklungshilfe zurBekämpfung von Hunger und Not

1.100.000 1.000.000 1.000.000,00

1 425104 7670 Beiträge an private Rechtsträger auf Grundzweckgebundener Einnahmen

0 0 0,00 M411 21 H01

1 425105 7670 Beiträge an private Rechtsträger 750.000 700.000 754.960,00 G428 21 H011 425105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 340.000 290.000 234.000,00 G428 21 H011 425109 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

10.000 10.000 11.040,00 G428 21 H01

Page 125: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 426 Flüchtlingshilfe 13.010.000 19.421.000 20.189.685,11

2 42610 Grundversorgung 13.000.000 19.411.000 20.151.618,812 426100 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 406.660,92 32 I302 426100 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 300.000 400.000 0,00 32 I302 426105 8280 Rückersätze von Ausgaben 10.000 10.000 122.630,72 32 I302 426105 8501 Zahlungen vom Bund 12.689.000 19.000.000 19.019.066,86 32 I302 426105 8503 Beiträge anderer Bundesländer 1.000 1.000 603.260,31 32 I30

2 42640 Integrationshilfe 10.000 10.000 38.066,302 426400 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 11.209,07 32 I30

2 426400 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 10.000 10.000 0,00 32 I30

2 426401 8200 Zinsenerträgnisse 0 0 0,14 Z427 32 I30

2 426401 8551 330 Beiträge vom Bund für dieEntwicklungspartnerschaft, Miteinander lebenund arbeiten

0 0 0,00 Z427 32 I30

2 426405 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 26.857,09 32 I30

2 429 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

819.800 823.300 964.377,17

2 42900 Sozialberatungsstellen der regionalenTräger

819.800 783.300 839.485,54

2 429005 8505 Kostentragung durch Gemeinden 213.600 204.200 213.421,61 32 I302 429005 8507 Kostentragung durch Sozialhilfeverbände 606.200 579.100 626.063,93 32 I30

2 42990 Förderung von Einrichtungen der freienWohlfahrt

0 40.000 124.891,63

2 429900 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 0 40.000 0,00 32 I302 429905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 103.361,90 32 I302 429905 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 32 I302 429905 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 21.529,73 32 I30

2 42991 Freie Wohlfahrt; Beschäftigungspakt 0 0 0,00

2 42992 Freie Wohlfahrt; Seniorenförderung 0 0 0,00

Page 126: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 426 Flüchtlingshilfe 20.954.300 26.947.500 28.579.144,52

1 42610 Grundversorgung 16.500.000 22.695.000 23.340.693,361 426105 7670 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G 32 I301 426108 7301 500 Haftkostenersätze an den Bund 100.000 200.000 228.493,92 G 32 I301 426108 7301 501 Beiträge an den Bund 500.000 600.000 748.984,13 G 32 I301 426108 7303 600 Beiträge an Länder 1.000 1.000 0,00 G 32 I301 426108 7305 Beiträge an Gemeinden 3.000 10.000 5.064,42 G 32 I301 426108 7310 Beiträge an Sozialversicherungsträger 1.743.800 2.504.000 2.729.387,10 G 32 I301 426108 7670 Beiträge an private Rechtsträger 12.322.200 15.718.400 14.963.416,13 G 32 I301 426108 7690 Beiträge an Einzelpersonen 1.830.000 3.661.600 4.665.347,66 G 32 I30

1 42640 Integrationshilfe 4.454.300 4.252.500 5.238.451,161 426404 7670 330 Beiträge an die Entwicklungspartnerschaft,

Miteinander arbeiten und leben 0 0 0,00 N427 32 I30

1 426404 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger für ESF-Projekte 3b; Integration arbeitsferner Personen

510.000 581.000 1.061.283,44 F447 32 I30

1 426404 7670 361 Beiträge an private und öffentliche Rechtsträgerfür sonstige EU-finanzierte Projekte

370.000 450.000 557.965,43 F447 32 I30

1 426405 7305 Beiträge an Gemeinden 200.000 200.000 100.489,26 G410 32 I30

1 426405 7670 Beiträge an private Rechtsträger 3.194.300 2.881.500 3.368.006,53 G410 32 I301 426405 7690 Beiträge an Einzelpersonen 50.000 50.000 300,00 G410 32 I301 426408 6570 Geldverkehrsspesen 0 0 0,00 N427 32 I301 426408 7100 Kapitalertragssteuer 0 0 0,04 N427 32 I301 426409 7670 Entgelte für sonstige Leistungen von privaten

Rechtsträgern 20.000 0 21.060,93 G410 32 I30

1 426409 7690 Beiträge an Einzelpersonen 90.000 90.000 88.646,90 G410 32 I301 426409 7690 001 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 20.000 0 40.698,63 G410 32 I30

1 429 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

27.582.800 27.029.500 26.053.708,16

1 42900 Sozialberatungsstellen der regionalenTräger

2.250.000 2.137.000 1.936.792,96

1 429008 7305 Beiträge an Gemeinden 650.000 650.000 525.318,68 32 I301 429008 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände 1.600.000 1.487.000 1.411.474,28 G 32 I30

1 42990 Förderung von Einrichtungen der freienWohlfahrt

0 0 0,00

1 42991 Freie Wohlfahrt; Beschäftigungspakt 12.812.000 13.820.000 10.960.010,481 429915 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand11.712.000 12.950.000 9.603.892,49 G 32 I30

1 429915 7670 001 Beitr. an priv. Rechtstr. z. lfd. Aufw. im Rahmend. bedarfsorientierten Mindestsicherung

0 0 0,00 G 32 I30

1 429915 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; ESF Projekte

200.000 170.000 245.867,99 G 32 I30

1 429915 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 900.000 700.000 1.110.250,00 G 32 I30

1 42992 Freie Wohlfahrt; Seniorenförderung 2.259.000 2.395.000 1.965.694,001 429925 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand; Tagesheimstätten für Ältere 115.000 115.000 82.464,00 G 32 I30

1 429925 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden;Tagesheimstätten für Ältere und BetreubaresWohnen

200.000 400.000 159.074,00 G 32 I30

Page 127: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 42993 Freie Wohlfahrt; Vereinsförderung 0 0 0,00

2 42994 Freie Wohlfahrt; Sonstiges 0 0 0,00

2 42995 Freie Wohlfahrt; Heizkostenzuschuss 0 0 0,00

2 43 Jugendwohlfahrt 1.765.200 1.563.200 1.829.355,872 431 Kinderheime 0 0 0,00

2 43103 Landeskinder- und Jugendwohnheime,Investitionen und sonst. Maßnahmen

0 0 0,00

2 431030 8501 Beiträge vom Bund zum lfd. Aufwand 0 0 0,00 43 C602 431030 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 0 0 0,00 43 C60

2 43104 Landeskinder- und Jugendwohnheime,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 0,00

2 436 Beratungsstellen 68.200 68.200 127.751,89

2 43601 Familientherapie-Zentrum des LandesOberösterreich Linz, Untervoranschlag mitNebenkasse

68.200 68.200 127.751,89

2 436010 Einnahmen mit Ausgabeverpfl., laufendeGebarung

8.000 8.000 10.921,78 31 CDD

2 436015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 60.200 60.200 116.830,11 31 CDD

2 439 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

1.697.000 1.495.000 1.701.603,98

2 43910 Mutterschafts-, Säuglings- undKleinkinderfürsorge

0 0 0,00

Page 128: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 429925 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; Tagesheimstätten für Ältere

10.000 10.000 8.800,00 G 32 I30

1 429925 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; Seniorenorganisationen

1.214.000 1.150.000 1.183.000,00 G 32 I30

1 429925 7690 Beiträge an Einzelpersonen, Erholungsaktion f.Pensionistinnen/ Pensionisten

120.000 120.000 97.535,00 G 32 I30

1 429925 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger;Tagesheimstätten für Ältere und BetreubaresWohnen

600.000 600.000 434.821,00 G 32 I30

1 42993 Freie Wohlfahrt; Vereinsförderung 4.994.800 4.397.500 4.334.610,381 429935 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 4.994.800 4.397.500 4.334.610,38 G 32 I30

1 42994 Freie Wohlfahrt; Sonstiges 1.267.000 280.000 894.492,341 429945 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 26.000 35.000 62.365,40 G 32 I30

1 429945 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

0 0 13.841,49 G 32 I30

1 429945 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 G 32 I301 429945 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zur

Durchführung von Pilotprojekten 693.000 0 18.000,00 G 32 I30

1 429945 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; ESF Projekte

5.000 0 0,00 G 32 I30

1 429945 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 G 32 I301 429945 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 278.000 100.000 631.730,15 G 32 I301 429949 7280 Entg. für sonstige Leistungen von priv.

Rechtsträgern für Forschung, Entwicklung undSonstiges

255.000 135.000 124.584,79 G 32 I30

1 429949 7670 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

10.000 10.000 43.970,51 G 32 I30

1 42995 Freie Wohlfahrt; Heizkostenzuschuss 4.000.000 4.000.000 5.962.108,001 429955 7305 Beiträge an Gemeinden 1.200.000 1.200.000 1.772.780,00 G 32 I301 429955 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände 2.800.000 2.800.000 4.189.328,00 G 32 I30

1 43 Jugendwohlfahrt 24.863.100 23.893.200 23.264.792,321 431 Kinderheime 0 0 0,00

1 43103 Landeskinder- und Jugendwohnheime,Investitionen und sonst. Maßnahmen

0 0 0,00

1 431032 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G 43 C601 431032 0632 Herstellung von Gebäuden 0 0 0,00 G 43 C601 431038 7100 003 Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer 0 0 0,00 43 C60

1 43104 Landeskinder- und Jugendwohnheime,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 0,00

1 431048 7402 Zuschuss zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 F 43 C60

1 436 Beratungsstellen 866.000 1.015.100 896.358,03

1 43601 Familientherapie-Zentrum des LandesOberösterreich Linz, Untervoranschlag mitNebenkasse

866.000 1.015.100 896.358,03

1 436010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 527.200 604.700 582.096,26 V 31 CDD

1 436012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 7.500 9.000 36,00 31 CDD1 436018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 331.300 401.400 314.225,77 31 CDD

1 439 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

23.997.100 22.878.100 22.368.434,29

1 43910 Mutterschafts-, Säuglings- undKleinkinderfürsorge

171.200 186.700 153.998,00

1 439100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 171.200 186.700 153.998,00 V 21 I69

Page 129: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 43930 Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft 53.000 35.000 55.059,322 439300 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 52.541,32 32 I202 439300 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 53.000 35.000 0,00 32 I202 439301 8820 Spenden 0 0 2.518,00 Z413 32 I202 439305 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 32 I202 439305 8505 Kostentragung von Gemeinden 0 0 0,00 32 I20

2 43950 Erziehungshilfe; Volle Erziehung beibesonders intensivem sozialpäd.Betreuungsbedarf

761.000 520.000 721.331,11

2 439500 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 569.342,57 32 I20

2 439500 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 600.000 350.000 0,00 32 I20

2 439505 8170 Kostenbeitr. von Selbstzahler/innen undDrittverpflichteten

135.000 150.000 126.488,46 32 I20

2 439505 8291 Pönal- und Verzugszinsen 0 0 0,00 32 I202 439505 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 26.000 20.000 25.500,08 32 I20

2 43951 Erziehungshilfe; Volle Erziehung beiPflegepersonen

0 0 0,00

2 43952 Erziehungshilfe; Volle Erziehung insozialpädag. Einrichtungen

0 0 0,00

2 43955 Erziehungshilfe; Schutz Minderjähriger beidrohender Gefährdung des Kindeswohls

0 0 0,00

2 43956 Erziehungshilfe; Unterstützung derErziehung

0 0 0,00

2 43960 Soziale Dienste 0 0 0,00

Page 130: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 43930 Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft 552.000 516.500 509.034,021 439308 4000 001 Bagatellgüter 500 1.000 75,51 32 I201 439308 4000 002 Bagatellgüter 0 0 1.765,80 N413 32 I201 439308 4030 Handelswaren 26.000 18.000 25.642,99 32 I201 439308 4030 001 Handelswaren 0 0 0,00 N413 32 I201 439308 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100 100 0,00 32 I201 439308 4570 Druckwerke und Drucksorten 400 500 6,90 32 I201 439308 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 0,00 32 I201 439308 6300 Leistungen der Post 0 100 0,00 32 I201 439308 6700 Versicherungen 0 0 0,00 32 I201 439308 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 32 I201 439308 7232 Repräsentationsausgaben 0 1.000 15,00 32 I201 439308 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 350.000 120.000 327.243,88 32 I20

1 439308 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

175.000 375.800 154.283,94 32 I20

1 43950 Erziehungshilfe; Volle Erziehung beibesonders intensivem sozialpäd.Betreuungsbedarf

7.134.000 6.795.500 6.987.468,89

1 439508 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

500 500 0,00 32 I20

1 439508 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

2.359.500 2.970.000 2.782.933,96 32 I20

1 439508 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten 3.704.000 2.760.000 2.830.225,00 32 I20

1 439508 7280 002 Entgelte an sonstige Rechtsträger 0 0 0,00 32 I201 439508 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen

(Sachleistungen) 200.000 200.000 81.651,21 32 I20

1 439508 7280 004 Entgelte an die gespag 0 0 0,00 32 I201 439508 7280 005 Entgelte an Kinder- und Jugendheime 470.000 465.000 793.264,92 32 I201 439508 7296 Überstellungskosten 200.000 200.000 237.208,40 32 I201 439508 7680 Gesetzliche Beiträge an Einzelpersonen 200.000 200.000 262.185,40 32 I20

1 43951 Erziehungshilfe; Volle Erziehung beiPflegepersonen

1.058.000 1.056.000 1.137.070,87

1 439519 6300 Leistungen der Post 1.000 1.000 0,00 450 32 I201 439519 6700 Versicherungen 7.000 5.000 5.195,36 450 32 I201 439519 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.050.000 1.050.000 1.131.875,51 G450 32 I20

1 43952 Erziehungshilfe; Volle Erziehung insozialpädag. Einrichtungen

545.000 645.000 1.182.473,00

1 439525 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

245.000 255.000 562.473,00 450 32 I20

1 439525 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 300.000 390.000 620.000,00 450 32 I20

1 43955 Erziehungshilfe; Schutz Minderjähriger beidrohender Gefährdung des Kindeswohls

210.700 177.800 158.238,98

1 439559 4000 Bagatellgüter 1.000 3.000 505,98 450 32 I201 439559 4570 Druckwerke und Drucksorten 10.900 8.900 5.176,00 450 32 I201 439559 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufenden

Aufwand 198.800 165.900 152.557,00 450 32 I20

1 43956 Erziehungshilfe; Unterstützung derErziehung

59.000 59.000 59.000,00

1 439565 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

59.000 59.000 59.000,00 450 32 I20

1 439565 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 450 32 I20

1 43960 Soziale Dienste 0 0 0,00

Page 131: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 439605 8170 Kostenbeiträge für sonstigeVerwaltungsleistungen

0 0 0,00 32 I20

2 439605 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 32 I202 439605 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 32 I202 439605 8505 Kostentragung von Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 32 I20

2 439605 8507 Kostentragung durch Sozialhilfeverbände 0 0 0,00 32 I20

2 43961 Förderung und Entlastung; Stärkung derKompetenz von Eltern

21.000 25.000 20.278,69

2 439615 8170 Kostenbeiträge für sonstigeVerwaltungsleistungen

21.000 25.000 20.278,69 32 I20

2 43962 Förderung und Entlastung; Erholung undEntlastung

0 0 0,00

2 43964 Förderung und Entlastung; Förderung dersozialen Integration

700.000 730.000 693.230,18

2 439645 8505 Kostentragung von Gemeinden zum laufendenAufwand

0 95.000 0,00 32 I20

2 439645 8507 Kostentragung durch Sozialhilfeverbände 700.000 560.000 693.230,18 32 I20

2 439645 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 0 75.000 0,00 32 I20

2 43965 Förderung und Entlastung; Beratung undHilfe in belasteten Familiensituationen

19.000 40.000 18.610,67

2 439655 8501 Bundeszuschüsse nach demFamilienberatungsförderungsgesetz

19.000 40.000 18.610,67 32 I20

Page 132: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 43961 Förderung und Entlastung; Stärkung derKompetenz von Eltern

1.954.900 1.837.600 1.938.836,14

1 439610 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 15.000 0 0,00 V 32 I20

1 439615 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

47.900 50.000 47.900,00 450 32 I20

1 439615 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

13.100 11.000 13.100,00 450 32 I20

1 439615 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

725.700 606.500 915.947,89 G450 32 I20

1 439615 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 10.000 10.000 0,00 450 32 I201 439619 4000 Bagatellgüter 0 10.000 6.594,82 450 32 I201 439619 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 5.161,86 450 32 I201 439619 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 1.000 10.000 273,02 450 32 I20

1 439619 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

715.200 700.000 316.554,51 G450 32 I20

1 439619 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

283.000 296.100 503.415,16 450 32 I20

1 439619 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

144.000 144.000 129.888,88 450 32 I20

1 43962 Förderung und Entlastung; Erholung undEntlastung

619.400 590.300 524.713,99

1 439629 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

1.200 1.200 0,00 450 32 I20

1 439629 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

398.200 369.100 365.025,49 450 32 I20

1 439629 7690 Landeszuschuss zum Familienurlaub 220.000 220.000 159.688,50 450 32 I20

1 43964 Förderung und Entlastung; Förderung dersozialen Integration

6.203.600 6.170.900 6.455.150,98

1 439645 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

315.000 315.300 324.787,00 450 32 I20

1 439645 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

116.000 113.500 112.406,00 450 32 I20

1 439645 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

4.229.200 4.320.600 4.373.338,87 G450 32 I20

1 439645 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 10.400 4.000 125.128,00 450 32 I201 439649 4000 Bagatellgüter 1.000 3.400 461,70 450 32 I201 439649 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0 100 0,00 450 32 I201 439649 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 1.000 0,00 450 32 I201 439649 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 1.000 0,00 450 32 I201 439649 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 10.000 10.000 4.685,75 450 32 I20

1 439649 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.282.000 1.150.000 1.346.679,66 G450 32 I20

1 439649 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

190.000 162.000 167.664,00 450 32 I20

1 439649 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

50.000 90.000 0,00 450 32 I20

1 439649 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 450 32 I20

1 43965 Förderung und Entlastung; Beratung undHilfe in belasteten Familiensituationen

4.005.300 2.474.800 2.206.150,53

1 439650 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 69.000 49.500 23.836,81 V 32 I20

Page 133: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 43966 Sonstiges 61.000 94.000 60.923,872 439660 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 61.000 94.000 0,00 32 I202 439665 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 60.923,87 32 I20

2 43980 Projekte, Planung, Forschung undÖffentlichkeitsarbeit

82.000 51.000 132.170,14

2 439800 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 82.000 50.000 0,00 32 I202 439805 8270 Schule und Sozialarbeit Kostenersätze für die

Überlassung von Bediensteten 0 0 51.134,63 31 B24

2 439805 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 1.000 0,00 32 I202 439805 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 81.035,51 32 I20

2 44 Behebung von Notständen 0 0 0,002 441 Maßnahmen 0 0 0,00

2 44110 Einzelaktionen 0 0 0,00

2 44120 Behebung von Katastrophenschäden 0 0 0,002 441201 8820 Spenden 0 0 0,00 Z412 21 A16

2 45 Sozialpolitische Maßnahmen 4.453.900 4.508.500 4.206.474,092 451 Altersvorsorge 4.453.900 4.508.500 4.206.474,09

2 45110 Pensionen für Gemeindeärztinnen/Gemeindeärzte

4.439.200 4.493.400 4.078.099,50

2 451105 8280 Rückersätze von Ausgaben 19.900 23.200 1.959,50 31 B24

Page 134: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 439655 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

34.200 38.200 36.700,00 450 32 I20

1 439655 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

12.000 12.000 11.000,00 450 32 I20

1 439655 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 450 32 I201 439655 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.530.000 1.440.000 1.382.517,79 G450 32 I20

1 439655 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 47.500 46.300 72.100,00 450 32 I201 439659 4000 Bagatellgüter 0 2.500 198,00 450 32 I201 439659 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 6.600 120.500 121.576,99 450 32 I20

1 439659 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.806.000 185.800 98.220,94 G450 32 I20

1 439659 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

500.000 580.000 460.000,00 450 32 I20

1 43966 Sonstiges 0 0 0,00

1 43980 Projekte, Planung, Forschung undÖffentlichkeitsarbeit

1.484.000 2.368.000 1.056.298,89

1 439809 4000 Bagatellgüter 1.000 2.000 474,66 32 I201 439809 4030 Handelswaren 500 500 0,00 32 I20

1 439809 4540 Reinigungsmittel 0 0 0,00 32 I201 439809 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0 0 0,00 32 I201 439809 4570 Druckwerke und Drucksorten 25.000 18.000 34.220,40 32 I201 439809 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 500 100 362,19 32 I201 439809 6300 Leistungen der Post 100 100 0,00 32 I201 439809 6700 Versicherungen 0 0 0,00 32 I201 439809 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 100 100 0,00 32 I201 439809 7232 Repräsentationsausgaben 1.000 1.000 241,51 32 I201 439809 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 5.000 200.000 0,00 32 I20

1 439809 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

609.300 1.319.700 264.447,49 G 32 I20

1 439809 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

40.000 0 41.552,64 32 I20

1 439809 7670 Beiträge an priv. Rechtsträger zum laufendenAufwand

800.000 825.000 715.000,00 32 I20

1 439809 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 1.500 1.500 0,00 32 I20

1 44 Behebung von Notständen 276.700 276.700 2.115.246,001 441 Maßnahmen 276.700 276.700 2.115.246,00

1 44110 Einzelaktionen 260.000 260.000 713.876,001 441105 7670 007 Internationale Hilfsmaßnahmen 230.000 230.000 701.376,00 G428 21 H011 441105 7690 004 Internationale Hilfsmaßnahmen, Beiträge an

Einzelpersonen 30.000 30.000 12.500,00 G428 21 H01

1 44120 Behebung von Katastrophenschäden 16.700 16.700 1.401.370,001 441204 7790 Investitionsbeiträge nach dem

Katastrophenfondsgesetz 16.700 16.700 1.401.370,00 M412 49 H01

1 441205 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 M412 49 H01

1 45 Sozialpolitische Maßnahmen 8.310.800 8.419.600 7.679.752,661 451 Altersvorsorge 8.310.800 8.419.600 7.679.752,66

1 45110 Pensionen für Gemeindeärztinnen/Gemeindeärzte

7.636.200 7.724.900 7.001.959,76

1 451108 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 31 B24

Page 135: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 451105 8299 700 Beiträge der Gemeinden 3.196.900 3.231.500 2.852.649,80 31 B242 451105 8829 001 Laufende Pensionsbeiträge der Ärztinnen/Ärzte 1.222.400 1.238.700 1.223.490,20 31 B242 451105 8829 002 Nachkaufpensionsbeiträge der Ärztinnen/Ärzte 0 0 0,00 31 B24

2 45120 Pensionsfonds derGemeindetierärztinnen/Gemeindetierärzte

0 0 0,00

2 45121 Pensionen f. Gemeindetierärztinnen/Gemeindetierärzte

14.700 15.100 128.374,59

2 451215 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 113.603,41 31 B242 451215 8800 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 14.700 15.100 14.771,18 31 B24

2 45130 Ehrenpensionen 0 0 0,00

2 45140 Oö. Bürgermeisterentschädigungsgesetz 0 0 0,00

2 459 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

2 45920 Restitutions-Vereinbarung 0 0 0,00

2 46 Familienpolitische Maßnahmen 8.000 4.500 15.458,932 461 Hausstandsgründung 0 0 2.856,93

2 46110 Hausratsbeschaffung durch Jungfamilienund alleinstehende Elternteile

0 0 0,00

2 46120 Beschaffung von Wohnungen undEigenheimen durch Jungfamilien undalleinstehende Elternteile

0 0 2.856,93

2 461205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 2.856,93 21 A16

2 469 Sonstige Maßnahmen 8.000 4.500 12.602,00

2 46910 Familienfördernde Maßnahmen 5.500 2.000 3.178,002 469105 8030 Veräußerung von Handelswaren 3.000 1.000 674,00 31 E142 469105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 2.500 1.000 2.504,00 31 E14

Page 136: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 451108 7601 Pensionen 4.735.600 4.626.300 4.139.766,10 31 B241 451108 7603 Witwenpensionen 2.800.600 2.818.600 2.693.914,67 31 B241 451108 7680 001 Rückzahlung von Pensionsbeiträgen 100.000 100.000 2.747,40 31 B241 451108 7680 002 Entschädigung für Stellvertretung von

Gemeindeärzten/innen 0 0 0,00 31 B24

1 451108 7680 003 Pflegegeld, Beiträge an Einzelpersonen 0 180.000 165.531,59 31 B24

1 45120 Pensionsfonds derGemeindetierärztinnen/Gemeindetierärzte

0 0 0,00

1 451204 7403 Beitrag des Landes 0 0 0,00 31 B24

1 45121 Pensionen f. Gemeindetierärztinnen/Gemeindetierärzte

646.600 654.700 647.413,73

1 451218 7600 Pensionen 292.600 289.300 288.286,08 31 B241 451218 7602 Versorgungsbezüge 354.000 365.400 359.127,65 31 B241 451218 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 0 0 0,00 31 B24

1 45130 Ehrenpensionen 0 0 0,001 451305 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 31 B24

1 45140 Oö. Bürgermeisterentschädigungsgesetz 28.000 40.000 30.379,171 451404 7307 Beitrag an den Gemeindeverband für die

Entschädigung ausgeschiedenerBürgermeisterinnen/Bürgermeister

28.000 40.000 30.379,17 49 F19

1 459 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

1 45920 Restitutions-Vereinbarung 0 0 0,001 459208 7670 Beitrag an die israelitische Kultusgemeinde 0 0 0,00 F 21 A16

1 46 Familienpolitische Maßnahmen 8.126.000 8.436.000 8.064.690,731 461 Hausstandsgründung 0 310.000 206.029,00

1 46110 Hausratsbeschaffung durch Jungfamilienund alleinstehende Elternteile

0 10.000 5.846,00

1 461105 7690 200 Zinsenbeihilfen 0 10.000 5.846,00 F 21 A16

1 46120 Beschaffung von Wohnungen undEigenheimen durch Jungfamilien undalleinstehende Elternteile

0 300.000 200.183,00

1 461205 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 0 300.000 200.183,00 F 21 A16

1 469 Sonstige Maßnahmen 8.126.000 8.126.000 7.858.661,73

1 46910 Familienfördernde Maßnahmen 3.950.000 3.900.000 3.727.967,371 469100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 0,00 V 31 E141 469102 0420 Sonstige Amts-, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 900 500 4.590,87 430 31 E14

1 469105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

80.000 100.000 40.903,08 31 E14

1 469105 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

90.000 100.000 102.940,00 31 E14

1 469105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.700.000 1.600.000 1.765.449,57 31 E14

1 469105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 1.000.000 1.000.000 746.062,11 F401 31 E141 469105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 15.500 55.000 14.144,00 31 E141 469108 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 430 31 E141 469108 4030 Handelswaren 60.000 60.000 78.198,35 430 31 E141 469108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 100 100 0,00 430 31 E141 469108 7100 Ausgaben an öffentlichen Abagen 0 0 0,00 430 31 E14

Page 137: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 46920 Oö. Kinderbetreuungsbonus 2.500 2.500 2.624,002 469205 8280 Rückersätze von Ausgaben 2.500 2.500 2.624,00 31 E14

2 46930 Maßnahmen in Frauenangelegenheiten 0 0 6.800,002 469301 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 Z417 47 C402 469301 8630 Laufende Transferzahlungen von übrigen

Sektoren der Wirtschaft 0 0 0,00 Z417 47 C40

2 469305 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 6.800,00 47 C40

2 46940 Gleichbehandlungskommission 0 0 0,002 469405 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 31 B24

2 48 Wohnbauförderung 47.236.500 71.145.000 203.175.227,582 482 Wohnbauförderung 45.702.200 69.312.700 200.888.823,16

2 48210 Annuitätenzuschüsse 10.000 10.000 3.096,122 482105 8280 Rückersätze von Ausgaben 10.000 10.000 3.096,12 48 I372 482105 8291 Verzugszinsen 0 0 0,00 48 I37

2 48220 Wohnbeihilfen 1.800.000 1.700.000 2.009.383,872 482205 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 48 I372 482205 8280 Rückersätze von Ausgaben 1.800.000 1.700.000 2.009.383,87 48 I372 482205 8291 Verzugszinsen 0 0 0,00 48 I37

2 48230 Zinsenzuschüsse 2.000 0 717,062 482305 8280 Rückersätze von Ausgaben 2.000 0 717,06 48 I37

Page 138: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 469108 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

0 0 0,00 430 31 E14

1 469108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

3.000 3.400 1.821,00 430 31 E14

1 469108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

550.000 530.000 608.618,39 430 31 E14

1 469109 7280 Entgelte für sonst. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

450.000 450.000 365.240,00 401 31 E14

1 469109 7297 Übrige Ausgaben 500 1.000 0,00 31 E14

1 46920 Oö. Kinderbetreuungsbonus 2.850.000 2.900.000 2.967.928,691 469205 7690 Beiträge an Einzelpersonen 2.700.000 2.900.000 2.967.928,69 G 31 E141 469205 7690 001 Beitr. für Elternbildungsgutscheine 150.000 0 0,00 31 E14

1 46930 Maßnahmen in Frauenangelegenheiten 1.290.000 1.290.000 1.158.844,001 469305 7301 500 Beiträge an den Bund 50.000 50.000 54.800,00 G402 47 C401 469305 7305 Beiträge an Gemeinden 5.000 25.000 1.000,00 G402 47 C40

1 469305 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

960.000 950.000 951.168,61 G402 47 C40

1 469305 7690 Beiträge an Einzelpersonen 5.000 5.000 200,00 G402 47 C401 469305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 10.000 10.000 10.000,00 G402 47 C401 469308 4030 Handelswaren 15.000 15.000 1.688,67 G 47 C401 469308 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 15.000 25.000 3.356,12 G 47 C40

1 469308 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

226.000 206.000 133.630,60 G 47 C40

1 469308 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 M417 47 C40

1 469309 7297 Übrige Ausgaben 4.000 4.000 3.000,00 G402 47 C40

1 46940 Gleichbehandlungskommission 36.000 36.000 3.921,671 469408 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

36.000 36.000 3.921,67 F 31 B24

1 48 Wohnbauförderung 289.000.000 288.000.000 275.747.902,201 482 Wohnbauförderung 218.000.000 217.400.000 206.557.500,66

1 48210 Annuitätenzuschüsse 28.000.000 20.000.000 4.031.733,431 482104 7305 200 Annuitätenzuschüsse an Gemeinden 64.000 250.000 9.322,76 G418 48 I371 482104 7307 200 Annuitätenzuschüsse an Gemeindeverbände 574.500 1.985.000 82.906,94 G418 48 I371 482104 7430 200 Annuitätenzuschüsse an nicht gemeinnützige

Bauvereinigungen, juristische Personen unddgl.

