228
Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle H Ansatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 EINNAHMEN Ind./Det. Ref. Bew. 2 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 146.301.500 136.544.700 152.192.989,06 2 00 Landtag 168.300 172.700 184.411,81 2 000 Allgemeine Angelegenheiten 164.300 168.700 163.900,80 2 00000 Bezüge und allgemeine Angelegenheiten 24.400 24.400 21.889,44 2 000005 8129 Beitrag für die Benützung des Dienstwagens 24.400 24.400 21.889,44 11 B24 2 000005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 11 B24 2 000005 8280 009 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 11 D33 2 000005 8829 002 Pensionsversicherungsbeitrag 0 0 0,00 11 B24 2 00001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 139.900 144.300 142.011,36 2 000015 8829 Beitrag gemäß § 13a Pensionsgesetz 139.900 144.300 142.011,36 21 B24 2 001 Landtagsdirektion 0 0 0,00 2 00100 Amtsbetrieb 0 0 0,00 2 001005 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 11 D33 2 002 Landesrechnungshof 4.000 4.000 5.271,50 2 00210 Oö. Landesrechnungshof, Amtsbetrieb und Amtsgebäude, Untervoranschlag ohne Nebenkasse 4.000 4.000 5.271,50 2 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 45 F19 2 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 4.000 4.000 4.941,50 21 B24 2 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 11 D33 2 002108 Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung 0 0 330,00 11 C60

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

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Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 0 Vertretungskörper und allgemeineVerwaltung

146.301.500 136.544.700 152.192.989,06

2 00 Landtag 168.300 172.700 184.411,812 000 Allgemeine Angelegenheiten 164.300 168.700 163.900,80

2 00000 Bezüge und allgemeine Angelegenheiten 24.400 24.400 21.889,442 000005 8129 Beitrag für die Benützung des Dienstwagens 24.400 24.400 21.889,44 11 B24

2 000005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 11 B242 000005 8280 009 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 11 D332 000005 8829 002 Pensionsversicherungsbeitrag 0 0 0,00 11 B24

2 00001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 139.900 144.300 142.011,362 000015 8829 Beitrag gemäß § 13a Pensionsgesetz 139.900 144.300 142.011,36 21 B24

2 001 Landtagsdirektion 0 0 0,00

2 00100 Amtsbetrieb 0 0 0,002 001005 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 11 D33

2 002 Landesrechnungshof 4.000 4.000 5.271,50

2 00210 Oö. Landesrechnungshof, Amtsbetrieb undAmtsgebäude, Untervoranschlag ohneNebenkasse

4.000 4.000 5.271,50

2 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 45 F192 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 4.000 4.000 4.941,50 21 B242 002105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 11 D332 002108 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 330,00 11 C60

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Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 0 Vertretungskörper und allgemeineVerwaltung

685.576.800 671.374.800 673.973.249,97

1 00 Landtag 14.305.200 14.608.700 14.469.711,141 000 Allgemeine Angelegenheiten 9.540.200 9.593.700 9.009.625,26

1 00000 Bezüge und allgemeine Angelegenheiten 7.683.400 7.691.000 7.170.787,991 000008 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 5.300 5.300 5.187,20 F 11 D33

1 000008 7295 001 Aktivbezüge 5.565.700 5.581.200 5.323.941,48 11 B241 000008 7295 003 Ersatz der Aufwendungen 350.000 363.200 310.893,51 11 B241 000008 7295 005 Anrechnungsbetrag 750.000 750.000 683.488,11 11 B241 000008 7295 006 Reisepauschalien/Reisekostenersätze 80.000 80.000 16.745,57 11 B241 000008 7297 Informationsbesuche des Oö. Landtags 38.400 38.400 344,86 F 11 D331 000008 7310 001 Beiträge an Sozialversicherungsträger 201.900 192.700 180.384,43 11 B241 000008 7310 002 Pensionskassenbeitrag 290.100 285.000 277.272,58 11 B241 000008 7310 003 Beiträge an Pensionsversicherungsträger 372.800 362.700 340.080,25 11 B241 000009 7231 Verfügungsmittel der

Landtagspräsidenten/innen 29.200 32.500 32.450,00 11 D33

1 00001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 1.856.800 1.902.700 1.838.837,271 000018 7601 Ruhebezüge 1.167.800 1.205.200 1.158.584,18 21 B241 000018 7603 Versorgungsbezüge 609.900 619.100 604.536,17 21 B241 000018 7604 A.o. Versorgungsbezüge 0 0 0,00 21 B241 000018 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 79.100 78.400 75.716,92 21 B24

1 001 Landtagsdirektion 557.300 547.800 501.900,44

1 00100 Amtsbetrieb 557.300 547.800 501.900,441 001000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 248.200 241.600 248.277,89 V 11 D331 001001 4030 Handelswaren 0 0 0,00 11 D331 001001 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.900 1.900 2.769,68 11 D331 001001 4570 Druckwerke und Drucksorten 15.000 15.000 16.984,19 11 D331 001001 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

6.000 6.000 5.630,87 11 D33

1 001001 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 11 D331 001008 4030 Handelswaren 12.200 12.200 12.011,37 11 D331 001008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

98.000 95.000 90.167,25 F 11 D33

1 001008 7297 Übrige Ausgaben 175.000 175.000 124.969,19 11 D331 001009 7231 Verfügungsmittel der Landtagsdirektorin/des

Landtagsdirektors 1.000 1.100 1.090,00 11 D33

1 002 Landesrechnungshof 2.816.700 2.941.600 2.424.550,43

1 00210 Oö. Landesrechnungshof, Amtsbetrieb undAmtsgebäude, Untervoranschlag ohneNebenkasse

2.816.700 2.941.600 2.424.550,43

1 002100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 2.131.800 2.158.900 1.940.420,03 V 21 B241 002101 Amtssachausgaben 225.400 224.500 213.557,71 11 C601 002101 Amtssachausgaben 2.000 2.000 1.329,74 11 D331 002102 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 8.000 8.100 2.462,70 11 C60

1 002108 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 200.500 300.300 66.785,97 11 D331 002108 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 68.800 68.800 28.941,50 21 B241 002108 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 179.100 177.800 169.962,78 11 B241 002109 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben 1.100 1.200 1.090,00 11 D33

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Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 009 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 15.239,51

2 00910 Landtagswahlen 0 0 15.239,512 009105 8180 Kostenbeitrag der pol. Parteien 0 0 0,00 31 F192 009105 8180 700 Kostenersätze von Gemeinden 0 0 15.239,51 31 F19

2 00911 Führung der Wählerevidenz derUnionsbürger/innen

0 0 0,00

2 009115 8180 500 Kostenersatz vom Bund 0 0 0,00 21 F19

2 00912 Landes-Volksbegehren 0 0 0,002 009125 8180 Kostenersätze 0 0 0,00 31 F19

2 00913 Oö. Landtagsklub-Finanzierungsgesetz 0 0 0,00

2 00914 Sonstige Wahlen 0 0 0,00

2 01 Landesregierung 846.700 655.200 681.168,742 010 Allgemeine Angelegenheiten 837.700 646.200 646.117,58

2 01000 Bezüge und allgemeine Angelegenheiten 530.900 527.900 526.046,522 010005 8129 Beitrag für die Benützung des Dienstwagens 65.900 65.900 63.937,32 21 B24

2 010005 8180 Ersätze an Reisegebühren 0 0 0,00 21 B242 010005 8180 500 Entschädigung des Bundes für die

Landeshauptfrau/den Landeshauptmann undeine/n Stellvertreter/in

465.000 462.000 462.109,20 21 B24

2 010005 8829 Beitrag gemäß § 13a Pensionsgesetz 0 0 0,00 21 B242 010005 8829 002 Pensionsversicherungsbeitrag 0 0 0,00 21 B24

2 01001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 305.800 117.300 117.240,962 010015 8180 500 Entschädigung des Bundes für die Ruhebzüge

der Landeshauptfrau/ des Landeshauptmanns 160.000 0 0,00 21 B24

2 010015 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 B242 010015 8829 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 145.800 117.300 117.240,96 21 B24

2 01010 Reisegebühren EU 1.000 1.000 2.830,102 010105 8180 Ersätze an Reisegebühren 1.000 1.000 2.830,10 21 B24

2 011 Repräsentation 7.000 7.000 11.026,17

2 01100 Repräsentation 7.000 7.000 11.026,172 011005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 C402 011005 8630 Beiträge von sonst. Unternehmungen 7.000 7.000 11.026,17 21 C40

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Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 009 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

1.391.000 1.525.600 2.533.635,01

1 00910 Landtagswahlen 100 100 1.017.882,211 009108 4300 Lebensmittel 100 100 0,00 31 C601 009108 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 31 C601 009108 4570 001 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 31 F191 009108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 31 C60

1 009108 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G 31 F19

1 009108 7280 700 Kostenersatz an Gemeinden 0 0 1.017.882,21 G 31 F19

1 00911 Führung der Wählerevidenz derUnionsbürger/innen

180.000 180.000 194.695,80

1 009118 7280 700 Kostenersatz an Gemeinden 180.000 180.000 194.695,80 31 F19

1 00912 Landes-Volksbegehren 0 0 0,001 009128 7280 700 Kostenersatz an Gemeinden 0 0 0,00 31 F19

1 00913 Oö. Landtagsklub-Finanzierungsgesetz 1.210.900 1.345.500 1.321.057,001 009134 7660 Beiträge an Landtagsklubs 1.210.900 1.345.500 1.321.057,00 11 D33

1 00914 Sonstige Wahlen 0 0 0,001 009148 7280 700 Kostenersatz an Gemeinden 0 0 0,00 G 31 F19

1 01 Landesregierung 9.140.200 9.043.500 9.391.639,701 010 Allgemeine Angelegenheiten 4.163.000 3.964.800 3.647.224,52

1 01000 Bezüge und allgemeine Angelegenheiten 2.582.000 2.530.900 2.511.745,571 010008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

45.000 45.000 39.513,06 001 21 C40

1 010008 7295 001 Aktivbezüge 1.978.700 1.964.100 2.011.741,06 21 B241 010008 7295 003 Ersatz der Aufwendungen 0 0 0,00 21 B24

1 010008 7295 005 Anrechnungsbetrag 147.700 147.700 118.167,30 21 B241 010008 7295 006 Reisekostenersätze 90.000 70.000 59.466,92 21 B241 010008 7310 001 Beiträge an Sozialversicherungsträger 36.900 36.200 31.279,21 21 B241 010008 7310 002 Pensionskassenbeitrag 191.600 177.000 177.000,05 21 B241 010008 7310 003 Beiträge an Pensionsversicherungsträger 66.400 65.200 49.317,18 21 B241 010009 7297 Übrige Ausgaben 25.700 25.700 25.260,79 21 C40

1 01001 Ruhe- und Versorgungsbezüge 1.581.000 1.433.900 1.135.478,951 010018 7601 Ruhebezüge 1.207.500 1.067.600 780.669,64 21 B24

1 010018 7603 Versorgungsbezüge 339.100 333.100 326.541,88 21 B241 010018 7604 A.o. Versorgungsbezüge 0 0 0,00 21 B241 010018 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 34.400 33.200 28.267,43 21 B24

1 01010 Reisegebühren EU 0 0 0,00

1 011 Repräsentation 1.495.200 929.700 1.244.082,85

1 01100 Repräsentation 1.165.200 729.700 1.108.500,411 011000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 25.900 27.000 26.686,00 V 21 C401 011008 7232 Repräsentationsausgaben 840.000 370.100 755.814,02 001 21 C401 011009 7231 Verfügungsmittel der Regierungsmitglieder 299.300 158.000 157.990,04 21 C40

Page 5: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 01101 Vorsitzland Oberösterreich 0 0 0,00

2 01102 Außenbeziehungen des Landes Oö. 0 0 0,002 011025 8630 Beiträge von sonst. Unternehmungen 0 0 0,00 21 C40

2 012 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0,00

2 01200 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0,00

2 019 Sonstige Maßnahmen 2.000 2.000 24.024,99

2 01910 Öffentlichkeitsarbeit 2.000 2.000 24.024,992 019100 8030 Veräußerung von Handelswaren 1.000 1.000 24,99 21 C272 019101 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 24.000,00 Z012 21 C272 019105 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 1.000 1.000 0,00 21 C27

2 02 Amt der Landesregierung (soweit nichtin and. Abschn. der Gr. 0 u.a. Gruppenges. veranschl.)

12.899.800 11.385.600 12.347.182,33

2 020 Allgemeine Angelegenheiten 12.120.200 10.506.000 11.621.755,06

2 02010 Amtsbetrieb 5.339.400 5.012.800 5.716.495,622 020100 8180 Kostenersätze für Gutachtertätigkeiten 0 0 0,00 21 C602 020100 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 12.000 12.000 13.479,44 21 C602 020104 8260 020 Vergütung von 1/410018/7290/003 0 0 0,00 21 C602 020104 8260 021 Vergütung von 1/410028/7290/003 0 0 0,00 21 C60

2 020104 8260 022 Vergütung von 1/410038/7290/003 0 0 0,00 21 C60

2 020104 8260 024 Vergütung von 1/410048/7290/003 0 0 0,00 21 C602 020104 8260 114 Vergütung von 1/862028/7290/000 0 800 800,00 21 C602 020104 8260 115 Vergütung von 1/862048/7290/000 0 3.000 3.000,00 21 C602 020104 8260 116 Vergütung von 1/866018/7290/000 0 0 0,00 21 C602 020105 8050 Veräußerung von bezogenen Betriebsstoffen

und sonstigen Verbrauchsgütern 100 12.000 7.916,61 21 C60

2 020105 8060 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 21 C602 020105 8060 001 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 44 C602 020105 8080 Veräußerung von Bagatellgütern 1.000 1.000 1.701,53 21 C602 020105 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 42.000 42.000 43.648,00 21 B24

2 020105 8150 Kommissionsgebühren 250.000 270.000 233.265,39 21 C602 020105 8150 001 Kommissionsgebühren 0 0 0,00 46 K64

2 020105 8170 001 Verfahrenskostenbeiträge 10.000 25.000 3.807,10 21 C602 020105 8170 002 Einhebungsprovisionen 70.000 69.000 71.943,09 21 B242 020105 8170 003 Telefonanlagenwartung, sonstige

Kostenbeiträge 0 0 0,00 21 C60

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Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 011009 7231 001 Sonstige Aufwendungen 0 174.600 168.010,35 21 C40

1 01101 Vorsitzland Oberösterreich 80.000 0 8.388,551 011018 7232 Repräsentationsausgaben 80.000 0 8.388,55 A 21 C40

1 01102 Außenbeziehungen des Landes Oö. 250.000 200.000 127.193,891 011028 7232 Repräsentationsausgaben 250.000 200.000 127.193,89 001 21 C40

1 012 Ehrungen und Auszeichnungen 192.000 859.000 1.181.872,08

1 01200 Ehrungen und Auszeichnungen 192.000 859.000 1.181.872,081 012008 4030 Ehrenzeichen und Urkunden 39.000 30.000 47.629,61 001 21 C401 012008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

144.000 120.000 161.056,47 001 21 C40

1 012008 7690 001 Ehrengeschenke 0 700.000 965.186,00 001 21 C401 012008 7690 002 Beiträge an Preisträger/innen 9.000 9.000 8.000,00 21 C40

1 019 Sonstige Maßnahmen 3.290.000 3.290.000 3.318.460,25

1 01910 Öffentlichkeitsarbeit 3.290.000 3.290.000 3.318.460,251 019108 4000 Bagatellgüter 500 500 1.614,83 G 21 C271 019108 4030 Handelswaren 150.000 150.000 228.271,31 G 21 C271 019108 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 G 21 C271 019108 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 15.000 15.000 120,00 G 21 C271 019108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 6.000 6.000 485,00 G 21 C27

1 019108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

3.118.500 3.118.500 3.087.969,11 N012 21 C27

1 02 Amt der Landesregierung (soweit nichtin and. Abschn. der Gr. 0 u.a. Gruppenges. veranschl.)

271.620.200 263.496.100 264.496.465,63

1 020 Allgemeine Angelegenheiten 259.389.600 251.768.100 247.515.609,11

1 02010 Amtsbetrieb 208.724.800 203.672.700 202.265.357,571 020100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 202.753.300 198.350.900 197.056.102,30 V 21 B241 020101 4000 Bagatellgüter 155.000 145.300 156.899,41 21 C601 020101 4000 001 Bagatellgüter 2.000 2.000 0,00 010 21 J671 020101 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 400 600 1.193,58 21 C60

1 020101 4020 001 Verbrauchsgüter für innerbetrieblicheLeistungen

0 0 0,00 010 21 J67

1 020101 4030 Handelswaren 1.000 1.000 1.337,99 21 C601 020101 4090 Geringwertige Ersatzteile 1.000 1.000 1.326,84 21 C601 020101 4090 001 Geringwertige Ersatzteile 1.000 1.000 1.939,56 010 21 J671 020101 4300 Lebensmittel 100 200 2.972,40 21 C601 020101 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 100 500 0,00 21 C60

1 020101 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 340.000 344.900 326.968,37 21 C601 020101 4570 001 Druckwerke und Drucksorten 220.000 199.100 191.962,93 21 C601 020101 4570 002 Druckwerke und Drucksorten, Amtsbibliothek 301.000 311.000 285.332,09 21 C601 020101 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und

Gesundheitsvorsorge 2.000 2.000 3.055,56 21 C60

1 020101 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 37.000 38.100 37.792,73 21 C601 020101 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 30.000 30.000 30.641,92 21 C60

1 020101 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 3.000 3.000 2.765,07 21 C601 020101 6180 001 Instandhaltung sonst. Amtsausstattung 2.000 2.000 2.204,20 010 21 J671 020101 6210 Sonstige Transporte 50.000 45.200 49.494,33 21 C60

Page 7: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 020105 8170 009 Sonstige Kostenbeiträge 0 0 0,00 21 C602 020105 8180 Verwaltungstangente von 1/41006 144.200 143.000 147.198,11 21 C602 020105 8180 001 Ersätze an Reisegebühren 90.000 90.000 96.052,13 21 B24

2 020105 8180 002 Ersätze für Leistungen der Post 0 0 319,41 21 C602 020105 8180 003 Sonstige Kostenersätze 0 0 0,00 21 C60

2 020105 8180 009 Sonstige Kostenersätze 1.550.000 1.543.200 1.675.115,89 21 C60

2 020105 8180 700 Kostenersatz von Gemeinden für Sachaufwand 200.000 200.000 201.993,99 21 C60

2 020105 8180 800 Kostenersatz von Sozialhilfeverbänden 690.000 690.000 692.788,33 21 C602 020105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von

Bediensteten 759.200 721.200 840.351,31 21 B24

2 020105 8270 500 Personalkostenersatz vom Bund 165.000 163.000 166.770,90 21 B242 020105 8270 600 Personalkostenersatz von Ländern 285.000 291.800 276.126,82 21 B242 020105 8270 700 Personalkostenersatz von Gemeinden 359.900 349.800 363.110,01 21 B242 020105 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,

Beamte/innen 50.000 1.000 97.720,94 21 B24

2 020105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

320.000 1.000 443.487,07 21 B24

2 020105 8280 003 Rückersatz von Gutachtertätigkeiten durch denBund

0 0 0,00 21 C60

2 020105 8280 004 Rückersätze von Leistungen für Personal,ABGB-Bedienstete

0 0 0,00 21 B24

2 020105 8280 501 Rückersätze von Ausgaben durch den Bund 167.000 167.000 166.747,59 21 B242 020105 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 6.000 10.000 3.271,07 21 C602 020105 8299 001 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C60

2 020105 8299 002 Sonstige Vergütungen von Versicherungen 0 0 0,00 21 C602 020105 8299 004 Kostenersatz für Sachaufwand 50.000 85.000 46.444,29 21 C60

2 020105 8299 005 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C602 020105 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 4.923,97 21 C602 020105 8501 Zahlungen vom Bund gemäß Beihilfengesetz 0 0 0,00 21 C602 020105 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 0 0 0,00 45 I202 020105 8530 Personalkostenersatz vom Linzer

Hochschulfonds 115.000 118.000 112.591,81 21 B24

2 020105 8810 001 Geldbußen und Geldstrafen 0 0 0,00 21 B24

2 020105 8810 009 Geldstrafen, sonstige 0 0 0,00 21 C60

2 020108 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,Veräußerung

0 0 0,00 21 C60

2 020108 0200 001 Maschinen und maschinelle Anlagen,Veräußerung

0 0 0,00 44 C60

2 020108 0420 Amtsausstattung, Veräußerung 3.000 4.000 1.920,82 21 C60

2 020108 0420 001 Sonstige Anlagen, Veräußerung 0 0 0,00 44 C60

2 02011 Veranstaltungen, Tagungen usw. 0 0 0,00

2 02020 Amtsgebäude (einschließlich Werkstättenund Fuhrbetrieb)

693.600 887.800 721.013,63

2 020200 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 160.000 160.000 157.098,75 21 C60

Page 8: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 020101 6300 Leistungen der Post 2.930.000 2.371.500 2.596.022,41 G 21 C601 020101 6300 001 Leistungen der Post (Funkgebühren) 50.000 50.000 41.544,72 010 21 J671 020101 6410 Entschädigungen auf Grund des

Gebührenanspruchsgesetzes 0 0 0,00 21 C60

1 020101 6420 Sonstige Gerichtskosten 330.000 336.000 221.350,99 21 C601 020101 6430 001 Sonstige Rechts- und Beratungskosten an

Einzelpersonen 10.000 3.000 11.717,55 21 C60

1 020101 6430 002 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anEinzelpersonen

0 0 0,00 21 C60

1 020101 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

15.000 6.000 9.268,09 21 C60

1 020101 6570 Geldverkehrsspesen 8.500 7.000 8.744,61 21 C601 020101 6700 Versicherungen 0 0 0,00 21 C60

1 020101 6910 Kassenabgänge 0 0 0,00 21 C601 020101 6920 001 Schadensvergütungen 9.000 7.000 18.185,43 21 C601 020101 6920 002 Schadensvergütungen 40.000 40.000 27.739,19 G067 21 A161 020101 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 500 1.000 470,95 21 C60

1 020101 7250 Bibliothekserfordernisse 9.000 13.100 7.960,88 21 C60

1 020101 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

43.500 16.000 36.448,55 21 C60

1 020101 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

853.000 902.600 671.667,63 21 C60

1 020101 7297 Übrige Ausgaben 2.000 2.000 1.968,08 21 C601 020102 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 140.000 57.000 2.071,47 21 C601 020102 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,

Erwerb 0 0 0,00 21 C60

1 020102 0420 001 Sonstige Anlagen, Erwerb 187.000 183.600 409.891,95 G 21 C601 020102 0420 002 Ergonomische und sicherheitstechnische

Gestaltung von Arbeitsplätzen 0 0 0,00 21 C60

1 020102 0420 003 Sonst. Anlagen, Erwerb 3.500 3.500 0,00 010 21 J671 020102 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 020108 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 44 C601 020108 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 1.500 2.100 3.379,32 21 C601 020108 7100 002 Kapitalertragsteuer 2.000 2.000 817,78 21 C60

1 020108 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

11.000 10.500 10.038,21 21 C60

1 020108 7260 001 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

0 0 0,00 44 C60

1 020108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

30.000 150.000 15.561,19 G 21 B24

1 020108 7280 Konfliktmanagement, Entgelte für sonstigeLeistungen von Gew.treib., Firmen u. jur. Pers.

25.000 25.000 17.419,19 G 21 B24

1 020108 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGew.treibenden, Firmen und juristischenPersonen

120.000 0 0,00 G 21 B24

1 020108 7296 Ausgleichstaxen 0 0 0,00 A 21 B241 020108 7800 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Ausland 0 0 0,00 21 C60

1 020109 7231 Verfügungsmittel für Projekte 5.400 6.000 1.100,10 21 C40

1 02011 Veranstaltungen, Tagungen usw. 270.000 215.000 267.520,481 020118 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

245.000 190.000 252.655,18 001 21 C40

1 020118 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

25.000 25.000 14.865,30 A 21 B24

1 02020 Amtsgebäude (einschließlich Werkstättenund Fuhrbetrieb)

28.711.400 27.353.400 25.733.346,03

1 020201 4000 Bagatellgüter 45.000 40.000 62.057,26 21 C60

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Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 020205 8020 Veräußerung von bezogenen Werkstoffen 0 0 0,00 21 C60

2 020205 8050 Veräußerung von bezogenen Betriebsstoffenund sonstigen Verbrauchsgütern

300 500 232,53 21 C60

2 020205 8060 Veräußerung von Altmaterial 500 500 0,00 21 C602 020205 8080 Veräußerung von Bagatellgütern 0 0 0,00 21 C602 020205 8150 Garderobeeinnahmen 100 100 16,00 21 C602 020205 8180 Kostenersätze 6.000 6.000 6.422,10 21 C602 020205 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 355.500 345.500 390.272,74 21 C602 020205 8250 Einnahmen aus Untervermietung und

Unterverpachtung 126.000 120.000 127.617,08 21 C60

2 020205 8280 009 Rückersätze von Ausgaben 5.000 150.000 1.568,29 21 C602 020205 8299 001 Schadensvergütungen 100 100 0,00 21 C602 020205 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 40.000 105.000 34.387,14 21 C602 020208 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,

Veräußerung 0 0 0,00 21 C60

2 020208 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Veräußerung 100 100 3.399,00 21 C60

2 02030 Dienstkraftwagenbetrieb (einschließlichLandtag und Landesregierung)

301.100 301.100 227.354,91

2 020305 8060 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 21 C402 020305 8129 Kostenersätze 0 0 8.021,40 21 C40

2 020305 8180 Kostenersätze 40.000 40.000 48.140,52 21 C402 020305 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 C402 020305 8280 500 Rückersätze von Ausgaben an öffentlichen

Abgaben 0 0 0,00 21 C40

2 020305 8299 Schadensvergütungen 4.100 4.100 7.942,99 21 C402 020308 0401 Personenkraftwagen, Veräußerung 47.000 47.000 39.742,00 21 C402 020308 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Veräußerung 210.000 210.000 123.508,00 21 C40

2 020308 0420 Sonstige Anlagen, Veräußerung 0 0 0,00 21 C40

Page 10: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 020201 4020 Verbrauchsgüter für innerbetrieblicheLeistungen

89.000 39.000 81.614,37 21 C60

1 020201 4090 Geringwertige Ersatzteile 15.000 11.000 14.143,92 21 C60

1 020201 4510 Brennstoffe 100 100 0,00 21 C601 020201 4520 Treibstoffe 38.000 38.000 28.316,75 21 C601 020201 4530 Schmier- und Schleifmittel 500 500 368,73 21 C601 020201 4540 Reinigungsmittel 80.000 79.100 88.328,30 21 C601 020201 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 2.000 2.000 656,46 21 C601 020201 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 50.000 50.000 55.291,06 21 C60

1 020201 6000 Energiebezüge 1.438.300 1.490.700 1.257.804,31 21 C601 020201 6000 001 Energiebezüge 1.000 1.000 1.250,06 010 21 J671 020201 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 62.600 62.600 81.705,62 21 C601 020201 6140 Instandhaltung von Gebäuden 107.000 83.100 167.874,13 G 21 C60

1 020201 6160 Instandhaltung von Maschinen undmaschinellen Anlagen

5.000 9.000 4.652,80 21 C60

1 020201 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen(Beförderungsmitteln)

6.000 6.000 7.828,24 21 C60

1 020201 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 6.900 6.900 13.959,19 21 C601 020201 6700 Versicherungen 132.500 132.900 126.123,36 21 C601 020201 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 8.360.000 8.614.000 8.232.013,61 21 C601 020201 7020 001 Sonst. Miet- und Pachtzinse 500 500 337,51 010 21 J671 020201 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 2.000 2.000 2.403,00 21 C60

1 020201 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

2.536.000 2.324.000 2.359.597,98 21 C60

1 020202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 4.000 4.000 1.898,98 G 21 C601 020202 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,

Erwerb 15.000 15.000 16.405,88 G 21 C60

1 020202 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 26.000 23.015,65 G 21 C601 020202 0409 Sonstige Beförderungsmittel, Erwerb 3.000 3.000 589,99 G 21 C601 020202 0420 Amtsausstattung, Erwerb 251.000 148.000 30.532,05 G 21 C601 020202 0632 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 1.500.000 0 0,00 G 21 C601 020208 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse (LIG) 13.000.000 13.200.000 12.835.134,13 A 21 C601 020208 7020 001 Sonstige Miet- und Pachtzinse (LIG) 90.000 100.000 95.195,28 A 44 J671 020208 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 846.000 846.000 125.455,55 21 C601 020208 7290 001 Vergütung an 2/380054/8260/001 25.000 19.000 18.791,86 B 21 C601 020208 7640 Einmalige Entschädigungen 0 0 0,00 21 C60

1 02030 Dienstkraftwagenbetrieb (einschließlichLandtag und Landesregierung)

1.551.300 1.551.300 1.791.374,60

1 020301 4000 Bagatellgüter 41.000 41.000 22.437,83 003 21 C401 020301 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 10.500 10.500 7.430,53 003 21 C40

1 020301 4090 Geringwertige Ersatzteile 105.000 105.000 67.437,00 003 21 C401 020301 4520 Treibstoffe 485.000 485.000 263.063,06 003 21 C401 020301 4530 Schmier- und Schleifmittel 4.400 4.400 3.260,71 003 21 C40

1 020301 4540 Reinigungsmittel 5.000 5.000 4.208,19 003 21 C401 020301 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 10.200 10.200 6.173,84 003 21 C401 020301 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen

(Beförderungsmitteln) 12.000 12.000 5.298,89 003 21 C40

1 020301 6180 Instandhaltung sonstiger Betriebsausstattung 5.000 5.000 1.191,52 003 21 C401 020301 6700 Versicherungen 54.000 54.000 58.393,09 003 21 C401 020301 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 003 21 C401 020301 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 003 21 C401 020301 7050 Leasing 205.000 205.000 78.376,62 003 21 C401 020301 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

16.000 16.000 3.543,96 003 21 C40

1 020302 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 1.471,18 G004 21 C40

Page 11: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02040 Oö. Zukunftsakademie 0 0 0,00

2 02050 Informationstechnologie 5.726.100 4.274.300 4.832.315,932 020500 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 249.000 282.400 249.073,19 21 C442 020505 8180 Kostenersätze 1.818.300 1.698.500 2.343.436,91 21 C442 020505 8180 002 Ersätze für Leistungen der Telekommunikation-

Dienstleister 321.700 266.900 321.767,56 21 C44

2 020505 8180 009 Sonstige Kostenersätze 177.700 216.400 177.748,56 21 C442 020505 8180 500 Kostenersatz des Bundes 0 0 0,00 21 C442 020505 8180 600 Kostenersätze von Ländern 866.500 149.500 171.957,11 21 C442 020505 8180 800 Kostenersätze von Sozialhilfeverbänden 1.513.400 934.100 755.485,36 21 C44

2 020505 8262 Laufende Überweisungen mitGegenverrechnung

779.400 726.400 806.045,93 21 C44

2 020505 8280 Rückerstattungen 0 0 0,00 21 C442 020505 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 0 0 0,00 21 C442 020505 8299 Kostenersatz für Sachaufwand 0 0 0,00 21 C442 020505 8501 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 21 C442 020508 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,

Veräußerung 100 100 6.801,31 21 C44

Page 12: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 020302 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,Erwerb

0 0 0,00 G004 21 C40

1 020302 0401 Personenkraftwagen, Erwerb 180.000 180.000 89.983,79 G004 21 C401 020302 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 285.200 285.200 1.077.414,56 G004 21 C401 020302 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 30.000 30.000 5.636,12 G004 21 C401 020308 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 103.000 103.000 96.053,71 003 21 C40

1 02040 Oö. Zukunftsakademie 297.500 397.500 143.188,271 020402 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 1.000 1.000 0,00 G 21 C401 020408 4000 Bagatellgüter 1.000 1.000 0,00 G 21 C401 020408 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 100 100 0,00 G 21 C40

1 020408 4030 Handelswaren 16.000 16.000 3.380,71 G 21 C401 020408 4570 Druckwerke und Drucksorten 1.000 1.000 0,00 G 21 C401 020408 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 400 400 0,00 G 21 C401 020408 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 50.000 100.000 17.529,06 G 21 C40

1 020408 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

228.000 278.000 122.278,50 G 21 C40

1 02050 Informationstechnologie 18.104.000 16.778.200 15.646.565,811 020501 4000 Bagatellgüter 145.800 145.800 181.547,94 G 21 C441 020501 4000 001 Patent- und Lizenzgebühren, Bagatellgüter 30.000 30.000 125.313,06 21 C441 020501 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 18.000 18.000 4.903,39 21 C44

1 020501 4090 Geringwertige Ersatzteile 6.000 6.000 877,01 21 C441 020501 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0 0 309,60 21 C441 020501 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 21 C441 020501 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 1.211.000 861.200 984.656,19 21 C44

1 020501 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 108.000 114.000 95.131,01 21 C44

1 020501 6300 Leistungen der TelekommunikationDienstleister 2.238.700 2.216.800 2.021.056,21 21 C441 020501 6570 Geldverkehrsspesen 0 0 42,87 G 21 C441 020501 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C441 020501 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 1.686.900 1.686.900 1.465.434,84 G 21 C441 020501 7050 Leasing 360.000 0 0,00 G 21 C44

1 020501 7100 002 Kapitalertragssteuer 0 0 0,00 G 21 C441 020501 7210 001 Patent- und Lizenzgebühren, mehrjährige

Projekte 0 0 0,00 21 C44

1 020501 7210 002 Patent- und Lizenzgebühren 5.361.100 5.712.800 5.009.663,15 G 21 C441 020501 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 101.400 103.200 113.784,07 21 C44

1 020501 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

3.094.300 2.641.500 1.622.138,01 21 C44

1 020501 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen, mehrj. Projekte

0 0 0,00 21 C44

1 020502 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb,Investitionen

2.246.400 2.290.300 3.133.483,20 G 21 C44

1 020502 0200 001 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb,Investitionen

0 0 0,00 21 C44

1 020502 0420 Amtsausstattung, Erwerb 120.000 148.200 82.426,24 21 C441 020502 0420 001 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C441 020502 0700 Patent- und Lizenzgebühren, Aktivierungsfähige

Rechte, Erwerb 1.367.900 795.000 798.769,02 21 C44

1 020508 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 G 21 C441 020508 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 6.600 6.600 5.490,00 21 C44

1 020508 7800 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Ausland

1.900 1.900 1.540,00 21 C44

Page 13: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02060 Verbindungsstelle der Bundesländer 0 0 0,00

2 02061 Donaurektoren-/rektorinnenkonferenz 0 0 0,00

2 02070 Baudienstzentralangelegenheiten (soweitbes. Erfordernisse über die TA 02010 u.02020 hinaus bestehen)

0 0 0,00

2 020705 8060 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 44 J672 020705 8180 009 Sonstige Kostenersätze 0 0 0,00 44 J67

2 020705 8299 001 Schadensvergütungen 0 0 0,00 44 J672 020708 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,

Veräußerung 0 0 0,00 44 J67

2 020708 0420 Sonstige Anlagen, Veräußerung 0 0 0,00 44 J67

2 02071 Digitales OberösterreichischesRauminformationssystem (DORIS)

60.000 30.000 124.574,97

2 020715 8180 Kostenersätze für sonstigeVerwaltungsleistungen

60.000 30.000 124.574,97 44 J67

2 02080 Zertifizierung und Zulassung vonBauprodukten

0 0 0,00

2 020805 8150 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 0 0 0,00 32 K63

2 02090 Zentrales Personenstandsregister 0 0 0,00

2 021 Information und Dokumentation 579.600 679.600 474.146,88

2 02110 Allgemeiner Informationsdienst 0 0 8,002 021101 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 8,00 Z007 21 C27

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Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 02060 Verbindungsstelle der Bundesländer 353.000 353.000 408.430,281 020608 7296 Anteilige Kosten 353.000 353.000 408.430,28 21 C40

1 02061 Donaurektoren-/rektorinnenkonferenz 4.500 4.500 4.000,001 020615 7690 Beiträge an Einzelpesonen 4.500 4.500 4.000,00 21 C401 020618 7296 Anteilige Kosten 0 0 0,00 21 C40

1 02070 Baudienstzentralangelegenheiten (soweitbes. Erfordernisse über die TA 02010 u.02020 hinaus bestehen)

626.100 665.500 579.380,43

1 020701 4000 Bagatellgüter 8.000 7.000 4.186,38 21 J671 020701 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 29.600 30.000 21.612,54 21 J67

1 020701 4090 Geringwertige Ersatzteile 2.000 2.000 720,33 21 J671 020701 4520 Treibstoffe 0 0 12,00 21 J67

1 020701 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 0 0 0,00 21 J671 020701 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 400 500 409,39 21 J671 020701 4570 Druckwerke und Drucksorten 500 900 74,09 21 J671 020701 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 1.500 1.500 709,88 21 J671 020701 6180 Instandhaltung von Instrumenten und Geräten 22.000 22.000 12.128,60 21 J671 020701 6210 Sonstige Transporte 0 0 0,00 21 J671 020701 6420 Sonstige Gerichtsgebühren 0 0 0,00 21 J671 020701 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 102.000 102.000 94.562,13 21 J671 020701 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 21 J67

1 020701 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

2.500 3.100 475,72 21 J67

1 020702 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 7.000 9.000 16.093,09 21 J671 020702 0420 Instrumente und Geräte, Erwerb 98.000 97.000 89.857,40 21 J671 020702 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 0 0 0,00 21 J671 020708 4000 Bagatellgüter 343.100 380.000 330.594,76 44 J671 020708 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 9.500 10.500 7.944,12 44 J67

1 02071 Digitales OberösterreichischesRauminformationssystem (DORIS)

315.000 350.000 313.184,50

1 020711 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 G 44 J67

1 020711 4030 Handelswaren 0 0 0,00 G 44 J671 020711 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

315.000 350.000 313.184,50 G 44 J67

1 02080 Zertifizierung und Zulassung vonBauprodukten

282.000 277.000 276.380,87

1 020808 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 32 K631 020808 7260 Mitgliedsbeitrag 282.000 277.000 273.456,36 32 K631 020808 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 32 K63

1 020808 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 32 K63

1 020808 7296 Ausgaben aufgrund gesetzlicherVerpflichtungen, anteilige Kosten

0 0 2.924,51 32 K63

1 02090 Zentrales Personenstandsregister 150.000 150.000 86.880,271 020908 7280 500 Kostenersatz an den Bund 150.000 150.000 86.880,27 42 F19

1 021 Information und Dokumentation 3.443.900 3.244.900 9.935.889,15

1 02110 Allgemeiner Informationsdienst 474.400 474.400 397.625,721 021105 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 223.000 223.000 175.169,70 21 C27

Page 15: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 021105 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 21 C272 021105 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 21 C272 021105 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 21 C60

2 021105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 C27

2 02111 Statistik 0 0 9.975,532 021113 Zweckgebundene Einnahmen,

Vermögensgebarung 0 0 2.113,33 21 C31

2 021115 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 6.362,20 21 C312 021118 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 1.500,00 21 C31

2 02120 Veröffentlichungen, allgemein 0 0 0,00

2 02130 Amtlicher Informationsdienst 557.600 657.600 442.163,352 021300 8129 Einschaltungen und Abonnements 554.100 654.100 422.337,92 21 C272 021301 8030 Veräußerung von Handelswaren 500 500 0,00 Z006 21 C272 021305 8129 001 Sonstige Ersätze und Beiträge 3.000 3.000 0,00 21 C27

2 021305 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 15.658,76 21 C272 021305 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 4.166,67 21 C27

2 02140 Europa-Büro 22.000 22.000 22.000,002 021405 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 31 D33

2 021405 8180 600 Kostenersätze für Homepage von Ländern 0 0 0,00 31 D332 021405 8890 300 Beiträge der EU zum laufenden Aufwand 22.000 22.000 22.000,00 31 D33

2 02150 Generelle Planungen und Grundlagenarbeitfür Gemeinden

0 0 0,00

2 021505 8170 001 Kostenbeiträge 0 0 0,00 49 F192 021505 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 45 F19

2 021505 8280 001 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 49 F19

Page 16: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 021105 7670 001 Beiträge an o.ö. Zeitungen 0 0 0,00 21 C271 021105 7670 002 Beitrag an den oö. Presseklub 9.000 9.000 13.925,42 21 C271 021105 7670 003 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 77.900 77.900 79.730,30 21 C27

1 021105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 4.500 4.500 5.850,00 21 C271 021108 4030 001 Handelswaren 160.000 160.000 122.950,30 G 21 C271 021108 4030 002 Handelswaren 0 0 0,00 M007 21 C27

1 02111 Statistik 0 0 1.726.075,531 021110 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 1.463.607,30 V 21 C31

1 021112 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 0 0,00 21 C311 021118 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 0 262.468,23 21 C31

1 02120 Veröffentlichungen, allgemein 326.800 319.800 319.214,361 021205 7430 Förderungsbeiträge für Druckkosten von

Veröffentlichungen 5.200 5.200 6.000,00 21 C27

1 021208 4030 Handelswaren 21.600 14.600 13.214,36 21 C601 021208 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 21 C60

1 021208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

300.000 300.000 300.000,00 21 C60

1 02130 Amtlicher Informationsdienst 2.415.700 2.215.700 2.345.065,371 021302 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 5.000 5.000 0,00 005 21 C271 021308 4000 Bagatellgüter 10.000 10.000 4.343,40 21 C271 021308 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 3.000 3.000 5.635,60 21 C27

1 021308 4030 Handelswaren 280.000 280.000 290.017,20 21 C271 021308 4030 001 Handelswaren 500 500 0,00 M006 21 C271 021308 4090 Geringwertige Ersatzteile 400 400 0,00 21 C271 021308 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 400 400 0,00 21 C271 021308 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 1.500 1.500 0,00 21 C271 021308 6300 Leistungen der Post 430.000 430.000 413.345,19 21 C271 021308 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 30.000 30.000 30.162,00 21 C271 021308 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 3.300 3.300 1.947,25 21 C271 021308 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 14.100 14.100 11.650,70 21 C27

1 021308 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.587.500 1.387.500 1.534.526,03 21 C27

1 021308 7297 Rückersatz für Personal- und Sachaufwand 50.000 50.000 53.438,00 21 C27

1 02140 Europa-Büro 84.500 84.500 19.303,591 021405 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 31 D33

1 021405 7660 Beiträge an wahlwerbende Parteien 0 0 0,00 31 D331 021405 7670 Sonstige Beiträge zum laufenden Aufwand 25.700 25.700 0,00 G 31 D331 021408 4000 Bagatellgüter 2.000 2.000 0,00 31 D331 021408 4030 Handelswaren 28.400 28.400 14.830,98 31 D331 021408 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 3.000 3.000 0,00 31 D33

1 021408 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

25.400 25.400 4.472,61 G 31 D33

1 02150 Generelle Planungen und Grundlagenarbeitfür Gemeinden

142.500 150.500 5.128.604,58

1 021501 6920 Schadensvergütungen 0 0 5.035.656,50 32 F191 021505 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 061 45 F19

1 021505 7305 001 Beiträge an Gemeinden 0 0 0,00 062 49 F19

Page 17: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 022 Raumordnung und Raumplanung 0 0 63.242,78

2 02210 Österr. Raumordnungskonferenz 0 0 0,00

2 02220 Flächenwidmungs- undOrtsbebauungspläne

0 0 0,00

2 02230 Technische Bauberatung 0 0 0,002 022305 8180 Kostenersätze 0 0 0,00 31 K63

2 02240 Generelle Planungen undForschungsaufträge sowie die Ausarbeitungvon sonstigen Unterlagen

0 0 0,00

2 022405 8180 001 Kostenersätze 0 0 0,00 31 H07

2 02241 Europaregion Donau-Moldau 0 0 0,00

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Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 021505 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 061 45 F191 021505 7430 001 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 062 49 F191 021505 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 062 49 F191 021509 4030 Handelswaren 0 0 2.016,48 061 45 F191 021509 4030 001 Handelswaren 0 0 6.841,09 062 49 F191 021509 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 061 45 F19

1 021509 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 062 49 F19

1 021509 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

70.000 70.000 975,54 G061 45 F19

1 021509 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

72.500 80.500 83.114,97 G062 49 F19

1 022 Raumordnung und Raumplanung 3.496.700 3.893.100 2.751.596,34

1 02210 Österr. Raumordnungskonferenz 65.000 80.000 62.036,001 022108 7280 Kostenanteil des Landes 65.000 80.000 62.036,00 21 C60

1 02220 Flächenwidmungs- undOrtsbebauungspläne

145.300 161.500 144.113,00

1 022205 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 G022 31 H07

1 022205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 145.300 161.500 114.113,00 G022 31 H071 022205 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G022 31 H07

1 022205 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 0 0 0,00 G022 31 H071 022205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G022 31 H07

1 022205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 30.000,00 G022 31 H071 022209 4030 Handelswaren 0 0 0,00 G022 31 H07

1 02230 Technische Bauberatung 6.000 7.600 3.432,701 022305 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 6.000 7.600 3.432,70 31 H07

1 022305 7430 Beiträge an Unternehmungen 0 0 0,00 31 H071 022305 7670 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G 31 H071 022305 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 F 31 K631 022305 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 G 31 H071 022308 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 F 31 K631 022308 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gerwerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 F 31 K63

1 02240 Generelle Planungen undForschungsaufträge sowie die Ausarbeitungvon sonstigen Unterlagen

138.000 153.400 54.438,16

1 022404 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 068 31 H071 022408 4030 Handelswaren 0 0 0,00 G068 31 H071 022408 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 0 0 364,00 G068 31 H07

1 022408 7270 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

4.100 4.600 0,00 G068 31 H07

1 022408 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

67.500 75.000 0,00 G 44 J67

1 022408 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

66.400 73.800 54.074,16 G068 31 H07

1 02241 Europaregion Donau-Moldau 153.000 170.000 110.642,681 022414 7430 360 Beiträge an Unternehmungen aus

Landesmitteln 0 0 79.269,86 024 31 H07

Page 19: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02242 Regionalentwicklung 0 0 0,002 022425 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 H07

2 02250 Ortsentwicklung und Ortsbild 0 0 0,002 022505 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 H072 022505 8630 Beiträge von Unternehmungen 0 0 0,00 31 H07

2 02253 Agrar. Programm (Dorfentwicklung)LEADER 2007 - 2013

0 0 0,00

2 02255 Ländliche Entwicklung 2014 - 2020 Dorf- undStadtentwicklung

0 0 0,00

Page 20: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022418 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

153.000 170.000 31.372,82 G024 31 H07

1 02242 Regionalentwicklung 1.416.000 1.373.300 1.045.075,741 022424 7430 360 Beiträge an Unternehmungen aus

Landesmitteln 0 0 900.000,00 G023 31 H07

1 022424 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 0 0 50.201,00 G023 31 H071 022424 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.416.000 1.373.300 0,00 G023 31 H07

1 022428 7472 Beiträge an Unternehmungen mitLandesbeteiligung

0 0 94.874,74 G023 31 H07

1 02250 Ortsentwicklung und Ortsbild 552.600 613.100 694.853,131 022502 0420 Sonstige Betriebsausstattung, Erwerb 0 0 0,00 31 H071 022503 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen 0 0 0,00 014 31 H071 022505 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 149.800 166.500 61.631,00 G014 31 H07

1 022505 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 329.700 365.400 461.673,00 G014 31 H071 022505 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 0 0 2.411,00 014 31 H07

1 022505 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 0 0 21.780,00 014 31 H071 022505 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 17.765,00 014 31 H07

1 022505 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 014 31 H071 022505 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 48.600 54.000 102.725,00 014 31 H071 022505 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 16.900 18.700 11.741,00 014 31 H071 022509 4000 Bagatellgüter 0 0 519,97 014 31 H071 022509 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 0 0 0,00 014 31 H07

1 022509 4030 Handelswaren 0 0 6.805,10 014 31 H071 022509 4590 Sonst. Verbrauchsgüter 0 0 0,00 014 31 H071 022509 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 014 31 H071 022509 7020 Sonst. Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 014 31 H071 022509 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 1.825,52 014 31 H07

1 022509 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

7.600 8.500 5.976,54 014 31 H07

1 022509 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 014 31 H071 022509 7305 Beiträge an Preisträger, Gemeinden 0 0 0,00 014 31 H071 022509 7670 Beiträge an Preisträger, Vereine 0 0 0,00 014 31 H071 022509 7690 Beiträge an Preisträger, Einzelpersonen 0 0 0,00 014 31 H07

1 02253 Agrar. Programm (Dorfentwicklung)LEADER 2007 - 2013

0 0 0,00

1 022534 7305 360 Beiträge an Gemeinden aus Landesmitteln 0 0 0,00 G070 31 H071 022534 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden aus

Landesmitteln 0 0 0,00 G070 31 H07

1 022534 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 31 H07

1 022534 7480 360 Investitionsbeiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 31 H07

1 022534 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 31 H07

1 022534 7690 360 Beiträge an Einzelpersonen aus Landesmitteln 0 0 0,00 G070 31 H071 022534 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger aus

Landesmitteln 0 0 0,00 G070 31 H07

1 022534 7790 360 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 31 H07

1 02255 Ländliche Entwicklung 2014 - 2020 Dorf- undStadtentwicklung

81.000 90.000 0,00

1 022554 7305 360 Beiträge an Gemeinden aus Landesmitteln 0 0 0,00 G070 31 H071 022554 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden aus

Landesmitteln 0 0 0,00 G070 31 H07

Page 21: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02256 Agrarisches Programm LEADER 2014 - 2020,Dorfentwicklungsmaßnahmen

0 0 0,00

2 02258 ETZ Österreich-Tschechien 2014 - 2020 0 0 0,002 022585 8503 390 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 31 H072 022585 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 31 H07

2 022585 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Fonds fürregionale Entwicklung

0 0 0,00 31 H07

2 02259 ETZ Österreich-Bayern 2014 - 2020 0 0 0,002 022595 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 H07

2 022595 8503 390 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 31 H07

2 022595 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 31 H07

2 022595 8830 391 Beiträge aus dem Ausland 0 0 0,00 31 H07

2 022595 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Fonds fürregionale Entwicklung

0 0 0,00 31 H07

2 02260 IWB (EFRE) 2014 - 2020 0 0 0,002 022605 8503 390 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 31 H072 022605 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 31 H07

2 022605 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Fonds fürregionale Entwicklung

0 0 0,00 31 H07

2 02261 INTERREG Alpenraum 2014 - 2020 0 0 0,002 022615 8503 390 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 31 H072 022615 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 31 H07

2 022615 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Fonds fürregionale Entwicklung

0 0 0,00 31 H07

Page 22: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022554 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 31 H07

1 022554 7480 360 Investitionsbeiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 31 H07

1 022554 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

81.000 90.000 0,00 G070 31 H07

1 022554 7790 360 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G070 31 H07

1 02256 Agrarisches Programm LEADER 2014 - 2020,Dorfentwicklungsmaßnahmen

0 0 0,00

1 022564 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 02258 ETZ Österreich-Tschechien 2014 - 2020 100.000 150.000 9.282,401 022584 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H071 022584 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022584 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022584 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022584 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

100.000 150.000 0,00 G060 31 H07

1 022585 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022588 7270 360 Entgelte für sonsitge Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022588 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 9.282,40 31 H07

1 02259 ETZ Österreich-Bayern 2014 - 2020 150.000 207.000 286.265,351 022594 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022594 7355 360 Investititionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022594 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 18.600,82 G060 31 H07

1 022594 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

150.000 207.000 0,00 G060 31 H07

1 022598 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 225.125,86 G060 31 H07

1 022598 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen juristischenPersonen (Ld.mittel)

0 0 42.538,67 G060 31 H07

1 02260 IWB (EFRE) 2014 - 2020 449.300 420.000 99.104,901 022604 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H071 022604 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022604 7355 360 Investititionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022604 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 99.104,90 G060 31 H07

1 022604 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

449.300 420.000 0,00 G060 31 H07

1 022608 7270 360 Entgelte für sonsitge Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022608 7280 360 Entgelte für sonsitge Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen aus LM

0 0 0,00 G060 31 H07

1 02261 INTERREG Alpenraum 2014 - 2020 0 50.000 0,001 022614 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H071 022614 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022614 7355 360 Investititionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

Page 23: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 02262 INTERREG Central 2014 - 2020 0 0 0,002 022625 8503 390 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 31 H072 022625 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 31 H07

2 022625 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Fonds fürregionale Entwicklung

0 0 0,00 31 H07

2 02263 INTERREG Donau-Transnational 2014 - 2020 0 0 0,002 022635 8503 390 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 31 H072 022635 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 31 H07

2 022635 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Fonds fürregionale Entwicklung

0 0 0,00 31 H07

2 02264 INTERREG Europe 0 0 0,002 022645 8503 390 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 31 H072 022645 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 31 H07

2 022645 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Fonds fürregionale Entwicklung

0 0 0,00 31 H07

2 02267 INTERREG IV B-Programm Ost 0 0 0,00

2 02268 INTERREG IV C-Programm 0 0 0,002 022685 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 H07

2 02295 Ziel 3 Österreich-Tschechien 2007 - 2013 0 0 61.534,492 022955 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 H07

Page 24: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022614 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022614 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 50.000 0,00 G060 31 H07

1 022618 7270 360 Entgelte für sonsitge Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022618 7280 360 Entgelte für sonsitge Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen aus LM

0 0 0,00 G060 31 H07

1 02262 INTERREG Central 2014 - 2020 0 50.000 0,001 022624 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H071 022624 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022624 7355 360 Investititionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022624 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022624 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 50.000 0,00 G060 31 H07

1 022628 7270 360 Entgelte für sonsitge Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022628 7280 360 Entgelte für sonsitge Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen aus LM

0 0 0,00 G060 31 H07

1 02263 INTERREG Donau-Transnational 2014 - 2020 0 50.000 0,001 022634 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H071 022634 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022634 7355 360 Investititionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022634 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022634 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 50.000 0,00 G060 31 H07

1 022638 7270 360 Entgelte für sonsitge Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022638 7280 360 Entgelte für sonsitge Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen aus LM

0 0 0,00 G060 31 H07

1 02264 INTERREG Europe 0 50.000 0,001 022644 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H071 022644 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022644 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022644 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022644 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 50.000 0,00 G060 31 H07

1 022648 7270 360 Entgelte für sonsitge Leistungen anEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022648 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen aus LM

0 0 0,00 G060 31 H07

1 02267 INTERREG IV B-Programm Ost 0 0 0,001 022674 7430 360 Beiträge an Unternehmungen aus

Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 02268 INTERREG IV C-Programm 0 0 0,001 022688 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen v. Gew.treib.,

Firmen u. jur. Pers. aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 02295 Ziel 3 Österreich-Tschechien 2007 - 2013 0 0 34.988,671 022954 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

Page 25: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 022955 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds 0 0 61.534,49 31 H07

2 02296 Ziel 3 Österreich-Bayern 2007 - 2013 0 0 1.659,882 022965 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 1.659,88 31 H072 022965 8553 391 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 31 H07

2 022965 8555 392 Beiträge von Gemeinden 0 0 0,00 31 H07

2 022965 8830 390 Beiträge aus dem Ausland 0 0 0,00 31 H07

2 022965 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds 0 0 0,00 31 H07

2 02297 Ziel 2 EFRE 2007 - 2013 0 0 48,412 022975 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 48,41 31 H07

2 02298 Agrarisches Programm LEADER 2007 - 2013 0 0 0,00

2 02299 Regionalmanagement 0 0 0,002 022991 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Reginalfonds

(EFRE) 0 0 0,00 Z054 31 H07

2 022995 8280 360 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 H07

Page 26: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022954 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechtsaus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022954 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022954 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022954 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022954 7800 300 Beiträge an ausländische Projektpartner ausEFRE-Mitteln

0 0 31.435,25 G 31 H07

1 022954 7800 360 Beiträge an ausländische Projektpartner ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022958 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 G060 31 H071 022958 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022958 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 3.553,42 G060 31 H07

1 02296 Ziel 3 Österreich-Bayern 2007 - 2013 0 0 60.279,881 022964 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H071 022964 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022964 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022964 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022964 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022968 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022968 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur.Personenaus Landesmitteln

0 0 60.279,88 G060 31 H07

1 02297 Ziel 2 EFRE 2007 - 2013 0 0 0,001 022974 7320 360 Beiträge an Kammern aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H071 022974 7340 360 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022974 7355 360 Investitionsbeiträge an Gemeinden ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022974 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022974 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022978 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 022978 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 02298 Agrarisches Programm LEADER 2007 - 2013 0 0 0,001 022984 7305 360 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand aus Landesmitteln 0 0 0,00 G060 31 H07

1 022984 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G060 31 H07

1 02299 Regionalmanagement 240.500 267.200 147.083,731 022994 7430 360 Beiträge an Unternehmungen z. lfd. Aufwand

aus Landesmitteln 0 0 0,00 G055 31 H07

1 022994 7670 300 Beiträge an private Rechtsträger aus EFRE-Mitteln

0 0 0,00 N054 31 H07

1 022994 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G055 31 H07

1 022995 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 066 31 H07

1 022995 7320 Beiträge an Kammern zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 066 31 H071 022995 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 0 0 147.083,73 066 31 H07

Page 27: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 023 Aufgabenerfüllung durch Dritte 0 0 0,00

2 02310 Besorgung von Angelegenheiten durch dieBundesschulverwaltung

0 0 0,00

2 02320 Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz 0 0 0,00

2 02330 Mutterberatungsstellen bei Statutarstädten 0 0 0,00

2 024 Aufgabenerfüllung für Dritte 200.000 200.000 188.037,61

2 02410 Verwaltung von Bundesvermögen, Bau- undErhaltungsarbeiten

200.000 200.000 188.037,61

2 024105 8180 500 Kostenersatz für Personal- und Sachaufwand 200.000 200.000 188.037,61 21 A16

2 02420 Verwaltung von Bundesvermögen,Projektierung, Bauleitung und Bauführung

0 0 0,00

2 024205 8180 501 Pauschalierte Kostenersätze 0 0 0,00 21 A16

2 02430 Konkurrenzen, Projektierung, Bauleitungund Bauführung

0 0 0,00

2 024305 8828 Kostenersätze 0 0 0,00 21 A16

2 03 Bezirkshauptmannschaften 17.514.000 16.918.300 21.119.526,572 030 Allgemeine Angelegenheiten 17.514.000 16.918.300 21.119.526,57

2 03010 Amtsbetrieb 17.411.400 16.825.600 21.017.852,382 030100 8030 Abgabe von Begutachtungsplaketten und

Deckkennzeichentafeln 1.900.500 1.700.000 2.097.782,40 44 J68

2 030100 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 80.000 80.000 86.036,07 21 C602 030105 8030 002 Abgabe von Tannenchristbaum-Plomben 0 0 0,00 49 H012 030105 8030 003 Abgabe von Ohrmarken 0 0 0,00 21 C602 030105 8030 004 Entlehngebühren und Kostenersätze gemäß

LKW-Tafel-Verordnung 1995 0 0 0,00 44 J68

2 030105 8050 Veräußerung von bezogenen Betriebsstoffenund sonstigen Verbrauchsgütern

0 0 0,00 21 C60

2 030105 8060 Veräußerung von Altmaterial 300 300 25,00 21 C60

2 030105 8080 Veräußerung von Bagatellgütern 100 200 255,00 21 C602 030105 8150 Kommissionsgebühren 1.200.000 1.210.000 1.203.224,22 21 C602 030105 8150 001 Gebühren aus Verwaltungsleistungen 5.354.000 5.654.000 7.153.327,39 21 C602 030105 8150 002 Kommissionsgebühren 300 300 315,50 21 C602 030105 8170 001 Verfahrenskostenbeiträge 870.000 800.000 871.621,41 21 C602 030105 8170 009 Sonstige Kostenbeiträge 2.000 2.000 594,00 21 C602 030105 8180 001 Ersätze an Reisegebühren 0 0 0,00 21 B24

2 030105 8180 002 Ersätze für Leistungen der Post 100 100 5,50 21 C60

Page 28: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 022995 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

240.500 267.200 0,00 G066 31 H07

1 022995 7680 Beiträge an sonstige Rechtsträger zumlaufenden Aufwand

0 0 0,00 066 31 H07

1 022995 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 066 31 H071 022998 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen 0 0 0,00 G 31 H07

1 022998 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreib., Firmen u. jur. Personen ausLandesmitteln

0 0 0,00 G055 31 H07

1 022999 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G066 31 H07

1 023 Aufgabenerfüllung durch Dritte 5.290.000 4.590.000 4.293.371,03

1 02310 Besorgung von Angelegenheiten durch dieBundesschulverwaltung

5.000.000 4.300.000 4.015.916,03

1 023108 7280 500 Pauschalvergütung an den Bund 5.000.000 4.300.000 4.015.916,03 F 21 A16

1 02320 Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz 290.000 290.000 277.455,001 023208 7305 700 Kostenersätze an Gemeinden 290.000 290.000 277.455,00 42 F19

1 02330 Mutterberatungsstellen bei Statutarstädten 0 0 0,001 023308 7280 700 Kostenersätze an Statutarstädte 0 0 0,00 F 45 I20

1 024 Aufgabenerfüllung für Dritte 0 0 0,00

1 02410 Verwaltung von Bundesvermögen, Bau- undErhaltungsarbeiten

0 0 0,00

1 02420 Verwaltung von Bundesvermögen,Projektierung, Bauleitung und Bauführung

0 0 0,00

1 02430 Konkurrenzen, Projektierung, Bauleitungund Bauführung

0 0 0,00

1 03 Bezirkshauptmannschaften 87.796.300 86.855.200 87.104.345,481 030 Allgemeine Angelegenheiten 87.796.300 86.855.200 87.104.345,48

1 03010 Amtsbetrieb 85.652.600 83.491.300 84.916.541,151 030100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 77.650.200 75.527.400 75.894.357,42 V 21 B24

1 030100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 0,00 V 31 B241 030101 4000 Bagatellgüter 52.500 49.800 51.081,68 21 C601 030101 4000 001 Patent- und Lizenzgebühren, Bagatellgüter 0 0 0,00 G 21 C601 030101 4000 002 Bagatellgüter 0 0 1.440,00 010 21 J67