2.840.000 2.760.000 409.117,84 G418 48 I37

1 482104 7670 200 Annuitätenzuschüsse an gemeinnützigeBauvereinigungen

24.030.000 12.285.000 3.459.782,16 G418 48 I37

1 482104 7670 201 Annuitätenzuschüsse an sonstigegemeinnützige Einrichtungen (Caritas,Ordenund dgl.)

490.000 2.720.000 70.603,73 G418 48 I37

1 482104 7690 200 Annuitätenzuschüsse an Einzelpersonen 1.500 0 0,00 G418 48 I37

1 48220 Wohnbeihilfen 85.000.000 88.000.000 85.069.503,521 482204 7680 Gesetzliche Beihilfen an Einzelpersonen 85.000.000 88.000.000 85.069.503,52 G418 48 I37

1 48230 Zinsenzuschüsse 30.000.000 39.500.000 29.033.356,181 482304 7430 200 Zinsenzuschüsse an nicht gemeinn.

Bauvereinigungen 340.000 300.000 327.557,12 G418 48 I37

1 482304 7670 200 Zinsenzuschüsse an gemeinn.Bauvereinigungen

1.650.000 1.600.000 1.600.712,59 G418 48 I37

Page 139: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 48231 Beihilfen 5.000 0 0,002 482315 8280 Rückersätze von Ausgaben 5.000 0 0,00 48 I37

2 48240 Investitionsdarlehen 42.737.000 66.000.000 196.630.763,812 482408 2404 Investitionsdarlehen an Gemeinden,

Rückzahlungen 45.500 82.000 79.910,95 48 I37

2 482408 2406 Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände,Rückzahlungen

0 67.000 65.747,95 48 I37

2 482408 2444 Investitionsdarlehen; Erlöse ausForderungsveräußerungen

40.000.000 60.000.000 190.047.400,54 48 I37

2 482408 2444 001 Investitionsdarlehen; Erlöse ausForderungsveräußerungen

0 0 0,00 48 I37

2 482408 2446 Investitionsdarlehen an nicht gemeinn.Bauvereinigungen, jur. Personen und dgl.,Rückzahlungen

101.700 90.000 591.546,79 48 I37

2 482408 2471 001 Investitionsdarlehen an gemeinnützigeBauvereinigungen, Rückzahlungen

1.036.400 1.611.000 1.852.010,72 48 I37

2 482408 2471 002 Investitionsdarlehen an sonst. gemeinn.Einricht. (Caritas, Orden und dgl.),Rückzahlungen

45.300 80.000 74.178,96 48 I37

2 482408 2472 Investitionsdarlehen an Einzelpersonen,Rückzahlungen

8.100 70.000 164.417,64 48 I37

2 482408 2472 001 Investitionsdarlehen an Einzelpersonen;Rückzahlungen

0 0 0,00 48 I37

2 482408 8200 Zinsenerträgnisse 1.500.000 4.000.000 3.755.550,26 48 I37

2 48250 Landes-Sonderwohnbauförderung 0 0 0,00

2 48260 Förderung zur qualitativen Verbesserungder Wohnungsversorgung und desWohnumfeldes

476.200 482.700 504.946,40

2 482601 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 475.000 475.000 497.750,00 Z440 48 I37

2 482605 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 48 I372 482608 2404 Darlehen an Gemeinden, Rückzahlungen 0 0 0,00 48 I37

2 482608 2406 Darlehen an Gemeindeverbände,Rückzahlungen

0 0 0,00 48 I37

2 482608 2446 Darlehen an nicht gemeinnützigeBauvereinigungen, juristische Personen unddgl., Rückzahlungen

0 0 0,00 48 I37

2 482608 2471 001 Darlehen an gemeinnützige Bauvereinigungen,Rückzahlungen

0 0 0,00 48 I37

2 482608 2471 002 Darlehen an sonst. gemeinnützigeEinrichtungen (Caritas, Orden und dgl.),Rückzahlungen

0 0 0,00 48 I37

2 482608 2472 Darlehen an Einzelpersonen, Rückzahlungen 0 0 0,00 48 I37

2 482608 8200 Zinsenerträgnisse 1.200 7.700 7.196,40 48 I37

Page 140: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 482304 7690 200 Zinsenzuschüsse an Einzelpersonen 26.910.000 36.100.000 26.037.168,69 G418 48 I371 482304 7690 201 Zinsenzuschüsse an Einzelpersonen,

Zinsenzuschuss - Abgeltung 0 0 0,00 G418 48 I37

1 482304 7690 202 Zinsenzuschüsse an Einzelpersonen, Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 48 I37

1 482304 7690 203 Zinsenzuschüsse an Einzelpersonen,Kaufdarlehen

770.000 1.200.000 747.171,85 G418 48 I37

1 482304 7690 204 Zinsenzuschüsse an Einzelpersonen,Fertigstellungsdarlehen

330.000 300.000 320.745,93 G418 48 I37

1 48231 Beihilfen 50.000 50.000 176.384,021 482314 7670 Nicht rückzahlbare Finanzierungsbeitr. an

gemeinn. Bauvereinigungen 0 0 128.347,36 G418 48 I37

1 482314 7790 Nicht rückzahlbare Finanzierungsbeiträge anEinzelpersonen

50.000 50.000 48.036,66 G418 48 I37

1 48240 Investitionsdarlehen 49.523.400 44.123.400 61.809.490,131 482406 2404 Investitionsdarlehen an Gemeinden 638.000 480.000 796.707,00 G418 48 I37

1 482406 2406 Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände 0 0 0,00 G418 48 I37

1 482406 2446 Investitionsdarlehen an nicht gemeinnützigeBauvereinigungen, juristische Personen unddgl.

9.000.000 4.800.000 11.246.064,53 G418 48 I37

1 482406 2471 001 Investitionsdarlehen an gemeinnützigeBauvereinigungen

39.485.400 38.450.000 49.266.493,60 G418 48 I37

1 482406 2471 002 Investitionsdarlehen an sonstige gemeinnützigeEinrichtungen (Caritas, Orden und dgl.)

400.000 393.400 500.225,00 G418 48 I37

1 482406 2472 Investitionsdarlehen an Einzelpersonen 0 0 0,00 G418 48 I37

1 48250 Landes-Sonderwohnbauförderung 3.700.000 4.000.000 5.202.522,241 482504 7670 200 Annuitätenzuschüsse an gemeinnützige

Bauvereinigungen 3.700.000 4.000.000 5.202.522,24 G418 48 I37

1 48260 Förderung zur qualitativen Verbesserungder Wohnungsversorgung und desWohnumfeldes

6.226.600 6.226.600 4.417.309,57

1 482604 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 N440 48 I37

1 482604 7305 Nicht rückzahlbare Beiträge an Gemeinden 475.000 475.000 450.919,00 N440 48 I371 482604 7430 Nicht rückzahlbare Beiträge an nicht

gemeinnützige Bauvereinigungen, jur. Personenund dgl.

0 0 0,00 N440 48 I37

1 482604 7670 Nicht rückzahlbare Beiträge an gemeinnützigeBauvereinigungen

0 0 0,00 N440 48 I37

1 482604 7790 Nicht rückzahlbare Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 N440 48 I37

1 482605 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 415 48 I37

1 482605 7305 Nicht rückzahlbare Beiträge an Gemeinden 700.000 800.000 746.098,00 415 48 I37

1 482605 7430 Nicht rückzahlbare Beiträge an nichtgemeinnützige Bauvereinigungen, jur. Personenund dgl.

3.000.000 3.400.000 2.353.055,90 415 48 I37

1 482605 7670 Nicht rückzahlbare Beiträge an gemeinnützigeBauvereinigungen

1.200.000 1.200.000 206.324,07 415 48 I37

Page 141: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 48270 Förderung alternativer Energien 2.000 0 1.550,002 482705 8280 Rückersätze von Ausgaben 2.000 0 1.550,00 48 I37

2 48280 Bürgschaftssicherungsrücklage 0 0 0,002 482805 2980 Behebungen 0 0 0,00 48 I37

2 48290 Sonstiges 670.000 1.120.000 1.738.365,902 482901 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 20.000 20.000 6.000,00 Z449 48 I372 482905 8280 900 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 48 I372 482905 8280 901 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 48 I37

2 482905 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 48 I372 482905 8299 001 Oö. LWSF; Restabwicklung 650.000 1.100.000 1.732.365,90 48 I37

2 48291 Information und Dokumentation 0 0 0,00

2 483 Förderung der Wohnhaussanierung 32.000 30.000 50.464,92

2 48310 Annuitätenzuschüsse 30.000 30.000 49.167,452 483101 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 48 I372 483105 8280 Rückersätze von Ausgaben 30.000 30.000 49.167,45 48 I37

2 483105 8291 Verzugszinsen 0 0 0,00 48 I37

Page 142: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 482605 7790 Nicht rückzahlbare Beiträge an Einzelpersonen 550.000 300.000 547.112,60 415 48 I371 482607 2404 Darlehen an Gemeinden 0 0 0,00 415 48 I371 482607 2406 Darlehen an Gemeindeverbände 0 0 0,00 415 48 I371 482607 2446 Darlehen an nicht gemeinnützige

Bauvereinigungen, juristische Personen unddgl.

300.000 50.000 19.800,00 415 48 I37

1 482607 2471 001 Darlehen an gemeinnützige Bauvereinigungen 0 0 0,00 415 48 I371 482607 2471 002 Darlehen an sonstige gemeinnützige

Einrichtungen (Caritas, Orden und dgl.) 0 0 0,00 415 48 I37

1 482607 2472 Darlehen an Einzelpersonen 0 0 92.400,00 415 48 I371 482608 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G418 48 I37

1 482609 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

1.600 1.600 1.600,00 415 48 I37

1 48270 Förderung alternativer Energien 15.000.000 15.000.000 16.484.616,001 482704 7305 Nicht rückzahlbare Beiträge an Gemeinden 9.000 27.000 10.170,00 G418 48 I371 482704 7307 Nicht rückzahlbare Beiträge an

Gemeindeverbände 75.000 0 81.100,00 G418 48 I37

1 482704 7430 Nicht rückzahlbare Beiträge an nicht gemeinn.Bauvereinigungen

210.000 80.000 232.130,00 G418 48 I37

1 482704 7670 Nicht rückzahlbare Beiträge an gemeinn.Bauvereinigungen

450.000 413.000 498.060,00 G418 48 I37

1 482704 7670 001 Nicht rückzahlbare Beiträge an sonst. gemeinn.Einrichtungen (Caritas, Orden, etc.)

0 0 0,00 G418 48 I37

1 482704 7690 Nicht rückzahlbare Beiträge an Einzelpersonen 14.256.000 14.480.000 15.663.156,00 G418 48 I37

1 48280 Bürgschaftssicherungsrücklage 0 0 0,00

1 48290 Sonstiges 320.000 320.000 274.609,711 482904 6420 Sonstige Gerichtskosten 0 0 0,00 G418 48 I371 482904 7220 Berichtigungen von Forderungen 10.000 10.000 0,00 G418 48 I371 482904 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G418 48 I37

1 482904 7299 001 Forderungsabschreibungen 200.000 200.000 177.821,58 G418 48 I371 482904 7299 002 Darlehensabschreibungen 0 0 0,00 G418 48 I371 482904 7520 Übernahme von Haftungen aus der Bürgschaft 0 0 0,00 G418 48 I371 482908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen v.

Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen 10.000 0 0,00 G418 48 I37

1 482908 7297 Übrige Ausgaben 100.000 110.000 96.788,13 G418 48 I37

1 48291 Information und Dokumentation 180.000 180.000 57.975,861 482918 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

160.000 160.000 57.975,86 G418 48 I37

1 482918 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

20.000 20.000 0,00 M449 48 I37

1 483 Förderung der Wohnhaussanierung 68.000.000 67.000.000 64.420.523,54

1 48310 Annuitätenzuschüsse 65.000.000 57.000.000 52.338.053,631 483104 7305 200 Annuitätenzuschüsse an Gemeinden 783.000 690.000 840.943,98 G418 48 I371 483104 7305 201 Annuitätenzuschüsse an Gemeinden, Oö.

Katastrophenhilfsverordnung 0 0 0,00 G429 48 I37

1 483104 7307 200 Annuitätenzuschüsse an Gemeindeverbände 57.500 50.000 17.778,17 G418 48 I371 483104 7430 200 Annuitätenzuschüsse an nicht gemeinnützige

Bauvereinigungen, juristische Personen unddgl.

7.500.000 6.600.000 6.023.626,51 G418 48 I37

1 483104 7430 201 Annuitätenzuschüsse an nicht gemn.Bauvereinigungen, jur. Pers. udgl. Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 48 I37

Page 143: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 48340 Investitionsdarlehen 0 0 1.297,472 483408 8200 Zinsenerträgnisse 0 0 1.297,47 48 I37

2 48390 Sonstiges 2.000 0 0,002 483905 8280 Rückersätze von Ausgaben 2.000 0 0,00 48 I37

2 485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze 1.500.000 1.800.000 2.233.640,56

2 48500 Bundeszuschüsse 1.500.000 1.800.000 2.233.640,562 485001 8501 Bundeszuschüsse 1.500.000 1.800.000 2.233.640,56 Z414 48 I37

2 48510 Annuitätenzuschüsse 0 0 0,00

2 489 Sonstige Maßnahmen 2.300 2.300 2.298,94

2 48910 Wohnungen für Landesbedienstete 2.300 2.300 2.298,942 489108 2471 001 Investitionsdarlehen an gemeinnützige

Bauvereinigungen, Rückzahlungen 2.300 2.300 2.298,94 21 A16

Page 144: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 483104 7670 200 Annuitätenzuschüsse an gemeinnützigeBauvereinigungen

24.506.500 21.525.000 19.500.335,25 G418 48 I37

1 483104 7670 201 Annuitätenzuschüsse an sonstigegemeinnützige Einrichtungen (Caritas,Ordenund dgl.)

153.000 135.000 165.713,23 G418 48 I37

1 483104 7670 202 Annuitätenzuschüsse an gemeinnützigeBauvereinigungen, Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 48 I37

1 483104 7670 203 Annuitätenzuschüsse an s. gemeinn.Einrichtungen (Caritas, Orden udgl) Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 48 I37

1 483104 7690 002 Annuitätenzuschüsse an Einzelpersonen Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 48 I37

1 483104 7690 201 Annuitätenzuschüsse an Einzelpersonen 32.000.000 28.000.000 25.789.656,49 G418 48 I371 483104 7690 202 Annuitätenzuschüsse an Einzelpersonen Oö.

Katastrophenhilfsverordnung 0 0 0,00 G429 48 I37

1 48340 Investitionsdarlehen 0 0 0,00

1 48390 Sonstiges 3.000.000 10.000.000 12.082.469,911 483904 7220 Berichtigungen von Forderungen 0 0 0,00 G418 48 I371 483904 7299 001 Forderungsabschreibungen 0 0 0,00 G418 48 I371 483904 7299 002 Darlehensabschreibungen 0 0 0,00 G418 48 I371 483904 7305 Nicht rückzahlbare Beiträge an Gemeinden 8.000 0 39.322,00 G418 48 I371 483904 7430 Nicht rückzahlbare Beiträge an nicht gemeinn.

Bauvereinigungen 120.000 0 485.520,17 G418 48 I37

1 483904 7670 Nicht rückzahlbare Beiträge an gemeinn.Bauvereinigunen

0 37.000 500,00 G418 48 I37

1 483904 7690 Nicht rückzahlbare Beiträge an natürlichePersonen

2.530.000 8.800.000 10.192.752,74 G418 48 I37

1 483904 7690 001 Nicht rückzahlbare Beiträge an natürlichePersonen

342.000 1.163.000 1.364.375,00 G418 48 I37

1 485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze 3.000.000 3.600.000 4.769.878,00

1 48500 Bundeszuschüsse 0 0 0,00

1 48510 Annuitätenzuschüsse 3.000.000 3.600.000 4.769.878,001 485104 7670 200 Annuitätenzuschüsse an gemeinnützige

Bauvereinigungen 3.000.000 3.600.000 4.769.878,00 N414 48 I37

1 485104 7690 200 Annuitätenzuschüsse an Einzelpersonen 0 0 0,00 N414 48 I37

1 489 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

1 48910 Wohnungen für Landesbedienstete 0 0 0,00

Page 145: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 5 Gesundheit 295.002.500 293.743.600 278.965.606,73

2 51 Gesundheitsdienst 241.200 225.200 215.511,052 510 Medizinische Bereichsversorgung 0 0 0,00

2 51010 Ärztlicher Funk- und Bereitschaftsdienst 0 0 0,00

2 51020 Ärztliche Versorgung der Bevölkerung 0 0 0,00

2 512 Sonstige medizinische Beratung undBetreuung

60.000 30.000 28.344,35

2 51210 Tuberkulose-Fürsorge, Beratungsdienst 0 0 0,00

2 51230 Körper- und Sinnesbehinderte,Beratungsstellen

0 0 0,00

2 51240 Bekämpfung des Alkohol-, Nikotin- undDrogenmissbrauches

0 0 0,00

2 51290 Sonstige Maßnahmen 60.000 30.000 28.344,352 512905 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 60.000 30.000 28.344,35 21 I69

Page 146: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 5 Gesundheit 776.871.300 769.566.400 732.232.135,94

1 51 Gesundheitsdienst 14.145.000 13.841.400 12.579.927,641 510 Medizinische Bereichsversorgung 2.146.600 2.146.600 2.088.240,00

1 51010 Ärztlicher Funk- und Bereitschaftsdienst 53.000 53.000 41.000,001 510105 7670 Beitrag an das Rote Kreuz zum laufenden

Aufwand 53.000 45.000 41.000,00 21 I69

1 510105 7770 Investitionsbeitrag an das Rote Kreuz 0 8.000 0,00 21 I69

1 51020 Ärztliche Versorgung der Bevölkerung 2.093.600 2.093.600 2.047.240,001 510205 7320 Ärztlicher Bereitschaftsdienst 2.093.600 2.093.600 2.047.240,00 G 21 I69

1 512 Sonstige medizinische Beratung undBetreuung

8.693.000 8.139.600 7.630.129,55

1 51210 Tuberkulose-Fürsorge, Beratungsdienst 44.000 44.000 41.288,041 512100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 44.000 44.000 41.288,04 V 21 I69

1 51230 Körper- und Sinnesbehinderte,Beratungsstellen

20.000 38.000 14.000,00

1 512305 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 21 I69

1 512305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

20.000 38.000 14.000,00 21 I69

1 512305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 21 I69

1 51240 Bekämpfung des Alkohol-, Nikotin- undDrogenmissbrauches

1.607.600 1.607.600 1.597.550,77

1 512400 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 34.100 34.100 27.782,78 V 21 I691 512405 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 72.200 72.200 69.080,53 G 21 I69

1 512405 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.496.300 1.496.300 1.497.284,35 G 21 I69

1 512405 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G 21 I691 512409 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 21 I69

1 512409 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

5.000 5.000 3.403,11 21 I69

1 51290 Sonstige Maßnahmen 7.021.400 6.450.000 5.977.290,741 512900 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 94.900 94.900 80.496,02 V 21 I691 512905 7305 Beiträge an Gemeinden 320.500 278.500 164.338,91 21 I691 512905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 21 I691 512905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 658.000 658.000 854.288,00 21 I69

1 512905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 3.602.900 3.602.900 3.242.310,00 A 21 I691 512905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 1.628,00 21 I691 512908 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 900 900 70,00 21 I69

1 512908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

600.000 100.000 0,00 21 I69

1 512909 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 21 I691 512909 4570 Druckwerke und Drucksorten 25.000 15.000 20.559,51 21 I691 512909 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und

Gesundheitsvorsorge 18.000 20.000 15.940,12 21 I69

1 512909 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 7.000 5.500 3.295,20 21 I691 512909 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 584.400 442.500 416.072,57 21 I69

1 512909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.109.800 1.231.800 1.178.292,41 21 I69

Page 147: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 516 Schulgesundheitsdienst 46.200 46.200 46.911,00

2 51600 Schulgesundheitsdienst 46.200 46.200 46.911,002 516005 8505 Beiträge von Gemeinden zum laufenden

Aufwand 46.200 46.200 46.911,00 21 I69

2 519 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

135.000 149.000 140.255,70

2 51920 0 0 2.259,702 519205 8170 Kostenbeiträge 0 0 2.259,70 21 I69

2 51930 Sonstige Schutzimpfungen 135.000 149.000 137.996,002 519305 8170 Kostenbeiträge 135.000 149.000 137.996,00 21 I692 519305 8530 010 Strukturmittel aus dem Oö. Gesundheitsfonds 0 0 0,00 21 I69

2 51940 Bekämpfung der Englischen Krankheit 0 0 0,00

2 51970 AIDS 0 0 0,00

2 52 Umweltschutz 1.516.500 1.273.500 2.894.686,802 520 Natur- und Landschaftsschutz 0 0 1.023.779,46

2 52020 Erfassung und Kennzeichnung vonDenkmalen und Gebieten

0 0 0,00

2 52030 Pflegeausgleich für die Bewirtschaftungökologisch bedeutsamer Flächen

0 0 832,20

2 520305 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 832,20 48 H23

2 52040 Unterschutzstellung, Entschädigung 0 0 0,00

Page 148: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 516 Schulgesundheitsdienst 1.227.600 1.182.000 1.033.369,03

1 51600 Schulgesundheitsdienst 1.227.600 1.182.000 1.033.369,031 516000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.089.400 1.050.900 942.116,38 V 21 I69

1 516002 0420 Ankauf von Sehtest- und Gehörtestgeräten 0 0 0,00 21 I691 516005 7320 Entschädigung f. schulärztliche

Untersuchungen der Gemeindeärzte/innen 10.000 10.000 10.000,00 21 I69

1 516008 6180 Instandhaltung von Sehtest- undGehörtestgeräten

3.600 3.600 3.564,22 21 I69

1 516008 7270 Honorare 43.100 56.500 37.047,84 21 I691 516008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

80.500 60.000 40.640,59 21 I69

1 516008 7320 Beiträge an Kammern 1.000 1.000 0,00 21 I69

1 519 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

2.077.800 2.373.200 1.828.189,06

1 51920 0 0 0,00

1 51930 Sonstige Schutzimpfungen 1.937.800 2.235.800 1.688.919,061 519300 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 119.000 169.800 97.810,25 V 21 I691 519309 4580 Impfstoff 645.000 704.500 505.485,74 G 21 I691 519309 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

34.000 34.000 85.946,72 G 21 I69

1 519309 7297 Impfhonorare und Fahrtkosten 1.139.800 1.327.500 999.676,35 G 21 I69

1 51940 Bekämpfung der Englischen Krankheit 40.000 37.400 39.270,001 519409 4580 Oleovit D3 Tropfen 40.000 37.400 39.270,00 21 I69

1 51970 AIDS 100.000 100.000 100.000,001 519705 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 100.000 100.000 100.000,00 21 I69

1 519705 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 21 I691 519709 7280 Entgelte an Labors für Blutuntersuchungen 0 0 0,00 21 I69

1 52 Umweltschutz 29.205.700 27.106.200 32.683.630,801 520 Natur- und Landschaftsschutz 9.997.400 9.997.400 9.381.647,60

1 52020 Erfassung und Kennzeichnung vonDenkmalen und Gebieten

30.000 25.000 4.476,46

1 520208 4030 Kennzeichentafeln 20.000 15.000 4.366,06 48 H231 520208 7280 001 Luftbildaufnahmen 0 0 0,00 48 H231 520208 7280 002 Erstellung von Naturschutzplänen 0 0 110,40 48 H231 520209 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 10.000 10.000 0,00 48 H23

1 520209 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 48 H23

1 52030 Pflegeausgleich für die Bewirtschaftungökologisch bedeutsamer Flächen

445.000 415.000 352.312,87

1 520305 7690 Beiträge an Einzelpersonen 445.000 415.000 352.312,87 F 48 H23

1 52040 Unterschutzstellung, Entschädigung 600.000 300.000 270.216,971 520404 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 200.000 0 0,00 G 48 H23

1 520408 7690 Beiträge an Einzelpersonen 400.000 300.000 270.216,97 G 48 H23

Page 149: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 52050 Natura 2000 0 0 927.692,562 520505 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 927.692,56 48 H23

2 52060 Nationalpark 0 0 0,00

2 52061 Oö. Landschaftsfonds 0 0 0,002 520615 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 48 H23

2 52070 Forstlich-biologische Maßnahmen 0 0 0,002 520705 8170 Kostenbeiträge 0 0 0,00 49 H012 520705 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 49 H01

2 52071 Waldpädagogik und Waldschulen 0 0 0,002 520715 8170 Kostenbeiträge 0 0 0,00 49 H01

2 52080 Erforschung und Entwicklung derWaldbewirtschaftung

0 0 160,00

2 520805 8070 Veräußerung von Erzeugnissen 0 0 160,00 49 H01

2 52081 Naturhöhlen 0 0 0,00

2 52082 Naturschutzprogramme 0 0 93.720,002 520824 8262 Finanzzuweisungen des Bundes zur Förderung

von Umweltschutzmitteln, Erstattung 0 0 0,00 48 H23

2 520825 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 48 H23

2 520825 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 93.720,00 48 H23

Page 150: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 52050 Natura 2000 1.520.700 1.452.200 1.676.958,871 520508 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

490.700 464.000 1.124.410,83 G 48 H23

1 520508 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

190.000 144.000 270.305,57 G 48 H23

1 520508 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 840.000 844.200 282.242,47 G 48 H23

1 52060 Nationalpark 2.405.000 2.405.000 3.255.000,001 520604 7660 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 2.405.000 2.405.000 2.405.000,00 G 48 H23

1 520605 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 0,00 G 48 H23

1 520605 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 850.000,00 G 48 H23

1 52061 Oö. Landschaftsfonds 40.000 40.000 118.757,101 520615 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 15.000 15.000 0,00 G528 48 H23

1 520615 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 15.000 15.000 0,00 G528 48 H231 520619 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

10.000 10.000 118.757,10 G528 48 H23

1 52070 Forstlich-biologische Maßnahmen 303.400 303.400 335.179,621 520705 7480 Investitionsbeiträge 300.000 300.000 334.164,62 49 H011 520709 4000 Bagatellgüter 400 400 0,00 49 H011 520709 4030 Handelswaren 2.000 2.000 0,00 49 H011 520709 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 1.000 1.000 1.015,00 49 H01

1 520709 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 49 H01

1 52071 Waldpädagogik und Waldschulen 34.500 34.500 17.045,501 520715 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 33.500 33.500 17.000,00 49 H01

1 520719 7297 Übrige Ausgaben 1.000 1.000 45,50 49 H01

1 52080 Erforschung und Entwicklung derWaldbewirtschaftung

39.500 39.500 28.748,59

1 520809 4030 Handelswaren 35.000 35.000 25.176,59 49 H011 520809 4800 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) 4.500 4.500 3.572,00 49 H011 520809 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 49 H01

1 52081 Naturhöhlen 11.000 11.000 9.000,001 520815 7670 Beiträge an Institutionen zum laufenden

Aufwand 11.000 11.000 9.000,00 48 H23

1 52082 Naturschutzprogramme 1.937.600 1.561.100 1.032.197,161 520825 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 70.000 70.000 63.626,69 G 48 H23

1 520825 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

75.000 250.000 0,00 G 48 H23

1 520825 7670 Beiträge an Institutionen zum laufendenAufwand

170.000 230.000 192.015,99 G 48 H23

1 520825 7690 Beiträge an Einzelpersonen zum laufendenAufwand

120.000 56.000 89.541,70 G 48 H23

1 520825 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 250.000 200.000 103.465,65 G 48 H231 520825 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 400.000 381.500 198.508,23 G 48 H231 520829 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 G 48 H231 520829 4030 Handelswaren 0 0 0,00 G 48 H231 520829 4570 Druckwerke und Drucksorten 2.000 2.000 965,24 G 48 H231 520829 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 600 600 500,00 48 H23

1 520829 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

20.000 10.000 36.565,04 G 48 H23

Page 151: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 52083 Ldw. Regionalförderung im Rahmen vonZiel-5b-Programmen-Naturschutzmaßnahmen

0 0 0,00

2 52084 Projekte im Rahmen der EU -Gemeinschaftsinitiative INTERREG II

0 0 0,00

2 52086 Projekte im Rahmen des EU-Förderprogrammes LIFE-Natur

0 0 0,00

2 520861 8501 330 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 Z514 48 H23

2 520861 8890 300 Beiträge der Europäischen Gemeinschaft 0 0 0,00 Z511 48 H23

2 520865 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 48 H23

2 52089 O.Ö. Biotopkartierung 0 0 0,00

2 52090 Sonstige Maßnahmen 0 0 1.374,702 520901 8129 Ersätze und Beiträge (Tierschutz) 0 0 0,00 Z517 43 I69

2 520905 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 43 I69

2 520905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 1.374,70 43 I69

2 520905 8280 003 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 48 H23

Page 152: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 520829 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

740.000 300.000 295.253,76 G 48 H23

1 520829 7670 Pflege der Naturschutzgebiete und derNaturdenkmale

90.000 61.000 51.754,86 G 48 H23

1 52083 Ldw. Regionalförderung im Rahmen vonZiel-5b-Programmen-Naturschutzmaßnahmen

500.000 1.280.000 626.158,01

1 520834 7670 360 Beiträge aus Landesmitteln an privateRechtsträger

500.000 1.280.000 626.158,01 G515 48 H23

1 52084 Projekte im Rahmen der EU -Gemeinschaftsinitiative INTERREG II

0 0 0,00

1 520844 7670 360 Beiträge aus Landesmitteln an privateRechtsträger

0 0 0,00 G516 48 H23

1 52086 Projekte im Rahmen des EU-Förderprogrammes LIFE-Natur

0 0 0,00

1 520868 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Mitteln der EU

0 0 0,00 N511 48 H23

1 520868 7280 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen, Bundesmittel

0 0 0,00 N514 48 H23

1 520868 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 G512 48 H23

1 520868 7690 300 Beiträge an Einzelperonen zum laufendenAufwand aus Mitteln der EU

0 0 0,00 N511 48 H23

1 520868 7690 360 Beiträge an Einzelpersonen zum laufendenAufwand aus Landesmitteln

0 0 0,00 G512 48 H23

1 520868 7770 300 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausMitteln der EU

0 0 0,00 N511 48 H23

1 520868 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G512 48 H23

1 52089 O.Ö. Biotopkartierung 120.000 120.000 151.953,911 520899 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 G 48 H23

1 520899 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

120.000 120.000 151.953,91 G 48 H23

1 52090 Sonstige Maßnahmen 2.010.700 2.010.700 1.503.642,541 520904 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand (Tierschutz) 0 0 0,00 N517 43 I69

1 520905 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 G513 48 H23

1 520905 7305 002 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 157.600,00 43 I69

1 520905 7320 Sicherstellung der tierärztlichen Versorgung 0 0 0,00 43 I691 520905 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 118.136,73 G513 48 H231 520905 7355 002 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 43 I691 520905 7480 001 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 0 0 49.726,40 G513 48 H231 520905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 400.000 400.000 165.100,00 43 I69

1 520905 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

120.000 120.000 209.720,31 G513 48 H23

1 520905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 845,00 43 I691 520905 7690 002 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen zum

laufenden Aufwand 0 0 1.300,00 G513 48 H23

1 520905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 900.000 900.000 200.488,65 G 43 I691 520905 7770 002 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 84.700 84.700 315.366,31 G513 48 H231 520908 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 10.000 10.000 0,00 G 48 H23

1 520908 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

51.000 51.000 38.841,97 F 43 I69

Page 153: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 521 Reinhaltung der Gewässer 0 0 0,00

2 52110 Schutzbauten und Sanierungsmaßnahmen 0 0 0,00

2 523 Lärmbekämpfung 0 0 0,00

2 52310 Lärmschutz an Bahnen 0 0 0,00

2 527 Müllbeseitigung 0 0 0,00

2 52710 Landesbeiträge zur Abfallwirtschaft 0 0 0,002 527105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 46 K64

2 529 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

1.516.500 1.273.500 1.870.907,34

2 52910 Förderung von Einzelaktionen 0 0 0,00

Page 154: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 520908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

215.000 215.000 36.843,50 G 48 H23

1 520909 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 13.384,50 G 43 I69

1 520909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

230.000 230.000 196.289,17 G 43 I69

1 521 Reinhaltung der Gewässer 50.000 50.000 4.500,00

1 52110 Schutzbauten und Sanierungsmaßnahmen 50.000 50.000 4.500,001 521105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 13.200 13.200 0,00 G 46 K11

1 521105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 15.200 15.200 0,00 G 46 K111 521105 7670 Beiträge an Institutionen 6.600 6.600 4.500,00 G 46 K111 521105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 15.000 15.000 0,00 G 46 K11

1 523 Lärmbekämpfung 565.500 900.000 392.921,57

1 52310 Lärmschutz an Bahnen 565.500 900.000 392.921,571 523105 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 565.500 900.000 392.921,57 G 46 K64

1 527 Müllbeseitigung 2.154.000 2.179.000 2.380.307,60

1 52710 Landesbeiträge zur Abfallwirtschaft 2.154.000 2.179.000 2.380.307,601 527105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G 46 K64

1 527105 7307 Beiträge an Gemeindeverbände 1.080.000 1.410.000 1.299.485,00 G 46 K641 527105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 400.000 499.000 371.969,60 G 46 K641 527105 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 380.000 100.000 619.985,00 G 46 K641 527105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G 46 K64

1 527105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 50.000 1.000 0,00 G 46 K641 527105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 244.000 169.000 88.868,00 G 46 K641 527105 7790 Investitionbeiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 G 46 K641 527107 2404 Investitionsdarlehen an Gemeinden 0 0 0,00 G 46 K641 527107 2446 Investitionsdarlehen an Unternehmungen 0 0 0,00 G 46 K64

1 529 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

16.438.800 13.979.800 20.524.254,03

1 52910 Förderung von Einzelaktionen 7.814.500 5.810.000 8.955.819,191 529105 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 8.000 4.900 7.500,00 G 46 K641 529105 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 466.000 376.000 241.521,60 G 46 K64

1 529105 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 1.000 700 931,00 G 46 K641 529105 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 30.000 96.200 193.840,00 G 46 K641 529105 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 0 700.000 28.480,68 G 46 K641 529105 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 5.000 6.500 79.750,20 G 46 K64

1 529105 7480 001 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 4.153.000 2.812.500 4.441.409,30 G 46 K641 529105 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 714.000 379.000 876.148,72 G 46 K64

1 529105 7670 002 Förderung von Arbeitsplätzen nach d. oö.Beschäftigungsprogramm

460.000 325.000 424.460,23 G 46 K64

1 529105 7690 001 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 760.000 5.900 7.038,00 G 46 K641 529105 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 752.500 425.100 545.769,76 G 46 K641 529105 7790 001 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 465.000 648.200 1.954.896,60 G 46 K641 529109 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 G 46 K64

1 529109 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 94.073,10 G 46 K64

Page 155: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 52920 Umwelt, Betrieb und generelle Planung 1.516.500 1.273.500 1.722.249,032 529201 8180 500 Beiträge vom Bund 625.800 758.000 689.693,80 Z519 46 K112 529201 8180 600 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 Z519 46 K112 529205 8060 001 Veräußerung von Altmaterial 0 500 0,00 46 K642 529205 8060 002 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 46 K632 529205 8150 001 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 7.000 3.000 6.750,00 46 K642 529205 8150 002 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 13.000 0 0,00 46 K632 529205 8150 003 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 200.000 0 0,00 46 K662 529205 8150 004 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 100 0 0,00 46 K112 529205 8150 005 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 100 0 0,00 46 K652 529205 8170 001 Kostenbeiträge für sonstige

Verwaltungsleistungen 0 0 0,00 46 K64

2 529205 8180 001 Sonstige Kostenersätze 300.000 300.000 571.069,13 46 K642 529205 8180 002 Sonstige Kostenersätze 0 0 0,00 46 K632 529205 8180 003 Sonstige Kostenersätze 0 0 0,00 46 K662 529205 8180 004 Sonstige Kostenersätze 20.000 5.000 2.945,24 46 K112 529205 8180 005 Sonstige Kostenersätze 0 0 0,00 46 K652 529205 8240 004 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 350.000 200.000 421.298,26 46 K112 529205 8240 005 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 5.000 0,00 46 K652 529205 8810 004 Verwaltungsstrafgelder 500 2.000 30.492,60 46 K11

Page 156: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 529109 7297 001 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 G 46 K641 529109 7297 002 Umweltschutzpreise 0 30.000 60.000,00 G 46 K64

1 52920 Umwelt, Betrieb und generelle Planung 7.835.300 7.316.800 7.027.449,181 529202 0200 001 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G518 46 K641 529202 0200 002 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G518 46 K631 529202 0200 004 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 80.500 0 20.936,64 G518 46 K111 529202 0200 005 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 3.619,20 G518 46 K651 529202 0402 001 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 50.000 0 0,00 G518 46 K641 529202 0402 002 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 0 0,00 G518 46 K631 529202 0402 004 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 98.000 156.000 152.792,78 G518 46 K111 529202 0402 005 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 0 56.696,77 G518 46 K651 529202 0420 001 Sonstige Anlagen, Erwerb 138.000 290.700 632.222,73 G518 46 K641 529202 0420 002 Sonstige Anlagen, Erwerb 1.000 2.400 11.049,29 G518 46 K63

1 529202 0420 003 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G518 46 K661 529202 0420 004 Sonstige Anlagen, Erwerb 89.100 123.300 140.685,61 G518 46 K111 529202 0420 005 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 54.100 59.961,96 G518 46 K651 529202 0632 004 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 130.000 0 0,00 G518 46 K111 529208 4000 001 Bagatellgüter 15.000 21.000 10.476,78 G518 46 K641 529208 4000 002 Bagatellgüter 10.000 6.600 3.580,66 G518 46 K631 529208 4000 003 Bagatellgüter 0 0 923,83 G518 46 K661 529208 4000 004 Bagatellgüter 65.000 40.000 38.375,92 G518 46 K111 529208 4000 005 Bagatellgüter 14.000 5.000 13.000,80 G518 46 K651 529208 4510 004 Brennstoffe 10.000 11.100 5.215,39 G518 46 K111 529208 4520 001 Treibstoffe 14.800 8.800 13.535,55 G518 46 K641 529208 4520 002 Treibstoffe 5.000 1.600 4.726,15 G518 46 K631 529208 4520 003 Treibstoffe 0 0 0,00 G518 46 K661 529208 4520 004 Treibstoffe 70.000 55.000 64.052,20 G518 46 K111 529208 4520 005 Treibstoffe 30.000 35.000 29.513,19 G518 46 K651 529208 4550 001 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 80.000 100.400 64.024,99 G518 46 K641 529208 4550 004 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 21.000 20.500 21.717,22 G518 46 K111 529208 4550 005 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 15.000 0 0,00 G518 46 K651 529208 4590 001 Sonstige Verbrauchsgüter 180.000 203.100 155.323,10 G518 46 K641 529208 4590 002 Sonstige Verbrauchsgüter 3.500 4.000 3.193,94 G518 46 K631 529208 4590 003 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 49,21 G518 46 K661 529208 4590 004 Sonstige Verbrauchsgüter 140.000 140.000 147.794,09 G518 46 K111 529208 4590 005 Sonstige Verbrauchsgüter 45.000 38.500 44.740,12 G518 46 K651 529208 6000 001 Energiebezüge 0 0 0,00 G518 46 K641 529208 6000 004 Energiebezüge 5.000 5.300 4.468,07 G518 46 K111 529208 6180 001 Instandhaltung von sonst. Anlagen 197.000 142.500 200.568,48 G518 46 K641 529208 6180 002 Instandhaltung von sonst. Anlagen 8.000 1.000 1.023,36 G518 46 K631 529208 6180 004 Instandhaltung von sonst. Anlagen 110.000 120.000 114.490,75 G518 46 K111 529208 6180 005 Instandhaltung von sonst. Anlagen 67.000 27.200 67.196,83 G518 46 K651 529208 6210 001 Sonstige Transporte 1.000 1.300 108,00 G518 46 K641 529208 6210 004 Sonstige Transporte 0 0 0,00 G518 46 K111 529208 6570 002 Geldverkehrsspesen 1.500 0 0,00 G518 46 K631 529208 6700 001 Versicherungen 2.500 1.200 1.659,28 G518 46 K641 529208 6700 002 Versicherungen 600 1.000 402,88 G518 46 K631 529208 6700 004 Versicherungen 20.000 20.000 18.794,00 G518 46 K111 529208 6700 005 Versicherungen 6.800 6.000 6.759,60 G518 46 K651 529208 7020 001 Sonstige Miet- und Pachtzinse 10.000 7.200 5.323,84 G518 46 K641 529208 7020 002 Sonstige Miet- und Pachtzinse 200 200 0,00 G518 46 K631 529208 7020 004 Sonstige Miet- und Pachtzinse 42.000 45.000 41.443,20 G518 46 K111 529208 7020 005 Sonstige Miet- und Pachtzinse 400 0 347,00 G518 46 K651 529208 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 3.100 1.300 3.146,20 G518 46 K641 529208 7100 002 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 900 200 909,72 G518 46 K631 529208 7100 004 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 12.500 12.500 12.799,84 G518 46 K11

Page 157: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 52921 Technischer Umweltschutz,Untervoranschlag ohne Nebenkasse

0 0 2.256,00

2 529215 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 2.256,00 46 K63

2 52922 Oö. Akademie für Umwelt und Natur 0 0 146.402,31

Page 158: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 529208 7100 005 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 6.500 6.000 6.427,79 G518 46 K651 529208 7232 001 Repräsentationsausgaben 100 100 0,00 G518 46 K641 529208 7260 001 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 14.500 4.900 4.489,00 G518 46 K64

1 529208 7260 003 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

12.500 12.000 0,00 G518 46 K66

1 529208 7260 004 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

6.000 400 368,00 G518 46 K11

1 529208 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

95.900 4.000 0,00 G518 46 K64

1 529208 7270 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 1.000 0,00 G518 46 K63

1 529208 7270 003 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 64.000 68.903,34 G518 46 K66

1 529208 7270 004 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

35.000 31.000 19.619,38 G518 46 K11

1 529208 7270 005 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 G518 46 K65

1 529208 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.207.000 1.102.800 662.207,83 G518 46 K64

1 529208 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

60.000 52.000 41.957,76 G518 46 K63

1 529208 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

339.000 287.000 269.932,63 G518 46 K66

1 529208 7280 004 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.603.700 1.188.500 1.116.465,60 G518 46 K11

1 529208 7280 005 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

626.300 519.000 803.837,05 G518 46 K65

1 529208 7292 001 Entgelte für EDV- Leistungen 250.000 300.000 191.477,73 G518 46 K641 529208 7292 002 Entgelte für EDV- Leistungen 160.000 160.000 141.951,76 G518 46 K631 529208 7292 003 Entgelte für EDV- Leistungen 0 0 0,00 G518 46 K661 529208 7292 004 Entgelte für EDV- Leistungen 419.900 419.900 390.287,83 G518 46 K111 529208 7292 005 Entgelte für EDV- Leistungen 146.700 146.700 113.015,65 G518 46 K651 529208 7296 004 Ausgaben auf Grund gesetzlicher

Verpflichtungen 878.000 1.113.000 884.442,53 N519 46 K11

1 529208 7296 005 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

160.000 160.000 114.360,13 N519 46 K65

1 529208 7690 001 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 3.900 3.300 3.556,00 G518 46 K641 529208 7690 002 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 3.300 3.100 3.192,00 G518 46 K631 529208 7690 003 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 2.800 2.600 2.800,00 G518 46 K661 529208 7690 004 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 7.400 7.400 7.616,00 G518 46 K111 529208 7690 005 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 2.000 2.600 1.512,00 G518 46 K651 529208 7800 001 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Ausland 1.400 16.500 1.380,00 G518 46 K64

1 529209 7270 004 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 G 46 K11

1 529209 7270 005 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 G 46 K65

1 529209 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 46 K66

1 529209 7280 004 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G 46 K11

1 529209 7280 005 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 46 K65

1 52921 Technischer Umweltschutz,Untervoranschlag ohne Nebenkasse

0 0 0,00

1 529210 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 0,00 V 31 K63

1 52922 Oö. Akademie für Umwelt und Natur 0 0 3.701.865,68

Page 159: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 529223 Zweckgebundene Einnahmen,Vermögensgebarung

0 0 17.245,64 46 K56

2 529225 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 111.712,29 46 K562 529225 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 13.080,00 48 K562 529228 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 4.364,38 46 K56

2 52923 Oö. Umweltanwaltschaft 0 0 0,002 529235 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 C60

2 52970 EU- kofinanzierte Maßnahmen, ländlicheEntwicklung

0 0 0,00

2 53 Rettungs- und Warndienste 5.000 5.000 11.025,462 530 Rettungsdienste 5.000 5.000 11.025,46

2 53010 Krankentransport 5.000 5.000 11.025,462 530105 8170 Kostenbeitrag des Bundes zum Bau der RTH-

Einsatzstelle 0 0 0,00 21 I69

2 530105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 5.000 5.000 11.025,46 21 I69

2 53030 Lebensrettungsprämien 0 0 0,00

2 53090 Sonstige Rettungsdienste 0 0 0,00

Page 160: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 529220 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 2.038.058,19 V 31 K56

1 529222 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 0 23.863,99 46 K561 529222 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 0 0,00 48 K561 529228 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 0 1.181.275,44 46 K56

1 529228 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 0 458.668,06 48 K56

1 52923 Oö. Umweltanwaltschaft 709.000 773.000 739.119,981 529230 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 553.600 617.600 602.207,60 V 31 B241 529232 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 100 100 0,00 21 C601 529232 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 100 200 0,00 21 C601 529232 0700 Patent- und Lizenzgebühren aktiviirungsfähige

Rechte, Erwerb 0 0 0,00 21 C60

1 529238 4000 Bagatellgüter 100 300 57,06 21 C601 529238 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.000 2.000 753,47 21 C601 529238 4570 Druckwerke und Drucksorten 100 500 76,92 21 C601 529238 6300 Leistungen der Post 3.500 5.000 2.410,48 21 C601 529238 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 20.000 25.000 18.720,45 21 C601 529238 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 45.000 45.000 29.134,00 21 C60

1 529238 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

85.500 77.300 85.760,00 21 C60

1 52970 EU- kofinanzierte Maßnahmen, ländlicheEntwicklung

80.000 80.000 100.000,00

1 529704 7305 360 Beiträge aus Landesmitteln an Gemeinden 20.000 20.000 0,00 G525 46 K641 529704 7430 360 Beiträge aus Landesmitteln an

Unternehmungen 50.000 50.000 100.000,00 G525 46 K64

1 529704 7670 360 Beiträge aus Landesmitteln an privateRechtsträger

10.000 10.000 0,00 G525 46 K64

1 53 Rettungs- und Warndienste 13.351.800 19.101.600 14.240.534,881 530 Rettungsdienste 13.351.800 19.101.600 14.240.534,88

1 53010 Krankentransport 13.188.600 18.938.400 14.078.054,881 530104 7520 Beitrag für die Zusatzversicherung in der

Unfallversicherung 20.700 19.500 37.705,28 21 I69

1 530104 7660 200 Annuitäten- und Zinsenzuschüsse an privateRechtsträger

0 6.035.000 1.000.000,00 F 21 I69

1 530104 7770 Investitionsbeiträge für die Rot-Kreuz-ZentraleLinz

0 0 0,00 F 21 I69

1 530105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 21 I691 530105 7670 001 Beitrag zum Notarztwagenbetrieb 1.091.800 1.091.800 1.430.020,52 G 21 I691 530105 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 25.000 23.698,85 G 21 I69

1 530105 7670 003 Beiträge an sonstige Rettungsdienste zumlaufenden Aufwand

25.000 160.000 355.400,00 21 I69

1 530105 7670 004 Beiträge zum laufenden Aufwand desRettungshubschraubers Suben

600.000 500.000 500.000,00 G 21 I69

1 530105 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 913.000 913.000 567.212,88 G 21 I691 530105 7770 002 Baukostenzuschüsse für den HS-

Rettungsdienst (Hangarbau) 0 0 0,00 21 I69

1 530108 7660 Rettungsbeitrag 10.167.000 9.823.000 9.788.584,70 F 21 I691 530108 7670 Beiträge zum laufenden Aufwand des

Hubschrauberrettungsdienstes 371.100 371.100 375.432,65 21 I69

1 53030 Lebensrettungsprämien 5.000 5.000 1.700,001 530308 7297 Zuwendungen an Einzelpersonen 5.000 5.000 1.700,00 21 C40

1 53090 Sonstige Rettungsdienste 158.200 158.200 160.780,001 530905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 41.800 41.800 37.620,00 41 E14

Page 161: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 54 Ausbildung im Gesundheitsdienst 0 0 0,002 540 Ärztliche Dienste 0 0 0,00

2 54000 Aus- und Fortbildung für ärztliche Dienste 0 0 0,002 540005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 I69

2 543 Medizinisch-technische Dienste 0 0 0,00

2 54300 Aus- und Fortbildung für medizinisch-technische Dienste

0 0 0,00

2 55 Eigene Krankenanstalten 122.070.100 124.455.000 118.422.900,002 557 Zuschüsse zum Betriebsabgang von

Krankenanstalten122.070.100 124.455.000 118.422.900,00

2 55720 Beiträge der Gemeinden alsKrankenanstaltensprengel

122.070.100 124.455.000 118.422.900,00

2 557205 8505 Krankenanstaltenbeiträge 122.070.100 124.455.000 118.422.900,00 21 I69

2 55790 Betriebsabgangsdeckung der Oö.Gesundheits- und Spitals-AG

0 0 0,00

2 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 163.812.300 160.375.300 150.068.031,842 560 Betriebsabgangsdeckung 0 0 0,00

2 56000 Beiträge des Landes 0 0 0,002 560005 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 I69

2 560005 8505 Beiträge von Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 21 I69

2 561 Errichtung und Ausgestaltung 0 0 0,00

2 56100 Investitionen der Gemeinden- undOrdensspitäler

0 0 0,00

2 561005 8280 009 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 I69

2 562 Beiträge der Gemeinden alsKrankenanstaltensprengel

163.812.300 160.375.300 150.068.031,84

Page 162: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 530905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 116.400 116.400 123.160,00 41 E14

1 54 Ausbildung im Gesundheitsdienst 232.400 394.000 833.565,001 540 Ärztliche Dienste 27.000 27.000 6.000,00

1 54000 Aus- und Fortbildung für ärztliche Dienste 27.000 27.000 6.000,001 540005 7670 Beiträge an private Rechtsträger 27.000 27.000 6.000,00 21 I69

1 543 Medizinisch-technische Dienste 205.400 367.000 827.565,00

1 54300 Aus- und Fortbildung für medizinisch-technische Dienste

205.400 367.000 827.565,00

1 543005 7670 Beiträge an private Rechtsträger 205.400 367.000 827.565,00 21 I69

1 55 Eigene Krankenanstalten 259.399.100 264.466.900 251.646.266,931 557 Zuschüsse zum Betriebsabgang von

Krankenanstalten259.399.100 264.466.900 251.646.266,93

1 55720 Beiträge der Gemeinden alsKrankenanstaltensprengel

0 0 0,00

1 55790 Betriebsabgangsdeckung der Oö.Gesundheits- und Spitals-AG

259.399.100 264.466.900 251.646.266,93

1 557908 7660 Landesbeitrag an private Rechtsträger zumlaufenden Aufwand

259.399.100 264.466.900 251.646.266,93 21 I69

1 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 401.699.900 388.448.600 365.650.778,041 560 Betriebsabgangsdeckung 383.886.900 370.183.600 340.822.278,07

1 56000 Beiträge des Landes 383.886.900 370.183.600 340.822.278,071 560004 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 F 21 I69

1 560004 7660 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

35.100.000 29.200.000 21.572.788,00 F 21 I69

1 560004 7660 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand (AKH Linz GmbH)

720.000 220.000 394.957,00 F 21 I69

1 560005 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 0,00 21 I69

1 560008 7305 Beiträge an Gemeinden für öffentlicheKrankenanstalten

0 0 0,00 21 I69

1 560008 7660 Beiträge an private Rechtsträger für öffentlicheKrankenanstalten

271.410.400 263.520.700 245.065.109,89 21 I69

1 560008 7660 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand (AKH Linz GmbH)

76.656.500 77.242.900 73.789.423,18 21 I69

1 561 Errichtung und Ausgestaltung 17.813.000 18.265.000 24.828.499,97

1 56100 Investitionen der Gemeinden- undOrdensspitäler

17.813.000 18.265.000 24.828.499,97

1 561004 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 F 21 I691 561004 7660 200 Annuitäten- und Zinsenzuschüsse an private

Rechtsträger15.000.000 16.000.000 21.520.962,36 F 21 I69

1 561004 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger(AKH Linz GmbH)

2.120.000 2.120.000 2.869.455,08 F 21 I69

1 561005 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 193.000 0 300.000,00 F 21 I691 561008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

500.000 145.000 138.082,53 F 21 I69

1 562 Beiträge der Gemeinden alsKrankenanstaltensprengel

0 0 0,00

Page 163: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 56200 Sprengelbeiträge für Gemeinden- undOrdensspitäler

163.812.300 160.375.300 150.068.031,84

2 562005 8291 Pönal- und Verzugszinsen 16.000 16.000 19.931,84 21 I692 562005 8505 Krankenanstaltenbeiträge 163.796.300 160.359.300 150.048.100,00 21 I69

2 58 Veterinärmedizin 7.357.400 7.409.600 7.353.451,582 580 Einrichtungen der Veterinärmedizin 7.314.000 7.364.000 7.222.554,58

2 58010 Fleischuntersuchungs - Verrechnungsstelle 7.314.000 7.364.000 7.222.554,582 580101 8157 Fleischuntersuchungsgebühren 7.250.000 7.300.000 7.168.536,30 Z521 49 I352 580101 8159 Sonstige Kontrollgebühren 64.000 64.000 36.541,25 Z521 49 I352 580101 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 17.304,03 Z521 49 I352 580101 8351 Fleischuntersuchungsgebühren 0 0 173,00 Z521 49 I35

2 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin 43.400 45.600 130.897,00

2 58120 Maßnahmen der Veterinärmedizin 43.400 45.600 130.897,002 581205 8180 700 Ersätze von Gemeinden 0 0 0,00 49 I35

2 581205 8280 Rückersätze von Ausgaben 35.000 35.000 129.807,00 49 I352 581205 8280 500 Ersatz der Desinfektionsmittelkosten durch den

Bund 400 400 0,00 49 I35

2 581205 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 5.000 0,00 49 I352 581205 8501 Bundeszuschüsse zu den Abschussprämien 8.000 5.200 1.090,00 49 I35

2 581205 8830 Beiträge aus dem Ausland zum laufendenAufwand

0 0 0,00 49 I35

2 59 Gesundheit, sonstiges 0 0 0,002 590 Oö. Gesundheitsfonds 0 0 0,00

2 59000 Beiträge 0 0 0,00

Page 164: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 56200 Sprengelbeiträge für Gemeinden- undOrdensspitäler

0 0 0,00

1 58 Veterinärmedizin 10.737.400 10.907.700 10.263.346,651 580 Einrichtungen der Veterinärmedizin 7.462.300 7.549.300 7.448.567,73

1 58010 Fleischuntersuchungs - Verrechnungsstelle 7.462.300 7.549.300 7.448.567,731 580102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 1.000 1.000 0,00 N521 49 I351 580108 4000 Bagatellgüter 6.000 6.000 3.660,83 N521 49 I351 580108 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 30.000 36.000 26.837,86 N521 49 I351 580108 4570 Druckwerke und Drucksorten 4.000 4.000 5.376,16 N521 49 I351 580108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 5.000 5.000 8.928,31 N521 49 I351 580108 6180 Instandhaltung sonstiger Amts-, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 1.000 1.000 0,00 N521 49 I35

1 580108 6200 Transporte durch die Bahn 500 500 0,00 N521 49 I351 580108 6210 Sonstige Transporte 50.000 40.000 78.546,78 N521 49 I351 580108 6300 Leistungen der Post 9.000 10.000 12.562,99 N521 49 I351 580108 6420 Sonstige Gerichtskosten 500 500 0,00 N521 49 I351 580108 6570 Geldverkehrsspesen 100 100 0,00 N521 49 I351 580108 7220 Rückersätze von Einnahmen 100 100 6.549,61 N521 49 I351 580108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 100 100 0,00 N521 49 I35

1 580108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

270.000 270.000 257.060,78 N521 49 I35

1 580108 7295 Funktionsgebühren fürFleischuntersuchungsorgane

6.700.000 6.800.000 6.654.178,93 N521 49 I35

1 580108 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

190.000 140.000 190.999,91 N521 49 I35

1 580108 7297 Übrige Ausgaben 190.000 230.000 203.865,57 N521 49 I351 580108 7299 Forderungsabschreibungen 5.000 5.000 0,00 N521 49 I35

1 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin 3.275.100 3.358.400 2.814.778,92

1 58120 Maßnahmen der Veterinärmedizin 3.275.100 3.358.400 2.814.778,921 581205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 15.000 15.000 1.495.000,00 49 I35

1 581209 4000 Bagatellgüter 2.000 2.000 2.291,71 49 I351 581209 4570 Drucksorten 1.000 1.000 0,00 49 I35

1 581209 4580 Impfstoffe und Reagenzien 4.700 4.700 1.670,39 49 I351 581209 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 360.000 360.000 400.000,00 A 49 I35

1 581209 7270 Entgelte für tierärztliche Untersuchungen 2.000 2.000 0,00 49 I35

1 581209 7280 001 Untersuchungsgebühren 310.000 396.000 26.088,72 49 I351 581209 7280 002 Tiergesundheitsdienste 2.565.400 2.565.400 888.081,20 G 49 I351 581209 7297 Abschussprämien bei Wutkrankheit 8.000 5.300 446,90 49 I351 581209 7710 Entschädigung für Viehverluste,

Investitionsbeiträge 7.000 7.000 1.200,00 49 I35

1 59 Gesundheit, sonstiges 48.100.000 45.300.000 44.334.086,001 590 Oö. Gesundheitsfonds 48.100.000 45.300.000 44.334.086,00

1 59000 Beiträge 48.100.000 45.300.000 44.334.086,001 590008 7330 001 Beitrag zur Krankenanstaltenfinanzierung,

Landesbeitrag28.700.000 27.000.000 26.444.403,00 21 A16

1 590008 7330 002 Beitrag zur Krankenanstaltenfinanzierung,Gemeindebeitrag nach dem FAG

19.400.000 18.300.000 17.889.683,00 M522 21 A16

Page 165: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 33.099.400 32.347.800 38.488.940,33

2 61 Straßenbau 12.484.100 12.098.500 17.257.517,392 610 Bundesstraßen 9.600 9.600 12.300,03

2 61020 Autobahnen, Verwaltung und Erhaltung,Untervoranschlag ohne Nebenkasse

9.600 9.600 12.300,03

2 610205 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 31 J672 610205 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 9.600 9.600 12.300,03 31 B242 610208 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 0,00 31 J67