1 030101 4020 Verbrauchsgüter für innerbetrieblicheLeistungen

2.800 3.500 2.066,11 21 C60

1 030101 4020 001 Verbrauchsgüter für innerbetrieblicheLeistungen

500 500 0,00 010 21 J67

1 030101 4030 Handelswaren 1.800 1.000 180,00 21 C601 030101 4090 Geringwertige Ersatzteile 1.800 1.000 0,00 21 C601 030101 4090 001 Geringwertige Ersatzteile 2.000 2.000 0,00 010 21 J671 030101 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 2.800 2.800 1.499,24 21 C601 030101 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 152.100 148.700 138.590,49 21 C601 030101 4570 Druckwerke und Drucksorten 3.501.000 3.501.000 4.694.910,63 21 C601 030101 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und

Gesundheitsvorsorge 37.800 37.700 34.739,19 21 C60

1 030101 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 13.900 13.200 8.669,56 21 C60

Page 29: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 030105 8180 009 Sonstige Kostenersätze 520.000 520.000 798.743,17 21 C60

2 030105 8270 Kostenersätze für die Überlassung vonBediensteten

5.500 9.500 11.916,40 21 B24

2 030105 8270 800 Personalkostenersatz von Sozialhilfeverbänden 1.997.000 1.818.000 1.943.415,39 21 B242 030105 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,

Beamte/innen 10.000 500 16.875,96 21 B24

2 030105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

20.000 500 3.179,00 21 B24

2 030105 8280 003 Rückersätze von Schubhaftkosten durchSchubhäftlinge gemäß Fremdengesetz

0 0 0,00 46 I30

2 030105 8280 501 Rückersätze von Ausgaben durch den Bund 0 0 0,00 21 B24

2 030105 8280 800 Rückersätze von Ausgaben durch dieSozialhilfeverbände

0 0 0,00 21 C60

2 030105 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 1.400 10.000 1.346,45 21 C60

2 030105 8294 Kassenüberschüsse 100 100 23,78 21 C60

2 030105 8501 Zahlungen vom Bund gemäß Beihilfengesetz 0 0 0,00 21 C602 030105 8810 001 Geldstrafen 3.920.000 3.500.000 5.323.273,25 21 C602 030105 8810 002 Strafgelder nach dem Tiertransportgesetz 0 0 11.301,04 44 J682 030105 8810 003 Geldstrafen in verkehrsrechtlichen

Angelegenheiten 1.300.000 1.300.000 1.245.154,90 44 J68

2 030105 8810 005 Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz 140.000 140.000 134.195,23 44 J682 030105 8850 Verfallene Kautionen, Überzahlungen udgl. 90.000 80.000 114.790,07 44 J68

2 030108 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,Veräußerung

0 0 0,00 21 C60

2 030108 0420 Amtsausstattung, Veräußerung 100 100 451,25 21 C60

2 03020 Amtsgebäude 50.900 41.000 57.478,962 030200 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 7.000 0 7.077,05 21 C602 030204 8260 003 Vergütung von 1/092118/7290/001 0 0 1.146,11 21 C60

Page 30: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

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1 030101 6160 Instandhaltung von Maschinen undmaschinellen Anlagen

4.400 4.800 2.122,99 21 C60

1 030101 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 4.700 5.400 6.973,76 21 C60

1 030101 6180 001 Instandhaltung sonst. Amtsausstattung 500 500 0,00 010 21 J671 030101 6200 Transporte durch die Bahn 300 300 12,90 21 C60

1 030101 6210 Sonstige Transporte 10.000 9.700 9.046,15 21 C60

1 030101 6300 Leistungen der Post 1.034.900 984.000 946.025,44 G 21 C60

1 030101 6410 Entschädigungen auf Grund desGebührenanspruchsgesetzes

116.600 135.400 107.959,17 21 C60

1 030101 6420 Sonstige Gerichtskosten 296.200 296.200 217.320,50 21 C60

1 030101 6430 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anEinzelpersonen

2.400 9.600 3.479,51 21 C60

1 030101 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

34.500 4.900 4.502,49 21 C60

1 030101 6570 Geldverkehrsspesen 265.000 265.000 285.626,44 21 C601 030101 6700 Versicherungen 100 100 0,00 21 C601 030101 6920 001 Schadensvergütungen 1.200 1.500 1.739,20 21 C601 030101 6920 002 Schadensvergütungen 14.000 14.000 8.327,93 G067 21 A16

1 030101 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 400 400 591,34 21 C601 030101 7210 001 Patent- und Lizenzgebühren, mehrjährige

Projekte 0 0 0,00 G 21 C60

1 030101 7210 002 Patent- und Lizenzgebühren 0 0 0,00 21 C60

1 030101 7220 Foderungsberichtigungen 0 0 2.105,28 21 C601 030101 7232 Repräsentationsausgaben 18.200 15.600 17.014,14 21 C601 030101 7250 Bibliothekserfordernisse 1.800 2.500 1.152,90 21 C601 030101 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 189.100 255.200 196.779,75 21 C60

1 030101 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen, mehrj. Projekte

0 0 0,00 G 21 C60

1 030101 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

140.200 117.300 196.125,80 21 C60

1 030101 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

500 500 0,00 010 21 J67

1 030101 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

4.900 7.700 19.862,69 21 C60

1 030101 7297 Übrige Ausgaben 1.600 1.000 593,59 21 C601 030102 0200 001 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb,

Investitionen 0 0 0,00 G 21 C60

1 030102 0200 002 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 4.200 4.400 3.682,66 21 C601 030102 0420 Amtsausstattung, Erwerb 162.700 439.300 92.014,13 21 C601 030102 0420 001 Sonstige Anlagen, Erwerb 2.000 2.000 0,00 010 21 J671 030102 0700 Patent- und Lizenzgebühren, Aktivierungsfähige

Rechte, Erwerb 0 0 0,00 G 21 C60

1 030108 4030 001 Begutachtungsplaketten undDeckkennzeichentafeln

1.900.000 1.600.000 1.944.551,73 F 44 J68

1 030108 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 21 C601 030108 7100 002 Kapitalertragsteuer 1.800 1.800 336,69 21 C601 030108 7100 003 Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer 0 0 0,00 A 21 C601 030108 7280 500 Haftkostenersätze an den Bund 0 0 0,00 A 46 I301 030109 7231 Verfügungsmittel der Bezirkshauptfrauen und

Bezirkshauptmänner 21.200 23.600 21.059,65 21 C40

1 03020 Amtsgebäude 1.937.300 3.157.500 1.840.022,641 030201 4000 Bagatellgüter 16.500 26.500 16.291,74 21 C601 030201 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 4.500 5.100 4.439,75 21 C60

Page 31: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 030205 8050 Veräußerung von bezogenen Betriebsstoffenund sonstigen Verbrauchsgütern

0 100 0,00 21 C60

2 030205 8060 Veräußerung von Altmaterial 300 300 495,00 21 C602 030205 8080 Veräußerung von Bagatellgütern 300 300 0,00 21 C602 030205 8180 Kostenersätze 100 100 50,00 21 C602 030205 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 43.000 40.000 40.912,35 21 C602 030205 8299 001 Schadensvergütungen 100 100 7.798,45 21 C602 030205 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 100 100 0,00 21 C60

2 03030 Dienstkraftwagenbetrieb 51.700 51.700 44.195,232 030305 8060 Veräußerung von Altmaterial 0 0 0,00 21 C402 030305 8129 Kostenersätze 0 0 3.985,42 21 C40

2 030305 8180 Kostenersätze 11.000 11.000 9.526,81 21 C402 030305 8280 500 Rückersätze von Ausgaben an öffentlichen

Abgaben 0 0 0,00 21 C40

2 030305 8299 Schadensvergütungen 700 700 0,00 21 C402 030308 0401 Personenkraftwagen, Veräußerung 10.000 10.000 27.658,00 21 C402 030308 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Veräußerung 30.000 30.000 3.025,00 21 C40

2 04 Sonderämter (= Sonderbehörden) 190.000 190.000 534.651,362 041 Grundverkehrskommissionen 0 0 0,00

2 04100 Amtsbetrieb 0 0 0,00

2 045 LandesverwaltungsgerichtOberösterreich

190.000 190.000 534.651,36

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Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 030201 4510 Brennstoffe 200 500 65,19 21 C60

1 030201 4520 Treibstoffe 2.000 2.900 1.567,60 21 C601 030201 4540 Reinigungsmittel 42.500 42.500 43.154,70 21 C601 030201 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 1.000 2.000 460,99 21 C601 030201 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 13.000 13.500 11.917,72 21 C601 030201 6000 Energiebezüge 553.600 592.200 524.988,86 21 C601 030201 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 5.900 900 814,47 21 C601 030201 6140 Instandhaltung von Gebäuden 6.800 1.800 431,49 G 21 C601 030201 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 2.000 2.000 2.382,71 21 C60

1 030201 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 2.000 2.000 2.768,18 21 C601 030201 6700 Versicherungen 57.000 56.000 51.258,27 21 C601 030201 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 236.200 269.000 281.255,95 21 C601 030201 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 200 400 84,40 21 C60

1 030201 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

860.600 811.300 778.820,83 21 C60

1 030202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 4.000 4.000 614,00 G 21 C601 030202 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 500 500 0,00 21 C601 030202 0420 Amtsausstattung, Erwerb 6.300 6.300 9.035,75 G 21 C601 030202 0632 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 0 1.200.000 0,00 G 21 C601 030208 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 122.500 118.100 109.670,04 21 C60

1 03030 Dienstkraftwagenbetrieb 206.400 206.400 347.781,691 030301 4000 Bagatellgüter 7.000 7.000 2.058,46 003 21 C401 030301 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 2.000 2.000 4.213,83 003 21 C40

1 030301 4090 Geringwertige Ersatzteile 26.000 26.000 26.056,22 003 21 C401 030301 4520 Treibstoffe 95.000 95.000 75.042,61 003 21 C40

1 030301 4530 Schmier- und Schleifmittel 2.000 2.000 490,31 003 21 C401 030301 4540 Reinigungsmittel 400 400 297,85 003 21 C401 030301 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000 2.000 1.728,03 003 21 C401 030301 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen

(Beförderungsmitteln) 5.000 5.000 3.110,90 003 21 C40

1 030301 6700 Versicherungen 16.000 16.000 19.597,14 003 21 C401 030301 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 003 21 C401 030301 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 003 21 C401 030301 7050 Leasing 20.000 20.000 18.572,95 003 21 C401 030301 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.000 1.000 1.059,96 003 21 C40

1 030302 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G004 21 C401 030302 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,

Erwerb 0 0 0,00 G004 21 C40

1 030302 0401 Personenkraftwagen, Erwerb 0 0 46.785,36 G004 21 C401 030302 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 0 127.675,57 G004 21 C401 030302 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G004 21 C401 030308 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 30.000 30.000 21.092,50 003 21 C40

1 04 Sonderämter (= Sonderbehörden) 7.432.200 7.215.600 6.860.174,671 041 Grundverkehrskommissionen 120.000 134.300 99.313,26

1 04100 Amtsbetrieb 120.000 134.300 99.313,261 041000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 118.000 132.100 99.313,26 V 49 H011 041008 7297 Rückersatz für Sachaufwand 2.000 2.200 0,00 49 H01

1 045 LandesverwaltungsgerichtOberösterreich

7.312.200 7.081.300 6.760.861,41

Page 33: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 04510 Amtsbetrieb 190.000 190.000 534.651,362 045105 8150 Pauschalgebühren betreffend

Vergabenachprüfungsverfahren 55.000 60.000 71.650,00 21 LVG

2 045105 8150 001 Kommissionsgebühren 5.000 5.000 8.300,10 21 LVG2 045105 8150 002 Gebühren aus Verwaltungsleistungen 0 0 134,00 21 LVG2 045105 8170 Verfahrenskostenbeiträge 120.000 120.000 426.338,16 21 LVG2 045105 8180 Kostenersätze für sonstige

Verwaltungsleistungen 10.000 5.000 27.537,98 21 LVG

2 045105 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,Beamte/innen

0 0 0,00 21 B24

2 045105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

0 0 691,12 21 B24

2 045105 8280 501 Rückersätze von Leistungen für Personal vomBund, Beamte/innen

0 0 0,00 21 B24

2 045105 8280 502 Rückersätze von Leistungen für Personal vomBund, übrige Bedienst.

0 0 0,00 21 B24

2 045105 8280 503 Rückersätze von Ausgaben vom Bund 0 0 0,00 21 LVG2 045105 8810 Ordnungs- und Mutwillensstrafen 0 0 0,00 21 LVG

2 04520 Amtsgebäude 0 0 0,00

2 05 Sonstige Aufgaben der allgemeinenVerwaltung

3.762.000 3.768.500 4.526.075,46

2 050 Aufsichtstätigkeit 7.000 7.000 5.888,63

2 05090 Sonstige Aufsichtstätigkeit 7.000 7.000 5.888,632 050905 8180 Aufsichtsratsvergütungen 7.000 7.000 5.888,63 31 A16

2 051 Beratungsorgane 0 0 0,00

Page 34: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 04510 Amtsbetrieb 6.381.700 6.126.300 5.843.318,441 045100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 6.028.600 5.773.100 5.680.672,99 V 21 B24

1 045101 4000 Bagatellgüter 6.000 5.000 6.055,83 002 21 LVG1 045101 4560 Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel 6.000 6.000 5.074,25 002 21 LVG1 045101 4570 Druckwerke und Drucksorten 2.000 2.000 780,76 002 21 LVG1 045101 4570 001 Druckwerke und Drucksorten (Bibliothek) 30.000 30.000 18.580,89 002 21 LVG

1 045101 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung undGesundheitsvorsorge

0 0 0,00 002 21 LVG

1 045101 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 1.000 1.000 225,56 002 21 LVG

1 045101 6180 Instandhaltung sonstiger Amtsausstattung 2.000 5.000 0,00 002 21 LVG

1 045101 6210 Sonstige Transporte 0 0 0,00 002 21 LVG

1 045101 6300 Leistungen der Post 30.000 25.000 27.013,43 002 21 LVG1 045101 6410 Zeugengebühren 10.000 10.000 6.963,70 002 21 LVG1 045101 6410 001 Dolmetschergebühren 10.000 5.000 8.499,80 002 21 LVG1 045101 6410 002 Sachverständigengebühren 10.000 15.000 5.909,50 002 21 LVG1 045101 6420 Sonstige Gerichtskosten 10.000 14.500 7.358,20 G002 21 LVG1 045101 6420 001 Laienrichter 3.000 3.000 2.780,00 002 21 LVG1 045101 6430 Sonstige Rechts- und Beratungskosten an

Einzelpersonen 1.000 2.000 0,00 002 21 LVG

1 045101 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

0 0 0,00 002 21 LVG

1 045101 6570 Geldverkehrsspesen 0 0 0,00 002 21 LVG1 045101 7280 Entgelte für sonsitge Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

118.000 118.000 60.611,34 002 21 LVG

1 045101 7280 001 Entgelte für Sicherheitspersonal 82.500 80.000 0,00 002 21 LVG1 045101 7280 002 Entgelte für Ausschreibungen 15.000 15.000 0,00 002 21 LVG1 045101 7280 500 Pauschalvergütung an den Bund 1.500 1.500 0,00 002 21 LVG1 045101 7292 001 Entgelte für IT-Leistungen 0 0 0,00 002 21 LVG1 045102 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 5.000 5.000 0,00 002 21 LVG1 045102 0420 Amtsausstattung, Erwerb 7.000 7.000 2.852,19 002 21 LVG1 045108 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 0 0 0,00 002 21 LVG

1 045108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 002 21 LVG

1 045108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

2.000 2.000 8.760,00 002 21 LVG

1 045109 7231 Verfügungsmittel der/desPräsidentin/Präsidenten desLandesverwaltungsgerichts

1.100 1.200 1.180,00 21 LVG

1 04520 Amtsgebäude 930.500 955.000 917.542,971 045201 6000 Energiebezüge 33.000 34.000 30.222,25 21 C601 045201 6140 Instandhaltung von Gebäuden 5.000 10.000 17.834,66 G 21 C601 045201 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 760.000 766.000 677.802,27 21 C601 045201 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

132.500 145.000 191.683,79 21 C60

1 05 Sonstige Aufgaben der allgemeinenVerwaltung

27.472.400 29.764.100 29.674.918,28

1 050 Aufsichtstätigkeit 0 0 0,00

1 05090 Sonstige Aufsichtstätigkeit 0 0 0,00

1 051 Beratungsorgane 96.500 96.500 78.457,50

Page 35: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 05110 Filmprädikatisierung 0 0 0,00

2 05190 Sonstige Beratung 0 0 0,00

2 052 Prüfungstätigkeit 3.755.000 3.761.500 4.520.186,83

2 05210 Kraftfahrzeugüberprüfungen undFahrprüfungen nach dem FSG

3.396.500 3.400.000 4.191.582,99

2 052105 8030 Abgabe von KFZ-Begutachtungsplaketten undVignetten nach derSchiffszulassungsverordnung

5.000 5.000 4.168,85 44 J67

2 052105 8150 001 Kraftfahrzeugüberprüfungen; Kostenbeiträgevon Privaten nach dem Kraftfahrgesetz

150.000 100.000 259.260,92 44 J67

2 052105 8150 002 Fahrprüfungen nach dem FSG;Prüfungsgebühren

1.871.000 1.871.000 1.753.037,13 44 J68

2 052105 8150 003 Fahrprüfungen nach dem FSG;Untersuchungsgebühren

300.000 400.000 271.118,52 44 J68

2 052105 8150 004 Vergütungen für Gutachten gemäß § 116 KFG1967

20.000 20.000 13.518,00 44 J68

2 052105 8150 501 Fahrprüfungen nach dem FSG; Kostenbeiträgedes Bundes

750.000 750.000 700.707,00 44 J68

2 052105 8150 502 Kraftfahrzeugüberprüfungen; Kostenbeiträgedes Bundes nach dem Kraftfahrgesetz

500 4.000 751,50 44 J67

2 052105 8180 Kostenersätze 300.000 250.000 1.189.021,07 44 J67

2 052105 8180 500 Kraftfahrzeugüberprüfungen; Kostenersätze desBundes nach Par.57 Kraftfahrgesetz

0 0 0,00 21 A16

2 05220 Prüfungen nach derPrüfungsgebührenverordnung

37.500 34.500 32.373,00

2 052205 8150 Prüfungsgebühren 37.500 34.500 32.373,00 21 A16

2 05290 Sonstige Prüfungen 321.000 327.000 296.230,842 052905 8150 Prüfungsgebühren 321.000 327.000 296.230,84 21 A162 052905 8170 Kostenbeiträge 0 0 0,00 21 A16

2 053 Schulungstätigkeit 0 0 0,00

2 05310 Schulung von Gemeindefunktionären 0 0 0,00

2 05330 Aufstellung und Schulung der Naturwacht 0 0 0,00

Page 36: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 05110 Filmprädikatisierung 3.500 3.500 2.879,401 051100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 3.500 3.500 2.879,40 V 21 C60

1 05190 Sonstige Beratung 93.000 93.000 75.578,101 051900 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 93.000 93.000 75.578,10 V 21 B24

1 052 Prüfungstätigkeit 2.788.700 2.795.500 2.753.633,56

1 05210 Kraftfahrzeugüberprüfungen undFahrprüfungen nach dem FSG

2.488.800 2.496.200 2.494.156,85

1 052100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 2.218.100 2.218.100 2.039.606,28 V 44 J68

1 052100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 73.600 73.600 59.993,70 V 44 J67

1 052101 4300 Lebensmittel 0 0 0,00 21 C60

1 052102 0420 Instrumente und Geräte, Erwerb 22.500 25.000 36.969,35 G 44 J67

1 052108 4000 Bagatellgüter 10.800 12.000 3.448,75 G 44 J67

1 052108 4030 Handelswaren 4.500 5.000 3.817,10 G 44 J67

1 052108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 500 500 531,70 G 44 J67

1 052108 6180 Instandhaltung sonstiger Amts-, Betriebs- undGeschäftsausstattung

1.800 2.000 57.146,64 G 44 J67

1 052108 7270 Fortbildung von Fahrprüferinnen undFahrprüfern, Entgelte für sonstige Leistungenvon Einzelpersonen

60.000 60.000 2.400,00 G 44 J68

1 052108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

27.000 30.000 198.730,60 G 44 J67

1 052108 7280 001 Fortbildung von Fahrprüferinnen undFahrprüfern, Entgelte für sonstige Leistungenvon Unternehmen

0 0 37.723,43 G 44 J68

1 052108 7280 500 Prüfungsgebührenersätze an den Bund 70.000 70.000 53.789,30 G 44 J68

1 05220 Prüfungen nach derPrüfungsgebührenverordnung

17.300 16.500 14.423,70

1 052200 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 17.300 16.500 14.423,70 V 21 A161 052201 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 21 A16

1 05290 Sonstige Prüfungen 282.600 282.800 245.053,011 052900 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 282.600 282.800 245.053,01 V 21 A161 052908 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 21 A161 052908 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 21 A161 052908 7320 Beiträge an Kursveranstalter 0 0 0,00 21 A16

1 053 Schulungstätigkeit 1.737.100 1.714.000 1.690.062,56

1 05310 Schulung von Gemeindefunktionären 1.721.100 1.698.000 1.674.871,811 053104 7670 Beiträge für Bildungs-, Serviceund

Informationsarbeit 1.721.100 1.698.000 1.674.871,81 21 C40

1 05330 Aufstellung und Schulung der Naturwacht 16.000 16.000 15.190,751 053302 0420 Sonstige Ausstattung, Erwerb 0 0 0,00 039 32 H231 053308 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 039 32 H231 053308 4030 Handelswaren 0 0 0,00 039 32 H231 053308 6700 Kollektivunfallversicherung für

Naturwacheorgane 4.500 4.500 4.867,55 039 32 H23

1 053308 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

4.500 4.500 4.097,44 039 32 H23

Page 37: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0,00

2 05910 Verbände, Vereine und sonstige 0 0 0,00

2 05920 Oö. Parteienfinanzierungsgesetz 0 0 0,00

2 05930 Gleichbehandlungsbeauftragte/r derGemeinden und Gemeindeverbände

0 0 0,00

2 05990 Österreichischer Gemeindetag 2013 0 0 0,00

2 08 Pensionen 107.936.600 100.432.600 109.888.038,032 080 Landesbedienstete ohne Lehrer/innen 35.495.500 31.351.600 34.762.859,24

2 08010 Pensionen aus öffentl.-rechtl.Dienstverhältnis

30.800.000 30.973.900 33.611.512,83

2 080100 8200 Zinserträge 0 0 2.608.500,04 21 B242 080100 8292 Kursgewinne 0 0 0,00 21 B242 080104 8260 020 Vergütung von 1/220418/7290/004 19.500 25.000 17.804,88 21 B242 080104 8260 021 Vergütung von 1/220428/7290/004 0 0 0,00 21 B242 080104 8260 022 Vergütung von 1/220438/7290/004 55.000 60.500 51.134,52 21 B242 080104 8260 023 Vergütung von 1/220448/7290/004 41.000 38.000 37.321,12 21 B24

2 080104 8260 025 Vergütung von 1/220468/7290/004 26.500 35.000 34.079,84 21 B242 080104 8260 026 Vergütung von 1/220478/7290/004 21.000 19.800 19.223,68 21 B24

2 080104 8260 027 Vergütung von 1/220488/7290/004 40.000 37.500 36.509,76 21 B242 080104 8260 028 Vergütung von 1/220498/7290/004 38.000 36.000 35.020,64 21 B242 080104 8260 029 Vergütung von 1/220508/7290/004 22.500 21.000 20.499,84 21 B242 080104 8260 030 Vergütung von 1/220518/7290/004 18.500 16.200 15.854,96 21 B242 080104 8260 031 Vergütung von 1/220528/7290/004 18.000 18.200 16.091,04 21 B242 080104 8260 032 Vergütung von 1/220618/7290/003 19.500 18.200 17.637,76 21 B242 080104 8260 033 Vergütung von 1/220628/7290/003 17.000 15.700 15.310,40 21 B242 080104 8260 034 Vergütung von 1/220638/7290/004 15.500 14.200 6.345,52 21 B242 080104 8260 035 Vergütung von 1/220648/7290/003 38.800 37.000 45.429,08 21 B242 080104 8260 036 Vergütung von 1/220658/7290/004 19.000 18.200 17.505,60 21 B242 080104 8260 037 Vergütung von 1/220668/7290/003 0 0 0,00 21 B242 080104 8260 038 Vergütung von 1/220728/7290/005 18.000 17.200 16.561,44 21 B242 080104 8260 039 Vergütung von 1/220758/7290/004 0 14.400 2.465,28 21 B242 080104 8260 040 Vergütung von 1/220768/7290/003 19.200 17.800 17.192,80 21 B242 080104 8260 041 Vergütung von 1/220788/7290/003 22.500 20.900 20.603,76 21 B242 080104 8260 043 Vergütung von 1/220708/7290/003 21.000 19.200 18.575,20 21 B24

Page 38: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 053308 7297 Kosten der Schulungstätigkeit 7.000 7.000 6.225,76 039 32 H23

1 059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen 22.850.100 25.158.100 25.152.764,66

1 05910 Verbände, Vereine und sonstige 637.200 337.200 778.382,971 059105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 527.400 227.400 677.827,47 G 21 A16

1 059105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 24.900 24.900 21.000,00 G 21 A161 059108 7260 001 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 2.900 2.900 2.543,50 21 A16

1 059108 7260 002 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

59.000 59.000 58.250,00 A 21 C40

1 059108 7260 003 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

3.000 3.000 2.407,00 A 21 B24

1 059108 7800 002 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Ausland

20.000 20.000 16.355,00 A 21 C40

1 05920 Oö. Parteienfinanzierungsgesetz 22.182.900 24.790.900 24.353.474,001 059204 7660 Beiträge an Parteien 22.182.900 24.790.900 24.353.474,00 21 C40

1 05930 Gleichbehandlungsbeauftragte/r derGemeinden und Gemeindeverbände

30.000 30.000 20.907,69

1 059308 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 F 45 F19

1 059308 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

30.000 30.000 20.907,69 F 49 F19

1 05990 Österreichischer Gemeindetag 2013 0 0 0,001 059905 7670 Beitrag an den Oö. Gemeindebund 0 0 0,00 21 C40

1 08 Pensionen 260.007.400 252.688.900 254.849.889,441 080 Landesbedienstete ohne Lehrer/innen 187.547.300 183.588.900 179.724.710,65

1 08010 Pensionen aus öffentl.-rechtl.Dienstverhältnis

180.662.400 176.841.000 172.777.495,41

1 080108 2980 Rücklagenzuführung 0 0 0,00 21 B241 080108 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 G 21 B241 080108 7600 Ruhebezüge 147.111.800 143.714.900 140.612.057,95 G 21 B241 080108 7602 Versorgungsbezüge 26.299.700 26.291.500 25.588.265,61 G 21 B241 080108 7604 A.o. Versorgungsbezüge 0 0 0,00 G 21 B241 080108 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 80.000 80.000 50.637,70 G 21 B24

1 080108 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 7.169.900 6.753.600 6.526.534,15 G 21 B241 080108 7611 Geburtenbeihilfen (FLAG-

Selbstträgerleistungen) 1.000 1.000 0,00 G 21 B24

Page 39: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 080104 8260 045 Vergütung von 1/220688/7290/004 0 0 0,00 21 B242 080105 8280 Rückersätze von Ausgaben 2.000 2.000 0,00 21 B242 080105 8530 002 Kostenersatz des oö. Feuerwehrfonds 28.900 42.700 14.050,85 21 B242 080105 8800 001 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 3.660.200 3.647.000 3.640.479,17 21 B242 080105 8800 901 Pensionsbeiträge 26.598.400 26.765.200 26.878.680,63 21 B242 080105 8800 902 Besondere Pensionsbeiträge 20.000 17.000 8.635,02 21 B242 080108 2980 Rücklagenbehebung 0 0 0,00 21 B24

2 08020 Pensionen aus dem ehemaligenSozialversicherungsfonds

600 600 639,36

2 080205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 B242 080205 8800 001 Pensionsbeiträge 0 0 0,00 21 B24

2 080205 8800 002 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 600 600 639,36 21 B24

2 08030 Pensionen nach der Dienst- undProvisionsordnung

41.600 40.800 40.319,31

2 080305 8180 800 Kostenersatz von Sozialhilfeverbänden 17.900 17.500 16.807,04 21 B242 080305 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 119,72 21 B242 080305 8800 001 Einbehaltene Abfertigungen 0 0 0,00 21 B242 080305 8800 002 Provisionen nach der DPO 1966 0 0 0,00 21 B24

2 080305 8800 003 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 23.700 23.300 23.392,55 21 B24

2 08040 Sonstige Pensionsleistungen 0 0 0,00

2 08050 Vorschüsse 10.000 10.000 590,002 080508 2565 Pensionsvorschüsse, Rückzahlungen 10.000 10.000 590,00 21 B24

2 08060 Überweisungsbeträge 4.643.300 326.300 1.008.017,822 080605 8501 500 Überweisungsbeträge vom Bund 75.400 1.300 0,00 21 B242 080605 8503 600 Überweisungsbeträge von Ländern 0 0 0,00 21 B242 080605 8505 700 Überweisungsbeträge von Gemeinden 0 0 0,00 21 B242 080605 8510 Überweisungsbeträge von

Sozialversicherungsträgern 4.567.900 325.000 1.008.017,82 21 B24

2 08070 Freiwillige Höherversicherung 0 0 101.779,922 080705 8800 Freiwillige Höherversicherung für Beamte/innen 0 0 101.779,92 21 B24

2 085 Gemeindebedienstete 72.441.100 69.081.000 75.125.178,79

2 08510 Pensionen aus öffentl.-rechtl.Dienstverhältnis

65.003.400 64.504.500 62.523.021,81

2 085101 8280 Rückersätze von Ausgaben 30.000 30.000 18.785,46 Z009 21 B242 085101 8800 001 Pensionsbeiträge 61.769.800 61.220.500 59.311.243,09 Z009 21 B242 085101 8800 002 Beitrag gemäß Par. 13a Pensionsgesetz 1.355.000 1.320.000 1.325.213,60 Z009 21 B242 085101 8800 003 Pensionskassenbeiträge 1.848.600 1.934.000 1.867.779,66 Z009 21 B24

2 08550 Vorschüsse 0 0 0,002 085508 2565 Pensionsvorschüsse, Rückzahlungen 0 0 0,00 21 B24

2 08560 Überweisungsbeträge 989.700 402.000 331.815,78

Page 40: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 08020 Pensionen aus dem ehemaligenSozialversicherungsfonds

59.400 71.200 64.594,09

1 080208 7603 Versorgungsbezüge 54.600 65.900 59.949,82 21 B241 080208 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 1.100 1.200 840,00 21 B24

1 080208 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 3.700 4.100 3.804,27 21 B24

1 08030 Pensionen nach der Dienst- undProvisionsordnung

5.871.800 6.114.500 5.737.678,34

1 080308 7220 Rückersätze von Einnahmen 300.000 400.000 236.906,06 21 B241 080308 7601 Ruhebezüge 3.587.900 3.720.500 3.577.682,29 21 B241 080308 7603 Versorgungsbezüge 1.964.900 1.974.000 1.917.252,49 21 B241 080308 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 19.000 20.000 5.837,50 21 B24

1 08040 Sonstige Pensionsleistungen 507.000 495.000 834.811,951 080408 7604 A.o. Ruhe- und Versorgungsbezüge 507.000 495.000 834.811,95 G 21 B24

1 08050 Vorschüsse 30.000 30.000 0,001 080509 2565 Pensionsvorschüsse 30.000 30.000 0,00 21 B24

1 08060 Überweisungsbeträge 416.700 37.200 310.130,861 080608 7220 Rückersätze an Sozialversicherungsträger 0 0 0,00 E 21 B241 080608 7301 500 Überweisungsbeträge an den Bund 51.300 0 0,00 E 21 B241 080608 7303 600 Überweisungsbeträge an Länder 0 0 0,00 E 21 B241 080608 7305 700 Überweisungsbeträge an Gemeinden 0 0 0,00 E 21 B24

1 080608 7310 Überweisungsbeträge anSozialversicherungsträger

365.400 37.200 310.130,86 E 21 B24

1 08070 Freiwillige Höherversicherung 0 0 0,00

1 085 Gemeindebedienstete 72.460.100 69.100.000 75.125.178,79

1 08510 Pensionen aus öffentl.-rechtl.Dienstverhältnis

70.041.300 66.980.500 64.874.672,69

1 085108 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 N009 21 B241 085108 7299 001 Forderungsabschreibungen 1.000 1.000 0,00 N009 21 B241 085108 7600 Ruhebezüge 55.875.000 53.011.100 51.449.510,21 N009 21 B241 085108 7600 700 Ersatz von Abfertigungen an Gemeinden 45.000 45.000 0,00 N009 21 B241 085108 7602 Versorgungsbezüge 10.762.800 10.718.600 10.357.114,98 N009 21 B241 085108 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 25.000 30.000 15.572,50 N009 21 B24

1 085108 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 3.332.500 3.174.800 3.052.475,00 N009 21 B241 085108 7611 Geburtenbeihilfen (FLAG-

Selbstträgerleistungen) 0 0 0,00 N009 21 B24

1 08550 Vorschüsse 19.000 19.000 0,001 085509 2565 Pensionsvorschüsse 19.000 19.000 0,00 21 B24

1 08560 Überweisungsbeträge 2.375.700 2.067.300 1.870.589,54

Page 41: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 085601 8501 500 Überweisungsbeträge vom Bund 529.400 0 15.973,97 Z009 21 B242 085601 8503 600 Überweisungsbeträge von Ländern 0 0 0,00 Z009 21 B242 085601 8505 700 Überweisungsbeträge von Gemeinden 0 40.000 0,00 Z009 21 B242 085601 8510 Überweisungsbeträge von

Sozialversicherungsträgern 460.300 362.000 315.841,81 Z009 21 B24

2 08570 Rücklage zur Sicherung der gesetzlichenLeistungen

6.448.000 4.174.500 12.270.341,20

2 085701 8200 Verzinsung von Wertpapieren 298.600 363.600 428.600,04 Z009 21 B242 085701 8292 Kursgewinne 0 0 0,00 Z009 21 B242 085701 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 0 1.000 867,04 Z009 21 B242 085703 2980 Behebungen 6.149.400 3.809.900 11.840.874,12 Z009 21 B24

2 09 Personalbetreuung 2.984.100 3.021.800 2.911.934,762 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 880.000 972.300 906.071,41

2 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 880.000 972.300 906.071,412 090008 2560 001 Allgemeine Bezugsvorschüsse, Rückzahlungen 880.000 972.300 906.071,41 21 B24

2 091 Personalausbildung undPersonalfortbildung

4.000 4.000 3.206,64

2 09111 Verwaltungsentwicklung 0 0 0,00

2 09120 Schulung des Personals (allgemein) 4.000 4.000 3.206,642 091205 8170 Kursbeiträge 4.000 4.000 3.206,64 21 B24

2 092 Gemeinschaftsverpflegung 1.318.500 1.258.500 1.317.996,75

2 09200 Leistungen an die LIG und BetriebskücheAmt

0 0 0,00

2 09201 Betriebsküche Amt, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.223.000 1.163.000 1.240.537,33

2 092015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 1.223.000 1.163.000 1.240.537,33 21 CPA

2 09211 Betriebsküche der BezirkshauptmannschaftEferding, Untervoranschlag ohneNebenkasse

0 0 11.428,32

2 092115 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 11.428,32 21 C60

Page 42: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 085608 7220 Rückersätze an Sozialversicherungsträger 0 0 0,00 N009 21 B241 085608 7220 500 Rückersätze an den Bund 0 0 0,00 N009 21 B241 085608 7301 500 Überweisungsbeträge an den Bund 0 0 0,00 N009 21 B241 085608 7303 600 Überweisungsbeträge an Länder 0 0 0,00 N009 21 B24

1 085608 7310 Überweisungsbeträge anSozialversicherungsträger

527.100 133.300 0,00 N009 21 B24

1 085608 7520 Beiträge an die Pensionskasse 1.848.600 1.934.000 1.870.589,54 N009 21 B24

1 08570 Rücklage zur Sicherung der gesetzlichenLeistungen

24.100 33.200 8.379.916,56

1 085708 2980 Zuführungen 0 0 8.333.512,19 N009 21 B241 085708 6500 Zinsen 0 0 0,00 N009 21 B241 085708 6570 Geldverkehrsspesen 24.100 33.200 46.404,37 N009 21 B241 085708 7100 002 Kapitalertragsteuer 0 0 0,00 N009 21 B24

1 09 Personalbetreuung 7.802.900 7.702.700 7.126.105,631 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1.005.800 1.005.800 903.810,00

1 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1.005.800 1.005.800 903.810,001 090009 2560 001 Allgemeine Bezugsvorschüsse 1.005.800 1.005.800 903.810,00 G 21 B24

1 091 Personalausbildung undPersonalfortbildung

1.798.500 1.798.500 1.431.513,22

1 09111 Verwaltungsentwicklung 453.500 453.500 185.371,151 091118 4030 Handelswaren 0 0 0,00 G 21 B241 091118 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 3.500 13.500 0,00 G 21 B24

1 091118 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

450.000 440.000 185.371,15 G 21 B24

1 09120 Schulung des Personals (allgemein) 1.345.000 1.345.000 1.246.142,071 091200 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 135.000 145.000 115.008,10 V 21 B241 091202 0700 Patent- und Lizenzgebühren 10.000 0 0,00 G 21 B241 091208 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 470.000 460.000 422.765,54 G 21 B24

1 091208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

720.000 720.000 699.379,65 G 21 B24

1 091208 7297 Übrige Ausgaben 10.000 20.000 8.988,78 G 21 B24

1 092 Gemeinschaftsverpflegung 2.973.800 2.883.400 2.974.602,16

1 09200 Leistungen an die LIG und BetriebskücheAmt

48.000 48.000 52.267,96

1 092002 0420 Betriebsrestaurant LDZ, sonstige Anlagen,Erwerb

48.000 48.000 52.267,96 G 21 C60

1 092002 0420 001 Betriebsküchen der Bezirkshauptmannschaften,sonst. Anlagen, Erwerb

0 0 0,00 G 21 C60

1 092002 0632 Herstellung von Gebäuden 0 0 0,00 G 21 C60

1 09201 Betriebsküche Amt, Untervoranschlag mitNebenkasse

2.747.000 2.656.600 2.721.620,96

1 092010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.044.900 954.500 962.810,92 V 21 CPA1 092012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 0 18.574,98 21 CPA1 092018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.702.100 1.702.100 1.740.235,06 21 CPA

1 09211 Betriebsküche der BezirkshauptmannschaftEferding, Untervoranschlag ohneNebenkasse

0 0 56.022,35

1 092110 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 41.455,29 V 21 C60

Page 43: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 09290 Sonstige Maßnahmen 95.500 95.500 66.031,102 092905 8180 Kostenersätze von Landesbediensteten für

Essensabgabe von Gewerbetreibenden 37.500 59.500 32.726,10 21 C60

2 092905 8180 001 Kostenersätze von Landesbediensteten fürEssensabgabe von Vereinen

58.000 36.000 33.305,00 21 C60

2 093 Erholungsaktionen 751.600 757.000 664.659,96

2 09301 Oö. Landes-Gästehaus Bad Ischl,Untervoranschlag mit Nebenkasse

148.400 153.800 157.991,56

2 093015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 148.400 153.800 157.991,56 21 CPH

2 09303 Oö. Landes-Gästehaus Bad Hall,Untervoranschlag mit Nebenkasse

215.300 215.300 194.277,81

2 093035 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 215.300 215.300 194.277,81 21 CPN2 093038 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 0,00 21 CPN

2 09304 Oö. Landes-Gästehaus St. Wolfgang,Untervoranschlag mit Nebenkasse

227.900 227.900 173.681,74

2 093045 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 227.900 227.900 173.681,74 21 CPS

2 09307 Oö. Landes-Gästehaus Hinterstoder 130.000 130.000 119.878,162 093075 8104 Heimgebühren 130.000 130.000 119.878,16 21 C602 093075 8104 001 Stornogebühren 0 0 0,00 21 C60

2 09308 Oö. Landes-Gästehaus Wurzeralm 30.000 30.000 18.830,692 093085 8104 Heimgebühren 30.000 30.000 18.830,69 21 C602 093085 8104 001 Stornogebühren 0 0 0,00 21 C60

2 09309 Sonstige Erholungsaktionen,Untervoranschlag ohne Nebenkasse

0 0 0,00

2 093095 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 0,00 21 C60

Page 44: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 092112 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 0 0,00 21 C601 092118 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 0 14.567,06 21 C60

1 09290 Sonstige Maßnahmen 178.800 178.800 144.690,891 092908 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 21 C60

1 092908 7280 001 Kostenersätze für externe Mittagsverpflegung 2.000 2.000 1.367,49 21 C60

1 092908 7280 002 Kostenersätze an Gewerbetreibende fürEssensabgabe an Landesbedienstete

24.000 24.000 16.194,00 21 C60

1 092908 7280 003 Kostenersätze an Vereine für Essensabgabe anLandesbedienstete

93.000 70.300 73.299,60 21 C60

1 092908 7280 800 Kostenersätze an Sozialhilfeverbände fürEssensabgabe an Landesbedienstete

37.800 65.900 34.123,40 21 C60

1 092908 7290 001 Vergütung an 2/220414/8260/001 5.200 5.600 4.464,20 B 21 C601 092908 7290 002 Vergütung an 2/220504/8260/002 4.800 0 4.680,10 B 21 C601 092908 7290 003 Vergütung an 2/220474/8260/001 6.800 5.800 5.616,80 B 21 C601 092908 7290 004 Vergütung an 2/220484/8260/001 3.000 3.000 2.434,40 B 21 C601 092908 7290 005 Vergütung an 2/220494/8260/001 1.000 1.000 901,00 B 21 C601 092908 7290 009 Vergütung an 2/220434/8260/001 1.200 1.200 1.609,90 B 21 C601 092908 7290 017 Vergütung an 2/220464/8260/001 0 0 0,00 B 21 C601 092908 7690 Aufwendungen aus verbilligten

Essenslieferungen 0 0 0,00 21 C60

1 093 Erholungsaktionen 1.426.900 1.409.200 1.289.663,88

1 09301 Oö. Landes-Gästehaus Bad Ischl,Untervoranschlag mit Nebenkasse

369.900 374.600 338.769,48

1 093010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 248.800 257.400 255.379,30 V 21 CPH1 093012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 17.900 15.900 0,00 21 CPH1 093018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 103.200 101.300 83.390,18 21 CPH

1 09303 Oö. Landes-Gästehaus Bad Hall,Untervoranschlag mit Nebenkasse

412.700 398.400 347.232,68

1 093030 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 251.200 234.800 234.934,12 V 21 CPN1 093032 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 4.000 5.500 2.484,39 21 CPN

1 093038 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 157.500 158.100 109.814,17 21 CPN

1 09304 Oö. Landes-Gästehaus St. Wolfgang,Untervoranschlag mit Nebenkasse

386.300 378.200 338.930,36

1 093040 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 249.000 240.900 237.048,65 V 21 CPS1 093042 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 2.500 3.600 3.941,97 21 CPS1 093048 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 134.800 133.700 97.939,74 21 CPS

1 09307 Oö. Landes-Gästehaus Hinterstoder 197.000 195.000 193.707,231 093078 7290 001 Vergütung an 2/252014/8260/001 192.000 190.000 190.815,88 B 21 C601 093078 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 21 C601 093078 7690 001 Umsatzsteuer aus Eigenverbrauch 5.000 5.000 2.891,35 21 C60

1 09308 Oö. Landes-Gästehaus Wurzeralm 55.200 55.200 48.136,601 093088 7290 Vergütung an 2/252044/8260/001 53.200 54.200 47.089,75 B 21 C601 093088 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 21 C601 093088 7690 001 Umsatzsteuer aus Eigenverbrauch 2.000 1.000 1.046,85 21 C60

1 09309 Sonstige Erholungsaktionen,Untervoranschlag ohne Nebenkasse

5.800 7.800 22.887,53

1 093090 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 22.087,16 V 21 C601 093092 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 0 0,00 21 C601 093098 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 5.800 7.800 800,37 21 C60

Page 45: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 09310 Sonstige Erholungsaktionen inFremdobjekten

0 0 0,00

2 094 Gemeinschaftspflege 30.000 30.000 20.000,00

2 09410 Allgemein 30.000 30.000 20.000,002 094105 8170 Ersätze der KFL 30.000 30.000 20.000,00 21 B24

2 09420 Baudienst 0 0 0,00

2 099 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 09910 Mobilitätsmaßnahmen 0 0 0,00

Page 46: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 09310 Sonstige Erholungsaktionen inFremdobjekten

0 0 0,00

1 093108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 21 C60

1 094 Gemeinschaftspflege 577.900 585.800 524.380,87

1 09410 Allgemein 569.900 575.600 524.380,871 094108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 4.000 4.000 1.680,00 21 B24

1 094108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden

69.000 109.000 119.378,92 21 B24

1 094108 7297 Übrige Ausgaben 38.000 38.000 18.240,93 21 B241 094108 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger 165.000 165.000 145.000,00 21 B241 094108 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 242.500 202.500 184.470,00 G 21 B241 094109 7231 Verfügungsmittel der Amtsleitung 51.400 57.100 55.611,02 21 C40

1 09420 Baudienst 8.000 10.200 0,001 094208 7670 Beiträge an private Rechtsträger 8.000 10.200 0,00 44 J67

1 099 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

20.000 20.000 2.135,50

1 09910 Mobilitätsmaßnahmen 20.000 20.000 2.135,501 099108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

20.000 20.000 2.135,50 F 21 B24

Page 47: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 0 7.000.000,00

2 11 Öffentliche Ordnung 0 0 7.000.000,002 110 Sicherung der

Behördenkommunikation 0 0 7.000.000,00

2 11010 Digitalfunk für BOS 0 0 7.000.000,002 110101 8551 Investitionsbeiträge vom Bund 0 0 7.000.000,00 42 F192 110105 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 42 F19

2 119 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 11910 Verwaltungspolizei 0 0 0,00

2 16 Feuerwehrwesen 0 0 0,002 164 Förderung der Brandbekämpfung und

Brandverhütung 0 0 0,00

2 16400 Leistungen gemäß Oö. Feuerpolizei- und Oö.Feuerwehrgesetz

0 0 0,00

2 17 Katastrophendienst 0 0 0,00

Page 48: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 31.996.600 21.096.600 19.770.013,40

1 11 Öffentliche Ordnung 11.539.500 1.039.500 62.872,221 110 Sicherung der

Behördenkommunikation11.500.000 1.000.000 20.190,57

1 11010 Digitalfunk für BOS 11.500.000 1.000.000 20.190,571 110102 0002 Unbebaute Grundstücke, Erwerb 0 0 0,00 G107 42 F191 110102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G107 42 F191 110102 0692 Herstellung von Sonderanlagen,

Fremdleistungen11.000.000 1.000.000 0,00 G107 42 F19

1 110102 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 0 0 0,00 G107 42 F191 110108 4000 Bagatellgüter 0 0 4.383,57 G107 42 F191 110108 4030 Handelswaren 0 0 0,00 G107 42 F191 110108 4090 Ersatzteile 0 0 0,00 G107 42 F191 110108 4590 Verbrauchsmaterial 0 0 0,00 G107 42 F191 110108 6000 Energiebezüge 0 0 0,00 G107 42 F191 110108 6190 Instandhaltung von Sonderanlagen 500.000 0 0,00 G107 42 F191 110108 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 G107 42 F191 110108 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 G107 42 F191 110108 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 G107 42 F191 110108 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 G107 42 F191 110108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 15.807,00 G107 42 F19

1 119 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

39.500 39.500 42.681,65

1 11910 Verwaltungspolizei 39.500 39.500 42.681,651 119102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 42 F191 119105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 42 F19

1 119105 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 0,00 42 F19

1 119109 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

39.500 25.700 0,00 G 42 F19

1 119109 6440 001 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

0 13.800 0,00 G 42 F19

1 119109 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 42 F19

1 119109 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 G 42 F19

1 119109 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 42.681,65 42 F19

1 119109 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G 42 F19

1 16 Feuerwehrwesen 10.890.000 11.088.000 10.857.449,581 164 Förderung der Brandbekämpfung und

Brandverhütung10.890.000 11.088.000 10.857.449,58

1 16400 Leistungen gemäß Oö. Feuerpolizei- und Oö.Feuerwehrgesetz

10.890.000 11.088.000 10.857.449,58

1 164004 7330 001 Beiträge an den Oö. Brandverhütungsfonds 2.090.000 2.128.000 2.083.752,93 F101 21 A161 164004 7330 002 Beiträge an den Oö. Feuerwehrfonds 0 0 0,00 G102 21 A161 164004 7340 Beiträge an den Oö. LandesFeuerwehrverband 8.800.000 8.960.000 8.773.696,65 G102 21 A16

1 17 Katastrophendienst 9.355.600 8.757.600 8.660.619,12

Page 49: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 170 Allgemeine Angelegenheiten 0 0 0,00

2 17010 Katastrophenschutz 0 0 0,002 170105 8501 Zahlungen vom Bund 0 0 0,00 42 F192 170105 8820 Spenden 0 0 0,00 42 F19

2 179 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 17900 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,002 179005 8129 700 Sturmwarnanlagen, Ersätze von Gemeinden 0 0 0,00 21 J67

2 18 Landesverteidigung 0 0 0,002 180 Zivilschutz 0 0 0,00

2 18010 Amtliche Zivilschutzmaßnahmen 0 0 0,00

Page 50: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 170 Allgemeine Angelegenheiten 2.278.400 1.930.400 1.911.602,60

1 17010 Katastrophenschutz 2.278.400 1.930.400 1.911.602,601 170102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 5.000 5.000 0,00 F 42 F191 170104 7330 Beiträge an den Oö. Feuerwehrfonds zum

laufenden Aufwand 0 0 0,00 42 F19

1 170104 7340 Beiträge an den Oö. LandesFeuerwehrverbandzum laufenden Aufwand

971.600 971.600 957.200,00 42 F19

1 170104 7520 Kollektivunfallversicherung für Mitglieder derLawinenwarnkommissionen

6.500 6.500 6.083,13 42 F19

1 170104 7520 001 Beitr. zur ASVG-Zusatzversicherung f. Mitgl. d.Oö. Feuerwehrverbandes und der Hilfsorg. desKat.schutzes

216.000 216.000 208.863,62 G 42 F19

1 170105 7340 Beiträge an sonstige Träger öffentlichen Rechts 319.300 319.300 3.820,10 G 42 F191 170105 7351 Beiträge an den Bund 0 0 0,00 42 F191 170105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 115.700,00 G 42 F191 170105 7390 Investitionsbeiträge an sonstige Träger

öffentlichen Rechts 149.000 149.000 349.874,10 G 42 F19

1 170105 7390 001 Investitionsbeitr. an sonst. Träger öffentl.Rechts, Sicherheitspaket V für Oö.Tunnelfeuerwehren

350.000 0 0,00 G 42 F19

1 170105 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufendenAufwand

0 0 0,00 42 F19

1 170105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 61.136,02 42 F19

1 170105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 42 F191 170105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 141.479,74 G 42 F191 170108 3460 001 Tilgung innerer Anleihe 151.000 151.000 0,00 A 42 F191 170108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen im Rahmen

des Katastrophenschutzes auf Bezirks- undLandesebene

0 0 65.915,54 F 42 F19

1 170108 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonUnternehmen gem. § 9 Oö. KatSchG

110.000 112.000 0,00 F105 42 F19

1 170108 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen im Rahmen v.Katastrophenschutzübungen des Landes gem.§ 13 Oö. KatSchG

0 0 108,00 F 42 F19

1 170109 4030 Handelswaren 0 0 524,45 G 42 F191 170109 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 897,90 G 42 F19

1 170109 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 42 F19

1 179 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

7.077.200 6.827.200 6.749.016,52

1 17900 Sonstige Maßnahmen 7.077.200 6.827.200 6.749.016,521 179001 4090 Sturmwarnanlagen, Geringwertige Ersatzteile 1.500 1.500 175,20 106 21 J671 179001 4590 Sturmwarnanlagen, Sonstige Verbrauchsgüter 2.000 2.000 0,00 106 21 J671 179001 6180 Sturmwarnanlagen, Instandhaltung sonstiger

Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.500 1.500 329,08 106 21 J67

1 179008 7380 001 Investitionsbeitrag an den Oö. Feuerwehrfondszur Anschaffung v. Einsatzgeräten derFeuerwehren

0 0 0,00 M103 42 F19

1 179008 7380 002 Investitionsbeiträge an den Oö. Feuerwehrfondsfür das Warn- und Alarmsystem

0 0 0,00 M104 42 F19

1 179008 7390 001 Investitionsbeitrag an den Oö. Landes-Feuerwehrverb. z. Anschaff. von Einsatzgerätender Feuerwehren

6.500.000 6.250.000 6.176.376,02 M103 42 F19

1 179008 7390 002 Investitionsbeiträge an den Oö. Landes-Feuerwehrverband für das Warn- undAlarmsystem

572.200 572.200 572.136,22 M104 42 F19

1 18 Landesverteidigung 211.500 211.500 189.072,481 180 Zivilschutz 211.500 211.500 189.072,48

1 18010 Amtliche Zivilschutzmaßnahmen 2.700 2.700 1.152,48

Page 51: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 18020 Oberösterreichischer Zivilschutzverband 0 0 0,00

Page 52: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 180109 4030 Handelswaren 2.700 2.700 1.152,48 G 42 F19

1 18020 Oberösterreichischer Zivilschutzverband 208.800 208.800 187.920,001 180205 7670 001 Sonstige Beiträge zum laufenden Aufwand 208.800 208.800 187.920,00 F 42 F19

Page 53: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 2 Unterricht, Erziehung, Sport undWissenschaft

1.270.361.100 1.228.291.100 1.207.873.270,69

2 20 Gesonderte Verwaltung 371.838.600 348.332.500 339.573.041,422 205 Schulaufsicht 23.700 23.200 23.067,76

2 20510 Präsident/innen des Landesschulrates,Vorsitzende der BSR der Statutarstädte,Bezüge und Allgemeines

7.500 7.200 7.296,48

2 205105 8129 Beitrag für die Benützung des Dienstwagens 7.500 7.200 7.296,48 21 B24

2 20511 Präsident/innen des Landesschulrates,Vorsitzende der BSR der Statutarstädte,Ruhe-/Versorg.bezüge

16.200 16.000 15.771,28

2 205115 8800 Pensionssicherungsbeitrag 16.200 16.000 15.771,28 21 B24

2 20520 Kollegien des Landesschulrates und derBezirksschulräte

0 0 0,00

2 20530 Amt des Landesschulrates 0 0 0,00

2 20540 Schulaufsichtsdienst 0 0 0,00

2 20550 Pädagogisch-psychologischer Dienst 0 0 0,00

2 206 Qualifikations- undDisziplinarkommissionen derLandeslehrer/innen

0 0 0,00

2 20600 Qualifikations- undDisziplinarkommissionen derLandeslehrer/innen

0 0 0,00

2 206005 8180 Kostenersätze gemäß § 86 Abs. 2 LDG 1984 0 0 0,00 41 E14

2 207 Personalvertretung derLandeslehrer/innen

0 0 0,00

2 20700 Personalvertretung der Landeslehrer/innen 0 0 0,00

2 208 Pensionen der Landeslehrer/innen 371.814.900 348.309.300 339.549.973,66

2 20810 Allgemeinbildende und berufsbildendePflichtschulen

366.352.800 343.024.500 334.817.334,49

Page 54: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 2 Unterricht, Erziehung, Sport undWissenschaft

1.691.181.700 1.649.953.700 1.603.496.410,60

1 20 Gesonderte Verwaltung 372.356.800 348.845.300 339.423.109,471 205 Schulaufsicht 371.400 365.500 438.782,52

1 20510 Präsident/innen des Landesschulrates,Vorsitzende der BSR der Statutarstädte,Bezüge und Allgemeines

181.900 179.300 261.931,41

1 205108 7295 001 Aktivbezüge (Landesschulrat) 150.400 147.700 223.757,80 21 B241 205108 7295 002 Reisegebühren 4.000 4.000 1.776,20 21 B241 205108 7295 003 Ersatz der Aufwendungen 0 0 4.389,57 21 B241 205108 7310 Beiträge an Sozialversicherungsträger 4.000 3.700 5.596,57 21 B241 205108 7310 001 Pensionskassenbeitrag 0 0 0,00 21 B241 205108 7310 002 Laufende Transferzahlungen an

Sozialversicherungsträger 17.700 17.400 22.935,01 21 B24

1 205109 7231 Verfügungsmittel 5.800 6.500 3.476,26 41 E14

1 20511 Präsident/innen des Landesschulrates,Vorsitzende der BSR der Statutarstädte,Ruhe-/Versorg.bezüge

179.700 176.400 172.811,91

1 205118 7601 Ruhebezüge 173.500 170.500 167.086,92 21 B241 205118 7603 Versorgungsbezüge 0 0 0,00 21 B241 205118 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 6.200 5.900 5.724,99 21 B24

1 20520 Kollegien des Landesschulrates und derBezirksschulräte

9.800 9.800 4.039,20

1 205208 7296 Entschädigungen und Reisekosten 9.800 9.800 4.039,20 41 E14

1 20530 Amt des Landesschulrates 0 0 0,001 205304 7297 Zuwendungen an Bedienstete 0 0 0,00 41 E14

1 20540 Schulaufsichtsdienst 0 0 0,001 205404 7297 Entschädigungen für Schulinspektor/innen 0 0 0,00 41 E14

1 20550 Pädagogisch-psychologischer Dienst 0 0 0,001 205504 7297 Leiter/innenzulage 0 0 0,00 41 E14

1 206 Qualifikations- undDisziplinarkommissionen derLandeslehrer/innen

5.800 5.800 602,00

1 20600 Qualifikations- undDisziplinarkommissionen derLandeslehrer/innen

5.800 5.800 602,00

1 206004 7297 Übrige Ausgaben 800 800 0,00 41 E141 206008 7296 Entschädigungen und Reisekosten 5.000 5.000 602,00 41 E14

1 207 Personalvertretung derLandeslehrer/innen

95.700 95.700 99.297,72

1 20700 Personalvertretung der Landeslehrer/innen 95.700 95.700 99.297,721 207004 7296 001 Reisekosten-Bauschvergütung 50.000 52.000 50.084,73 243 41 E141 207004 7296 002 Reisegebühren 14.000 16.000 14.974,32 243 41 E141 207008 7280 Saalmiete 1.100 1.100 492,65 41 E141 207008 7297 001 Zuteilungsgebühren 27.900 23.900 31.124,42 41 E141 207008 7297 002 Übrige Ausgaben 2.700 2.700 2.621,60 41 E14

1 208 Pensionen der Landeslehrer/innen 371.883.900 348.378.300 338.884.427,23

1 20810 Allgemeinbildende und berufsbildendePflichtschulen

366.402.800 343.074.500 334.172.161,29

Page 55: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 208100 8280 Rückersätze von Ausgaben 2.800 2.800 0,00 41 E142 208100 8500 500 Kostenersatz vom Bund 258.253.400 233.117.400 223.707.625,66 41 E14

2 208100 8501 500 Überweisungsbeträge vom Bund 40.000 40.000 0,00 41 E142 208100 8503 600 Überweisungsbeträge von Ländern 100.000 100.000 0,00 41 E142 208100 8510 Überweisungsbeträge von

Sozialversicherungsträgern 3.000.000 3.000.000 1.133.216,28 41 E14

2 208100 8800 Beitrag gem. § 13a Pensionsgesetz 11.286.700 10.650.700 8.671.471,30 41 E142 208100 8800 900 Pensionsbeiträge 46.887.700 48.447.800 0,00 41 E142 208100 8800 901 Pensionsbeiträge 46.582.200 47.465.800 101.188.282,83 41 E142 208100 8800 902 Pensionsbeiträge 200.000 200.000 116.738,42 41 E14

2 20820 Allgemeinbildende und berufsbildendePflichtschulen, Vorschüsse

30.000 30.000 30.248,00

2 208208 2565 Pensionsvorschüsse, Rückzahlungen 30.000 30.000 30.248,00 41 E14

2 20850 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen

5.432.100 5.254.800 4.702.391,17

2 208500 8500 500 Kostenersatz vom Bund 4.794.600 4.624.300 4.049.521,38 21 B24

2 208500 8510 Überweisungsbeträge vonSozialversicherungsträgern

100 100 0,00 21 B24

2 208500 8800 Beitrag gem. § 13a Pensionsgesetz 131.000 129.000 129.945,56 21 B242 208500 8800 901 Pensionsbeiträge 506.300 501.300 522.924,23 21 B24

2 208500 8800 902 Besondere Pensionsbeiträge 100 100 0,00 21 B24

2 20860 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Vorschüsse

0 0 0,00

2 209 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 20930 Härteausgleiche 0 0 0,00

2 21 Allgemeinbildender Unterricht 792.667.700 771.856.300 760.501.363,832 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen,

gemeinsame Kosten789.856.800 769.090.500 757.896.559,10

2 21010 Aktivitätsbezüge 764.946.700 744.335.200 738.820.896,982 210100 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von zur

Gänze zugeteilten Bediensteten 299.600 293.000 256.121,91 41 E14

2 210100 8270 002 Kostenersätze für die Überlassung von teilweisezugeteilten Bediensteten

49.200 110.700 103.261,24 41 E14

2 210100 8270 500 Kostenersätze vom Bund für die Überlassungvon Bediensteten

0 77.500 0,00 41 E14

2 210100 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,pragm. Lehrer/innen

30.000 60.000 19.953,75 41 E14

2 210100 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Lehrer/innen

50.000 50.000 47.138,38 41 E14

2 210100 8500 500 Kostenersatz vom Bund 764.515.900 743.739.000 738.393.729,48 41 E142 210101 8810 Geldstrafen und Geldbußen gemäß § 96 Abs. 3

LDG 1984 2.000 5.000 692,22 Z201 41 E14

2 21011 Aufwendungen für den Freizeitbereich anganztägigen Schulformen gemäß § 48 POG1992