2 611 Landesstraßen 12.017.000 11.631.400 16.784.675,65

2 61100 Bundeszuschüsse 0 0 0,002 611000 8501 Zweckzuschüsse des Bundes für den

Straßenbau 0 0 0,00 31 J67

2 61110 Straßen- und Brückenbaupersonal 3.000.000 3.036.400 3.378.123,332 611105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von

Bediensteten 3.000.000 3.000.000 3.346.370,07 31 J67

2 611105 8270 002 Kostenersätze für die Überlassung vonBediensteten

0 36.400 18.038,90 31 B24

2 611105 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,Beamte/innen

0 0 0,00 31 B24

2 611105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

0 0 13.714,36 31 J67

2 61120 Straßenverwaltungsgebäude 27.000 30.000 32.383,112 611201 8280 009 Rückersätze von Ausgaben, Stromguthaben 0 0 1.616,90 Z637 31 J672 611205 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 31 J672 611205 8240 900 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 31 J672 611205 8240 901 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 129,71 31 J67

2 611205 8240 902 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 27.000 30.000 29.771,87 31 J672 611205 8270 Kostenersätze für die Überlassung von

Bediensteten 0 0 0,00 31 B24

2 611205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 J672 611205 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,

übrige Bedienstete 0 0 864,63 31 B24

2 61140 Straßen, Erhaltung 8.180.000 7.700.000 11.180.141,502 611401 8050 Kostenersätze für Streusalz 700.000 700.000 0,00 Z645 31 J672 611401 8180 Kostenersätze für Erhaltungsleistungen 500.000 500.000 982.135,30 Z602 31 J672 611401 8180 001 Entgelte aus Verträgen 0 0 0,00 Z602 31 J67

2 611401 8180 002 Kostenersätze für Winterdienst 2.600.000 2.600.000 2.634.164,40 Z641 31 J672 611401 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

mit Zweckbindung für den Straßenbau 800.000 0 0,00 Z646 31 J67

2 611401 8280 009 Rückersätze von Ausgaben, Stromguthaben 0 0 23.347,57 Z638 31 J672 611401 8291 Verzugszinsen mit Zweckbindung für den

Straßenbau 0 0 0,00 Z603 31 J67

2 611401 8299 Schadenersätze von Dritten mit Zweckbindungfür den Straßenbau

455.000 455.000 722.262,51 Z603 31 J67

2 611401 8810 Geldstrafen mit Zweckbindung für denStraßenbau

2.500.000 2.500.000 3.362.939,55 Z604 31 J67

Page 166: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 403.722.300 400.448.100 430.971.752,40

1 61 Straßenbau 241.311.500 244.995.600 247.052.275,971 610 Bundesstraßen 234.300 224.000 225.673,00

1 61020 Autobahnen, Verwaltung und Erhaltung,Untervoranschlag ohne Nebenkasse

234.300 224.000 225.673,00

1 610200 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 234.300 224.000 225.673,00 V 31 B241 610208 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 0 0,00 31 J67

1 611 Landesstraßen 207.266.600 210.976.100 214.412.249,76

1 61100 Bundeszuschüsse 0 0 0,00

1 61110 Straßen- und Brückenbaupersonal 63.967.800 67.655.800 67.014.850,941 611100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 63.967.800 67.655.800 67.014.850,94 V 31 B24

1 61120 Straßenverwaltungsgebäude 5.503.400 5.214.800 2.220.472,501 611200 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 958.400 1.034.800 978.468,87 V 31 B241 611200 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 4.778,76 V 31 J671 611202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 1.000 500.000 0,00 G 31 J671 611202 0420 Sonstige Amts-, Betriebs- und

Geschäftsausstattung, Erwerb 40.000 650.000 70.480,19 G 31 J67

1 611202 0602 Herstellungen 3.275.000 660.000 2.250,00 G 31 J671 611208 4000 Gebrauchsgüter 18.000 30.000 22.976,21 31 J67

1 611208 4510 Brennstoffe 350.000 400.000 340.695,78 31 J671 611208 4590 Verbrauchsgüter 110.000 300.000 101.648,86 31 J67

1 611208 6000 Energiebezüge 370.000 450.000 369.022,21 N637 31 J671 611208 6110 Instandhaltung und Betrieb 330.000 1.090.000 281.809,94 31 J671 611208 6300 Telekommunikationsdienste 2.000 5.000 1.368,87 31 J671 611208 6700 Versicherungen 37.000 45.000 36.117,50 31 J671 611208 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 12.000 50.000 10.855,31 31 J671 611208 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 31 B24

1 61140 Straßen, Erhaltung 63.945.400 64.255.500 69.861.198,391 611402 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 5.000 200.000 4.957,20 G601 31 J671 611402 0420 Sonstige Betriebsausstattung, Erwerb 80.000 250.000 77.968,34 G601 31 J671 611405 7790 Lärmschutzmaßnahmen, Investitionsbeiträge an

Einzelpersonen 300.000 300.000 215.241,03 G 31 J67

1 611408 4000 Gebrauchsgüter 450.000 450.000 381.312,56 G601 31 J671 611408 4090 Geringwertige Ersatzteile 150.000 250.000 40.168,35 G601 31 J67

1 611408 4510 Brennstoffe 15.000 15.000 13.280,28 G601 31 J671 611408 4520 Treibstoffe 4.000.000 4.500.000 3.667.810,43 G601 31 J67

1 611408 4590 Verbrauchsgüter 14.100.000 13.500.000 15.941.635,03 G601 31 J67

1 611408 6000 Energiebezüge 650.000 650.000 608.839,75 N638 31 J67

Page 167: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 611405 8050 Veräußerung von bezogenen Betriebsstoffenund sonstigen Verbrauchsgütern

500.000 10.000 1.510.557,68 31 J67

2 611405 8060 Veräußerung von Altmaterial 10.000 20.000 10.404,84 31 J67

2 611405 8180 600 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 31 J672 611405 8180 700 Beiträge von Gemeinden 100.000 100.000 92.742,69 31 J672 611405 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 800.000 1.330.173,05 31 J67

2 611405 8240 900 Anerkennungszinse 0 0 0,00 31 J67

2 611405 8240 901 Anerkennungszinse 0 0 0,00 31 J67

2 611405 8240 902 Anerkennungszinse 0 0 0,00 31 J672 611405 8280 Rückersätze von Ausgaben 15.000 15.000 5.450,00 31 J672 611405 8299 001 Ersätze von Dritten für den Straßenbau 0 0 505.963,91 31 J67

2 61141 Winterdienst 0 0 0,00

2 61150 Straßen, Behebung vonKatastrophenschäden

0 0 0,00

2 61160 Straßen, Neu- und Umbau 810.000 865.000 2.194.027,712 611601 8280 Rückersätze von Ausgaben mit Zweckbindung

für den Straßenbau 100.000 100.000 1.038.608,20 Z640 31 J67

2 611605 8020 Baumaterial, Abgabe 0 5.000 0,00 31 J672 611605 8180 700 Beiträge von Gemeinden 0 100.000 0,00 31 J672 611605 8280 Rückersätze von Ausgaben 250.000 200.000 335.256,05 31 J672 611605 8555 Beiträge der Gemeinden zu anteiligen

Grunderwerbskosten 400.000 400.000 673.231,33 31 J67

2 611608 0020 Liegenschaftserwerb, Veräußerung vonRestgrundflächen

60.000 60.000 146.932,13 31 J67

2 612 Gemeindestraßen 0 0 0,00

2 61210 Straßen, Neu- und Umbau 0 0 0,00

2 61220 Straßen, Behebung vonKatastrophenschäden

0 0 0,00

2 616 Sonstige Straßen und Wege 0 0 0,00

2 61630 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Erhaltung

0 0 0,00

Page 168: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 611408 6110 001 Instandhaltung und Betrieb 35.535.400 36.330.500 47.943.744,10 G601 31 J67

1 611408 6110 002 Instandhaltung durch Dritte ausSchadenersätzen

450.000 450.000 0,00 N603 31 J67

1 611408 6110 003 Instandhaltung durch Dritte aus Geldstrafen 2.500.000 2.500.000 0,00 M604 31 J671 611408 6110 004 Instandhaltung für Interessenten 500.000 500.000 0,00 M602 31 J671 611408 6110 005 Instandhaltung durch Dritte aus

Winterdienstersätzen 2.600.000 2.600.000 0,00 M641 31 J67

1 611408 6110 006 Instandhaltung durch Dritte ausSalzkostenersatz

700.000 700.000 0,00 M645 31 J67

1 611408 6110 007 Instandhaltung durch Dritte aus sonstigenErsätzen

800.000 0 0,00 M646 31 J67

1 611408 6210 Transporte 600.000 700.000 533.670,20 G601 31 J671 611408 6300 Telekommunikationsdienste 150.000 100.000 134.525,37 G601 31 J671 611408 6700 Versicherungen 300.000 250.000 282.334,37 G601 31 J671 611408 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 5.000 5.000 11.356,83 G601 31 J671 611408 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 G601 31 J671 611408 7220 001 Forderungsberichtigungen 0 0 0,00 N603 31 J671 611408 7292 001 Entgelte für IT-Leistungen 50.000 0 0,00 G601 31 J671 611408 7299 Forderungsabschreibungen 5.000 5.000 4.354,55 N603 31 J67

1 61141 Winterdienst 0 0 0,001 611415 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 F 31 J67

1 61150 Straßen, Behebung vonKatastrophenschäden

2.500.000 2.500.000 2.892.241,24

1 611508 4590 Verbrauchsgüter 400.000 400.000 380.168,77 G 31 J671 611508 6110 Instandhaltung 2.100.000 2.100.000 2.512.072,47 N642 31 J67

1 61160 Straßen, Neu- und Umbau 71.350.000 71.350.000 72.423.486,691 611602 0020 001 Liegenschaftserwerb, Pflichtausgaben 9.000.000 9.000.000 6.481.956,69 G605 31 J67

1 611602 0602 Herstellungen 55.428.700 51.428.700 61.263.888,30 G605 31 J671 611602 0602 001 Herstellungen 100.000 100.000 0,00 M640 31 J671 611602 0602 004 Herstellungen, Lärmschutzmaßnahmen 850.000 850.000 549.694,21 G605 31 J671 611604 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 0 0 0,00 G 31 J67

1 611608 4590 Verbrauchsgüter 4.000.000 4.000.000 2.495.189,12 G605 31 J67

1 611608 6500 Zinsen 1.000.000 5.000.000 643.386,91 31 J671 611608 7220 Rückersätze von Einnahmen 50.000 50.000 68.136,53 G605 31 J671 611608 7220 001 Lohnkostenrückersätze 921.300 921.300 921.234,93 A 31 J67

1 612 Gemeindestraßen 10.067.600 10.052.500 9.152.281,65

1 61210 Straßen, Neu- und Umbau 9.922.600 9.907.500 9.021.781,651 612105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 580.000 580.000 521.681,65 A 21 J67

1 612105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 9.342.600 9.327.500 8.500.100,00 F 31 J67

1 61220 Straßen, Behebung vonKatastrophenschäden

145.000 145.000 130.500,00

1 612205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 145.000 145.000 130.500,00 31 J67

1 616 Sonstige Straßen und Wege 14.430.000 14.430.000 14.238.356,12

1 61630 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Erhaltung

11.840.000 11.700.000 11.500.000,00

1 616305 7307 Beiträge an Gemeindeverbände 0 0 0,00 F 31 J671 616305 7390 Investitionsbeiträge an sonstige Träger

öffentlichen Rechts11.840.000 11.700.000 11.500.000,00 F 31 J67

1 616305 7678 Beiträge an Konkurrenzen 0 0 0,00 31 J67

Page 169: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 61640 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Behebung von Katastrophenschäden

0 0 0,00

2 61650 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Neu- und Umbau

0 0 0,00

2 61680 Wanderwege und Fußgängerwege 0 0 0,00

2 61682 Reitwege 0 0 0,00

2 61690 Radfahrwege 0 0 0,00

2 617 Bauhöfe 457.500 457.500 460.541,71

2 61720 Fahrzeuge und Großgeräte 457.500 457.500 460.541,712 617204 8260 001 Vergütung von 1/529218/7290/001 0 0 0,00 31 J672 617204 8260 002 Vergütung von 1/529218/7290/003 0 0 0,00 31 J67

2 617204 8260 003 Vergütung von 1/529228/7290/002 0 0 0,00 31 J672 617204 8260 004 Vergütung von 1/529228/7290/005 0 0 0,00 31 J672 617205 8060 Veräußerung von Altmaterial 3.500 2.500 3.348,11 31 J672 617205 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 200.000 200.000 200.754,88 31 J672 617205 8299 Schadenersätze von Dritten 24.000 25.000 18.219,22 31 J672 617208 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,

Veräußerung 70.000 70.000 62.019,50 31 J67

2 617208 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Veräußerung 150.000 150.000 170.495,00 31 J672 617208 0420 Sonstige Anlagen, Veräußerung 10.000 10.000 5.705,00 31 J67

2 619 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 61920 Allgemeine Angelegenheiten 0 0 0,00

2 62 Allgemeiner Wasserbau 0 0 3.719,702 620 Förderung der Wasserversorgung 0 0 0,00

2 62010 Wasserversorgungsanlagen 0 0 0,00

Page 170: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 61640 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Behebung von Katastrophenschäden

200.000 360.000 700.000,00

1 616405 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 200.000 360.000 700.000,00 31 J67

1 61650 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Neu- und Umbau

640.000 620.000 560.060,71

1 616505 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 240.000 220.000 180.000,00 F 31 J671 616508 7778 001 Kofinanzierte Investitionsbeiträge an

Konkurrenzen 400.000 400.000 380.060,71 F 31 J67

1 61680 Wanderwege und Fußgängerwege 150.000 150.000 191.700,001 616805 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 120.000 120.000 161.700,00 G 31 J671 616805 7390 Investitionsbeiträge an sonstige Träger

öffentlichen Rechtes 25.000 25.000 30.000,00 G 31 J67

1 616805 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 5.000 5.000 0,00 G 31 J67

1 61682 Reitwege 50.000 50.000 45.000,001 616825 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 50.000 50.000 45.000,00 31 J67

1 61690 Radfahrwege 1.550.000 1.550.000 1.241.595,411 616905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 1.500.000 1.500.000 1.141.595,41 G 31 J671 616905 7390 Investitionsbeiträge an sonstige Träger

öffentlichen Rechtes 50.000 50.000 100.000,00 G 31 J67

1 617 Bauhöfe 9.163.000 9.163.000 9.015.353,64

1 61720 Fahrzeuge und Großgeräte 9.163.000 9.163.000 9.015.353,641 617202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 879.000 916.000 1.025.097,70 G614 31 J671 617202 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,

Erwerb 0 0 655,11 G614 31 J67

1 617202 0402 Kraftfahrzeuge, Erwerb 3.252.000 2.952.000 3.238.458,61 G614 31 J671 617202 0404 Wasserfahrzeuge, Erwerb 0 0 0,00 G614 31 J671 617202 0420 Instrumente und Geräte, Erwerb 32.000 21.000 125.921,10 G614 31 J671 617208 4000 Gebrauchsgüter 37.000 55.000 40.543,63 G614 31 J671 617208 4090 Ersatzteile 2.747.000 2.999.000 2.487.577,01 G614 31 J671 617208 4510 Brennstoffe 0 0 0,00 G614 31 J67

1 617208 4520 Treibstoffe 112.000 120.000 112.652,33 G614 31 J671 617208 4590 Verbrauchsgüter 591.000 520.000 565.148,91 G614 31 J671 617208 6000 Energiebezüge 6.000 5.000 5.424,11 G614 31 J671 617208 6110 Instandhaltung und Betrieb 1.032.000 1.100.000 942.953,99 G614 31 J671 617208 6210 Transporte 2.000 2.000 1.209,52 G614 31 J671 617208 6300 Telekommunikationsdienste 1.000 1.000 0,00 G614 31 J671 617208 6700 Versicherungen 245.000 245.000 242.076,88 G614 31 J671 617208 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 227.000 227.000 227.634,74 G614 31 J67

1 619 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

150.000 150.000 8.361,80

1 61920 Allgemeine Angelegenheiten 150.000 150.000 8.361,801 619208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

150.000 150.000 8.361,80 31 J67

1 62 Allgemeiner Wasserbau 15.590.700 15.720.000 19.683.889,811 620 Förderung der Wasserversorgung 3.700.000 3.800.000 5.309.534,64

1 62010 Wasserversorgungsanlagen 3.700.000 3.800.000 5.309.534,641 620105 7307 200 Annuitätenzuschuss an Fernwasserversorgung

Mühlviertel 95.200 95.200 95.200,00 G 46 K65

Page 171: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 621 Förderung der Abwasserbeseitigung 0 0 0,00

2 62110 Abwasserbeseitigungsanlagen 0 0 0,00

2 624 Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds,Siedlungswasserwirtschaft

0 0 0,00

2 62400 Siedlungswasserwirtschaft 0 0 0,002 624005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 A16

2 629 Sonstige Maßnahmen 0 0 3.719,70

2 62920 Grundwassersanierung 0 0 3.719,702 629205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 3.719,70 46 K65

2 63 Schutzwasserbau 712.300 712.300 1.703.321,002 630 Bundesflüsse 0 0 0,00

2 63010 Flussbaupersonal 0 0 0,00

2 631 Konkurrenzgewässer 712.300 712.300 1.703.321,00

2 63110 Flussaufsichtsdienst - Personal 712.300 712.300 1.703.321,002 631101 8270 Kostenersätze für die Überlassung von

Bediensteten bei Flussbaumaßnahmen 712.200 712.200 1.703.321,00 Z618 46 K11

Page 172: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 620105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 60.000 60.000 0,00 G 46 K651 620105 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden für

Vorhaben von Verbänden 0 0 0,00 G 46 K65

1 620105 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen inübrigen Sektoren der Wirtschaft

0 0 0,00 G 46 K65

1 620105 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 300.000 150.000 92.432,00 G 46 K651 620105 7770 002 Investitionsbeiträge an

Wassergenossenschaften 145.000 145.000 89.632,22 G 46 K65

1 620105 7770 003 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 35.000 35.000 2.950,00 G 46 K651 620105 7790 Investitionsbeiträge für Einzelobjekte 250.000 350.000 318.803,00 G 46 K651 620107 2404 001 Investitionsdarlehen an Gemeinden 2.648.800 2.849.800 4.396.317,42 G 46 K651 620107 2404 002 Investitionsdarlehen an Gemeinden für

Vorhaben von Verbänden 166.000 115.000 314.200,00 G 46 K65

1 621 Förderung der Abwasserbeseitigung 6.700.000 6.700.000 8.691.412,23

1 62110 Abwasserbeseitigungsanlagen 6.700.000 6.700.000 8.691.412,231 621104 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden nach § 18

WBFG 596.000 596.600 604.036,23 N636 46 K11

1 621105 7307 200 Annuitätenzuschüsse an Reinhalteverbände derOö. Seengemeinden

415.000 420.000 620.563,00 G 46 K11

1 621105 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 240.000 300.000 0,00 G 46 K111 621105 7355 002 Investitionsbeiträge an Gemeinden,

Betreuungsgemeinschaften 0 10.000 0,00 G 46 K11

1 621105 7355 003 Investitionsbeiträge an Gemeinden fürVorhaben von Verbänden

70.000 155.000 257.500,00 G 46 K11

1 621105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 200.000 200.000 659.720,00 G 46 K111 621105 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 35.000 0,00 G 46 K111 621105 7770 002 Investitionsbeiträge an

Wassergenossenschaften 50.000 50.000 20.000,00 G 46 K11

1 621105 7790 Investitionsbeiträge für Einzelobjekte 500.000 500.000 470.255,00 G 46 K111 621107 2404 001 Investitionsdarlehen an Gemeinden 4.079.000 3.833.400 5.274.801,00 G 46 K111 621107 2404 002 Investitionsdarlehen an Gemeinden für

Vorhaben von Verbänden 550.000 600.000 784.537,00 G 46 K11

1 624 Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds,Siedlungswasserwirtschaft

3.290.700 3.220.000 3.051.348,00

1 62400 Siedlungswasserwirtschaft 3.290.700 3.220.000 3.051.348,001 624008 7350 Investitionsbeiträge nach dem FAG 3.290.700 3.220.000 3.051.348,00 21 A16

1 629 Sonstige Maßnahmen 1.900.000 2.000.000 2.631.594,94

1 62920 Grundwassersanierung 1.900.000 2.000.000 2.631.594,941 629204 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 760.000 846.000 806.800,00 G 46 K65

1 629205 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft

1.140.000 1.154.000 1.824.794,94 G617 46 K65

1 629209 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G617 46 K65

1 63 Schutzwasserbau 22.458.500 21.911.500 20.928.636,661 630 Bundesflüsse 188.800 192.600 210.778,16

1 63010 Flussbaupersonal 188.800 192.600 210.778,161 630100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 188.800 192.600 210.778,16 V 31 B24

1 631 Konkurrenzgewässer 20.269.700 19.718.900 19.217.858,50

1 63110 Flussaufsichtsdienst - Personal 8.628.500 8.646.900 8.573.653,951 631100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 8.628.500 8.646.900 8.573.653,95 V 31 B24

Page 173: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 631105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

100 100 0,00 31 B24

2 63120 Flussbaumaßnahmen, Ausbau undInstandsetzungen

0 0 0,00

2 63130 Flussbaumaßnahmen, Behebung vonKatastrophenschäden

0 0 0,00

2 63140 Flussbaumaßnahmen, vorbeugenderHochwasserschutz durchHochwasserspeicher

0 0 0,00

2 63150 Hochwasserschutzanlagen 0 0 0,00

2 633 Wildbachverbauung 0 0 0,00

2 63300 Wildbach- und Lawinenverbauung 0 0 0,00

2 64 Straßenverkehr 1.200.000 1.200.000 0,002 649 Sonstige Einrichtungen und

Maßnahmen 1.200.000 1.200.000 0,00

2 64910 Verkehrserziehung bzw. Verkehrssicherheitaus Wunschkennzeichenmitteln

0 0 0,00

2 649105 8180 Kostenbeitrag des Kuratoriums fürVerkehrssicherheit

0 0 0,00 43 J68

2 649105 8501 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 43 J68

Page 174: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 63120 Flussbaumaßnahmen, Ausbau undInstandsetzungen

2.212.200 2.711.300 2.600.290,75

1 631204 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 712.200 712.200 1.970.034,51 M618 46 K111 631205 7296 Interessentenbeiträge 0 150.000 9.310,23 G619 46 K111 631205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 200.000 6.600 72.000,00 G619 46 K111 631205 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden für

Vorhaben an Verbänden 900.000 0 66.000,00 G619 46 K11

1 631205 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

200.000 0 0,00 G619 46 K11

1 631205 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 100.000 880.000 399.632,62 G619 46 K111 631205 7778 001 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen für

ökologische Maßnahmen 100.000 962.500 83.313,39 G619 46 K11

1 63130 Flussbaumaßnahmen, Behebung vonKatastrophenschäden

55.000 55.000 96.000,00

1 631305 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 55.000 55.000 96.000,00 F 46 K11

1 63140 Flussbaumaßnahmen, vorbeugenderHochwasserschutz durchHochwasserspeicher

9.308.000 8.250.700 7.901.413,80

1 631405 6500 Beiträge zum Zinsaufwand Machland-Damm 600.000 0 19.334,31 G 46 K111 631405 7296 Interessentenbeiträge 230.000 420.500 20.500,00 G 46 K111 631405 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 73.000,00 G 46 K111 631405 7430 Beiträge an Machland-Damm GmbH zum

laufenden Aufwand 360.000 360.000 360.000,00 G 46 K11

1 631405 7778 001 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 2.718.000 2.938.700 3.328.579,49 G 46 K111 631405 7778 002 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen,

Einzugsgebiet Mattig 0 931.500 500.000,00 G 46 K11

1 631405 7778 003 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen, Donau-Machlanddamm

5.400.000 3.600.000 3.600.000,00 G 46 K11

1 63150 Hochwasserschutzanlagen 66.000 55.000 46.500,001 631504 7296 Interessentenbeiträge 5.000 15.000 0,00 G 46 K111 631504 7678 Laufende Zuwendungen an Konkurrenzen 60.000 38.000 46.500,00 G 46 K111 631504 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 1.000 2.000 0,00 G 46 K11

1 633 Wildbachverbauung 2.000.000 2.000.000 1.500.000,00

1 63300 Wildbach- und Lawinenverbauung 2.000.000 2.000.000 1.500.000,001 633004 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 300.000 500.000 0,00 G644 46 H011 633005 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 1.700.000 1.500.000 1.500.000,00 G644 46 H01

1 64 Straßenverkehr 17.056.900 14.098.100 22.446.385,241 649 Sonstige Einrichtungen und

Maßnahmen17.056.900 14.098.100 22.446.385,24

1 64910 Verkehrserziehung bzw. Verkehrssicherheitaus Wunschkennzeichenmitteln

201.800 201.800 287.916,73

1 649104 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 2.000 2.000 0,00 N621 43 J68

1 649104 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

136.400 136.400 227.019,38 N621 43 J68

1 649104 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 1.000 1.000 0,00 N621 43 J681 649104 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 13.500 13.500 27.814,00 N621 43 J681 649104 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 N621 43 J68

1 649104 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

0 0 0,00 N621 43 J68

1 649104 7670 001 Beiträge an den Verkehrserziehungsbeirat 10.900 10.900 15.514,87 N621 43 J681 649104 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 38.000 38.000 17.568,48 N621 43 J68

Page 175: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 64911 Verkehrserziehung bzw. Verkehrssicherheitaus Landesmitteln

0 0 0,00

2 649115 8501 Beitrag vom Bund 0 0 0,00 43 J682 649115 8890 300 Beiträge aus dem EFRE, Refinanzierung 0 0 0,00 43 J68

2 64920 Nahverkehr 1.200.000 1.200.000 0,002 649201 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 Z632 43 J672 649201 8505 Beiträge von Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 Z632 43 J67

2 649201 8555 Beiträge von Gemeinden zu anteiligenInvestitionskosten

1.200.000 1.200.000 0,00 Z643 43 J67

2 649205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 43 J67

2 64930 Maßnahmen im Zuge desTiertransportgesetzes, Straße

0 0 0,00

Page 176: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 649108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 N621 43 J68

1 64911 Verkehrserziehung bzw. Verkehrssicherheitaus Landesmitteln

3.991.300 3.991.300 4.090.770,00

1 649115 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 0 0 110,00 G624 43 J681 649115 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 20.000 20.000 40.590,00 G624 43 J68

1 649115 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 50.000 50.000 128.520,00 G624 43 J681 649115 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 2.113.800 2.113.800 3.487.284,08 G624 43 J681 649115 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 0 0 13.750,00 G624 43 J68

1 649115 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

72.700 72.700 0,00 G624 43 J68

1 649115 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 185.716,88 G624 43 J68

1 649115 7690 Beiträge an Einzelpersonen 141.700 141.700 81.200,00 G624 43 J681 649115 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 721,71 G624 43 J681 649119 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 47.535,23 G624 43 J681 649119 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 13.894,42 G624 43 J68

1 649119 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.593.100 1.593.100 91.447,68 G624 43 J68

1 64920 Nahverkehr 12.555.800 9.545.000 17.904.432,991 649204 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 5.412.794,01 G 43 J671 649204 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden, Harter

Plateau 6.189.000 5.700.000 7.577.406,96 N643 43 J67

1 649204 7430 Beiträge an sonstige Unternehmungen zumlaufenden Aufwand

0 0 0,00 G 43 J67

1 649204 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

2.532.000 650.000 650.000,00 G 43 J67

1 649205 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 20.000 0,00 G625 31 J67

1 649205 7305 002 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

1.368.800 1.950.000 1.624.952,41 G626 43 J67

1 649205 7355 001 Errichtung von Pendlerparkplätzen,Investitionsbeiträge an Gemeinden

80.000 80.000 25.000,00 G625 31 J67

1 649205 7355 002 Errichtung von Pendlerwartehäusern,Investitionsbeiträge an Gemeinden

30.000 30.000 19.000,00 G625 31 J67

1 649205 7355 003 Investitionsbeiträge an Gemeinden 650.000 760.000 766.349,97 G626 43 J671 649205 7430 Beiträge an sonstige Unternehmungen zum

laufenden Aufwand 205.000 0 18.552,00 G626 43 J67

1 649205 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

666.000 0 1.450.000,00 G626 43 J67

1 649205 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

5.000 0 1.000,00 G625 31 J67

1 649205 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

25.000 0 10.666,81 G626 43 J67

1 649205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 6.000,00 G626 43 J671 649208 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 G 43 J67

1 649208 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

105.000 105.000 126.986,41 F 31 J67

1 649208 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

700.000 250.000 215.724,42 G 43 J67

1 64930 Maßnahmen im Zuge desTiertransportgesetzes, Straße

58.000 110.000 60.681,89

1 649305 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

30.000 40.000 8.934,98 G639 43 J68

1 649308 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 42.000 45.000,00 43 I35

1 649309 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

28.000 28.000 6.746,91 G639 43 J68

Page 177: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 64940 Verkehrskontrollplätze 0 0 0,00

2 65 Schienenverkehr 0 0 0,002 650 Eisenbahnen 0 0 0,00

2 65010 Förderung von Privatbahnen 0 0 0,00

2 65030 Nahverkehr 0 0 0,00

2 652 Seilbahnen 0 0 0,00

2 65213 Traunsee Touristik GmbH Nfg & Co KG(Feuerkogelseilbahn)

0 0 0,00

2 65216 Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG 0 0 0,00

2 65217 Hochficht Bergbahnen AG 0 0 0,00

2 65218 Kasberg Lift-Gesellschaft m.b H. 0 0 0,00

2 65219 Sonstige Seilbahnprojekte 0 0 0,00

Page 178: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 64940 Verkehrskontrollplätze 250.000 250.000 102.583,631 649402 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G627 43 J671 649402 0420 Instrumente und Geräte, Erwerb 3.000 15.000 0,00 G627 43 J671 649408 4000 Bagatellgüter 3.000 10.000 2.680,90 G627 43 J671 649408 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 4.000 30.000 1.587,98 G627 43 J671 649408 6000 Energiebezüge 500 14.000 248,04 G627 43 J671 649408 6110 Instandhaltung und Betrieb 239.500 170.000 98.066,71 G627 43 J671 649408 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 1.000 0,00 G627 43 J671 649408 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 10.000 0,00 G627 43 J67

1 65 Schienenverkehr 35.016.400 34.646.000 45.878.551,721 650 Eisenbahnen 33.704.800 32.970.000 42.963.896,72

1 65010 Förderung von Privatbahnen 6.609.100 6.264.000 8.715.208,861 650104 7430 Beiträge an sonstige Unternehmungen zum

laufenden Aufwand 726.800 727.000 726.728,30 G 43 J67

1 650104 7472 Investitionsbeiträge an Unternehmungen mitLandesbeteiligung

0 0 0,00 G 43 J67

1 650104 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

5.719.100 5.379.000 7.178.534,00 G 43 J67

1 650105 7430 Beiträge an sonstige Unternehmungen zumlaufenden Aufwand

163.200 158.000 459.016,56 43 J67

1 650105 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

0 0 350.930,00 43 J67

1 65030 Nahverkehr 27.095.700 26.706.000 34.248.687,861 650304 7430 Beiträge an sonstige Unternehmungen zum

laufenden Aufwand21.736.200 24.206.000 32.613.700,14 G 43 J67

1 650304 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

4.359.500 0 1.241.122,72 G 43 J67

1 650305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Park-and-ride-Anlagen

1.000.000 500.000 50.465,00 G 43 J67

1 650305 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 2.000.000 0,00 G 43 J671 650305 7430 Beiträge an sonstige Unternehmungen zum

laufenden Aufwand 0 0 0,00 G 43 J67

1 650305 7480 003 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

0 0 343.400,00 G 43 J67

1 650305 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 G 43 J67

1 652 Seilbahnen 1.311.600 1.676.000 2.914.655,00

1 65213 Traunsee Touristik GmbH Nfg & Co KG(Feuerkogelseilbahn)

0 0 0,00

1 652134 7472 410 Investitionsbeitrag an Traunsee TouristikGes.m.b.H.

0 0 0,00 F 41 H18

1 65216 Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG 0 460.000 1.000.000,001 652165 7472 Investitionsbeiträge 0 460.000 1.000.000,00 F 41 H18

1 65217 Hochficht Bergbahnen AG 180.000 435.000 930.259,001 652175 7472 Investitionsbeiträge 0 0 0,00 41 H181 652175 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 180.000 435.000 930.259,00 41 H18

1 65218 Kasberg Lift-Gesellschaft m.b H. 0 55.000 200.000,001 652185 7430 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 200.000,00 41 H181 652185 7480 Investitionsbeiträge 0 55.000 0,00 41 H18

1 65219 Sonstige Seilbahnprojekte 509.600 570.000 585.526,001 652195 7480 Investitionsbeiträge 509.600 570.000 585.526,00 F 41 H18

Page 179: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 65220 Forsteralm Schilifte GmbH 0 0 0,00

2 65221 Salzkammergutbahn GmbH (Schafbergbahn) 0 0 0,00

2 65222 Kasberg Bahnen HWB-Betriebs GmbH 0 0 0,00

2 66 Schiffsverkehr 34.000 34.000 37.264,992 660 Fluss- und Seenschifffahrt 0 0 0,00

2 66010 Modernisierung und Aufrechterhaltung derSchifffahrt auf Oö. Seen und Flüssen

0 0 0,00

2 661 Hafen und Hafeneinrichtungen 34.000 34.000 37.264,99

2 66110 Hafen Linz 34.000 34.000 37.264,992 661105 8630 001 Anteil des Landes an den

Bruttohafeneinnahmen 34.000 34.000 37.264,99 21 A16

2 66120 Industriehafen Enns 0 0 0,00

2 67 Luftverkehr 0 0 7.696,062 671 Flughafen und Flughafeneinrichtungen 0 0 7.696,06

2 67110 Flughafen Linz G.m.b.H. 0 0 7.696,062 671105 8280 Treuhandvertrag, Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 A16

2 671105 8291 Stundungszinsen 0 0 7.696,06 21 A16

2 69 Verkehr, Sonstiges 18.669.000 18.303.000 19.479.421,192 690 Verkehr, Sonstiges 0 0 0,00

2 69010 Fernpendlerbeihilfen 0 0 0,002 690105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 A16

2 69020 Sonstige Maßnahmen derVerkehrssicherheit

0 0 0,00

2 699 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

18.669.000 18.303.000 19.479.421,19

Page 180: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 65220 Forsteralm Schilifte GmbH 0 156.000 169.000,001 652205 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 0 156.000 169.000,00 41 H18

1 65221 Salzkammergutbahn GmbH (Schafbergbahn) 622.000 0 29.870,00

1 652215 7480 Investitionsbeiträge 622.000 0 29.870,00 F 41 H18

1 65222 Kasberg Bahnen HWB-Betriebs GmbH 0 0 0,001 652224 7430 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 41 H181 652224 7480 Investitionsbeiträge 0 0 0,00 41 H181 652225 7430 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 41 H181 652225 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 0 0 0,00 F 41 H18

1 66 Schiffsverkehr 120.000 100.000 90.000,001 660 Fluss- und Seenschifffahrt 100.000 100.000 90.000,00

1 66010 Modernisierung und Aufrechterhaltung derSchifffahrt auf Oö. Seen und Flüssen

100.000 100.000 90.000,00

1 660105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 41 H181 660105 7390 Investitionsbeiträge an Tourismusverbände 0 0 0,00 41 H181 660105 7430 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 41 H181 660105 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 100.000 100.000 90.000,00 41 H18

1 661 Hafen und Hafeneinrichtungen 20.000 0 0,00

1 66110 Hafen Linz 0 0 0,00

1 66120 Industriehafen Enns 20.000 0 0,001 661205 7472 Investitionsbeiträge an die Ennshafen OÖ.

GmbH 20.000 0 0,00 F629 41 H18

1 661207 2444 Investitionsdarlehen an die Ennshafen OÖ.GmbH

0 0 0,00 F630 41 H18

1 67 Luftverkehr 0 0 0,001 671 Flughafen und Flughafeneinrichtungen 0 0 0,00

1 67110 Flughafen Linz G.m.b.H. 0 0 0,001 671109 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 43 J68

1 69 Verkehr, Sonstiges 72.168.300 68.976.900 74.892.013,001 690 Verkehr, Sonstiges 5.700.000 5.700.000 4.811.453,00

1 69010 Fernpendlerbeihilfen 5.700.000 5.700.000 4.811.453,001 690105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 5.700.000 5.700.000 4.811.453,00 G 21 A16

1 69020 Sonstige Maßnahmen derVerkehrssicherheit

0 0 0,00

1 690205 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

0 0 0,00 F 43 J68

1 699 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

66.468.300 63.276.900 70.080.560,00

Page 181: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 69930 OÖ. Verkehrsverbund 18.669.000 18.303.000 19.479.421,192 699301 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 8.976.000 8.800.000 9.765.385,47 Z632 43 J67

2 699301 8505 Beiträge von Gemeinden zum laufendenAufwand

9.693.000 9.503.000 9.714.035,72 Z632 43 J67

2 69940 Maßnahmen des Nahverkehrs bzw. desVerkehrsverbundes

0 0 0,00

Page 182: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 69930 OÖ. Verkehrsverbund 66.468.300 63.276.900 70.080.560,001 699304 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 300.000 0 158.333,00 M632 43 J67

1 699304 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 M632 43 J67

1 699304 7422 Beiträge an die OÖVG Bestellung vonVerkehrsdiensten

63.068.300 60.476.900 67.171.227,00 M632 43 J67

1 699304 7422 001 Beiträge an die OÖVG zum laufendenBetriebsaufwand

2.700.000 2.400.000 2.355.000,00 G 43 J67

1 699305 7472 Investitionsbeiträge an die OÖVG 400.000 400.000 396.000,00 G 43 J67

1 69940 Maßnahmen des Nahverkehrs bzw. desVerkehrsverbundes

0 0 0,00

1 699405 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

0 0 0,00 F 43 J67

Page 183: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 7 Wirtschaftsförderung 4.887.200 1.921.300 2.716.494,89

2 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft

3.687.200 721.300 1.050.202,78

2 710 Land- und ForstwirtschaftlicherWegebau

70.000 100.000 65.165,70

2 71010 Förderung der Forstaufschließung 70.000 100.000 65.165,702 710105 8299 Kostenersatz für Planung und Baubegleitung im

Forstwegebau 70.000 100.000 65.165,70 49 H01

2 711 Landwirtschaftlicher Wasserbau 0 0 0,00

2 71120 Bodenmeliorationen undRutschungssanierungen

0 0 0,00

2 71130 Pflegemaßnahmen an kleinen Gewässern 0 0 0,00

2 712 Strukturverbesserung 30.000 0 0,00

2 71210 Bodenreform 30.000 0 0,002 712105 8030 Veräußerung von Handelswaren 30.000 0 0,00 49 H70

2 71250 Oö. Landwirtschaftsgesetz 0 0 0,00

2 713 Elektrifizierung und Mechanisierung 3.000.000 0 0,00

2 71320 Oö. Landmaschinenfonds 3.000.000 0 0,002 713205 8200 Zinserträge 100.000 0 0,00 49 H012 713205 8299 Einnahmen aus der Restabwicklung 0 0 0,00 49 H012 713208 2446 Darlehensrückzahlungen 2.900.000 0 0,00 49 H01

2 71330 Förderung der Maschinenringe 0 0 0,00

2 714 Landwirtschaftliches Siedlungswesen 387.200 421.300 491.441,24

2 71410 Siedlungsfonds für land- undforstwirtschaftliche Dienstnehmer/innen

384.000 417.000 481.279,35

2 714100 8170 Kostenbeiträge 11.000 13.000 14.414,32 49 H01

2 714101 8200 Zinsenerträgnisse 0 0 0,00 Z701 49 H01

2 714103 2446 Darlehensrückzahlungen 0 0 0,00 Z701 49 H01

2 714105 8200 Zinsenerträgnisse 33.000 36.000 42.511,20 49 H012 714108 2446 Darlehensrückzahlungen 340.000 368.000 424.353,83 49 H01

Page 184: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 7 Wirtschaftsförderung 191.458.900 189.874.500 200.628.172,45

1 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft

62.349.500 61.780.600 61.933.301,30

1 710 Land- und ForstwirtschaftlicherWegebau

50.000 50.000 36.391,67

1 71010 Förderung der Forstaufschließung 50.000 50.000 36.391,671 710105 7480 Investitionsbeiträge 50.000 50.000 36.391,67 G 49 H01

1 711 Landwirtschaftlicher Wasserbau 290.000 290.000 261.000,00

1 71120 Bodenmeliorationen undRutschungssanierungen

250.000 250.000 225.000,00

1 711205 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 250.000 250.000 225.000,00 F 46 K65

1 71130 Pflegemaßnahmen an kleinen Gewässern 40.000 40.000 36.000,001 711305 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 40.000 40.000 36.000,00 F 46 K65

1 712 Strukturverbesserung 2.253.000 2.223.000 2.097.750,00

1 71210 Bodenreform 1.203.000 1.173.000 1.055.700,001 712105 7690 Beiträge an Einzelpersonen zur Behebung von

sozialen Notfällen 3.000 3.000 1.950,00 G 49 H70

1 712105 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen 250.000 0 0,00 G 49 H701 712105 7770 Beiträge an private gemeinnützige

Einrichtungen 0 0 0,00 G 49 H70

1 712105 7778 001 Investitionsbeiträge zuBodenreformmaßnahmen

845.000 1.095.000 975.631,00 G 49 H70

1 712105 7778 002 Grüne Welle, Investitionsbeiträge 75.000 75.000 78.119,00 G 49 H701 712108 4030 Handelswaren 30.000 0 0,00 49 H70

1 71250 Oö. Landwirtschaftsgesetz 1.050.000 1.050.000 1.042.050,001 712505 7480 Verkehrserschließung, Sonderförderung,

Investitionsbeiträge 0 0 6.300,00 G 49 H01

1 712505 7690 Höfesicherung, Arbeitsplatzförderung in derLandwirtschaft, Beiträge an Private

1.050.000 1.050.000 1.035.750,00 G 49 H01

1 713 Elektrifizierung und Mechanisierung 395.000 395.000 360.000,00

1 71320 Oö. Landmaschinenfonds 0 0 0,00

1 71330 Förderung der Maschinenringe 395.000 395.000 360.000,001 713305 7320 Beiträge an die Oö. Landwirtschaftskammer 395.000 395.000 360.000,00 49 H01

1 714 Landwirtschaftliches Siedlungswesen 4.739.200 4.747.300 4.752.190,94

1 71410 Siedlungsfonds für land- undforstwirtschaftliche Dienstnehmer/innen

11.000 13.000 14.414,32

1 714104 7690 200 Zinsenzuschüsse aus zweckgebundenenEinnahmen

0 0 0,00 N701 49 H01

1 714104 7790 Investitionsbeiträge aus zweckgebundenenEinnahmen

0 0 0,00 N701 49 H01

1 714106 2446 Investitionsdarlehen aus zweckgebundenenEinnahmen

0 0 0,00 N701 49 H01

1 714108 7280 Verwaltungskostenbeitrag 11.000 13.000 14.414,32 49 H01

Page 185: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 71420 Fonds zur Sicherung einer bäuerlichenLandwirtschaft in Oberösterreich

3.200 4.300 10.161,89

2 714200 8170 Kostenbeiträge 100 100 58,54 49 H01

2 714201 8200 Zinsenerträgnisse 100 200 380,79 Z702 49 H01

2 714203 2446 Darlehensrückzahlungen 3.000 4.000 9.722,56 Z702 49 H01

2 71430 Wohnbeihilfen 0 0 0,00

2 71490 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

2 715 Besitzfestigung 0 0 0,00

2 71510 Agrarinvestitionskredite 0 0 0,00

2 716 Erhaltung und Schutz des Bodens 0 0 0,00

2 71610 Oö. Bodenschutzgesetz 0 0 0,00

2 71620 Oö. Gentechnikverbotsgesetz 0 0 0,00

2 717 EU-relevante Förderungsmaßnahmen 200.000 200.000 493.595,84

2 71710 Nationale Maßnahmen; Förderungen vonInvestitionen gemäß derInvestitionsrichtlinie

0 0 7.200,00

2 717101 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 7.200,00 Z709 49 H01

2 71721 EU-kofinanzierte Maßnahmen, Förderungenaus dem Europäischen Fischereifonds

200.000 200.000 481.528,00

2 717211 8551 330 Beiträge vom Bund 75.000 75.000 180.573,00 Z741 49 H012 717211 8890 300 Beiträge aus dem EFF 125.000 125.000 300.955,00 Z742 49 H01

Page 186: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 71420 Fonds zur Sicherung einer bäuerlichenLandwirtschaft in Oberösterreich

4.703.200 4.704.300 4.702.198,62

1 714204 7430 Beiträge an Private aus zweckgebundenenEinnahmen

2.100 3.200 0,00 N702 49 H01

1 714204 7690 200 Zinsenzuschüsse aus zweckgebundenenEinnahmen

1.000 1.000 1.007,82 N702 49 H01

1 714205 7430 Sonstige Beiträge an Private 4.700.000 4.700.000 4.701.132,26 F 49 H011 714208 7280 Verwaltungskostenbeitrag 100 100 58,54 49 H01

1 71430 Wohnbeihilfen 25.000 30.000 35.578,001 714305 7690 Beiträge an Einzelpersonen 25.000 30.000 35.578,00 F 49 H01

1 71490 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,001 714909 4030 Ankauf von Erbhoftafeln und -urkunden 0 0 0,00 G 49 H01

1 715 Besitzfestigung 40.000 60.000 44.658,00

1 71510 Agrarinvestitionskredite 40.000 60.000 44.658,001 715104 7430 200 Zinsenzuschüsse, Pflichtausgaben 40.000 60.000 44.658,00 G 49 H01

1 716 Erhaltung und Schutz des Bodens 371.300 416.300 415.119,56

1 71610 Oö. Bodenschutzgesetz 351.300 391.300 415.119,561 716104 7320 Bodenschutzberatung durch die oö.

Landwirtschaftskammer, Beiträge zumlaufenden Aufwand

231.300 231.300 243.300,00 F 49 H01

1 716105 7320 Zuschüsse zu pflanzenbaulichen Maßnahmen,Beiträge z. lfd. Aufwand an die oö.Landwirtschaftskammer

15.000 15.000 0,00 G 49 H01

1 716105 7370 001 Geräte f. Dünger-u.Pflanzenschutzmitteleins.,Investitionsbeiträge an die oö.Landwirtschaftskammer

0 0 0,00 G 49 H01

1 716105 7370 002 Integrierter Pflanzenschutz, Investitionsbeiträgean die oö. Landwirtschaftskammer

25.000 25.000 183,34 G 49 H01

1 716105 7430 002 Schaffung ökologisch wertvollerStrukturelemente; Zuschüsse

0 40.000 44.149,00 G 49 H01

1 716108 7270 Bodenzustandsinfo. u. Versuchsprogramme,Beiträge an Private

0 0 1.328,00 G 49 H01

1 716108 7280 Bodenzustandsinfo. u. Versuchsprogramme,Entg. f. sonst. Leist. von Gewerbetr., Firmen u.jur. Personen

80.000 80.000 126.159,22 G 49 H01

1 71620 Oö. Gentechnikverbotsgesetz 20.000 25.000 0,001 716204 7710 Zuschüsse an Private 20.000 25.000 0,00 G 49 H011 716208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G 49 H01

1 717 EU-relevante Förderungsmaßnahmen 54.056.000 53.424.000 53.801.359,38

1 71710 Nationale Maßnahmen; Förderungen vonInvestitionen gemäß derInvestitionsrichtlinie

6.415.000 6.395.000 7.035.637,14

1 717104 7430 270 Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitionskreditenaus Landesmitteln

3.320.000 3.300.000 2.145.578,14 F710 49 H01

1 717104 7430 330 Beiträge an Private aus Bundesmitteln 0 0 0,00 N709 49 H011 717105 7370 361 Beiträge an die Oö. Landwirtschaftskammer aus

Landesmitteln 0 0 0,00 G711 49 H01

1 717105 7430 362 Beiträge an Private aus Landesmitteln 0 0 0,00 G711 49 H011 717105 7480 362 Investitionsbeiträge an Private aus

Landesmitteln 3.095.000 3.095.000 4.890.059,00 G711 49 H01

1 71721 EU-kofinanzierte Maßnahmen, Förderungenaus dem Europäischen Fischereifonds

250.000 250.000 624.520,00

1 717214 7430 300 Beiträge an Private aus dem EFF 125.000 125.000 301.295,00 M742 49 H011 717214 7430 330 Beiträge an Private aus Bundesmitteln 75.000 75.000 180.777,00 M741 49 H01

Page 187: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 71730 Nationale Maßnahmen; Förderung v. Sach-und Personalaufwand gem. derDienstleistungsrichtlinie

0 0 0,00

2 717301 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 Z709 49 H01

2 71740 EU-kofinanzierte Maßnahmen; Förderung v.Sach- und Personalaufwand gem. derDienstleistungsrichtlinie

0 0 0,00

2 71750 Direktzahlungen in benachteiligten Gebieten(Bergbauernförderung)

0 0 0,00

2 71751 Direktzahlungen an oö. Milchkuhbetriebe 0 0 0,00

2 71763 Programm für die ländliche Entwicklung 0 0 0,00

2 71764 LEADER plus-Programm Oö. 0 0 4.867,842 717641 8200 Zinsenerträgnisse 0 0 4.867,84 Z738 49 H01

2 717641 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 Z740 49 H012 717641 8551 330 Investitionsbeiträge vom Bund 0 0 0,00 Z739 49 H012 717641 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Ausrichtungs-

und Garantiefonds für die Landwirtschaft 0 0 0,00 Z738 49 H01

2 71770 Förderung bäuerlicher Leistungen imRahmen des österreichischenAgrarumweltprogrammes

0 0 0,00

Page 188: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 717214 7430 360 Beiträge an Private aus Landesmitteln 50.000 50.000 142.448,00 G737 49 H01

1 71730 Nationale Maßnahmen; Förderung v. Sach-und Personalaufwand gem. derDienstleistungsrichtlinie

2.330.000 2.330.000 2.077.526,36

1 717304 7430 330 Beiträge an Private aus Bundesmitteln 0 0 0,00 N709 49 H011 717305 7320 361 Beiträge an die Oö. Landwirtschaftskammer aus

Landesmitteln 1.330.000 1.330.000 1.489.067,00 G711 49 H01

1 717305 7430 362 Beiträge an Private aus Landesmitteln 0 0 0,00 G711 49 H011 717305 7670 363 Beiträge an private Rechtsträger 1.000.000 1.000.000 588.459,36 G711 49 H01

1 71740 EU-kofinanzierte Maßnahmen; Förderung v.Sach- und Personalaufwand gem. derDienstleistungsrichtlinie

85.000 85.000 69.200,00

1 717405 7400 360 Österr. Programm zur Förderung v. Maßn. zurVerb. von Bienenzuchterzeugn., Beiträge an dieAMA

85.000 85.000 69.200,00 G711 49 H01

1 71750 Direktzahlungen in benachteiligten Gebieten(Bergbauernförderung)

7.070.000 7.070.000 7.665.386,40

1 717504 7400 361 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 7.000.000 7.000.000 7.600.000,00 F714 49 H011 717504 7400 362 Direktzahl. f. bes. strukt. schw. Betriebe,

Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 0 0 0,00 49 H01

1 717505 7430 363 Direktzahlungen für bes.StrukturschwacheBetriebe, Beiträge an Private aus Landesmitteln

70.000 70.000 65.386,40 F714 49 H01

1 71751 Direktzahlungen an oö. Milchkuhbetriebe 1.800.000 1.800.000 0,001 717514 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 1.800.000 1.800.000 0,00 G714 49 H01

1 71763 Programm für die ländliche Entwicklung 11.256.000 10.644.000 11.651.391,001 717634 7400 360 Projektförd. zur Diversifizierung u. Erhöhung d.

Lebensqualität, Beiträge an die AMA aus LM 1.000.000 1.000.000 549.389,67 G737 49 H01

1 717634 7400 361 Förderung von Investitionen undNiederlassungsprämie - Beiträge an die AMAaus Landesmitteln

6.416.000 5.744.000 6.682.617,43 G737 49 H01

1 717634 7400 362 Erhöhung der Wertschöpfung landw.Erzeugnisse, Beiträge an die AMA ausLandesmitteln

240.000 300.000 129.340,94 G737 49 H01

1 717634 7400 363 Bildung - Beiträge an die AMA ausLandesmitteln

700.000 700.000 442.628,15 G737 49 H01

1 717634 7400 364 Technischer Prüfdienst - Beiträge an die AMAaus Landesmitteln

1.100.000 1.100.000 1.024.782,19 G737 49 H01

1 717634 7400 365 LEADER-Programm 2007 bis 2013, Beiträge andie AMA aus Landesmitteln

1.000.000 1.000.000 2.022.632,62 G737 49 H01

1 717634 7400 366 Forstl. Förderung, Beiträge aus Landesmitteln 600.000 600.000 600.000,00 G737 49 H011 717634 7400 367 Technische Hilfe, Regionalmanagement,

Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 200.000 200.000 200.000,00 G737 49 H01

1 717634 7430 361 Förderung von Investitionen undNiederlassungsprämie - Beiträge an Private ausLandesmitteln

0 0 0,00 G737 49 H01

1 717634 7430 364 Forstl. Förderung, Beiträge an Private ausLandesmitteln

0 0 0,00 F723 49 H01

1 71764 LEADER plus-Programm Oö. 0 0 1.216,971 717644 7430 300 Beiträge an Private aus dem Europäischen

Ausrichtungs- und Garantiefonds für dieLandwirtschaft

0 0 0,00 N738 49 H01

1 717644 7430 330 Beiträge an Private aus Bundesmitteln 0 0 0,00 N739 49 H011 717644 7430 360 Beiträge an Private aus Landesmitteln 0 0 0,00 M740 49 H011 717648 6570 Geldverkehrsspesen 0 0 0,00 N738 49 H01

1 717648 7100 002 Kapitalertragsteuer 0 0 1.216,97 N738 49 H01

1 71770 Förderung bäuerlicher Leistungen imRahmen des österreichischenAgrarumweltprogrammes

15.550.000 15.550.000 15.391.596,51

Page 189: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 717704 8262 Finanzzuweis. d. Bundes an Länder z. Förd. v.umweltschonenden u. energiespar. Maßn.,Erstattung

0 0 0,00 49 H01

2 71780 Förderungsprogramm für die oö.Kulturlandschaft

0 0 0,00

2 719 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

2 71920 Betriebsmittelrecht und Pflanzenproduktion 0 0 0,00

2 74 Sonstige Förderung der Land- undForstwirtschaft

0 0 0,00

2 740 Land- und forstwirtschaftlicheInteressenvertretungen

0 0 0,00

2 74010 Landwirtschaftskammer für Oö. 0 0 0,00

2 74020 Landarbeiterkammer für Oö. 0 0 0,00

2 741 Bildung und Beratung 0 0 0,00

2 74130 Fortbildung v.Gemeindeforstwärterinnen/wärter undbäuerlichen Waldbesitzer/innen

0 0 0,00

2 742 Produktionsförderung 0 0 0,00

2 74220 Aufforstung 0 0 0,00

2 74230 Schädlingsbekämpfung 0 0 0,00

2 74240 Bekämpfung der Rindertuberkulose,Brucellose, Leukose und IBR

0 0 0,00

2 744 Ausgleichsmaßnahmen nach EU-Beitritt

0 0 0,00

2 74470 Mutterkuhprämie 0 0 0,00

Page 190: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 717704 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 15.550.000 15.550.000 15.391.596,51 F722 49 H01

1 71780 Förderungsprogramm für die oö.Kulturlandschaft

9.300.000 9.300.000 9.284.885,00

1 717805 7430 360 Oö. Grünlandsicherungsprogramm, Beiträge anPrivate

9.300.000 9.300.000 9.284.885,00 F 49 H01

1 719 Sonstige Maßnahmen 155.000 175.000 164.831,75

1 71920 Betriebsmittelrecht und Pflanzenproduktion 155.000 175.000 164.831,751 719204 7430 Entschädigungen nach dem Oö.

Kulturpflanzenschutzgesetz 0 0 0,00 G732 49 H01

1 719205 7430 Beihilfe an Private zu Kosten und Schädendurch Feuerbrand

0 0 3.160,00 F 49 H01

1 719208 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen/Feuerbrand

0 0 0,00 G732 49 H01

1 719208 7280 Entgelte f. sonstige Leistungen anUntersuchungsanstalten

55.000 55.000 45.671,75 G732 49 H01

1 719208 7320 Entgelte für sonstige Leistungen an dieLandwirtschaftskammer für Oberösterreich

100.000 120.000 116.000,00 G732 49 H01

1 74 Sonstige Förderung der Land- undForstwirtschaft

26.560.000 26.618.900 29.710.883,91

1 740 Land- und forstwirtschaftlicheInteressenvertretungen

15.688.000 15.688.000 16.462.000,00

1 74010 Landwirtschaftskammer für Oö. 15.025.000 15.025.000 15.820.000,001 740104 7320 Beiträge zum Personalaufwand der

Beratungskräfte14.725.000 14.725.000 15.500.000,00 F 49 H01

1 740105 7320 001 Sonstige Beiträge zum laufenden Aufwand 300.000 300.000 320.000,00 G 49 H01

1 74020 Landarbeiterkammer für Oö. 663.000 663.000 642.000,001 740205 7320 Beiträge zum laufenden Aufwand 663.000 663.000 642.000,00 49 H01

1 741 Bildung und Beratung 3.200 3.200 1.932,18

1 74130 Fortbildung v.Gemeindeforstwärterinnen/wärter undbäuerlichen Waldbesitzer/innen

3.200 3.200 1.932,18

1 741309 7690 Kursbeiträge 3.200 3.200 1.932,18 49 H01

1 742 Produktionsförderung 280.200 300.200 244.658,95

1 74220 Aufforstung 180.000 180.000 237.000,001 742205 7480 Investitionsbeiträge für Umzäunungen 180.000 180.000 237.000,00 49 H01

1 74230 Schädlingsbekämpfung 3.200 3.200 1.484,731 742305 7430 Beiträge zum laufenden Aufwand 1.000 1.000 0,00 F 49 H011 742309 4000 Bagatellgüter 2.200 2.200 1.484,73 49 H01

1 74240 Bekämpfung der Rindertuberkulose,Brucellose, Leukose und IBR

97.000 117.000 6.174,22

1 742409 4000 Bagatellgüter 2.000 2.000 1.403,70 G 49 I351 742409 7270 Entgelte an Tierärztinnen/Tierärzte 45.000 55.000 1.855,00 G 49 I351 742409 7280 Kosten für Laboruntersuchungen 50.000 60.000 2.915,52 G 49 I35

1 744 Ausgleichsmaßnahmen nach EU-Beitritt

950.000 950.000 900.000,00

1 74470 Mutterkuhprämie 950.000 950.000 900.000,001 744705 7400 360 Beiträge an die AMA 950.000 950.000 900.000,00 G724 49 H01

Page 191: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 747 Jagd und Fischerei 0 0 0,00

2 74710 Förderung des Jagdwesens 0 0 0,00

2 74720 Förderung des Fischereiwesens 0 0 0,00

2 74730 Förderung der Bienenzucht 0 0 0,00

2 748 Notstandsmaßnahmen 0 0 0,00

2 74810 Behebung von Notständen 0 0 0,00

2 74820 Behebung von Katastrophenschäden 0 0 0,002 748205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 A16

2 748205 8501 Zahlungen vom Bund 0 0 0,00 21 A16

2 748205 8890 300 Beiträge aus dem EU-Solidaritätsfonds 0 0 0,00 21 A16

2 74830 Sanierung von Schadflächen 0 0 0,00

2 74850 Hochwasserschutz-Aussiedler/innen 0 0 0,00

2 749 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 74910 Verbilligung der Hagel- undRinderversicherungsprämien

0 0 0,00

2 74920 Agrarische Forschung und Entwicklung 0 0 0,00

Page 192: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 747 Jagd und Fischerei 230.000 230.000 212.000,00

1 74710 Förderung des Jagdwesens 120.000 120.000 108.000,001 747105 7390 Invest.beitr.a.d. oö. Landes-Jagdverband z.