24.270.100 24.015.300 18.654.582,85

2 210110 8280 700 Rückersätze von Ausgaben 2.100.000 2.100.000 1.948.917,54 41 E14

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Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 208108 7220 Rückersätze von Einnahmen 30.000 30.000 0,00 41 E141 208108 7280 500 Elektronisches Pensionskonto, Zahlungen an

den Bund 50.000 50.000 26.186,08 41 E14

1 208108 7301 500 Überweisungsbeträge an den Bund 700.000 100.000 1.290.716,03 41 E141 208108 7303 600 Überweisungsbeträge an Länder 100.000 100.000 21.989,76 41 E141 208108 7310 Überweisungsbeträge an

Sozialversicherungsträger 1.500.000 220.000 1.273.006,43 41 E14

1 208108 7600 Ruhebezüge 328.056.700 308.340.200 298.654.595,51 41 E141 208108 7602 Versorgungsbezüge 24.658.400 24.499.800 23.334.832,00 41 E141 208108 7604 A.o. Versorgungsbezüge 0 0 0,00 41 E141 208108 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 20.000 20.000 7.394,00 41 E14

1 208108 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 11.287.700 9.714.500 9.563.441,48 41 E14

1 20820 Allgemeinbildende und berufsbildendePflichtschulen, Vorschüsse

30.000 30.000 17.000,00

1 208209 2565 Pensionsvorschüsse 30.000 30.000 17.000,00 41 E14

1 20850 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen

5.432.100 5.254.800 4.695.265,94

1 208508 7310 Überweisungsbeträge anSozialversicherungsträger

100 100 0,00 21 B24

1 208508 7600 Ruhebezüge 4.560.900 4.479.900 3.973.841,32 G 21 B24

1 208508 7602 Versorgungsbezüge 661.000 577.600 545.298,08 21 B241 208508 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 10.000 10.000 1.797,60 21 B24

1 208508 7606 DGB für Ruhe- und Versorgungsbezüge 200.100 187.200 174.328,94 21 B24

1 20860 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Vorschüsse

19.000 19.000 0,00

1 208609 2565 Pensionsvorschüsse 19.000 19.000 0,00 21 B24

1 209 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

1 20930 Härteausgleiche 0 0 0,001 209304 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 41 E141 209304 7604 A.o. Versorgungsbezüge 0 0 0,00 41 E14

1 21 Allgemeinbildender Unterricht 816.528.000 794.720.000 784.616.272,591 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen,

gemeinsame Kosten811.487.500 790.064.500 780.267.720,15

1 21010 Aktivitätsbezüge 764.946.700 744.335.200 736.969.090,151 210100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 764.444.700 743.830.200 736.545.188,54 V 41 E14

1 210104 7690 Beihilfen gemäß § 96 Abs. 3 LDG 1984 2.000 5.000 0,00 M201 41 E14

1 210108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

500.000 500.000 423.901,61 41 E14

1 21011 Aufwendungen für den Freizeitbereich anganztägigen Schulformen gemäß § 48 POG1992

24.270.100 24.015.300 12.353.885,00

1 210114 7305 Beiträge aus Bundesmitteln für diePersonalkosten

9.514.900 14.683.100 5.792.715,85 N236 41 E14

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Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 210111 8501 Beiträge vom Bund für ganztägige Schulformen 20.170.100 21.915.300 16.705.665,31 Z236 41 E142 210111 8501 001 Beiträge vom Bund aus dem

Bildungsinvestitionsgesetz 2.000.000 0 0,00 Z256 41 E14

2 21020 Vorschüsse 640.000 740.000 421.079,272 210208 2560 Bezugsvorschüsse, Rückzahlungen 640.000 740.000 421.079,27 41 E14

2 21030 Errichtung und Erweiterung vonallgemeinbildenden Pflichtschulen

0 0 0,00

2 210300 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 E14

2 213 Sonderschulen 2.810.900 2.765.800 2.604.804,73

2 21300 Landes-Sonderschulen 2.810.900 2.765.800 2.604.804,732 213001 8630 Unternehmungen in übrigen Sektoren der

Wirtschaft, Projekt Comenius 0 0 0,00 Z229 41 C60

2 213001 8630 001 Beiträge von Unternehmungen, ProjektComenius

0 0 0,00 Z238 41 C60

2 213005 8060 Veräußerung von Altmaterial 100 100 0,00 41 C602 213005 8117 Benützungsgebühren 15.000 15.000 13.269,00 41 C60

2 213005 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 1.000 1.000 852,84 41 C602 213005 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 0 0 9,29 41 C602 213005 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 41 C602 213005 8503 600 Laufende Schulerhaltungsbeiträge von anderen

Bundesländern 10.500 30.100 20.087,04 41 C60

2 213005 8505 Laufende Schulerhaltungsbeiträge vonGemeinden

2.784.300 2.719.600 2.570.586,56 41 C60

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Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 210114 7305 001 Beiträge aus dem Bildungsinvestitionsgesetz 2.000.000 0 0,00 M256 41 E141 210114 7355 Beiträge aus Bundesmitteln für Investitionen 7.678.300 6.532.200 3.861.035,31 N236 41 E14

1 210114 7670 Beiträge aus Bundesmitteln für Personalkostenan private Rechtsträger

1.057.300 500.000 635.279,35 N236 41 E14

1 210114 7770 Beiträge aus Bundesmitteln für Investitionen anprivate Rechtsträger

1.919.600 200.000 136.608,58 N236 41 E14

1 210118 7297 Übrige Ausgaben 2.100.000 2.100.000 1.928.245,91 41 E14

1 21020 Vorschüsse 200.000 300.000 185.710,001 210209 2560 Allgemeine Bezugsvorschüsse 200.000 300.000 185.710,00 41 E14

1 21030 Errichtung und Erweiterung vonallgemeinbildenden Pflichtschulen

22.070.700 21.414.000 30.759.035,00

1 210305 7305 Beiträge an Gemeinden für Leasingraten 0 0 0,00 G202 41 E141 210305 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 11.700 0 11.700,00 G202 41 E14

1 210305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 19.600.000 19.400.000 29.811.200,00 G202 41 E141 210305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 1.459.000 1.014.000 936.135,00 G 41 E141 210308 3460 001 Tilgung innere Anleihe 1.000.000 1.000.000 0,00 A 41 E14

1 213 Sonderschulen 3.405.500 3.405.500 3.399.452,44

1 21300 Landes-Sonderschulen 3.405.500 3.405.500 3.399.452,441 213000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 20.400 20.400 14.901,87 V 21 C60

1 213002 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 2.000 0 0,00 210 41 C60

1 213002 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 40.100 46.500 47.636,85 210 41 C601 213002 0632 Herstellung von Gebäuden, Landes-Lehranstalt

für Hör- und Sehbildung, Schulneubau 0 0 0,00 210 41 C60

1 213002 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 3.900 3.900 7.601,68 210 41 C601 213008 4000 Bagatellgüter 49.200 48.800 36.897,16 210 41 C601 213008 4090 Geringwertige Ersatzteile 3.100 3.100 3.005,51 210 41 C601 213008 4520 Treibstoffe 200 200 619,00 210 41 C60

1 213008 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.900 2.400 1.083,11 210 41 C60

1 213008 4570 Druckwerke und Drucksorten 12.200 11.500 13.735,72 210 41 C601 213008 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 46.700 47.300 53.333,45 210 41 C601 213008 6000 Energiebezüge 60.000 70.000 56.184,43 210 41 C601 213008 6110 Instandhaltung von Straßenbauten 0 0 0,00 210 41 C601 213008 6140 Instandhaltung von angemieteten

Räumlichkeiten 29.000 44.000 28.164,04 210 41 C60

1 213008 6160 Instandhaltung von Maschinen undmaschinellen Anlagen

1.400 2.800 27,00 210 41 C60

1 213008 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen(Beförderungsmitteln)

1.100 2.000 525,66 210 41 C60

1 213008 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 4.800 7.000 3.945,39 210 41 C601 213008 6210 Sonstige Transporte 1.600 1.600 739,39 210 41 C601 213008 6300 Leistungen der Post 8.500 9.900 7.540,46 210 41 C601 213008 6570 Geldverkehrsspesen 1.600 2.200 1.247,51 210 41 C601 213008 6700 Versicherungen 14.500 14.500 15.052,59 210 41 C601 213008 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 1.971.700 1.962.000 2.015.974,18 210 41 C601 213008 7020 001 Mietzinsvorauszahlungen und Annuitäten 312.500 344.500 311.933,71 210 41 C601 213008 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 20.000 20.000 15.237,30 210 41 C601 213008 7100 002 Kapitalertragsteuer 100 100 2,36 210 41 C601 213008 7232 Repräsentationsausgaben 1.900 1.900 702,56 210 41 C601 213008 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 15.000 15.000 9.306,46 210 41 C60

1 213008 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen, Schulassistenz

456.000 397.700 367.095,09 210 41 C60

Page 59: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 215 Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0,00

2 21530 Errichtung und Erweiterung 0 0 0,00

2 22 Berufsbildender Unterricht; Anstaltender Lehrer/innen- undErzieher/innenbildung

81.560.100 80.624.100 78.655.403,08

2 220 Berufsbildende Pflichtschulen 65.988.000 65.281.500 62.796.281,38

2 22010 Aktivitätsbezüge 39.738.300 40.023.800 37.814.873,312 220100 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von zur

Gänze zugeteilten Bediensteten 207.000 203.100 173.995,03 41 E14

2 220100 8270 002 Kostenersätze für die Überlassung von teilweisezugeteilten Bediensteten

9.000 9.500 0,00 41 E14

2 220100 8270 500 Kostenersätze vom Bund für die Überlassungvon Bediensteten

0 0 0,00 41 E14

2 220100 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,pragm. Lehrer/innen

1.000 1.000 0,00 41 E14

2 220100 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Lehrer/innen

7.000 8.000 5.829,35 41 E14

2 220100 8280 500 Rückersätze von Ausgaben durch den Bundgemäß HGG

1.000 1.000 0,00 41 E14

2 220100 8500 500 Kostenersatz vom Bund 35.574.800 35.838.000 33.700.769,83 41 E142 220100 8890 300 Rückersätze von Leistungen für Personal aus

dem ESF 0 0 0,00 41 E14

2 220101 8810 Geldstrafen und Geldbußen gemäß § 96 Abs. 3LDG 1984

1.000 1.000 0,00 Z203 41 E14

2 220104 8260 002 Vergütung von 1/220418/7290/001 288.800 305.800 284.904,27 41 E142 220104 8260 003 Vergütung von 1/220428/7290/001 398.300 390.000 434.894,51 41 E142 220104 8260 004 Vergütung von 1/220438/7290/001 186.000 223.000 181.316,45 41 E142 220104 8260 005 Vergütung von 1/220448/7290/001 287.700 282.400 289.397,47 41 E142 220104 8260 007 Vergütung von 1/220468/7290/001 220.400 220.800 217.310,11 41 E142 220104 8260 008 Vergütung von 1/220478/7290/001 290.000 271.000 290.391,92 41 E142 220104 8260 009 Vergütung von 1/220488/7290/001 254.100 254.100 255.048,40 41 E142 220104 8260 010 Vergütung von 1/220498/7290/001 402.000 398.400 402.551,90 41 E142 220104 8260 011 Vergütung von 1/220508/7290/001 305.000 313.700 304.189,29 41 E142 220104 8260 012 Vergütung von 1/220518/7290/001 226.400 242.300 225.314,86 41 E142 220104 8260 013 Vergütung von 1/220528/7290/001 365.000 365.000 364.281,25 41 E142 220104 8260 014 Vergütung von 1/220618/7290/002 101.500 124.300 87.295,71 41 E142 220104 8260 015 Vergütung von 1/220728/7290/004 188.000 146.200 188.080,02 41 E142 220104 8260 016 Vergütung von 1/220628/7290/002 8.200 5.100 7.172,12 41 E142 220104 8260 017 Vergütung von 1/220638/7290/003 3.700 6.000 3.029,72 41 E142 220104 8260 018 Vergütung von 1/220648/7290/002 0 0 0,00 41 E142 220104 8260 019 Vergütung von 1/220658/7290/003 288.100 300.200 274.307,02 41 E142 220104 8260 020 Vergütung von 1/220668/7290/004 0 0 0,00 41 E142 220104 8260 022 Vergütung von 1/220688/7290/003 8.000 6.100 9.233,09 41 E142 220104 8260 023 Vergütung von 1/220698/7290/003 14.800 14.800 13.421,49 41 E142 220104 8260 024 Vergütung von 1/220708/7290/004 8.000 8.000 4.025,39 41 E14

Page 60: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 213008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

249.100 251.600 306.105,06 210 41 C60

1 213008 7292 001 Entgelte für EDV-Leistungen 35.500 28.000 35.773,18 210 41 C601 213008 7297 Übrige Ausgaben 15.500 20.600 11.362,52 210 41 C601 213008 7297 001 Übrige Ausgaben, Projekt Comenius 0 0 0,00 M229 41 C601 213008 7297 002 Übrige Ausgaben, Projekt Comenius des

Landesschulzentrums für Bewegung undSprache

0 0 0,00 M238 41 C60

1 213008 7303 600 Laufende Schulerhaltungsbeiträge an andereBundesländer

26.000 26.000 33.719,20 210 41 C60

1 215 Allgemeinbildende höhere Schulen 1.635.000 1.250.000 949.100,00

1 21530 Errichtung und Erweiterung 1.635.000 1.250.000 949.100,001 215305 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 0 0 0,00 41 E141 215305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 170.000 150.000 158.600,00 41 E141 215305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 1.465.000 1.100.000 790.500,00 G 41 E14

1 22 Berufsbildender Unterricht; Anstaltender Lehrer/innen- undErzieher/innenbildung

161.805.400 161.224.500 147.301.378,26

1 220 Berufsbildende Pflichtschulen 113.146.100 113.882.900 104.637.654,57

1 22010 Aktivitätsbezüge 75.312.200 75.856.600 72.222.281,951 220100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 75.275.200 75.819.600 72.194.575,90 V 41 E14

1 220104 7690 Beihilfen gemäß § 96 Abs. 3 LDG 1984 1.000 1.000 0,00 M203 41 E14

1 220108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

36.000 36.000 27.706,05 41 E14

Page 61: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 220104 8260 025 Vergütung von 1/220718/7290/003 14.800 14.800 18.603,54 41 E142 220104 8260 026 Vergütung von 1/220738/7290/003 0 0 0,00 41 E142 220104 8260 027 Vergütung von 1/220758/7290/003 0 1.300 0,00 41 E142 220104 8260 028 Vergütung von 1/220768/7290/002 62.000 52.200 59.087,34 41 E142 220104 8260 029 Vergütung von 1/220778/7290/002 1.900 1.900 0,00 41 E142 220104 8260 030 Vergütung von 1/220788/7290/002 14.800 14.800 20.423,23 41 E14

2 22020 Vorschüsse 100.000 100.000 73.788,502 220208 2560 Bezugsvorschüsse, Rückzahlungen 100.000 100.000 73.788,50 41 E14

2 22041 Berufsschule Freistadt, Untervoranschlagmit Nebenkasse

823.400 811.600 884.100,69

2 220411 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 0 0,00 41 CHD

2 220414 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

5.200 5.600 4.464,20 41 CHD

2 220415 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 818.200 806.000 879.636,49 41 CHD

2 22042 Berufsschule Gmunden 1, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.034.800 1.029.900 1.142.002,34

2 220424 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 13.000 13.000,00 41 CHE

2 220425 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 1.034.800 1.016.900 1.129.002,34 41 CHE

2 22043 Berufsschule Kremsmünster,Untervoranschlag mit Nebenkasse

613.900 644.100 694.535,07

2 220434 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

1.200 1.200 1.609,90 41 CHG

2 220435 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 612.700 642.900 692.925,17 41 CHG

2 22044 Berufsschule Linz 8, Untervoranschlag mitNebenkasse

851.700 941.000 1.009.852,85

2 220444 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 90.500 90.500,00 41 CHQ

2 220445 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 851.700 850.500 919.352,85 41 CHQ

2 22046 Berufsschule Mattighofen, Untervoranschlagmit Nebenkasse

718.400 678.900 787.807,29

2 220464 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 0 0,00 41 CHT

2 220465 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 718.400 678.900 787.807,29 41 CHT

2 22047 Berufsschule Ried, Untervoranschlag mitNebenkasse

760.700 772.700 781.858,72

2 220474 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

6.800 5.800 5.616,80 41 CHV

2 220475 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 753.900 766.900 776.241,92 41 CHV

2 22048 Berufsschule Rohrbach, Untervoranschlagmit Nebenkasse

682.400 690.600 685.568,65

2 220484 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

3.000 3.000 2.434,40 41 CHW

2 220485 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 679.400 687.600 683.134,25 41 CHW

2 22049 Berufsschule Steyr 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.029.200 1.262.500 1.409.959,77

2 220494 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

1.000 32.000 31.901,00 41 CHY

Page 62: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 22020 Vorschüsse 70.000 70.000 45.460,001 220209 2560 Allgemeine Bezugsvorschüsse 70.000 70.000 45.460,00 41 E14

1 22041 Berufsschule Freistadt, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.736.800 1.702.000 1.591.810,53

1 220410 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 863.000 849.300 773.772,71 V 21 CHD

1 220412 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 48.500 31.600 16.978,79 41 CHD

1 220418 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 825.300 821.100 801.059,03 41 CHD

1 22042 Berufsschule Gmunden 1, Untervoranschlagmit Nebenkasse

2.259.400 2.167.700 2.115.308,74

1 220420 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 865.500 813.200 815.134,29 V 21 CHE

1 220422 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 100.000 100.000 74.352,90 41 CHE1 220428 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.293.900 1.254.500 1.225.821,55 41 CHE

1 22043 Berufsschule Kremsmünster,Untervoranschlag mit Nebenkasse

2.099.800 2.254.300 2.113.636,24

1 220430 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 714.300 821.400 831.754,70 V 21 CHG

1 220432 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 70.000 80.000 106.519,85 41 CHG1 220438 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.315.500 1.352.900 1.175.361,69 41 CHG

1 22044 Berufsschule Linz 8, Untervoranschlag mitNebenkasse

2.188.500 2.305.100 2.257.429,64

1 220440 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.162.700 1.164.000 1.154.973,07 V 21 CHQ

1 220442 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 70.300 89.100 135.011,15 41 CHQ1 220448 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 955.500 1.052.000 967.445,42 41 CHQ

1 22046 Berufsschule Mattighofen, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.541.100 1.521.000 1.489.625,23

1 220460 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 693.500 661.300 676.524,92 V 21 CHT

1 220462 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 90.000 95.000 91.269,68 41 CHT1 220468 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 757.600 764.700 721.830,63 41 CHT

1 22047 Berufsschule Ried, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.894.800 1.869.500 1.781.680,54

1 220470 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 907.000 964.800 918.228,78 V 21 CHV

1 220472 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 65.000 74.800 42.859,06 41 CHV1 220478 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 922.800 829.900 820.592,70 41 CHV

1 22048 Berufsschule Rohrbach, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.540.500 1.529.400 1.526.881,70

1 220480 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 804.400 770.800 818.995,85 V 21 CHW

1 220482 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 26.100 18.300 11.740,39 41 CHW1 220488 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 710.000 740.300 696.145,46 41 CHW

1 22049 Berufsschule Steyr 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

2.532.600 2.724.400 2.717.954,49

1 220490 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.028.600 1.043.300 976.936,06 V 21 CHY

Page 63: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 220495 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 1.028.200 1.230.500 1.378.058,77 41 CHY

2 22050 Berufsschule Wels 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

922.800 1.046.100 1.127.575,14

2 220504 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

4.800 126.500 131.180,10 41 CJB

2 220505 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 918.000 919.600 996.395,04 41 CJB

2 22051 Berufsschule Schärding, Untervoranschlagmit Nebenkasse

715.600 724.900 785.380,69

2 220515 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 715.600 724.900 785.380,69 41 CHX

2 22052 Berufsschule Altmünster, Untervoranschlagmit Nebenkasse

839.200 992.400 909.693,32

2 220525 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 839.200 992.400 909.693,32 41 CHA

2 22061 Berufsschule Attnang, Untervoranschlag mitNebenkasse

206.800 204.700 218.294,16

2 220615 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 206.800 204.700 218.294,16 41 CHB

2 22062 Berufsschule Braunau, Untervoranschlagmit Nebenkasse

11.400 11.300 11.704,17

2 220625 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 11.400 11.300 11.704,17 41 CHC

2 22063 Berufsschule Gmunden 2, Untervoranschlagmit Nebenkasse

13.200 13.500 15.709,37

2 220635 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 13.200 13.500 15.709,37 41 CHF

2 22064 Berufsschule Linz 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

64.600 64.400 51.418,45

2 220645 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 64.600 64.400 51.418,45 41 CHH

2 22065 Berufsschule Linz 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

709.300 908.500 911.531,70

2 220654 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 122.000 122.000,00 41 CHJ

2 220655 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 709.300 786.500 789.531,70 41 CHJ

2 22066 Berufsschule Linz 3, Untervoranschlag mitNebenkasse

46.600 46.600 50.673,70

2 220665 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 46.600 46.600 50.673,70 41 CHK

2 22068 Berufsschule Linz 5, Untervoranschlag mitNebenkasse

44.300 50.400 44.306,94

2 220685 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 44.300 50.400 44.306,94 41 CHM

Page 64: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 220492 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 100.000 110.000 186.552,61 41 CHY1 220498 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.404.000 1.571.100 1.554.465,82 41 CHY

1 22050 Berufsschule Wels 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

2.059.400 2.140.800 2.197.442,72

1 220500 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 761.900 755.300 782.617,51 V 21 CJB

1 220502 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 100.000 100.000 94.016,87 41 CJB1 220508 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.197.500 1.285.500 1.320.808,34 41 CJB

1 22051 Berufsschule Schärding, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.599.000 1.610.200 1.542.363,48

1 220510 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 684.400 688.400 681.571,43 V 21 CHX1 220512 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 90.000 90.000 126.971,02 41 CHX1 220518 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 824.600 831.800 733.821,03 41 CHX

1 22052 Berufsschule Altmünster, Untervoranschlagmit Nebenkasse

2.435.000 2.381.200 2.727.778,24

1 220520 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.252.300 1.251.500 1.217.112,12 V 21 CHA1 220522 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 16.900 20.000 48.050,82 41 CHA1 220528 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.165.800 1.109.700 1.462.615,30 41 CHA

1 22061 Berufsschule Attnang, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.029.600 1.032.700 952.831,83

1 220610 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 364.100 331.500 341.835,47 V 21 CHB1 220612 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 80.000 105.000 71.907,23 41 CHB1 220618 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 585.500 596.200 539.089,13 41 CHB

1 22062 Berufsschule Braunau, Untervoranschlagmit Nebenkasse

300.900 293.800 319.730,66

1 220620 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 202.200 200.400 230.020,75 V 21 CHC1 220622 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 7.300 16.000 11.627,01 41 CHC1 220628 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 91.400 77.400 78.082,90 41 CHC

1 22063 Berufsschule Gmunden 2, Untervoranschlagmit Nebenkasse

279.100 265.200 275.049,41

1 220630 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 157.600 138.200 159.075,66 V 21 CHF1 220632 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 14.500 10.000 19.355,90 41 CHF1 220638 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 107.000 117.000 96.617,85 41 CHF

1 22064 Berufsschule Linz 1, Untervoranschlag mitNebenkasse

561.600 561.300 559.113,30

1 220640 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 262.200 263.400 273.249,86 V 21 CHH1 220642 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 26.000 26.000 9.197,02 41 CHH1 220648 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 273.400 271.900 276.666,42 41 CHH

1 22065 Berufsschule Linz 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.986.700 2.183.800 2.059.490,32

1 220650 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.030.200 1.055.800 1.024.197,42 V 21 CHJ

1 220652 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 70.000 80.000 66.525,39 41 CHJ1 220658 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 886.500 1.048.000 968.767,51 41 CHJ

1 22066 Berufsschule Linz 3, Untervoranschlag mitNebenkasse

946.000 899.600 856.921,83

1 220660 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 504.200 480.100 472.856,89 V 21 CHK1 220662 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 90.000 90.000 86.849,18 41 CHK1 220668 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 351.800 329.500 297.215,76 41 CHK

1 22068 Berufsschule Linz 5, Untervoranschlag mitNebenkasse

718.500 710.500 678.236,00

1 220680 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 438.000 464.400 424.961,27 V 21 CHM

Page 65: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 22069 Berufsschule Linz 6, Untervoranschlag mitNebenkasse

10.500 10.700 12.546,61

2 220695 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 10.500 10.700 12.546,61 41 CHN

2 22070 Berufsschule Linz 7, Untervoranschlag mitNebenkasse

28.900 148.900 155.626,62

2 220701 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 0 0,00 41 CHP

2 220704 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 120.000 120.000,00 41 CHP

2 220705 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 28.900 28.900 35.626,62 41 CHP

2 22071 Berufsschule Linz 9, Untervoranschlag mitNebenkasse

12.300 14.900 13.899,26

2 220715 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 12.300 14.900 13.899,26 41 CHR

2 22072 Berufsschule Linz 10, Untervoranschlag mitNebenkasse

101.600 100.600 126.323,52

2 220721 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 0 8.062,40 41 CHS

2 220725 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 101.600 100.600 118.261,12 41 CHS

2 22075 Berufsschule Steyr 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

4.600 4.500 12.207,64

2 220751 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 0 0,00 41 CHZ

2 220755 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 4.600 4.500 12.207,64 41 CHZ

2 22076 Berufsschule Vöcklabruck,Untervoranschlag mit Nebenkasse

8.000 8.000 9.677,85

2 220765 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 8.000 8.000 9.677,85 41 CJA

2 22077 Berufsschule Wels 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

10.300 13.300 13.603,64

2 220775 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 10.300 13.300 13.603,64 41 CJC

2 22078 Berufsschule Wels 3, Untervoranschlag mitNebenkasse

27.100 103.100 107.925,47

2 220784 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 76.000 76.000,00 41 CJD

2 220785 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 27.100 27.100 31.925,47 41 CJD

2 22090 Berufsbildende Pflichtschulen, Investitionenund sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

Page 66: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 220682 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 80.000 77.800 67.855,51 41 CHM1 220688 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 200.500 168.300 185.419,22 41 CHM

1 22069 Berufsschule Linz 6, Untervoranschlag mitNebenkasse

369.500 347.100 311.401,63

1 220690 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 110.900 99.900 100.028,17 V 21 CHN1 220692 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 30.400 20.000 14.822,45 41 CHN1 220698 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 228.200 227.200 196.551,01 41 CHN

1 22070 Berufsschule Linz 7, Untervoranschlag mitNebenkasse

528.800 624.500 623.531,06

1 220700 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 296.100 294.000 290.398,19 V 21 CHP

1 220702 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 15.000 19.000 7.824,19 41 CHP

1 220708 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 217.700 311.500 325.308,68 41 CHP

1 22071 Berufsschule Linz 9, Untervoranschlag mitNebenkasse

541.400 514.900 480.888,35

1 220710 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 99.500 97.500 101.259,69 V 21 CHR1 220712 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 80.000 110.000 90.072,96 41 CHR1 220718 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 361.900 307.400 289.555,70 41 CHR

1 22072 Berufsschule Linz 10, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.061.300 887.500 871.722,74

1 220720 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 267.900 258.300 243.819,58 V 21 CHS

1 220722 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 75.000 75.000 27.663,63 41 CHS1 220728 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 718.400 554.200 600.239,53 41 CHS

1 22075 Berufsschule Steyr 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

176.700 192.000 237.011,23

1 220750 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 51.400 51.900 120.750,77 V 21 CHZ

1 220752 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 23.400 24.900 14.470,21 41 CHZ1 220758 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 101.900 115.200 101.790,25 41 CHZ

1 22076 Berufsschule Vöcklabruck,Untervoranschlag mit Nebenkasse

481.200 362.500 315.548,73

1 220760 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 151.700 149.000 144.691,30 V 21 CJA1 220762 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 27.500 17.400 7.384,03 41 CJA1 220768 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 302.000 196.100 163.473,40 41 CJA

1 22077 Berufsschule Wels 2, Untervoranschlag mitNebenkasse

318.500 309.300 312.120,49

1 220770 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 69.700 66.800 65.976,26 V 21 CJC1 220772 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 21.000 16.500 20.707,98 41 CJC1 220778 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 227.800 226.000 225.436,25 41 CJC

1 22078 Berufsschule Wels 3, Untervoranschlag mitNebenkasse

586.200 575.000 557.165,25

1 220780 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 299.500 300.700 314.567,87 V 21 CJD

1 220782 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 41.000 44.100 17.633,00 41 CJD1 220788 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 245.700 230.200 224.964,38 41 CJD

1 22090 Berufsbildende Pflichtschulen, Investitionenund sonstige Maßnahmen

5.672.500 5.672.500 518.023,14

1 220902 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 5.602.500 5.602.500 514.473,54 G232 41 C601 220908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

70.000 70.000 3.549,60 G232 41 C60

Page 67: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 22091 Schulerhaltungsbeiträge 15.858.100 13.859.600 12.933.835,942 220915 8299 Schulerhaltungsbeiträge von Dritten 6.200 6.200 11.170,20 41 C60

2 220915 8503 600 Beiträge von anderen Bundesländern zumlaufenden Aufwand

320.000 320.000 674.330,20 41 C60

2 220915 8505 Beiträge von Gemeinden zum laufendenAufwand

10.812.900 10.829.400 10.743.845,90 41 C60

2 220915 8555 Berufsschulen, Neubauten, Beiträge derGemeinden

4.719.000 2.704.000 1.504.489,64 41 C60

2 221 Berufsbildende mittlere Schulen 15.359.400 15.145.700 15.593.690,85

2 22110 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Aktivitätsbezüge

9.488.000 9.259.000 9.273.420,14

2 221100 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,Beamte/innen

0 0 14.420,14 21 B24

2 221100 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

0 0 0,00 21 B24

2 221100 8500 500 Kostenersatz vom Bund 9.488.000 9.259.000 9.259.000,00 21 B24

2 22120 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Vorschüsse

15.000 15.000 14.450,50

2 221208 2560 Bezugsvorschüsse, Rückzahlungen 15.000 15.000 14.450,50 21 B24

2 22141 Technische Fachschule des LandesOberösterr. in Haslach a.d. Mühl,Untervoranschlag mit Nebenkasse

189.500 189.500 199.492,21

2 221415 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 189.500 189.500 199.492,21 41 CMA

2 22161 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleAltmünster, Untervoranschlag mitNebenkasse

460.100 451.100 535.446,87

2 221615 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 460.100 451.100 535.446,87 49 CKA

2 22162 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleBurgkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

282.200 257.900 265.370,57

2 221625 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 282.200 257.900 265.370,57 49 CKB

2 22163 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleFreistadt, Untervoranschlag mit Nebenkasse

0 178.000 231.297,34

2 221635 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 178.000 231.297,34 49 CKC

2 22164 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleABZ Hagenberg, Untervoranschlag mitNebenkasse

534.800 231.100 228.630,30

2 221645 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 534.800 231.100 228.630,30 49 CKD

2 22165 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleLambach, Untervoranschlag mit Nebenkasse

719.600 698.200 759.864,42

2 221655 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 719.600 698.200 759.864,42 49 CKE

Page 68: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 22091 Schulerhaltungsbeiträge 318.500 318.500 379.215,101 220918 7303 600 Beiträge an andere Bundesländer zum

laufenden Aufwand 318.500 318.500 379.215,10 41 C60

1 221 Berufsbildende mittlere Schulen 45.919.800 44.471.900 40.377.862,16

1 22110 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Aktivitätsbezüge

25.939.700 24.975.100 24.638.216,62

1 221100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 25.939.700 24.975.100 24.638.216,62 V 21 B24

1 22120 Landwirtschaftliche Berufs- undFachschulen, Vorschüsse

40.000 29.100 5.900,00

1 221209 2560 Allgemeine Bezugsvorschüsse 40.000 29.100 5.900,00 21 B24

1 22141 Technische Fachschule des LandesOberösterr. in Haslach a.d. Mühl,Untervoranschlag mit Nebenkasse

1.745.200 1.713.900 1.574.508,06

1 221410 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.469.100 1.437.800 1.335.298,29 V 21 CMA1 221412 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 48.400 50.000 25.897,82 41 CMA1 221418 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 227.700 226.100 213.311,95 41 CMA

1 22161 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleAltmünster, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.106.200 1.024.400 1.106.071,15

1 221610 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 568.100 477.300 451.103,29 V 21 CKA1 221612 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 27.600 18.600 10.118,54 49 CKA1 221618 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 510.500 528.500 644.849,32 49 CKA

1 22162 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleBurgkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

569.100 543.000 572.114,32

1 221620 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 306.200 286.200 300.005,49 V 21 CKB1 221622 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 9.800 10.900 21.628,53 49 CKB1 221628 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 253.100 245.900 250.480,30 49 CKB

1 22163 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleFreistadt, Untervoranschlag mit Nebenkasse

0 506.400 511.064,06

1 221630 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 245.100 242.180,23 V 21 CKC1 221632 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 900 217,99 49 CKC1 221638 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 260.400 268.665,84 49 CKC

1 22164 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleABZ Hagenberg, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.245.400 483.700 514.355,08

1 221640 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 697.800 274.900 305.252,71 V 21 CKD1 221642 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 12.900 4.100 9.789,82 49 CKD1 221648 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 534.700 204.700 199.312,55 49 CKD

1 22165 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleLambach, Untervoranschlag mit Nebenkasse

1.919.700 1.901.400 1.880.826,75

1 221650 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 633.100 613.900 621.060,07 V 21 CKE1 221652 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 34.700 66.800 97.025,25 49 CKE1 221658 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.251.900 1.220.700 1.162.741,43 49 CKE

Page 69: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 22166 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleOtterbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

345.100 334.800 357.146,36

2 221665 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 345.100 334.800 357.146,36 49 CKF

2 22167 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleRitzlhof, Untervoranschlag mit Nebenkasse

422.600 459.700 471.856,72

2 221674 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 11.000 9.804,00 49 CKG

2 221675 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 422.600 448.700 462.052,72 49 CKG

2 22168 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleSchlägl, Untervoranschlag mit Nebenkasse

254.900 238.500 246.652,19

2 221681 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 0 0,00 49 CKH

2 221685 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 254.900 238.500 246.652,19 49 CKH

2 22169 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleSchlierbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

331.600 325.400 363.398,31

2 221695 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 331.600 325.400 363.398,31 49 CKJ

2 22170 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleVöcklabruck, Untervoranschlag mitNebenkasse

227.700 268.300 311.099,46

2 221705 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 227.700 268.300 311.099,46 49 CKK

2 22171 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleWaizenkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

320.100 300.200 340.399,27

2 221711 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 0 0,00 49 CKL

2 221715 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 320.100 300.200 340.399,27 49 CKL

2 22172 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleKirchschlag, Untervoranschlag mitNebenkasse

0 166.800 150.854,79

2 221725 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 166.800 150.854,79 49 CKV

2 22181 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleBergheim, Untervoranschlag mitNebenkasse

238.600 228.600 236.829,51

2 221815 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 238.600 228.600 236.829,51 49 CKN

2 22182 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleMauerkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

342.000 343.000 343.505,59

2 221825 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 342.000 343.000 343.505,59 49 CKR

Page 70: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 22166 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleOtterbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

699.200 645.200 683.038,38

1 221660 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 333.300 299.900 318.073,83 V 21 CKF1 221662 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 42.800 23.200 38.894,42 49 CKF1 221668 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 323.100 322.100 326.070,13 49 CKF

1 22167 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleRitzlhof, Untervoranschlag mit Nebenkasse

1.157.000 1.177.400 1.092.206,11

1 221670 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 580.900 590.700 574.099,48 V 21 CKG

1 221672 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 48.500 57.000 19.973,15 49 CKG1 221678 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 527.600 529.700 498.133,48 49 CKG

1 22168 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleSchlägl, Untervoranschlag mit Nebenkasse

890.800 699.100 665.957,64

1 221680 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 339.900 294.600 300.035,82 V 21 CKH

1 221682 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 21.600 70.600 15.482,23 49 CKH1 221688 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 529.300 333.900 350.439,59 49 CKH

1 22169 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleSchlierbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

806.800 778.000 706.305,96

1 221690 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 355.100 335.400 325.074,81 V 21 CKJ1 221692 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 146.500 164.600 72.728,56 49 CKJ1 221698 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 305.200 278.000 308.502,59 49 CKJ

1 22170 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleVöcklabruck, Untervoranschlag mitNebenkasse

581.100 561.500 591.314,18

1 221700 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 267.700 241.800 260.040,44 V 21 CKK1 221702 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 47.600 47.100 20.852,73 49 CKK1 221708 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 265.800 272.600 310.421,01 49 CKK

1 22171 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleWaizenkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

643.200 595.300 655.623,01

1 221710 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 275.000 241.500 281.018,70 V 21 CKL

1 221712 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 48.300 29.800 47.321,57 49 CKL1 221718 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 319.900 324.000 327.282,74 49 CKL

1 22172 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleKirchschlag, Untervoranschlag mitNebenkasse

0 499.900 538.564,78

1 221720 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 292.900 344.393,53 V 21 CKV1 221722 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 500 0,00 49 CKV1 221728 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 206.500 194.171,25 49 CKV

1 22181 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleBergheim, Untervoranschlag mitNebenkasse

538.900 527.600 526.962,12

1 221810 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 299.500 288.200 287.589,65 V 21 CKN1 221812 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 23.800 33.800 14.498,69 49 CKN1 221818 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 215.600 205.600 224.873,78 49 CKN

1 22182 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleMauerkirchen, Untervoranschlag mitNebenkasse

687.800 668.100 672.180,61

1 221820 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 341.500 324.300 354.735,08 V 21 CKR1 221822 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 43.400 56.700 22.041,26 49 CKR1 221828 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 302.900 287.100 295.404,27 49 CKR

Page 71: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 22184 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleKleinraming, Untervoranschlag mitNebenkasse

318.600 325.700 351.192,40

2 221845 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 318.600 325.700 351.192,40 49 CKP

2 22185 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleAndorf, Untervoranschlag mit Nebenkasse

404.200 407.700 436.243,89

2 221855 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 404.200 407.700 436.243,89 49 CKM

2 22188 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleMistelbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

164.800 187.200 176.943,31

2 221885 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 164.800 187.200 176.943,31 49 CKS

2 22190 Landw. Berufs- und Fachschulen,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 22192 Kostenbeiträge zum Sachaufwand 300.000 280.000 299.596,702 221925 8503 600 Beiträge von anderen Bundesländern zum

laufenden Aufwand 300.000 280.000 299.596,70 49 C60

2 222 Berufsbildende höhere Schulen 212.700 196.900 265.430,85

2 22230 Errichtung und Erweiterung 0 0 0,002 222305 8551 500 Rückersätze des Bundes für Vorfinanzierungen

im Bundesschulbau 0 0 0,00 41 E14

2 22242 HTL für Lebensmitteltechnologie Wels,Untervoranschlag mit Nebenkasse

212.700 196.900 265.430,85

2 222421 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 0 0,00 49 CMB

2 222424 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 0 0,00 49 CMB

2 222425 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 212.700 196.900 265.430,85 49 CMB

2 22243 HTL für Lebensmitteltechnologie Wels,Investitonen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 229 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 22910 Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings-und Fachausbildung

0 0 0,00

Page 72: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 22184 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleKleinraming, Untervoranschlag mitNebenkasse

864.400 837.600 814.950,71

1 221840 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 473.000 406.800 393.186,88 V 21 CKP1 221842 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 48.900 37.200 27.445,12 49 CKP1 221848 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 342.500 393.600 394.318,71 49 CKP

1 22185 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleAndorf, Untervoranschlag mit Nebenkasse

824.400 783.300 803.791,06

1 221850 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 417.800 370.200 409.500,79 V 21 CKM1 221852 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 31.300 42.400 19.960,71 49 CKM1 221858 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 375.300 370.700 374.329,56 49 CKM

1 22188 Landwirtschaftliche Berufs- und FachschuleMistelbach, Untervoranschlag mitNebenkasse

496.300 507.300 499.034,53

1 221880 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 285.600 279.400 274.564,56 V 21 CKS1 221882 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 14.600 27.000 9.352,75 49 CKS1 221888 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 196.100 200.900 215.117,22 49 CKS

1 22190 Landw. Berufs- und Fachschulen,Investitionen und sonstige Maßnahmen

4.988.600 4.838.600 1.166.656,13

1 221902 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 4.771.500 4.771.500 1.163.514,63 G233 49 C601 221902 0632 Herstellung von Gebäuden 150.000 0 0,00 G233 49 C601 221908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

67.100 67.100 3.141,50 G233 49 C60

1 22192 Kostenbeiträge zum Sachaufwand 176.000 176.000 158.220,901 221928 7303 600 Beiträge an andere Bundesländer zum

laufenden Aufwand 176.000 176.000 158.220,90 49 C60

1 221928 7306 600 Beiträge an andere Bundesländer 0 0 0,00 49 C60

1 222 Berufsbildende höhere Schulen 2.349.000 2.435.800 1.860.177,51

1 22230 Errichtung und Erweiterung 300.000 500.000 43.100,001 222305 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 0 0 0,00 41 E14

1 222305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 G 41 E141 222305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 41 E14

1 222305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 300.000 500.000 43.100,00 41 E14

1 22242 HTL für Lebensmitteltechnologie Wels,Untervoranschlag mit Nebenkasse

2.049.000 1.935.800 1.817.077,51

1 222420 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.781.100 1.669.900 1.584.907,09 V 21 CMB

1 222422 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 49.500 50.000 7.044,11 49 CMB

1 222428 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 218.400 215.900 225.126,31 49 CMB

1 22243 HTL für Lebensmitteltechnologie Wels,Investitonen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

1 222432 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G 49 C60

1 229 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

390.500 433.900 425.684,02

1 22910 Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings-und Fachausbildung

390.500 433.900 425.684,02

1 229104 7320 Beiträge an die Oö. Landwirtschaftskammerzum laufenden Aufwand

390.500 433.900 425.684,02 49 H01

Page 73: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 23 Förderung des Unterrichtes 5.406.000 4.909.300 4.525.757,482 230 Förderung des Schulbetriebes 5.406.000 4.909.300 4.525.757,48

2 23090 Sonstige Maßnahmen 5.406.000 4.909.300 4.525.757,482 230900 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 41 E14

2 230900 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 750.000 722.200 9.640,51 41 E14

2 230905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 646,00 41 E14

2 230905 8505 Kostenbeiträge von Magistraten 959.900 861.100 927.063,51 41 E14

2 230905 8507 Kostenbeiträge von Sozialhilfeverbänden 3.696.100 3.326.000 3.588.407,46 41 E14

2 231 Förderung der Lehrerschaft 0 0 0,00

2 23130 Fortbildung von Lehrer/innen 0 0 0,00

2 23160 Weiterbildung landwirtschaftlicherLehrkräfte

0 0 0,00

2 232 Betreuung von Schüler/innen 0 0 0,00

2 23210 Lern- und Ausbildungsbeihilfen 0 0 0,00

2 23250 Beaufsichtigung von Pflichtschüler/innen 0 0 0,00

2 24 Vorschulische Erziehung 14.422.900 17.996.900 19.449.294,112 240 Kindergärten 14.191.400 17.880.900 19.272.393,00

2 24000 Kindergärten 13.311.400 17.004.900 18.418.454,52

Page 74: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 23 Förderung des Unterrichtes 19.647.500 18.389.100 17.927.922,471 230 Förderung des Schulbetriebes 18.754.300 17.423.400 16.805.334,39

1 23090 Sonstige Maßnahmen 18.754.300 17.423.400 16.805.334,391 230904 7305 001 Integration in Pflichtschulen, Beiträge an

Gemeinden 2.350.000 2.300.000 2.257.883,58 222 41 E14

1 230904 7422 Laufende Transferzahlungen an sonstigeUnternehmungen mit Landesbeteiligung

2.250.000 2.650.000 2.899.999,10 F 41 E14

1 230904 7660 001 Integration in Pflichtschulen, Beiträge ansonstige Schulerhalter

600.000 600.000 591.821,57 222 41 E14

1 230904 7660 002 Integration in Pflichtschulen, Beiträge ansonstige Einrichtungen

8.400.000 8.250.000 8.143.754,67 G222 41 E14

1 230904 7660 003 Integration in höheren Schulen undPrivatschulen

1.000.000 0 0,00 222 41 E14

1 230904 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

524.600 509.300 0,00 41 E14

1 230905 7297 Übrige Ausgaben 315.600 200.000 98.385,42 230 41 E141 230905 7297 002 Übrige Ausgaben für Schulprojekte im landw.

Schulbereich 5.000 5.000 0,00 F 49 E14

1 230905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 230 41 E14

1 230905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 1.157.500 1.157.500 864.136,67 230 41 E141 230905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.780.000 1.150.000 1.325.211,78 230 41 E14

1 230905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 170.000 400.000 412.048,86 230 41 E141 230905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 10.000 10.000 3.983,00 230 41 E141 230908 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 1.600 1.600 1.300,00 41 E14

1 230908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

40.000 40.000 27.148,16 222 41 E14

1 230909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

150.000 150.000 179.661,58 230 41 E14

1 231 Förderung der Lehrerschaft 300.700 300.700 181.169,08

1 23130 Fortbildung von Lehrer/innen 272.700 272.700 157.500,001 231305 7297 Übrige Ausgaben 272.700 272.700 157.500,00 41 E14

1 23160 Weiterbildung landwirtschaftlicherLehrkräfte

28.000 28.000 23.669,08

1 231600 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.000 1.000 0,00 V 49 E141 231609 7297 Übrige Ausgaben 27.000 27.000 23.669,08 49 E14

1 232 Betreuung von Schüler/innen 592.500 665.000 941.419,00

1 23210 Lern- und Ausbildungsbeihilfen 52.500 25.000 95.550,001 232105 7690 001 Beiträge an Schüler/innen land- und

forstwirtschaftlicher Berufs- und Fachschulen 27.500 0 65.250,00 F 49 E14

1 232105 7690 002 Beiträge an Schüler/innen höherer Schulen 10.000 10.000 14.300,00 G 41 E141 232105 7690 009 Beiträge an Schüler/innen sonstiger Schulen 15.000 15.000 16.000,00 G 41 E14

1 23250 Beaufsichtigung von Pflichtschüler/innen 540.000 640.000 845.869,001 232505 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 510.000 610.000 826.994,00 41 E14

1 232505 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

30.000 30.000 18.875,00 41 E14

1 24 Vorschulische Erziehung 188.776.900 195.608.500 191.074.929,781 240 Kindergärten 153.246.800 162.664.900 158.474.563,46

1 24000 Kindergärten 144.249.100 153.677.200 149.229.356,76

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Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 240000 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 41 E14

2 240000 8501 001 Beiträge vom Bund gem. Art. 15a B-VGVereinbarung fürKinderbetreuungseinrichtungen

8.152.200 12.184.900 12.282.000,00 41 E14

2 240000 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 163.000 142.800 162.545,51 41 E142 240001 8501 Beiträge vom Bund gem. Art. 15a B-VG

Vereinbarung für Ausbau des inst.Kinderbetreuungsangebots

0 0 0,00 Z 41 E14

2 240001 8501 001 Beiträge vom Bund gem. Art. 15a B-VGVereinbarung für die Erprobung desBildungskompasses

124.500 0 0,00 Z254 41 E14

2 240005 8150 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 400 400 311,60 41 E14

2 240005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 E142 240005 8505 Kostenbeiträge von Magistraten 1.004.300 961.900 1.225.987,56 41 E14

2 240005 8507 Kostenbeiträge von Sozialhilfeverbänden 3.867.000 3.714.900 4.747.609,85 41 E14

2 24010 Kindertransporte 880.000 876.000 853.938,482 240105 8505 Kostenbeiträge von Magistraten 181.400 180.200 175.226,57 41 E14

2 240105 8507 Kostenbeiträge von Sozialhilfeverbänden 698.600 695.800 678.711,91 41 E14

2 241 Förderung derKindergartenpädagoginnen undKindergartenpädagogen

87.500 0 30.284,23

2 24100 Aus- und Fortbildung 47.500 0 30.284,232 241005 8170 Kostenbeiträge für sonstige

Verwaltungsleistungen 0 0 0,00 41 E14

2 241005 8180 Kostenersätze für sonstigeVerwaltungsleistungen

0 0 0,00 41 E14

2 241005 8280 Rückersätze von Ausgaben 47.500 0 30.284,23 41 E14

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Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 240004 7304 Sprachl. Frühförderung, Beiträge anGemeinden gem. § 27 Abs. 6 FAG

2.221.000 2.221.000 2.320.178,73 N228 41 E14

1 240004 7304 001 Institutionelle Kinderbetreuung, Beiträge anGemeinden nach dem FAG

1.300.000 520.000 1.487.659,75 N227 41 E14

1 240004 7305 Gruppenförderung an Gemeinden 64.918.100 71.268.100 67.074.776,09 G242 41 E141 240004 7305 001 Integration in Kindergärten, Beiträge an

Gemeinden 4.860.000 4.760.000 4.386.632,89 G222 41 E14

1 240004 7305 002 Sprachl. Frühförderung, Beiträge anGemeinden

559.300 559.300 0,00 G244 41 E14

1 240004 7305 003 Bildungskompass, Beiträge an Gemeinden zumlaufenden Aufwand

76.000 0 0,00 N254 41 E14

1 240004 7307 Gruppenförderung an Sozialhilfeverbände 0 0 0,00 242 41 E141 240004 7354 Institutionelle Kinderbetreuung,

Investitionsbeiträge an Gemeinden nach demFAG

1.380.000 1.363.300 4.795.537,00 N227 41 E14

1 240004 7660 Gruppenförderung an private Rechtsträger 47.984.700 52.320.500 50.251.787,16 242 41 E141 240004 7660 001 Integration in Kindergärten, Beiträge an private

Rechtsträger 6.100.000 5.700.000 5.562.686,12 G222 41 E14

1 240004 7660 002 Heilpädagogische Kindergärten, Beiträge anprivate Rechtsträger

5.525.000 5.500.000 5.739.140,00 G222 41 E14

1 240004 7660 003 Heilpädagogische Kindergärten,Personalkostenbeiträge

0 0 0,00 G222 41 E14

1 240004 7660 004 Sprachl. Frühförderung, Beiträge an privateRechtsträger gem. § 27 Abs. 6 FAG

1.045.200 1.045.200 1.196.925,66 N228 41 E14

1 240004 7660 005 Sprachl. Frühförderung, Beiträge an privateRechtsträger

261.300 261.300 0,00 244 41 E14

1 240004 7660 006 Institutionelle Kinderbetreuung, Beiträge anprivate Rechtsträger nach dem FAG

1.800.000 2.740.000 782.341,22 N227 41 E14

1 240004 7660 007 Bildungskompass, Beiträge an privateRechtsträger zum laufenden Aufwand

38.500 0 0,00 N254 41 E14

1 240004 7770 Institutionelle KinderbetreuungInvestionsbeiträge an private Rechtsträger nachdem FAG

470.000 454.400 1.015.757,00 N227 41 E14

1 240005 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 53.859,25 41 E14

1 240005 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 4.382.000 3.866.100 3.107.767,00 G 41 E141 240005 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.000.000 668.000 1.022.964,64 41 E14

1 240005 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 318.000 430.000 422.210,00 41 E141 240008 7270 Bildungskompass, Entgelte für sonstige

Leistungen von Einzelpersonen 10.000 0 0,00 N254 41 E14

1 240008 7280 Entgelte für sonst. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 9.134,25 41 E14

1 240008 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

0 0 0,00 41 E14

1 24010 Kindertransporte 8.997.700 8.987.700 9.245.206,701 240104 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 6.797.700 6.797.700 7.187.230,83 G 41 E14

1 240104 7670 Transporte in heilpädagogische Einrichtungen,Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

2.200.000 2.190.000 2.057.975,87 G222 41 E14

1 241 Förderung derKindergartenpädagoginnen undKindergartenpädagogen

944.300 926.800 729.361,31

1 24100 Aus- und Fortbildung 894.300 926.800 729.361,311 241000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 24.000 24.000 15.662,80 V 41 E14

1 241005 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 75.947,00 41 E14

1 241005 7670 Beiträge zur Berufsfortbildung 321.400 353.900 214.881,00 G231 41 E141 241009 7690 Institut für Fort- und Weiterbildung der

Kindergärtnerinnen und Erzieher 548.900 548.900 422.870,51 231 41 E14

Page 77: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 24191 EU-Programme im Kinderbetreuungsbereich 40.000 0 0,002 241911 8890 300 Beiträge der EU 40.000 0 0,00 Z252 41 E14

2 249 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

144.000 116.000 146.616,88

2 24900 Tagesbetreuung 144.000 116.000 146.616,882 249001 8501 Beiträge vom Bund gem. Art. 15a B-VG

Vereinbarung für Ausbau des inst.Kinderbetreuungsangebots

0 0 0,00 Z 41 E14

2 249005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 4.838,32 41 E14

2 249005 8505 Kostenbeiträge von Magistraten 29.700 23.900 29.098,73 41 E14

2 249005 8507 Kostenbeiträge von Sozialhilfeverbänden 114.300 92.100 112.679,83 41 E14

2 25 Außerschulische Jugenderziehung 2.879.400 2.917.200 3.448.364,402 250 Horte 1.592.500 1.670.000 1.864.032,92

2 25000 Horte 1.592.500 1.670.000 1.864.032,922 250000 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 41 E142 250005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 E142 250005 8505 Kostenbeiträge von Magistraten 328.300 343.500 382.471,69 41 E14

2 250005 8507 Kostenbeiträge von Sozialhilfeverbänden 1.264.200 1.326.500 1.481.561,23 41 E14

Page 78: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 24191 EU-Programme im Kinderbetreuungsbereich 50.000 0 0,001 241918 7280 300 Entgelte für sonst. Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus EU-Mitteln

16.000 0 0,00 N252 41 E14

1 241918 7280 360 Entgelte für sonst. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

4.000 0 0,00 G253 41 E14

1 241918 7690 300 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen aus EU-Mitteln

24.000 0 0,00 N252 41 E14

1 241918 7690 360 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen ausLandesmitteln

6.000 0 0,00 G253 41 E14

1 249 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

34.585.800 32.016.800 31.871.005,01

1 24900 Tagesbetreuung 34.585.800 32.016.800 31.871.005,011 249004 7304 Institutionelle Kinderbetreuung Krabbelstuben,

Beiträge an Gemeinden nach dem FAG 1.000.000 265.000 921.000,00 N227 41 E14

1 249004 7305 Gruppenförderung Krabbelstuben Beiträge anGemeinden

11.535.600 10.516.100 9.039.243,46 G242 41 E14

1 249004 7305 001 Integration in Krabbelstuben, Beiträge anGemeinden

180.000 160.000 136.492,55 G222 41 E14

1 249004 7354 Institutionelle Kinderbetreuung Krabbelstuben,Investitionsbeiträge an Gemeinden nach demFAG

1.600.000 1.569.900 4.257.905,17 N227 41 E14

1 249004 7355 Krabbelstuben Investitionsbeiträge anGemeinden

0 0 0,00 N 41 E14

1 249004 7660 Gruppenförderung Krabbelstuben Beiträge anprivate Rechtsträger

11.540.500 10.945.300 9.103.425,84 242 41 E14

1 249004 7660 001 Integration in Krabbelsstuben, Beiträge anprivate Rechtsträger

180.000 130.000 135.871,67 G222 41 E14

1 249004 7660 002 Organisationen für Tagesmütter- undTagesväter, Beiträge an private Rechtsträger

5.296.000 4.969.000 5.257.964,78 242 41 E14

1 249004 7660 003 Institutionelle Kinderbetreuung Krabbelstuben,Beiträge an private Rechtsträger nach demFAG

800.000 855.000 686.011,55 N227 41 E14

1 249004 7670 Institutionelle Kinderbetreuung Tagesmütter-und Väter, Beiträge an private Rechtsträgernach dem FAG

100.000 620.000 83.323,80 N227 41 E14

1 249004 7770 Institutionelle Kinderbetreuung Krabbelstuben,Investitionsbeiträge private Rechtsträger nachdem FAG

753.700 743.700 1.213.939,19 N227 41 E14

1 249005 7305 Krabbelstuben Beiträge an Gemeinden zumlaufenden Aufwand

0 0 0,00 G 41 E14

1 249005 7355 Krabbelstuben Investitionsbeiträge anGemeinden

1.500.000 1.142.800 997.627,00 41 E14

1 249005 7670 001 Krabbelstuben Beiträge an private Rechtsträgerzum laufenden Aufwand

0 0 0,00 41 E14

1 249005 7670 002 Organisationen für Tagesmütter und -väter,Beiträge an private Rechtsträger zum lfd.Aufwand

0 0 0,00 41 E14

1 249005 7770 Krabbelstuben Investionsbeiträge an privateRechtsträger

100.000 100.000 38.200,00 41 E14

1 249005 7770 001 Organisationen für Tagesmütter- und -väter,Investitionsbeiträge an private Rechtsträger

0 0 0,00 41 E14

1 25 Außerschulische Jugenderziehung 38.965.700 38.056.500 39.412.504,081 250 Horte 32.011.100 31.839.800 30.586.221,53

1 25000 Horte 32.011.100 31.839.800 30.586.221,531 250004 7305 Gruppenförderung an Gemeinden 14.297.000 13.503.300 13.170.431,30 242 41 E141 250004 7305 001 Integration in Horten, Beiträge an Gemeinden 1.500.000 1.700.000 1.353.797,79 G222 41 E141 250004 7305 002 Heilpädagogische Horte, Beiträge an

Gemeinden 360.000 0 0,00 222 41 E14

1 250004 7307 Gruppenförderung an Sozialhilfeverbände 0 0 0,00 242 41 E141 250004 7660 Gruppenförderung an private Rechtsträger 8.389.100 8.276.100 8.350.645,88 G242 41 E14

Page 79: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 251 Heime für Schüler/innen und Lehrlinge 0 0 0,00

2 25120 Betrieb von Heimen 0 0 0,00

2 25130 Errichtung und Ausgestaltung von Heimen 0 0 0,00

2 252 Jugendherbergen und Jugendheime 1.139.800 1.100.100 1.251.626,87

2 25201 Landesjugendhaus Edtbauernalm,Untervoranschlag mit Nebenkasse

399.500 375.700 458.763,36

2 252014 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

192.000 190.000 190.815,88 21 CEC

2 252015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 207.500 185.700 267.947,48 21 CEC

2 25203 Adalbert-Stifter-Jugendherberge Aigen,Untervoranschlag mit Nebenkasse

234.500 229.900 240.426,03

2 252035 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 234.500 229.900 240.426,03 21 CED

2 25204 Landesjugendhaus Wurzeralm,Untervoranschlag mit Nebenkasse

278.700 274.500 282.248,04

2 252044 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

53.200 54.200 47.089,75 21 CEB

2 252045 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 225.500 220.300 235.158,29 21 CEB

2 25205 Landesjugendhaus Losenstein,Untervoranschlag mit Nebenkasse

227.100 220.000 270.189,44

2 252055 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 227.100 220.000 270.189,44 21 CEA

2 259 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

147.100 147.100 332.704,61

2 25910 Förderung von Jugendverbänden 0 0 0,002 259101 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 Z206 21 E14

2 25920 Förderung von Jugendherbergen undJugendheimen

0 0 0,00

Page 80: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 250004 7660 001 Integration in Horten, Beiträge an privateRechtsträger

1.100.000 1.100.000 960.480,16 G222 41 E14

1 250004 7660 002 Heilpädagogische Horte, Beiträge an privateRechtsträger

5.165.000 5.500.000 5.525.541,40 G222 41 E14

1 250004 7660 003 Heilpädagogische Horte,Personalkostenbeiträge

0 0 0,00 G222 41 E14

1 250005 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 41 E14

1 250005 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 840.000 1.160.400 395.530,00 41 E141 250005 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 41 E14

1 250005 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 360.000 600.000 829.795,00 41 E14

1 251 Heime für Schüler/innen und Lehrlinge 610.000 610.000 1.121.423,84

1 25120 Betrieb von Heimen 110.000 110.000 84.971,001 251205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 110.000 110.000 84.971,00 41 E14

1 25130 Errichtung und Ausgestaltung von Heimen 500.000 500.000 1.036.452,841 251305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 41 E141 251305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 500.000 500.000 1.036.452,84 G 41 E14

1 252 Jugendherbergen und Jugendheime 2.130.100 1.992.200 1.980.617,89

1 25201 Landesjugendhaus Edtbauernalm,Untervoranschlag mit Nebenkasse

687.600 608.400 650.653,61

1 252010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 472.400 388.500 433.867,07 V 21 CEC

1 252012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 20.700 22.000 14.169,48 21 CEC1 252018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 194.500 197.900 202.617,06 21 CEC

1 25203 Adalbert-Stifter-Jugendherberge Aigen,Untervoranschlag mit Nebenkasse

418.300 388.900 353.491,63

1 252030 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 317.500 283.400 276.258,57 V 21 CED1 252032 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 4.200 7.000 3.468,00 21 CED1 252038 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 96.600 98.500 73.765,06 21 CED

1 25204 Landesjugendhaus Wurzeralm,Untervoranschlag mit Nebenkasse

560.600 548.300 536.234,35

1 252040 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 392.000 380.700 362.120,51 V 21 CEB

1 252042 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 7.100 10.800 12.598,75 21 CEB1 252048 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 161.500 156.800 161.515,09 21 CEB

1 25205 Landesjugendhaus Losenstein,Untervoranschlag mit Nebenkasse

463.600 446.600 440.238,30

1 252050 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 306.600 295.900 301.444,04 V 21 CEA1 252052 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 23.400 23.500 9.171,53 21 CEA1 252058 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 133.600 127.200 129.622,73 21 CEA

1 259 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

4.214.500 3.614.500 5.724.240,82

1 25910 Förderung von Jugendverbänden 1.274.000 1.040.000 1.801.363,001 259105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.274.000 1.040.000 1.801.363,00 21 E14

1 259105 7670 001 Kinder und Jugendferienlager, Beiträge anprivate Rechtsträger zum laufenden Aufwand

0 0 0,00 21 E14

1 259108 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 M206 21 E14

1 25920 Förderung von Jugendherbergen undJugendheimen

1.420.000 1.394.000 1.803.942,00

Page 81: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 259205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 E14

2 25930 Maßnahmen gemäß Jugendschutz 0 0 20.564,312 259301 8170 Kostenersätze 0 0 20.564,31 Z223 45 E14

2 25960 Jugendsinfoniekonzerte 9.000 9.000 10.524,002 259601 8116 Eintrittsgebühren 9.000 9.000 10.524,00 Z207 21 E14

2 25970 Förderung freier Jugendinitiativen 0 0 0,00

2 25990 Sonstige Jugendförderungsmaßnahmen 138.100 138.100 301.616,302 259901 8170 Kostenersätze betreffend die "Linz-Aktion" 138.100 138.100 178.695,60 Z208 21 E142 259901 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen betreffend

Jugendaktionen 0 0 34.920,70 Z225 21 E14

2 259905 8170 Beiträge für kommunale Jugendarbeit 0 0 0,00 21 E14

2 259905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 88.000,00 21 E14

2 26 Sport und außerschulischeLeibeserziehung

281.600 228.100 255.125,50

2 260 Landessportorganisation 0 0 0,00

2 26000 Landessportorganisation 0 0 0,00

2 261 Sportausbildungsstätten 281.600 228.100 228.895,50

2 26101 Oö. Landes-Sportschule, Untervoranschlagmit Nebenkasse

281.600 228.100 228.895,50

2 261015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 281.600 228.100 228.895,50 31 CFD

Page 82: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 259205 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

40.000 45.000 39.393,00 21 E14

1 259205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 5.000 5.000 223.000,00 21 E141 259205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.370.000 1.339.000 1.115.549,00 21 E14

1 259205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 5.000 5.000 426.000,00 21 E14

1 25930 Maßnahmen gemäß Jugendschutz 130.000 130.000 142.141,501 259308 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 20.000 20.000 12.715,64 45 E14

1 259308 7280 Entgelte für sonst. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personengem. § 3 (2) Oö. JSchG

110.000 110.000 117.284,36 45 E14

1 259308 7280 001 Entgelte für Jugendschutzaktivitäten 0 0 12.141,50 M223 45 E14

1 25960 Jugendsinfoniekonzerte 9.000 9.000 10.007,091 259608 7280 Saalmiete 3.700 3.700 0,00 N207 21 E141 259608 7297 Übrige Ausgaben 5.300 5.300 10.007,09 N207 21 E14

1 25970 Förderung freier Jugendinitiativen 5.000 10.000 1.280,001 259705 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 5.000 10.000 1.280,00 21 E14

1 259705 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 21 E14

1 25990 Sonstige Jugendförderungsmaßnahmen 1.376.500 1.031.500 1.965.507,231 259900 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 3.900 3.900 0,00 V 21 E141 259905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 105.000 110.000 119.273,00 21 E14

1 259905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

20.000 20.000 20.012,00 21 E14

1 259905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 21 E141 259908 6210 Transporte betreffend die "Linz-Aktion" 138.100 138.100 142.549,00 N208 21 E141 259908 7270 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen

betreffend die "Linz-Aktion" 0 0 28.503,60 N208 21 E14

1 259908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen betreffend die"Linz-Aktion"

0 0 1.220,73 N208 21 E14

1 259908 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen betreffendJugendaktionen

0 0 17.703,10 M225 21 E14

1 259909 4000 Bagatellgüter 1.000 1.000 0,00 21 E141 259909 4030 Ehrenpreise, Bücher und Druckaufträge 20.000 20.000 0,00 21 E141 259909 6210 Sonstige Transporte 9.000 9.000 2.115,20 21 E141 259909 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 21 E141 259909 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 188.000 188.000 400.617,81 21 E14

1 259909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

890.500 540.500 1.219.764,23 21 E14

1 259909 7292 001 Entgelte für EDV-Leistungen 0 0 7.488,00 21 E141 259909 7297 Übrige Ausgaben 1.000 1.000 6.260,56 21 E14

1 26 Sport und außerschulischeLeibeserziehung

14.921.800 13.986.800 16.811.516,86

1 260 Landessportorganisation 65.000 1.117.500 1.028.450,00

1 26000 Landessportorganisation 65.000 1.117.500 1.028.450,001 260004 7340 Beiträge für Trainer/innen und Erzieher/innen 35.000 266.000 262.100,00 31 E141 260005 7340 Beiträge 30.000 851.500 766.350,00 31 E14

1 261 Sportausbildungsstätten 1.718.800 2.033.700 2.030.316,87

1 26101 Oö. Landes-Sportschule, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.718.800 2.033.700 2.018.619,27

1 261010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.023.600 1.338.500 1.323.530,01 V 21 CFD1 261012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 56.000 56.000 89.207,27 31 CFD

Page 83: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 26102 Oö. Landes-Sportschule, Investitionen undsonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 269 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 26.230,00

2 26910 Ehrungen und Auszeichnungen 0 0 0,00

2 26920 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltungvon Sportstätten

0 0 0,00

2 269205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 E14

2 26930 Sportförderung über Dachverbände und Oö.Fußballverband

0 0 0,00

2 26990 Sonstige Sportförderung 0 0 26.230,002 269905 8170 Beiträge für Sportveranstaltungen 0 0 26.230,00 31 E14

2 27 Erwachsenenbildung 499.400 624.300 631.728,472 279 Sonstige Einrichtungen und

Maßnahmen 499.400 624.300 631.728,47

2 27990 Förderung von Volksbildungseinrichtungen 499.400 624.300 631.728,472 279901 8299 Einnahmen für Bildungsgutscheine 0 0 0,00 Z212 41 E14

Page 84: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 261018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 639.200 639.200 605.881,99 31 CFD

1 26102 Oö. Landes-Sportschule, Investitionen undsonstige Maßnahmen

0 0 11.697,60

1 261022 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 11.697,60 G234 31 C601 261028 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G234 31 C60

1 269 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

13.138.000 10.835.600 13.752.749,99

1 26910 Ehrungen und Auszeichnungen 70.000 65.100 70.472,481 269109 4030 Handelswaren 70.000 65.100 70.472,48 31 E14

1 26920 Errichtung, Ausgestaltung und Erhaltungvon Sportstätten

6.500.000 5.592.100 7.253.539,53

1 269205 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 2.200.000 3.400.000 2.230.491,00 G 31 E141 269205 7355 002 Investitionsbeiträge an Gemeinden,

Mehrzweck- bzw. Sporthalle Linz 0 0 0,00 F 31 E14

1 269205 7355 003 Investitionsbeiträge an Gemeinden, Bäderbau 0 450.000 246.078,00 31 E141 269205 7355 004 Investitionsbeiträge an Gemeinden, Bäderbau 1.500.000 0 0,00 F257 49 F191 269205 7390 Investitionsbeiträge an

Fremdenverkehrsverbände 0 0 0,00 31 E14

1 269205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 2.800.000 1.742.100 4.776.970,53 31 E141 269205 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger,

Großbauprojekte 0 0 0,00 31 E14

1 26930 Sportförderung über Dachverbände und Oö.Fußballverband

2.085.000 1.386.800 1.386.820,00

1 269305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

2.085.000 1.386.800 1.386.820,00 31 E14

1 26990 Sonstige Sportförderung 4.483.000 3.791.600 5.041.917,981 269904 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 436.000 436.000 0,00 31 E14

1 269905 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 31 E141 269905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 20.000 325.747,89 31 E14

1 269905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 50.000 45.000 5.788,00 31 E141 269905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 2.550.000 2.400.000 3.752.697,32 31 E14

1 269905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 100.000 100.000 17.026,30 31 E141 269905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 150.000 200.000 110.910,00 31 E141 269908 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 80.000 63.300 64.937,97 G 31 E14

1 269908 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

595.000 180.000 208.801,41 31 E14

1 269908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

190.000 190.000 259.460,62 31 E14

1 269909 4000 Bagatellgüter 37.000 22.300 16.597,37 31 E141 269909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen, "Fit im Job"

45.000 0 0,00 F 31 E14

1 269909 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

250.000 135.000 279.951,10 31 E14

1 27 Erwachsenenbildung 4.144.600 4.099.500 6.192.501,811 279 Sonstige Einrichtungen und

Maßnahmen 4.144.600 4.099.500 6.192.501,81

1 27990 Förderung von Volksbildungseinrichtungen 4.144.600 4.099.500 6.192.501,811 279904 7430 Abgeltung an Verwertungsgesellschaften 95.500 95.500 95.468,48 A 41 E14

Page 85: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 279901 8501 Beiträge vom Bund gem. Art. 15a B-VGVereinbarung für Nachholung vonSchulabschlüssen

499.400 624.300 624.277,00 Z237 41 E14

2 279905 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 7.451,47 41 E14

2 28 Forschung und Wissenschaft 805.400 802.400 833.192,402 280 Förderung von Universitäten und

Hochschulen 0 0 0,00

2 28010 Johannes Kepler-Universität Linz 0 0 0,002 280105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 H18

2 28020 Universität für künstlerische und industrielleGestaltung in Linz

0 0 0,00

2 28030 Pädagogische Hochschulen 0 0 0,00

2 28040 Medizinische Fakultät Linz 0 0 0,00

2 28050 Fachhochschulen 0 0 0,00

2 28060 Universitäre Forschungsgesellschaft OÖ 0 0 0,00

2 281 Universitäts- undHochschuleinrichtungen

0 0 0,00

2 28110 Studentenheime 0 0 0,002 281105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 H18

Page 86: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 279904 7670 Nachholung von Schulabschlüssen; Beiträge anprivate Rechtsträger zum laufenden Aufwand

499.400 624.300 624.277,00 M237 41 E14

1 279904 7670 001 Nachholen von Schulabschlüssen; Beiträge anprivate Rechtsträger zum laufenden Aufwand,Landesmittel

1.077.400 1.077.400 0,00 F 41 E14

1 279905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

30.000 30.000 25.700,00 41 E14

1 279905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 186.300 186.300 414.344,00 41 E141 279905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 1.397.900 1.447.900 2.804.382,00 41 E14

1 279905 7670 001 Nachholen von Bildungsabschlüssen, Beiträgean private Rechtsträger zum lauf. Aufwand ausLandesmitteln

0 0 983.561,48 F 41 E14

1 279905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 763.100 543.100 1.157.850,00 41 E141 279908 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 31.700 31.700 3.926,56 41 E14

1 279908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

63.300 63.300 82.992,29 41 E14

1 279908 7280 001 Ausgaben für Bildungsgutscheine 0 0 0,00 M212 41 E14

1 28 Forschung und Wissenschaft 74.035.000 75.023.500 60.736.275,281 280 Förderung von Universitäten und

Hochschulen50.891.400 49.998.600 35.347.558,73

1 28010 Johannes Kepler-Universität Linz 10.606.400 11.008.000 5.080.624,571 280104 7330 Beiträge an den Linzer Hochschulfonds 206.400 409.900 403.334,00 G258 31 H181 280104 7330 001 Linzer Institut of Technology (LIT) 1.000.000 1.000.000 0,00 G258 31 H181 280105 7380 Investitionsbeiträge an den Linzer

Hochschulfonds 0 0 0,00 G259 31 H18

1 280105 7670 Beiträge an Forschungsinstitute 9.400.000 9.598.100 4.677.290,57 G259 31 H18

1 28020 Universität für künstlerische und industrielleGestaltung in Linz

1.000.000 1.000.000 0,00

1 280204 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 G260 31 H181 280204 7770 Investitionsbeiträge an die Kunstuniversität 1.000.000 1.000.000 0,00 G260 31 H181 280205 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G261 31 H18

1 280205 7670 Beiträge an die Kunstuniversität 0 0 0,00 G261 31 H18

1 28030 Pädagogische Hochschulen 144.000 144.000 149.255,501 280304 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 41 E141 280305 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 41 E141 280305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 144.000 144.000 89.255,50 41 E14

1 280305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 60.000,00 41 E14

1 28040 Medizinische Fakultät Linz 14.641.000 10.099.100 3.881.878,661 280404 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 14.641.000 10.099.100 3.881.878,66 G 31 H18

1 28050 Fachhochschulen 24.500.000 26.247.500 26.235.800,001 280504 7430 Beiträge 24.500.000 26.247.500 26.235.800,00 G262 31 H181 280508 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 0 0 0,00 G262 31 H18

1 28060 Universitäre Forschungsgesellschaft OÖ 0 1.500.000 0,001 280604 7330 Beiträge 0 1.500.000 0,00 G 31 H18

1 281 Universitäts- undHochschuleinrichtungen

1.495.000 1.495.000 1.518.321,34

1 28110 Studentenheime 1.495.000 1.495.000 1.518.321,341 281105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G 31 H18

Page 87: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 282 Studienbeihilfen 0 0 0,00

2 28200 Studienbeihilfen 0 0 0,00

2 283 Wissenschaftliche Archive 37.400 37.400 32.872,12

2 28301 Oö. Landesarchiv, Untervoranschlag mitNebenkasse

37.400 37.400 32.872,12

2 283011 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 0 0,00 21 GNM

2 283015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 37.400 37.400 32.872,12 21 GNM

2 284 Wissenschaftliche Bibliotheken 111.000 103.000 113.693,66

2 28401 Oö. Landesbibliothek 111.000 103.000 113.693,662 284013 Zweckgebundene Einnahmen,

Vermögensgebarung 0 0 0,00 21 GNC

2 284015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 111.000 103.000 113.693,66 21 GNC2 284018 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 0,00 21 GNC

2 285 Wissenschaftliche Museen 645.000 650.000 674.831,87

2 28501 Oö. Landesmuseum, Untervoranschlag mitNebenkasse

645.000 650.000 674.831,87

2 285011 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

36.500 36.500 255.207,09 21 GNH

2 285015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 608.500 613.500 419.624,78 21 GNH2 285018 Allgemeine Deckungsmittel,

Vermögensgebarung 0 0 0,00 21 GNH

2 289 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

12.000 12.000 11.794,75

2 28910 Adalbert-Stifter-Institut, Untervoranschlagmit Nebenkasse

12.000 12.000 11.794,75

2 289101 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

0 0 0,00 21 GNL

2 289105 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 12.000 12.000 11.794,75 21 GNL

2 28920 Wissenschaftliche Einrichtungen,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

2 28990 Förderungsmaßnahmen 0 0 0,002 289901 8890 300 Beiträge der EU für wissenschaftliche

Maßnahmen 0 0 0,00 Z226 31 H18

2 289905 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

2 289905 8299 001 Sonstige verschiedene Einnahmen fürWissenschaftsförderungen

0 0 0,00 31 H18

Page 88: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 281105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 1.495.000 1.495.000 1.518.321,34 G 31 H18

1 282 Studienbeihilfen 133.600 133.600 160.660,00

1 28200 Studienbeihilfen 133.600 133.600 160.660,001 282005 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 48.600 48.600 36.200,00 G 31 H18

1 282005 7690 001 Agrarische Studienförderung 40.000 40.000 54.760,00 F 49 E141 282005 7690 009 Beiträge an Hörer sonstiger Hochschulen 45.000 45.000 69.700,00 G 31 H18

1 283 Wissenschaftliche Archive 3.455.000 3.363.500 3.379.146,85

1 28301 Oö. Landesarchiv, Untervoranschlag mitNebenkasse

3.455.000 3.363.500 3.379.146,85

1 283010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 2.955.000 2.730.100 2.679.027,09 V 21 GNM

1 283012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 34.400 42.500 124.263,38 21 GNM1 283018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 465.600 590.900 575.856,38 21 GNM

1 284 Wissenschaftliche Bibliotheken 2.619.000 2.701.800 2.666.957,26

1 28401 Oö. Landesbibliothek 2.619.000 2.701.800 2.666.957,261 284010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.719.000 1.644.500 1.688.299,74 V 21 GNC

1 284012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 512.000 512.000 475.410,59 21 GNC1 284018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 388.000 545.300 503.246,93 21 GNC

1 285 Wissenschaftliche Museen 12.353.200 12.825.400 12.878.555,31

1 28501 Oö. Landesmuseum, Untervoranschlag mitNebenkasse

12.353.200 12.825.400 12.878.555,31

1 285010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 7.582.900 7.505.100 7.280.610,67 V 21 GNH

1 285012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 305.000 326.500 538.758,82 21 GNH1 285018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 4.465.300 4.993.800 5.059.185,82 21 GNH

1 289 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

3.087.800 4.505.600 4.785.075,79

1 28910 Adalbert-Stifter-Institut, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.587.200 1.552.100 1.620.663,16

1 289100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 737.200 621.100 690.541,29 V 21 GNL

1 289102 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 91.000 61.000 56.611,41 21 GNL1 289108 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 759.000 870.000 873.510,46 21 GNL

1 28920 Wissenschaftliche Einrichtungen,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 13.822,50

1 289202 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 13.427,20 G235 21 C601 289202 0632 Herstellung von Gebäuden 0 0 0,00 G235 21 C601 289208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 395,30 G235 21 C60

1 28990 Förderungsmaßnahmen 1.500.600 2.953.500 3.150.590,131 289905 7297 Übrige Ausgaben 150.000 150.000 138.000,00 G209 31 H18

1 289905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

5.000 22.000 4.500,00 21 G21

1 289905 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 G209 31 H18

Page 89: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

Page 90: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 289905 7430 001 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

15.000 40.000 12.950,00 21 G21

1 289905 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

100.000 200.000 187.500,00 21 G21

1 289905 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.180.600 2.485.000 2.637.382,23 G209 31 H18

1 289905 7670 003 Beiträge an wissenschaftlicheForschungseinrichtungen

50.000 50.000 80.000,00 G209 31 H18

1 289905 7690 001 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 2.000 23.350,00 21 G211 289905 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G209 31 H181 289908 7270 300 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen aus EU-Mitteln 0 0 0,00 N226 31 H18

1 289908 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G 31 H18

1 289908 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen aus EU-Mitteln

0 0 0,00 N226 31 H18

1 289908 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G 31 H18

1 289909 4030 001 Ankauf wissenschaftlicher und heimatkundlicherPublikationen

0 4.500 4.474,40 21 G21

1 289909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 62.433,50 G209 31 H18

Page 91: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 3 Kunst, Kultur und Kultus 29.121.200 29.295.700 30.493.416,09

2 31 Bildende Künste 0 0 8.000,002 312 Maßnahmen zur Förderung der

Bildenden Künste 0 0 8.000,00

2 31200 Förderung der Bildenden Künste 0 0 8.000,002 312005 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 8.000,00 21 G21

2 32 Musik und Darstellende Kunst 24.985.300 25.975.100 25.532.874,032 320 Ausbildung in Musik und Darstellender

Kunst11.800.100 11.950.600 11.704.172,36

2 32010 Anton Bruckner Privatuniversität 0 0 0,00

2 32021 Oö. Landesmusikschulwerk 11.715.100 11.865.600 11.594.440,382 320215 8115 Schulgebühren 11.660.000 11.850.000 11.539.254,76 21 G212 320215 8116 Eintrittsgebühren 10.000 0 0,00 21 G212 320215 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,

übrige Bedienstete 100 100 1.007,62 21 B24

2 320215 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 45.000 15.500 54.178,00 21 G21

2 32022 Förderung der Musikschule der Stadt Linz 0 0 0,00

Page 92: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 3 Kunst, Kultur und Kultus 167.357.700 173.700.500 176.015.575,23

1 31 Bildende Künste 335.000 489.300 453.370,001 312 Maßnahmen zur Förderung der

Bildenden Künste 335.000 489.300 453.370,00

1 31200 Förderung der Bildenden Künste 335.000 489.300 453.370,001 312005 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 5.000 5.000 9.720,00 21 G21

1 312005 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 4.000 4.000 1.500,00 21 G211 312005 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft 10.000 10.000 17.300,00 21 G21

1 312005 7670 Beiträge an Vereinigungen der Bildenden Kunstzum laufenden Aufwand

235.000 335.000 322.150,00 21 G21

1 312005 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 61.000 115.300 89.200,00 G 21 G211 312005 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 5.000 5.000 13.000,00 21 G211 312005 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 15.000 15.000 500,00 21 G21

1 32 Musik und Darstellende Kunst 134.139.900 135.880.100 135.018.476,031 320 Ausbildung in Musik und Darstellender

Kunst92.462.400 91.306.700 91.568.084,45

1 32010 Anton Bruckner Privatuniversität 14.997.800 15.397.800 15.010.300,001 320104 7340 Zuschuss zum laufenden Aufwand 14.997.800 15.397.800 15.010.300,00 F 21 G21

1 32021 Oö. Landesmusikschulwerk 74.161.200 72.584.100 73.342.044,171 320210 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 70.603.200 67.561.100 68.122.995,60 V 21 B241 320210 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 105.100 88.100 64.811,39 V 21 G211 320212 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 60.000 100.000 17.775,69 21 G21

1 320212 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 15.000 1.000 15.719,86 21 G211 320215 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 576.000 1.606.000 1.770.400,00 21 G211 320218 4000 Bagatellgüter 13.000 12.000 4.765,90 21 G211 320218 4030 Handelswaren 130.000 100.000 115.525,20 21 G211 320218 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.000 1.500 0,00 21 G211 320218 4560 001 Verbrauchsgüterpauschale 13.500 13.500 11.140,00 21 G211 320218 4570 Druckwerke und Drucksorten 41.000 40.000 23.050,08 21 G211 320218 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 8.000 8.000 7.662,50 21 G211 320218 6000 Energiebezüge 4.500 0 289,00 21 G211 320218 6140 Instandhaltung von Gebäuden 1.000 0 964,32 21 G211 320218 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 39.500 16.000 66.613,06 21 G211 320218 6210 Sonstige Transporte 50.000 50.000 35.461,19 21 G211 320218 6300 Leistungen der Post 100.000 100.000 89.882,15 21 G211 320218 6570 Geldverkehrsspesen 0 0 18,48 21 G211 320218 6700 Versicherungen 2.000 1.000 534,06 21 G211 320218 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 G211 320218 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 100.000 80.000 99.632,20 21 G211 320218 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 1.670.000 1.670.000 1.623.737,43 21 G211 320218 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 156.500 300.000 207.612,77 21 G21

1 320218 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

273.000 569.000 903.914,88 21 G21

1 320218 7355 Instrumentenzuschüsse an Gemeinden 150.000 218.000 110.308,41 21 G211 320218 7670 Förderung der Gemeinschaftspflege 12.900 12.900 12.900,00 21 B241 320218 7690 Gemeinschaftspflege, Beiträge an

Einzelpersonen 36.000 36.000 36.330,00 21 G21

1 32022 Förderung der Musikschule der Stadt Linz 3.209.400 3.209.400 3.132.016,721 320224 7305 Personalkostenzuschüsse 3.200.000 3.200.000 3.122.616,72 21 G211 320224 7355 Instrumentenzuschüsse an Gemeinden 9.400 9.400 9.400,00 21 G21

Page 93: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 32023 Konferenz der österreichischenMusikschulwerke

0 0 0,00

2 320231 8180 600 Kostenersätze von den Ländern 0 0 0,00 21 G212 320231 8829 Sonstige laufende Beiträge 0 0 0,00 Z303 21 G21

2 32024 Studio Weinberg 85.000 85.000 109.731,982 320245 8060 Veräußerung von Altmaterial 400 400 2.916,67 21 G212 320245 8070 Veräußerung von Erzeugnissen 6.600 6.600 9.002,79 21 G212 320245 8136 Erlöse aus Tätigkeiten gewerblicher Art 76.800 76.800 93.929,68 21 G212 320245 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 200 200 3.316,67 21 G212 320245 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 566,17 21 G21

2 32030 Einzelförderungen 0 0 0,002 320305 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

2 322 Maßnahmen zur Förderung derMusikpflege

400.000 400.000 405.500,00

2 32210 Musikpflege 0 0 0,002 322105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

Page 94: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 32023 Konferenz der österreichischenMusikschulwerke

0 7.400 5.151,61

1 320238 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 N303 21 G211 320238 4030 Handelswaren 0 0 0,00 N303 21 G211 320238 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0 0 0,00 N303 21 G211 320238 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 N303 21 G211 320238 6210 Sonstige Transporte 0 0 0,00 N303 21 G211 320238 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 N303 21 G211 320238 6700 Versicherungen 0 0 0,00 N303 21 G211 320238 7232 Repräsentationsausgaben 0 0 0,00 N303 21 G211 320238 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 3.400 0,00 21 G21

1 320238 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 4.000 5.151,61 21 G21

1 32024 Studio Weinberg 91.000 91.000 70.498,421 320240 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 4.600 6.900 1.564,76 V 21 G211 320242 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 5.000 5.000 519,08 21 G211 320242 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 21.700 21.700 20.158,33 21 G211 320242 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 3.000 3.000 2.163,07 21 G211 320248 4000 Bagatellgüter 8.800 8.800 3.607,84 21 G211 320248 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 1.000 1.000 929,43 21 G21

1 320248 4030 Handelswaren 1.300 1.300 1.952,95 21 G211 320248 4520 Treibstoffe 1.400 1.400 471,38 21 G211 320248 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100 100 53,94 21 G211 320248 4570 Druckwerke und Drucksorten 1.000 1.000 39,90 21 G211 320248 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 700 700 495,48 21 G211 320248 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen

(Beförderungsmitteln) 2.500 2.500 1.765,41 21 G21

1 320248 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 3.900 3.900 4.729,53 21 G211 320248 6300 Leistungen der Post 2.500 2.500 1.521,30 21 G211 320248 6700 Versicherungen 5.400 4.000 5.320,31 21 G211 320248 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 700 700 150,00 21 G211 320248 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 4.900 4.000 4.221,23 21 G211 320248 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 2.500 2.500 1.500,00 21 G21

1 320248 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

20.000 20.000 19.334,48 21 G21

1 32030 Einzelförderungen 3.000 17.000 8.073,531 320305 7305 Beiträge an Gemeinden 3.000 2.500 2.523,53 21 G211 320305 7690 Ausbildungsbeihilfen 0 14.500 5.550,00 21 G21

1 322 Maßnahmen zur Förderung derMusikpflege

1.250.000 1.675.000 1.364.351,16

1 32210 Musikpflege 850.000 1.275.000 948.447,391 322105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 16.000 10.000 16.600,00 21 G21

1 322105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 500 0,00 21 G211 322105 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft 150.000 181.000 134.277,39 21 G21

1 322105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

600.000 1.005.000 718.360,00 21 G21

1 322105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 80.000 73.000 76.870,00 21 G211 322105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 3.500 5.000 1.500,00 21 G211 322105 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 500 500 840,00 21 G21

Page 95: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 32220 Musik der Jugend 400.000 400.000 405.500,002 322201 8180 600 Kostenersätze von den Ländern 200.000 200.000 200.000,00 Z304 21 G212 322201 8829 Sonstige laufende Beiträge 200.000 200.000 205.500,00 Z304 21 G21

2 323 Einrichtungen der Darstellenden Kunst 12.785.200 13.624.500 13.423.201,67

2 32320 Oö. Theater und Orchester GmbH. (TOG) 12.785.200 13.624.500 13.423.201,672 323201 8505 Beitrag der Stadt Linz zum laufenden Aufwand 12.785.200 13.624.500 13.423.201,67 Z337 21 G21

2 324 Maßnahmen zur Förderung derDarstellenden Kunst

0 0 0,00

2 32420 Heimische Theaterunternehmen 0 0 0,00

2 33 Schrifttum und Sprache 0 0 0,002 330 Förderung von Schrifttum und Sprache 0 0 0,00

2 33010 Literaturförderung 0 0 0,002 330105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

Page 96: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 32220 Musik der Jugend 400.000 400.000 415.903,771 322202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 N304 21 G211 322202 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 0 0 0,00 N304 21 G211 322208 4000 Bagatellgüter 3.000 500 5.072,31 N304 21 G211 322208 4030 Handelswaren 30.000 40.000 32.088,99 N304 21 G211 322208 4570 Druckwerke und Drucksorten 5.000 4.000 5.520,00 N304 21 G211 322208 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 4.000 4.000 1.807,15 N304 21 G211 322208 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 4.000 5.000 3.040,00 N304 21 G211 322208 6210 Sonstige Transporte 2.000 3.000 1.423,34 N304 21 G211 322208 6300 Leistungen der Post 500 500 308,19 N304 21 G211 322208 6700 Versicherungen 2.000 1.500 1.042,26 N304 21 G211 322208 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 10.000 40.000 7.348,04 N304 21 G211 322208 7250 Bibliothekserfordernisse 0 0 0,00 N304 21 G211 322208 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 70.000 82.000 67.157,30 N304 21 G21

1 322208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

100.000 90.000 116.730,81 N304 21 G21

1 322208 7292 001 Entgelte für IT-Leistungen 500 500 0,00 N304 21 G211 322208 7297 001 Rückersatz für Personal- und Pensionsaufwand 160.000 120.000 165.966,32 N304 21 G211 322208 7297 002 Rückersatz für Sachaufwand 8.000 8.000 7.409,06 N304 21 G211 322208 7800 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Ausland 1.000 1.000 990,00 N304 21 G21

1 323 Einrichtungen der Darstellenden Kunst 39.466.800 41.908.400 41.030.640,42

1 32320 Oö. Theater und Orchester GmbH. (TOG) 39.466.800 41.908.400 41.030.640,421 323204 7422 Zuschuss zum laufenden Aufwand; inkl.

Bundeszweckzuschuss und Zuschuss der StadtLinz

37.200.000 39.641.600 39.313.890,42 M337 21 G21

1 323204 7422 001 Zuschuss TOG Mietaufwand 1.716.800 1.716.800 1.716.750,00 21 G211 323204 7472 Investitionsbeiträge zur Sanierung Theater

Promenade 550.000 550.000 0,00 21 G21

1 324 Maßnahmen zur Förderung derDarstellenden Kunst

960.700 990.000 1.055.400,00

1 32420 Heimische Theaterunternehmen 960.700 990.000 1.055.400,001 324205 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 20.000 30.000 15.700,00 21 G21

1 324205 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

530.000 580.000 529.970,00 21 G21

1 324205 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen inübrigen Sektoren der Wirtschaft

45.000 50.000 45.000,00 21 G21

1 324205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

360.700 320.000 459.230,00 21 G21

1 324205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 5.000 10.000 5.500,00 21 G21

1 33 Schrifttum und Sprache 150.000 228.900 207.836,031 330 Förderung von Schrifttum und Sprache 150.000 228.900 207.836,03

1 33010 Literaturförderung 150.000 228.900 207.836,031 330105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 15.000 4.000 15.000,00 21 G21

1 330105 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

40.000 60.000 42.550,00 21 G21

1 330105 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen inübrigen Sektoren der Wirtschaft

0 0 100,00 21 G21

1 330105 7670 Beiträge an private Rechtsträge zum laufendenAufwand

68.000 115.300 113.950,00 21 G21

1 330105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 25.000 32.000 23.420,00 21 G211 330109 4030 Ankauf literarischer Werke 0 15.500 10.674,33 21 G21

Page 97: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 35 Sonstige Kunstpflege 0 0 0,002 351 Maßnahmen der Kunstpflege 0 0 0,00

2 35110 Kulturpreise des Landes Oö. 0 0 0,00

2 35130 Soziale Maßnahmen 0 0 0,00

2 35190 Sonstige Maßnahmen der Kunstpflege 0 0 0,00

2 36 Heimatpflege 0 0 0,002 360 Heimatmuseen 0 0 0,00

2 36090 Förderung von Museen, Heimathäusern undkulturellen Dauerausstellungen

0 0 0,00

2 362 Denkmalpflege 0 0 0,00

2 36210 Gedenkstätten in Landesobhut 0 0 0,002 362105 8117 Benützungsgebühren 0 0 0,00 21 C602 362105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 C60

2 36220 Sanierungs- undRestaurierungsmaßnahmen

0 0 0,00

2 362205 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

Page 98: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 330109 4570 Abonnements literarischer Zeitschriften 2.000 2.100 2.141,70 21 G21

1 35 Sonstige Kunstpflege 335.500 422.200 360.541,501 351 Maßnahmen der Kunstpflege 335.500 422.200 360.541,50

1 35110 Kulturpreise des Landes Oö. 250.700 250.700 248.269,281 351108 7270 Vorbereitung und Jury 15.000 18.000 14.995,65 21 G211 351108 7297 Übrige Ausgaben 29.900 30.000 26.693,63 21 G211 351108 7670 001 Beiträge an Stiftungen 7.700 7.700 2.180,00 A 21 G211 351108 7690 Beiträge an Preisträger 198.100 195.000 204.400,00 G 21 G21

1 35130 Soziale Maßnahmen 1.800 29.900 27.165,081 351304 7604 Ehrenpensionen 1.800 1.800 1.760,08 21 B241 351304 7690 Förderungsprämien und Leistungsbeihilfen 0 26.300 25.405,00 21 G211 351305 7690 Notstandsbeihilfen 0 1.800 0,00 A 21 G21

1 35190 Sonstige Maßnahmen der Kunstpflege 83.000 141.600 85.107,141 351905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 3.000 3.000 0,00 21 G21

1 351905 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

5.000 5.000 0,00 21 G21

1 351905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

20.000 40.000 23.600,00 21 G21

1 351905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 25.000 40.000 31.550,00 21 G211 351908 4000 Bagatellgüter 500 500 328,31 21 G211 351908 6000 Energiebezüge 10.000 10.000 2.313,75 21 G211 351908 6300 Leistungen der Post 0 0 114,94 21 G211 351908 6700 Versicherungen 600 600 0,00 21 G211 351908 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 12.700 36.300 25.974,30 21 G211 351908 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 1.400 1.400 30,42 21 G211 351908 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 21 G21

1 351908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

4.800 4.800 1.195,42 21 G21

1 36 Heimatpflege 2.869.000 3.907.400 4.375.415,101 360 Heimatmuseen 600.000 799.500 774.750,00

1 36090 Förderung von Museen, Heimathäusern undkulturellen Dauerausstellungen

600.000 799.500 774.750,00

1 360905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

500 1.000 350,00 21 G21

1 360905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 5.000 21.500 2.000,00 21 G211 360905 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 93.500 0 0,00 21 G21

1 360905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

421.000 607.000 690.020,00 21 G21

1 360905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 80.000 170.000 82.380,00 21 G21

1 362 Denkmalpflege 995.000 1.255.000 1.989.997,70

1 36210 Gedenkstätten in Landesobhut 15.000 15.000 12.225,511 362108 6140 Erhaltung der Burgruine Losenstein 5.000 5.000 5.798,23 21 C601 362108 6700 Versicherungen 0 0 0,00 21 C601 362108 7280 Errichtung und Betreuung von sonstigen

Gedenkstätten 10.000 10.000 6.427,28 21 C60

1 36220 Sanierungs- undRestaurierungsmaßnahmen

880.000 1.195.000 1.959.177,00

1 362205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 200.000 100.000 140.000,00 G 21 G21

Page 99: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 36230 Welterbestätten OÖ und immateriellesKulturerbe

0 0 0,00

2 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 0 0,00

2 36310 Gestaltung historischer Objekte undEnsembles

0 0 0,00

2 363105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

2 369 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 36910 Maßnahmen für die Volkskultur 0 0 0,002 369105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

2 36920 Oö. Blasmusikwesen 0 0 0,002 369205 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

2 37 Rundfunk, Presse und Film 0 0 0,002 371 Förderung von Presse und Film 0 0 0,00

2 37110 Förderung von Foto und Film 0 0 0,002 371105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

Page 100: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 362205 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

45.000 100.000 67.000,00 21 G21

1 362205 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 480.000 800.000 1.527.277,00 21 G211 362205 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 110.000 150.000 224.900,00 21 G211 362205 7850 Investitionsbeiträge an das Ausland 45.000 45.000 0,00 21 G21

1 36230 Welterbestätten OÖ und immateriellesKulturerbe

100.000 45.000 18.595,19

1 362305 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

30.000 1.000 0,00 21 G21

1 362305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 15.000 0,00 21 G211 362305 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen in

übrigen Sektoren der Wirtschaft 0 1.000 0,00 21 G21

1 362305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

70.000 25.000 18.595,19 21 G21

1 362305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 3.000 0,00 21 G21

1 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 220.000 390.000 192.167,40

1 36310 Gestaltung historischer Objekte undEnsembles

220.000 390.000 192.167,40

1 363105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 140.000 230.000 118.457,40 21 G211 363105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 40.000 80.000 53.410,00 21 G211 363105 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 40.000 80.000 20.300,00 21 G21

1 369 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

1.054.000 1.462.900 1.418.500,00

1 36910 Maßnahmen für die Volkskultur 384.000 532.900 563.610,001 369105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 500 2.000 150,00 21 G21

1 369105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 2.000,00 21 G211 369105 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

0 5.000 1.200,00 21 G21

1 369105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

330.900 472.000 508.060,00 21 G21

1 369105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 2.000 5.000 1.800,00 21 G211 369105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 39.500 48.900 39.300,00 21 G211 369109 7670 Beiträge an Preisträger 11.100 0 11.100,00 21 G21

1 36920 Oö. Blasmusikwesen 670.000 930.000 854.890,001 369205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 100.000 80.000 130.000,00 21 G211 369205 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

3.600 3.600 0,00 21 G21

1 369205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

200.000 200.000 203.750,00 21 G21

1 369205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 366.400 646.400 521.140,00 21 G21

1 37 Rundfunk, Presse und Film 450.000 629.000 616.100,001 371 Förderung von Presse und Film 450.000 629.000 616.100,00

1 37110 Förderung von Foto und Film 450.000 629.000 616.100,001 371105 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

200.000 372.000 325.700,00 21 G21

1 371105 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen inübrigen Sektoren der Wirtschaft

10.000 10.000 0,00 21 G21

1 371105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

100.000 140.000 107.700,00 21 G21

1 371105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 140.000 105.000 182.700,00 21 G211 371105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 1.000 0,00 21 G211 371105 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 0 1.000 0,00 21 G21

Page 101: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 38 Sonstige Kulturpflege 4.135.900 3.320.600 4.952.542,062 380 Einrichtungen der Kulturpflege 3.711.300 3.229.400 4.166.229,90

2 38002 Landesbildungszentrum Schloss Zell an derPram, Untervoranschlag mit Nebenkasse

0 462.000 545.169,23

2 380025 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 462.000 545.169,23 21 CNB

2 38003 Bildungsschlösser OÖ, Untervoranschlagmit Nebenkasse

1.091.400 525.000 708.334,34

2 380034 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

0 0 0,00 21 CNA

2 380035 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 1.091.400 525.000 708.334,34 21 CNA

2 38005 Oö. Kulturquartier, Untervoranschlag mitNebenkasse

1.556.300 1.175.100 1.841.766,58

2 380051 Zweckgebundene Einnahmen, laufendeGebarung

110.700 0 0,00 21 GNN

2 380054 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufendeGebarung

25.000 19.000 18.791,86 21 GNN

2 380055 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 1.420.600 1.156.100 1.822.974,72 21 GNN

2 38010 Einrichtungen der Darstellenden Kunst,Musik- und Kulturpflege, Investitionen undsonst. Maßnahmen

1.063.600 1.067.300 1.070.959,75

2 380105 8555 Beitrag der Stadt Linz zum Musiktheater 1.063.600 1.067.300 1.070.959,75 31 A16

2 381 Maßnahmen der Kulturpflege 424.600 91.200 786.312,16

2 38101 Oö. Kulturförderungsgesetz 0 0 0,00

2 38110 Ausstellungen und Veranstaltungen desLandes

424.600 91.200 485.738,27

2 381101 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds(EFRE)

0 0 0,00 Z336 21 G21

2 381105 8030 Verkauf von Katalogen 8.900 9.200 23.187,08 21 G212 381105 8116 Eintrittsgebühren 360.900 40.200 244.443,42 21 G212 381105 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 41.600 0 29.166,68 21 G212 381105 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 13.200 10.800 12.247,67 21 G212 381105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 166.848,84 21 G21

2 381105 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 0 0 12,81 21 G212 381105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 1.000 9.790,10 21 G21

2 381108 0420 Sonstige Anlagen, Veräußerung 0 30.000 41,67 21 G21

2 381108 0632 Herstellung von Gebäuden, Veräußerung 0 0 0,00 21 G21

Page 102: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 38 Sonstige Kulturpflege 28.972.600 31.897.900 34.839.714,971 380 Einrichtungen der Kulturpflege 10.211.300 10.554.700 9.830.457,98

1 38002 Landesbildungszentrum Schloss Zell an derPram, Untervoranschlag mit Nebenkasse

0 1.002.000 1.032.537,71

1 380020 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 558.900 553.598,66 V 21 CNB1 380022 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 0 18.500 18.662,90 21 CNB1 380028 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 424.600 460.276,15 21 CNB

1 38003 Bildungsschlösser OÖ, Untervoranschlagmit Nebenkasse

2.117.000 1.076.800 1.230.351,98

1 380030 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.273.700 676.600 695.552,50 V 21 CNA

1 380032 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 49.000 25.000 20.068,40 21 CNA1 380038 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 794.300 375.200 514.731,08 21 CNA

1 38005 Oö. Kulturquartier, Untervoranschlag mitNebenkasse

5.988.000 6.369.600 6.508.387,69

1 380050 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 2.988.000 2.885.600 2.533.407,40 V 21 GNN

1 380052 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 36.300 317.000 109.664,21 21 GNN

1 380058 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 2.963.700 3.167.000 3.865.316,08 21 GNN

1 38010 Einrichtungen der Darstellenden Kunst,Musik- und Kulturpflege, Investitionen undsonst. Maßnahmen

2.106.300 2.106.300 1.059.180,60

1 380102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 411.700 411.700 530.560,54 G320 21 C601 380102 0632 Herstellung von Gebäuden 144.600 144.600 0,00 G320 21 C601 380104 7472 001 Investitionsbeiträge an Unternehmungen mit

Landesbeteiligung - BEG 1.500.000 1.500.000 500.000,00 G 21 G21

1 380108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

50.000 50.000 28.620,06 G320 21 C60

1 381 Maßnahmen der Kulturpflege 18.761.300 21.343.200 25.009.256,99

1 38101 Oö. Kulturförderungsgesetz 26.000 93.000 5.000,001 381015 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 20.000 83.000 0,00 21 G21

1 381015 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 6.000 10.000 5.000,00 A 21 G21

1 38110 Ausstellungen und Veranstaltungen desLandes

5.966.100 5.046.700 7.777.149,09

1 381100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 786.100 46.700 1.447.991,32 V 21 G21

1 381102 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 15.000 2.400 13.272,63 21 G211 381102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 130.000 47.400 128.441,98 G 21 G211 381102 0700 Aktivierungsfähige Rechte, Erwerb 0 0 0,00 21 G211 381103 0480 Ankauf von Kunstwerken 20.000 190.000 223.676,30 21 G211 381104 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G 21 G21

1 381104 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 60.000 38.900,00 G 21 G211 381104 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

30.000 40.000 25.000,00 G 21 G21

1 381104 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen inübrigen Sektoren der Wirtschaft

0 0 0,00 G 21 G21

1 381104 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 170.000 0,00 G 21 G21

1 381104 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G 21 G211 381108 4000 Bagatellgüter 96.200 69.900 99.242,40 G 21 G211 381108 4030 Handelswaren 95.400 121.000 136.880,90 G 21 G21

Page 103: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 38111 Ausstellungen und Veranstaltungen desLandes, Rahmenveranstaltungen vonGemeinden u.a. Rechtsträgern

0 0 22.636,80

2 381115 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 22.636,80 21 G21

2 38120 Förderungsmaßnahmen für Initiativen derZeitkultur und regionale Kulturprojekte

0 0 15.000,00

2 381205 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 15.000,00 21 G21

2 38135 Längerfristige Großprojekte imKulturbereich

0 0 0,00

2 381355 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

2 38140 Aktion "Schule/Museum" 0 0 0,00

Page 104: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 381108 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1.000 100 733,52 G 21 G211 381108 4570 Druckwerke und Drucksorten 4.500 2.000 5.475,85 G 21 G211 381108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 255.400 98.400 295.062,33 G 21 G211 381108 6000 Energiebezüge 0 100 0,00 G 21 G211 381108 6140 Instandhaltung von Gebäuden 680.000 790.700 1.292.208,71 G 21 G211 381108 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 98.300 26.000 65.468,18 G 21 G211 381108 6210 Sonstige Transporte 268.500 30.500 280.763,80 G 21 G211 381108 6300 Leistungen der Post 8.300 1.500 7.223,98 G 21 G211 381108 6570 Geldverkehrsspesen 700 0 541,09 G 21 G211 381108 6700 Versicherungen 39.500 1.300 41.344,90 G 21 G211 381108 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 G 21 G211 381108 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 281.100 82.500 383.138,47 G 21 G211 381108 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 29.800 7.500 35.423,08 G 21 G211 381108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 241.000 267.500 234.915,37 G 21 G21

1 381108 7270 300 Entgelte aus dem EFRE für sonst. Leistungenvon Einzelpersonen

0 0 0,00 N336 21 G21

1 381108 7270 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen aus Landesmitteln

0 0 0,00 G342 21 G21

1 381108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

2.885.300 2.991.200 3.021.444,28 G 21 G21

1 381108 7280 300 Entgelte aus dem EFRE für sonst. Leistungenvon Gewerbetreibenden, Firmen u. jur.Personen

0 0 0,00 N336 21 G21

1 381108 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 G342 21 G21

1 38111 Ausstellungen und Veranstaltungen desLandes, Rahmenveranstaltungen vonGemeinden u.a. Rechtsträgern

100.000 0 285.309,41

1 381115 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 21 G211 381115 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 2.000 0 22.261,41 21 G21

1 381115 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

5.000 0 26.722,00 21 G21

1 381115 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

90.000 0 230.626,00 21 G21

1 381115 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 3.000 0 5.700,00 21 G21

1 38120 Förderungsmaßnahmen für Initiativen derZeitkultur und regionale Kulturprojekte

2.146.000 2.375.000 2.139.999,75

1 381205 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

10.000 10.000 6.400,00 21 G21

1 381205 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

70.000 90.000 73.291,17 21 G21

1 381205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.911.000 2.135.000 1.968.058,58 21 G21

1 381205 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 20.000 20.000 17.800,00 21 G211 381205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 135.000 120.000 74.450,00 21 G21

1 38135 Längerfristige Großprojekte imKulturbereich

1.405.000 3.345.000 3.850.543,00

1 381355 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 0 0 35.000,00 G 21 G211 381355 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 600.000 1.285.000 1.648.000,00 G 21 G211 381355 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 430.000 935.000 590.000,00 G 21 G211 381355 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 65.000 20.000,00 G 21 G21

1 381355 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 375.000 1.060.000 1.557.543,00 G 21 G21

1 38140 Aktion "Schule/Museum" 90.000 186.000 154.477,251 381409 6210 Sonstige Transporte 90.000 185.000 154.317,02 21 G21

Page 105: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 38150 Kulturpublizistische Maßnahmen undAktionen

0 0 0,00

2 38160 Kulturwochen undJubiläumsveranstaltungen in Oö.Gemeinden

0 0 0,00

2 38162 Kulturarbeit in Oö. Schulen 0 0 0,002 381625 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 G21

2 38180 Förderung von Einrichtungen im kulturellenVeranstaltungsbereich der Stadt Linz

0 0 0,00

2 38190 Sonstige Maßnahmen der Kulturpflege 0 0 0,00

2 38193 EU-kofinanzierte Maßnahmen aus demKleinprojektefonds

0 0 0,00

2 38196 EU-kofinanzierte Maßnahmen LEADERProgrammperiode 2007 - 2013

0 0 0,00

Page 106: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 381409 7297 Übrige Ausgaben 0 1.000 160,23 21 G21

1 38150 Kulturpublizistische Maßnahmen undAktionen

20.000 60.000 47.753,95

1 381509 4030 Handelswaren 20.000 60.000 47.753,95 21 G21

1 38160 Kulturwochen undJubiläumsveranstaltungen in Oö.Gemeinden

0 33.000 28.900,00

1 381605 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 20.000 20.550,00 21 G21

1 381605 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 13.000 8.350,00 21 G21

1 38162 Kulturarbeit in Oö. Schulen 0 151.000 98.940,001 381625 7297 Übrige Ausgaben 0 139.500 94.650,00 21 G211 381625 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 0 10.000 2.790,00 21 G211 381625 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 1.500 1.500,00 21 G21

1 38180 Förderung von Einrichtungen im kulturellenVeranstaltungsbereich der Stadt Linz

7.397.100 7.882.700 7.766.095,98

1 381804 7430 Beiträge zum laufenden Aufwand AEC LinzGmbH

1.004.400 1.070.400 1.054.495,14 21 G21

1 381804 7670 Beiträge zum laufenden Aufwand der "LIVA" 6.392.700 6.812.300 6.711.600,84 F321 21 G21

1 38190 Sonstige Maßnahmen der Kulturpflege 1.611.100 2.020.800 2.855.088,561 381904 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand

Creative.Region Linz und Upper Austria GmbH. 0 0 275.000,00 G 21 G21

1 381904 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

99.200 105.700 104.085,99 21 G21

1 381905 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

24.000 4.300 0,00 21 G21

1 381905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 330.300 560.000 733.946,70 21 G211 381905 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigen

Sektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

0 0 295.856,86 21 G21

1 381905 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen inübrigen Sektoren der Wirtschaft

10.000 10.000 387.850,24 21 G21

1 381905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

235.000 240.000 338.087,09 21 G21

1 381905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 2.000 0,00 21 G211 381905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 400.000 584.000 707.744,25 21 G211 381908 3460 001 Tilgung innere Anleihe 500.000 500.000 0,00 A 21 G211 381908 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 11.900 11.800 11.565,78 G 21 G21

1 381909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

700 3.000 951,65 21 G21

1 38193 EU-kofinanzierte Maßnahmen aus demKleinprojektefonds

0 50.000 0,00

1 381934 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand aus Landesmitteln

0 40.000 0,00 G310 21 G21

1 381934 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 10.000 0,00 G310 21 G21

1 38196 EU-kofinanzierte Maßnahmen LEADERProgrammperiode 2007 - 2013

0 0 0,00

1 381964 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand aus Landesmitteln

0 0 0,00 G338 21 G21

1 381964 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G338 21 G21

Page 107: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 38197 EU-kofinanzierte Maßnahmen im Programm"Regionale Wettbewerbsfähigkeit Oö. 2007-2013"

0 0 262.937,09

2 381975 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 262.937,09 21 G21

2 38199 EU-kofinanzierte Maßnahmen allgemein 0 0 0,00

2 39 Kultus 0 0 0,002 390 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0,00

2 39010 Landhauskirche Linz 0 0 0,00

2 39020 Förderung des Baues, der Ausstattung undInstandsetzung von Kirchen und Kultstätten

0 0 0,00

2 39030 Maria Empfängnisdom in Linz 0 0 0,00

Page 108: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 38197 EU-kofinanzierte Maßnahmen im Programm"Regionale Wettbewerbsfähigkeit Oö. 2007-2013"

0 0 0,00

1 381974 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand aus Landesmitteln

0 0 0,00 G339 21 G21

1 381974 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 0 0,00 G339 21 G21

1 38199 EU-kofinanzierte Maßnahmen allgemein 0 100.000 0,001 381994 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand aus Landesmitteln 0 80.000 0,00 G311 21 G21

1 381994 7770 360 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger ausLandesmitteln

0 20.000 0,00 G311 21 G21

1 39 Kultus 105.700 245.700 144.121,601 390 Kirchliche Angelegenheiten 105.700 245.700 144.121,60

1 39010 Landhauskirche Linz 2.200 2.200 2.121,601 390102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G 21 C601 390108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 200 200 0,00 21 C601 390108 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 1.000 1.000 2.121,60 G 21 C601 390108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.000 1.000 0,00 21 C60

1 39020 Förderung des Baues, der Ausstattung undInstandsetzung von Kirchen und Kultstätten

0 140.000 42.000,00

1 390205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 140.000 42.000,00 21 G21

1 39030 Maria Empfängnisdom in Linz 103.500 103.500 100.000,001 390305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 103.500 103.500 100.000,00 21 G21

Page 109: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 4 Soziale Wohlfahrt undWohnbauförderung

524.082.800 338.477.300 316.299.975,66

2 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 241.364.600 230.817.100 227.484.981,932 410 Einrichtungen der allgemeinen

Sozialhilfe 0 0 14.764,11

2 41005 Landespflege- u. Betreuungszentren,Investitionen und sonst. Maßnahmen

0 0 14.764,11

2 410050 8501 Beiträge vom Bund zum lfd. Aufwand 0 0 0,00 21 C602 410050 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 0 0 14.764,11 21 C602 410055 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 C602 410055 8530 Oö. Gesundheitsfonds, Mittel für

Strukturreformen 0 0 0,00 21 C60

2 41006 Landespflege- u. Betreuungszentren,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 0,00

2 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 19.583.300 19.546.700 20.410.931,08

2 41110 Unterbringungen nach demSozialhilfegesetz

0 0 0,00

2 41130 Bedarfsorientierte MindestsicherungEinrichtungen

4.183.300 4.346.700 4.630.004,68

2 411300 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 400.000 400.000 372.435,57 45 I30

2 411305 8280 Rückersätze von Ausgaben 21.000 10.000 20.269,84 45 I302 411305 8503 Beiträge anderer Bundesländer 0 0 1.258,80 45 I302 411305 8505 Kostentragung von Gemeinden 939.500 983.900 1.069.687,55 45 I302 411305 8507 Kostentragung von Sozialhilfeverbänden 2.822.800 2.952.800 3.166.352,92 45 I30

2 41131 Bedarfsorientierte Mindestsicherung SozialeHilfe an anerkannte Flüchtlinge

0 0 0,00

2 411315 8505 Kostentragung von Gemeinden 0 0 0,00 45 I30

2 411315 8507 Kostentragung von Sozialhilfeverbänden 0 0 0,00 45 I30

2 41132 Bedarfsorientierte MindestsicherungSolidaritätsfonds ( Hilfe in besonderensozialen Lagen)

0 0 12.684,51

2 411325 8280 001 Rückersätze von Ausgaben 0 0 8.454,99 21 I302 411325 8280 002 Rückersätze von Ausgaben 0 0 1.200,00 32 I302 411325 8280 003 Rückersätze von Ausgaben 0 0 1.979,52 45 I302 411325 8280 004 Rückersätze von Ausgaben 0 0 1.050,00 46 I302 411325 8299 001 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 I302 411325 8299 002 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 32 I302 411325 8299 003 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 45 I302 411325 8299 004 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 46 I30

2 41133 Bedarfsorientierte MindestsicherungAllgemeine und spezielle Beratungsdienste

0 0 0,00

Page 110: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 4 Soziale Wohlfahrt undWohnbauförderung

969.598.300 986.237.400 974.659.505,48

1 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 535.815.500 518.275.600 491.800.874,711 410 Einrichtungen der allgemeinen

Sozialhilfe 491.600 491.600 88.584,70

1 41005 Landespflege- u. Betreuungszentren,Investitionen und sonst. Maßnahmen

491.600 491.600 88.584,70

1 410052 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 491.600 491.600 73.820,59 G 21 C601 410052 0632 Herstellung von Gebäuden 0 0 0,00 G 21 C601 410058 7100 003 Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer 0 0 14.764,11 G 21 C60

1 41006 Landespflege- u. Betreuungszentren,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 0,00

1 410068 7402 Zuschuss zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 F 21 C60

1 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 82.997.000 84.561.300 66.743.308,89

1 41110 Unterbringungen nach demSozialhilfegesetz

9.245.000 8.881.300 7.838.283,00

1 411108 7280 014 24-Stunden-Betreuung; Ersätze an priv.Rechtsträger

9.245.000 8.881.300 7.838.283,00 G 45 I30

1 41130 Bedarfsorientierte MindestsicherungEinrichtungen

13.877.100 13.451.700 11.759.332,91

1 411308 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen(Sachleistungen)

80.000 143.500 65.127,45 419 45 I30

1 411308 7280 002 Einrichtungen für Wohnungslose 7.540.600 6.944.700 6.572.745,02 G419 45 I301 411308 7280 003 Frauenhäuser 2.466.500 2.384.200 2.142.385,52 420 45 I301 411308 7280 004 Krankenhilfe 10.000 92.300 1.648,53 419 45 I301 411308 7310 Beiträge an Sozialversicherungsträger 70.000 153.700 66.021,35 419 45 I301 411308 7310 001 Beiträge an Sozialversicherungsträger;

Krankenversicherung 200.000 156.000 128.562,88 420 45 I30

1 411308 7680 Geldleistungen an Einzelpersonen 710.000 871.300 483.668,33 419 45 I301 411308 7680 001 Geldleistungen an Einzelpersonen, BMS 2.800.000 2.706.000 2.299.173,83 G420 45 I30

1 41131 Bedarfsorientierte Mindestsicherung SozialeHilfe an anerkannte Flüchtlinge

7.000.000 9.583.800 0,00

1 411318 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

2.800.000 3.833.500 0,00 45 I30

1 411318 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

4.200.000 5.750.300 0,00 G 45 I30

1 41132 Bedarfsorientierte MindestsicherungSolidaritätsfonds ( Hilfe in besonderensozialen Lagen)

1.708.400 1.934.900 1.460.077,20

1 411325 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 40.199,20 G454 21 I301 411325 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G455 32 I301 411325 7670 003 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G456 45 I301 411325 7670 004 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G457 46 I301 411325 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen 1.048.400 1.164.900 936.788,21 G454 21 I301 411325 7690 002 Beiträge an Einzelpersonen 306.000 340.000 224.463,07 G455 32 I301 411325 7690 003 Beiträge an Einzelpersonen 264.000 330.000 186.459,94 G456 45 I301 411325 7690 004 Beiträge an Einzelpersonen 90.000 100.000 72.166,78 G457 46 I30

1 41133 Bedarfsorientierte MindestsicherungAllgemeine und spezielle Beratungsdienste

3.845.000 3.734.500 3.565.525,99

1 411338 7280 Schuldnerberatung 3.845.000 3.734.500 3.565.525,99 F 45 I30

Page 111: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 41134 Bedarfsorientierte MindestsicherungFörderungen

0 0 0,00

2 41150 Allgemeine und spezielle Beratungsdienste 0 0 0,002 411505 8501 Bundeszuschüsse nach dem

Familienberatungsförderungsgesetz 0 0 0,00 45 I20

2 41160 Soziale Dienste 4.900.000 4.700.000 4.732.252,602 411605 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 4.900.000 4.700.000 4.732.252,60 41 I30

2 41161 Soziale Dienste; Mobile Dienste 0 0 0,002 411615 8501 Ersätze des Bundes aus dem Pflegefonds 0 0 0,00 45 I30

2 41162 Soziale Dienste; Sonstiges 10.500.000 10.500.000 11.035.989,292 411625 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 45 I30

2 411625 8530 Kostenbeiträge vom Oö. Gesundheitsfonds 10.500.000 10.500.000 11.035.989,29 45 I30

2 41190 Förderung von Einrichtungen der Sozialhilfe 0 0 0,00

2 416 Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigtenach dem Opferfürsorgegesetz

0 0 0,00

Page 112: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 41134 Bedarfsorientierte MindestsicherungFörderungen

885.100 880.900 365.229,88

1 411345 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

35.000 30.800 26.818,15 G 45 I30

1 411345 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum lfd.Aufwand im Rahmen der bedarfsor.Mindestsicherung

850.100 850.100 338.411,73 G 45 I30

1 41150 Allgemeine und spezielle Beratungsdienste 0 0 0,001 411500 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 0,00 V 21 I20

1 411508 7280 Schuldnerberatung 0 0 0,00 F 45 I30

1 41160 Soziale Dienste 0 0 0,001 411604 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 N 45 I30

1 411604 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

0 0 0,00 G 45 I30

1 411604 7660 Beitr. an den Oö. Gesundheitsfonds für med.Hauskrankenpflege

0 0 0,00 F 41 I30

1 41161 Soziale Dienste; Mobile Dienste 35.547.800 34.734.300 33.217.441,581 411615 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand; Mobile Betreuung und Hilfe 3.585.200 3.497.800 4.325.152,52 G 45 I30

1 411615 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand; Familien- und Langzeithilfe

651.500 635.600 474.356,55 G 45 I30

1 411615 7305 002 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand; Hauskrankenpflege

2.891.800 2.821.300 0,00 G 45 I30

1 411615 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand; Mobile Betreuung und Hilfe

11.832.100 11.543.500 14.428.770,84 G 45 I30

1 411615 7307 001 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand; Familien- und Langzeithilfe

3.139.000 3.062.400 2.716.213,62 G 45 I30

1 411615 7307 002 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand; Hauskrankenpflege

12.688.200 12.378.700 10.567.669,55 G 45 I30

1 411615 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; Familien- und Langzeithilfe

0 0 0,00 G 45 I30

1 411615 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; Hospiz

760.000 795.000 705.278,50 G 45 I30

1 41162 Soziale Dienste; Sonstiges 5.088.600 5.359.900 3.409.002,331 411625 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand; Behindertenfahrdienst und S. 121.800 353.000 231.766,46 G 45 I30

1 411625 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

160.700 156.800 23.400,00 G 45 I30

1 411625 7307 001 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand; stationäre Einrichtungen

0 0 0,00 G 45 I30

1 411625 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 600.000 416.500 187.750,00 45 I301 411625 7357 Investitionsbeiträge an Sozialhilfeverbände 344.800 336.400 260.000,00 G 45 I301 411625 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand; Förd. v. Ausbildungseinrichtungen 3.001.600 3.401.600 2.381.811,94 G 45 I30

1 411625 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

470.000 314.800 318.363,77 G 45 I30

1 411625 7690 Beiträge an Einzelpersonen;Ausbildungsförderung und Sonstiges

22.000 22.000 5.910,16 G 45 I30

1 411625 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger;Rufhilfe und Sonstiges

367.700 358.800 0,00 45 I30

1 41190 Förderung von Einrichtungen der Sozialhilfe 5.800.000 6.000.000 5.128.416,001 411905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 1.600.000 1.600.000 1.420.000,00 45 I301 411905 7357 Investitionsbeiträge an Sozialhilfeverbände 3.200.000 3.300.000 2.722.966,00 G 45 I301 411905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 1.000.000 1.100.000 985.450,00 45 I30

1 416 Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigtenach dem Opferfürsorgegesetz

59.900 59.900 59.900,00

Page 113: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 41620 Wirtsch. Fürsorge für Geschädigte nachdem Opferfürsorgegesetz

0 0 0,00

2 417 Pflegesicherung 0 0 0,00

2 41700 Kostenbeiträge 0 0 0,002 417000 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 45 I302 417000 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 0 0 0,00 45 I302 417005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 45 I302 417005 8505 Kostentragung von Gemeinden 0 0 0,00 45 I302 417005 8507 Kostentragung von Sozialhilfeverbänden 0 0 0,00 45 I30

2 41710 Pflegegeld 0 0 0,00

2 41720 Ersatz der Fahrtkosten 0 0 0,00

2 419 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

221.781.300 211.270.400 207.059.286,74

2 41910 Förderung von Sozialarbeitern/innen 0 0 0,00

2 41920 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Heilbehandlung

221.216.700 210.707.300 206.420.201,79

2 419200 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand(USt.-Beihilfe)

0 0 0,00 45 I30

2 419200 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 35.700.000 35.600.000 33.939.791,48 45 I30

2 419205 8170 Kostenbeiträge v. SelbstzahlerInnen undDrittverpflichteten

10.500.000 12.000.000 9.859.387,80 45 I30

2 419205 8505 Kostentragung von Gemeinden 37.665.200 35.127.800 35.049.650,16 45 I30

2 419205 8507 Kostentragung von Sozialhilfeverbänden 107.151.500 99.979.500 98.770.387,89 45 I302 419205 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 30.200.000 28.000.000 28.800.984,46 45 I30

2 41921 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Frühförderung und Schulassistenz

0 0 0,00

2 41922 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Arbeit undfähigkeitsorientierte Aktivität

0 0 0,00

Page 114: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 41620 Wirtsch. Fürsorge für Geschädigte nachdem Opferfürsorgegesetz

59.900 59.900 59.900,00

1 416205 7670 Beiträge an private Rechtsträger 10.500 10.500 10.500,00 21 I301 416205 7690 Beiträge an Einzelpersonen 49.400 49.400 49.400,00 21 I30

1 417 Pflegesicherung 0 0 315,60

1 41700 Kostenbeiträge 0 0 0,00

1 41710 Pflegegeld 0 0 0,001 417108 7305 Beiträge an Gemeinden 0 0 0,00 G 45 I301 417108 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände 0 0 0,00 G 45 I301 417108 7680 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 45 I301 417108 7690 001 Beiträge für Untersuchungen 0 0 0,00 45 I301 417108 7690 003 Beiträge für pflegende Angehörige 0 0 0,00 G 45 I30

1 41720 Ersatz der Fahrtkosten 0 0 315,601 417208 7680 001 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 315,60 F 45 I30

1 419 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

452.267.000 433.162.800 424.908.765,52

1 41910 Förderung von Sozialarbeitern/innen 0 0 0,001 419105 7670 Beiträge an den Berufsverband Österr.