Anbring. v. Wildwarnreflekt.u.z. Eins.v.Wildrett.geräten

10.000 10.000 9.000,00 49 H01

1 747105 7690 Schaffung u. Verbess. v. Äsungsfl.,Artenschutz,Maßn.z.Vermeid.v.Wildschäden,Beiträge z.lfd. Aufwand

40.000 40.000 36.000,00 49 H01

1 747105 7790 Schaffung u. Verbess.v. Äsungsfl., Artenschutz,Maßn. z. Vermeid. v. Wildschäden,Investitionsbeiträge

70.000 70.000 63.000,00 49 H01

1 74720 Förderung des Fischereiwesens 90.000 90.000 86.000,001 747205 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 45.000 45.000 58.300,00 49 H011 747205 7480 Investitionsbeiträge an Private 45.000 45.000 27.700,00 49 H01

1 74730 Förderung der Bienenzucht 20.000 20.000 18.000,001 747305 7770 Investitionsbeiträge an Institutionen 20.000 20.000 18.000,00 49 H01

1 748 Notstandsmaßnahmen 746.500 926.500 3.635.343,57

1 74810 Behebung von Notständen 446.500 626.500 359.730,581 748105 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 200.000 290.000 84.700,00 G 49 H011 748105 7480 Investitionsbeiträge an Private 0 0 0,00 G 49 H011 748105 7670 Sonstige Beiträge an private gemeinnützige

Einrichtungen 46.500 46.500 5.284,58 G 49 H01

1 748105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 200.000 290.000 269.746,00 G 49 H01

1 74820 Behebung von Katastrophenschäden 300.000 300.000 2.862.194,991 748203 0602 Behebung von Hochwasserschäden im

Vermögen des Landes 0 0 0,00 G770 21 A16

1 748204 7480 Investitionsbeiträge nach demKatastrophenfondsgesetz

300.000 300.000 2.862.194,99 G703 49 H01

1 748205 7355 Behebung von Hochwasserschäden imVermögen von Gemeinden und Sonstigen

0 0 0,00 G770 21 A16

1 748205 7430 Behebung von Hochwasserschäden;Zinsenzuschüsse an übrige Sektoren derWirtschaft

0 0 0,00 G770 21 A16

1 74830 Sanierung von Schadflächen 0 0 0,001 748305 7480 Investitionsbeiträge 0 0 0,00 F 49 H01

1 74850 Hochwasserschutz-Aussiedler/innen 0 0 413.418,001 748504 7480 Investitionsbeiträge nach dem

Wasserbautenförderungsgesetz 0 0 413.418,00 F 49 H01

1 749 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

8.662.100 8.521.000 8.254.949,21

1 74910 Verbilligung der Hagel- undRinderversicherungsprämien

4.357.600 4.097.500 3.999.140,51

1 749104 7520 Beiträge an die Österr.Hagelversicherungsanstalt zum laufendenAufwand

4.357.600 4.097.500 3.999.140,51 49 H01

1 74920 Agrarische Forschung und Entwicklung 1.500.000 1.600.000 1.399.115,081 749205 7370 Beiträge an die Oö. Landwirtschaftskammer 0 0 27.854,00 G 49 H011 749205 7670 Beiträge an private Rechtsträger 450.000 450.000 662.600,20 G725 49 H011 749205 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zu

Standortmarketing, Vermarktungsoffensive undGenussland

430.000 300.000 418.985,24 G725 49 H01

1 749205 7690 Beiträge an Einzelpersonen zuStandortmarketing, Vermarktungsoffensive undGenussland

100.000 100.000 200,00 G725 49 H01

Page 193: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 74930 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

2 74940 Landesgartenschauen 0 0 0,00

2 75 Förderung der Energiewirtschaft 1.200.000 1.200.000 1.261.400,002 759 Sonstige Energieträger 1.200.000 1.200.000 1.261.400,00

2 75911 Energiesparverband Oberösterreich 0 0 0,00

2 75912 Oö. Energie-Contracting-Projekt 0 0 0,00

2 75913 Förderung der Energietechnologie undEnergieforschung

0 0 0,00

2 759134 8262 Finanzzuweisung des Bundes zur Förderungvon Umweltschutzmaßnahmen, Erstattung

0 0 0,00 41 H18

2 75914 Öko-Stromverordnung und energiebezogeneMaßnahmen

1.200.000 1.200.000 1.261.400,00

2 759141 8551 Bundesmittel gem. Ökostromgesetz 1.200.000 1.200.000 1.261.400,00 Z759 46 K64

Page 194: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 749205 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen 276.000 326.000 20.594,00 G725 49 H011 749205 7690 002 Förderung der intern. Fort- und Weiterbildung v.

Jugendlichen, sonst. Zuwend. anEinzelpersonen

20.000 20.000 4.000,00 G 49 H01

1 749208 4000 Bagatellgüter 20.000 0 0,00 G725 49 H011 749208 4030 Handelswaren 4.000 4.000 1.005,38 G725 49 H011 749208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

100.000 100.000 59.341,06 G725 49 H01

1 749208 7280 001 Entgelte für Standortmarketing,Vermarktungsoffenisve, Genussland undFachinformation

100.000 300.000 204.535,20 G725 49 H01

1 74930 Sonstige Maßnahmen 214.500 214.500 197.446,981 749305 7670 Beiträge zur Unterstützung des ländlichen

Raumes an private Rechtsträger 120.000 120.000 162.700,00 G760 49 H01

1 749305 7690 Beiträge zur Unterstützung des ländlichenRaumes an Einzelpersonen

60.000 60.000 2.500,00 G760 49 H01

1 749308 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

24.500 24.500 15.233,52 49 H01

1 749308 7280 Unterstützung des ländl. Raumes, Entgelte fürsonstige Leistungen

0 0 0,00 G 49 H01

1 749309 7280 Unterstützung des ländlichen Raumes, Entg. f.sonst. Leist. v. Gewerbetr., Firmen u. j. Pers.

10.000 10.000 17.013,46 G760 49 H01

1 74940 Landesgartenschauen 2.590.000 2.609.000 2.659.246,641 749405 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 2.500.000 2.500.000 2.586.970,11 G749 49 H01

1 749405 7430 Beiträge an Private 50.000 50.000 0,00 G749 49 H011 749409 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

40.000 59.000 72.276,53 G749 49 H01

1 75 Förderung der Energiewirtschaft 10.010.000 9.430.000 12.110.920,711 759 Sonstige Energieträger 10.010.000 9.430.000 12.110.920,71

1 75911 Energiesparverband Oberösterreich 740.000 660.000 760.000,001 759115 7670 Beiträge an Vereine zum laufenden Aufwand 740.000 660.000 760.000,00 46 K64

1 75912 Oö. Energie-Contracting-Projekt 200.000 200.000 112.638,321 759125 7430 Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen,

Firmen und juristische Personen 0 0 34.775,50 G 41 H18

1 759125 7430 200 Zinsenzuschüsse an gemeinnützigeEinrichtungen

200.000 200.000 77.862,82 G 41 H18

1 75913 Förderung der Energietechnologie undEnergieforschung

640.000 740.000 711.643,40

1 759135 7430 ASIC Wels, Beiträge zum laufenden Aufwand 0 100.000 92.439,00 41 H18

1 759135 7430 001 Neue Heiztechnologien und Haustechnik,Beiträge an gemeinn. Einrichtungen, Firmen u.jur. Personen

0 0 73.993,36 G 41 H18

1 759135 7480 Energietechnologien, Investitionsbeiträge anPrivate

560.000 560.000 175.810,21 G 41 H18

1 759135 7670 Beiträge an Vereine zum lfd. Aufwand 80.000 80.000 369.400,83 41 H18

1 75914 Öko-Stromverordnung und energiebezogeneMaßnahmen

3.600.000 3.000.000 1.756.679,99

1 759144 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 N759 46 K64

1 759144 7430 Rückersätze an Elektrizitätsunternehmen 0 0 0,00 N759 46 K641 759144 7480 Investitionsbeiträge 50.000 1.000.000 665.438,00 N759 46 K641 759144 7480 001 Technologiefördermittel zur

Ökostromerzeugung 1.200.000 1.200.000 1.091.241,99 N759 46 K64

1 759145 7480 Energiebezogene Investitionen 2.350.000 800.000 0,00 F 46 K64

Page 195: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 75920 Förderung der Fernwärme 0 0 0,00

2 75930 Biomasse-Energieanlagen 0 0 0,002 759304 8262 Finanzzuweisung des Bundes zur Förderung

von Umweltschutzmaßnahmen, Erstattung 0 0 0,00 46 H01

2 77 Förderung des Tourismus 0 0 0,002 770 Einrichtungen zur Förderung des

Tourismus 0 0 0,00

2 77010 Verein Österreich-Werbung 0 0 0,00

2 77020 Oö. Tourismus,Landestourismusorganisation

0 0 0,00

2 77030 Tourismusregionen 0 0 0,00

2 771 Maßnahmen zur Förderung desTourismus

0 0 0,00

2 77122 Tourismuseinrichtungen und sonstigeFörderungsmaßnahmen

0 0 0,00

2 771225 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H18

2 77123 Tourismusbetriebe 0 0 0,002 771235 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H18

Page 196: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 759148 7297 Rückersätze für Personal- und Sachaufwand 0 0 0,00 N759 46 K64

1 75920 Förderung der Fernwärme 330.000 330.000 296.439,001 759205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 100.000 100.000 51.910,00 46 K641 759205 7480 Investitionsbeiträge an Private 230.000 230.000 244.529,00 46 K64

1 75930 Biomasse-Energieanlagen 4.500.000 4.500.000 8.473.520,001 759305 7480 Investitionsbeiträge an Private 4.500.000 4.500.000 8.473.520,00 G 46 H01

1 77 Förderung des Tourismus 14.130.000 14.150.000 15.401.106,251 770 Einrichtungen zur Förderung des

Tourismus 8.134.000 8.134.000 7.428.500,00

1 77010 Verein Österreich-Werbung 0 0 0,001 770104 7430 Anteiliger Kostenbeitrag des Landes

Oberösterreich 0 0 0,00 41 H18

1 77020 Oö. Tourismus,Landestourismusorganisation

8.134.000 8.134.000 7.428.500,00

1 770204 7340 Interessentenbeitragsstelle, Beitrag zumlaufenden Aufwand

965.000 965.000 965.000,00 G 41 H18

1 770205 7340 Beitrag zum laufenden Aufwand 3.850.000 5.393.000 4.865.100,00 G 41 H181 770205 7340 001 Tourismusakademie, Beitrag zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G 41 H18

1 770205 7390 Elektronisches Buchungs- undReservierungssystem, Investitionsbeiträge

0 1.776.000 1.598.400,00 G 41 H18

1 770205 7472 Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G 41 H181 770205 7480 Beiträge für innovative Kursbuchprojekte 3.319.000 0 0,00 G 41 H181 770208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 B772 41 H18

1 77030 Tourismusregionen 0 0 0,001 770305 7340 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 41 H18

1 771 Maßnahmen zur Förderung desTourismus

5.996.000 6.016.000 7.972.606,25

1 77122 Tourismuseinrichtungen und sonstigeFörderungsmaßnahmen

4.140.000 3.593.000 4.723.732,77

1 771225 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 51.000 66.000,00 41 H18

1 771225 7340 Beiträge an Kur- und Tourismusverbände zumlaufenden Aufwand

880.000 223.900 886.456,00 41 H18

1 771225 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 560.000 1.270.400 919.468,00 41 H181 771225 7390 Investitionsbeiträge an Kur- und

Tourismusverbände 100.000 10.200 7.949,40 41 H18

1 771225 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand 0 50.900 0,00 41 H181 771225 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 380.000 267.600 1.673.852,38 41 H181 771225 7430 001 Beiträge an Private zum lfd. Aufwand für

innovative Kursbuchprojekte 1.000.000 0 0,00 41 H18

1 771225 7480 Investitionsbeiträge an Private 400.000 1.005.800 731.893,00 41 H181 771225 7670 Beiträge an Vereine zum laufenden Aufwand 350.000 305.200 174.253,15 41 H181 771225 7770 Investitionsbeiträge an Vereine 350.000 295.000 112.090,00 41 H181 771229 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

120.000 113.000 151.770,84 41 H18

1 77123 Tourismusbetriebe 1.300.000 1.867.000 2.692.873,481 771235 7430 Beiträge zum laufenden Aufwand 0 0 584.824,00 G 41 H181 771235 7430 200 Zinsenzuschüsse an Private 0 0 0,00 G 41 H181 771235 7480 Investitionsbeiträge an Private 1.300.000 1.867.000 2.108.049,48 G 41 H18

Page 197: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 77170 Traunsee Touristik GmbH Nfg & Co KG 0 0 0,002 771705 8129 Sonstige Beiträge 0 0 0,00 41 H18

2 78 Förderung von Handel, Gewerbe undIndustrie

0 0 404.892,11

2 780 Einrichtungen zur Förderung vonHandel, Gewerbe und Industrie

0 0 0,00

2 78010 Oö. Kreditgarantiegesellschaft 0 0 0,00

2 78030 Oö. Unternehmensbeteiligungsges.m.b.H. 0 0 0,00

2 781 Bildung und Beratung 0 0 0,00

2 78120 Wirtschaftsförderungsinstitut 0 0 0,00

2 78130 Förderung der Lehrlingsausbildung 0 0 0,00

2 78140 Pakt für Arbeit und Qualifizierung fürOberösterreich

0 0 0,00

Page 198: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 771235 7480 001 Investitionsbeiträge an Jungunternehmer 0 0 0,00 G 41 H181 771235 7480 002 Hochwasserhilfe, Investitionsbeitrag zur

Betriebserweiterung an Private 0 0 0,00 G 41 H18

1 77170 Traunsee Touristik GmbH Nfg & Co KG 556.000 556.000 556.000,001 771704 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand 556.000 556.000 556.000,00 F 41 H181 771705 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 F 41 H18

1 78 Förderung von Handel, Gewerbe undIndustrie

78.409.400 77.895.000 81.471.960,28

1 780 Einrichtungen zur Förderung vonHandel, Gewerbe und Industrie

1.004.000 200.000 1.439.559,12

1 78010 Oö. Kreditgarantiegesellschaft 364.000 0 1.068.428,001 780105 7430 Beitrag zum laufenden Aufwand 364.000 0 1.068.428,00 41 H18

1 78030 Oö. Unternehmensbeteiligungsges.m.b.H. 640.000 200.000 371.131,121 780305 7430 001 Beitrag zum laufenden Aufwand 319.000 200.000 0,00 41 H181 780305 7430 002 Landesbeitrag zum Gründerfonds 321.000 0 0,00 41 H181 780307 2446 Investitionsdarlehen 0 0 371.131,12 41 H18

1 781 Bildung und Beratung 30.357.500 30.817.100 34.849.408,46

1 78120 Wirtschaftsförderungsinstitut 0 10.000 45.000,001 781205 7320 001 Ökologische Betriebsberatung, Beitrag an die

Wirtschaftskammer zum laufenden Aufwand 0 10.000 45.000,00 41 H18

1 78130 Förderung der Lehrlingsausbildung 7.500.000 7.500.000 6.831.354,191 781305 7320 Ausbildungsberater/innen, Beiträge an die

Wirtschaftskammer zum laufenden Aufwand 0 0 10.000,00 G750 41 H18

1 781305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 G750 41 H181 781305 7430 001 Kapazitätsauslastung von Lehrwerkstätten,

Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 G750 41 H18

1 781305 7430 002 Lehrstellenförderung des Landes, Beiträge anPrivate zum laufenden Aufwand

0 0 16.061,29 G750 41 H18

1 781305 7430 003 Außerbetriebliche Ausbildung von Lehrlingen,Beiträge an Private zum laufenden Aufwand

0 0 44.605,66 G750 41 H18

1 781305 7430 004 Modell "Triathlon", Beiträge an Private zumlaufenden Aufwand

0 0 0,00 G750 41 H18

1 781305 7430 005 Anlehre "Qualifizierte/r Helfer/in, Beiträge anPrivate zum laufenden Aufwand

4.000.000 4.000.000 0,00 G750 41 H18

1 781305 7430 006 Begleitmaßnahmen für Jugendliche(JASG/BAG), Beiträge an Private zumlaufenden Aufwand

0 0 5.045.910,10 G750 41 H18

1 781305 7430 007 Jugendliche mit Beeinträchtigung, Beiträge anPrivate zum laufenden Aufwand

0 0 69.059,79 G750 41 H18

1 781305 7430 008 Modell Produktionsschule, Beiträge an Privatezum laufenden Aufwand

0 0 596.792,08 G750 41 H18

1 781305 7430 009 Förderung der Bauhandwerkerschüler/innen,Beiträge an Firmen und juristische Personen

0 0 91.800,00 G750 41 H18

1 781305 7480 Innovative Arbeitsmarktentwicklung 3.500.000 3.500.000 906.381,67 G750 41 H181 781305 7670 Verein Firmenausbildungsverbund OÖ.,

Beiträge an Vereine 0 0 48.500,00 G750 41 H18

1 781309 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 2.243,60 G750 41 H18

1 78140 Pakt für Arbeit und Qualifizierung fürOberösterreich

11.500.000 11.500.000 15.084.663,59

1 781405 7430 Sonstige arbeitsmarktpolitische Maßnahmen,Beiträge an Firmen und juristische Personen

9.500.000 9.840.000 3.065.704,00 G745 41 H18

1 781405 7430 001 Jugendl. Langzeitarbeitslose undWiedereinsteigerInnen, Beiträge an Firmen undjuristische Personen

0 0 0,00 G745 41 H18

Page 199: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 78150 Gemeinschaftsinitiative EQUAL 0 0 0,002 781501 8551 330 Beiträge aus Bundesmitteln für das

Regionalforum Steyr-Kirchdorf 0 0 0,00 Z755 41 H18

2 781501 8551 331 Beiträge aus Bundesmitteln für die EPsozialwirtschaftlichen Cluster

0 0 0,00 Z757 41 H18

2 781501 8551 332 Beiträge aus Bundesmitteln an die EP-Reframe 0 0 0,00 Z782 41 H182 781501 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Sozialfonds

(ESF) für das Regionalforum Steyr-Kirchdorf 0 0 0,00 Z754 41 H18

2 781501 8890 301 Beiträge aus dem Europäischen Sozialfonds(ESF) für die EP sozialwirtschaftlichen Cluster

0 0 0,00 Z756 41 H18

2 781501 8890 302 Beiträge aus dem ESF für die EP-Reframe 0 0 0,00 Z781 41 H18

2 78190 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

Page 200: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 781405 7430 002 Qualifizierungsprojekte für Frauen, Beiträge anFirmen und juristische Personen

0 0 0,00 G745 41 H18

1 781405 7430 003 Arbeits- und Implacementstiftungen, Beiträgean Firmen und juristische Personen

0 0 4.106.766,83 G745 41 H18

1 781405 7430 004 IT-Projekte und sonstigeQualifizierungsmaßnahmen

0 0 2.342.145,58 G745 41 H18

1 781405 7430 005 Unternehmensgründungsberatung fürArbeitslose, Beiträge an Firmen und juristischePersonen

0 0 376.957,72 G745 41 H18

1 781405 7430 006 Unterstützungsmaßnahmen,Regionalmanager/innen, Beiträge an Firmenund juristische Personen

0 0 0,00 G745 41 H18

1 781405 7430 007 Startjobs, Beiträge an Firmen und juristischePersonen

0 0 977.964,99 G745 41 H18

1 781405 7430 008 Sozialökonomische und gemeinn.Beschäftigungsinitiativen, Beiträge an Firmenund jur. Personen

0 0 1.895.617,71 G745 41 H18

1 781405 7480 Förderung gemäß AMFG 2.000.000 1.660.000 1.955.013,78 G745 41 H181 781408 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 364.492,98 G745 41 H18

1 78150 Gemeinschaftsinitiative EQUAL 0 0 0,001 781504 7670 300 Beiträge aus dem ESF an das Regionalforum

Steyr-Kirchdorf 0 0 0,00 M754 41 H18

1 781504 7670 301 Beiträge aus dem ESF für die EPsozialwirtschaftlichen Cluster

0 0 0,00 M756 41 H18

1 781504 7670 302 Beiträge aus dem ESF an die EP-Reframe 0 0 0,00 M781 41 H181 781504 7670 330 Beiträge aus Bundesmitteln an das

Regionalforum Steyr-Kirchdorf 0 0 0,00 N755 41 H18

1 781504 7670 331 Beiträge aus Bundesmitteln an die EPsozialwirtschaftlichen Cluster

0 0 0,00 M757 41 H18

1 781504 7670 332 Beiträge aus Bundesmitteln an die EP-Reframe 0 0 0,00 M782 41 H181 781508 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Pers. ausdem ESF

0 0 0,00 M754 41 H18

1 781508 7280 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Pers. ausBundesmitteln

0 0 0,00 N755 41 H18

1 78190 Sonstige Maßnahmen 11.357.500 11.807.100 12.888.390,681 781905 7320 Beiträge an Gliederungen der

Wirtschaftskammer 0 0 409.773,83 41 H18

1 781905 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 0 0 0,00 41 H181 781905 7351 001 Berufliche Fort- und Weiterbildung und

Umschulung, Beiträge an die Universität Linz 0 0 5.500,00 G743 47 E14

1 781905 7355 410 Investitionsbeiträge an Gemeinden 950.000 950.000 1.040.000,00 41 H181 781905 7430 001 Konsumentenberatung, Klimaforschung und

Klima-Information 225.000 225.000 186.331,50 F753 46 H18

1 781905 7430 002 Berufliche Fort- und Weiterbildung undUmschulung, Beiträge an Firmen und juristischePersonen

0 0 101.436,04 G 41 H18

1 781905 7430 003 Beitrag zum laufenden Aufwand an Firmen undjuristische Personen

0 0 53.758,42 G 41 H18

1 781905 7480 Internationalisierung der Wirtschaft,Investitionsbeiträge an Private

71.000 520.600 439.173,76 G706 41 H18

1 781905 7670 Internationalisierung der Wirtschaft, Beiträge anVereine zum laufenden Aufwand

0 0 191.560,22 41 H18

1 781905 7690 001 Berufl. Fort- u. Weiterbildung u. Umschulung,sonst. Zuwendungen an Einzelpersonen (ANP)

10.111.500 10.111.500 10.114.817,62 G743 47 E14

1 781905 7690 002 Förderung der internationalen Fort- undWeiterbild. v. Jugendl., sonst. Zuwend. anEinzelpersonen

0 0 282.727,84 41 H18

1 781905 7770 Berufliche Fort- und WeiterbildungInvestitionsbeiträge an Vereine

0 0 0,00 41 H18

1 781908 7260 Mitglieds- und Interessenten-/ innenbeiträge anInstitutionen im Inland

0 0 2.133,67 706 41 H18

1 781908 7270 Internationalisierung der Wirtschaft, Entgelte fürsonstige Leistungen von Einzelpersonen

0 0 0,00 706 41 H18

Page 201: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 0 0 404.892,11

2 78210 Neugründung und Erweiterung vonBetrieben, Verlegung aus ökologischenGründen

0 0 186.163,24

2 782105 8280 Invest.beiträge z. Existenzgründung fürJungunternehmer/innen, Rückersätze vonAusgaben

0 0 186.163,24 41 H18

2 78211 Errichtung des Dieselmotorenwerkes inSteyr

0 0 0,00

2 78233 Gemeinsame Wirtschafts- undTourismusförderung Bund/Land

0 0 660,67

2 782331 8551 330 Beiträge des Bundes für "Kreatives Handwerk" 0 0 0,00 Z773 41 H18

2 782335 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 660,67 41 H18

2 78242 EAGFL-kofinanzierte Maßnahmen 0 0 0,00

Page 202: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 781908 7280 Internationalisierung der Wirtsch., Entg. f. sonst.Leist. v. Gewerbetreib., Firmen u. jur. Personen

0 0 45.632,16 706 41 H18

1 781908 7280 001 Konsumentenberatung, Klimaforschung undKlima-Information, Entgelte für sonst.Leistungen

0 0 12.880,00 753 46 H18

1 781909 7280 Ber. Fort-u. Weiterbildung u. Umschulung, Entg.f. st. Leist. v. Gewerbetreibenden, Firmen u.jur.P.

0 0 2.665,62 G743 47 E14

1 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 35.547.200 34.992.200 35.082.578,30

1 78210 Neugründung und Erweiterung vonBetrieben, Verlegung aus ökologischenGründen

5.308.000 5.288.000 6.153.241,79

1 782105 7280 Beiträge zur Existenzgründung fürJungunternehmer/innen

0 0 0,00 G 41 H18

1 782105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 200.000 200.000 82.000,00 41 H181 782105 7430 Beiträge für Gründungssparen 70.000 70.000 19.425,00 G 41 H181 782105 7430 001 Bildungskonto für Jungunternehmer/innen 20.000 20.000 19.788,20 G 41 H181 782105 7430 002 Beiträge zur Existenzgründung für

Jungunternehmer/innen 200.000 200.000 158.608,00 G 41 H18

1 782105 7430 003 Wirtschaftsimpulsprogramm, Beiträge anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

818.000 798.000 833.870,79 G 41 H18

1 782105 7430 004 Startup Förderung FFF, Beiträge an Privatezum laufenden Aufwand

0 0 0,00 G 41 H18

1 782105 7430 421 Wirtschaftsimpulsprogramm, Zinsenzuschüssean Private

500.000 4.000.000 5.039.249,80 G 41 H18

1 782105 7480 001 Wirtschafts-Impulsprogramm,Investitionsbeiträge

3.500.000 0 300,00 G 41 H18

1 78211 Errichtung des Dieselmotorenwerkes inSteyr

500.000 500.000 1.028.245,40

1 782114 7422 Beiträge an die Oö. TMG, Technologie- u.Marketing-g.m.b.H.

0 0 0,00 G 41 H18

1 782114 7480 410 Investitionsbeiträge an Private 500.000 500.000 1.028.245,40 G 41 H18

1 78233 Gemeinsame Wirtschafts- undTourismusförderung Bund/Land

2.200.000 2.200.000 2.365.548,06

1 782334 7430 330 Bundesbeiträge an Private "KreativesHandwerk"

0 0 52.781,55 M773 41 H18

1 782334 7430 360 Landesbeiträge an Private "KreativesHandwerk"

0 0 52.781,55 B774 41 H18

1 782335 7340 Beiträge an Tourismusverbände zum laufendenAufwand

0 0 0,00 41 H18

1 782335 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 G 41 H181 782335 7430 001 Beiträge an Private für Tourismusbetriebe 1.200.000 1.200.000 1.228.540,96 G 41 H181 782335 7430 200 Betriebliche Hochwasserhilfe, Zinsenzuschüsse

an Private 0 0 0,00 G771 41 H18

1 782335 7430 421 Zinsenbeihilfen an Private zurExistenzgründung

600.000 600.000 615.674,00 G 41 H18

1 782335 7480 Investitionsbeiträge an Private 400.000 400.000 375.800,00 G 41 H181 782335 7670 Beiträge an Vereine zum laufenden Aufwand 0 0 39.970,00 G 41 H181 782339 7270 Betriebliche Hochwasserhilfe, Engelte für

sonstige Leistungen von Einzelpersonen 0 0 0,00 G771 41 H18

1 782339 7280 Betriebl. Hochwasserhilfe, Entgelte f. st. Leistg.von Gewerbetr., Firmen u. jur. Pers.

0 0 0,00 G771 41 H18

1 78242 EAGFL-kofinanzierte Maßnahmen 400.000 400.000 548.165,021 782424 7480 360 Verarbeitung und Vermarktung,

Investitionsbeiträge aus Landesmitteln 400.000 400.000 548.165,02 G731 41 H18

1 782425 7480 360 Verarbeitung und Vermarktung,Investitionsbeiträge aus Landesmitteln

0 0 0,00 G731 41 H18

1 782428 7280 360 Verarbeitung und Vermarktung, Entgelte für st.Leist. von Gewerbetreibenden, Firmen u. jur.Pers.

0 0 0,00 G731 41 H18

Page 203: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 78245 EU-kofinanzierte Maßnahmen in Ziel 2-Gebieten (Programmperiode 2000-2006)

0 0 0,00

2 782451 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds(EFRE)

0 0 0,00 Z751 41 H18

2 78249 LEADER Programmperiode 2007 - 2013 0 0 0,002 782491 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds

(EFRE) 0 0 0,00 Z735 41 H18

2 782495 8890 301 LEADER; Beiträge aus dem EFRE,Refinanzierung

0 0 0,00 41 H18

2 78250 EU-kofinanzierte Maßnahmen in Phasing-Out-Gebieten (Programmperiode 2000-2006)

0 0 0,00

2 782501 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds(EFRE)

0 0 0,00 Z752 41 H18

Page 204: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 782429 7280 360 Verarbeitung und Vermarktung, Entgelte für st.Leist. von Gewerbetreibenden, Firmen u. jur.Pers.