Diplomsozialarbeiter/innen, Landesgruppe Oö. 0 0 0,00 45 I20

1 41920 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Heilbehandlung

6.187.900 6.036.900 6.079.230,47

1 419208 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten; Heilbehandlung,Hippotherapie

340.300 332.000 417.095,29 404 45 I30

1 419208 7280 002 Entgelte an Vertragsanstalten; Heilbehandlung,Sonst. Therapien

5.581.100 5.444.900 5.500.461,95 404 45 I30

1 419208 7280 003 Entgelte an Vertragsanstalten; Heilbehandlung,ambulante und stationäre Krankenhilfe

266.500 260.000 161.673,23 404 45 I30

1 419208 7680 Beiträge an Einzelpersonen; Heilbehandlung,sonst. Therapien

0 0 0,00 404 45 I30

1 41921 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Frühförderung und Schulassistenz

3.272.600 4.024.500 4.161.102,23

1 419218 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten; Frühförderung 3.272.600 3.192.800 3.125.191,40 404 45 I301 419218 7280 002 Entgelte an Vertragsanstalten; Schulassistenz 0 831.700 1.035.910,83 404 45 I30

1 41922 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Arbeit undfähigkeitsorientierte Aktivität

126.146.200 120.403.500 120.180.314,72

1 419228 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten;Fähigkeitsorientierte Aktivität

98.971.800 93.169.000 93.296.807,89 404 45 I30

1 419228 7280 002 Entgelte an Vertragsanstalten; BeruflicheQualifizierung

7.879.400 8.410.100 9.620.437,23 404 45 I30

1 419228 7280 003 Entgelte an Vertragsanstalten; Arbeitsassistenzund -begleitung

0 0 0,00 404 45 I30

1 419228 7280 004 Entgelte an Vertragsanstalten;Trainingsmaßnahmen

333.400 325.300 480.398,26 404 45 I30

1 419228 7280 005 Entgelte an Vertragsanstalten; GeschützteArbeit

15.916.300 15.528.100 14.095.440,29 404 45 I30

1 419228 7305 Entgelte an Gemeinden; Geschützte Arbeit 1.025.000 1.000.000 1.038.017,14 404 45 I301 419228 7430 Entgelte an Unternehmen der freien Wirtschaft;

Geschützte Arbeit 2.020.300 1.971.000 1.649.213,91 404 45 I30

Page 115: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 41923 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Wohnen 0 0 0,00

2 41924 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Sucht 0 0 0,00

2 41925 Oö. Chancengleichheitsgesetz; PersönlicheAssistenz

0 0 0,00

2 41926 Oö. Chancengleichheitsgesetz; MobileBetreuung und Hilfe

0 0 0,00

2 41927 Oö. Chancengleichheitsgesetz; SubsidiäresMindesteinkommen

0 0 0,00

2 41928 Oö. Chancengleichheitsgesetz; BesondereSoziale Dienste

0 0 0,00

2 41929 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Sonstigeergänzende Leistungen

0 0 0,00

2 41930 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Aufwandsentschädigung im Verfahren

0 0 0,00

2 41950 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Förderungen 0 0 0,00

2 419501 8890 300 Beiträge aus dem ESF für die Integrationarbeitsferner Personen

0 0 0,00 Z444 45 I30

Page 116: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 41923 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Wohnen 224.867.200 219.290.600 216.646.091,031 419238 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten; Wohnen in

Einrichtungen213.529.300 208.229.200 208.018.599,53 G404 45 I30

1 419238 7280 002 Entgelte an Vertragsanstalten; Leistungen anEinrichtungen außerhalb Oberösterreich

11.337.900 11.061.400 8.627.491,50 404 45 I30

1 419238 7280 003 Entgelte an Vertragsanstalten; RückführungChG Rucksack

0 0 0,00 F 45 I30

1 41924 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Sucht 12.817.500 12.504.900 12.082.377,941 419248 7280 Entgelte an Vertragsanstalten;

Suchteinrichtungen12.817.500 12.504.900 12.082.377,94 404 45 I30

1 41925 Oö. Chancengleichheitsgesetz; PersönlicheAssistenz

9.160.200 8.072.800 7.828.355,32

1 419258 7280 Entgelte an Vertragsanstalten; PersönlicheAssistenz

9.160.200 8.072.800 7.828.355,32 404 45 I30

1 419258 7680 Persönliche Assistenz, Entgelte anEinzelpersonen

0 0 0,00 404 45 I30

1 41926 Oö. Chancengleichheitsgesetz; MobileBetreuung und Hilfe

9.995.600 9.535.800 11.734.445,92

1 419268 7280 Entgelte an Vertragsanstalten; MobileBetreuung und Hilfe

9.970.000 9.510.800 11.717.004,40 404 45 I30

1 419268 7680 Beiträge an Einzelpersonen; Mobile Betreuungund Hilfe

25.600 25.000 17.441,52 404 45 I30

1 41927 Oö. Chancengleichheitsgesetz; SubsidiäresMindesteinkommen

0 0 0,00

1 419278 7680 Beiträge an Einzelpersonen; SubsidiäresMindesteinkommen

0 0 0,00 404 45 I30

1 41928 Oö. Chancengleichheitsgesetz; BesondereSoziale Dienste

12.780.500 12.468.800 11.745.235,03

1 419288 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten; PsychosozialeBeratungsstellen

6.167.900 6.017.500 5.719.098,55 404 45 I30

1 419288 7280 002 Entgelte an Vertragsanstalten; PsychosozialeFreizeiteinrichtungen

2.447.300 2.387.600 2.488.590,28 404 45 I30

1 419288 7280 003 Entgelte an Vertragsanstalten;Krisenintervention

3.078.600 3.003.500 2.538.108,50 404 45 I30

1 419288 7280 004 Entgelte an Vertragsanstalten; Familienpflege,Laienhilfe

1.086.700 1.060.200 999.437,70 404 45 I30

1 41929 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Sonstigeergänzende Leistungen

16.580.300 15.666.500 14.800.178,77

1 419298 7280 001 Entgelte an private Rechtsträger; Ersatz vonFahrtkosten

15.811.500 14.916.500 14.274.395,64 404 45 I30

1 419298 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen;Sachleistungen

461.300 200.000 75.919,57 404 45 I30

1 419298 7310 Beiträge an Sozialversicherungsträger;Selbstversicherung in der Krankenversicherung

102.500 450.000 337.429,23 404 45 I30

1 419298 7680 Beiträge an Einzelpersonen; Ersatz vonFahrtkosten

205.000 100.000 112.434,33 404 45 I30

1 41930 Oö. Chancengleichheitsgesetz;Aufwandsentschädigung im Verfahren

0 0 0,00

1 419308 7280 Peers, Beratung; Beiträge an privateRechtsträger

0 0 0,00 404 45 I30

1 419308 7680 Entgelte an Einzelpersonen; Peers 0 0 0,00 404 45 I30

1 41950 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Förderungen 21.475.000 16.385.000 11.229.447,00

1 419504 7400 360 Beiträge an AMA aus Landesmitteln;Projektförderung ELER - sozialeAngelegenheiten

6.015.000 0 0,00 F 45 I30

1 419504 7670 300 Beiträge an private Rechtsträger für ESF-Projekte 3b; Integration arbeitsferner Personen

0 0 0,00 M444 45 I30

Page 117: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 41951 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Soziale Reha 0 0 0,00

2 41960 Altenbetreuungsschule des LandesOberösterreich - Linz, Untervoranschlag mitNebenkasse

564.600 563.100 631.163,89

2 419605 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 564.600 563.100 631.163,89 45 CMD

2 41990 Sonstiges 0 0 7.921,062 419905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 7.921,06 45 I30

2 42 Freie Wohlfahrt 60.469.900 91.593.500 66.642.318,972 425 Entwicklungshilfe für das Ausland 0 0 0,00

2 42510 Einrichtungen für Entwicklungshilfe zurBekämpfung von Hunger und Not

0 0 0,00

2 425101 8820 Spenden 0 0 0,00 Z411 21 H01

Page 118: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 419504 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger für ESF-Projekte 3b; Integration arbeitsferner Personen

0 0 0,00 F445 45 I30

1 419505 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand; Begleitpersonen in Schulbussen

60.000 160.000 50.752,55 405 45 I30

1 419505 7305 001 Personalkostenzuschüsse an Gemeinden 330.000 330.000 390.213,31 405 45 I301 419505 7305 002 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 25.000 25.000 18.397,55 405 45 I30

1 419505 7357 Investitionsbeiträge an Sozialhilfeverbände 0 0 0,00 405 45 I301 419505 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger,

Beschäftigungs- undQualifizierungsmaßnahmen

0 0 7.561,11 405 45 I30

1 419505 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger,Begleitpersonen in Schulbussen

1.400.000 1.500.000 1.049.028,82 405 45 I30

1 419505 7670 003 Beiträge an Interessensvertretungen inEinrichtungen

400.000 400.000 280.432,09 405 45 I30

1 419505 7670 004 Beiträge an private Rechtsträger,Therapiezuschüsse

3.300.000 3.300.000 2.658.006,00 405 45 I30

1 419505 7670 005 Sonst. Beitr. an priv. Rechtsträger z. lfd.Aufwand, Vereinsförderung

2.800.000 3.400.000 3.047.743,82 405 45 I30

1 419505 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger;Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen,ESF-Projekte

0 0 0,00 405 45 I30

1 419505 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen; Beihilfe zurDeckung des persönlichen Bedarfs

0 0 0,00 405 45 I30

1 419505 7690 002 Beiträge an Einzelpersonen;Therapiezuschüsse

150.000 150.000 102.958,61 405 45 I30

1 419505 7690 003 Beiträge an Einzelpersonen;Bekleidungsbeihilfen

10.000 10.000 8.648,24 405 45 I30

1 419505 7690 004 Beiträge an Einzelpersonen; sonstige Beihilfen 200.000 200.000 111.567,37 405 45 I301 419505 7690 005 Beitr. an Einzelpers., Leistungen im Rahmen

der pers. Assistenz in Form desAuftraggebermodells

100.000 100.000 42.379,17 405 45 I30

1 419505 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 5.890.000 6.015.000 3.304.520,00 G405 45 I301 419508 3460 001 Tilgung innere Anleihe 485.000 485.000 0,00 A 45 I301 419509 7280 Engelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

300.000 300.000 154.942,00 405 45 I30

1 419509 7297 Übrige Ausgaben 10.000 10.000 2.296,36 405 45 I30

1 41951 Oö. Chancengleichheitsgesetz; Soziale Reha 5.950.000 5.750.000 5.611.095,21

1 419515 7690 Beiträge an Einzelpersonen; Soziale Reha 2.300.000 2.200.000 2.146.820,55 45 I301 419515 7790 001 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen; Soziale

Reha 3.200.000 3.100.000 3.121.425,46 G 45 I30

1 419515 7790 002 Investitionsbeitr. an Einzelpers.; Soziale Reha,Behindertengerechte Wohnraumadaptierung

450.000 450.000 342.849,20 45 I30

1 41960 Altenbetreuungsschule des LandesOberösterreich - Linz, Untervoranschlag mitNebenkasse

3.034.000 3.023.500 2.810.891,88

1 419600 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.036.600 1.026.100 968.668,37 V 21 CMD1 419602 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 38.000 37.000 55.154,86 45 CMD1 419608 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 1.959.400 1.960.400 1.787.068,65 45 CMD

1 41990 Sonstiges 0 0 0,00

1 42 Freie Wohlfahrt 113.254.500 136.043.800 151.929.079,351 425 Entwicklungshilfe für das Ausland 1.750.000 1.750.000 1.273.251,88

1 42510 Einrichtungen für Entwicklungshilfe zurBekämpfung von Hunger und Not

1.750.000 1.750.000 1.273.251,88

1 425104 7670 Beiträge an private Rechtsträger auf Grundzweckgebundener Einnahmen

0 0 0,00 M411 21 H01

1 425105 7670 Beiträge an private Rechtsträger 1.400.000 1.400.000 1.049.839,60 G428 21 H011 425105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 340.000 340.000 215.800,00 G428 21 H01

Page 119: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 426 Flüchtlingshilfe 59.544.000 90.720.000 65.888.156,90

2 42610 Grundversorgung 59.504.000 88.000.000 65.833.553,492 426100 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 46 I302 426100 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 2.000.000 5.200.000 4.444.778,46 46 I302 426105 8280 Rückersätze von Ausgaben 30.000 30.000 11.316,00 46 I302 426105 8501 Zahlungen vom Bund 57.473.000 82.769.000 61.377.459,03 46 I302 426105 8503 Beiträge anderer Bundesländer 1.000 1.000 0,00 46 I30

2 42640 Integrationshilfe 40.000 2.720.000 54.603,412 426400 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 46 I30

2 426400 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 40.000 20.000 43.927,03 46 I30

2 426405 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 10.676,38 46 I302 426405 8501 Zahlungen vom Bund; Deutschkurse 0 2.700.000 0,00 46 I30

2 429 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

925.900 873.500 754.162,07

2 42900 Sozialberatungsstellen der regionalenTräger

925.900 873.500 697.362,10

2 429005 8505 Kostentragung durch Gemeinden 231.400 218.300 176.241,98 45 I302 429005 8507 Kostentragung durch Sozialhilfeverbände 694.500 655.200 521.120,12 45 I30

2 42990 Förderung von Einrichtungen der freienWohlfahrt

0 0 56.799,97

2 429900 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 0 0 16.515,17 45 I302 429905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 40.284,80 45 I302 429905 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 45 I302 429905 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 45 I30

2 42991 Freie Wohlfahrt; Beschäftigungspakt 0 0 0,00

2 42992 Freie Wohlfahrt; Seniorenförderung 0 0 0,00

Page 120: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 425109 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

10.000 10.000 7.612,28 G428 21 H01

1 426 Flüchtlingshilfe 93.358.900 112.833.700 132.229.304,13

1 42610 Grundversorgung 82.525.200 102.000.000 126.043.318,601 426105 7670 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G 46 I301 426108 7301 500 Haftkostenersätze an den Bund 0 0 0,00 G 46 I301 426108 7301 501 Beiträge an den Bund 1.200.000 4.000.000 5.403.000,00 G 46 I301 426108 7303 600 Beiträge an Länder 1.500.000 1.000.000 0,00 G 46 I301 426108 7305 Beiträge an Gemeinden 500.000 200.000 548.811,75 G 46 I301 426108 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände 500.000 0 3.834,43 G 46 I301 426108 7310 Beiträge an Sozialversicherungsträger 8.891.400 10.000.000 12.457.391,37 G 46 I301 426108 7670 Beiträge an private Rechtsträger 50.042.200 72.717.800 80.269.235,09 G 46 I301 426108 7690 Beiträge an Einzelpersonen 19.891.600 14.082.200 27.361.045,96 G 46 I30

1 42640 Integrationshilfe 10.833.700 10.833.700 6.185.985,531 426404 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger für ESF-

Projekte 0 0 0,00 F447 46 I30

1 426404 7670 361 Beiträge an private und öffentliche Rechtsträgerfür sonstige EU-finanzierte Projekte

300.000 300.000 357.649,35 F447 46 I30

1 426405 7305 Beiträge an Gemeinden 700.000 700.000 83.003,00 G410 46 I301 426405 7670 Beiträge an private Rechtsträger 4.060.000 4.060.000 4.257.041,02 G410 46 I301 426405 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger; Deutschkurse 4.533.700 4.533.700 1.015.314,00 G 46 I301 426405 7690 Beiträge an Einzelpersonen 60.000 60.000 0,00 G410 46 I301 426405 7690 001 Kommunale Integrationsarbeit; Integration in

Gemeinden 1.000.000 1.000.000 0,00 G410 46 I30

1 426409 7670 Entgelte für sonstige Leistungen von privatenRechtsträgern

48.000 48.000 179.082,80 G410 46 I30

1 426409 7690 Beiträge an Einzelpersonen 108.000 108.000 122.318,07 G410 46 I301 426409 7690 001 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 24.000 24.000 171.577,29 G410 46 I30

1 429 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

18.145.600 21.460.100 18.426.523,34

1 42900 Sozialberatungsstellen der regionalenTräger

2.367.700 2.220.700 2.113.869,04

1 429008 7305 Beiträge an Gemeinden 599.900 585.300 522.249,69 45 I301 429008 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände 1.767.800 1.635.400 1.591.619,35 G 45 I30

1 42990 Förderung von Einrichtungen der freienWohlfahrt

0 0 0,00

1 42991 Freie Wohlfahrt; Beschäftigungspakt 6.382.000 7.977.500 7.117.002,111 429915 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 5.808.000 7.260.000 6.638.068,31 G 45 I30

1 429915 7670 001 Beitr. an priv. Rechtstr. z. lfd. Aufw. im Rahmend. bedarfsorientierten Mindestsicherung

0 0 0,00 G 45 I30

1 429915 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; ESF Projekte

492.000 615.000 385.592,12 G 45 I30

1 429915 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 82.000 102.500 93.341,68 G 45 I30

1 42992 Freie Wohlfahrt; Seniorenförderung 1.444.200 1.612.400 1.411.546,001 429925 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand; Tagesheimstätten für Ältere 118.400 118.400 97.864,00 G 45 I30

1 429925 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden;Tagesheimstätten für Ältere und BetreubaresWohnen

0 30.000 0,00 G 45 I30

Page 121: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 42993 Freie Wohlfahrt; Vereinsförderung 0 0 0,00

2 42994 Freie Wohlfahrt; Sonstiges 0 0 0,00

2 42995 Freie Wohlfahrt; Heizkostenzuschuss 0 0 0,00

2 43 Jugendwohlfahrt 3.644.200 1.842.200 4.034.800,162 431 Kinderheime 0 0 0,00

2 43103 Landeskinder- und Jugendwohnheime,Investitionen und sonst. Maßnahmen

0 0 0,00

2 431030 8501 Beiträge vom Bund zum lfd. Aufwand 0 0 0,00 21 C602 431030 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 0 0 0,00 21 C60

2 43104 Landeskinder- und Jugendwohnheime,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 0,00

2 436 Beratungsstellen 160.200 160.200 202.666,61

2 43601 Zentrum für Familientherapie undMännerberatung des Landes OÖ,Untervoranschlag mit Nebenkasse

160.200 160.200 202.666,61

2 436010 Einnahmen mit Ausgabeverpfl., laufendeGebarung

10.000 10.000 8.440,83 21 CDD

2 436015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 150.200 150.200 194.225,78 21 CDD

2 439 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

3.484.000 1.682.000 3.832.133,55

2 43910 Mutterschafts-, Säuglings- undKleinkinderfürsorge

0 0 0,00

Page 122: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 429925 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; Tagesheimstätten für Ältere

11.000 11.000 11.000,00 G 45 I30

1 429925 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; Seniorenorganisationen

1.214.800 1.333.000 1.235.000,00 G 45 I30

1 429925 7690 Beiträge an Einzelpersonen, Erholungsaktion f.Pensionistinnen/ Pensionisten

100.000 100.000 67.682,00 G 45 I30

1 429925 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger;Tagesheimstätten für Ältere und BetreubaresWohnen

0 20.000 0,00 G 45 I30

1 42993 Freie Wohlfahrt; Vereinsförderung 3.755.100 4.351.100 3.544.998,781 429935 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 3.755.100 4.351.100 3.544.998,78 G 45 I30

1 42994 Freie Wohlfahrt; Sonstiges 1.100.700 1.915.900 1.080.885,101 429945 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 2.500 2.600 0,00 G 45 I30

1 429945 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

4.100 4.100 167.300,00 G 45 I30

1 429945 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 3.000,00 G 45 I301 429945 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zur

Durchführung von Pilotprojekten 300.000 410.000 0,00 G 45 I30

1 429945 7670 360 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; ESF Projekte

0 0 0,00 G 45 I30

1 429945 7690 Beiträge an Einzelpersonen 2.100 2.100 0,00 G 45 I301 429945 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 300.000 1.000.000 653.740,14 G 45 I301 429949 7280 Entg. für sonstige Leistungen von priv.

Rechtsträgern für Forschung, Entwicklung undSonstiges

462.000 461.200 225.737,74 G 45 I30

1 429949 7670 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

30.000 35.900 31.107,22 G 45 I30

1 42995 Freie Wohlfahrt; Heizkostenzuschuss 3.095.900 3.382.500 3.158.222,311 429955 7305 Beiträge an Gemeinden 1.025.000 1.025.000 969.239,79 G 45 I301 429955 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände 2.070.900 2.357.500 2.188.982,52 G 45 I30

1 43 Jugendwohlfahrt 27.897.400 29.916.300 26.913.364,811 431 Kinderheime 0 0 492.300,00

1 43103 Landeskinder- und Jugendwohnheime,Investitionen und sonst. Maßnahmen

0 0 0,00

1 431032 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G 21 C601 431032 0632 Herstellung von Gebäuden 0 0 0,00 G 21 C601 431038 7100 003 Aufwendungen aus nicht abziehbarer Vorsteuer 0 0 0,00 21 C60

1 43104 Landeskinder- und Jugendwohnheime,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 492.300,00

1 431048 7402 Zuschuss zum laufenden Aufwand 0 0 492.300,00 F 21 C60

1 436 Beratungsstellen 1.032.800 938.800 896.323,55

1 43601 Zentrum für Familientherapie undMännerberatung des Landes OÖ,Untervoranschlag mit Nebenkasse

1.032.800 938.800 896.323,55

1 436010 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 626.700 532.700 587.465,57 V 21 CDD

1 436012 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 6.500 8.500 3.867,16 21 CDD1 436018 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 399.600 397.600 304.990,82 21 CDD

1 439 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

26.864.600 28.977.500 25.524.741,26

1 43910 Mutterschafts-, Säuglings- undKleinkinderfürsorge

140.900 140.900 134.428,98

1 439100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 140.900 140.900 134.428,98 V 41 I69

Page 123: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 43930 Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft 91.000 64.000 90.373,832 439300 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 66.000 62.000 66.289,83 45 C402 439301 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 25.000 2.000 24.084,00 Z413 45 C402 439301 8820 Spenden 0 0 0,00 Z413 45 C402 439305 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 45 C40

2 43950 Erziehungshilfe; Volle Erziehung beibesonders intensivem sozialpäd.Betreuungsbedarf

645.000 582.000 891.645,86

2 439500 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 45 I20

2 439500 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 495.000 450.000 715.125,14 45 I20

2 439505 8170 Kostenbeitr. von Selbstzahler/innen undDrittverpflichteten

140.000 122.000 163.841,30 45 I20

2 439505 8291 Pönal- und Verzugszinsen 0 0 0,00 45 I202 439505 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 10.000 10.000 12.679,42 45 I20

2 43951 Erziehungshilfe; Volle Erziehung beiPflegepersonen

0 0 0,00

2 439515 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 45 I20

2 43952 Erziehungshilfe; Volle Erziehung insozialpädag. Einrichtungen

0 0 0,00

2 43955 Erziehungshilfe; Schutz Minderjähriger beidrohender Gefährdung des Kindeswohls

0 0 0,00

2 439555 8501 Zweckzuschuss des Bundes gemäß § 46 B-KJHG 2013

0 0 0,00 45 I20

Page 124: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 43930 Oö. Kinder- und Jugendanwaltschaft 643.200 612.700 668.856,211 439308 4000 001 Bagatellgüter 500 500 678,56 45 C401 439308 4000 002 Bagatellgüter 0 0 441,20 N413 45 C401 439308 4030 Handelswaren 20.000 15.500 29.235,94 45 C401 439308 4030 001 Handelswaren 0 0 10.470,39 N413 45 C401 439308 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 100 100 0,00 45 C401 439308 4570 Druckwerke und Drucksorten 500 500 46,85 45 C401 439308 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 0,00 45 C401 439308 6300 Leistungen der Post 100 100 0,00 45 C401 439308 6700 Versicherungen 500 500 433,48 45 C401 439308 7232 Repräsentationsausgaben 1.000 1.000 292,25 45 C401 439308 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 470.500 470.500 428.407,14 G 45 C40

1 439308 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

150.000 124.000 185.260,41 45 C40

1 439308 7280 001 Entgelte an Theatergruppen 0 0 13.589,99 N413 45 C40

1 43950 Erziehungshilfe; Volle Erziehung beibesonders intensivem sozialpäd.Betreuungsbedarf

6.921.600 6.720.000 6.578.094,38

1 439508 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

0 0 0,00 45 I20

1 439508 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

100.000 200.000 8.513,79 45 I20

1 439508 7280 001 Entgelte an Vertragsanstalten 6.766.600 6.450.000 6.569.580,59 45 I20

1 439508 7280 002 Entgelte an sonstige Rechtsträger 0 0 0,00 45 I201 439508 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen

(Sachleistungen) 20.000 30.000 0,00 45 I20

1 439508 7280 004 Entgelte an die gespag 0 0 0,00 45 I201 439508 7280 005 Entgelte an Kinder- und Jugendheime 10.000 10.000 0,00 45 I201 439508 7296 Überstellungskosten 10.000 10.000 0,00 45 I201 439508 7680 Gesetzliche Beiträge an Einzelpersonen 15.000 20.000 0,00 45 I20

1 43951 Erziehungshilfe; Volle Erziehung beiPflegepersonen

1.028.500 1.021.000 968.046,65

1 439519 6300 Leistungen der Post 1.000 1.000 47,59 450 45 I201 439519 6700 Versicherungen 7.500 10.000 2.084,88 450 45 I201 439519 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 450 45 I20

1 439519 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 450 45 I20

1 439519 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.020.000 1.010.000 965.914,18 G450 45 I20

1 43952 Erziehungshilfe; Volle Erziehung insozialpädag. Einrichtungen

891.000 1.235.000 281.750,00

1 439525 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

721.000 800.000 265.600,00 450 45 I20

1 439525 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 170.000 435.000 16.150,00 450 45 I20

1 43955 Erziehungshilfe; Schutz Minderjähriger beidrohender Gefährdung des Kindeswohls

245.000 241.200 196.357,35

1 439554 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand; Zweckzuschuss des Bundes B-KJHG

0 0 0,00 45 I20

1 439559 4000 Bagatellgüter 1.000 1.200 0,00 450 45 I201 439559 4570 Druckwerke und Drucksorten 15.000 15.000 14.636,26 450 45 I201 439559 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 229.000 225.000 181.721,09 450 45 I20

1 439559 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

0 0 0,00 450 45 I20

Page 125: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 43956 Erziehungshilfe; Unterstützung derErziehung

0 0 0,00

2 43961 Förderung und Entlastung; Stärkung derKompetenz von Eltern

12.000 29.000 17.443,00

2 439615 8170 Kostenbeiträge für sonstigeVerwaltungsleistungen

12.000 29.000 17.443,00 45 I20

2 43962 Förderung und Entlastung; Erholung undEntlastung

0 0 0,00

2 43964 Förderung und Entlastung; Förderung dersozialen Integration

675.000 857.000 875.816,07

2 439645 8505 Kostentragung von Gemeinden zum laufendenAufwand

100.000 152.000 160.437,33 45 I20

2 439645 8507 Kostentragung durch Sozialhilfeverbände 575.000 705.000 715.378,74 45 I20

2 439645 8510 Kostenbeiträge von Sozialversicherungsträgern 0 0 0,00 45 I20

2 43965 Förderung und Entlastung; Beratung undHilfe in belasteten Familiensituationen

0 0 0,00

2 439655 8501 Bundeszuschüsse nach demFamilienberatungsförderungsgesetz

0 0 0,00 45 I20

Page 126: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 43956 Erziehungshilfe; Unterstützung derErziehung

30.000 59.000 49.000,00

1 439565 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

30.000 59.000 49.000,00 450 45 I20

1 439565 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 450 45 I20

1 43961 Förderung und Entlastung; Stärkung derKompetenz von Eltern

1.862.700 2.005.700 1.714.507,22

1 439610 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 56.983,64 V 45 I20

1 439615 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

48.400 48.000 48.400,00 450 45 I20

1 439615 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

13.000 13.100 13.100,00 450 45 I20

1 439615 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

410.500 455.100 453.624,00 G450 45 I20

1 439615 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 5.000 5.000 0,00 450 45 I201 439619 4000 Bagatellgüter 4.000 4.000 2.001,61 450 45 I201 439619 4570 Druckwerke und Drucksorten 2.000 2.000 1.865,49 450 45 I201 439619 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 4.000 4.000 2.855,00 450 45 I20

1 439619 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

500.000 800.000 328.423,93 G450 45 I20

1 439619 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

718.800 512.500 661.262,93 450 45 I20

1 439619 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

157.000 162.000 145.990,62 450 45 I20

1 43962 Förderung und Entlastung; Erholung undEntlastung

544.500 679.000 561.595,63

1 439629 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 450 45 I20

1 439629 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

544.500 549.000 509.384,63 450 45 I20

1 439629 7690 Landeszuschuss zum Familienurlaub 0 130.000 52.211,00 450 45 I20

1 43964 Förderung und Entlastung; Förderung dersozialen Integration

6.997.700 8.371.000 7.643.145,34

1 439645 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

400.000 670.000 736.809,56 450 45 I20

1 439645 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

132.500 130.600 134.371,16 450 45 I20

1 439645 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

4.345.200 5.000.000 4.303.063,80 G450 45 I20

1 439645 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 5.000 10.000 50.000,00 450 45 I201 439649 4000 Bagatellgüter 2.000 1.000 1.433,10 450 45 I201 439649 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0 0 0,00 450 45 I201 439649 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 450 45 I201 439649 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 0,00 450 45 I201 439649 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 10.000 1.000 11.209,98 450 45 I20

1 439649 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.870.000 2.213.400 2.097.314,58 G450 45 I20

1 439649 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

193.000 245.000 308.943,16 450 45 I20

1 439649 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

40.000 100.000 0,00 450 45 I20

1 439649 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 450 45 I20

1 43965 Förderung und Entlastung; Beratung undHilfe in belasteten Familiensituationen

6.099.000 6.219.000 5.470.335,75

1 439650 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 69.000 69.000 41.063,17 V 45 I20

1 439655 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

70.000 70.000 74.400,00 450 45 I20

Page 127: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 43966 Sonstiges 100.000 122.000 142.167,352 439660 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 100.000 122.000 142.167,35 45 I202 439665 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 45 I20

2 43980 Projekte, Planung, Forschung undÖffentlichkeitsarbeit

1.961.000 28.000 1.814.687,44

2 439800 8501 010 Zahlungen vom Bund gem. GSBG 18.000 28.000 21.193,43 45 I202 439805 8270 Schule und Sozialarbeit Kostenersätze für die

Überlassung von Bediensteten 1.943.000 0 1.793.474,01 21 B24

2 439805 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 20,00 45 I202 439805 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 45 I20

2 44 Behebung von Notständen 0 0 239.353,142 441 Maßnahmen 0 0 239.353,14

2 44110 Einzelaktionen 0 0 0,00

2 44120 Behebung von Katastrophenschäden 0 0 239.353,142 441201 8280 Rückersätze von Investitionsbeitr. nach dem

Katastrophenfondsgesetz 0 0 239.353,14 Z412 49 H01

2 441201 8820 Spenden 0 0 0,00 Z412 21 A16

2 45 Sozialpolitische Maßnahmen 5.475.800 5.260.100 4.696.567,532 451 Altersvorsorge 5.475.800 5.260.100 4.696.567,53

2 45110 Pensionen für Gemeindeärztinnen/Gemeindeärzte

5.466.900 5.250.900 4.687.477,62

2 451105 8280 Rückersätze von Ausgaben 21.700 25.100 21.059,28 21 B24

Page 128: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 439655 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand

13.000 13.000 12.000,00 450 45 I20

1 439655 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 450 45 I201 439655 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 2.630.000 2.600.000 2.200.082,61 G450 45 I20

1 439655 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 40.000 52.000 43.000,00 450 45 I201 439659 4000 Bagatellgüter 1.000 0 46,79 450 45 I201 439659 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 10.000 10.000 8.736,00 450 45 I20

1 439659 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

2.636.000 2.600.000 2.128.214,02 G450 45 I20

1 439659 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 343.426,16 450 45 I20

1 439659 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

630.000 805.000 619.367,00 450 45 I20

1 43966 Sonstiges 0 0 0,00

1 43980 Projekte, Planung, Forschung undÖffentlichkeitsarbeit

1.460.500 1.673.000 1.258.623,75

1 439809 4000 Bagatellgüter 500 1.000 93,37 45 I201 439809 4030 Handelswaren 500 500 0,00 45 I20

1 439809 4540 Reinigungsmittel 0 0 3,99 45 I201 439809 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 500 500 0,00 45 I201 439809 4570 Druckwerke und Drucksorten 500 2.000 42,27 45 I201 439809 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 500 500 273,09 45 I201 439809 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 45 I201 439809 6700 Versicherungen 0 0 0,00 45 I201 439809 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 45 I201 439809 7232 Repräsentationsausgaben 500 500 129,61 45 I201 439809 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 40.000 40.000 35.134,12 45 I20

1 439809 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

500.000 500.000 280.031,30 G 45 I20

1 439809 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 45 I20

1 439809 7670 Beiträge an priv. Rechtsträger zum laufendenAufwand

917.500 1.128.000 942.916,00 45 I20

1 439809 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 45 I20

1 44 Behebung von Notständen 359.000 360.000 2.919.358,121 441 Maßnahmen 359.000 360.000 2.919.358,12

1 44110 Einzelaktionen 350.000 350.000 426.748,121 441105 7670 007 Internationale Hilfsmaßnahmen 320.000 320.000 393.948,12 G428 21 H011 441105 7690 004 Internationale Hilfsmaßnahmen, Beiträge an

Einzelpersonen 30.000 30.000 32.800,00 G428 21 H01

1 44120 Behebung von Katastrophenschäden 9.000 10.000 2.492.610,001 441204 7790 Investitionsbeiträge nach dem

Katastrophenfondsgesetz 9.000 10.000 2.492.610,00 M412 49 H01

1 441205 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 M412 49 H01

1 45 Sozialpolitische Maßnahmen 10.594.700 10.077.900 9.243.149,431 451 Altersvorsorge 10.594.700 10.077.900 9.243.149,43

1 45110 Pensionen für Gemeindeärztinnen/Gemeindeärzte

10.186.200 9.644.100 8.829.749,65

1 451108 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 21 B24

Page 129: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 451105 8299 700 Beiträge der Gemeinden 4.719.200 4.393.100 3.854.603,34 21 B242 451105 8829 001 Laufende Pensionsbeiträge der Ärztinnen/Ärzte 726.000 832.700 811.815,00 21 B242 451105 8829 002 Nachkaufpensionsbeiträge der Ärztinnen/Ärzte 0 0 0,00 21 B24

2 45121 Pensionen f. Gemeindetierärztinnen/Gemeindetierärzte

8.900 9.200 9.089,91

2 451215 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 B242 451215 8800 Beitrag gemäß § 13a Pensionsgesetz 8.900 9.200 9.089,91 21 B24

2 45130 Ehrenpensionen 0 0 0,00

2 45140 Oö. Bürgermeisterentschädigungsgesetz 0 0 0,00

2 46 Familienpolitische Maßnahmen 49.700 65.200 88.097,392 461 Hausstandsgründung 0 0 7.280,88

2 46110 Hausratsbeschaffung durch Jungfamilienund alleinstehende Elternteile

0 0 0,00

2 46120 Beschaffung von Wohnungen undEigenheimen durch Jungfamilien undalleinstehende Elternteile

0 0 7.280,88

2 461205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 7.280,88 21 A16

2 469 Sonstige Maßnahmen 49.700 65.200 80.816,51

2 46910 Familienfördernde Maßnahmen 30.500 46.000 42.098,512 469105 8030 Veräußerung von Handelswaren 500 700 1.255,00 32 E142 469105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 30.000 45.300 40.843,51 32 E14

2 46920 Oö. Kinderbetreuungsbonus 15.000 15.000 16.961,002 469205 8280 Rückersätze von Ausgaben 15.000 15.000 16.961,00 32 E14

2 46930 Maßnahmen in Frauenangelegenheiten 4.200 4.200 21.757,00

Page 130: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 451108 7601 Pensionen 7.453.300 6.956.700 6.352.189,05 21 B241 451108 7603 Witwenpensionen 2.632.900 2.587.400 2.474.422,70 21 B241 451108 7680 001 Rückzahlung von Pensionsbeiträgen 100.000 100.000 3.137,90 21 B24

1 45121 Pensionen f. Gemeindetierärztinnen/Gemeindetierärzte

391.500 416.800 397.718,18

1 451218 7601 Pensionen 164.600 161.400 158.142,00 21 B241 451218 7603 Versorgungsbezüge 226.900 255.400 239.576,18 21 B241 451218 7605 Geldaushilfen an Ruhe- und

Versorgungsbezugsempfänger/innen 0 0 0,00 21 B24

1 45130 Ehrenpensionen 0 0 0,001 451305 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 21 B24

1 45140 Oö. Bürgermeisterentschädigungsgesetz 17.000 17.000 15.681,601 451404 7307 Beitrag an den Gemeindeverband für die

Entschädigung ausgeschiedenerBürgermeisterinnen/Bürgermeister

17.000 17.000 15.681,60 49 F19

1 46 Familienpolitische Maßnahmen 7.547.800 7.947.800 8.243.049,781 461 Hausstandsgründung 0 0 0,00

1 46110 Hausratsbeschaffung durch Jungfamilienund alleinstehende Elternteile

0 0 0,00

1 461105 7690 200 Zinsenbeihilfen 0 0 0,00 F 21 A16

1 46120 Beschaffung von Wohnungen undEigenheimen durch Jungfamilien undalleinstehende Elternteile

0 0 0,00

1 461205 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 F 21 A16

1 469 Sonstige Maßnahmen 7.547.800 7.947.800 8.243.049,78

1 46910 Familienfördernde Maßnahmen 3.921.700 3.911.700 4.213.477,031 469100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 0,00 V 21 E141 469105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 80.000 88.000 132.263,60 G 32 E14

1 469105 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft zum laufendenAufwand

80.000 80.000 127.037,50 32 E14

1 469105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.800.000 1.830.000 1.876.852,93 32 E14

1 469105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 670.000 600.000 550.465,64 G401 32 E141 469105 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen, Förderung der

Wintersportwochen 580.000 555.200 625.645,00 32 E14

1 469105 7690 002 Beiträge an Einzelpersonen, OÖMehrlingszuschuss

85.000 85.000 125.500,00 32 E14

1 469105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 63.694,00 32 E141 469108 4030 Handelswaren 43.000 50.700 54.984,07 32 E141 469108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 0,00 32 E141 469108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 3.700 3.800 7.303,78 32 E14

1 469108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

580.000 619.000 648.995,71 G 32 E14

1 469109 7280 Entgelte für sonst. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 734,80 401 32 E14

1 46920 Oö. Kinderbetreuungsbonus 2.350.000 2.610.000 2.583.847,641 469205 7690 Beiträge an Einzelpersonen 2.175.000 2.430.000 2.406.326,64 G 32 E141 469205 7690 001 Beitr. für Elternbildungsgutscheine 175.000 180.000 177.521,00 32 E14

1 46930 Maßnahmen in Frauenangelegenheiten 1.166.100 1.296.100 1.360.580,03

Page 131: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 469301 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 Z417 41 C402 469301 8630 Laufende Transferzahlungen von übrigen

Sektoren der Wirtschaft 0 0 0,00 Z417 41 C40

2 469305 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 4.200 4.200 21.757,00 41 C40

2 46940 Gleichbehandlungskommission 0 0 0,002 469405 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 B24

2 46950 Ehrenamt 0 0 0,00

2 48 Wohnbauförderung 213.078.600 8.899.200 13.113.856,542 482 Wohnbauförderung 212.968.600 8.794.200 12.941.615,06

2 48210 Annuitätenzuschüsse 50.000 20.000 150.073,092 482105 8280 Rückersätze von Ausgaben 50.000 20.000 150.073,09 32 I372 482105 8291 Verzugszinsen 0 0 0,00 32 I37

2 48220 Wohnbeihilfen 2.500.000 2.000.000 2.592.067,962 482205 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 32 I372 482205 8280 Rückersätze von Ausgaben 2.500.000 2.000.000 2.592.067,96 32 I372 482205 8291 Verzugszinsen 0 0 0,00 32 I37

2 48230 Zinsenzuschüsse 2.010.000 10.000 8.488,242 482305 8280 Rückersätze von Ausgaben 2.010.000 10.000 8.488,24 32 I37

2 48231 Beihilfen 1.500 1.500 1.764,58

Page 132: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 469305 7301 500 Beiträge an den Bund 0 0 0,00 G402 41 C401 469305 7305 Beiträge an Gemeinden 1.800 2.000 2.100,00 G402 41 C40

1 469305 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

833.000 960.000 957.118,00 G402 41 C40

1 469305 7690 Beiträge an Einzelpersonen 6.000 7.000 550,00 G402 41 C401 469305 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 8.700 10.000 3.000,00 G402 41 C401 469308 4000 Bagatellgüter 1.000 1.000 0,00 G 41 C401 469308 4030 Handelswaren 15.000 15.000 4.580,71 G 41 C401 469308 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 14.000 14.000 18.484,32 G 41 C40

1 469308 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

283.800 283.800 374.747,00 G 41 C40

1 469308 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 M417 41 C40

1 469309 7297 Übrige Ausgaben 2.800 3.300 0,00 G402 41 C40

1 46940 Gleichbehandlungskommission 30.000 30.000 347,291 469408 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

30.000 30.000 347,29 F 21 B24

1 46950 Ehrenamt 80.000 100.000 84.797,791 469509 6700 Unfall- u. Haftpflichtversicherung für freiwillige

Helfer/Helferinnen in Oberösterreich 80.000 100.000 84.797,79 21 C40

1 48 Wohnbauförderung 274.129.400 283.616.000 283.610.629,281 482 Wohnbauförderung 202.498.400 209.695.900 210.725.458,23

1 48210 Annuitätenzuschüsse 23.500.000 21.250.000 18.439.892,041 482104 7305 200 Annuitätenzuschüsse an Gemeinden 30.000 33.000 26.653,58 G418 32 I371 482104 7307 200 Annuitätenzuschüsse an Gemeindeverbände 20.000 87.000 1.825,84 G418 32 I371 482104 7430 200 Annuitätenzuschüsse an nicht gemeinnützige

Bauvereinigungen, juristische Personen unddgl.

2.700.000 1.069.700 2.292.107,35 G418 32 I37

1 482104 7670 200 Annuitätenzuschüsse an gemeinnützigeBauvereinigungen

20.600.000 19.900.000 16.072.398,32 G418 32 I37

1 482104 7670 201 Annuitätenzuschüsse an sonstigegemeinnützige Einrichtungen (Caritas,Ordenund dgl.)

149.600 160.000 46.638,61 G418 32 I37

1 482104 7690 200 Annuitätenzuschüsse an Einzelpersonen 400 300 268,34 G418 32 I37

1 48220 Wohnbeihilfen 70.000.000 68.210.000 65.251.657,151 482204 7680 Gesetzliche Beihilfen an Einzelpersonen 70.000.000 68.210.000 65.251.657,15 G418 32 I37

1 48230 Zinsenzuschüsse 1.300.000 1.000.000 904.105,491 482304 7430 200 Zinsenzuschüsse an nicht gemeinn.

Bauvereinigungen 5.000 5.000 3.716,65 G418 32 I37

1 482304 7670 200 Zinsenzuschüsse an gemeinn.Bauvereinigungen

74.800 75.000 42.202,17 G418 32 I37

1 482304 7690 200 Zinsenzuschüsse an Einzelpersonen 1.120.200 800.000 764.823,83 G418 32 I371 482304 7690 202 Zinsenzuschüsse an Einzelpersonen, Oö.

Katastrophenhilfsverordnung 0 0 0,00 G429 32 I37

1 482304 7690 203 Zinsenzuschüsse an Einzelpersonen,Kaufdarlehen

0 0 0,00 G418 32 I37

1 482304 7690 204 Zinsenzuschüsse an Einzelpersonen,Fertigstellungsdarlehen

0 0 0,00 G418 32 I37

1 482304 7690 205 Zinsenzuschüsse an Einzelpersonen,Eigentumswohnungen

100.000 120.000 93.362,84 G418 32 I37

1 48231 Beihilfen 25.000 25.000 21.662,22

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Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 482315 8280 Rückersätze von Ausgaben 1.500 1.500 1.764,58 32 I37

2 48240 Investitionsdarlehen 198.900.000 6.252.900 9.578.084,732 482408 2404 Investitionsdarlehen an Gemeinden,

Rückzahlungen 12.900 5.000 12.049,29 32 I37

2 482408 2406 Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände,Rückzahlungen

0 0 0,00 32 I37

2 482408 2444 Investitionsdarlehen; Erlöse ausForderungsveräußerungen

190.000.000 0 0,00 32 I37

2 482408 2444 001 Investitionsdarlehen; Erlöse ausForderungsveräußerungen

0 0 0,00 32 I37

2 482408 2446 Investitionsdarlehen an nicht gemeinn.Bauvereinigungen, jur. Personen und dgl.,Rückzahlungen

1.055.000 450.000 3.531.049,70 32 I37

2 482408 2471 001 Investitionsdarlehen an gemeinnützigeBauvereinigungen, Rückzahlungen

1.331.000 224.000 914.963,40 32 I37

2 482408 2471 002 Investitionsdarlehen an sonst. gemeinn.Einricht. (Caritas, Orden und dgl.),Rückzahlungen

0 0 0,00 32 I37

2 482408 2472 Investitionsdarlehen an Einzelpersonen,Rückzahlungen

1.100 1.400 49.497,06 32 I37

2 482408 2472 001 Investitionsdarlehen an Einzelpersonen;Rückzahlungen

0 0 0,00 32 I37

2 482408 8200 Zinsenerträgnisse 6.500.000 5.572.500 5.070.525,28 32 I37

2 48250 Landes-Sonderwohnbauförderung 0 0 0,00

2 48260 Förderung zur qualitativen Verbesserungder Wohnungsversorgung und desWohnumfeldes

4.500 504.000 605.130,51

2 482601 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 500.000 565.500,00 Z440 32 I37

2 482605 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 35.446,80 32 I372 482608 2404 Darlehen an Gemeinden, Rückzahlungen 0 0 0,00 32 I37

2 482608 2406 Darlehen an Gemeindeverbände,Rückzahlungen

0 0 0,00 32 I37

2 482608 2446 Darlehen an nicht gemeinnützigeBauvereinigungen, juristische Personen unddgl., Rückzahlungen

0 0 0,00 32 I37

2 482608 2471 001 Darlehen an gemeinnützige Bauvereinigungen,Rückzahlungen

0 0 0,00 32 I37

2 482608 2471 002 Darlehen an sonst. gemeinnützigeEinrichtungen (Caritas, Orden und dgl.),Rückzahlungen

0 0 0,00 32 I37

2 482608 2472 Darlehen an Einzelpersonen, Rückzahlungen 0 0 0,00 32 I372 482608 8200 Zinsenerträgnisse 4.500 4.000 4.183,71 32 I37

2 48270 Förderung alternativer Energien 0 4.000 0,002 482705 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 4.000 0,00 32 I37

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Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 482314 7670 Nicht rückzahlbare Finanzierungsbeitr. angemeinn. Bauvereinigungen

0 0 0,00 G418 32 I37

1 482314 7790 Nicht rückzahlbare Finanzierungsbeiträge anEinzelpersonen

25.000 25.000 21.662,22 G418 32 I37

1 48240 Investitionsdarlehen 96.408.400 99.855.900 111.606.052,431 482406 2404 Investitionsdarlehen an Gemeinden 0 0 839.382,00 G418 32 I37

1 482406 2406 Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände 0 0 0,00 G418 32 I37

1 482406 2446 Investitionsdarlehen an nicht gemeinnützigeBauvereinigungen, juristische Personen unddgl.

15.897.400 15.700.000 17.045.806,14 G418 32 I37

1 482406 2471 001 Investitionsdarlehen an gemeinnützigeBauvereinigungen

78.899.000 83.355.900 91.941.387,29 G418 32 I37

1 482406 2471 002 Investitionsdarlehen an sonstige gemeinnützigeEinrichtungen (Caritas, Orden und dgl.)

1.612.000 800.000 1.779.477,00 G418 32 I37

1 48250 Landes-Sonderwohnbauförderung 700.000 1.800.000 1.730.259,301 482504 7670 200 Annuitätenzuschüsse an gemeinnützige

Bauvereinigungen 700.000 1.800.000 1.730.259,30 G418 32 I37

1 48260 Förderung zur qualitativen Verbesserungder Wohnungsversorgung und desWohnumfeldes

4.635.000 4.825.000 3.238.785,00

1 482604 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 N440 32 I37

1 482604 7305 Nicht rückzahlbare Beiträge an Gemeinden 0 500.000 365.631,00 N440 32 I371 482605 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 415 32 I37

1 482605 7305 Nicht rückzahlbare Beiträge an Gemeinden 500.000 0 0,00 415 32 I37

1 482605 7430 Nicht rückzahlbare Beiträge an nichtgemeinnützige Bauvereinigungen, jur. Personenund dgl.

2.510.000 3.000.000 1.644.694,00 415 32 I37

1 482605 7670 Nicht rückzahlbare Beiträge an gemeinnützigeBauvereinigungen

323.400 70.000 341.739,00 415 32 I37

1 482605 7790 Nicht rückzahlbare Beiträge an Einzelpersonen 1.000.000 930.000 886.721,00 415 32 I37

1 482607 2404 Darlehen an Gemeinden 0 0 0,00 415 32 I371 482607 2446 Darlehen an nicht gemeinnützige

Bauvereinigungen, juristische Personen unddgl.

0 0 0,00 415 32 I37

1 482607 2471 001 Darlehen an gemeinnützige Bauvereinigungen 300.000 323.400 0,00 415 32 I371 482608 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G418 32 I37

1 482609 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

1.600 1.600 0,00 415 32 I37

1 48270 Förderung alternativer Energien 500.000 7.000.000 5.782.565,001 482704 7305 Nicht rückzahlbare Beiträge an Gemeinden 0 0 1.700,00 G418 32 I371 482704 7307 Nicht rückzahlbare Beiträge an

Gemeindeverbände 0 0 0,00 G418 32 I37

1 482704 7430 Nicht rückzahlbare Beiträge an nicht gemeinn.Bauvereinigungen

13.000 166.000 133.356,00 G418 32 I37

Page 135: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 48280 Bürgschaftssicherungsrücklage 0 0 0,002 482805 2980 Behebungen 0 0 0,00 32 I37

2 48290 Sonstiges 9.502.600 1.800 6.005,952 482901 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 Z449 32 I372 482905 8280 900 Rückersätze von Ausgaben 1.000 100 891,01 32 I372 482905 8280 901 Rückersätze von Ausgaben 0 100 0,00 32 I37

2 482905 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 32 I372 482905 8299 001 Oö. LWSF; Restabwicklung 9.501.600 1.600 5.114,94 32 I372 482908 2980 Rücklage zur Absicherung des Zinsrisikos;

Behebungen 0 0 0,00 32 I37

2 48291 Information und Dokumentation 0 0 0,00

2 483 Förderung der Wohnhaussanierung 110.000 105.000 172.241,48

2 48310 Annuitätenzuschüsse 100.000 100.000 161.278,002 483105 8280 Rückersätze von Ausgaben 100.000 100.000 161.278,00 32 I372 483105 8291 Verzugszinsen 0 0 0,00 32 I37

Page 136: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 482704 7670 Nicht rückzahlbare Beiträge an gemeinn.Bauvereinigungen

40.300 619.500 434.677,00 G418 32 I37

1 482704 7670 001 Nicht rückzahlbare Beiträge an sonst. gemeinn.Einrichtungen (Caritas, Orden, etc.)

3.900 2.000 27.300,00 G418 32 I37

1 482704 7690 Nicht rückzahlbare Beiträge an Einzelpersonen 442.800 6.212.500 5.185.532,00 G418 32 I37

1 48280 Bürgschaftssicherungsrücklage 0 0 0,00

1 48290 Sonstiges 5.270.000 5.570.000 3.674.649,051 482904 6420 Sonstige Gerichtskosten 0 0 0,00 G418 32 I371 482904 7220 Berichtigungen von Forderungen 10.000 10.000 7.755,02 G418 32 I371 482904 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G418 32 I37

1 482904 7299 001 Forderungsabschreibungen 200.000 200.000 116.945,39 G418 32 I371 482904 7299 002 Darlehensabschreibungen 0 0 0,00 G418 32 I371 482904 7305 Nicht rückzahlbare Zuschüsse an Gemeinden,

Oö. Katastrophenhilfsverordnung 0 0 0,00 G429 32 I37

1 482904 7430 Nicht rückzahlb. Zuschüsse an nicht gmeinn.Bauvereinigungen, j. Pers, Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 32 I37

1 482904 7520 Übernahme von Haftungen aus der Bürgschaft 0 0 0,00 G418 32 I371 482904 7690 Nicht rückzahlbare Zuschüsse an

Einzelpersonen, Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 32 I37

1 482904 7690 001 Nicht rückzahlbare Zuschüsse an natürlichePersonen

1.000.000 1.100.000 105.300,00 G418 32 I37

1 482908 2980 Rücklage zur Absicherung des Zinsrisikos 2.700.000 2.900.000 2.800.000,00 F 32 I371 482908 3460 001 Tilgung innere Anleihe 700.000 700.000 0,00 A 32 I371 482908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen v.

Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen 10.000 10.000 360,00 G418 32 I37

1 482908 7297 Übrige Ausgaben 100.000 100.000 94.288,64 G418 32 I371 482908 7520 Zinsenzuschüsse - Zinsabgeltung 550.000 550.000 550.000,00 G418 32 I37

1 48291 Information und Dokumentation 160.000 160.000 75.830,551 482918 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

160.000 160.000 75.830,55 G418 32 I37

1 482918 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 M449 32 I37

1 483 Förderung der Wohnhaussanierung 71.631.000 73.920.000 72.862.818,86

1 48310 Annuitätenzuschüsse 66.000.000 68.000.000 67.469.980,261 483104 7305 200 Annuitätenzuschüsse an Gemeinden 771.600 771.600 765.306,09 G418 32 I371 483104 7305 201 Annuitätenzuschüsse an Gemeinden, Oö.

Katastrophenhilfsverordnung 0 0 0,00 G429 32 I37

1 483104 7307 200 Annuitätenzuschüsse an Gemeindeverbände 3.000 3.000 791,51 G418 32 I371 483104 7430 200 Annuitätenzuschüsse an nicht gemeinnützige

Bauvereinigungen, juristische Personen unddgl.

16.205.000 16.205.000 16.469.831,05 G418 32 I37

1 483104 7430 201 Annuitätenzuschüsse an nicht gemn.Bauvereinigungen, jur. Pers. udgl. Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 32 I37

1 483104 7670 200 Annuitätenzuschüsse an gemeinnützigeBauvereinigungen

19.852.800 19.852.800 20.568.566,01 G418 32 I37

1 483104 7670 201 Annuitätenzuschüsse an sonstigegemeinnützige Einrichtungen (Caritas,Ordenund dgl.)

25.600 25.600 68.001,64 G418 32 I37

1 483104 7670 202 Annuitätenzuschüsse an gemeinnützigeBauvereinigungen, Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 32 I37

1 483104 7670 203 Annuitätenzuschüsse an s. gemeinn.Einrichtungen (Caritas, Orden udgl) Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 32 I37

1 483104 7690 201 Annuitätenzuschüsse an Einzelpersonen 29.142.000 31.142.000 29.568.877,87 G418 32 I37

Page 137: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 48340 Investitionsdarlehen 0 0 0,002 483408 8200 Zinsenerträgnisse 0 0 0,00 32 I37

2 48390 Sonstiges 10.000 5.000 10.963,482 483905 8280 Rückersätze von Ausgaben 10.000 5.000 10.963,48 32 I37

2 485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze 0 0 0,00

2 48500 Bundeszuschüsse 0 0 0,002 485001 8501 Bundeszuschüsse 0 0 0,00 Z414 32 I37

2 48510 Annuitätenzuschüsse 0 0 0,00

2 48590 Sonstiges 0 0 0,002 485908 2980 Bürgschaftssicherungsrücklage nach den

Bundes-Sonderwohnbaugesetzen; Behebungen 0 0 0,00 32 I37

2 489 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

2 48910 Wohnungen für Landesbedienstete 0 0 0,002 489108 2471 001 Investitionsdarlehen an gemeinnützige

Bauvereinigungen, Rückzahlungen 0 0 0,00 21 A16

Page 138: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 483104 7690 202 Annuitätenzuschüsse an Einzelpersonen Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 28.606,09 G429 32 I37

1 48340 Investitionsdarlehen 0 0 0,00

1 48390 Sonstiges 5.631.000 5.920.000 5.392.838,601 483904 7220 Berichtigungen von Forderungen 0 0 0,00 G418 32 I371 483904 7299 001 Forderungsabschreibungen 0 0 0,00 G418 32 I371 483904 7299 002 Darlehensabschreibungen 0 0 0,00 G418 32 I371 483904 7305 Nicht rückzahlbare Beiträge an Gemeinden 0 10.000 0,00 G418 32 I371 483904 7305 001 Nicht rückzahlbare Zuschüsse an Gemeinden 0 0 0,00 G418 32 I371 483904 7305 002 Nicht rückzahlbare Zuschüsse an Gemeinden,

Oö. Katastrophenhilfsverordnung 0 0 0,00 G429 32 I37

1 483904 7430 Nicht rückzahlbare Beiträge an nicht gemeinn.Bauvereinigungen

85.000 70.000 89.534,00 G418 32 I37

1 483904 7430 001 Nicht rückzahlbare Zuschüsse an nichtgemeinn. Bauvereinigungen, jur. Personen unddgl.