0 0 0,00 G731 41 H18

1 78245 EU-kofinanzierte Maßnahmen in Ziel 2-Gebieten (Programmperiode 2000-2006)

0 0 0,00

1 782454 7355 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln anGemeinden, Wirtschaftsprojekte

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7355 361 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln anGemeinden, Tourismusprojekte

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7390 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln an Kur-und Tourismusverbände

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7430 271 Wirtschaftsimpulsprogramm, Zinsenzuschüssean Private aus Landesmitteln

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7430 360 Beiträge aus Landesmitteln zur technischenInfrastruktur

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7430 361 Beiträge aus Landesmitteln zur technischenHilfe

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7430 362 Beiträge aus Landesmitteln zur touristischenInfrastruktur

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7430 363 Beiträge aus Landesmitteln an Private,Tourismusprojekte

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7430 364 Beiträge aus Landesmitteln an Private,Wirtschaftsprojekte

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7430 365 Beiträge aus Landesmitteln zurExistenzgründung, Wirtschaftsprojekte

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7430 366 Beiträge aus Landesmitteln zurExistenzgründung, Tourismusprojekte

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7480 360 Tourismusbetriebe, Investitionsbeiträge ausLandesmitteln an Private

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7480 361 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln anPrivate, Wirtschaftsprojekte

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7670 360 Sonstige Zuwendungen an privategemeinnützige Einrichtungen,Wirtschaftsprojekte

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782454 7670 361 Sonstige Zuwendungen an privategemeinnützige Einrichtungen,Tourismusprojekte

0 0 0,00 G746 41 H18

1 782458 7280 300 Entgelte aus dem EFRE für st. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen u.jur. Pers.z. techn.Hilfe

0 0 0,00 M751 41 H18

1 782458 7280 360 Entgelte aus Landesmitteln für st. Leist. vonGewerbetreibenden, Firmen u.jur. Pers. z.techn.Hilfe

0 0 0,00 G746 41 H18

1 78249 LEADER Programmperiode 2007 - 2013 500.000 500.000 229.674,721 782494 7320 300 Beiträge aus dem EFRE an Gliederungen der

Wirtschaftskammer 0 0 0,00 N735 41 H18

1 782494 7320 360 Beiträge aus Landesmitteln an Gliederungender Wirtschaftskammer

0 0 0,00 G731 41 H18

1 782494 7355 300 Investitionsbeiträge aus dem EFRE anGemeinden

0 0 0,00 N735 41 H18

1 782494 7355 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln anGemeinden

0 0 0,00 G731 41 H18

1 782494 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 0 0 192.707,10 G731 41 H181 782494 7480 300 Investitionsbeiträge aus dem EFRE an Private 0 0 0,00 N735 41 H181 782494 7480 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln an

Private 500.000 500.000 36.967,62 G731 41 H18

1 782494 7770 300 Investitionsbeiträge aus dem EFRE an Vereine 0 0 0,00 N735 41 H181 782494 7770 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln an

Vereine 0 0 0,00 G731 41 H18

1 78250 EU-kofinanzierte Maßnahmen in Phasing-Out-Gebieten (Programmperiode 2000-2006)

0 0 0,00

1 782504 7355 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln anGemeinden, Wirtschaftsprojekte

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7355 361 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln anGemeinden, Tourismusprojekte

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7390 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln an Kur-und Tourismusverbände

0 0 0,00 G747 41 H18

Page 205: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 78252 EU - sonstige Maßnahmen 0 0 0,002 782525 8890 300 Restabwicklungen aus dem Europäischen

Regionalfonds (EFRE) 0 0 0,00 41 H18

2 78253 Regionales InnovationsprogrammOberösterreich (2004 - 2005)

0 0 0,00

2 78254 Regionale Wettbewerbsfähigkeit 2007-2013 0 0 107.334,852 782541 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds

(EFRE) 0 0 107.334,85 Z729 41 H18

2 782545 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H18

2 78255 Ziel 2 ESF, 2007 - 2013 0 0 0,002 782551 8551 330 Beiträge vom Bund, SP 1 0 0 0,00 Z784 41 H18

2 782551 8551 331 Beiträge vom Bund, SP 2 0 0 0,00 Z784 41 H18

2 782551 8551 333 Beiträge vom Bund, SP 5 0 0 0,00 Z784 41 H18

2 782551 8551 334 Beiträge vom Bund, SP 6 0 0 0,00 Z784 41 H18

2 782551 8890 300 Beiträge aus dem ESF, SP 1 0 0 0,00 Z783 41 H18

2 782551 8890 301 Beiträge aus dem ESF, SP 2 0 0 0,00 Z783 41 H18

2 782551 8890 302 Beiträge aus dem ESF, SP 3b 0 0 0,00 Z783 41 H18

Page 206: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 782504 7430 271 Wirtschaftsimpulsprogramm, Zinsenzuschüssean Private aus Landesmitteln

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7430 360 Beiträge aus Landesmitteln zur technischenInfrastruktur

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7430 361 Beiträge aus Landesmitteln zur technischenHilfe

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7430 362 Beiträge aus Landesmitteln zur touristischenInfrastruktur

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7430 363 Beiträge aus Landesmitteln an Private,Tourismusprojekte

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7430 364 Beiträge aus Landesmitteln an Private,Wirtschaftsprojekte

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7430 365 Beiträge aus Landesmitteln zurExistenzgründung, Wirtschaftsprojekte

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7430 366 Beiträge aus Landesmitteln zurExistenzgründung, Tourismusprojekte

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7480 360 Tourismusbetriebe, Investitionsbeiträge ausLandesmitteln an Private

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7480 361 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln anPrivate, Wirtschaftsprojekte

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7670 360 Sonstige Zuwendungen an privategemeinnützige Einrichtungen,Wirtschaftsprojekte

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782504 7670 361 Sonstige Zuwendungen an privategemeinnützige Einrichtungen,Tourismusprojekte

0 0 0,00 G747 41 H18

1 782508 7280 300 Entgelte aus dem EFRE für st. Leistungen v.Gewerbetreibenden, Firmen u. jur. Pers. z.techn. Hilfe

0 0 0,00 M752 41 H18

1 782508 7280 360 Entg. aus Landesmitteln f. st. Leist.vonGewerbetreibenden, Firmen u. jur.Pers. z.technischen Hilfe

0 0 0,00 G747 41 H18

1 78252 EU - sonstige Maßnahmen 110.000 110.000 95.687,051 782524 7480 360 Investitionsbeiträge an Private aus

Landesmitteln 110.000 110.000 95.687,05 F 41 H18

1 782528 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden

0 0 0,00 41 H18

1 78253 Regionales InnovationsprogrammOberösterreich (2004 - 2005)

0 0 0,00

1 782534 7480 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln anPrivate

0 0 0,00 G 41 H18

1 78254 Regionale Wettbewerbsfähigkeit 2007-2013 5.500.000 5.000.000 8.569.413,241 782544 7430 360 Forschungsprojekte aus Landesmitteln 0 0 0,00 F758 47 H18

1 782544 7480 360 Wirtschaftsprojekte aus Landesmitteln 5.500.000 5.000.000 8.331.805,44 G748 41 H181 782544 7480 361 Technische Hilfe aus Landesmitteln 0 0 2.646,61 G748 41 H181 782548 7280 300 Entgelte aus dem EFRE für sonst. Leistungen

von Gewerbetreibenden, Firmen und jur.Personen

0 0 30.908,87 N729 41 H18

1 782548 7280 360 Entg. für sonst. Leist. von Gewerbetreibenden,Firmen und jur. Personen aus Landesmitteln

0 0 204.052,32 G748 41 H18

1 78255 Ziel 2 ESF, 2007 - 2013 200.000 200.000 0,001 782554 7430 300 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-Mitteln

SP 1 0 0 0,00 N783 41 H18

1 782554 7430 301 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-MittelnSP 2

0 0 0,00 N783 41 H18

1 782554 7430 302 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-MittelnSP 3b

0 0 0,00 N783 41 H18

1 782554 7430 303 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-MittelnSP 5

0 0 0,00 N783 41 H18

1 782554 7430 304 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-MittelnSP 6

0 0 0,00 N783 41 H18

1 782554 7430 330 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln SP 1

0 0 0,00 N784 41 H18

1 782554 7430 331 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln SP 2

0 0 0,00 N784 41 H18

Page 207: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 782551 8890 303 Beiträge aus dem ESF, SP 5 0 0 0,00 Z783 41 H18

2 782551 8890 304 Beiträge aus dem ESF, SP 6 0 0 0,00 Z783 41 H18

2 78260 Kleingewerbekreditaktion 0 0 0,00

2 78270 Sicherung von gewerblichenNahversorgungsbetrieben

0 0 83.829,60

2 782705 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 83.829,60 41 H18

2 78280 Innovative Investitionen, Forschung,Entwicklung und Fertigungsüberleitung

0 0 0,00

2 78292 Oö. Technologie- und Marketinggesellschaftm.b.H.

0 0 0,00

2 78297 Technologiezentren, Technologieparks undKompetenzzentren

0 0 26.903,75

2 782975 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 26.903,75 41 H18

Page 208: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 782554 7430 333 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln SP 5

0 0 0,00 N784 41 H18

1 782554 7430 334 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln SP 6

0 0 0,00 N784 41 H18

1 782554 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 1

0 0 0,00 G785 41 H18

1 782554 7430 361 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 2

0 0 0,00 G785 41 H18

1 782554 7430 362 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 3b

0 0 0,00 G785 41 H18

1 782554 7430 363 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 5

200.000 200.000 0,00 G785 41 H18

1 782554 7430 364 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 6

0 0 0,00 G785 41 H18

1 78260 Kleingewerbekreditaktion 0 0 0,001 782606 2446 Investitionsdarlehen 0 0 0,00 M 41 H18

1 78270 Sicherung von gewerblichenNahversorgungsbetrieben

2.000.000 2.000.000 1.799.899,56

1 782705 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 41 H18

1 782705 7320 Beiträge an die Wirtschaftskammer 200.000 200.000 27.500,00 41 H181 782705 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 5.600,00 41 H181 782705 7430 Beiträge zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 41 H181 782705 7430 200 Zinsenbeihilfen an Private 0 0 0,00 41 H181 782705 7430 201 Hochwasserhilfe, Zinsenzuschüsse an Private 0 0 0,00 G771 41 H181 782705 7480 Investitionsbeiträge an Private 1.500.000 1.500.000 1.387.025,00 41 H181 782705 7770 Investitionsbeiträge an Vereine 300.000 300.000 379.774,56 41 H18

1 78280 Innovative Investitionen, Forschung,Entwicklung und Fertigungsüberleitung

6.329.200 6.294.200 3.445.509,36

1 782804 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 1.400.000 1.000.000 1.274.700,00 G 47 H181 782804 7430 200 Kreditkostenzuschüsse an Private 2.200.000 2.100.000 1.036.400,00 G 47 H181 782804 7430 201 Zinsenzuschüsse 1.500.000 2.000.000 536.195,35 G 47 H181 782805 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 344.000 814.200 146.326,00 G726 47 H181 782805 7430 001 Entwicklung von Humanressourcen 505.200 0 0,00 G726 47 H181 782805 7430 200 Zinsenzuschüsse an Private 0 0 0,00 G726 47 H181 782805 7480 001 Investitionsbeiträge an Private 0 0 20.000,00 G726 47 H181 782805 7480 002 Technologieförderung, Investitionsbeiträge an

Private 0 0 0,00 G726 47 H18

1 782805 7480 003 StartUp Förderung FFF, Beiträge an Privatezum lfd. Aufwand

0 0 0,00 G726 47 H18

1 782805 7778 Investitionsbeiträge an Vereine 0 0 0,00 G726 47 H181 782808 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

380.000 380.000 431.888,01 726 47 H18

1 78292 Oö. Technologie- und Marketinggesellschaftm.b.H.

4.095.000 3.474.000 3.335.616,81

1 782925 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand 4.095.000 3.474.000 3.335.616,81 G708 41 H181 782925 7472 Technologie- und Marketing GmbH,

Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G708 41 H18

1 782927 2446 Investitionsdarlehen 0 0 0,00 41 H181 782928 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 708 41 H18

1 78297 Technologiezentren, Technologieparks undKompetenzzentren

8.405.000 9.026.000 7.511.577,29

1 782975 7430 Beiträge zum lfd. Aufwand 5.564.000 5.564.000 1.699.102,56 41 H181 782975 7430 001 Clusterland Oberösterreich GmbH., Beitrag zum

laufenden Aufwand 0 0 1.557.200,00 41 H18

1 782975 7430 002 Upper Austrian Research Ges.m.b.H. Beiträgezum laufenden Aufwand

0 0 0,00 41 H18

Page 209: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 788 Notstandsmaßnahmen 0 0 0,00

2 78810 Behebung von Notständen 0 0 0,002 788105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H18

2 78820 Behebung von Katastrophenschäden 0 0 0,00

2 78830 Zuschüsse im Zusammenhang mit der BSE-Krise

0 0 0,00

2 789 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 78900 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,002 789005 8280 Gewerbliche Treueprämien, Rückersätze 0 0 0,00 41 H18

2 78910 Energie- und Rohstoffforschung 0 0 0,002 789105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 46 K66

2 78920 Forschungseinrichtungen 0 0 0,002 789205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 47 H18

Page 210: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 782975 7430 012 Clusterkooperationsprojekte, Beiträge zumlaufenden Aufwand

0 0 2.303.283,89 G 41 H18

1 782975 7430 029 CATT Innovation Management Ges.m.b.H,Beiträge zum laufenden Aufwand

0 0 1.379.975,00 G 41 H18

1 782975 7430 030 Kofinanzierung zuBundesförderungsprogrammen, Beiträge zumlaufenden Aufwand

0 0 0,00 G 41 H18

1 782975 7480 Investitionsbeiträge 2.841.000 3.462.000 542.015,84 G 41 H181 782975 7480 002 Technologiezentrum Wels, Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G 41 H181 782975 7480 008 Kompetenzzentrum für Integrationstechnik in

Gallneukirchen, Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G 41 H18

1 782975 7480 015 Kompetenzzentrum für Industriemathematik,Investitionsbeiträge

0 0 0,00 G 41 H18

1 782975 7480 019 Lebensmittelcluster, Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G 41 H181 782975 7670 Beiträge an Vereine zum lfd. Aufwand 0 0 30.000,00 G 41 H181 782975 7770 Investitionsbeiträge an Vereine 0 0 0,00 G 41 H18

1 788 Notstandsmaßnahmen 72.000 72.000 658.220,00

1 78810 Behebung von Notständen 40.000 40.000 23.990,001 788105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 40.000 40.000 23.990,00 41 H18

1 78820 Behebung von Katastrophenschäden 32.000 32.000 634.230,001 788204 7480 Investitionsbeiträge nach dem

Katastrophenfondsgesetz 32.000 32.000 634.230,00 G703 49 H01

1 78830 Zuschüsse im Zusammenhang mit der BSE-Krise

0 0 0,00

1 788304 7710 Finanzielle Hilfen an physische und juristischePersonen

0 0 0,00 G703 49 H01

1 789 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

11.428.700 11.813.700 9.442.194,40

1 78900 Sonstige Maßnahmen 472.000 472.000 438.512,681 789005 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 41 H18

1 789005 7430 Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen,Firmen und juristische Personen

40.000 40.000 34.698,64 41 H18

1 789005 7690 Gewerbliche Treueprämien 194.000 194.000 186.600,00 A 41 H181 789009 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 41 H18

1 789009 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

238.000 238.000 217.214,04 41 H18

1 78910 Energie- und Rohstoffforschung 200.000 1.000.000 325.803,051 789105 7280 Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen,

Firmen und juristische Personen 0 0 62.500,00 G 46 K64

1 789105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 200.000 1.000.000 86.371,00 46 K641 789105 7430 Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen,

Firmen und juristische Personen 0 0 118.932,05 46 K64

1 789105 7670 Sonstige Zuwendungen an private sonstigeEinrichtungen

0 0 50.000,00 46 K64

1 789105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 8.000,00 46 K64

1 78920 Forschungseinrichtungen 10.756.700 10.341.700 8.677.878,671 789204 7430 360 CATT Innovation Management GmbH, Beiträge

aus Landesmitteln zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 G 47 H18

1 789205 7370 410 Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G 47 H181 789205 7430 Beiträge zum laufenden Aufwand 10.145.700 9.730.700 8.129.167,67 G 47 H181 789205 7480 Investitionsbeiträge 611.000 611.000 548.711,00 G 47 H18

Page 211: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 8 Dienstleistungen 839.600 816.700 996.314,24

2 84 Liegenschaften, Wohn- undGeschäftsgebäude

805.800 781.700 964.206,52

2 840 Grundbesitz 463.300 448.600 621.621,62

2 84001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 73.500 55.000 194.199,962 840015 8280 Rückersätze von Ausgaben 21.000 0 20.514,78 21 C602 840015 8555 Investitionsbeiträge von Gemeinden 0 0 0,00 21 C602 840018 0001 Bebaute Grundstücke, Veräußerung 52.500 55.000 52.185,18 21 C602 840018 0001 001 Bebaute Grundstücke, Veräußerung (LIG) 0 0 100.000,00 21 C60

2 840018 0002 Unbebaute Grundstücke, Veräußerung 0 0 21.500,00 21 C60

2 84002 Unbebaute Grundstücke, Verwaltung 130.100 134.600 149.822,142 840025 8240 001 Anerkennungszinse und Pachterträgnisse 120.000 120.000 114.582,78 21 C602 840025 8240 002 Betriebskostenersätze 10.000 14.500 35.136,78 21 C60

2 840025 8299 002 Schadensvergütungen 0 0 102,58 21 C602 840025 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 100 100 0,00 21 C60

2 84003 Öffentliche Erholungsanlagen, Verwaltung 251.100 251.000 269.103,292 840035 8117 Benützungsgebühren 150.000 150.000 158.896,63 21 C602 840035 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 21 C602 840035 8240 001 Anerkennungszinse und Pachterträgnisse 86.000 85.000 97.764,01 21 C602 840035 8240 002 Betriebskostenersätze 15.000 15.000 12.442,65 21 C602 840035 8299 002 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C60

2 840035 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 100 1.000 0,00 21 C60

Page 212: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 8 Dienstleistungen 12.067.200 11.175.000 29.920.688,55

1 84 Liegenschaften, Wohn- undGeschäftsgebäude

12.037.100 11.143.900 29.892.598,34

1 840 Grundbesitz 1.433.500 1.438.100 1.236.742,21

1 84001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 37.000 36.300 34.227,181 840012 0001 001 Bebaute Grundstücke, Kaufpreisraten 36.000 35.300 34.188,18 G 21 C601 840013 0001 001 Bebaute Grundstücke, Erwerb 0 0 0,00 G 21 C601 840013 0002 001 Unbebaute Grundstücke, Erwerb 0 0 0,00 G 21 C601 840018 6440 001 Sonstige Rechts- und Beratungskosten an

Gewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

1.000 1.000 39,00 805 21 C60

1 840018 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 G 21 C601 840018 7220 001 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 A 21 C601 840018 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 805 21 C60

1 84002 Unbebaute Grundstücke, Verwaltung 15.100 19.600 32.493,321 840022 0500 Sonderanlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 840022 0622 Herstellung von sonstigen

Grundstückseinrichtungen, Fremdleistungen 500 500 0,00 21 C60

1 840028 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 21 C601 840028 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 2.500 2.500 345,60 21 C60

1 840028 4090 Geringwertige Ersatzteile 1.000 1.000 0,00 21 C601 840028 4540 Reinigungsmittel 100 100 0,00 21 C601 840028 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 0 0 0,00 G 21 C601 840028 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 0 0 0,00 21 C60

1 840028 6190 001 Instandhaltung von unbebauten Grundstücken 0 0 0,00 21 C601 840028 6700 Versicherungen 0 0 0,00 21 C601 840028 7020 Anerkennungs- und Pachtzinse 0 0 0,00 21 C601 840028 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 10.000 14.500 32.147,72 21 C601 840028 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 21 C60

1 840028 7280 001 Vermessungskosten 0 0 0,00 21 C601 840028 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.000 1.000 0,00 21 C60

1 840028 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

0 0 0,00 21 C60

1 84003 Öffentliche Erholungsanlagen, Verwaltung 1.357.200 1.358.000 1.161.137,621 840032 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 2.000 2.000 0,00 21 C601 840032 0404 Wasserfahrzeuge, Erwerb 0 0 1.407,00 21 C601 840032 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 10.000 10.000 0,00 G 21 C601 840032 0500 Sonderanlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 840032 0622 Herstellung von sonstigen

Grundstückseinrichtungen, Fremdleistungen 0 0 0,00 G 21 C60

1 840032 0632 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 0 0 0,00 21 C601 840038 4000 Bagatellgüter 8.000 8.000 2.566,60 21 C601 840038 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 5.000 5.000 1.760,72 21 C60

1 840038 4090 Geringwertige Ersatzteile 0 0 125,08 21 C601 840038 4200 Pflanzliche Rohstoffe 10.000 10.000 0,00 21 C601 840038 4510 Brennstoffe 0 0 0,00 21 C601 840038 4520 Treibstoffe 500 500 205,24 21 C601 840038 4540 Reinigungsmittel 3.000 3.000 1.074,92 21 C601 840038 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 1.000 1.000 307,99 21 C601 840038 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 21 C60

Page 213: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 84004 Bebaute Grundstücke, Verwaltung 8.600 8.000 8.496,232 840045 8240 001 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung;

Anerkennungszinse und Pachterträgnisse 3.300 3.000 3.258,94 21 C60

2 840045 8240 002 Betriebskostenersätze 5.300 5.000 5.237,29 21 C602 840045 8299 Sonstige Einnahmen 0 0 0,00 21 C60

2 840045 8299 002 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C602 840045 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 C60

Page 214: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 840038 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung undGesundheitsvorsorge

1.000 1.000 0,00 21 C60

1 840038 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 7.000 7.000 8.750,54 21 C601 840038 6000 Energiebezüge 10.000 10.000 3.674,99 21 C601 840038 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 5.000 5.000 0,00 21 C601 840038 6120 Instandhaltung von Wasser- und

Kanalisationsbauten 100 100 140,00 21 C60

1 840038 6130 Instandhaltung von sonstigenGrundstückseinrichtungen

0 0 0,00 21 C60

1 840038 6140 Instandhaltung von Gebäuden 0 0 0,00 21 C601 840038 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 100 2.000 0,00 21 C60

1 840038 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen(Beförderungsmitteln)

0 0 0,00 21 C60

1 840038 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 100 2.000 725,00 21 C601 840038 6190 Instandhaltung von öffentlichen

Erholungsflächen 220.000 220.000 204.077,39 21 C60

1 840038 6300 Telekommunikationsdienste 0 0 0,00 21 C601 840038 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten an

Gewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

1.000 1.000 0,00 21 C60

1 840038 6700 Versicherungen 300 300 290,25 21 C601 840038 6920 Schadensvergütungen 6.000 5.000 5.669,18 21 C601 840038 7020 Anerkennungs- und Pachtzinse 80.000 80.000 70.281,66 21 C601 840038 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 40.000 40.000 41.482,43 21 C601 840038 7270 001 Entgelte für Werkleistungen von Einzelpersonen 15.000 15.000 18.482,71 21 C60

1 840038 7280 001 Vermessungskosten 0 0 0,00 21 C601 840038 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

932.000 930.000 800.106,92 G 21 C60

1 840038 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

100 100 9,00 21 C60

1 840038 7297 Kostenersatz für Leistungen von Bedienstetender Straßenmeistereien

0 0 0,00 B 21 C60

1 84004 Bebaute Grundstücke, Verwaltung 24.200 24.200 8.884,091 840042 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C60

1 840042 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 840042 0622 Herstellung von sonstigen

Grundstückseinrichtungen, Fremdleistungen 0 0 0,00 21 C60

1 840042 0632 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 0 0 0,00 21 C601 840048 4000 Bagatellgüter 1.000 1.000 0,00 21 C601 840048 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 1.000 1.000 0,00 21 C60

1 840048 4090 Geringwertige Ersatzteile 0 0 0,00 21 C601 840048 4200 Pflanzliche Rohstoffe 1.000 1.000 0,00 21 C601 840048 4510 Brennstoffe 0 0 0,00 21 C601 840048 4520 Treibstoffe 0 0 0,00 21 C601 840048 4540 Reinigungsmittel 0 0 0,00 21 C601 840048 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 200 200 0,00 21 C601 840048 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 0,00 21 C601 840048 6000 Energiebezüge 500 500 0,00 21 C601 840048 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 0 0 0,00 21 C601 840048 6130 Instandhaltung von sonstigen

Grundstückseinrichtungen 0 0 0,00 21 C60

1 840048 6140 Instandhaltung von Gebäuden 0 0 0,00 21 C601 840048 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 0 0 0,00 21 C60

1 840048 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 500 500 0,00 21 C601 840048 6190 Instandhaltung von bebauten Grundstücken 3.000 2.000 0,00 21 C601 840048 6700 Versicherungen 3.000 3.000 2.206,76 21 C601 840048 7020 Anerkennungs- und Pachtzinse 3.000 1.000 668,79 21 C601 840048 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 6.000 6.000 2.946,08 21 C60

Page 215: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 846 Wohn- und Geschäftsgebäude 342.500 333.100 342.584,90

2 84600 Wohn- und Geschäftsgebäude 342.500 333.100 342.584,902 846005 8117 Benützungsgebühren 55.000 60.000 54.817,99 21 C602 846005 8170 Instandsetzungsbeiträge 0 0 0,00 21 C602 846005 8240 001 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung;

Wohnungsmieten 167.000 162.000 170.940,23 21 C60

2 846005 8240 002 Betriebskostenersätze 115.000 109.000 116.753,90 21 C602 846005 8280 Rückersätze von Ausgaben 5.000 1.000 72,78 21 C60

2 846005 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 0 0 0,00 21 C602 846005 8299 001 Schadensvergütungen 500 1.000 0,00 21 C602 846005 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 100 0,00 21 C602 846008 0420 Wohnungseinrichtung, Veräußerung 0 0 0,00 21 C602 846008 2980 Erhaltungsbeiträge, Rücklagenentnahme 0 0 0,00 21 C602 846008 2980 001 Erhaltungsbeiträge, Rücklagenentnahme 0 0 0,00 21 C60

2 849 Sonstige Liegenschaften 0 0 0,00

2 84910 Liegenschaften und Gebäude, Investitionenund sonst. Maßnahmen

0 0 0,00

Page 216: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 840048 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 21 C60

1 840048 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

3.000 6.000 3.062,46 21 C60

1 840048 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

2.000 2.000 0,00 21 C60

1 846 Wohn- und Geschäftsgebäude 292.800 310.600 325.971,16

1 84600 Wohn- und Geschäftsgebäude 292.800 310.600 325.971,161 846002 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 100 200 0,00 21 C601 846002 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 5.000 5.000 1.227,08 21 C601 846002 0632 Gebäude - Erneuerung 0 0 0,00 G 21 C60

1 846008 4000 Bagatellgüter 3.000 3.000 640,20 21 C601 846008 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 4.000 4.000 5.548,28 21 C60

1 846008 4090 Geringwertige Ersatzteile 200 200 0,00 21 C601 846008 4510 Brennstoffe 4.000 4.000 0,00 21 C601 846008 4520 Treibstoffe 0 0 0,00 21 C601 846008 4530 Schmier- und Schleifmittel 0 0 0,00 21 C601 846008 4540 Reinigungsmittel 500 500 0,00 21 C601 846008 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100 100 0,00 21 C601 846008 4570 Druckwerke und Drucksorten 100 100 0,00 21 C601 846008 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und

Gesundheitsvorsorge 100 100 0,00 21 C60

1 846008 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 300 300 64,29 21 C601 846008 6000 Energiebezüge 60.000 55.000 52.355,27 21 C601 846008 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 0 1.000 0,00 21 C601 846008 6130 Instandhaltung von sonstigen

Grundstückseinrichtungen 500 500 0,00 21 C60

1 846008 6140 001 Instandhaltung von Gebäuden 25.000 35.000 112.610,47 21 C601 846008 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 1.000 1.000 31,88 21 C60

1 846008 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 5.500 5.500 4.881,39 21 C601 846008 6210 Sonstige Transporte 0 0 0,00 21 C601 846008 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 21 C601 846008 6420 Sonstige Gerichtskosten 0 0 0,00 21 C601 846008 6570 Geldverkehrsspesen 0 0 0,00 21 C601 846008 6700 Versicherungen 5.800 8.500 7.482,59 21 C601 846008 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C601 846008 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 85.000 85.000 72.501,89 21 C601 846008 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 48.000 52.000 37.391,15 21 C601 846008 7100 002 Kapitalertragsteuer 0 0 0,00 21 C601 846008 7270 001 Entgelte für Werkleistungen von Einzelpersonen 500 500 0,00 21 C60

1 846008 7270 002 Entgelte an Hausbesorger 4.000 4.000 2.755,57 21 C601 846008 7270 004 Ersätze von Fernsprechgebühren 0 0 0,00 21 C601 846008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

40.000 45.000 28.481,10 G 21 C60

1 846008 7297 Kostenersätze für Projektierung und Bauleitung 0 0 0,00 B 21 C601 846008 7690 Beiträge an Einzelpersonen 100 100 0,00 21 C60

1 849 Sonstige Liegenschaften 10.310.800 9.395.200 28.329.884,97

1 84910 Liegenschaften und Gebäude, Investitionenund sonst. Maßnahmen

10.310.800 9.395.200 28.329.884,97

1 849104 7422 Zuschüsse zum laufendenInstandhaltungsaufwand an die LIG

9.355.300 8.439.700 23.851.284,97 G806 21 C60

1 849104 7422 002 Zuschüsse zum laufendenInstandhaltungsaufwand an die LIG

100.000 100.000 0,00 G808 31 J67

Page 217: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 33.800 35.000 32.107,722 862 Landwirtschaftsbetriebe 33.800 35.000 32.107,72

2 86202 Landesgut Katsdorf, Wirtschaftsplan mitSonderkasse

4.300 5.500 43,00

2 862025 8602 Ablieferung laut Wirtschaftsplan 4.300 5.500 43,00 49 C60

2 862025 8652 Ablieferung infolge Grundveräußerung 0 0 0,00 49 C60

2 86204 Landesgut Ritzlhof, Wirtschaftsplan mitSonderkasse

0 0 0,00

2 862045 8602 Ablieferung laut Wirtschaftsplan 0 0 0,00 49 C60

2 862045 8652 Ablieferung infolge Grundveräußerung 0 0 0,00 49 C60

2 86205 Landesgut Schneidergrub, Bad Hall 0 0 0,002 862055 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 49 C60

2 86206 Landesgut Sonnwendhof, Windischgarsten 14.400 14.400 21.890,932 862065 8070 Holzverkauf 10.000 10.000 17.681,73 49 C60

2 862065 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 4.400 4.400 4.209,20 49 C60

2 86207 Landesgut Otterbach 15.100 15.100 10.173,792 862075 8070 Holzverkauf 10.000 10.000 6.719,39 49 C602 862075 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 5.000 5.000 3.439,76 49 C602 862075 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 100 100 14,64 49 C60

2 866 Forstgüter 0 0 0,00

2 86601 Landesforstrevier Leonstein,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 0,00