0 0 0,00 G418 32 I37

1 483904 7670 Nicht rückzahlbare Beiträge an gemeinn.Bauvereinigunen

118.000 120.000 119.500,00 G418 32 I37

1 483904 7670 001 Nicht rückzahlbare Zuschüsse an gemeinn.Bauvereinigunen

0 0 0,00 G418 32 I37

1 483904 7690 Nicht rückzahlbare Beiträge an natürlichePersonen

5.297.000 5.600.000 5.053.944,20 G418 32 I37

1 483904 7690 001 Nicht rückzahlbare Beiträge an natürlichePersonen

0 0 1.000,00 G418 32 I37

1 483904 7690 002 Nicht rückzahlbare Zuschüsse an natürlichePersonen

131.000 120.000 128.860,40 G418 32 I37

1 483904 7690 003 Nicht rückzahlbare Zuschüsse anEinzelpersonen, Oö.Katastrophenhilfsverordnung

0 0 0,00 G429 32 I37

1 485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze 0 100 22.352,19

1 48500 Bundeszuschüsse 0 0 0,00

1 48510 Annuitätenzuschüsse 0 100 22.352,191 485104 7670 200 Annuitätenzuschüsse an gemeinnützige

Bauvereinigungen 0 100 22.352,19 N414 32 I37

1 48590 Sonstiges 0 0 0,00

1 489 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

1 48910 Wohnungen für Landesbedienstete 0 0 0,00

Page 139: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 5 Gesundheit 366.796.100 332.463.100 300.275.564,24

2 51 Gesundheitsdienst 745.000 245.000 304.369,192 510 Medizinische Bereichsversorgung 500.000 0 0,00

2 51010 Ärztlicher Funk- und Bereitschaftsdienst 0 0 0,00

2 51020 Ärztliche Versorgung der Bevölkerung 500.000 0 0,002 510205 8530 Kostenbeiträge vom Oö. Gesundheitsfonds 500.000 0 0,00 41 I69

2 512 Sonstige medizinische Beratung undBetreuung

25.000 25.000 19.370,00

2 51210 Tuberkulose-Fürsorge, Beratungsdienst 0 0 0,00

2 51230 Körper- und Sinnesbehinderte,Beratungsstellen

0 0 0,00

2 51240 Bekämpfung des Alkohol-, Nikotin- undDrogenmissbrauches

0 0 0,00

2 51290 Sonstige Maßnahmen 25.000 25.000 19.370,002 512905 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 25.000 25.000 19.370,00 41 I69

Page 140: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 5 Gesundheit 922.028.800 857.252.500 796.241.506,33

1 51 Gesundheitsdienst 12.925.900 14.554.300 13.604.157,631 510 Medizinische Bereichsversorgung 38.000 2.629.000 2.513.325,00

1 51010 Ärztlicher Funk- und Bereitschaftsdienst 38.000 46.500 25.000,001 510105 7670 Beitrag an das Rote Kreuz zum laufenden

Aufwand 30.000 46.500 19.000,00 G 41 I69

1 510105 7770 Investitionsbeitrag an das Rote Kreuz 8.000 0 6.000,00 G 41 I69

1 51020 Ärztliche Versorgung der Bevölkerung 0 2.582.500 2.488.325,001 510204 7320 Ärztlicher Bereitschaftsdienst 0 2.570.000 2.488.325,00 G 41 I691 510205 7320 Ärztlicher Bereitschaftsdienst 0 12.500 0,00 G 41 I69

1 512 Sonstige medizinische Beratung undBetreuung

8.723.000 8.035.500 7.357.571,13

1 51210 Tuberkulose-Fürsorge, Beratungsdienst 23.300 23.300 20.274,791 512100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 23.300 23.300 20.274,79 V 41 I69

1 51230 Körper- und Sinnesbehinderte,Beratungsstellen

10.000 10.000 9.000,00

1 512305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

10.000 10.000 9.000,00 G 41 I69

1 51240 Bekämpfung des Alkohol-, Nikotin- undDrogenmissbrauches

1.644.900 1.685.900 1.672.841,13

1 512400 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 33.000 35.500 23.519,97 V 41 I691 512405 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 46.000 38.994,92 G 41 I69

1 512405 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

1.602.900 1.600.400 1.601.506,22 G 41 I69

1 512405 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G 41 I691 512409 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 41 I69

1 512409 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

9.000 4.000 8.820,02 41 I69

1 51290 Sonstige Maßnahmen 7.044.800 6.316.300 5.655.455,211 512900 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 77.200 77.200 58.963,83 V 41 I691 512905 7305 Beiträge an Gemeinden 350.000 365.000 399.625,98 G 41 I691 512905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 41 I691 512905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 427.000 475.000 439.951,46 G 41 I69

1 512905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 3.300.000 2.855.000 3.248.970,00 G 41 I691 512905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 41 I691 512908 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 100 100 20,00 41 I69

1 512908 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

600.000 600.000 563.572,93 41 I69

1 512908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.260.000 600.000 179.887,54 G 41 I69

1 512909 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 41 I691 512909 4570 Druckwerke und Drucksorten 25.000 15.000 22.312,98 41 I691 512909 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und

Gesundheitsvorsorge 0 0 0,00 41 I69

1 512909 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 2.000 2.000 1.661,75 41 I691 512909 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 300.000 300.000 497.769,69 41 I69

1 512909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

703.500 1.027.000 242.719,05 G 41 I69

Page 141: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 516 Schulgesundheitsdienst 80.000 80.000 87.187,74

2 51600 Schulgesundheitsdienst 80.000 80.000 87.187,742 516005 8505 Beiträge von Gemeinden zum laufenden

Aufwand 80.000 80.000 87.187,74 41 I69

2 519 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

140.000 140.000 197.811,45

2 51920 Schutzimpfung gegen Polio 0 0 0,002 519205 8170 Kostenbeiträge 0 0 0,00 41 I69

2 51930 Sonstige Schutzimpfungen 140.000 140.000 197.811,452 519305 8170 Kostenbeiträge 140.000 140.000 197.811,45 41 I69

2 51940 Bekämpfung der Englischen Krankheit 0 0 0,00

2 51970 AIDS 0 0 0,00

2 52 Umweltschutz 2.468.800 2.457.000 3.155.901,492 520 Natur- und Landschaftsschutz 0 0 62.052,03

2 52020 Erfassung und Kennzeichnung vonDenkmalen und Gebieten

0 0 0,00

2 52030 Pflegeausgleich für die Bewirtschaftungökologisch bedeutsamer Flächen

0 0 978,15

2 520305 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 978,15 32 H23

Page 142: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 516 Schulgesundheitsdienst 1.337.500 1.329.900 1.258.576,43

1 51600 Schulgesundheitsdienst 1.337.500 1.329.900 1.258.576,431 516000 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.293.600 1.251.400 1.240.440,58 V 41 I69

1 516002 0420 Ankauf von Sehtest- und Gehörtestgeräten 0 0 0,00 41 I691 516005 7320 Entschädigung f. schulärztliche

Untersuchungen der Gemeindeärzte/innen 17.000 17.000 11.579,44 41 I69

1 516008 6180 Instandhaltung von Sehtest- undGehörtestgeräten

500 0 486,00 41 I69

1 516008 7270 Honorare 2.400 0 2.206,39 41 I691 516008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

20.000 40.500 1.719,98 G 41 I69

1 516008 7292 001 Entgelte für IT-Leistungen 4.000 20.000 2.144,04 41 I691 516008 7320 Beiträge an Kammern 0 1.000 0,00 41 I69

1 519 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

2.827.400 2.559.900 2.474.685,07

1 51920 Schutzimpfung gegen Polio 0 0 0,00

1 51930 Sonstige Schutzimpfungen 2.727.400 2.459.900 2.374.685,071 519300 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 100.700 100.700 93.018,00 V 41 I691 519309 4580 Impfstoff 918.400 826.800 745.254,00 G 41 I691 519309 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

51.900 46.700 44.451,70 G 41 I69

1 519309 7297 Impfhonorare und Fahrtkosten 1.656.400 1.485.700 1.491.961,37 G 41 I69

1 51940 Bekämpfung der Englischen Krankheit 0 0 0,001 519409 4580 Oleovit D3 Tropfen 0 0 0,00 41 I69

1 51970 AIDS 100.000 100.000 100.000,001 519705 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 100.000 100.000 100.000,00 41 I69

1 519705 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 41 I691 519709 7280 Entgelte an Labors für Blutuntersuchungen 0 0 0,00 41 I69

1 52 Umweltschutz 25.680.700 27.464.400 29.229.703,701 520 Natur- und Landschaftsschutz 9.439.200 9.897.100 8.904.495,29

1 52020 Erfassung und Kennzeichnung vonDenkmalen und Gebieten

20.000 20.000 7.205,59

1 520208 4030 Kennzeichentafeln 20.000 20.000 7.205,59 G 32 H231 520208 7280 001 Luftbildaufnahmen 0 0 0,00 G 32 H231 520208 7280 002 Erstellung von Naturschutzplänen 0 0 0,00 G 32 H231 520209 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 G 32 H23

1 520209 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G 32 H23

1 52030 Pflegeausgleich für die Bewirtschaftungökologisch bedeutsamer Flächen

445.000 445.000 460.090,19

1 520305 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 10.990,02 G 32 H23

1 520305 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 80.149,30 G 32 H23

1 520305 7690 Beiträge an Einzelpersonen 445.000 445.000 368.950,87 G 32 H23

Page 143: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 52040 Unterschutzstellung, Entschädigung 0 0 50.009,642 520405 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 50.009,64 32 H23

2 52050 Natura 2000 0 0 8.468,132 520505 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 8.468,13 32 H23

2 52060 Nationalpark 0 0 0,00

2 52061 Oö. Landschaftsfonds 0 0 0,002 520615 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 32 H23

2 52070 Forstlich-biologische Maßnahmen 0 0 0,002 520705 8170 Kostenbeiträge 0 0 0,00 49 H012 520705 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 49 H01

2 52071 Waldpädagogik und Waldschulen 0 0 0,002 520715 8170 Kostenbeiträge 0 0 0,00 49 H01

2 52080 Erforschung und Entwicklung derWaldbewirtschaftung

0 0 0,00

2 520805 8070 Veräußerung von Erzeugnissen 0 0 0,00 49 H01

2 52081 Naturhöhlen 0 0 0,00

2 52082 Naturschutzprogramme 0 0 2.226,112 520824 8262 Finanzzuweisungen des Bundes zur Förderung

von Umweltschutzmitteln, Erstattung 0 0 0,00 32 H23

2 520825 8030 Veräußerung von Handelswaren 0 0 0,00 32 H23

2 520825 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 2.226,11 32 H23

Page 144: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 52040 Unterschutzstellung, Entschädigung 406.000 406.000 556.845,241 520404 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 200.000 200.000 192.303,00 G 32 H23

1 520408 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 1.408,52 G 32 H23

1 520408 7670 Beiträge an private Rechtsträger 0 0 211.380,88 G 32 H231 520408 7690 Beiträge an Einzelpersonen 206.000 206.000 151.752,84 G 32 H23

1 52050 Natura 2000 1.710.000 1.743.000 1.689.242,771 520508 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.015.800 1.015.800 1.030.997,28 G 32 H23

1 520508 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 498,38 G 32 H23

1 520508 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

31.000 31.000 427.795,92 G 32 H23

1 520508 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 663.200 696.200 229.951,19 G 32 H23

1 52060 Nationalpark 2.540.000 2.540.000 2.465.014,001 520604 7660 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 2.540.000 2.540.000 2.465.014,00 G 32 H23

1 520605 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 0,00 G 32 H23

1 520605 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G 32 H23

1 52061 Oö. Landschaftsfonds 40.000 40.000 171.126,831 520615 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 15.000 15.000 31.310,56 G528 32 H23

1 520615 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 G528 32 H231 520615 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 15.000 15.000 0,00 G528 32 H231 520619 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

10.000 10.000 139.816,27 G528 32 H23

1 52070 Forstlich-biologische Maßnahmen 32.800 273.100 22.631,961 520705 7480 Investitionsbeiträge 30.000 270.000 21.471,96 G 49 H011 520709 4000 Bagatellgüter 300 400 0,00 G 49 H011 520709 4030 Handelswaren 1.200 1.300 0,00 G 49 H011 520709 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 1.300 1.400 1.160,00 G 49 H01

1 520709 7297 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 G 49 H01

1 52071 Waldpädagogik und Waldschulen 27.900 31.000 23.453,601 520715 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 27.000 30.000 23.000,00 49 H01

1 520719 7297 Übrige Ausgaben 900 1.000 453,60 49 H01

1 52080 Erforschung und Entwicklung derWaldbewirtschaftung

54.500 35.600 20.759,12

1 520809 4030 Handelswaren 50.800 31.500 20.759,12 49 H011 520809 4800 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) 3.700 4.100 0,00 49 H011 520809 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 49 H01

1 52081 Naturhöhlen 10.000 10.000 0,001 520815 7670 Beiträge an Institutionen zum laufenden

Aufwand 10.000 10.000 0,00 32 H23

1 52082 Naturschutzprogramme 1.361.000 1.516.400 1.599.263,851 520825 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 50.000 63.000 55.806,55 G 32 H23

1 520825 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

10.000 13.500 11.996,00 G 32 H23

1 520825 7670 Beiträge an Institutionen zum laufendenAufwand

200.000 239.700 575.364,89 G 32 H23

Page 145: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 52083 Ldw. Regionalförderung im Rahmen vonZiel-5b-Programmen-Naturschutzmaßnahmen

0 0 0,00

2 520835 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 32 H23

2 52084 Projekte im Rahmen der EU -Gemeinschaftsinitiative INTERREG II

0 0 0,00

2 52089 O.Ö. Biotopkartierung 0 0 0,00

2 52090 Sonstige Maßnahmen 0 0 370,002 520901 8129 Ersätze und Beiträge (Tierschutz) 0 0 0,00 Z517 45 I69

2 520905 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 45 I69

2 520905 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 370,00 45 I692 520905 8280 003 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 32 H23

Page 146: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 520825 7690 Beiträge an Einzelpersonen zum laufendenAufwand

60.000 72.000 108.152,82 G 32 H23

1 520825 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 100.000 155.000 90.103,77 G 32 H231 520825 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 307.800 340.000 128.316,80 G 32 H231 520829 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 G 32 H231 520829 4030 Handelswaren 0 0 0,00 G 32 H231 520829 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 G 32 H231 520829 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 600 600 570,00 32 H23

1 520829 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

20.000 20.000 135.351,07 G 32 H23

1 520829 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

535.600 535.600 443.172,80 G 32 H23

1 520829 7670 Pflege der Naturschutzgebiete und derNaturdenkmale

77.000 77.000 50.429,15 G 32 H23

1 52083 Ldw. Regionalförderung im Rahmen vonZiel-5b-Programmen-Naturschutzmaßnahmen

1.015.000 1.015.000 517.447,07

1 520834 7670 360 Beiträge aus Landesmitteln an privateRechtsträger

1.015.000 1.015.000 517.447,07 G515 32 H23

1 52084 Projekte im Rahmen der EU -Gemeinschaftsinitiative INTERREG II

0 0 0,00

1 520844 7670 360 Beiträge aus Landesmitteln an privateRechtsträger

0 0 0,00 G516 32 H23

1 52089 O.Ö. Biotopkartierung 0 45.000 0,001 520899 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 G 32 H23

1 520899 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 45.000 0,00 G 32 H23

1 52090 Sonstige Maßnahmen 1.777.000 1.777.000 1.371.415,071 520904 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 N517 45 I69

1 520904 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand (Tierschutz)

0 0 0,00 N517 45 I69

1 520904 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 N517 45 I691 520905 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G513 32 H23

1 520905 7305 002 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

161.500 161.500 158.500,00 45 I69

1 520905 7320 Sicherstellung der tierärztlichen Versorgung 0 0 0,00 45 I691 520905 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 G513 32 H231 520905 7355 002 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 150.000,00 45 I691 520905 7480 001 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 0 0 0,00 G513 32 H231 520905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 450.000 300.000 204.725,89 45 I69

1 520905 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

108.000 108.000 50.000,00 G513 32 H23

1 520905 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 1.250,00 45 I691 520905 7690 002 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen zum

laufenden Aufwand 0 0 0,00 G513 32 H23

1 520905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 409.300 509.300 0,00 G 45 I691 520905 7770 002 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 76.200 76.200 232.350,00 G513 32 H231 520908 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 10.000 10.000 26.852,18 G 32 H23

1 520908 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

51.000 51.000 1.984,00 G 45 I69

1 520908 7270 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

70.000 70.000 70.000,00 G 45 I69

1 520908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

231.000 231.000 285.475,63 G 32 H23

Page 147: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 521 Reinhaltung der Gewässer 0 0 0,00

2 52110 Schutzbauten und Sanierungsmaßnahmen 0 0 0,00

2 523 Lärmbekämpfung 0 0 0,00

2 52310 Lärmschutz an Bahnen 0 0 0,002 523105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 46 K64

2 527 Müllbeseitigung 0 0 1.157,00

2 52710 Landesbeiträge zur Abfallwirtschaft 0 0 1.157,002 527105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 1.157,00 46 K64

2 529 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

2.468.800 2.457.000 3.092.692,46

2 52910 Förderung von Einzelaktionen 0 0 73.494,842 529105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 73.494,84 46 K642 529105 8280 003 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 K64

Page 148: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 520908 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

210.000 260.000 190.277,37 G 45 I69

1 520909 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 G 45 I69

1 520909 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G 45 I69

1 520909 7292 001 Entgelte für EDV-Leistungen 0 0 0,00 45 I69

1 521 Reinhaltung der Gewässer 108.000 108.000 12.000,00

1 52110 Schutzbauten und Sanierungsmaßnahmen 108.000 108.000 12.000,001 521105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 10.000 10.000 0,00 G 42 K11

1 521105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 15.000 15.000 0,00 G 42 K111 521105 7670 Beiträge an Institutionen 68.000 68.000 12.000,00 G 42 K111 521105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 15.000 15.000 0,00 G 42 K11

1 523 Lärmbekämpfung 400.000 700.000 625.746,52

1 52310 Lärmschutz an Bahnen 400.000 700.000 625.746,521 523105 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 400.000 700.000 625.746,52 G 46 K64

1 527 Müllbeseitigung 1.539.000 1.739.000 1.027.727,82

1 52710 Landesbeiträge zur Abfallwirtschaft 1.539.000 1.739.000 1.027.727,821 527105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 1.000 1.000 500,00 G 46 K64

1 527105 7307 Beiträge an Gemeindeverbände 330.000 450.000 365.417,00 G 46 K641 527105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 71.000 130.000 43.193,00 G 46 K641 527105 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 839.000 850.000 440.013,36 G 46 K641 527105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 122.500 120.000 106.256,00 G 46 K64

1 527105 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 500 1.000 0,00 G 46 K641 527105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 175.000 187.000 72.348,46 G 46 K641 527105 7790 Investitionbeiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 G 46 K64

1 529 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

14.194.500 15.020.300 18.659.734,07

1 52910 Förderung von Einzelaktionen 6.245.000 6.865.100 9.927.260,281 529105 7297 002 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 G524 31 K641 529105 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 0 900 0,00 G 46 K641 529105 7301 001 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 0 100 0,00 G524 31 K641 529105 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 250.000 295.000 246.093,00 G 46 K64

1 529105 7305 002 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 G524 31 K64

1 529105 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 0 200 0,00 G 46 K641 529105 7351 001 Investitionsbeiträge an den Bund 0 100 0,00 G524 31 K641 529105 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 50.000 10.000 7.635,00 G 46 K641 529105 7355 002 Investitionsbeiträge an Gemeinden 270.000 260.000 295.239,00 G524 31 K641 529105 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 100.000 500.000 3.456,96 G524 31 K641 529105 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 795.000 765.000 757.957,00 G 46 K64

1 529105 7430 001 Beiträge an Unternehmungen zum laufendenAufwand

130.000 150.000 96.007,00 G524 31 K64

1 529105 7480 001 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 222.000 260.000 530.658,00 G 46 K641 529105 7480 002 Investitionsbeiträge an Unternehmungen 2.933.000 2.510.000 6.010.494,00 G524 31 K641 529105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 142.500 115.600 134.832,59 G524 31 K64

1 529105 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

487.700 682.000 641.649,73 G 46 K64

Page 149: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 52920 Umwelt, Betrieb und generelle Planung 2.468.800 2.457.000 3.019.197,622 529201 8180 500 Beiträge vom Bund 783.000 889.100 1.294.829,21 Z519 42 K112 529201 8180 600 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 Z519 42 K112 529201 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 Z530 42 K112 529201 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds

EFRE (GeoMOL) 0 0 0,00 Z526 42 K65

2 529201 8890 301 Beiträge aus dem Europäischen RegionalfondsEFRE

27.800 0 0,00 Z529 42 K11

2 529201 8890 302 Beiträge aus dem Europäischen RegionalfondsEFRE

20.400 0 0,00 Z 46 K11

2 529201 8890 303 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds;Projekt Hillslope

0 0 0,00 Z506 42 K11

2 529205 8060 001 Veräußerung von Altmaterial 100 100 0,00 46 K642 529205 8060 002 Veräußerung von Altmaterial 100 100 0,00 31 K632 529205 8060 004 Veräußerung von Altmaterial 100 100 0,00 42 K112 529205 8150 001 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 16.000 15.000 16.318,24 46 K642 529205 8150 002 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 110.000 100.000 119.920,44 32 K632 529205 8150 003 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 230.000 230.000 246.751,00 46 K662 529205 8150 004 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 1.000 800 632,40 42 K112 529205 8150 005 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 0 500 0,00 42 K652 529205 8150 007 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 48.000 50.000 50.363,30 31 K632 529205 8150 008 Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen 65.000 70.000 72.600,80 31 K662 529205 8170 001 Kostenbeiträge für sonstige

Verwaltungsleistungen 5.500 3.000 6.260,00 46 K64

2 529205 8180 001 Sonstige Kostenersätze 255.000 260.000 163.000,05 46 K642 529205 8180 002 Sonstige Kostenersätze 100 100 0,00 31 K632 529205 8180 003 Sonstige Kostenersätze 100 100 0,00 46 K662 529205 8180 004 Sonstige Kostenersätze 356.000 8.000 7.136,00 42 K112 529205 8180 005 Sonstige Kostenersätze 0 310.000 363.092,09 42 K652 529205 8180 006 Kostenersätze für Gutachtertätigkeiten 85.000 80.000 93.999,00 31 K642 529205 8240 004 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 405.000 400.000 501.708,79 42 K112 529205 8240 005 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 42 K652 529205 8299 004 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 42 K112 529205 8810 003 Verwaltungsstrafgelder 500 100 750,00 46 K662 529205 8810 004 Verwaltungsstrafgelder 60.000 40.000 81.836,30 42 K112 529205 8890 300 Beiträge der EU 0 0 0,00 46 K642 529208 0420 001 Sonstige Anlagen, Veräußerung 100 0 0,00 46 K642 529208 0420 004 Sonstige Anlagen, Veräußerung 0 0 0,00 42 K11

Page 150: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 529105 7670 002 Förderung von Arbeitsplätzen nach d. oö.Beschäftigungsprogramm

520.000 520.000 554.371,00 G 46 K64

1 529105 7690 001 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 1.000 2.000 0,00 G 46 K641 529105 7690 002 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 500 500 0,00 G524 31 K641 529105 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 55.000 84.600 34.287,00 G 46 K641 529105 7770 002 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 271.000 200.000 233.715,00 G524 31 K641 529105 7790 001 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 16.500 17.500 14.008,00 G 46 K641 529105 7790 002 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 800 461.600 366.857,00 G524 31 K641 529109 7297 001 Übrige Ausgaben 0 0 0,00 G 46 K641 529109 7297 002 Umweltschutzpreise 0 30.000 0,00 G 46 K64

1 52920 Umwelt, Betrieb und generelle Planung 7.141.800 7.371.800 7.994.832,821 529202 0200 001 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G518 46 K641 529202 0200 002 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G535 31 K631 529202 0200 004 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 42.400 36.000 79.915,36 G523 42 K111 529202 0200 005 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 4.000 1.059,14 G523 42 K65

1 529202 0402 001 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 0 25.800,00 G518 46 K64

1 529202 0402 002 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 0 0,00 G518 31 K63

1 529202 0402 004 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 207.000 114.500 64.927,32 G523 42 K11

1 529202 0402 005 Sonstige Kraftfahrzeuge, Erwerb 0 0 88.179,77 G523 42 K651 529202 0420 001 Sonstige Anlagen, Erwerb 332.000 420.000 289.255,42 G518 46 K641 529202 0420 002 Sonstige Anlagen, Erwerb 4.500 8.000 2.660,08 G518 31 K631 529202 0420 003 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G518 46 K661 529202 0420 004 Sonstige Anlagen, Erwerb 217.700 227.700 228.305,91 G523 42 K111 529202 0420 005 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 55.000 18.930,48 G523 42 K651 529202 0420 006 Sonstige Anlagen, Erwerb 2.000 50.000 2.563,42 G535 31 K641 529202 0632 004 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 0 0 0,00 G523 42 K111 529208 4000 001 Bagatellgüter 7.700 16.000 6.732,58 G518 46 K641 529208 4000 002 Bagatellgüter 2.000 1.000 1.820,90 G535 31 K631 529208 4000 003 Bagatellgüter 1.000 1.000 729,81 G518 46 K66

1 529208 4000 004 Bagatellgüter 54.000 46.000 33.745,22 G523 42 K111 529208 4000 005 Bagatellgüter 0 12.500 6.914,42 G523 42 K651 529208 4000 006 Bagatellgüter 300 300 310,15 G535 31 K641 529208 4510 004 Brennstoffe 0 8.000 0,00 G523 42 K111 529208 4520 001 Treibstoffe 13.000 13.500 12.208,38 G518 46 K641 529208 4520 002 Treibstoffe 3.000 3.000 2.873,06 G535 31 K631 529208 4520 003 Treibstoffe 0 0 0,00 G518 46 K661 529208 4520 004 Treibstoffe 110.500 74.500 64.874,17 G523 42 K111 529208 4520 005 Treibstoffe 0 34.000 28.281,17 G523 42 K651 529208 4550 001 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 124.000 106.000 124.996,62 G518 46 K641 529208 4550 004 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 3.600 10.700 2.427,79 G523 42 K111 529208 4550 005 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 0 700 484,52 G523 42 K651 529208 4550 006 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 500 500 0,00 G535 31 K641 529208 4590 001 Sonstige Verbrauchsgüter 177.500 153.000 182.058,62 G518 46 K641 529208 4590 002 Sonstige Verbrauchsgüter 3.500 3.500 2.746,94 G535 31 K631 529208 4590 003 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 0,00 G518 46 K661 529208 4590 004 Sonstige Verbrauchsgüter 208.700 135.200 161.430,86 G523 42 K111 529208 4590 005 Sonstige Verbrauchsgüter 0 79.000 52.257,16 G523 42 K651 529208 4590 006 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000 2.000 1.166,73 G535 31 K641 529208 6000 001 Energiebezüge 0 0 1.464,98 G518 46 K641 529208 6000 004 Energiebezüge 20.600 7.600 10.265,62 G523 42 K111 529208 6180 001 Instandhaltung von sonst. Anlagen 346.500 107.600 156.191,83 G518 46 K641 529208 6180 002 Instandhaltung von sonst. Anlagen 7.500 3.000 7.665,59 G535 31 K631 529208 6180 004 Instandhaltung von sonst. Anlagen 125.000 113.700 104.770,01 G523 42 K111 529208 6180 005 Instandhaltung von sonst. Anlagen 0 26.300 17.541,36 G523 42 K651 529208 6180 006 Instandhaltung von sonst. Anlagen 600 600 0,00 G535 31 K64

Page 151: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

Page 152: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 529208 6210 001 Sonstige Transporte 500 500 126,00 G518 46 K641 529208 6210 004 Sonstige Transporte 200 200 135,51 G523 42 K111 529208 6420 004 Sonstige Gerichtskosten 0 0 0,00 G523 42 K111 529208 6570 002 Geldverkehrsspesen 1.100 1.000 1.080,00 G535 31 K631 529208 6700 001 Versicherungen 2.700 2.700 2.657,91 G518 46 K641 529208 6700 002 Versicherungen 500 500 453,90 G535 31 K631 529208 6700 004 Versicherungen 35.200 25.600 26.932,50 G523 42 K111 529208 6700 005 Versicherungen 0 7.300 8.105,24 G523 42 K651 529208 7020 001 Sonstige Miet- und Pachtzinse 22.500 23.300 10.768,62 G518 46 K641 529208 7020 002 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 3.500 3.939,57 G535 31 K631 529208 7020 004 Sonstige Miet- und Pachtzinse 1.500 0 3.878,57 G523 42 K111 529208 7020 005 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 1.500 1.539,38 G523 42 K651 529208 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 20.000 3.500 19.756,24 G518 46 K641 529208 7100 002 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 1.000 1.000 975,40 G535 31 K631 529208 7100 004 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 28.900 18.700 19.882,86 G523 42 K111 529208 7100 005 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 8.500 8.417,65 G523 42 K651 529208 7232 001 Repräsentationsausgaben 100 100 0,00 G518 46 K641 529208 7260 001 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 4.400 4.400 4.400,00 G518 46 K64

1 529208 7260 003 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

13.300 13.100 13.290,00 G518 46 K66

1 529208 7260 004 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

1.200 1.100 1.170,00 G523 42 K11

1 529208 7260 006 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

35.000 35.000 0,00 G535 31 K64

1 529208 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

133.500 126.500 128.257,44 G518 46 K64

1 529208 7270 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 13.461,89 G535 31 K63

1 529208 7270 003 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

5.000 0 0,00 G518 46 K66

1 529208 7270 004 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

78.000 50.000 56.406,87 G523 42 K11

1 529208 7270 005 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 9.862,20 G523 42 K65

1 529208 7270 006 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

33.700 33.700 35.659,22 G535 31 K64

1 529208 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

768.200 1.123.400 1.127.555,61 G518 46 K64

1 529208 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

85.500 66.600 42.413,04 G535 31 K63

1 529208 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

60.000 340.000 270.975,88 G518 46 K66

1 529208 7280 004 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

2.072.100 1.173.000 705.891,65 G523 42 K11

1 529208 7280 005 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 769.400 664.107,40 G523 42 K11

1 529208 7280 006 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

67.000 36.500 251.485,71 G535 31 K64

1 529208 7280 007 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

165.000 0 0,00 G523 46 K11

1 529208 7280 300 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 N526 42 K65

1 529208 7280 301 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen aus EFRE-Mitteln

27.800 0 0,00 N529 42 K11

1 529208 7280 302 Entgelte für sonst. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jurist.Personen aus EFRE-Mitteln

20.400 0 0,00 N 46 K11

Page 153: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 52923 Oö. Umweltanwaltschaft 0 0 0,002 529235 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 C60

2 52970 EU- kofinanzierte Maßnahmen, ländlicheEntwicklung

0 0 0,00

2 53 Rettungs- und Warndienste 0 0 0,002 530 Rettungsdienste 0 0 0,00

2 53010 Krankentransport 0 0 0,00

Page 154: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 529208 7280 303 Entgelte für sonst. Leistungen v. Gewerbetr.,Firmen u. jur. Pers INTERREG-Mittel; ProjektHillslope

0 0 0,00 N506 42 K11

1 529208 7280 330 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Bundesmitteln

0 0 0,00 N530 42 K11

1 529208 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

0 0 0,00 G527 42 K65

1 529208 7280 361 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

4.900 0 0,00 G531 42 K11

1 529208 7280 362 Entgelte für sonst. Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personenaus Landesmitteln

3.600 0 0,00 G 46 K11

1 529208 7280 363 Entgelte für sonst. Leistungen v. Gewerbetr.,Firmen u. jur. Pers INTERREG-Mittel; ProjektHillslope

0 0 0,00 G505 42 K11

1 529208 7280 364 Entgelte für sonst. Leistungen v. Gewerbetr.,Firmen u. jur. Pers; Projekt Danube Sediment

0 0 0,00 G505 42 K11

1 529208 7292 001 Entgelte für EDV- Leistungen 0 0 379.975,62 G518 46 K641 529208 7292 002 Entgelte für EDV- Leistungen 0 0 185.193,02 G535 31 K631 529208 7292 003 Entgelte für EDV- Leistungen 0 0 0,00 G518 46 K661 529208 7292 004 Entgelte für EDV- Leistungen 0 0 383.825,32 G523 42 K111 529208 7292 005 Entgelte für EDV- Leistungen 0 0 143.009,32 G523 42 K651 529208 7296 004 Ausgaben auf Grund gesetzlicher

Verpflichtungen 1.395.900 1.474.700 1.574.560,93 N519 42 K11

1 529208 7296 005 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

0 120.000 73.124,99 N519 42 K65

1 529208 7690 001 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 4.100 3.800 4.020,00 G518 46 K641 529208 7690 002 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 3.300 3.300 3.300,00 G535 31 K631 529208 7690 003 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 3.100 3.000 3.030,00 G518 46 K661 529208 7690 004 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 10.800 7.800 8.040,00 G523 42 K111 529208 7690 005 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 2.800 2.970,00 G523 42 K651 529208 7800 001 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Ausland 14.700 11.400 14.641,97 G518 46 K64

1 52923 Oö. Umweltanwaltschaft 807.400 783.100 737.640,971 529230 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 647.400 623.100 613.016,79 V 21 B241 529232 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 100 0,00 21 C601 529232 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 400 0,00 21 C601 529232 0700 Patent- und Lizenzgebühren aktiviirungsfähige

Rechte, Erwerb 100 100 0,00 21 C60

1 529238 4000 Bagatellgüter 3.000 2.000 3.490,97 21 C601 529238 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 700 700 655,75 21 C601 529238 4570 Druckwerke und Drucksorten 100 300 9,57 21 C601 529238 6300 Leistungen der Post 1.000 1.700 0,00 21 C601 529238 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 12.600 12.600 0,00 21 C601 529238 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 27.000 23.900 29.652,00 21 C60

1 529238 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

114.600 115.400 90.815,89 21 C60

1 529238 7292 001 Entgelte für IT-Leistungen 900 2.800 0,00 21 C60

1 52970 EU- kofinanzierte Maßnahmen, ländlicheEntwicklung

300 300 0,00

1 529704 7305 360 Beiträge aus Landesmitteln an Gemeinden 100 100 0,00 G525 31 K641 529704 7430 360 Beiträge aus Landesmitteln an

Unternehmungen 100 100 0,00 G525 46 K64

1 529704 7670 360 Beiträge aus Landesmitteln an privateRechtsträger

100 100 0,00 G525 31 K64

1 53 Rettungs- und Warndienste 17.390.400 15.000.200 15.216.375,351 530 Rettungsdienste 17.390.400 15.000.200 15.216.375,35

1 53010 Krankentransport 17.241.400 14.851.200 15.071.375,35

Page 155: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 530105 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 41 I69

2 53030 Lebensrettungsprämien 0 0 0,00

2 53090 Sonstige Rettungsdienste 0 0 0,00

2 54 Ausbildung im Gesundheitsdienst 0 0 0,002 540 Ärztliche Dienste 0 0 0,00

2 54000 Aus- und Fortbildung für ärztliche Dienste 0 0 0,002 540005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 41 I69

2 543 Medizinisch-technische Dienste 0 0 0,00

2 54300 Aus- und Fortbildung für medizinisch-technische Dienste

0 0 0,00

2 55 Eigene Krankenanstalten 100.222.700 91.796.100 79.325.100,002 557 Zuschüsse zum Betriebsabgang von

Krankenanstalten100.222.700 91.796.100 79.325.100,00

2 55720 Beiträge der Gemeinden alsKrankenanstaltensprengel

100.222.700 91.796.100 79.325.100,00

2 557205 8505 Krankenanstaltenbeiträge 100.222.700 91.796.100 79.325.100,00 41 I69

2 55790 Betriebsabgangsdeckung der Oö.Gesundheits- und Spitals-AG

0 0 0,00

2 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 255.856.400 230.623.000 210.515.453,412 560 Betriebsabgangsdeckung 0 2.241.500 5.624.400,00

2 56000 Beiträge des Landes 0 2.241.500 5.624.400,002 560005 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 2.241.500 5.624.400,00 41 I69

Page 156: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 530104 7520 Beitrag für die Zusatzversicherung in derUnfallversicherung

27.000 23.000 22.913,98 F 41 I69

1 530104 7770 Investitionsbeiträge für die Rot-Kreuz-ZentraleLinz

0 0 0,00 F 41 I69

1 530105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 136.900,00 41 I691 530105 7670 001 Beitrag zum Notarztwagenbetrieb 1.500.000 611.600 1.131.820,80 G 41 I691 530105 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G 41 I69

1 530105 7670 003 Beiträge an sonstige Rettungsdienste zumlaufenden Aufwand

33.000 30.000 23.000,00 G 41 I69

1 530105 7670 004 Beiträge zum laufenden Aufwand desRettungshubschraubers Suben

0 0 0,00 G 41 I69

1 530105 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 1.450.000 783.600 813.318,88 G 41 I691 530105 7770 002 Baukostenzuschüsse für den HS-

Rettungsdienst (Hangarbau) 0 0 0,00 41 I69

1 530108 3460 001 Tilgung innere Anleihe 201.000 201.000 0,00 A 41 I691 530108 7660 Rettungsbeitrag 12.233.000 11.876.000 11.528.189,22 F 41 I691 530108 7660 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 600.000 600.000 500.000,00 F 41 I69

1 530108 7670 Beiträge zum laufenden Aufwand desHubschrauberrettungsdienstes

1.197.400 726.000 915.232,47 F 41 I69

1 53030 Lebensrettungsprämien 5.000 5.000 1.000,001 530308 7297 Zuwendungen an Einzelpersonen 5.000 5.000 1.000,00 21 C40

1 53090 Sonstige Rettungsdienste 144.000 144.000 144.000,001 530905 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 39.600 39.600 39.640,00 31 E14

1 530905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 89.400 89.400 104.360,00 31 E141 530908 3460 001 Tilgung innere Anleihe 15.000 15.000 0,00 A 31 E14

1 54 Ausbildung im Gesundheitsdienst 300.000 280.000 5.000,001 540 Ärztliche Dienste 0 10.000 5.000,00

1 54000 Aus- und Fortbildung für ärztliche Dienste 0 10.000 5.000,001 540005 7670 Beiträge an private Rechtsträger 0 10.000 5.000,00 41 I69

1 543 Medizinisch-technische Dienste 300.000 270.000 0,00

1 54300 Aus- und Fortbildung für medizinisch-technische Dienste

300.000 270.000 0,00

1 543005 7670 Beiträge an private Rechtsträger 300.000 270.000 0,00 G 41 I69

1 55 Eigene Krankenanstalten 212.973.100 195.066.600 168.562.584,801 557 Zuschüsse zum Betriebsabgang von

Krankenanstalten212.973.100 195.066.600 168.562.584,80

1 55720 Beiträge der Gemeinden alsKrankenanstaltensprengel

0 0 0,00

1 55790 Betriebsabgangsdeckung der Oö.Gesundheits- und Spitals-AG

212.973.100 195.066.600 168.562.584,80

1 557908 7660 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

212.973.100 195.066.600 168.562.584,80 G520 41 I69

1 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 583.300.700 538.170.400 506.605.276,221 560 Betriebsabgangsdeckung 570.800.700 531.170.400 482.503.438,20

1 56000 Beiträge des Landes 570.800.700 531.170.400 482.503.438,201 560004 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 F 41 I69

Page 157: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 561 Errichtung und Ausgestaltung 9.000.000 0 0,00

2 56100 Investitionen der Gemeinden- undOrdensspitäler

9.000.000 0 0,00

2 561005 8530 Beiträge vom Oö. Gesundheitsfonds 9.000.000 0 0,00 41 I69

2 562 Beiträge der Gemeinden alsKrankenanstaltensprengel

246.856.400 228.381.500 204.891.053,41

2 56200 Sprengelbeiträge für Krankenanstaltenanderer Rechtsträger

246.856.400 228.381.500 204.891.053,41

2 562005 8291 Pönal- und Verzugszinsen 15.000 15.000 1.753,41 41 I692 562005 8505 Krankenanstaltenbeiträge, Ordensspitäler 155.446.100 144.292.200 124.676.100,00 41 I692 562005 8505 001 Krankenanstaltenbeiträge, Kepler

Universitätsklinikum GmbH90.897.000 84.074.300 80.213.200,00 41 I69

2 562005 8505 002 SONSTIGE KRANKENANSTALTENBEITRÄGEGEM. § 75 ABS.9 U. 10 OÖ. KAG 1997

498.300 0 0,00 41 I69

2 58 Veterinärmedizin 7.503.200 7.342.000 6.974.740,152 580 Einrichtungen der Veterinärmedizin 7.502.000 7.327.600 6.974.090,15

2 58010 Fleischuntersuchungs - Verrechnungsstelle 7.502.000 7.327.600 6.974.090,152 580101 8157 Fleischuntersuchungsgebühren 7.392.000 7.257.600 6.852.285,81 Z521 49 I352 580101 8159 Sonstige Kontrollgebühren 110.000 70.000 111.556,41 Z521 49 I352 580101 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 10.247,93 Z521 49 I35

Page 158: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 560004 7660 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

46.300.000 43.650.000 41.486.123,00 F 41 I69

1 560004 7660 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand (AKH Linz GmbH)

0 0 0,00 F 41 I69

1 560005 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 0,00 41 I69

1 560008 7305 Beiträge an Gemeinden für öffentlicheKrankenanstalten

1.021.500 0 0,00 41 I69

1 560008 7660 Beiträge an private Rechtsträger für öffentlicheOrdenskrankenanstalten

330.322.900 306.621.100 270.558.140,94 G520 41 I69

1 560008 7660 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand (AKH Linz GmbH)

0 0 0,00 G 41 I69

1 560008 7660 002 Beiträge an die Kepler UniversitätsklinikumGmbH

193.156.300 180.899.300 170.459.174,26 G520 41 I69

1 561 Errichtung und Ausgestaltung 12.500.000 7.000.000 24.101.838,02

1 56100 Investitionen der Gemeinden- undOrdensspitäler

12.500.000 7.000.000 24.101.838,02

1 561004 7660 200 Annuitäten- und Zinsenzuschüsse an privateRechtsträger

10.000.000 4.500.000 23.699.892,16 F 41 I69

1 561004 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger(AKH Linz GmbH)

0 0 127.004,49 F 41 I69

1 561004 7770 002 Investitionsbeiträge an die KeplerUniversitätsklinikum GmbH

2.000.000 2.000.000 0,00 F 41 I69

1 561005 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 250.000 250.000 0,00 F 41 I691 561008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

250.000 250.000 274.941,37 F 41 I69

1 562 Beiträge der Gemeinden alsKrankenanstaltensprengel

0 0 0,00

1 56200 Sprengelbeiträge für Krankenanstaltenanderer Rechtsträger

0 0 0,00

1 58 Veterinärmedizin 10.178.000 10.236.600 9.278.837,631 580 Einrichtungen der Veterinärmedizin 7.502.000 7.327.600 7.137.575,91

1 58010 Fleischuntersuchungs - Verrechnungsstelle 7.502.000 7.327.600 7.137.575,911 580102 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 100 0,00 N521 49 I351 580108 4000 Bagatellgüter 4.000 7.000 6.036,77 N521 49 I351 580108 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 22.000 25.000 19.397,50 N521 49 I351 580108 4570 Druckwerke und Drucksorten 1.000 1.000 920,00 N521 49 I351 580108 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 4.000 2.000 4.187,40 N521 49 I351 580108 6180 Instandhaltung sonstiger Amts-, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 0 500 0,00 N521 49 I35

1 580108 6200 Transporte durch die Bahn 0 0 0,00 N521 49 I351 580108 6210 Sonstige Transporte 71.000 77.000 65.105,04 N521 49 I351 580108 6300 Leistungen der Post 9.000 10.000 7.228,94 N521 49 I351 580108 6420 Sonstige Gerichtskosten 800 1.000 224,00 N521 49 I351 580108 6570 Geldverkehrsspesen 100 100 0,00 N521 49 I351 580108 7220 Rückersätze von Einnahmen 100 100 0,00 N521 49 I351 580108 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 1.000 1.000 0,00 N521 49 I35

1 580108 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

650.000 445.000 384.187,25 N521 49 I35

1 580108 7292 001 Entgelte für IT-Leistungen 5.000 5.000 0,00 N521 49 I35

Page 159: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin 1.200 14.400 650,00

2 58120 Maßnahmen der Veterinärmedizin 1.200 14.400 650,002 581205 8180 700 Ersätze von Gemeinden 0 0 0,00 49 I35

2 581205 8280 Rückersätze von Ausgaben 1.000 10.000 0,00 49 I352 581205 8280 500 Ersatz der Desinfektionsmittelkosten durch den

Bund 0 400 0,00 49 I35

2 581205 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 49 I352 581205 8501 Bundeszuschüsse zu den Abschussprämien 200 4.000 650,00 49 I35

2 581205 8830 Beiträge aus dem Ausland zum laufendenAufwand

0 0 0,00 49 I35

2 59 Gesundheit, sonstiges 0 0 0,002 590 Oö. Gesundheitsfonds 0 0 0,00

2 59000 Beiträge 0 0 0,00

Page 160: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 5 Gesundheit

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 580108 7295 Funktionsgebühren fürFleischuntersuchungsorgane

6.530.000 6.500.000 6.456.609,63 N521 49 I35

1 580108 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

91.000 91.800 89.332,09 N521 49 I35

1 580108 7297 Übrige Ausgaben 110.000 160.000 104.347,29 N521 49 I351 580108 7299 Forderungsabschreibungen 3.000 1.000 0,00 N521 49 I35

1 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin 2.676.000 2.909.000 2.141.261,72

1 58120 Maßnahmen der Veterinärmedizin 2.676.000 2.909.000 2.141.261,721 581205 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 354.500 5.000 1.261.829,70 G 49 I35

1 581209 4000 Bagatellgüter 5.500 3.000 8.344,79 49 I351 581209 4570 Drucksorten 800 1.000 630,36 49 I35

1 581209 4580 Impfstoffe und Reagenzien 29.000 28.000 28.020,63 49 I351 581209 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 400.000 400.000 400.000,00 A 49 I35

1 581209 7270 Entgelte für tierärztliche Untersuchungen 6.000 6.000 0,00 49 I35

1 581209 7280 001 Untersuchungsgebühren 25.000 50.000 22.467,00 49 I351 581209 7280 002 Tiergesundheitsdienste 1.850.000 2.407.000 411.004,82 G 49 I351 581209 7297 Abschussprämien bei Wutkrankheit 200 4.000 200,00 49 I351 581209 7710 Entschädigung für Viehverluste,

Investitionsbeiträge 5.000 5.000 8.764,42 49 I35

1 59 Gesundheit, sonstiges 59.280.000 56.480.000 53.739.571,001 590 Oö. Gesundheitsfonds 59.280.000 56.480.000 53.739.571,00

1 59000 Beiträge 59.280.000 56.480.000 53.739.571,001 590008 7330 001 Beitrag zur Krankenanstaltenfinanzierung,

Landesbeitrag35.360.000 33.680.000 32.054.589,00 21 A16

1 590008 7330 002 Beitrag zur Krankenanstaltenfinanzierung,Gemeindebeitrag nach dem FAG

23.920.000 22.800.000 21.684.982,00 M522 21 A16

Page 161: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 36.757.500 35.522.500 42.675.363,66

2 61 Straßenbau 14.180.500 12.670.300 18.037.911,672 610 Bundesstraßen 0 0 5.865,98

2 61020 Autobahnen, Verwaltung und Erhaltung,Untervoranschlag ohne Nebenkasse

0 0 5.865,98

2 610205 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 0 0 5.865,98 21 B24

2 611 Landesstraßen 13.690.500 12.270.300 15.854.397,43

2 61110 Straßen- und Brückenbaupersonal 4.420.000 3.000.000 3.533.003,802 611105 8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von

Bediensteten 4.420.000 3.000.000 3.510.765,51 44 J67

2 611105 8270 002 Kostenersätze für die Überlassung vonBediensteten

0 0 0,00 21 B24

2 611105 8280 001 Rückersätze von Leistungen für Personal,Beamte/innen

0 0 651,54 21 B24

2 611105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

0 0 21.586,75 21 B24

2 61120 Straßenverwaltungsgebäude 30.500 30.300 46.208,382 611201 8280 Rückersätze von Ausgaben mit Zweckbindung

für den Straßenbau 0 0 7.298,22 Z637 44 J67

2 611201 8280 009 Rückersätze von Ausgaben, Stromguthaben 0 0 4.320,37 Z637 44 J672 611205 8240 901 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 500 300 444,79 44 J672 611205 8240 902 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 30.000 30.000 32.263,51 44 J67

2 611205 8270 Kostenersätze für die Überlassung vonBediensteten

0 0 0,00 21 B24

2 611205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 825,66 44 J672 611205 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,

übrige Bedienstete 0 0 1.055,83 21 B24

2 61140 Straßen, Erhaltung 8.360.000 8.360.000 11.324.927,462 611401 8050 Kostenersätze für Streusalz 700.000 700.000 531.609,37 Z645 44 J672 611401 8180 Kostenersätze für Erhaltungsleistungen 500.000 500.000 576.268,58 Z602 44 J672 611401 8180 001 Entgelte aus Verträgen 0 0 0,00 Z602 44 J67

2 611401 8180 002 Kostenersätze für Winterdienst 2.600.000 2.600.000 2.779.313,15 Z641 44 J672 611401 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

mit Zweckbindung für den Straßenbau 800.000 800.000 1.106.042,16 Z646 44 J67

2 611401 8280 Rückersätze von Ausgaben mit Zweckbindungfür den Straßenbau

0 0 1.226.112,15 Z603 44 J67

2 611401 8280 009 Rückersätze von Ausgaben, Stromguthaben 0 0 18.338,39 Z638 44 J672 611401 8291 Verzugszinsen mit Zweckbindung für den

Straßenbau 0 0 0,00 Z603 44 J67

2 611401 8299 Schadenersätze von Dritten mit Zweckbindungfür den Straßenbau

505.000 505.000 883.104,81 Z603 44 J67

2 611401 8810 Geldstrafen mit Zweckbindung für denStraßenbau

2.500.000 2.500.000 3.489.164,14 Z604 44 J67

2 611405 8050 Veräußerung von bezogenen Betriebsstoffenund sonstigen Verbrauchsgütern

20.000 20.000 44.145,82 44 J67

2 611405 8060 Veräußerung von Altmaterial 10.000 10.000 81.935,14 44 J672 611405 8180 600 Beiträge von Ländern 0 0 0,00 44 J67

Page 162: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 413.075.300 404.045.800 414.984.243,51

1 61 Straßenbau 211.306.600 233.232.300 237.543.057,651 610 Bundesstraßen 127.700 186.800 122.930,35

1 61020 Autobahnen, Verwaltung und Erhaltung,Untervoranschlag ohne Nebenkasse

127.700 186.800 122.930,35

1 610200 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 127.700 186.800 122.930,35 V 21 B241 610208 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 0 0 0,00 44 J67

1 611 Landesstraßen 177.600.200 199.786.000 202.336.716,23

1 61110 Straßen- und Brückenbaupersonal 66.043.900 64.260.900 64.579.275,521 611100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 66.043.900 64.260.900 64.579.275,52 V 21 B24

1 61120 Straßenverwaltungsgebäude 3.880.600 4.207.800 2.055.024,041 611200 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 827.800 815.800 843.054,41 V 21 B24

1 611200 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 0 0 2.754,37 V 44 J671 611202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 G 44 J671 611202 0420 Sonstige Amts-, Betriebs- und

Geschäftsausstattung, Erwerb 108.000 120.000 132.406,88 G 44 J67

1 611202 0602 Herstellungen 1.800.000 2.000.000 0,00 G 44 J67

1 611208 4000 Gebrauchsgüter 36.000 40.000 24.971,45 44 J671 611208 4510 Brennstoffe 315.000 350.000 254.335,00 44 J67

1 611208 4590 Verbrauchsgüter 108.000 120.000 119.783,21 44 J671 611208 6000 Energiebezüge 342.000 380.000 330.185,48 N637 44 J671 611208 6110 Instandhaltung und Betrieb 297.000 330.000 300.698,12 44 J671 611208 6300 Telekommunikationsdienste 1.800 2.000 1.236,74 44 J671 611208 6700 Versicherungen 34.200 38.000 36.967,59 44 J671 611208 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 10.800 12.000 8.630,79 44 J671 611208 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 21 B24

1 61140 Straßen, Erhaltung 61.925.700 72.117.300 84.680.464,341 611402 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 5.000 15.000 11.182,73 G601 44 J671 611402 0420 Sonstige Betriebsausstattung, Erwerb 10.000 95.000 64.961,61 G601 44 J671 611405 7790 Lärmschutzmaßnahmen, Investitionsbeiträge an

Einzelpersonen 285.000 285.000 143.567,06 G 44 J67

1 611408 4000 Gebrauchsgüter 400.000 400.000 449.503,38 G601 44 J671 611408 4090 Geringwertige Ersatzteile 150.000 100.000 193.363,03 G601 44 J67

1 611408 4510 Brennstoffe 15.000 20.000 13.102,38 G601 44 J67

1 611408 4520 Treibstoffe 3.000.000 4.000.000 2.884.990,13 G601 44 J671 611408 4590 Verbrauchsgüter 12.000.000 13.950.000 11.170.163,70 G601 44 J67

1 611408 6000 Energiebezüge 590.000 650.000 498.256,99 N638 44 J67

1 611408 6110 001 Instandhaltung und Betrieb 36.490.700 43.842.300 67.685.505,56 G601 44 J67

1 611408 6110 002 Instandhaltung durch Dritte ausSchadenersätzen

500.000 500.000 0,00 N603 44 J67

1 611408 6110 003 Instandhaltung durch Dritte aus Geldstrafen 2.500.000 2.500.000 0,00 M604 44 J671 611408 6110 004 Instandhaltung für Interessenten 500.000 500.000 0,00 M602 44 J67

Page 163: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 611405 8180 700 Beiträge von Gemeinden 100.000 100.000 71.720,34 44 J67

2 611405 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 44 J67

2 611405 8280 Rückersätze von Ausgaben 5.000 5.000 0,00 44 J67

2 611405 8299 001 Ersätze von Dritten für den Straßenbau 120.000 120.000 143.619,25 44 J672 611405 8551 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 44 J672 611405 8810 Geldstrafen 500.000 500.000 373.554,16 44 J67

2 61150 Straßen, Behebung vonKatastrophenschäden

0 0 0,00

2 611505 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 44 J67

2 61160 Straßen, Neu- und Umbau 880.000 880.000 950.257,792 611601 8280 Rückersätze von Ausgaben mit Zweckbindung

für den Straßenbau 100.000 100.000 266.005,47 Z640 44 J67

2 611605 8020 Baumaterial, Abgabe 0 0 0,00 44 J672 611605 8180 700 Beiträge von Gemeinden 0 0 0,00 44 J672 611605 8280 Rückersätze von Ausgaben 300.000 300.000 130.654,30 44 J672 611605 8555 Beiträge der Gemeinden zu anteiligen

Grunderwerbskosten 400.000 400.000 498.771,24 44 J67

2 611608 0020 Liegenschaftserwerb, Veräußerung vonRestgrundflächen

80.000 80.000 54.826,78 44 J67

2 612 Gemeindestraßen 0 0 0,00

2 61210 Straßen, Neu- und Umbau 0 0 0,00

2 61220 Straßen, Behebung vonKatastrophenschäden

0 0 0,00

2 616 Sonstige Straßen und Wege 0 0 1.620.317,00

2 61630 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Erhaltung

0 0 0,00

2 61640 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Behebung von Katastrophenschäden

0 0 0,00

2 61650 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Neu- und Umbau

0 0 0,00

Page 164: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 611408 6110 005 Instandhaltung durch Dritte ausWinterdienstersätzen

2.600.000 2.600.000 0,00 M641 44 J67

1 611408 6110 006 Instandhaltung durch Dritte ausSalzkostenersatz

700.000 700.000 0,00 M645 44 J67

1 611408 6110 007 Instandhaltung durch Dritte aus sonstigenErsätzen

800.000 800.000 0,00 M646 44 J67

1 611408 6210 Transporte 800.000 600.000 951.422,94 G601 44 J671 611408 6300 Telekommunikationsdienste 200.000 150.000 219.834,79 G601 44 J671 611408 6700 Versicherungen 270.000 300.000 262.772,42 G601 44 J671 611408 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 G 44 J671 611408 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 5.000 5.000 6.558,00 G601 44 J671 611408 7220 001 Forderungsberichtigungen 0 0 5.246,13 N603 44 J671 611408 7292 001 Entgelte für IT-Leistungen 100.000 100.000 91.950,34 G601 44 J671 611408 7299 Forderungsabschreibungen 5.000 5.000 28.083,15 N603 44 J67

1 61150 Straßen, Behebung vonKatastrophenschäden

2.250.000 2.500.000 3.851.505,51

1 611508 4590 Verbrauchsgüter 360.000 400.000 890.336,15 G 44 J671 611508 6110 Instandhaltung 1.890.000 2.100.000 2.961.169,36 N642 44 J67

1 61160 Straßen, Neu- und Umbau 43.500.000 56.700.000 47.170.446,821 611602 0020 001 Liegenschaftserwerb, Pflichtausgaben 4.000.000 5.850.000 4.636.355,28 G605 44 J67

1 611602 0602 Herstellungen 36.800.000 47.200.000 40.909.315,00 G605 44 J671 611602 0602 001 Herstellungen 100.000 100.000 0,00 M640 44 J671 611602 0602 004 Herstellungen, Lärmschutzmaßnahmen 500.000 500.000 413.248,95 G605 44 J671 611604 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 0 0 0,00 G 44 J67

1 611608 4590 Verbrauchsgüter 2.000.000 2.500.000 1.202.119,71 G605 44 J67

1 611608 6500 Zinsen 50.000 500.000 0,00 G605 44 J671 611608 7220 Rückersätze von Einnahmen 50.000 50.000 9.407,88 G605 44 J671 611608 7220 001 Lohnkostenrückersätze 0 0 0,00 G 44 J67

1 612 Gemeindestraßen 9.745.700 8.595.700 10.465.581,49

1 61210 Straßen, Neu- und Umbau 9.607.900 8.457.900 10.431.081,491 612105 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 1.420.000 470.000 416.281,49 G 21 J67

1 612105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 7.987.900 7.987.900 10.014.800,00 F 44 J671 612105 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden für

Brückenbaumaßnahmen 200.000 0 0,00 F 44 J67

1 61220 Straßen, Behebung vonKatastrophenschäden

137.800 137.800 34.500,00

1 612205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 137.800 137.800 34.500,00 44 J67

1 616 Sonstige Straßen und Wege 15.350.800 15.350.800 11.789.084,31

1 61630 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Erhaltung

12.848.300 12.848.300 9.048.270,00

1 616305 7307 Beiträge an Gemeindeverbände 12.848.300 12.848.300 9.048.270,00 F 44 J671 616305 7390 Investitionsbeiträge an sonstige Träger

öffentlichen Rechts 0 0 0,00 F 44 J67

1 61640 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Behebung von Katastrophenschäden

200.000 200.000 235.953,66

1 616405 7307 Beiträge an Gemeindeverbände 200.000 200.000 235.953,66 G 44 J671 616405 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 0 0 0,00 44 J67

1 61650 Ländliche Zufahrtsstraßen (Güterwege),Neu- und Umbau

640.000 640.000 539.631,91

1 616505 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 240.000 240.000 180.208,61 G 44 J67

Page 165: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 61680 Wanderwege und Fußgängerwege 0 0 0,00

2 61682 Reitwege 0 0 0,00

2 61690 Radfahrwege 0 0 1.620.317,002 616905 8551 Beiträge vom Bund 0 0 1.620.317,00 44 J67

2 617 Bauhöfe 490.000 400.000 557.331,26

2 61720 Fahrzeuge und Großgeräte 490.000 400.000 557.331,262 617205 8060 Veräußerung von Altmaterial 5.000 5.000 3.703,95 44 J672 617205 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 120.000 30.000 187.837,84 44 J67

2 617205 8299 Schadenersätze von Dritten 40.000 40.000 40.898,97 44 J672 617208 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen,

Veräußerung 70.000 70.000 75.360,00 44 J67

2 617208 0402 Sonstige Kraftfahrzeuge, Veräußerung 250.000 250.000 245.914,50 44 J672 617208 0420 Sonstige Anlagen, Veräußerung 5.000 5.000 3.616,00 44 J67

2 619 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 61920 Allgemeine Angelegenheiten 0 0 0,00

2 62 Allgemeiner Wasserbau 0 0 0,002 620 Förderung der Wasserversorgung 0 0 0,00

2 62010 Wasserversorgungsanlagen 0 0 0,00

Page 166: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 616505 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 0 0 0,00 F 44 J671 616508 7778 001 Kofinanzierte Investitionsbeiträge an

Konkurrenzen 400.000 400.000 359.423,30 F 44 J67

1 61680 Wanderwege und Fußgängerwege 142.500 142.500 248.000,001 616805 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 114.000 114.000 233.000,00 G 44 J671 616805 7390 Investitionsbeiträge an sonstige Träger

öffentlichen Rechtes 23.800 23.800 15.000,00 G 44 J67

1 616805 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 4.700 4.700 0,00 G 44 J67

1 61682 Reitwege 47.500 47.500 15.000,001 616825 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 47.500 47.500 15.000,00 44 J67

1 61690 Radfahrwege 1.472.500 1.472.500 1.702.228,741 616905 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 1.425.000 1.425.000 1.504.449,31 G 44 J671 616905 7390 Investitionsbeiträge an sonstige Träger

öffentlichen Rechts 47.500 47.500 0,00 G 44 J67

1 616905 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G 44 J671 616908 4030 Handelswaren 0 0 867,00 G 44 J671 616908 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 196.912,43 G 44 J67

1 617 Bauhöfe 8.332.200 9.163.000 12.722.750,55

1 61720 Fahrzeuge und Großgeräte 8.332.200 9.163.000 12.722.750,551 617202 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 1.200.000 1.200.000 3.797.056,60 G614 44 J671 617202 0300 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel,

Erwerb 0 0 0,00 G614 44 J67

1 617202 0402 Kraftfahrzeuge, Erwerb 2.610.000 2.900.000 3.954.682,38 G614 44 J671 617202 0404 Wasserfahrzeuge, Erwerb 0 0 0,00 G614 44 J67

1 617202 0420 Instrumente und Geräte, Erwerb 150.200 98.000 347.793,35 G614 44 J671 617208 4000 Gebrauchsgüter 50.000 45.000 62.560,23 G614 44 J671 617208 4090 Ersatzteile 2.200.000 2.600.000 2.400.817,09 G614 44 J671 617208 4520 Treibstoffe 130.000 160.000 130.357,36 G614 44 J671 617208 4590 Verbrauchsgüter 400.000 500.000 389.483,35 G614 44 J671 617208 6000 Energiebezüge 0 6.000 9.733,84 G614 44 J671 617208 6110 Instandhaltung und Betrieb 1.100.000 1.200.000 1.149.598,58 G614 44 J671 617208 6210 Transporte 2.000 2.000 298,94 G614 44 J671 617208 6300 Telekommunikationsdienste 0 0 0,00 G614 44 J671 617208 6700 Versicherungen 265.000 250.000 257.453,05 G614 44 J671 617208 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 225.000 202.000 222.915,78 G614 44 J67

1 619 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

150.000 150.000 105.994,72

1 61920 Allgemeine Angelegenheiten 150.000 150.000 105.994,721 619208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

150.000 150.000 105.994,72 44 J67

1 62 Allgemeiner Wasserbau 8.963.900 9.446.900 5.451.871,291 620 Förderung der Wasserversorgung 2.263.200 2.463.200 1.818.502,49

1 62010 Wasserversorgungsanlagen 2.263.200 2.463.200 1.818.502,491 620105 7307 200 Annuitätenzuschuss an Fernwasserversorgung

Mühlviertel 0 0 17.100,00 G 42 K11

1 620105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 442.000 490.000 369.258,31 G 42 K111 620105 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden für

Vorhaben von Verbänden 89.000 10.000 0,00 G 42 K11

Page 167: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 621 Förderung der Abwasserbeseitigung 0 0 0,00

2 62110 Abwasserbeseitigungsanlagen 0 0 0,00

2 624 Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds,Siedlungswasserwirtschaft

0 0 0,00

2 62400 Siedlungswasserwirtschaft 0 0 0,002 624005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 A16

2 629 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

2 62920 Grundwassersanierung 0 0 0,002 629205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 42 K11

2 63 Schutzwasserbau 712.200 712.200 1.851.787,502 630 Bundesflüsse 0 0 0,00

Page 168: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 620105 7480 Investitionsbeiträge an Unternehmungen inübrigen Sektoren der Wirtschaft

0 0 0,00 G 42 K11

1 620105 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

10.000 10.000 0,00 G 42 K11

1 620105 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 100.000 150.000 11.938,00 G 42 K111 620105 7770 002 Investitionsbeiträge an

Wassergenossenschaften 524.000 545.000 554.936,18 G 42 K11

1 620105 7770 003 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 20.000 20.000 0,00 G 42 K111 620105 7790 Investitionsbeiträge für Einzelobjekte 30.000 10.000 38.870,00 G 42 K111 620107 2404 001 Investitionsdarlehen an Gemeinden 898.200 898.200 718.300,00 G 42 K111 620107 2404 002 Investitionsdarlehen an Gemeinden für

Vorhaben von Verbänden 42.000 50.000 68.100,00 G 42 K11

1 620107 2406 Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände 89.000 250.000 40.000,00 G 42 K111 620107 2446 Investitionsdarlehen an übrige Sektoren der

Wirtschaft 19.000 30.000 0,00 G 42 K11

1 621 Förderung der Abwasserbeseitigung 3.724.000 4.024.000 2.901.708,64

1 62110 Abwasserbeseitigungsanlagen 3.724.000 4.024.000 2.901.708,641 621104 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden nach § 18

WBFG 596.000 596.000 595.964,64 N636 42 K11

1 621105 7307 200 Annuitätenzuschüsse an Reinhalteverbände derOö. Seengemeinden

385.000 395.000 394.933,00 G 42 K11

1 621105 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 358.000 350.000 47.500,00 G 42 K111 621105 7355 002 Investitionsbeiträge an Gemeinden,

Betreuungsgemeinschaften 0 0 0,00 G 42 K11

1 621105 7355 003 Investitionsbeiträge an Gemeinden fürVorhaben von Verbänden

310.000 100.000 43.000,00 G 42 K11

1 621105 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 200.000 200.000 11.862,00 G 42 K111 621105 7770 001 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G 42 K111 621105 7770 002 Investitionsbeiträge an

Wassergenossenschaften 114.000 100.000 41.000,00 G 42 K11

1 621105 7790 Investitionsbeiträge für Einzelobjekte 400.000 400.000 400.787,00 G 42 K111 621107 2404 001 Investitionsdarlehen an Gemeinden 935.000 1.303.000 1.021.462,00 G 42 K111 621107 2404 002 Investitionsdarlehen an Gemeinden für

Vorhaben von Verbänden 156.000 100.000 205.200,00 G 42 K11

1 621107 2406 Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände 115.000 450.000 140.000,00 G 42 K111 621107 2446 Investitionsdarlehen an übrige Sektoren der

Wirtschaft 155.000 30.000 0,00 G 42 K11

1 624 Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds,Siedlungswasserwirtschaft

0 0 0,00

1 62400 Siedlungswasserwirtschaft 0 0 0,001 624008 7350 Investitionsbeiträge nach dem FAG 0 0 0,00 21 A16

1 629 Sonstige Maßnahmen 2.976.700 2.959.700 731.660,16

1 62920 Grundwassersanierung 2.976.700 2.959.700 731.660,161 629204 7320 Boden-Wasser-Schutz-Beratung durch Oö.

Landwirtschaftskammer, Beiträge zumlaufenden Aufwand

1.176.700 1.159.700 731.660,16 G 42 K11

1 629204 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft

1.800.000 1.800.000 0,00 G 42 K11

1 629204 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 0,00 G 42 K11

1 629205 7430 Beiträge an Unternehmungen in übrigenSektoren der Wirtschaft

0 0 0,00 G617 42 K11

1 629209 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G617 42 K11

1 63 Schutzwasserbau 27.040.300 23.691.200 29.025.186,751 630 Bundesflüsse 207.000 203.700 189.201,16

Page 169: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 63010 Flussbaupersonal 0 0 0,00

2 631 Konkurrenzgewässer 712.200 712.200 1.851.787,50

2 63110 Flussaufsichtsdienst - Personal 712.200 712.200 1.851.787,502 631101 8270 Kostenersätze für die Überlassung von

Bediensteten bei Flussbaumaßnahmen 712.200 712.200 1.851.787,50 Z618 42 K11

2 631105 8280 002 Rückersätze von Leistungen für Personal,übrige Bedienstete

0 0 0,00 21 B24

2 63120 Flussbaumaßnahmen, Ausbau undInstandsetzungen

0 0 0,00

2 631205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 42 K11

2 63130 Flussbaumaßnahmen, Behebung vonKatastrophenschäden

0 0 0,00

2 631305 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 42 K112 631305 8890 300 Beiträge aus dem EU-Solidaritätsfonds 0 0 0,00 42 K11

2 63140 Flussbaumaßnahmen, vorbeugenderHochwasserschutz durchHochwasserspeicher

0 0 0,00

2 631405 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 42 K11

2 63150 Hochwasserschutzanlagen 0 0 0,00

2 63160 Hochwasserschutzmaßnahmen 0 0 0,00

2 633 Wildbachverbauung 0 0 0,00

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Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 63010 Flussbaupersonal 207.000 203.700 189.201,161 630100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 207.000 203.700 189.201,16 V 21 B24

1 631 Konkurrenzgewässer 24.733.300 21.677.500 25.935.985,59

1 63110 Flussaufsichtsdienst - Personal 7.627.800 7.555.000 7.400.677,631 631100 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 7.627.800 7.555.000 7.400.677,63 V 21 B24

1 63120 Flussbaumaßnahmen, Ausbau undInstandsetzungen

2.439.700 3.315.900 4.863.569,64

1 631204 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 712.200 712.200 1.435.411,64 M618 42 K111 631205 7296 Interessentenbeiträge 0 0 0,00 G619 42 K111 631205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 438.000 800.000 693.861,00 G619 42 K111 631205 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden für

Vorhaben an Verbänden 731.400 1.383.700 2.290.745,00 G619 42 K11

1 631205 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

523.100 420.000 312.552,00 G619 42 K11

1 631205 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 35.000 0 131.000,00 G619 42 K111 631205 7778 001 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen für

ökologische Maßnahmen 0 0 0,00 G619 42 K11

1 63130 Flussbaumaßnahmen, Behebung vonKatastrophenschäden

47.000 47.000 479.666,00

1 631305 7296 Interessentenbeiträge 0 0 0,00 G 42 K111 631305 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 47.000 47.000 479.666,00 G 42 K11

1 63140 Flussbaumaßnahmen, vorbeugenderHochwasserschutz durchHochwasserspeicher

14.609.300 10.726.600 13.176.072,32

1 631404 7430 Beiträge an Machland-Damm Betriebs GmbHzum laufenden Aufwand

1.331.000 1.300.000 700.000,00 F 42 K11

1 631405 6500 Beiträge zum Zinsaufwand Machland-Damm 300.000 500.000 0,00 G 42 K111 631405 7296 Interessentenbeiträge 260.700 85.000 0,00 G 42 K111 631405 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 33.333,00 G 42 K111 631405 7357 Kapitaltransferzahlungen an sonstige

Gemeindeverbände 460.000 495.500 2.675.974,25 42 K11

1 631405 7390 Kapitaltransferleistungen an sonstige Trägeröffentlichen Rechts

0 0 0,00 G 42 K11

1 631405 7430 Beiträge an Machland-Damm GmbH zumlaufenden Aufwand

156.000 360.000 0,00 G 42 K11

1 631405 7770 Investitionsbeiträge an private gemeinnützigeEinrichtungen

0 0 0,00 42 K11

1 631405 7778 001 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 2.135.000 2.136.100 2.602.132,27 G 42 K111 631405 7778 003 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen, Donau-

Machlanddamm 4.500.000 4.500.000 2.800.000,00 G 42 K11

1 631405 7778 004 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen,Eferdinger Becken

300.000 0 0,00 G 42 K11

1 631405 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 5.166.600 1.350.000 4.364.632,80 G 42 K11

1 63150 Hochwasserschutzanlagen 9.500 33.000 16.000,001 631504 7296 Interessentenbeiträge 6.000 8.000 16.000,00 G 42 K111 631504 7678 Laufende Zuwendungen an Konkurrenzen 3.500 25.000 0,00 G 42 K111 631504 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 0 0 0,00 G 42 K11

1 63160 Hochwasserschutzmaßnahmen 0 0 0,001 631609 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G 42 K11

1 633 Wildbachverbauung 2.100.000 1.810.000 2.900.000,00

Page 171: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 63300 Wildbach- und Lawinenverbauung 0 0 0,00

2 64 Straßenverkehr 1.232.700 1.394.000 1.200.000,002 649 Sonstige Einrichtungen und

Maßnahmen 1.232.700 1.394.000 1.200.000,00

2 64910 Verkehrserziehung bzw. Verkehrssicherheitaus Wunschkennzeichenmitteln

0 0 0,00

2 64911 Verkehrserziehung bzw. Verkehrssicherheitaus Landesmitteln

0 0 0,00

2 649115 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 44 J682 649115 8501 Beitrag vom Bund 0 0 0,00 44 J68

2 649115 8890 300 Beiträge aus dem EFRE, Refinanzierung 0 0 0,00 44 J68

2 64920 Nahverkehr 1.232.700 1.394.000 1.200.000,002 649201 8505 Beiträge von Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 Z632 44 J67

2 649201 8555 Beiträge von Gemeinden zu anteiligenInvestitionskosten

1.232.700 1.394.000 1.200.000,00 Z643 44 J67

2 649201 8890 300 Beiträge der EU 0 0 0,00 Z648 44 J67

Page 172: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 63300 Wildbach- und Lawinenverbauung 2.100.000 1.810.000 2.900.000,001 633004 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 100.000 100.000 0,00 G644 42 H011 633005 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 2.000.000 1.710.000 2.900.000,00 G644 42 H01

1 64 Straßenverkehr 22.514.400 14.803.100 12.255.296,101 649 Sonstige Einrichtungen und

Maßnahmen22.514.400 14.803.100 12.255.296,10

1 64910 Verkehrserziehung bzw. Verkehrssicherheitaus Wunschkennzeichenmitteln

201.800 201.800 209.983,90

1 649104 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 2.000 2.000 9.600,00 N621 44 J681 649104 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 136.400 136.400 142.456,00 N621 44 J68

1 649104 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 1.000 1.000 0,00 N621 44 J681 649104 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 13.500 13.500 35.311,00 N621 44 J681 649104 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 0 0 7.759,00 N621 44 J68

1 649104 7670 001 Beiträge an den Verkehrserziehungsbeirat 10.900 10.900 0,00 N621 44 J681 649104 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufenden

Aufwand 38.000 38.000 12.467,90 N621 44 J68

1 649104 7690 Sonstige Beiträge an Einzelpersonen 0 0 2.390,00 N621 44 J68

1 64911 Verkehrserziehung bzw. Verkehrssicherheitaus Landesmitteln

3.780.100 3.780.100 1.165.693,19

1 649115 7301 Beiträge an den Bund zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 G624 44 J681 649115 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 4.798,00 G624 44 J68

1 649115 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 47.500 47.500 117.072,75 G624 44 J681 649115 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 2.008.200 2.008.200 583.635,00 G624 44 J681 649115 7430 Beiträge an Unternehmungen zum laufenden

Aufwand 0 0 75.170,00 G624 44 J68

1 649115 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

69.100 69.100 0,00 G624 44 J68

1 649115 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 85.164,62 G624 44 J68

1 649115 7690 Beiträge an Einzelpersonen 134.700 134.700 108.709,00 G624 44 J681 649115 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 2.500,00 G624 44 J681 649119 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 90.023,17 G624 44 J681 649119 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 38.847,24 G624 44 J68

1 649119 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.520.600 1.520.600 59.773,41 G624 44 J68

1 64920 Nahverkehr 18.215.500 10.504.200 10.804.302,061 649204 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 1.280.000 0 655.767,57 G 44 J67

1 649204 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden, HarterPlateau

2.131.000 2.058.500 2.058.483,72 N643 44 J67

1 649204 7422 Beiträge an die Schiene OÖ. GmbH zumlaufenden Aufwand

0 0 0,00 G 44 J67

1 649204 7472 Investitionsbeiträge an die Schiene OÖ. GmbH 8.790.000 4.000.000 4.161.096,15 G 44 J671 649204 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 475.000 475.000 527.897,94 G 44 J67

1 649205 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 G625 44 J67

1 649205 7305 002 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

1.000.000 791.100 811.927,24 G626 44 J67

1 649205 7355 001 Errichtung von Pendlerparkplätzen,Investitionsbeiträge an Gemeinden

76.000 76.000 52.200,00 G625 44 J67

1 649205 7355 002 Errichtung von Pendlerwartehäusern,Investitionsbeiträge an Gemeinden

28.500 28.500 0,00 G625 44 J67

1 649205 7355 003 Investitionsbeiträge an Gemeinden 3.000.000 1.300.000 1.186.373,01 G626 44 J671 649205 7430 Beiträge an sonstige Unternehmungen zum

laufenden Aufwand 210.000 0 489.618,47 G626 44 J67

Page 173: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 64930 Maßnahmen im Zuge desTiertransportgesetzes, Straße

0 0 0,00

2 64940 Verkehrskontrollplätze 0 0 0,00

2 65 Schienenverkehr 2.277.700 3.500.000 3.663.366,212 650 Eisenbahnen 2.277.700 3.500.000 3.663.366,21

2 65010 Förderung von Privatbahnen 0 0 0,00

2 65030 Nahverkehr 2.277.700 3.500.000 3.663.366,212 650301 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 2.277.700 3.500.000 3.663.366,21 Z647 44 J67

2 65040 Eisenbahnkreuzungen 0 0 0,00

2 652 Seilbahnen 0 0 0,00

Page 174: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 649205 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

45.000 0 0,00 G626 44 J67

1 649205 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

0 0 0,00 G625 44 J67

1 649205 7670 002 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand

10.000 25.100 6.000,00 G626 44 J67

1 649205 7770 Investitionsbeiträge an private Rechtsträger 0 0 0,00 G626 44 J671 649208 6500 Zinsen 670.000 1.350.000 505.257,36 G 44 J671 649208 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 F 44 J67

1 649208 7280 002 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

500.000 400.000 349.680,60 N648 44 J67

1 64930 Maßnahmen im Zuge desTiertransportgesetzes, Straße

67.000 67.000 40.778,91

1 649305 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

30.000 30.000 0,00 G639 44 J68

1 649308 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 44 I35

1 649309 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

37.000 37.000 40.778,91 G639 44 J68

1 64940 Verkehrskontrollplätze 250.000 250.000 34.538,041 649402 0420 Instrumente und Geräte, Erwerb 4.400 1.700 5.683,06 G627 44 J671 649408 4000 Bagatellgüter 4.400 1.700 3.255,09 G627 44 J671 649408 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 100 100 2.814,49 G627 44 J671 649408 6000 Energiebezüge 600 500 430,75 G627 44 J671 649408 6110 Instandhaltung und Betrieb 240.000 245.000 22.354,65 G627 44 J671 649408 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

500 1.000 0,00 G627 44 J67

1 65 Schienenverkehr 20.624.800 38.843.800 46.683.308,721 650 Eisenbahnen 19.274.800 38.618.800 43.199.314,46

1 65010 Förderung von Privatbahnen 5.976.800 6.476.800 7.592.116,021 650104 7430 Beiträge an sonstige Unternehmungen zum

laufenden Aufwand 726.800 726.800 726.728,00 G 44 J67

1 650104 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

4.750.000 4.750.000 6.521.468,39 G 44 J67

1 650105 7430 Beiträge an sonstige Unternehmungen zumlaufenden Aufwand

0 0 0,00 44 J67

1 650105 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

500.000 1.000.000 343.919,63 44 J67

1 65030 Nahverkehr 11.229.700 32.142.000 35.607.198,441 650304 7430 Beiträge an sonstige Unternehmungen zum

laufenden Aufwand 2.277.700 29.330.000 32.948.695,39 N647 44 J67

1 650304 7480 Investitionsbeiträge an sonstigeUnternehmungen

6.400.000 2.512.000 2.240.269,44 G 44 J67

1 650305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Park-and-ride-Anlagen

2.552.000 300.000 418.233,61 G 44 J67

1 650305 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 G 44 J67

1 65040 Eisenbahnkreuzungen 2.068.300 0 0,001 650404 7354 001 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden nach

dem FAG 676.700 0 0,00 N650 45 F19

1 650404 7354 011 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden nachdem FAG

1.391.600 0 0,00 N650 49 F19

1 652 Seilbahnen 1.350.000 225.000 3.483.994,26

Page 175: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 65213 Traunsee Touristik GmbH Nfg & Co KG(Feuerkogelseilbahn)

0 0 0,00

2 65216 Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG 0 0 0,00

2 65217 Hochficht Bergbahnen GmbH 0 0 0,00

2 65219 Sonstige Seilbahnprojekte 0 0 0,00

2 65220 Forsteralm Schilifte GmbH 0 0 0,00

2 65221 Salzkammergutbahn GmbH (Schafbergbahn) 0 0 0,00

2 65222 Kasberg Bahnen HWB-Betriebs GmbH 0 0 0,00

2 66 Schiffsverkehr 0 0 10.777,482 660 Fluss- und Seenschifffahrt 0 0 0,00

2 66010 Modernisierung und Aufrechterhaltung derSchifffahrt auf Oö. Seen und Flüssen

0 0 0,00

2 661 Hafen und Hafeneinrichtungen 0 0 10.777,48

2 66110 Hafen Linz 0 0 10.777,482 661105 8630 001 Anteil des Landes an den

Bruttohafeneinnahmen 0 0 10.777,48 21 A16

2 66120 Industriehafen Enns 0 0 0,00

2 69 Verkehr, Sonstiges 18.354.400 17.246.000 17.911.520,802 690 Verkehr, Sonstiges 0 0 0,00

2 69010 Fernpendlerbeihilfen 0 0 0,002 690105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 A16

Page 176: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 65213 Traunsee Touristik GmbH Nfg & Co KG(Feuerkogelseilbahn)

0 0 0,00

1 652134 7472 410 Investitionsbeitrag an Traunsee TouristikGes.m.b.H.

0 0 0,00 F 31 H18

1 65216 Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG 190.000 0 1.098.488,001 652165 7472 Investitionsbeiträge 190.000 0 1.098.488,00 F 31 H18

1 65217 Hochficht Bergbahnen GmbH 260.000 0 909.500,001 652175 7472 Investitionsbeiträge 0 0 0,00 31 H181 652175 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 260.000 0 909.500,00 31 H18

1 65219 Sonstige Seilbahnprojekte 200.000 225.000 267.207,001 652195 7480 Investitionsbeiträge 200.000 225.000 267.207,00 F 31 H18

1 65220 Forsteralm Schilifte GmbH 100.000 0 0,001 652205 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 100.000 0 0,00 31 H18

1 65221 Salzkammergutbahn GmbH (Schafbergbahn) 600.000 0 0,00

1 652215 7480 Investitionsbeiträge 600.000 0 0,00 F 31 H18

1 65222 Kasberg Bahnen HWB-Betriebs GmbH 0 0 1.208.799,261 652224 7430 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 300.000,00 F 31 H181 652224 7430 001 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 703.799,26 F 21 A161 652224 7480 Investitionsbeiträge 0 0 205.000,00 F 31 H181 652225 7430 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 F 31 H181 652225 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 0 0 0,00 F 31 H18

1 66 Schiffsverkehr 100.000 100.000 157.434,001 660 Fluss- und Seenschifffahrt 100.000 100.000 157.434,00

1 66010 Modernisierung und Aufrechterhaltung derSchifffahrt auf Oö. Seen und Flüssen

100.000 100.000 157.434,00

1 660105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 31 H181 660105 7390 Investitionsbeiträge an Tourismusverbände 0 0 0,00 31 H181 660105 7430 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 31.000,00 31 H181 660105 7480 Investitionsbeiträge an sonstige

Unternehmungen 100.000 100.000 126.434,00 31 H18

1 661 Hafen und Hafeneinrichtungen 0 0 0,00

1 66110 Hafen Linz 0 0 0,00

1 66120 Industriehafen Enns 0 0 0,001 661205 7472 Investitionsbeiträge an die Ennshafen OÖ.

GmbH 0 0 0,00 F629 31 H18

1 661207 2444 Investitionsdarlehen an die Ennshafen OÖ.GmbH

0 0 0,00 F630 31 H18

1 69 Verkehr, Sonstiges 122.525.300 83.928.500 83.868.089,001 690 Verkehr, Sonstiges 4.020.000 4.320.000 3.715.833,00

1 69010 Fernpendlerbeihilfen 4.020.000 4.320.000 3.715.833,001 690105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 4.020.000 4.320.000 3.715.833,00 G 21 A16

Page 177: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 69020 Finanzzuweisung an Gemeinden zurFörderung von öffentlichenPersonennahverkehrsunternehmen

0 0 0,00

2 699 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

18.354.400 17.246.000 17.911.520,80

2 69930 OÖ. Verkehrsverbund 18.354.400 17.246.000 17.911.520,802 699301 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 9.311.400 8.706.000 9.311.420,36 Z632 44 J672 699301 8505 Beiträge von Gemeinden zum laufenden

Aufwand 9.002.500 8.500.000 8.517.544,44 Z632 44 J67

2 699301 8630 003 Beiträge von sonstigen Unternehmen zumlaufenden Aufwand

40.500 40.000 82.556,00 Z632 44 J67

Page 178: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 69020 Finanzzuweisung an Gemeinden zurFörderung von öffentlichenPersonennahverkehrsunternehmen

0 0 0,00

1 690204 7304 Laufende Transferzahlungen an die Gemeindennach dem FAG

0 0 0,00 M651 44 J67

1 699 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

118.505.300 79.608.500 80.152.256,00

1 69930 OÖ. Verkehrsverbund 118.505.300 79.608.500 80.152.256,001 699304 7299 Forderungsabschreibungen 0 0 0,00 N632 44 J671 699304 7422 Beiträge an die OÖVG Bestellung von

Verkehrsdiensten113.355.300 74.997.500 74.985.543,00 N632 44 J67

1 699304 7422 001 Beiträge an die OÖVG zum laufendenBetriebsaufwand

4.600.000 3.911.000 4.116.713,00 G 44 J67

1 699305 7472 Investitionsbeiträge an die OÖVG 550.000 700.000 1.050.000,00 G 44 J67

Page 179: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 7 Wirtschaftsförderung 1.499.100 2.712.800 6.793.146,04

2 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft

286.100 1.499.800 3.092.878,95

2 710 Land- und forstwirtschaftlicherWegebau

70.000 70.000 80.122,00

2 71010 Förderung der Forstaufschließung 70.000 70.000 80.122,002 710105 8299 Kostenersatz für Planung und Baubegleitung im

Forstwegebau 70.000 70.000 80.122,00 49 H01

2 711 Landwirtschaftlicher Wasserbau 0 0 0,00

2 71120 Bodenmeliorationen undRutschungssanierungen

0 0 0,00

2 71130 Pflegemaßnahmen an kleinen Gewässern 0 0 0,00

2 712 Strukturverbesserung 20.000 20.000 14.816,00

2 71210 Bodenreform 20.000 20.000 14.816,002 712105 8030 Veräußerung von Handelswaren 20.000 20.000 14.816,00 49 H70

2 71250 Oö. Landwirtschaftsgesetz 0 0 0,00

2 713 Elektrifizierung und Mechanisierung 0 1.190.000 2.487.833,50

2 71320 Oö. Landmaschinenfonds 0 1.190.000 2.487.833,502 713205 8200 Zinserträge 0 20.000 58.523,38 49 H012 713208 2446 Darlehensrückzahlungen 0 1.170.000 2.429.310,12 49 H01

2 71330 Förderung der Betriebs- u. Entlastungshilfe 0 0 0,00

2 714 Landwirtschaftliches Siedlungswesen 196.100 219.800 265.613,94

2 71410 Siedlungsfonds für land- undforstwirtschaftliche Dienstnehmer/innen

196.000 219.700 265.613,94

2 714100 8170 Kostenbeiträge 6.000 9.700 3.967,71 49 H012 714105 8200 Zinsenerträgnisse 10.000 10.000 12.056,69 49 H012 714108 2446 Darlehensrückzahlungen 180.000 200.000 249.589,54 49 H01

Page 180: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 7 Wirtschaftsförderung 212.529.800 211.766.000 181.561.190,60

1 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft

53.597.000 57.145.100 46.783.609,14

1 710 Land- und forstwirtschaftlicherWegebau

32.400 36.000 26.881,00

1 71010 Förderung der Forstaufschließung 32.400 36.000 26.881,001 710105 7480 Investitionsbeiträge 32.400 36.000 26.881,00 G 49 H01

1 711 Landwirtschaftlicher Wasserbau 0 0 0,00

1 71120 Bodenmeliorationen undRutschungssanierungen

0 0 0,00

1 711205 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 0 0 0,00 F 42 K65

1 71130 Pflegemaßnahmen an kleinen Gewässern 0 0 0,001 711305 7778 Investitionsbeiträge an Konkurrenzen 0 0 0,00 F 42 K65

1 712 Strukturverbesserung 1.986.900 2.207.900 2.054.887,37

1 71210 Bodenreform 1.041.900 1.157.900 1.117.162,371 712104 7400 360 Förderungen von Maßnahmen im Bereich der

Bodenreform, Beiträge an die AMA ausLandesmitteln

135.000 135.000 95.321,28 G 49 H70

1 712105 7670 Beiträge an private gemeinnützigeEinrichtungen

8.800 10.000 3.441,00 G 49 H70

1 712105 7690 Beiträge an Einzelpersonen zur Behebung vonsozialen Notfällen

2.700 2.900 0,00 G 49 H70

1 712105 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen 8.800 0 218,00 G 49 H701 712105 7770 Investitionsbeiträge an private gemeinnützige

Einrichtungen 88.400 105.000 51.883,00 G 49 H70

1 712105 7778 001 Investitionsbeiträge zuBodenreformmaßnahmen

695.600 786.600 939.218,26 G 49 H70

1 712105 7790 Investitionsbeiträge an Einzelpersonen 82.600 98.400 8.149,00 G 49 H701 712108 4030 Handelswaren 20.000 20.000 18.931,83 49 H70

1 71250 Oö. Landwirtschaftsgesetz 945.000 1.050.000 937.725,001 712505 7690 Höfesicherung, Arbeitsplatzförderung in der

Landwirtschaft, Beiträge an Private 945.000 1.050.000 937.725,00 G 49 H01

1 713 Elektrifizierung und Mechanisierung 333.000 370.000 121.665,20

1 71320 Oö. Landmaschinenfonds 0 0 0,00

1 71330 Förderung der Betriebs- u. Entlastungshilfe 333.000 370.000 121.665,201 713305 7320 Beiträge an die Oö. Landwirtschaftskammer 0 0 0,00 49 H011 713305 7670 001 Sonstige Beiträge an die Oö. Maschinenringe 0 0 0,00 G 49 H011 713305 7670 002 Sonstige Beiträge zur Betriebsund

Entlastungshilfe 333.000 370.000 121.665,20 G 49 H01

1 714 Landwirtschaftliches Siedlungswesen 6.100 9.800 3.967,71

1 71410 Siedlungsfonds für land- undforstwirtschaftliche Dienstnehmer/innen

6.000 9.700 3.967,71

1 714108 7280 Verwaltungskostenbeitrag 6.000 9.700 3.967,71 49 H01

Page 181: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 71420 Fonds zur Sicherung einer bäuerlichenLandwirtschaft in Oberösterreich

100 100 0,00

2 714200 8170 Kostenbeiträge 100 100 0,00 49 H01

2 714201 8200 Zinsenerträgnisse 0 0 0,00 Z702 49 H01

2 714203 2446 Darlehensrückzahlungen 0 0 0,00 Z702 49 H01

2 715 Besitzfestigung 0 0 0,00

2 71510 Agrarinvestitionskredite 0 0 0,00

2 716 Erhaltung und Schutz des Bodens 0 0 0,00

2 71610 Oö. Bodenschutzgesetz 0 0 0,00

2 71620 Oö. Gentechnikverbotsgesetz 0 0 0,00

2 717 EU-relevante Förderungsmaßnahmen 0 0 10.449,21

2 71710 Nationale Maßnahmen; Förderungen vonInvestitionen gemäß derInvestitionsrichtlinie

0 0 0,00

2 717101 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 Z709 49 H01

2 71721 EU-kofinanzierte Maßnahmen, Förderungenaus dem Europäischen Meeres- u.Fischereifonds

0 0 0,00

2 717211 8551 330 Beiträge vom Bund 0 0 0,00 Z741 49 H012 717211 8890 300 Beiträge aus dem EMFF 0 0 0,00 Z742 49 H01

2 71730 Nationale Maßnahmen; Förderung v. Sach-und Personalaufwand gem. derDienstleistungsrichtlinie

0 0 0,00

2 71740 EU-kofinanzierte Maßnahmen; Förderung v.Sach- und Personalaufwand gem. derDienstleistungsrichtlinie

0 0 0,00

Page 182: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 71420 Fonds zur Sicherung einer bäuerlichenLandwirtschaft in Oberösterreich

100 100 0,00

1 714204 7430 Beiträge an Private aus zweckgebundenenEinnahmen

0 0 0,00 N702 49 H01

1 714204 7690 200 Zinsenzuschüsse aus zweckgebundenenEinnahmen

0 0 0,00 N702 49 H01

1 714205 7430 Sonstige Beiträge an Private 0 0 0,00 F 49 H011 714208 7280 Verwaltungskostenbeitrag 100 100 0,00 49 H01

1 715 Besitzfestigung 0 5.000 0,00

1 71510 Agrarinvestitionskredite 0 5.000 0,001 715104 7430 200 Zinsenzuschüsse, Pflichtausgaben 0 5.000 0,00 G 49 H01

1 716 Erhaltung und Schutz des Bodens 90.000 100.000 53.218,72

1 71610 Oö. Bodenschutzgesetz 72.000 80.000 53.218,721 716105 7320 Zuschüsse zu pflanzenbaulichen Maßnahmen,

Beiträge z. lfd. Aufwand an die oö.Landwirtschaftskammer

0 0 0,00 G 49 H01

1 716105 7370 002 Integrierter Pflanzenschutz, Investitionsbeiträgean die oö. Landwirtschaftskammer

0 0 0,00 G 49 H01

1 716108 7270 Bodenzustandsinfo. u. Versuchsprogramme,Beiträge an Private

0 0 1.480,00 G 49 H01

1 716108 7280 Bodenzustandsinfo. u. Versuchsprogramme,Entg. f. sonst. Leist. von Gewerbetr., Firmen u.jur. Personen

72.000 80.000 51.738,72 G 49 H01

1 71620 Oö. Gentechnikverbotsgesetz 18.000 20.000 0,001 716204 7710 Zuschüsse an Private 18.000 20.000 0,00 G 49 H011 716208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 G 49 H01

1 717 EU-relevante Förderungsmaßnahmen 50.833.600 54.066.400 44.259.561,06

1 71710 Nationale Maßnahmen; Förderungen vonInvestitionen gemäß derInvestitionsrichtlinie

2.821.500 3.130.000 1.525.553,36

1 717104 7430 270 Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitionskreditenaus Landesmitteln

1.606.500 1.780.000 613.588,36 F710 49 H01

1 717104 7430 330 Beiträge an Private aus Bundesmitteln 0 0 0,00 N709 49 H011 717105 7430 362 Beiträge an Private aus Landesmitteln 0 0 0,00 G711 49 H011 717105 7480 362 Investitionsbeiträge an Private aus

Landesmitteln 1.215.000 1.350.000 911.965,00 G711 49 H01

1 71721 EU-kofinanzierte Maßnahmen, Förderungenaus dem Europäischen Meeres- u.Fischereifonds

200.000 200.000 20.110,20

1 717214 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 200.000 200.000 19.883,76 G737 49 H011 717214 7430 300 Beiträge an Private aus dem EMFF 0 0 0,00 M742 49 H011 717214 7430 330 Beiträge an Private aus Bundesmitteln 0 0 0,00 M741 49 H011 717214 7430 360 Beiträge an Private aus Landesmitteln 0 0 226,44 G737 49 H01

1 71730 Nationale Maßnahmen; Förderung v. Sach-und Personalaufwand gem. derDienstleistungsrichtlinie

1.574.000 1.620.000 1.606.118,00

1 717305 7320 361 Beiträge an die Oö. Landwirtschaftskammer ausLandesmitteln

50.000 780.000 778.346,00 G711 49 H01

1 717305 7670 363 Bundesländerübergreifende Maßnahmen,Beiträge an private Rechtsträger

840.000 840.000 827.772,00 G711 49 H01

1 717305 7670 364 Beiträge an private Rechtsträger 684.000 0 0,00 G711 49 H01

1 71740 EU-kofinanzierte Maßnahmen; Förderung v.Sach- und Personalaufwand gem. derDienstleistungsrichtlinie

76.400 76.400 76.400,00

Page 183: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 71750 Direktzahlungen in benachteiligten Gebieten(Bergbauernförderung)

0 0 0,00

2 71751 Direktzahlungen an oö. Rinderbetriebe 0 0 0,00

2 71763 Programm für die ländliche Entwicklung 0 0 10.449,212 717635 8280 Rückersätze von Ausgaben, Technische Hilfe 0 0 0,00 49 H01

2 717635 8551 330 Beiträge des Bundes 0 0 0,00 49 H01

2 717635 8890 300 Beiträge von der EU 0 0 10.449,21 49 H01

2 71770 Förderung bäuerlicher Leistungen imRahmen des österreichischenAgrarumweltprogrammes

0 0 0,00

2 717704 8262 Finanzzuweis. d. Bundes an Länder z. Förd. v.umweltschonenden u. energiespar. Maßn.,Erstattung

0 0 0,00 49 H01

2 71780 Förderungsprogramm für die oö.Kulturlandschaft

0 0 0,00

2 719 Sonstige Maßnahmen 0 0 234.044,30

2 71920 Betriebsmittelrecht und Pflanzenproduktion 0 0 234.044,302 719205 8180 Kostenersatz für die Bereitstellung von

Begutachtungsplaketten 0 0 835,80 49 H01

2 719205 8890 300 Rückersätze von der EU 0 0 233.208,50 49 H01

2 74 Sonstige Förderung der Land- undForstwirtschaft

0 0 25.570,72

Page 184: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 717405 7400 360 Österr. Programm zur Förderung v. Maßn. zurVerb. von Bienenzuchterzeugn., Beiträge an dieAMA

76.400 76.400 76.400,00 G711 49 H01

1 71750 Direktzahlungen in benachteiligten Gebieten(Bergbauernförderung)

13.000.000 13.000.000 15.166.570,27

1 717504 7400 361 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 13.000.000 13.000.000 15.166.570,27 F714 49 H011 717505 7430 363 Direktzahlungen für bes.Strukturschwache

Betriebe, Beiträge an Private aus Landesmitteln 0 0 0,00 F714 49 H01

1 71751 Direktzahlungen an oö. Rinderbetriebe 0 1.000.000 0,001 717514 7400 Sonstige Beiträge aus Landesmitteln 0 0 0,00 G 49 H011 717514 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 0 0 0,00 G714 49 H011 717514 7430 Sonstige Beiträge aus Landesmitteln 0 1.000.000 0,00 G 49 H01

1 71763 Programm für die ländliche Entwicklung 16.161.700 18.040.000 9.967.694,231 717634 7400 360 Projektförd. zur Diversifizierung u. für

erneuerbare Energien, Beiträge an die AMA ausLM

500.000 500.000 818.679,28 G737 49 H01

1 717634 7400 361 Förderung von Investitionen undExistenzgründungsbeihilfen Beiträge an dieAMA aus LM

8.611.700 11.040.000 6.664.952,73 G737 49 H01

1 717634 7400 362 Verarbeitung u. Vermarktung, Qualitätsregelungu. lokale Märkte Beiträge an die AMA aus LM

2.500.000 1.700.000 159.795,33 G737 49 H01

1 717634 7400 363 Bildung u. Informationsmaßnahmen - Beiträgean die AMA aus LM

1.000.000 1.200.000 269.669,79 G737 49 H01

1 717634 7400 364 Programmabwicklung u. techn. Prüfdienst -Beiträge an die AMA aus Landesmitteln

1.500.000 1.800.000 1.250.040,72 G737 49 H01

1 717634 7400 365 LEADER-Programm, Beiträge an die AMA ausLandesmitteln

1.000.000 1.000.000 128.938,53 G737 49 H01

1 717634 7400 366 Forstl. Förderung, Beiträge aus Landesmitteln 700.000 600.000 263.783,84 G737 49 H011 717634 7400 367 Technische Hilfe, Beiträge an die AMA aus

Landesmitteln 200.000 150.000 80.533,89 G737 49 H01

1 717634 7430 361 Förderung von Investitionen, Beiträge anPrivate aus Landesmitteln

50.000 0 10.449,21 G737 49 H01

1 717638 7020 360 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 G737 49 H011 717638 7280 360 Entgelte für sonsitge Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen aus LM

100.000 50.000 320.850,91 G737 49 H01

1 71770 Förderung bäuerlicher Leistungen imRahmen des österreichischenAgrarumweltprogrammes

17.000.000 17.000.000 15.897.115,00

1 717704 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 17.000.000 17.000.000 15.897.115,00 F722 49 H01

1 71780 Förderungsprogramm für die oö.Kulturlandschaft

0 0 0,00

1 717805 7430 360 Oö. Grünlandsicherungsprogramm, Beiträge anPrivate

0 0 0,00 F 49 H01

1 719 Sonstige Maßnahmen 315.000 350.000 263.428,08

1 71920 Betriebsmittelrecht und Pflanzenproduktion 315.000 350.000 263.428,081 719204 7430 Entschädigungen nach dem Oö.

Kulturpflanzenschutzgesetz 0 0 0,00 G732 49 H01

1 719205 7430 Beihilfe an Private zu Kosten und Schädendurch Feuerbrand

0 0 0,00 F 49 H01

1 719208 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen/Feuerbrand

0 0 0,00 G732 49 H01

1 719208 7280 Entgelte f. sonstige Leistungen anUntersuchungsanstalten

225.000 250.000 247.027,72 G732 49 H01

1 719208 7320 Entgelte für sonstige Leistungen an dieLandwirtschaftskammer für Oberösterreich

90.000 100.000 16.400,36 G732 49 H01

1 74 Sonstige Förderung der Land- undForstwirtschaft

25.896.500 25.764.700 28.624.795,42

Page 185: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 740 Land- und forstwirtschaftlicheInteressenvertretungen

0 0 0,00

2 74010 Landwirtschaftskammer für Oö. 0 0 0,00

2 74020 Landarbeiterkammer für Oö. 0 0 0,00

2 741 Bildung und Beratung 0 0 0,00

2 74130 Fortbildung v.Gemeindeforstwärterinnen/wärter undbäuerlichen Waldbesitzer/innen

0 0 0,00

2 742 Produktionsförderung 0 0 0,00

2 74220 Aufforstung 0 0 0,00

2 74230 Schädlingsbekämpfung 0 0 0,00

2 74240 Bekämpfung der Rindertuberkulose,Brucellose, Leukose und IBR

0 0 0,00

2 744 Ausgleichsmaßnahmen nach EU-Beitritt

0 0 0,00

2 74470 Mutterkuhprämie 0 0 0,00

2 747 Jagd und Fischerei 0 0 25.570,72

2 74710 Förderung des Jagdwesens 0 0 0,00

2 74720 Förderung des Fischereiwesens 0 0 25.570,722 747205 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 25.570,72 49 H01

2 74730 Förderung der Bienenzucht 0 0 0,00

Page 186: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 740 Land- und forstwirtschaftlicheInteressenvertretungen

13.426.400 13.976.000 13.620.000,00

1 74010 Landwirtschaftskammer für Oö. 13.115.000 13.630.000 13.280.000,001 740104 7320 Beiträge zum Personalaufwand der

Beratungskräfte12.980.000 13.480.000 13.280.000,00 G 49 H01

1 740104 7320 001 Beiträge zum Personalaufwand desBienenkompetenzzentrums

135.000 150.000 0,00 G 49 H01

1 740105 7320 001 Sonstige Beiträge zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 G 49 H01

1 74020 Landarbeiterkammer für Oö. 311.400 346.000 340.000,001 740205 7320 Beiträge zum laufenden Aufwand 311.400 346.000 340.000,00 49 H01

1 741 Bildung und Beratung 2.600 2.900 1.190,08

1 74130 Fortbildung v.Gemeindeforstwärterinnen/wärter undbäuerlichen Waldbesitzer/innen

2.600 2.900 1.190,08

1 741309 7690 Kursbeiträge 2.600 2.900 1.190,08 49 H01

1 742 Produktionsförderung 52.100 71.800 36.161,42

1 74220 Aufforstung 0 0 0,001 742205 7480 Investitionsbeiträge für Umzäunungen 0 0 0,00 49 H01

1 74230 Schädlingsbekämpfung 2.600 2.800 1.300,651 742305 7430 Beiträge zum laufenden Aufwand 900 1.000 0,00 F 49 H011 742309 4000 Bagatellgüter 1.700 1.800 1.300,65 49 H01

1 74240 Bekämpfung der Rindertuberkulose,Brucellose, Leukose und IBR

49.500 69.000 34.860,77

1 742409 4000 Bagatellgüter 4.500 4.000 4.575,79 G 49 I351 742409 7270 Entgelte an Tierärztinnen/Tierärzte 25.000 30.000 20.377,30 G 49 I351 742409 7280 Kosten für Laboruntersuchungen 20.000 35.000 9.907,68 G 49 I35

1 744 Ausgleichsmaßnahmen nach EU-Beitritt

0 0 0,00

1 74470 Mutterkuhprämie 0 0 0,001 744705 7400 360 Beiträge an die AMA 0 0 0,00 G724 49 H01

1 747 Jagd und Fischerei 350.100 387.000 449.182,53

1 74710 Förderung des Jagdwesens 218.700 243.000 268.000,001 747105 7390 Invest.beitr.a.d. oö. Landes-Jagdverband z.

Anbring. v. Wildwarnreflekt.u.z. Eins.v.Wildrett.geräten

8.000 9.000 9.000,00 49 H01

1 747105 7690 Schaffung u. Verbess. v. Äsungsfl.,Artenschutz,Maßn.z.Vermeid.v.Wildschäden,Beiträge z.lfd. Aufwand

129.700 144.000 144.000,00 49 H01

1 747105 7790 Schaffung u. Verbess.v. Äsungsfl., Artenschutz,Maßn. z. Vermeid. v. Wildschäden,Investitionsbeiträge

81.000 90.000 115.000,00 49 H01

1 74720 Förderung des Fischereiwesens 113.400 126.000 161.182,531 747205 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 32.400 36.000 47.410,00 G747 49 H011 747205 7480 Bäuerliche Fischproduktion und

Investitionsbeiträge an Private 81.000 90.000 37.060,37 G747 49 H01

1 747209 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 76.712,16 G747 49 H01

1 74730 Förderung der Bienenzucht 18.000 18.000 20.000,001 747305 7770 Investitionsbeiträge an Institutionen 18.000 18.000 20.000,00 49 H01

Page 187: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 748 Notstandsmaßnahmen 0 0 0,00

2 74810 Behebung von Notständen 0 0 0,00

2 74820 Behebung von Katastrophenschäden 0 0 0,002 748205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 A16

2 748205 8501 Zahlungen vom Bund 0 0 0,00 21 A162 748205 8890 300 Beiträge aus dem EU-Solidaritätsfonds 0 0 0,00 21 A16

2 74850 Hochwasserschutz-Aussiedler/innen 0 0 0,00

2 749 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 0,00

2 74910 Verbilligung der Hagel- undRinderversicherungsprämien

0 0 0,00

2 74920 Agrarische Forschung und Entwicklung 0 0 0,00

2 74930 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

Page 188: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 748 Notstandsmaßnahmen 373.500 415.000 3.422.547,10

1 74810 Behebung von Notständen 283.500 315.000 312.722,981 748105 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 90.000 100.000 11.750,00 G 49 H011 748105 7480 Investitionsbeiträge an Private 0 0 0,00 G 49 H011 748105 7670 Sonstige Beiträge an private gemeinnützige

Einrichtungen 13.500 15.000 2.000,00 G 49 H01

1 748105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 180.000 200.000 298.972,98 G 49 H01

1 74820 Behebung von Katastrophenschäden 90.000 100.000 2.829.776,121 748203 0602 Behebung von Hochwasserschäden im

Vermögen des Landes 0 0 0,00 G770 21 A16

1 748204 7430 Sonstige Beiträge an Private 0 0 0,00 F 49 H011 748204 7480 Investitionsbeiträge nach dem

Katastrophenfondsgesetz 90.000 100.000 2.812.986,50 G703 49 H01

1 748205 7355 Behebung von Hochwasserschäden imVermögen von Gemeinden und Sonstigen

0 0 0,00 G770 21 A16

1 748205 7430 Behebung von Hochwasserschäden;Zinsenzuschüsse an übrige Sektoren derWirtschaft

0 0 0,00 G770 21 A16

1 748208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 16.789,62 G703 49 H01

1 74850 Hochwasserschutz-Aussiedler/innen 0 0 280.048,001 748504 7480 Investitionsbeiträge nach dem

Wasserbautenförderungsgesetz 0 0 280.048,00 F 49 H01

1 749 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

11.691.800 10.912.000 11.095.714,29

1 74910 Verbilligung der Hagel- undRinderversicherungsprämien

6.190.000 6.010.000 5.442.261,86

1 749104 7520 Beiträge an die Österr.Hagelversicherungsanstalt zum laufendenAufwand

6.190.000 6.010.000 5.442.261,86 F 49 H01

1 74920 Agrarische Forschung und Entwicklung 2.859.000 2.144.000 1.010.425,611 749205 7370 Beiträge an die Oö. Landwirtschaftskammer 0 0 0,00 G 49 H011 749205 7670 Beiträge an private Rechtsträger 860.000 810.000 155.190,83 G725 49 H011 749205 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zu

Standortmarketing, Vermarktungsoffensive undGenussland

531.000 440.000 586.350,00 G725 49 H01

1 749205 7690 Beiträge an Einzelpersonen zuStandortmarketing, Vermarktungsoffensive undGenussland

90.000 100.000 6.450,00 G725 49 H01

1 749205 7690 001 Beiträge an Einzelpersonen 960.000 360.000 682,00 G725 49 H011 749205 7690 002 Förderung der intern. Fort- und Weiterbildung v.

Jugendlichen, sonst. Zuwend. anEinzelpersonen

20.000 20.000 0,00 G 49 H01

1 749208 4000 Bagatellgüter 9.000 10.000 908,34 G725 49 H011 749208 4030 Handelswaren 4.000 4.000 25.443,57 G725 49 H011 749208 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 0 0 0,00 G725 49 H011 749208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

250.000 100.000 146.720,44 G725 49 H01

1 749208 7280 001 Entgelte für Standortmarketing,Vermarktungsoffenisve, Genussland undFachinformation

135.000 300.000 88.680,43 G725 49 H01

1 74930 Sonstige Maßnahmen 161.800 203.000 365.826,821 749305 7670 Beiträge zur Unterstützung des ländlichen

Raumes an private Rechtsträger 90.000 100.000 324.644,00 G760 49 H01

1 749305 7690 Beiträge zur Unterstützung des ländlichenRaumes an Einzelpersonen

47.800 53.000 0,00 G760 49 H01

Page 189: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 74940 Landesgartenschauen 0 0 0,00

2 75 Förderung der Energiewirtschaft 1.213.000 1.213.000 1.397.811,002 759 Sonstige Energieträger 1.213.000 1.213.000 1.397.811,00

2 75911 Energiesparverband Oberösterreich 0 0 0,00

2 75912 Oö. Energie-Contracting-Projekt 0 0 0,00

2 75913 Förderung der Energietechnologie undEnergieforschung

0 0 0,00

2 759134 8262 Finanzzuweisung des Bundes zur Förderungvon Umweltschutzmaßnahmen, Erstattung

0 0 0,00 31 H18

2 75914 Öko-Stromverordnung und energiebezogeneMaßnahmen

1.213.000 1.213.000 1.397.811,00

2 759141 8551 Bundesmittel gem. Ökostromgesetz 1.213.000 1.213.000 1.395.811,00 Z759 31 K64

2 759144 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 2.000,00 31 K64

2 75920 Förderung der Fernwärme 0 0 0,00

2 75930 Biomasse-Energieanlagen 0 0 0,002 759304 8262 Finanzzuweisung des Bundes zur Förderung

von Umweltschutzmaßnahmen, Erstattung 0 0 0,00 31 H01

2 77 Förderung des Tourismus 0 0 3.065,642 770 Einrichtungen zur Förderung des

Tourismus 0 0 0,00

2 77010 Verein Österreich-Werbung 0 0 0,00

Page 190: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 749308 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge anInstitutionen im Inland

16.000 41.000 40.238,52 49 H01

1 749308 7280 Unterstützung des ländl. Raumes, Entgelte fürsonstige Leistungen

0 0 0,00 G 49 H01

1 749309 7280 Unterstützung des ländlichen Raumes, Entg. f.sonst. Leist. v. Gewerbetr., Firmen u. j. Pers.

8.000 9.000 944,30 G760 49 H01

1 74940 Landesgartenschauen 2.481.000 2.555.000 4.277.200,001 749405 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 2.400.000 2.465.000 4.174.999,75 G749 49 H01

1 749405 7430 Beiträge an Private 40.000 45.000 20.000,00 G749 49 H011 749408 4030 Handelswaren 0 0 0,00 G749 49 H011 749409 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

41.000 45.000 82.200,25 G749 49 H01

1 75 Förderung der Energiewirtschaft 7.072.600 7.890.000 8.202.931,761 759 Sonstige Energieträger 7.072.600 7.890.000 8.202.931,76

1 75911 Energiesparverband Oberösterreich 670.000 710.000 751.000,001 759115 7670 Beiträge an Vereine zum laufenden Aufwand 670.000 710.000 751.000,00 G 31 K64

1 75912 Oö. Energie-Contracting-Projekt 306.000 306.000 462.496,391 759125 7430 Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen,

Firmen und juristische Personen 306.000 306.000 462.496,39 G 31 H18

1 759125 7430 200 Zinsenzuschüsse an gemeinnützigeEinrichtungen

0 0 0,00 G 31 H18

1 75913 Förderung der Energietechnologie undEnergieforschung

360.000 360.000 370.013,00

1 759135 7430 ASIC Wels, Beiträge zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 31 H18

1 759135 7430 001 Neue Heiztechnologien und Haustechnik,Beiträge an gemeinn. Einrichtungen, Firmen u.jur. Personen

0 0 0,00 G 31 H18

1 759135 7480 Energietechnologien, Investitionsbeiträge anPrivate

360.000 360.000 48.447,30 G 31 H18

1 759135 7670 Beiträge an Vereine zum lfd. Aufwand 0 0 321.565,70 31 H18

1 75914 Öko-Stromverordnung und energiebezogeneMaßnahmen

2.273.900 2.353.000 3.160.123,37

1 759144 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 N759 31 K64

1 759144 7430 Rückersätze an Elektrizitätsunternehmen 0 0 0,00 N759 31 K641 759144 7480 Investitionsbeiträge 0 0 2.014.888,37 N759 31 K641 759144 7480 001 Technologiefördermittel zur

Ökostromerzeugung 1.213.000 1.213.000 621.486,00 N759 31 K64

1 759145 7355 Energiebezogene Investitionen an Gemeinden 340.000 650.000 136.596,00 G 31 K641 759145 7480 Energiebezogene Investitionen 720.900 490.000 387.153,00 G 31 K641 759148 7297 Rückersätze für Personal- und Sachaufwand 0 0 0,00 N759 31 K64

1 75920 Förderung der Fernwärme 0 313.500 199.820,001 759205 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 70.000 29.407,00 G 31 K641 759205 7480 Investitionsbeiträge an Private 0 243.500 170.413,00 G 31 K64

1 75930 Biomasse-Energieanlagen 3.462.700 3.847.500 3.259.479,001 759305 7480 Investitionsbeiträge an Private 3.462.700 3.847.500 3.259.479,00 G 31 H01

1 77 Förderung des Tourismus 13.746.000 12.428.300 15.167.809,661 770 Einrichtungen zur Förderung des

Tourismus 8.276.200 7.465.900 8.202.000,00

1 77010 Verein Österreich-Werbung 0 0 0,00

Page 191: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 77020 Oö. Tourismus,Landestourismusorganisation

0 0 0,00

2 77030 Tourismusregionen 0 0 0,00

2 771 Maßnahmen zur Förderung desTourismus

0 0 3.065,64

2 77122 Tourismuseinrichtungen und sonstigeFörderungsmaßnahmen

0 0 0,00

2 771225 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 H18

2 77123 Tourismusbetriebe 0 0 3.065,642 771235 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 3.065,64 31 H18

2 77170 Traunsee Touristik GmbH Nfg & Co KG 0 0 0,002 771705 8129 Sonstige Beiträge 0 0 0,00 31 H18

2 78 Förderung von Handel, Gewerbe undIndustrie

0 0 2.273.819,73

2 780 Einrichtungen zur Förderung vonHandel, Gewerbe und Industrie

0 0 0,00

2 78010 Oö. Kreditgarantiegesellschaft 0 0 0,00

Page 192: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 770104 7430 Anteiliger Kostenbeitrag des LandesOberösterreich

0 0 0,00 31 H18

1 77020 Oö. Tourismus,Landestourismusorganisation

8.276.200 7.465.900 8.202.000,00

1 770204 7340 Interessentenbeitragsstelle, Beitrag zumlaufenden Aufwand

1.135.000 1.065.000 1.050.000,00 G 31 H18

1 770205 7340 Beitrag zum laufenden Aufwand 3.118.500 3.118.500 3.519.000,00 G 31 H181 770205 7340 001 Tourismusakademie, Beitrag zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 G 31 H18

1 770205 7390 Elektronisches Buchungs- undReservierungssystem, Investitionsbeiträge

0 0 0,00 G 31 H18

1 770205 7472 Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G 31 H181 770205 7480 Beiträge für innovative Kursbuchprojekte 4.022.700 3.282.400 3.633.000,00 G 31 H181 770208 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 B772 31 H18

1 77030 Tourismusregionen 0 0 0,001 770305 7340 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 31 H18

1 771 Maßnahmen zur Förderung desTourismus

5.469.800 4.962.400 6.965.809,66

1 77122 Tourismuseinrichtungen und sonstigeFörderungsmaßnahmen

3.863.800 3.353.400 4.326.694,66

1 771224 7355 Beiträge an Almtalgemeinden 1.000.000 0 600.000,00 G 31 H181 771225 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 16.228,00 31 H18

1 771225 7340 Beiträge an Kur- und Tourismusverbände zumlaufenden Aufwand

495.000 495.000 25.387,00 31 H18

1 771225 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 450.000 226.950,00 31 H181 771225 7390 Investitionsbeiträge an Kur- und

Tourismusverbände 0 0 2.000,00 31 H18

1 771225 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 31 H181 771225 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 387.000 387.000 926.820,03 31 H181 771225 7430 001 Beiträge an Private zum lfd. Aufwand für

innovative Kursbuchprojekte 1.080.000 1.080.000 2.111.678,00 31 H18

1 771225 7480 Investitionsbeiträge an Private 270.000 270.000 134.312,00 31 H181 771225 7670 Beiträge an Vereine zum laufenden Aufwand 315.000 315.000 154.094,40 31 H181 771225 7770 Investitionsbeiträge an Vereine 226.800 266.400 66.582,00 31 H181 771229 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

90.000 90.000 62.643,23 31 H18

1 77123 Tourismusbetriebe 1.050.000 1.053.000 2.083.115,001 771235 7430 Beiträge zum laufenden Aufwand 350.000 423.000 225.388,00 G 31 H181 771235 7430 200 Zinsenzuschüsse an Private 0 0 0,00 G 31 H181 771235 7480 Investitionsbeiträge an Private 700.000 630.000 1.857.727,00 G 31 H181 771235 7480 001 Investitionsbeiträge an Jungunternehmer 0 0 0,00 G 31 H181 771235 7480 002 Hochwasserhilfe, Investitionsbeitrag zur

Betriebserweiterung an Private 0 0 0,00 G 31 H18

1 77170 Traunsee Touristik GmbH Nfg & Co KG 556.000 556.000 556.000,001 771704 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand 556.000 556.000 556.000,00 F 31 H181 771705 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 F 31 H18

1 78 Förderung von Handel, Gewerbe undIndustrie

112.217.700 108.537.900 82.782.044,62

1 780 Einrichtungen zur Förderung vonHandel, Gewerbe und Industrie

100.000 1.070.000 1.378.000,00

1 78010 Oö. Kreditgarantiegesellschaft 100.000 650.000 0,001 780104 7430 Beitrag zum laufenden Aufwand 100.000 650.000 0,00 G 31 H18

Page 193: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 78030 Oö. Unternehmensbeteiligungsges.m.b.H. 0 0 0,00

2 781 Bildung und Beratung 0 0 0,00

2 78120 Wirtschaftsförderungsinstitut 0 0 0,00

2 78130 Förderung der Lehrlingsausbildung 0 0 0,00

2 78140 Pakt für Arbeit und Qualifizierung fürOberösterreich

0 0 0,00

Page 194: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 780105 7430 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 31 H18

1 78030 Oö. Unternehmensbeteiligungsges.m.b.H. 0 420.000 1.378.000,001 780305 7430 001 Beitrag zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 31 H181 780305 7430 002 Landesbeitrag zum Gründerfonds 0 420.000 1.378.000,00 31 H181 780307 2446 Investitionsdarlehen 0 0 0,00 31 H18

1 781 Bildung und Beratung 34.509.700 43.064.200 37.886.432,91

1 78120 Wirtschaftsförderungsinstitut 0 0 0,001 781205 7320 001 Ökologische Betriebsberatung, Beitrag an die

Wirtschaftskammer zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 31 H18

1 78130 Förderung der Lehrlingsausbildung 11.745.000 11.845.000 6.594.782,481 781304 7430 Beitrag für Ausbildungsaufwände 3.020.000 3.020.000 2.970.108,80 F 31 H181 781305 7320 Ausbildungsberater/innen, Beiträge an die

Wirtschaftskammer zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 G750 31 H18

1 781305 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 G750 31 H181 781305 7430 001 Kapazitätsauslastung von Lehrwerkstätten,

Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 G750 31 H18

1 781305 7430 002 Lehrstellenförderung des Landes, Beiträge anPrivate zum laufenden Aufwand

0 0 469.210,67 G750 31 H18

1 781305 7430 003 Außerbetriebliche Ausbildung von Lehrlingen,Beiträge an Private zum laufenden Aufwand

0 0 99.036,42 G750 31 H18

1 781305 7430 004 Modell "Triathlon", Beiträge an Private zumlaufenden Aufwand

0 0 626,38 G750 31 H18

1 781305 7430 005 Anlehre "Qualifizierte/r Helfer/in, Beiträge anPrivate zum laufenden Aufwand

0 0 0,00 G750 31 H18

1 781305 7430 006 Begleitmaßnahmen für Jugendliche(JASG/BAG), Beiträge an Private zumlaufenden Aufwand

4.400.000 4.500.000 1.695.989,40 G750 31 H18

1 781305 7430 007 Jugendliche mit Beeinträchtigung, Beiträge anPrivate zum laufenden Aufwand

0 0 29.417,49 G750 31 H18

1 781305 7430 008 Modell Produktionsschule, Beiträge an Privatezum laufenden Aufwand

1.000.000 1.000.000 304.616,26 G750 31 H18

1 781305 7430 009 Förderung der Bauhandwerkerschüler/innen,Beiträge an Firmen und juristische Personen

0 0 90.000,00 G750 31 H18

1 781305 7480 Innovative Arbeitsmarktentwicklung 3.325.000 3.325.000 389.188,44 G750 31 H181 781305 7670 Verein Firmenausbildungsverbund OÖ.,

Beiträge an Vereine 0 0 0,00 G750 31 H18

1 781309 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 546.588,62 G750 31 H18

1 78140 Pakt für Arbeit und Qualifizierung fürOberösterreich

14.495.000 19.095.200 20.276.508,46

1 781404 7430 Sonstige Maßnahmen, Beschäftigungsprojekte 6.270.000 6.470.200 5.077.800,93 F 31 H181 781405 7430 Sonstige arbeitsmarktpolitische Maßnahmen,

Beiträge an Firmen und juristische Personen 2.500.000 2.500.000 2.372.087,75 G745 31 H18

1 781405 7430 001 Jugendl. Langzeitarbeitslose undWiedereinsteigerInnen, Beiträge an Firmen undjuristische Personen

0 0 0,00 G745 31 H18

1 781405 7430 002 Qualifizierungsprojekte für Frauen, Beiträge anFirmen und juristische Personen

0 0 0,00 G745 31 H18

1 781405 7430 003 Arbeits- und Implacementstiftungen, Beiträgean Firmen und juristische Personen

1.400.000 3.300.000 2.146.594,40 G745 31 H18

1 781405 7430 004 IT-Projekte und sonstigeQualifizierungsmaßnahmen

0 2.500.000 5.203.666,40 G745 31 H18

1 781405 7430 005 Unternehmensgründungsberatung fürArbeitslose, Beiträge an Firmen und juristischePersonen

0 0 435.422,39 G745 31 H18

1 781405 7430 006 Unterstützungsmaßnahmen,Regionalmanager/innen, Beiträge an Firmenund juristische Personen

0 0 289.971,82 G745 31 H18

1 781405 7430 007 Startjobs, Beiträge an Firmen und juristischePersonen

0 0 4.380,00 G745 31 H18

Page 195: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 78190 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

2 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 0 0 2.273.516,72

2 78210 Neugründung und Erweiterung vonBetrieben, Verlegung aus ökologischenGründen

0 0 9.343,15

2 782105 8280 Invest.beiträge z. Existenzgründung fürJungunternehmer/innen, Rückersätze vonAusgaben

0 0 9.343,15 31 H18

Page 196: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 781405 7430 008 Sozialökonomische und gemeinn.Beschäftigungsinitiativen, Beiträge an Firmenund jur. Personen

1.525.000 1.525.000 2.265.013,98 G745 31 H18

1 781405 7480 Förderung gemäß AMFG 2.800.000 2.800.000 1.986.452,48 G745 31 H181 781408 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 495.118,31 G745 31 H18

1 78190 Sonstige Maßnahmen 8.269.700 12.124.000 11.015.141,971 781905 7320 Beiträge an Gliederungen der

Wirtschaftskammer 300.000 360.000 586.080,10 31 H18

1 781905 7351 Investitionsbeiträge an den Bund 0 0 0,00 31 H181 781905 7351 001 Berufliche Fort- und Weiterbildung und

Umschulung, Beiträge an die Universität Linz 0 0 0,00 G743 41 E14

1 781905 7355 410 Investitionsbeiträge an Gemeinden 200.000 360.000 2.000,00 31 H181 781905 7430 001 Konsumentenberatung, Klimaforschung und

Klima-Information 250.000 250.000 235.535,12 F753 46 H18

1 781905 7430 002 Berufliche Fort- und Weiterbildung undUmschulung, Beiträge an Firmen und juristischePersonen

0 0 0,00 G 31 H18

1 781905 7430 003 Beitrag zum laufenden Aufwand an Firmen undjuristische Personen

0 0 212.750,00 G 31 H18

1 781905 7480 Internationalisierung der Wirtschaft,Investitionsbeiträge an Private

1.100.200 2.570.100 1.330.959,20 G706 31 H18

1 781905 7670 Internationalisierung der Wirtschaft, Beiträge anVereine zum laufenden Aufwand

0 0 114.127,80 31 H18

1 781905 7690 001 Berufl. Fort- u. Weiterbildung u. Umschulung,sonst. Zuwendungen an Einzelpersonen (ANP)

6.319.500 8.319.500 8.388.926,41 G743 41 E14

1 781905 7690 002 Förderung der internationalen Fort- undWeiterbild. v. Jugendl., sonst. Zuwend. anEinzelpersonen

0 0 0,00 31 H18

1 781905 7770 Berufliche Fort- und WeiterbildungInvestitionsbeiträge an Vereine

0 0 0,00 31 H18

1 781908 7260 Mitglieds- und Interessenten-/ innenbeiträge anInstitutionen im Inland

0 0 13.200,00 706 31 H18

1 781908 7270 Internationalisierung der Wirtschaft, Entgelte fürsonstige Leistungen von Einzelpersonen

0 0 0,00 706 31 H18

1 781908 7280 Internationalisierung der Wirtsch., Entg. f. sonst.Leist. v. Gewerbetreib., Firmen u. jur. Personen

100.000 264.400 58.117,90 706 31 H18

1 781908 7280 001 Konsumentenberatung, Klimaforschung undKlima-Information, Entgelte für sonst.Leistungen

0 0 73.445,44 753 46 H18

1 781909 7280 Ber. Fort-u. Weiterbildung u. Umschulung, Entg.f. st. Leist. v. Gewerbetreibenden, Firmen u.jur.P.