2 866015 8602 Ablieferung laut Wirtschaftsplan 0 0 0,00 49 C60

Page 218: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 849104 7422 003 Zuschüsse zum laufendenInstandhaltungsaufwand an die LIG

155.500 155.500 378.600,00 G849 31 C60

1 849106 2444 Investitionsdarlehen an die LIG 0 0 1.500.000,00 G806 21 C601 849106 2444 002 Investitionsdarlehen an die LIG 700.000 700.000 2.600.000,00 G808 31 J671 849106 2444 003 Investitionsdarlehen an die LIG 0 0 0,00 G849 31 C60

1 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 30.100 31.100 28.090,211 862 Landwirtschaftsbetriebe 30.100 31.100 24.090,21

1 86202 Landesgut Katsdorf, Wirtschaftsplan mitSonderkasse

800 800 800,00

1 862028 7290 Verwaltungstangente Vergütung an2/020104/8260/114

800 800 800,00 B 49 C60

1 862028 7452 Zuschuss zu unbedeckten Investitionen 0 0 0,00 49 C60

1 86204 Landesgut Ritzlhof, Wirtschaftsplan mitSonderkasse

3.000 3.000 3.000,00

1 862048 7290 Verwaltungstangente Vergütung an2/020104/8260/115

3.000 3.000 3.000,00 B 49 C60

1 86205 Landesgut Schneidergrub, Bad Hall 0 0 0,00

1 86206 Landesgut Sonnwendhof, Windischgarsten 10.000 10.000 9.164,071 862062 0602 Herstellung von Straßenbauten,

Fremdleistungen 0 0 0,00 49 C60

1 862062 0632 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 0 0 0,00 49 C601 862068 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 0 0 0,00 49 C601 862068 6140 Instandhaltung von Gebäuden 0 0 0,00 49 C601 862068 6700 Versicherungen 0 0 0,00 49 C601 862068 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 49 C601 862068 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 10.000 10.000 9.164,07 49 C60

1 86207 Landesgut Otterbach 16.300 17.300 11.126,141 862070 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.600 1.600 1.617,60 V 49 C601 862078 4000 Bagatellgüter 1.000 1.000 364,75 49 C601 862078 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 1.000 900 274,55 49 C60

1 862078 4090 Geringwertige Ersatzteile 100 100 64,63 49 C601 862078 4200 Pflanzliche Rohstoffe 400 500 155,50 49 C601 862078 4520 Treibstoffe 0 1.000 1.221,67 49 C601 862078 4530 Schmier- und Schleifmittel 100 100 10,98 49 C601 862078 6140 Instandhaltung von Gebäuden 0 0 0,00 49 C601 862078 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 500 500 0,00 49 C601 862078 6700 Versicherungen 1.000 1.000 1.011,84 49 C601 862078 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 100 100 30,23 49 C601 862078 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 100 100 82,98 49 C60

1 862078 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

5.000 5.000 2.326,33 49 C60

1 862078 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

400 400 478,48 49 C60

1 862078 7297 Übrige Ausgaben 5.000 5.000 3.486,60 49 C60

1 866 Forstgüter 0 0 4.000,00

1 86601 Landesforstrevier Leonstein,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 4.000,00

1 866018 7290 Verwaltungstangente Vergütung an2/020104/8260/116

0 0 4.000,00 B 49 C60

Page 219: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 866015 8652 Ablieferung infolge Grundveräußerung 0 0 0,00 49 C60

2 869 Sonstige Land- und forstwirtschaftlicheBetriebe

0 0 0,00

2 86910 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

Page 220: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 866018 7402 001 Zuschuss zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 49 C601 866018 7402 003 Zuschuss zum laufenden Aufwand (LIG) 0 0 0,00 49 C60

1 869 Sonstige Land- und forstwirtschaftlicheBetriebe

0 0 0,00

1 86910 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

1 869108 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse (LIG) 0 0 0,00 49 C60

Page 221: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 9 Finanzwirtschaft 2.671.949.800 2.680.949.400 2.980.002.231,70

2 90 Gesonderte Verwaltung 0 0 0,002 900 Gesonderte Verwaltung 0 0 0,00

2 90030 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

2 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohneeigene Rechtspersönlichkeit

89.390.400 174.473.700 589.667.559,69

2 910 Geldverkehr 5.455.900 5.487.900 5.252.650,22

2 91000 Geldverkehr 5.455.900 5.487.900 5.252.650,222 910005 8280 Spesenersätze 1.724.900 1.756.900 1.786.795,67 21 A162 910005 8291 Mahnspesen und Verzugszinsen 30.000 30.000 13.810,60 21 A162 910005 8292 Kursgewinne 1.000 1.000 507,07 21 A162 910005 8293 Zinsen aus Veranlagung 3.700.000 3.700.000 3.451.408,14 21 A162 910005 8850 Überzahlungen 0 0 128,74 21 A16

2 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) 32.623.700 35.073.200 50.828.099,58

2 91100 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) 32.623.700 35.073.200 50.828.099,582 911003 2404 001 Investitionsdarlehen an Gemeinden,

Rückzahlungen 596.000 596.600 697.042,81 Z636 21 A16

2 911003 2404 002 Investitionsdarlehen an Gemeinden,Rückzahlungen

33.600 0 0,00 Z906 21 A16

2 911005 8200 001 Zinsenerträgnisse 19.385.400 19.379.500 19.416.979,17 21 A162 911008 2404 Investitionsdarlehen an Gemeinden,

Rückzahlungen 62.500 69.200 68.920,05 21 A16

2 911008 2404 001 Investitionsdarlehen an Gemeinden,Rückzahlungen

275.800 309.400 296.980,77 21 A16

2 911008 2420 Investitionsdarlehen an denO.ö.Feuerwehrfonds, Rückzahlungen

0 0 0,00 21 A16

2 911008 2444 Investitionsdarlehen an sonstigeUnternehmungen, an denen das Land beteiligtist, Rückzahlungen

1.929.900 1.329.900 20.155.730,97 21 A16

2 911008 2446 Investitionsdarlehen an übrige Sektoren derWirtschaft, Rückzahlungen

35.500 36.600 897.783,25 21 A16

2 911008 2471 Investitionsdarlehen an private Rechtsträger,Rückzahlungen

23.000 22.000 21.475,55 21 A16

2 911008 2471 001 Investitionsdarlehen an private gemeinnützigeEinrichtungen, Rückzahlungen

29.500 49.500 49.272,21 21 A16

2 911008 2472 Investitionsdarlehen an Einzelpersonen,Rückzahlungen

0 0 0,00 21 A16

2 911008 2544 Nicht investitionsförd. Darlehen an sonst.Unternehmungen m. Landesbeteiligung,Rückzahlungen

10.252.500 13.279.800 9.221.634,49 21 A16

2 911008 2546 Nicht investitionsfördernde Darlehen an übrigeSektoren der Wirtschaft, Rückzahlungen

0 700 2.280,31 21 A16

2 911008 2572 001 Solidaritätsfonds (Hilfe in besonderenLebenslagen); Darlehen an Einzelpersonen,Rückzahlungen

0 0 0,00 21 A16

2 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 11.925.000 87.396.900 503.078.647,38

2 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 11.925.000 87.396.900 503.078.647,382 912005 8299 Innere Anleihe, Tilgung 8.166.600 8.166.600 8.166.666,67 21 A16

2 912008 2980 001 Rücklage zur Übertragung vonAusgabekrediten, Behebungen

0 0 266.349.260,45 21 A16

2 912008 2980 002 Rücklage zur Übertragung vonAusgabekrediten, Abfallstellungen

3.758.400 16.500.000 4.243.649,87 21 A16

2 912008 2980 009 Sonstige Rücklagen, Behebungen 0 62.730.300 224.319.070,39 21 A16

Page 222: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 9 Finanzwirtschaft 304.261.400 339.036.800 622.565.045,94

1 90 Gesonderte Verwaltung 9.520.000 9.520.000 0,001 900 Gesonderte Verwaltung 9.520.000 9.520.000 0,00

1 90030 Sonstige Maßnahmen 9.520.000 9.520.000 0,001 900304 7480 Klimaschutzmaßnahmen, Investitionsbeiträge

an Unternehmungen 9.520.000 9.520.000 0,00 21 A16

1 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohneeigene Rechtspersönlichkeit

82.915.600 84.660.600 350.750.339,91

1 910 Geldverkehr 7.110.000 2.755.000 1.438.075,74

1 91000 Geldverkehr 7.110.000 2.755.000 1.438.075,741 910008 6500 001 Debetzinsen 7.000.000 2.500.000 1.154.206,44 G 21 A161 910008 6570 Geldverkehrsspesen 100.000 250.000 279.388,38 21 A161 910008 7100 002 Kapitalertragsteuer 10.000 5.000 4.480,92 21 A16

1 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) 0 0 0,00

1 91100 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) 0 0 0,00

1 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 0 0 278.719.909,69

1 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 0 0 278.719.909,691 912008 2980 001 Rücklage zur Übertragung von

Ausgabekrediten, Zuführungen 0 0 270.553.309,69 21 A16

1 912008 2980 009 Sonstige Rücklagen, Zuführungen 0 0 8.166.600,00 21 A16

Page 223: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 912008 2980 010 Flexi-Rücklagen, Behebungen 0 0 0,00 21 A16

2 914 Beteiligungen 39.385.800 46.515.700 30.508.162,51

2 91400 Beteiligungen 39.385.800 46.515.700 30.508.162,512 914005 8220 001 Erträgnisse aus Beteiligungen an

verstaatlichten Unternehmungen (Dividenden)38.735.800 45.835.700 29.663.290,66 21 A16

2 914005 8280 001 Landeswasserversorgungsunternehmen,Sacheinlagevertrag, Rückersätze vonAusgaben

450.000 450.000 449.329,18 21 A16

2 914005 8291 Zinsen 200.000 230.000 223.437,32 21 A16

2 914008 0800 Beteiligungen an verstaatlichtenAktiengesellschaften, Veräußerung

0 0 0,00 21 A16

2 914008 0806 Beteiligungen an sonstigen inländischenUnternehmungen, Veräußerung

0 0 172.105,35 21 A16

2 92 Öffentliche Abgaben 2.267.414.400 2.162.599.200 2.035.706.988,212 922 Ausschließliche Landesabgaben 20.114.400 20.099.200 16.894.928,21

2 92210 Direkte Abgaben 6.899.200 6.699.000 6.653.289,862 922105 8352 Jagdabgabe 1.250.000 1.050.000 1.290.980,48 21 A162 922105 8353 Verwaltungsabgaben 5.500.000 5.500.000 4.854.259,71 21 A162 922105 8354 Grundverkehrs-Verwaltungsabgabe 148.200 148.200 507.076,12 49 H012 922105 8381 Nebenansprüche 1.000 800 973,55 21 A16

2 92220 Indirekte Abgaben 13.215.200 13.400.200 10.241.638,352 922200 8451 Feuerschutzsteuer 10.000.000 10.200.000 10.004.519,28 21 A162 922205 8452 410 Landesabgabe für Lustbarkeiten 200 200 0,00 21 A162 922205 8453 Verkehrsflächenbeiträge 215.000 200.000 237.119,07 21 A162 922205 8454 Glücksspielautomatenabgabe 3.000.000 3.000.000 0,00 21 A16

2 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichenBundesabgaben

2.247.300.000 2.142.500.000 2.018.812.060,00

2 92510 Vorschüsse für das laufende Jahr 2.233.300.000 2.133.800.000 2.013.310.182,002 925105 8390 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen

Bundesabgaben1.182.720.000 1.094.000.000 1.053.160.634,00 21 A16

2 925105 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichenBundesabgaben

1.050.000.000 1.039.100.000 959.442.896,00 21 A16

2 925105 8490 002 Spielbankabgabe 580.000 700.000 706.652,00 21 A16

2 92520 Abrechnung für Vorjahre 14.000.000 8.700.000 5.501.878,002 925205 8390 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen

Bundesabgaben 6.500.000 5.000.000 0,00 21 A16

2 925205 8490 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichenBundesabgaben

7.500.000 3.700.000 5.501.878,00 21 A16

2 93 Umlagen 91.000.000 86.000.000 79.503.095,602 930 Landesumlage 91.000.000 86.000.000 79.503.095,60

2 93000 Landesumlage 91.000.000 86.000.000 79.503.095,602 930005 8504 700 Zahlungen von Gemeinden 91.000.000 86.000.000 79.503.095,60 21 A16

2 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 219.792.000 249.876.500 267.019.739,922 940 Bedarfszuweisungen 167.760.000 199.105.000 203.176.253,03

Page 224: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 914 Beteiligungen 75.805.600 81.905.600 70.592.354,48

1 91400 Beteiligungen 75.805.600 81.905.600 70.592.354,481 914002 0800 Beteiligungen an verstaatlichten

Unternehmungen, Erwerb 0 0 0,00 F 21 A16

1 914002 0802 Beteiligungen an sonstigen inländischenAktiengesellschaften, Erwerb

0 0 0,00 G 21 A16

1 914002 0806 Beteiligungen an sonstigen inländischenUnternehmungen, Erwerb

0 10.100.000 2.450.000,00 G 21 A16

1 914006 2544 Gesellschafterdarlehen 0 0 0,00 F 21 A16

1 914008 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

300.000 300.000 0,00 F 21 A16

1 914008 7422 Aufwendungen aus Beteiligungen 200.000 200.000 77.395,08 F 21 A161 914008 7472 Zuschüsse an die gespag 71.305.600 71.305.600 68.064.959,40 F 21 A161 914008 7472 001 Kapitaltransferzahlungen an sonstige

Unternehmungen mit Landesbeteiligung 4.000.000 0 0,00 F 21 A16

1 92 Öffentliche Abgaben 0 0 19.028.232,001 922 Ausschließliche Landesabgaben 0 0 0,00

1 92210 Direkte Abgaben 0 0 0,00

1 92220 Indirekte Abgaben 0 0 0,00

1 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichenBundesabgaben

0 0 19.028.232,00

1 92510 Vorschüsse für das laufende Jahr 0 0 0,00

1 92520 Abrechnung für Vorjahre 0 0 19.028.232,001 925208 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 19.028.232,00 21 A16

1 93 Umlagen 0 0 0,001 930 Landesumlage 0 0 0,00

1 93000 Landesumlage 0 0 0,00

1 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 193.815.800 221.706.200 237.808.474,051 940 Bedarfszuweisungen 173.694.800 205.006.200 215.277.369,72

Page 225: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 94010 Bedarfszuweisungen für die Errichtung undErweiterung von allgemeinbildendenPflichtschulen

0 0 0,00

2 940101 8280 001 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 Z905 32 F19

2 940101 8280 011 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 Z906 49 F19

2 94020 Bedarfszuweisungen für die Förderung vonWasserversorgungsanlagen

0 0 49.533,00

2 940203 2404 001 Investitionsdarlehen an Gemeinden,Rückzahlungen

0 0 0,00 Z905 32 F19

2 940203 2404 011 Investitionsdarlehen an Gemeinden,Rückzahlungen

0 0 49.533,00 Z906 49 F19

2 94030 Bedarfszuweisungen für die Förderung vonAbwasserbeseitigungsanlagen

0 0 0,00

2 940303 2404 001 Investitionsdarlehen an Gemeinden,Rückzahlungen

0 0 0,00 Z905 32 F19

2 940303 2404 011 Investitionsdarlehen an Gemeinden,Rückzahlungen

0 0 0,00 Z906 49 F19

2 94090 Bedarfszuweisungen für übrige Zwecke 167.760.000 199.105.000 203.126.720,032 940901 8280 001 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 Z905 32 F192 940901 8280 011 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 Z906 49 F19

2 940901 8293 001 Zinsen aus dem Geldverkehr 20.000 15.000 9.305,04 Z905 32 F192 940901 8293 011 Zinsen aus dem Geldverkehr 20.000 10.000 3.697,09 Z906 49 F19

2 940901 8390 001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichenBundesabgaben

28.173.300 25.126.200 24.210.856,08 Z905 32 F19

2 940901 8390 011 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichenBundesabgaben

50.655.100 44.941.400 43.304.080,00 Z906 49 F19

2 940901 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichenBundesabgaben

31.769.800 28.333.900 28.263.725,99 Z905 32 F19

2 940901 8490 011 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichenBundesabgaben

57.121.800 50.678.500 50.553.134,00 Z906 49 F19

2 940903 3500 001 Fremdmittel für Beiträge an Gemeinden 0 17.930.000 18.860.000,00 Z905 21 A162 940903 3500 011 Fremdmittel für Beiträge an Gemeinden 0 32.070.000 37.921.921,83 Z906 21 A16

2 94091 Strukturhilfe, Landesanteil 0 0 0,00

2 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach demFAG

20.121.000 16.700.000 16.672.002,00

2 94120 Gem. § 21 FAG für Gemeinden 20.121.000 16.700.000 16.672.002,002 941201 8500 001 Zahlungen vom Bund 7.847.200 3.950.000 4.359.197,00 Z908 32 F19

2 941201 8500 011 Zahlungen vom Bund 12.273.800 12.750.000 12.312.805,00 Z907 49 F19

2 942 Sonstige Finanzzuweisungen 500.000 500.000 468.410,49

2 94220 Überschüsse der Bundeswohnbaufonds 500.000 500.000 468.410,492 942205 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 500.000 500.000 468.410,49 21 A16

Page 226: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 94010 Bedarfszuweisungen für die Errichtung undErweiterung von allgemeinbildendenPflichtschulen

16.685.700 16.685.700 15.533.232,00

1 940104 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 N905 32 F19

1 940104 7305 011 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 N906 49 F19

1 940104 7354 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 5.963.500 5.983.500 7.275.168,00 N905 32 F191 940104 7354 011 Investitionsbeiträge an Gemeinden 10.722.200 10.702.200 8.258.064,00 N906 49 F19

1 94020 Bedarfszuweisungen für die Förderung vonWasserversorgungsanlagen

0 0 0,00

1 94030 Bedarfszuweisungen für die Förderung vonAbwasserbeseitigungsanlagen

0 0 33.281,55

1 940304 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 13.759,66 N905 32 F19

1 940304 7355 011 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 19.521,89 N906 49 F19

1 94090 Bedarfszuweisungen für übrige Zwecke 151.107.900 182.419.300 199.710.856,171 940904 7304 001 Strukturhilfe für finanzschwache Gemeinden 2.179.700 2.187.000 2.387.456,99 N905 32 F191 940904 7304 002 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand25.018.000 32.274.000 17.867.600,00 N905 32 F19

1 940904 7304 011 Strukturhilfe für finanzschwache Gemeinden 3.919.100 3.911.800 9.612.543,01 N906 49 F191 940904 7304 012 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand44.982.000 57.726.000 38.132.657,00 N906 49 F19

1 940904 7354 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 19.961.200 23.829.400 41.894.803,00 N905 32 F19

1 940904 7354 011 Investitionsbeiträge an Gemeinden 36.631.200 43.301.500 77.842.598,00 N906 49 F19

1 940904 7356 001 Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände 2.144.400 2.868.800 1.232.709,02 N905 32 F19

1 940904 7356 011 Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände 3.855.600 5.131.200 2.204.850,98 N906 49 F19

1 940908 6500 001 Zinsen für aufgenommene Fremdmittel 1.429.600 965.700 76.385,76 N905 32 F191 940908 6500 011 Zinsen für aufgenommene Fremdmittel 2.570.400 1.727.200 172.572,96 N906 49 F191 940908 7297 001 Zinsen aus innerer Anleihe 100.000 130.000 37.899,74 N905 32 F191 940908 7297 002 Tilgung der inneren Anleihe 3.166.700 3.166.700 3.166.666,67 N905 32 F191 940908 7297 003 Zinsen für aufgenommene Fremdmittel 0 0 0,00 N905 32 F191 940908 7297 011 Zinsen aus innerer Anleihe 150.000 200.000 82.113,04 N906 49 F191 940908 7297 012 Tilgung der inneren Anleihe 5.000.000 5.000.000 5.000.000,00 N906 49 F191 940908 7297 013 Zinsen für aufgenommene Fremdmittel 0 0 0,00 N906 49 F19

1 94091 Strukturhilfe, Landesanteil 5.901.200 5.901.200 0,001 940914 7304 Strukturhilfe für finanzschwache Gemeinden,

Landesanteil 5.901.200 5.901.200 0,00 21 A16

1 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach demFAG

20.121.000 16.700.000 16.672.002,00

1 94120 Gem. § 21 FAG für Gemeinden 20.121.000 16.700.000 16.672.002,001 941204 7304 001 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 7.847.200 3.950.000 4.359.197,00 M908 32 F19

1 941204 7304 011 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

12.273.800 12.750.000 12.312.805,00 M907 49 F19

1 942 Sonstige Finanzzuweisungen 0 0 0,00

1 94220 Überschüsse der Bundeswohnbaufonds 0 0 0,00

Page 227: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 943 Zuschüsse nach dem FAG 22.927.400 25.187.900 24.777.583,00

2 94310 Gem. § 23 Abs. 1 FAG an Länder 3.527.400 3.527.400 3.527.400,002 943101 8500 001 Zahlungen vom Bund zur teilweisen Deckung

des Betriebsabganges im Landestheater Linz,Landesanteil

3.527.400 3.527.400 3.527.400,00 Z337 21 A16

2 94320 Gem. § 23 Abs. 4 FAG an Länder 0 3.360.500 3.360.500,002 943201 8500 Zahlungen vom Bund für die sprachliche

Frühförderung 0 0 734.500,00 Z228 21 A16

2 943201 8550 001 Zahlungen vom Bund fürKinderbetreuungsplätze

0 0 2.626.000,00 Z227 21 A16

2 943205 8500 Zahlungen vom Bund für die sprachlicheFrühförderung

0 734.500 0,00 21 A16

2 943205 8550 Zahlungen vom Bund fürKinderbetreuungsplätze

0 2.626.000 0,00 21 A16

2 94330 Gem. § 24 Abs. 2 FAG an Länder 19.400.000 18.300.000 17.889.683,002 943301 8500 Zahlungen vom Bund zur

Krankenanstaltenfinanzierung,Gemeindebeitrag

19.400.000 18.300.000 17.889.683,00 Z522 21 A16

2 944 Zuschüsse nach demKatastrophenfondsgesetz

8.281.800 8.181.800 21.627.680,70

2 94410 Beheb. v. Katastrophenschäden imVermögen v. physischen u. jurist. Personen(o. Gebietskörperschaften)

0 0 3.535.050,80

2 944105 8501 Zahlungen vom Bund 0 0 3.535.050,80 21 A16

2 94420 Behebung von Katastrophenschäden imVermögen des Landes

1.500.000 1.500.000 4.998.379,50

2 944205 8501 Zahlungen vom Bund 1.500.000 1.500.000 4.998.379,50 21 A16

2 94430 Behebung von Katastrophenschäden imVermögen von Gemeinden

0 0 6.205.234,97

2 944301 8501 001 Zahlungen vom Bund 0 0 1.592.501,81 Z916 32 F192 944301 8501 011 Zahlungen vom Bund 0 0 4.612.733,16 Z919 49 F19

2 94440 Anschaffung von Einsatzgeräten derFeuerwehren

6.200.000 6.100.000 6.307.229,00

2 944401 8551 Investitionsbeiträge vom Bund 6.200.000 6.100.000 6.307.229,00 Z103 21 A16

2 94450 Warn- und Alarmsystem, Vereinbarung gem.Artikel 15a B-VG

581.800 581.800 581.786,43

2 944501 8551 Investitionsbeiträge vom Bund 581.800 581.800 581.786,43 Z104 21 A16

2 94460 Behebung von Katastrophenschäden anLandesstraßen

0 0 0,00

2 944601 8501 Zahlungen vom Bund 0 0 0,00 Z642 21 A16

2 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 201.800 201.800 297.810,70

2 94520 Förderung der Verkehrssicherheit 201.800 201.800 297.810,702 945201 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 1.800 1.800 171,83 Z621 43 J682 945201 8501 Zahlungen vom Bund 200.000 200.000 297.638,87 Z621 43 J68

2 96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar) 4.353.000 8.000.000 7.963.144,842 960 Zahlungsverpflichtungen 0 0 680,71

2 96000 Zahlungsverpflichtungen 0 0 680,71

Page 228: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 943 Zuschüsse nach dem FAG 0 0 0,00

1 94310 Gem. § 23 Abs. 1 FAG an Länder 0 0 0,00

1 94320 Gem. § 23 Abs. 4 FAG an Länder 0 0 0,00

1 94330 Gem. § 24 Abs. 2 FAG an Länder 0 0 0,00

1 944 Zuschüsse nach demKatastrophenfondsgesetz

0 0 5.859.102,33

1 94410 Beheb. v. Katastrophenschäden imVermögen v. physischen u. jurist. Personen(o. Gebietskörperschaften)

0 0 0,00

1 94420 Behebung von Katastrophenschäden imVermögen des Landes

0 0 0,00

1 94430 Behebung von Katastrophenschäden imVermögen von Gemeinden

0 0 5.859.102,33

1 944304 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 1.425.213,00 N916 32 F191 944304 7355 011 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 4.433.889,33 N919 49 F191 944304 7357 001 Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände 0 0 0,00 N916 32 F191 944304 7357 011 Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände 0 0 0,00 N919 49 F19

1 94440 Anschaffung von Einsatzgeräten derFeuerwehren

0 0 0,00

1 94450 Warn- und Alarmsystem, Vereinbarung gem.Artikel 15a B-VG

0 0 0,00

1 94460 Behebung von Katastrophenschäden anLandesstraßen

0 0 0,00

1 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 0 0 0,00

1 94520 Förderung der Verkehrssicherheit 0 0 0,00

1 96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar) 0 0 0,001 960 Zahlungsverpflichtungen 0 0 0,00

1 96000 Zahlungsverpflichtungen 0 0 0,00

Page 229: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 960005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 680,71 21 A16

2 961 Provisionen und Rückerstattungen 4.353.000 8.000.000 7.962.464,13

2 96100 Provisionen und Rückerstattungen 4.353.000 8.000.000 7.962.464,132 961005 8170 Haftungsentgelt 4.353.000 8.000.000 7.962.464,13 21 A16

2 97 Verstärkungsmittel 0 0 0,002 970 Verstärkungsmittel 0 0 0,00

2 97001 Mittel gemäß Art. III Z. 5 0 0 0,00

2 98 Haushaltsausgleich 0 0 0,002 982 Haushaltsausgleich durch

Kreditoperationen 0 0 0,00

2 98200 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen 0 0 0,00

2 982009 3454 Darlehen für Investitionszwecke von sonstigenFinanzunternehmungen

0 0 0,00 21 A16

2 99 Jahresergebnis, Übergabe undÜbernahme des Jahresergebnisses,Abwicklung der Vorjahre

0 0 141.703,44

2 990 Überschüsse und Abgänge (soweitnicht zugeordnet)

0 0 102.958,79

2 99000 Überschüsse und Abgänge (soweit nichtzugeordnet)

0 0 102.958,79

2 990005 8262 Flexibilisierungsklausel, Überschüsse 0 0 102.958,79 21 A16

2 991 Rückersetzte, nicht absetzbareEinnahmen und Ausgaben (soweit nichtaufteilbar)

0 0 0,00

2 99100 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmenund Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)

0 0 0,00

2 991005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 A16

2 992 Abgänge an Kassenausgaberesten undAusfälle an Kasseneinnahmeresten(soweit nicht aufteilbar)

0 0 38.744,65

2 99200 Abgänge an Kassenausgaberesten undAusfälle an Kasseneinnahmeresten (soweitnicht aufteilbar)

0 0 38.744,65

2 992005 8190 Abschreibungen von Verbindlichkeiten 0 0 0,00 21 A162 992005 8280 Berichtigungen von Verbindlichkeiten 0 0 38.744,65 21 A16

Page 230: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine …...201001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 108.000 116.000 112.081,33 20100158280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 B24 20100158829 Beitrag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2012

Voranschlag2011

Rechnung2010

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 961 Provisionen und Rückerstattungen 0 0 0,00

1 96100 Provisionen und Rückerstattungen 0 0 0,00

1 97 Verstärkungsmittel 15.000.000 15.000.000 0,001 970 Verstärkungsmittel 15.000.000 15.000.000 0,00

1 97001 Mittel gemäß Art. III Z. 5 15.000.000 15.000.000 0,001 970018 7297 Mittel für über- oder außerplanmäßige

Ausgaben15.000.000 15.000.000 0,00 21 A16

1 98 Haushaltsausgleich 0 0 0,001 982 Haushaltsausgleich durch

Kreditoperationen 0 0 0,00

1 98200 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen 0 0 0,00

1 99 Jahresergebnis, Übergabe undÜbernahme des Jahresergebnisses,Abwicklung der Vorjahre

3.010.000 8.150.000 14.977.999,98

1 990 Überschüsse und Abgänge (soweitnicht zugeordnet)

0 0 0,00

1 99000 Überschüsse und Abgänge (soweit nichtzugeordnet)

0 0 0,00

1 990008 7292 Flexibilisierungsklausel, Abgänge 0 0 0,00 21 A16

1 991 Rückersetzte, nicht absetzbareEinnahmen und Ausgaben (soweit nichtaufteilbar)

0 0 879.341,96

1 99100 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmenund Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)

0 0 879.341,96

1 991008 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 879.341,96 21 A16

1 992 Abgänge an Kassenausgaberesten undAusfälle an Kasseneinnahmeresten(soweit nicht aufteilbar)

3.010.000 8.150.000 14.098.658,02

1 99200 Abgänge an Kassenausgaberesten undAusfälle an Kasseneinnahmeresten (soweitnicht aufteilbar)

3.010.000 8.150.000 14.098.658,02

1 992008 7220 001 Forderungsberichtigungen 0 0 176.331,42 21 A161 992008 7220 002 Darlehensberichtigungen 3.010.000 8.150.000 8.391.200,04 21 A161 992008 7299 001 Forderungsabschreibungen 0 0 985.780,89 21 A161 992008 7299 002 Darlehensabschreibungen 0 0 4.545.345,67 21 A161 992008 7299 003 Abschreibungen von Regressforderungen aus

Haftungsinanspruchnahmen 0 0 0,00 21 A16