0 0 0,00 G743 41 E14

1 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 56.219.800 44.895.500 30.591.475,30

1 78210 Neugründung und Erweiterung vonBetrieben, Verlegung aus ökologischenGründen

2.600.000 3.238.700 3.918.278,91

1 782105 7280 Beiträge zur Existenzgründung fürJungunternehmer/innen

0 0 0,00 G 31 H18

1 782105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 31 H181 782105 7430 Beiträge für Gründungssparen 0 0 21.590,00 G 31 H181 782105 7430 001 Bildungskonto für Jungunternehmer/innen 0 0 0,00 G 31 H181 782105 7430 002 Beiträge zur Existenzgründung für

Jungunternehmer/innen 343.000 243.000 79.253,28 G 31 H18

1 782105 7430 003 Wirtschaftsimpulsprogramm, Beiträge anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

757.000 754.200 507.470,63 G 31 H18

1 782105 7430 004 Startup Förderung FFF, Beiträge an Privatezum laufenden Aufwand

0 0 0,00 G 31 H18

1 782105 7430 421 Wirtschaftsimpulsprogramm, Zinsenzuschüssean Private

170.000 270.000 28.750,00 G 31 H18

1 782105 7480 001 Wirtschafts-Impulsprogramm,Investitionsbeiträge

1.330.000 1.971.500 3.281.215,00 G 31 H18

Page 197: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 78211 Errichtung des Dieselmotorenwerkes inSteyr

0 0 0,00

2 78233 Gemeinsame Wirtschafts- undTourismusförderung Bund/Land

0 0 1.505,10

2 782331 8551 330 Beiträge des Bundes für "Kreatives Handwerk" 0 0 0,00 Z773 31 H18

2 782335 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 1.505,10 31 H18

2 78242 EAGFL-kofinanzierte Maßnahmen 0 0 0,00

2 78249 LEADER Programmperiode 2007 - 2013 0 0 0,002 782491 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds

(EFRE) 0 0 0,00 Z735 31 H18

2 782495 8890 301 LEADER; Beiträge aus dem EFRE,Refinanzierung

0 0 0,00 31 H18

2 78252 EU - sonstige Maßnahmen 0 0 0,002 782525 8890 300 Restabwicklungen aus dem Europäischen

Regionalfonds (EFRE) 0 0 0,00 31 H18

2 78254 Regionale Wettbewerbsfähigkeit 2007-2013 0 0 1.093.819,502 782541 8890 300 Beiträge aus dem Europäischen Regionalfonds

(EFRE) 0 0 630,00 Z729 31 H18

2 782545 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 1.093.189,50 31 H18

Page 198: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 78211 Errichtung des Dieselmotorenwerkes inSteyr

0 0 0,00

1 782114 7422 Beiträge an die Oö. TMG, Technologie- u.Marketing-g.m.b.H.

0 0 0,00 G 31 H18

1 782114 7480 410 Investitionsbeiträge an Private 0 0 0,00 G 31 H18

1 78233 Gemeinsame Wirtschafts- undTourismusförderung Bund/Land

2.060.000 2.060.000 2.091.831,89

1 782334 7430 330 Bundesbeiträge an Private "KreativesHandwerk"

0 0 577,81 M773 31 H18

1 782334 7430 360 Landesbeiträge an Private "KreativesHandwerk"

0 0 0,00 B774 31 H18

1 782335 7340 Beiträge an Tourismusverbände zum laufendenAufwand

0 0 0,00 31 H18

1 782335 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 G 31 H181 782335 7430 001 Beiträge an Private für Tourismusbetriebe 1.350.000 1.350.000 1.401.334,24 G 31 H181 782335 7430 200 Betriebliche Hochwasserhilfe, Zinsenzuschüsse

an Private 0 0 0,00 G771 31 H18

1 782335 7430 421 Zinsenbeihilfen an Private zurExistenzgründung

710.000 710.000 674.379,84 G 31 H18

1 782335 7480 Investitionsbeiträge an Private 0 0 15.540,00 G 31 H181 782335 7670 Beiträge an Vereine zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 G 31 H181 782339 7270 Betriebliche Hochwasserhilfe, Engelte für

sonstige Leistungen von Einzelpersonen 0 0 0,00 G771 31 H18

1 782339 7280 Betriebl. Hochwasserhilfe, Entgelte f. st. Leistg.von Gewerbetr., Firmen u. jur. Pers.

0 0 0,00 G771 31 H18

1 78242 EAGFL-kofinanzierte Maßnahmen 0 0 0,001 782424 7480 360 Verarbeitung und Vermarktung,

Investitionsbeiträge aus Landesmitteln 0 0 0,00 G731 31 H18

1 782425 7480 360 Verarbeitung und Vermarktung,Investitionsbeiträge aus Landesmitteln

0 0 0,00 G731 31 H18

1 782428 7280 360 Verarbeitung und Vermarktung, Entgelte für st.Leist. von Gewerbetreibenden, Firmen u. jur.Pers.

0 0 0,00 G731 31 H18

1 782429 7280 360 Verarbeitung und Vermarktung, Entgelte für st.Leist. von Gewerbetreibenden, Firmen u. jur.Pers.

0 0 0,00 G731 31 H18

1 78249 LEADER Programmperiode 2007 - 2013 0 0 0,001 782494 7320 300 Beiträge aus dem EFRE an Gliederungen der

Wirtschaftskammer 0 0 0,00 N735 31 H18

1 782494 7320 360 Beiträge aus Landesmitteln an Gliederungender Wirtschaftskammer

0 0 0,00 G731 31 H18

1 782494 7355 300 Investitionsbeiträge aus dem EFRE anGemeinden

0 0 0,00 N735 31 H18

1 782494 7355 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln anGemeinden

0 0 0,00 G731 31 H18

1 782494 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 0 0 0,00 G731 31 H181 782494 7480 300 Investitionsbeiträge aus dem EFRE an Private 0 0 0,00 N735 31 H181 782494 7480 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln an

Private 0 0 0,00 G731 31 H18

1 782494 7770 300 Investitionsbeiträge aus dem EFRE an Vereine 0 0 0,00 N735 31 H181 782494 7770 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln an

Vereine 0 0 0,00 G731 31 H18

1 78252 EU - sonstige Maßnahmen 110.000 110.000 87.000,001 782524 7480 360 Investitionsbeiträge an Private aus

Landesmitteln 110.000 110.000 87.000,00 F 31 H18

1 782528 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden

0 0 0,00 31 H18

1 78254 Regionale Wettbewerbsfähigkeit 2007-2013 0 0 339.140,091 782544 7430 360 Forschungsprojekte aus Landesmitteln 0 0 0,00 F758 31 H18

1 782544 7480 360 Wirtschaftsprojekte aus Landesmitteln 0 0 304.118,73 G748 31 H181 782544 7480 361 Technische Hilfe aus Landesmitteln 0 0 0,00 G748 31 H18

Page 199: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 78255 Ziel 2 ESF, 2007 - 2013 0 0 193.552,792 782551 8551 330 Beiträge vom Bund, SP 1 0 0 46.246,59 Z784 31 H18

2 782551 8551 331 Beiträge vom Bund, SP 2 0 0 0,00 Z784 31 H18

2 782551 8551 333 Beiträge vom Bund, SP 5 0 0 0,00 Z784 31 H18

2 782551 8551 334 Beiträge vom Bund, SP 6 0 0 0,00 Z784 31 H18

2 782551 8890 300 Beiträge aus dem ESF, SP 1 0 0 40.677,72 Z783 31 H18

2 782551 8890 301 Beiträge aus dem ESF, SP 2 0 0 0,00 Z783 31 H18

2 782551 8890 302 Beiträge aus dem ESF, SP 3b 0 0 106.628,48 Z783 31 H18

2 782551 8890 303 Beiträge aus dem ESF, SP 5 0 0 0,00 Z783 31 H18

2 782551 8890 304 Beiträge aus dem ESF, SP 6 0 0 0,00 Z783 31 H18

2 78256 Investitionen in Wachstum undBeschäftigung 2014 - 2020

0 0 0,00

2 782561 8890 300 Beiträge aus dem Euopäischen Regionalfonds 0 0 0,00 Z782 31 H18

2 78257 Ländliche Entwicklung 2014 - 2020 0 0 0,00

2 78258 LEADER-Programmperiode 2014 - 2020 0 0 0,00

2 78259 ESF 2014 - 2020 0 0 911.588,212 782591 8551 330 Beiträge vom Bund, Projekt SOZ-IP2 0 0 0,00 Z762 31 H18

2 782591 8551 331 Beiträge vom Bund, Projekt WI-IP2 0 0 0,00 Z762 31 H18

2 782591 8551 332 Beiträge vom Bund, Technische Hilfe 0 0 0,00 Z762 31 H18

2 782591 8890 300 Beiträge aus dem ESF, Projekt SOZ-IP2 0 0 0,00 Z761 31 H18

Page 200: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 782546 2446 360 Darlehen Oö. Hightech Fonds Landesmitteln 0 0 0,00 G748 31 H181 782548 7280 300 Entgelte aus dem EFRE für sonst. Leistungen

von Gewerbetreibenden, Firmen und jur.Personen

0 0 630,00 N729 31 H18

1 782548 7280 360 Entg. für sonst. Leist. von Gewerbetreibenden,Firmen und jur. Personen aus Landesmitteln

0 0 34.391,36 G748 31 H18

1 78255 Ziel 2 ESF, 2007 - 2013 0 0 85.058,311 782554 7430 300 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-Mitteln

SP 1 0 0 39.126,82 N783 31 H18

1 782554 7430 301 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-MittelnSP 2

0 0 0,00 N783 31 H18

1 782554 7430 302 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-MittelnSP 3b

0 0 0,00 N783 31 H18

1 782554 7430 303 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-MittelnSP 5

0 0 0,00 N783 31 H18

1 782554 7430 304 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-MittelnSP 6

0 0 0,00 N783 31 H18

1 782554 7430 330 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln SP 1

0 0 45.931,49 N784 31 H18

1 782554 7430 331 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln SP 2

0 0 0,00 N784 31 H18

1 782554 7430 333 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln SP 5

0 0 0,00 N784 31 H18

1 782554 7430 334 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln SP 6

0 0 0,00 N784 31 H18

1 782554 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 1

0 0 0,00 G785 31 H18

1 782554 7430 361 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 2

0 0 0,00 G785 31 H18

1 782554 7430 362 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 3b

0 0 0,00 G785 31 H18

1 782554 7430 363 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 5

0 0 0,00 G785 31 H18

1 782554 7430 364 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln SP 6

0 0 0,00 G785 31 H18

1 78256 Investitionen in Wachstum undBeschäftigung 2014 - 2020

1.500.000 2.000.000 336.427,70

1 782564 7430 360 Forschungsprojekte aus Landesmitteln 0 0 0,00 G785 31 H181 782564 7480 360 Wirtschaftspprojekte aus Landesmitteln 1.500.000 2.000.000 0,00 G785 31 H181 782564 7480 361 Technische Hilfe aus Landesmitteln 0 0 0,00 G785 31 H181 782566 2446 360 Darlehen Oö. Hightech Fonds Landesmitteln 0 0 0,00 G785 31 H181 782568 7280 300 Entgelte aus dem EFRE für Geweirbetreibende,

Firmen und juristische Personen 0 0 0,00 N782 31 H18

1 782568 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen

0 0 336.427,70 G785 31 H18

1 78257 Ländliche Entwicklung 2014 - 2020 650.000 650.000 285.946,231 782574 7480 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln 650.000 650.000 285.946,23 G785 31 H181 782578 7280 360 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und jur. Personen 0 0 0,00 G785 31 H18

1 78258 LEADER-Programmperiode 2014 - 2020 0 0 0,001 782584 7400 360 Beiträge an die AMA aus Landesmitteln 0 0 0,00 G785 31 H181 782584 7480 360 Investitionsbeiträge aus Landesmitteln an

Private 0 0 0,00 G785 31 H18

1 78259 ESF 2014 - 2020 400.000 400.000 911.588,211 782594 7430 300 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-Mitteln,

Projekte SOZ-IP2 0 0 0,00 N761 31 H18

1 782594 7430 301 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-Mitteln,Projekte WI-IP2

0 0 911.588,21 N761 31 H18

1 782594 7430 302 Beiträge an Unternehmungen aus ESF-Mitteln,Technische Hilfe

0 0 0,00 N761 31 H18

1 782594 7430 330 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln, Projekt SOZ-IP2

0 0 0,00 N762 31 H18

Page 201: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 782591 8890 301 Beiträge aus dem ESF, Projekt WI-IP2 0 0 911.588,21 Z761 31 H18

2 782591 8890 302 Beiträge aus dem ESF, Projekt TechnischeHilfe

0 0 0,00 Z761 31 H18

2 78260 Kleingewerbekreditaktion 0 0 0,00

2 78270 Sicherung von gewerblichenNahversorgungsbetrieben

0 0 52.578,05

2 782705 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 52.578,05 31 H18

2 78280 Forschungsförderung, KooperationFFG/AWS

0 0 0,00

2 78292 Business Upper Austria Oö.Wirtschaftsagentur GmbH

0 0 0,00

2 78295 Fiber Service OÖ GmbH 0 0 0,002 782951 8551 Beiträge des Bundes für Breitbandinitiative 0 0 0,00 Z786 31 H18

2 782955 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 31 H182 782955 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 31 H18

2 78297 Technologiezentren, Technologieparks undKompetenzzentren

0 0 11.129,92

2 782975 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 11.129,92 31 H18

Page 202: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 782594 7430 331 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln, Projekt WI-IP2

0 0 0,00 N762 31 H18

1 782594 7430 332 Beiträge an Unternehmungen ausBundesmitteln, Technische Hilfe

0 0 0,00 N762 31 H18

1 782594 7430 360 Beiträge an Unternehmungen ausLandesmitteln

400.000 400.000 0,00 G785 31 H18

1 78260 Kleingewerbekreditaktion 0 0 0,001 782606 2446 Investitionsdarlehen 0 0 0,00 F 31 H18

1 78270 Sicherung von gewerblichenNahversorgungsbetrieben

2.600.000 1.890.000 1.581.500,00

1 782705 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 0 0,00 31 H18

1 782705 7320 Beiträge an die Wirtschaftskammer 80.000 180.000 92.319,80 31 H181 782705 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 31 H181 782705 7430 Beiträge zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 31 H181 782705 7430 200 Zinsenbeihilfen an Private 0 0 0,00 31 H181 782705 7430 201 Hochwasserhilfe, Zinsenzuschüsse an Private 0 0 0,00 G771 31 H181 782705 7480 Investitionsbeiträge an Private 2.340.000 1.440.000 1.425.593,20 31 H181 782705 7770 Investitionsbeiträge an Vereine 180.000 270.000 63.587,00 31 H18

1 78280 Forschungsförderung, KooperationFFG/AWS

15.810.000 14.810.000 10.108.105,25

1 782804 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 13.187.100 12.187.100 5.872.596,75 G726 31 H181 782804 7430 200 Kreditkostenzuschüsse an Private 1.319.500 1.319.500 962.160,00 G726 31 H181 782804 7430 201 Zinsenzuschüsse 503.400 503.400 358.950,55 G726 31 H181 782805 7430 Beiträge an Private zum laufenden Aufwand 0 0 2.379.369,31 G726 31 H181 782805 7430 001 Entwicklung von Humanressourcen 0 0 427.909,90 G726 31 H181 782805 7430 200 Zinsenzuschüsse an Private 0 0 0,00 G726 31 H181 782805 7480 001 Investitionsbeiträge an Private 0 0 0,00 G726 31 H181 782805 7480 002 Technologieförderung, Investitionsbeiträge an

Private 0 0 0,00 G726 31 H18

1 782805 7480 003 StartUp Förderung FFF, Beiträge an Privatezum lfd. Aufwand

0 0 0,00 G726 31 H18

1 782805 7778 Investitionsbeiträge an Vereine 0 0 0,00 G726 31 H181 782808 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

800.000 800.000 107.118,74 G726 31 H18

1 78292 Business Upper Austria Oö.Wirtschaftsagentur GmbH

6.454.800 6.418.600 6.076.749,00

1 782925 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand 6.454.800 6.418.600 6.076.749,00 G708 31 H181 782925 7472 Biz-up - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH,

Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G708 31 H18

1 782927 2446 Investitionsdarlehen 0 0 0,00 31 H181 782928 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 708 31 H18

1 78295 Fiber Service OÖ GmbH 20.000.000 0 0,001 782952 0692 Herstellung von Sonderanlagen,

Fremdleistungen 0 0 0,00 N786 31 H18

1 782955 7422 Beiträge zum laufenden Aufwand 1.000.000 0 0,00 G 31 H181 782955 7472 Investitionsbeiträge 19.000.000 0 0,00 G 31 H181 782958 7270 Internationalisierung der Wirtschaft, Entgelte für

sonstige Leistungen von Einzelpersonen 0 0 0,00 N786 31 H18

1 782958 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 N786 31 H18

1 78297 Technologiezentren, Technologieparks undKompetenzzentren

4.035.000 13.318.200 4.769.849,71

1 782975 7430 Beiträge zum lfd. Aufwand 2.100.000 2.418.200 2.326.703,27 31 H18

Page 203: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 788 Notstandsmaßnahmen 0 0 0,00

2 78810 Behebung von Notständen 0 0 0,002 788105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 H18

2 78820 Behebung von Katastrophenschäden 0 0 0,00

2 789 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

0 0 303,01

2 78900 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,002 789005 8280 Gewerbliche Treueprämien, Rückersätze 0 0 0,00 31 H18

2 78910 Energie- und Rohstoffforschung 0 0 0,002 789105 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 31 K64

2 78920 Forschungsförderung,Forschungseinrichtungen und Unternehmen

0 0 303,01

2 789205 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 303,01 31 H18

Page 204: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 782975 7430 001 Clusterland Oberösterreich GmbH., Beitrag zumlaufenden Aufwand

0 0 0,00 31 H18

1 782975 7430 002 Upper Austrian Research Ges.m.b.H. Beiträgezum laufenden Aufwand

0 0 0,00 31 H18

1 782975 7430 006 Breitband 1.035.000 10.000.000 517.301,35 G712 31 H181 782975 7430 012 Clusterkooperationsprojekte, Beiträge zum

laufenden Aufwand 0 0 1.872.512,09 G 31 H18

1 782975 7430 029 CATT Innovation Management Ges.m.b.H,Beiträge zum laufenden Aufwand

0 0 0,00 G 31 H18

1 782975 7430 030 Kofinanzierung zuBundesförderungsprogrammen, Beiträge zumlaufenden Aufwand

0 0 0,00 G 31 H18

1 782975 7480 Investitionsbeiträge 900.000 900.000 33.333,00 G 31 H181 782975 7480 002 Technologiezentrum Wels, Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G 31 H181 782975 7480 008 Kompetenzzentrum für Integrationstechnik in

Gallneukirchen, Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G 31 H18

1 782975 7480 015 Kompetenzzentrum für Industriemathematik,Investitionsbeiträge

0 0 0,00 G 31 H18

1 782975 7480 019 Lebensmittelcluster, Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G 31 H181 782975 7670 Beiträge an Vereine zum lfd. Aufwand 0 0 20.000,00 G 31 H181 782975 7770 Investitionsbeiträge an Vereine 0 0 0,00 G 31 H181 782979 7280 Regionalentwicklung, Entgelte für sonstige

Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmenund jur. Pers.

0 0 0,00 G712 31 H18

1 788 Notstandsmaßnahmen 45.000 46.000 2.677.240,00

1 78810 Behebung von Notständen 36.000 36.000 12.670,001 788105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 36.000 36.000 12.670,00 31 H18

1 78820 Behebung von Katastrophenschäden 9.000 10.000 2.664.570,001 788204 7480 Investitionsbeiträge nach dem

Katastrophenfondsgesetz 9.000 10.000 2.664.570,00 G703 49 H01

1 789 Sonstige Einrichtungen undMaßnahmen

21.343.200 19.462.200 10.248.896,41

1 78900 Sonstige Maßnahmen 3.647.500 3.766.500 251.878,461 789005 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 0 0,00 31 H18

1 789005 7430 Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen,Firmen und juristische Personen

108.500 108.500 52.650,00 31 H18

1 789005 7690 Gewerbliche Treueprämien 9.000 119.000 10.000,00 A 31 H181 789008 3460 001 Tilgung innere Anleihe 3.400.000 3.400.000 0,00 A 31 H181 789009 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 45.059,50 31 H18

1 789009 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

130.000 139.000 144.168,96 31 H18

1 78910 Energie- und Rohstoffforschung 0 0 0,001 789105 7280 Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen,

Firmen und juristische Personen 0 0 0,00 G 31 K64

1 789105 7355 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 0,00 G 31 K641 789105 7430 Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen,

Firmen und juristische Personen 0 0 0,00 31 K64

1 789105 7670 Sonstige Zuwendungen an private sonstigeEinrichtungen

0 0 0,00 31 K64

1 789105 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 31 K64

1 78920 Forschungsförderung,Forschungseinrichtungen und Unternehmen

17.695.700 15.695.700 9.997.017,95

1 789204 7430 360 CATT Innovation Management GmbH, Beiträgeaus Landesmitteln zum laufenden Aufwand

0 0 0,00 G 31 H18

1 789205 7370 410 Investitionsbeiträge 0 0 0,00 G 31 H181 789205 7430 Beiträge zum laufenden Aufwand 14.145.700 12.145.700 9.926.714,21 G789 31 H18

Page 205: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

Page 206: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 789205 7430 001 Entwicklung v. Humanressourcen 480.000 480.000 0,00 G789 31 H181 789205 7480 Investitionsbeiträge 3.000.000 3.000.000 70.303,74 G789 31 H181 789209 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

70.000 70.000 0,00 G789 31 H18

Page 207: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 8 Dienstleistungen 2.265.400 932.600 1.269.535,12

2 84 Liegenschaften, Wohn- undGeschäftsgebäude

2.120.300 915.300 1.243.379,92

2 840 Grundbesitz 1.759.800 558.800 908.175,73

2 84001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 1.505.800 52.000 573.550,372 840015 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 C602 840015 8555 Investitionsbeiträge von Gemeinden 0 0 0,00 21 C602 840018 0001 Bebaute Grundstücke, Veräußerung 52.000 52.000 145.966,14 21 C602 840018 0001 001 Bebaute Grundstücke, Veräußerung (LIG) 1.453.800 0 427.584,23 21 C60

2 840018 0002 Unbebaute Grundstücke, Veräußerung 0 0 0,00 21 C60

2 84002 Unbebaute Grundstücke, Verwaltung 20.600 110.000 95.292,602 840025 8240 001 Anerkennungszinse und Pachterträgnisse 10.000 100.000 84.283,37 21 C602 840025 8240 002 Betriebskostenersätze 10.600 10.000 10.602,33 21 C60

2 840025 8299 002 Schadensvergütungen 0 0 106,90 21 C602 840025 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 300,00 21 C60

2 84003 Öffentliche Erholungsanlagen, Verwaltung 225.700 386.700 228.701,002 840035 8117 Benützungsgebühren 100.000 250.000 99.809,58 21 C602 840035 8129 Sonstige Ersätze und Beiträge 0 0 0,00 21 C602 840035 8240 001 Anerkennungszinse und Pachterträgnisse 104.200 114.700 107.469,62 21 C602 840035 8240 002 Betriebskostenersätze 19.000 19.000 18.791,80 21 C602 840035 8299 002 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C60

2 840035 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 2.500 3.000 2.630,00 21 C60

Page 208: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 8 Dienstleistungen 16.576.800 12.574.400 18.503.170,07

1 84 Liegenschaften, Wohn- undGeschäftsgebäude

16.395.900 12.553.600 18.483.656,67

1 840 Grundbesitz 912.500 1.012.900 1.341.391,43

1 84001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 0 0 0,001 840012 0001 001 Bebaute Grundstücke, Kaufpreisraten 0 0 0,00 G 21 C601 840013 0001 001 Bebaute Grundstücke, Erwerb 0 0 0,00 G 21 C601 840013 0002 001 Unbebaute Grundstücke, Erwerb 0 0 0,00 G 21 C601 840018 6440 001 Sonstige Rechts- und Beratungskosten an

Gewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

0 0 0,00 805 21 C60

1 840018 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 G 21 C601 840018 7220 001 Rückersätze von Einnahmen 0 0 0,00 A 21 C601 840018 7280 001 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

0 0 0,00 805 21 C60

1 84002 Unbebaute Grundstücke, Verwaltung 14.000 14.000 18.509,381 840022 0500 Sonderanlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 840022 0622 Herstellung von sonstigen

Grundstückseinrichtungen, Fremdleistungen 0 0 0,00 21 C60

1 840028 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 21 C601 840028 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 0 0 0,00 21 C60

1 840028 4090 Geringwertige Ersatzteile 0 0 0,00 21 C601 840028 4540 Reinigungsmittel 0 0 0,00 21 C601 840028 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 0 0 0,00 G 21 C601 840028 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 0 0 0,00 21 C60

1 840028 6190 001 Instandhaltung von unbebauten Grundstücken 0 0 0,00 21 C601 840028 6700 Versicherungen 0 0 0,00 21 C601 840028 7020 Anerkennungs- und Pachtzinse 0 0 0,00 21 C601 840028 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 12.000 12.000 18.029,38 21 C601 840028 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 21 C60

1 840028 7280 001 Vermessungskosten 0 0 0,00 21 C601 840028 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

2.000 2.000 480,00 21 C60

1 840028 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

0 0 0,00 21 C60

1 84003 Öffentliche Erholungsanlagen, Verwaltung 891.000 989.900 1.316.087,981 840032 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 840032 0404 Wasserfahrzeuge, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 840032 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 12.000 12.000 11.602,72 G 21 C601 840032 0500 Sonderanlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 840032 0622 Herstellung von sonstigen

Grundstückseinrichtungen, Fremdleistungen 0 0 0,00 G 21 C60

1 840032 0632 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 0 0 0,00 21 C601 840038 4000 Bagatellgüter 5.000 5.000 4.209,58 21 C601 840038 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 6.000 6.000 5.838,98 21 C60

1 840038 4090 Geringwertige Ersatzteile 0 0 282,24 21 C601 840038 4200 Pflanzliche Rohstoffe 3.000 3.000 1.436,68 21 C601 840038 4510 Brennstoffe 0 0 0,00 21 C601 840038 4520 Treibstoffe 0 0 0,00 21 C601 840038 4540 Reinigungsmittel 9.000 9.000 11.222,89 21 C601 840038 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 1.000 1.000 294,65 21 C601 840038 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 21 C60

Page 209: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 84004 Bebaute Grundstücke, Verwaltung 7.700 10.100 10.631,762 840045 8240 001 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung;

Anerkennungszinse und Pachterträgnisse 2.400 5.500 5.525,00 21 C60

2 840045 8240 002 Betriebskostenersätze 5.300 4.600 5.106,76 21 C602 840045 8299 Sonstige Einnahmen 0 0 0,00 21 C60

2 840045 8299 002 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C602 840045 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 C60

Page 210: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 840038 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung undGesundheitsvorsorge

500 500 115,80 21 C60

1 840038 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 3.000 3.000 2.226,44 21 C601 840038 6000 Energiebezüge 8.000 6.000 10.638,64 21 C601 840038 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 0 0 0,00 21 C601 840038 6120 Instandhaltung von Wasser- und

Kanalisationsbauten 0 0 0,00 21 C60

1 840038 6130 Instandhaltung von sonstigenGrundstückseinrichtungen

0 0 0,00 21 C60

1 840038 6140 Instandhaltung von Gebäuden 0 0 0,00 21 C601 840038 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 0 0 0,00 21 C60

1 840038 6170 Instandhaltung von Fahrzeugen(Beförderungsmitteln)

0 0 0,00 21 C60

1 840038 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 3.000 3.000 2.747,81 21 C601 840038 6190 Instandhaltung von öffentlichen

Erholungsflächen 200.000 190.000 208.208,00 21 C60

1 840038 6300 Telekommunikationsdienste 0 0 0,00 21 C601 840038 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten an

Gewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

0 0 0,00 21 C60

1 840038 6700 Versicherungen 400 400 290,73 21 C601 840038 6920 Schadensvergütungen 6.000 6.000 6.503,13 21 C601 840038 7020 Anerkennungs- und Pachtzinse 110.700 109.700 104.687,63 21 C601 840038 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 40.600 40.600 46.753,00 21 C601 840038 7270 001 Entgelte für Werkleistungen von Einzelpersonen 6.000 6.000 23.867,93 21 C60

1 840038 7280 001 Vermessungskosten 0 0 0,00 21 C601 840038 7280 003 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

476.700 588.600 875.152,13 G 21 C60

1 840038 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

100 100 9,00 21 C60

1 840038 7297 Kostenersatz für Leistungen von Bedienstetender Straßenmeistereien

0 0 0,00 B 21 C60

1 84004 Bebaute Grundstücke, Verwaltung 7.500 9.000 6.794,071 840042 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C60

1 840042 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 840042 0622 Herstellung von sonstigen

Grundstückseinrichtungen, Fremdleistungen 0 0 0,00 21 C60

1 840042 0632 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 0 0 0,00 21 C601 840048 4000 Bagatellgüter 0 0 0,00 21 C601 840048 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 0 0 0,00 21 C60

1 840048 4090 Geringwertige Ersatzteile 0 0 0,00 21 C601 840048 4200 Pflanzliche Rohstoffe 0 0 0,00 21 C601 840048 4510 Brennstoffe 0 0 0,00 21 C601 840048 4520 Treibstoffe 0 0 0,00 21 C601 840048 4540 Reinigungsmittel 0 0 0,00 21 C601 840048 4550 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 0 0 0,00 21 C601 840048 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 0 0 0,00 21 C601 840048 6000 Energiebezüge 0 0 0,00 21 C601 840048 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 0 0 0,00 21 C601 840048 6130 Instandhaltung von sonstigen

Grundstückseinrichtungen 0 0 0,00 21 C60

1 840048 6140 Instandhaltung von Gebäuden 0 0 0,00 21 C601 840048 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 0 0 0,00 21 C60

1 840048 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 300 0 389,78 21 C601 840048 6190 Instandhaltung von bebauten Grundstücken 0 0 0,00 21 C601 840048 6700 Versicherungen 1.000 1.000 942,08 21 C601 840048 7020 Anerkennungs- und Pachtzinse 1.000 1.000 931,99 21 C601 840048 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 3.700 4.000 3.331,90 21 C60

Page 211: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 846 Wohn- und Geschäftsgebäude 360.500 356.500 335.204,19

2 84600 Wohn- und Geschäftsgebäude 360.500 356.500 335.204,192 846005 8117 Benützungsgebühren 100.000 100.000 83.833,47 21 C602 846005 8170 Instandsetzungsbeiträge 0 0 0,00 21 C602 846005 8240 001 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung;

Wohnungsmieten 140.000 123.000 147.196,02 21 C60

2 846005 8240 002 Betriebskostenersätze 120.000 133.000 104.174,70 21 C602 846005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 21 C60

2 846005 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 0 0 0,00 21 C602 846005 8299 001 Schadensvergütungen 500 500 0,00 21 C602 846005 8299 009 Sonstige verschiedene Einnahmen 0 0 0,00 21 C602 846008 0420 Wohnungseinrichtung, Veräußerung 0 0 0,00 21 C602 846008 2980 Erhaltungsbeiträge, Rücklagenentnahme 0 0 0,00 21 C602 846008 2980 001 Erhaltungsbeiträge, Rücklagenentnahme 0 0 0,00 21 C60

2 849 Sonstige Liegenschaften 0 0 0,00

2 84910 Liegenschaften und Gebäude, Investitionenund sonst. Maßnahmen

0 0 0,00

Page 212: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 840048 7270 001 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

0 0 0,00 21 C60

1 840048 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

1.500 3.000 1.198,32 21 C60

1 840048 7296 Ausgaben auf Grund gesetzlicherVerpflichtungen

0 0 0,00 21 C60

1 846 Wohn- und Geschäftsgebäude 245.000 245.900 240.565,24

1 84600 Wohn- und Geschäftsgebäude 245.000 245.900 240.565,241 846002 0200 Maschinen und maschinelle Anlagen, Erwerb 0 0 0,00 21 C601 846002 0420 Sonstige Anlagen, Erwerb 7.000 2.000 6.308,38 21 C601 846002 0632 Gebäude - Erneuerung 0 0 0,00 G 21 C60

1 846008 4000 Bagatellgüter 500 1.000 78,20 21 C601 846008 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 4.000 4.000 6.555,26 21 C60

1 846008 4090 Geringwertige Ersatzteile 100 100 37,40 21 C601 846008 4510 Brennstoffe 3.400 4.000 0,00 21 C601 846008 4520 Treibstoffe 0 0 0,00 21 C601 846008 4530 Schmier- und Schleifmittel 0 0 0,00 21 C601 846008 4540 Reinigungsmittel 100 100 0,00 21 C601 846008 4560 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 0 0 0,00 21 C601 846008 4570 Druckwerke und Drucksorten 0 0 0,00 21 C601 846008 4580 Mittel zur ärztlichen Betreuung und

Gesundheitsvorsorge 100 100 0,00 21 C60

1 846008 4590 Sonstige Verbrauchsgüter 200 200 60,00 21 C601 846008 6000 Energiebezüge 39.000 40.000 34.873,44 21 C601 846008 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 0 0 0,00 21 C601 846008 6130 Instandhaltung von sonstigen

Grundstückseinrichtungen 0 0 0,00 21 C60

1 846008 6140 001 Instandhaltung von Gebäuden 18.000 16.000 4.164,74 21 C601 846008 6160 Instandhaltung von Maschinen und

maschinellen Anlagen 0 400 0,00 21 C60

1 846008 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 5.000 6.500 13.622,45 21 C601 846008 6210 Sonstige Transporte 0 0 0,00 21 C601 846008 6300 Leistungen der Post 0 0 0,00 21 C601 846008 6420 Sonstige Gerichtskosten 0 0 0,00 21 C601 846008 6570 Geldverkehrsspesen 0 0 0,00 21 C601 846008 6700 Versicherungen 3.000 4.500 2.029,52 21 C601 846008 6920 Schadensvergütungen 0 0 0,00 21 C601 846008 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse 63.600 67.000 62.780,09 21 C601 846008 7100 001 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 51.000 51.000 53.090,84 21 C601 846008 7100 002 Kapitalertragsteuer 0 0 0,00 21 C601 846008 7270 001 Entgelte für Werkleistungen von Einzelpersonen 0 0 0,00 21 C60

1 846008 7270 002 Entgelte an Hausbesorger 0 0 0,00 21 C601 846008 7270 004 Ersätze von Fernsprechgebühren 0 0 0,00 21 C601 846008 7280 Entgelte für sonstige Leistungen von

Gewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

50.000 49.000 56.964,92 G 21 C60

1 846008 7297 Kostenersätze für Projektierung und Bauleitung 0 0 0,00 B 21 C601 846008 7690 Beiträge an Einzelpersonen 0 0 0,00 21 C60

1 849 Sonstige Liegenschaften 15.238.400 11.294.800 16.901.700,00

1 84910 Liegenschaften und Gebäude, Investitionenund sonst. Maßnahmen

15.238.400 11.294.800 16.901.700,00

1 849104 7422 Zuschüsse zum laufendenInstandhaltungsaufwand an die LIG

10.368.400 9.944.800 7.101.700,00 G806 21 C60

1 849104 7422 002 Zuschüsse zum laufendenInstandhaltungsaufwand an die LIG

90.000 100.000 2.100.000,00 G808 44 J67

Page 213: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 145.100 17.300 26.155,202 862 Landwirtschaftsbetriebe 145.100 17.300 26.155,20

2 86202 Landesgut Katsdorf, Untervoranschlag mitNebenkasse

52.600 4.200 10.000,00

2 862025 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 52.600 0 0,00 49 CLB2 862025 8602 Ablieferung laut Wirtschaftsplan 0 4.200 10.000,00 49 C602 862025 8652 Ablieferung infolge Grundveräußerung 0 0 0,00 49 C60

2 86204 Landesgut Ritzlhof, Untervoranschlag mitNebenkasse

79.400 0 0,00

2 862045 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung 79.400 0 0,00 49 CLC2 862045 8602 Ablieferung laut Wirtschaftsplan 0 0 0,00 49 C602 862045 8652 Ablieferung infolge Grundveräußerung 0 0 0,00 49 C60

2 86205 Landesgut Schneidergrub, Bad Hall 0 0 0,002 862055 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 49 C60

2 86206 Landesgut Sonnwendhof, Windischgarsten 0 0 0,002 862065 8070 Holzverkauf 0 0 0,00 49 C60

2 862065 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 0 0 0,00 49 C60

2 86207 Landesgut Otterbach 13.100 13.100 16.155,202 862075 8070 Holzverkauf 10.000 10.000 14.103,29 49 C602 862075 8240 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 3.000 3.000 1.879,34 49 C602 862075 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen 100 100 172,57 49 C60

Page 214: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 849104 7422 003 Zuschüsse zum laufendenInstandhaltungsaufwand an die LIG

0 0 0,00 G849 21 C60

1 849106 2444 Investitionsdarlehen an die LIG 4.150.000 550.000 7.000.000,00 G806 21 C601 849106 2444 002 Investitionsdarlehen an die LIG 630.000 700.000 700.000,00 G808 44 J671 849106 2444 003 Investitionsdarlehen an die LIG 0 0 0,00 G849 21 C60

1 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 180.900 20.800 19.513,401 862 Landwirtschaftsbetriebe 180.900 20.800 19.513,40

1 86202 Landesgut Katsdorf, Untervoranschlag mitNebenkasse

45.600 800 800,00

1 862020 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 3.800 0 0,00 V 21 CLB1 862022 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 800 0 0,00 49 CLB1 862028 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 41.000 0 0,00 49 CLB1 862028 7290 Verwaltungstangente Vergütung an

2/020104/8260/114 0 800 800,00 B 49 C60

1 862028 7452 Zuschuss zu unbedeckten Investitionen 0 0 0,00 49 C60

1 86204 Landesgut Ritzlhof, Untervoranschlag mitNebenkasse

118.300 3.000 3.000,00

1 862040 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 9.700 0 0,00 V 21 CLC1 862042 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben 16.500 0 0,00 49 CLC1 862048 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben 92.100 0 0,00 49 CLC1 862048 7290 Verwaltungstangente Vergütung an

2/020104/8260/115 0 3.000 3.000,00 B 49 C60

1 86205 Landesgut Schneidergrub, Bad Hall 0 0 0,00

1 86206 Landesgut Sonnwendhof, Windischgarsten 0 0 0,001 862062 0602 Herstellung von Straßenbauten,

Fremdleistungen 0 0 0,00 49 C60

1 862062 0632 Herstellung von Gebäuden, Fremdleistungen 0 0 0,00 49 C601 862068 6100 Instandhaltung von Grund und Boden 0 0 0,00 49 C601 862068 6140 Instandhaltung von Gebäuden 0 0 0,00 49 C601 862068 6700 Versicherungen 0 0 0,00 49 C601 862068 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 0 0 0,00 49 C601 862068 7270 Entgelte für sonstige Leistungen von

Einzelpersonen 0 0 0,00 49 C60

1 86207 Landesgut Otterbach 17.000 17.000 15.713,401 862070 Leistungen für Personal lt. Anlage 2a 1.900 1.900 1.771,20 V 49 C601 862078 4000 Bagatellgüter 300 300 350,68 49 C601 862078 4020 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche

Leistungen 300 300 69,08 49 C60

1 862078 4090 Geringwertige Ersatzteile 700 700 580,50 49 C601 862078 4200 Pflanzliche Rohstoffe 200 200 0,00 49 C601 862078 4520 Treibstoffe 1.500 1.500 1.257,61 49 C601 862078 4530 Schmier- und Schleifmittel 100 100 268,23 49 C601 862078 6140 Instandhaltung von Gebäuden 0 0 0,00 49 C601 862078 6180 Instandhaltung von sonst. Anlagen 200 200 0,00 49 C601 862078 6700 Versicherungen 1.000 1.000 889,26 49 C601 862078 7100 Ausgaben an öffentlichen Abgaben 100 100 25,32 49 C601 862078 7260 Mitglieds- und Interessentenbeiträge an

Institutionen im Inland 100 100 66,57 49 C60

1 862078 7270 Entgelte für sonstige Leistungen vonEinzelpersonen

1.000 1.000 0,00 49 C60

1 862078 7280 Entgelte für sonstige Leistungen vonGewerbetreibenden, Firmen und juristischenPersonen

5.000 5.000 7.183,03 49 C60

1 862078 7297 Übrige Ausgaben 4.600 4.600 3.251,92 49 C60

Page 215: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 866 Forstgüter 0 0 0,00

2 86601 Landesforstrevier Leonstein,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 0,00

2 866015 8602 Ablieferung laut Wirtschaftsplan 0 0 0,00 49 C60

2 866015 8652 Ablieferung infolge Grundveräußerung 0 0 0,00 49 C60

2 869 Sonstige Land- und forstwirtschaftlicheBetriebe

0 0 0,00

2 86910 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

Page 216: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 8 Dienstleistungen

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 866 Forstgüter 0 0 0,00

1 86601 Landesforstrevier Leonstein,Wirtschaftsplan mit Sonderkasse

0 0 0,00

1 866018 7290 Verwaltungstangente Vergütung an2/020104/8260/116

0 0 0,00 B 49 C60

1 866018 7402 001 Zuschuss zum laufenden Aufwand 0 0 0,00 49 C601 866018 7402 003 Zuschuss zum laufenden Aufwand (LIG) 0 0 0,00 49 C60

1 869 Sonstige Land- und forstwirtschaftlicheBetriebe

0 0 0,00

1 86910 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe,Investitionen und sonstige Maßnahmen

0 0 0,00

1 869108 7020 Sonstige Miet- und Pachtzinse (LIG) 0 0 0,00 49 C60

Page 217: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 9 Finanzwirtschaft 3.305.170.900 3.320.062.600 3.804.826.549,12

2 90 Gesonderte Verwaltung 0 0 0,002 900 Gesonderte Verwaltung 0 0 0,00

2 90030 Sonstige Maßnahmen 0 0 0,00

2 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohneeigene Rechtspersönlichkeit

74.215.500 100.097.400 594.711.862,59

2 910 Geldverkehr 6.903.600 8.055.400 8.122.040,00

2 91000 Geldverkehr 6.903.600 8.055.400 8.122.040,002 910005 8280 Spesenersätze 1.402.600 1.475.300 1.539.073,21 21 A162 910005 8291 Mahnspesen und Verzugszinsen 80.000 80.000 188.021,05 21 A162 910005 8292 Kursgewinne 1.721.000 2.800.100 2.797.751,43 21 A162 910005 8293 Zinsen aus Veranlagung 3.700.000 3.700.000 3.596.786,51 21 A162 910005 8850 Überzahlungen 0 0 407,80 21 A16

2 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) 30.431.900 20.210.200 68.818.633,27

2 91100 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) 30.431.900 20.210.200 68.818.633,272 911003 2404 001 Investitionsdarlehen an Gemeinden,

Rückzahlungen 596.000 596.000 595.964,64 Z636 21 A16

2 911003 2404 002 Investitionsdarlehen an Gemeinden,Rückzahlungen

33.600 33.600 33.586,88 Z906 21 A16

2 911005 8200 001 Zinsenerträgnisse 457.000 459.400 466.326,12 21 A162 911008 2404 Investitionsdarlehen an Gemeinden,

Rückzahlungen 50.000 30.000 56.964.145,84 21 A16

2 911008 2404 001 Investitionsdarlehen an Gemeinden,Rückzahlungen

276.300 276.300 276.435,06 21 A16

2 911008 2406 Investitionsdarlehen an Gemeindeverbände;Rückzahlungen

50.000 30.000 0,00 21 A16

2 911008 2420 Investitionsdarlehen an denO.ö.Feuerwehrfonds, Rückzahlungen

45.000 45.000 45.000,00 21 A16

2 911008 2444 Investitionsdarlehen an sonstigeUnternehmungen, an denen das Land beteiligtist, Rückzahlungen

3.061.900 2.587.900 1.907.946,00 21 A16

2 911008 2446 Investitionsdarlehen an übrige Sektoren derWirtschaft, Rückzahlungen

20.800 10.800 784,88 21 A16

2 911008 2471 Investitionsdarlehen an private Rechtsträger,Rückzahlungen

0 0 26.522,35 21 A16

2 911008 2471 001 Investitionsdarlehen an private gemeinnützigeEinrichtungen, Rückzahlungen

12.000 17.400 17.416,17 21 A16

2 911008 2544 Nicht investitionsförd. Darlehen an sonst.Unternehmungen m. Landesbeteiligung,Rückzahlungen

25.829.300 16.123.800 8.484.505,33 21 A16

2 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 4.300.000 28.297.700 476.341.528,49

2 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 4.300.000 28.297.700 476.341.528,492 912008 2980 001 Rücklage zur Übertragung von

Ausgabekrediten, Behebungen 0 0 390.401.889,22 21 A16

2 912008 2980 002 Rücklage zur Übertragung vonAusgabekrediten, Abfallstellungen

4.300.000 27.627.700 85.939.639,27 21 A16

2 912008 2980 010 Flexi-Rücklagen, Behebungen 0 670.000 0,00 21 A16

2 914 Beteiligungen 32.580.000 43.534.100 41.429.660,83

2 91400 Beteiligungen 32.580.000 43.534.100 41.429.660,83

Page 218: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 9 Finanzwirtschaft 572.433.800 478.668.200 1.010.494.944,49

1 90 Gesonderte Verwaltung 10.000.000 9.720.000 200.000,001 900 Gesonderte Verwaltung 10.000.000 9.720.000 200.000,00

1 90030 Sonstige Maßnahmen 10.000.000 9.720.000 200.000,001 900304 7480 Klimaschutzmaßnahmen, Investitionsbeiträge

an Unternehmungen 0 9.520.000 0,00 21 A16

1 900308 7297 Zuschussverpflichtung für verkaufteWohnbauförderungsdarlehen

10.000.000 200.000 200.000,00 21 A16

1 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohneeigene Rechtspersönlichkeit

258.828.400 98.860.700 570.660.001,06

1 910 Geldverkehr 4.785.000 5.815.000 4.785.486,07

1 91000 Geldverkehr 4.785.000 5.815.000 4.785.486,071 910008 6500 001 Debetzinsen 4.600.000 5.650.000 4.625.442,49 G 21 A161 910008 6570 Geldverkehrsspesen 160.000 140.000 153.629,63 21 A161 910008 7100 002 Kapitalertragsteuer 25.000 25.000 6.413,95 21 A16

1 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) 0 0 0,00

1 91100 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) 0 0 0,00

1 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 160.423.000 0 491.962.524,18

1 91200 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) 160.423.000 0 491.962.524,181 912008 2980 001 Rücklage zur Übertragung von

Ausgabekrediten, Zuführungen 0 0 491.962.524,18 21 A16

1 912008 2980 009 Sonstige Rücklagen, Zuführungen 160.423.000 0 0,00 21 A16

1 914 Beteiligungen 93.620.400 93.045.700 73.911.990,81

1 91400 Beteiligungen 93.620.400 93.045.700 73.911.990,81

Page 219: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 914005 8220 001 Erträgnisse aus Beteiligungen anverstaatlichten Unternehmungen (Dividenden)

31.550.000 32.150.000 31.847.080,00 31 A16

2 914005 8280 001 Landeswasserversorgungsunternehmen,Sacheinlagevertrag, Rückersätze vonAusgaben

570.000 566.800 568.039,68 31 A16

2 914005 8291 Zinsen 10.000 19.700 14.541,15 31 A162 914005 8299 Sonstige verschiedene Einnahmen für gespag

und KUK 450.000 10.797.600 9.000.000,00 31 A16

2 92 Öffentliche Abgaben 2.728.741.000 2.677.385.800 2.583.695.965,412 922 Ausschließliche Landesabgaben 218.871.000 22.385.800 22.401.806,41

2 92210 Direkte Abgaben 204.571.000 7.885.800 8.385.351,322 922105 8350 Wohnbauförderungsbeitrag 194.400.000 0 0,00 21 A162 922105 8350 001 Landschaftsschutzabgabe 2.500.000 0 0,00 21 A162 922105 8352 Jagdabgabe 1.550.000 1.450.000 1.780.320,27 21 A162 922105 8353 Verwaltungsabgaben 6.000.000 6.300.000 5.876.165,60 21 A162 922105 8353 002 Verwaltungsabgaben gem. Tierzuchtgesetz 0 0 0,00 49 H012 922105 8354 Grundverkehrs-Verwaltungsabgabe 120.000 134.300 727.951,81 49 H012 922105 8381 Nebenansprüche 1.000 1.500 913,64 21 A16

2 92220 Indirekte Abgaben 14.300.000 14.500.000 14.016.455,092 922200 8451 Feuerschutzsteuer 11.000.000 11.200.000 10.967.120,82 21 A162 922205 8453 Verkehrsflächenbeiträge 300.000 300.000 422.489,52 21 A162 922205 8454 Glücksspielautomatenabgabe 3.000.000 3.000.000 2.626.844,75 21 A16

2 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichenBundesabgaben

2.509.870.000 2.655.000.000 2.561.294.159,00

2 92510 Vorschüsse für das laufende Jahr 2.496.720.000 2.650.660.000 2.514.186.017,002 925105 8390 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen

Bundesabgaben1.326.230.000 1.486.000.000 1.399.196.531,00 21 A16

2 925105 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichenBundesabgaben

1.170.000.000 1.164.000.000 1.114.523.897,00 21 A16

2 925105 8490 002 Spielbankabgabe 490.000 660.000 465.589,00 21 A16

2 92520 Abrechnung für Vorjahre 13.150.000 4.340.000 47.108.142,002 925205 8390 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen

Bundesabgaben 7.000.000 340.000 25.759.391,00 21 A16

2 925205 8490 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichenBundesabgaben

6.150.000 4.000.000 21.348.751,00 21 A16

2 93 Umlagen 113.340.000 109.700.000 107.938.223,952 930 Landesumlage 113.340.000 109.700.000 107.938.223,95

2 93000 Landesumlage 113.340.000 109.700.000 107.938.223,952 930005 8504 700 Zahlungen von Gemeinden 113.340.000 109.700.000 107.938.223,95 21 A16

2 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 388.599.400 361.456.900 335.320.352,692 940 Bedarfszuweisungen 223.531.800 196.360.000 192.738.206,31

2 94010 Bedarfszuweisungen für die Errichtung undErweiterung von allgemeinbildendenPflichtschulen

0 0 0,00

Page 220: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 914008 6440 Sonstige Rechts- und Beratungskosten anGewerbetreibende, Firmen und juristischePersonen

300.000 300.000 0,00 G 31 A16

1 914008 7422 Aufwendungen aus Beteiligungen 500.000 500.000 374.339,81 G 31 A16

1 914008 7422 001 Zuschüsse an die gespag, Trägerselbstbehalt 39.144.800 0 0,00 G 31 A161 914008 7422 002 Zuschüsse an die Kepler Universitätsklinikum

GmbH, Trägerselbstbehalt27.575.600 0 0,00 G 31 A16

1 914008 7472 Investitionszuschüsse an die gespag 7.000.000 44.894.200 38.370.990,00 G 31 A161 914008 7472 001 Kapitaltransferzahlungen an sonstige

Unternehmungen mit Landesbeteiligung 5.900.000 3.900.000 500.000,00 G 31 A16

1 914008 7472 002 Investitionsbeiträge des Bundes anUnternehmungen mit Landesbeteiligung - MTG

0 8.000.000 7.000.000,00 M903 31 A16

1 914008 7472 003 Investitionsbeiträge an Unternehmungen mitLandesbeteiligung - MTG

4.800.000 1.100.000 1.100.000,00 F 31 A16

1 914008 7472 004 Investitionszuschüsse an die KeplerUniversitätsklinikum GmbH

8.400.000 34.351.500 26.566.661,00 G 31 A16

1 92 Öffentliche Abgaben 0 0 0,001 922 Ausschließliche Landesabgaben 0 0 0,00

1 92210 Direkte Abgaben 0 0 0,00

1 92220 Indirekte Abgaben 0 0 0,00

1 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichenBundesabgaben

0 0 0,00

1 92510 Vorschüsse für das laufende Jahr 0 0 0,00

1 92520 Abrechnung für Vorjahre 0 0 0,00

1 93 Umlagen 0 0 0,001 930 Landesumlage 0 0 0,00

1 93000 Landesumlage 0 0 0,00

1 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 290.855.400 284.087.500 284.172.763,291 940 Bedarfszuweisungen 229.367.400 202.187.500 200.517.678,53

1 94010 Bedarfszuweisungen für die Errichtung undErweiterung von allgemeinbildendenPflichtschulen

0 0 37.366.422,00

Page 221: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 94090 Bedarfszuweisungen 223.531.800 196.360.000 192.738.206,312 940901 8280 001 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 Z905 45 F192 940901 8280 011 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 Z906 49 F19

2 940901 8293 001 Zinsen aus dem Geldverkehr 0 10.000 4.132,95 Z905 45 F19

2 940901 8293 011 Zinsen aus dem Geldverkehr 0 20.000 10.283,60 Z906 49 F192 940901 8390 001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen

Bundesabgaben 0 30.513.600 30.638.683,66 Z905 45 F19

2 940901 8390 011 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichenBundesabgaben

0 62.743.100 63.000.328,38 Z906 49 F19

2 940901 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichenBundesabgaben

0 33.725.600 32.423.736,56 Z905 45 F19

2 940901 8490 011 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichenBundesabgaben

0 69.347.700 66.661.041,16 Z906 49 F19

2 940901 8500 001 Zahlungen vom Bund für Bedarfszuweisungenan Gemeinden

70.639.300 0 0,00 Z905 45 F19

2 940901 8500 011 Zahlungen vom Bund für Bedarfszuweisungenan Gemeinden

152.892.500 0 0,00 Z906 49 F19

2 94091 Strukturfonds, Landesanteil 0 0 0,00

2 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach demFAG

43.316.000 23.100.000 23.063.641,00

2 94110 Gem. § 24 FAG an Länder 43.316.000 0 0,002 941105 8500 Zahlungen vom Bund 43.316.000 0 0,00 21 A16

2 94120 Gem. § 21 FAG für Gemeinden 0 23.100.000 23.063.641,002 941201 8500 001 Zahlungen vom Bund 0 6.850.000 6.807.793,47 Z908 45 F19

2 941201 8500 011 Zahlungen vom Bund 0 16.250.000 16.255.847,53 Z907 49 F19

2 94130 Gem. § 23 Abs. 1 FAG an Länder 0 0 0,002 941301 8500 Zahlungen vom Bund für Gemeinden zur

Förderung von öffentlichenPersonennahverkehrsunternehmen

0 0 0,00 Z651 21 A16

2 94140 Gem. § 5 FAG an Länder 0 0 0,002 941405 8500 Zahlungen vom Bund 0 0 0,00 21 A16

2 942 Sonstige Finanzzuweisungen 200.000 200.000 1.476.480,18

2 94220 Überschüsse der Bundeswohnbaufonds 200.000 200.000 1.476.480,182 942205 8501 Beiträge vom Bund zum laufenden Aufwand 200.000 200.000 1.476.480,18 21 A16

2 943 Zuschüsse nach dem FAG 51.989.600 73.172.900 44.609.907,00

2 94310 Gem. § 27 Abs. 1 FAG an Länder 3.527.400 11.527.400 10.527.400,002 943101 8500 001 Zahlungen vom Bund zur teilweisen Deckung

des Betriebsabganges im Landestheater Linz,Landesanteil

3.527.400 3.527.400 3.527.400,00 Z337 21 A16

Page 222: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 940104 7354 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 8.291.945,00 N905 45 F191 940104 7354 011 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 29.074.477,00 N906 49 F19

1 94090 Bedarfszuweisungen 223.565.400 196.360.000 163.151.256,531 940904 7304 001 Strukturfonds 17.300.000 3.000.000 2.218.652,82 N905 45 F191 940904 7304 002 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand11.272.000 8.000.000 4.456.900,00 N905 45 F19

1 940904 7304 003 Finanzzuweisungen gemäß § 25 Abs. 2 FAG2017

3.955.900 0 0,00 N905 45 F19

1 940904 7304 011 Strukturfonds 48.700.000 9.000.000 9.781.347,18 N906 49 F191 940904 7304 012 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand17.728.000 15.000.000 8.888.188,00 N906 49 F19

1 940904 7304 013 Finanzzuweisungen gemäß § 25 Abs. 2 FAG2017

15.775.900 0 0,00 N906 49 F19

1 940904 7354 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 31.793.400 46.382.000 43.405.334,21 N905 45 F19

1 940904 7354 011 Investitionsbeiträge an Gemeinden 57.722.200 94.000.000 75.417.589,67 N906 49 F19

1 940904 7356 001 Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände 1.500.000 2.000.000 1.279.311,43 N905 45 F19

1 940904 7356 011 Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände 3.000.000 4.000.000 2.630.564,57 N906 49 F19

1 940908 3460 001 Tilgung innere Anleihe 818.000 818.000 0,00 N905 45 F191 940908 3500 001 Tilgung von aufgenommenen Fremdmitteln 4.000.000 4.000.000 5.000.000,00 N905 45 F191 940908 3500 011 Tilgung von aufgenommenen Fremdmitteln 10.000.000 10.000.000 10.000.000,00 N906 49 F191 940908 6500 001 Zinsen für aufgenommene Fremdmittel 0 49.200 24.428,61 N905 45 F191 940908 6500 011 Zinsen für aufgenommene Fremdmittel 0 110.800 48.940,04 N906 49 F19

1 94091 Strukturfonds, Landesanteil 5.802.000 5.827.500 0,001 940914 7304 Beitrag an Strukturfonds, Landesanteil 5.802.000 5.827.500 0,00 F 21 A16

1 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach demFAG

0 23.100.000 23.063.641,00

1 94110 Gem. § 24 FAG an Länder 0 0 0,00

1 94120 Gem. § 21 FAG für Gemeinden 0 23.100.000 23.063.641,001 941204 7304 001 Beiträge an Gemeinden zum laufenden

Aufwand 0 6.850.000 6.807.793,47 M908 45 F19

1 941204 7304 011 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand

0 16.250.000 16.255.847,53 M907 49 F19

1 94130 Gem. § 23 Abs. 1 FAG an Länder 0 0 0,00

1 94140 Gem. § 5 FAG an Länder 0 0 0,00

1 942 Sonstige Finanzzuweisungen 0 0 0,00

1 94220 Überschüsse der Bundeswohnbaufonds 0 0 0,00

1 943 Zuschüsse nach dem FAG 0 0 0,00

1 94310 Gem. § 27 Abs. 1 FAG an Länder 0 0 0,00

Page 223: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 943101 8550 Zahlungen vom Bund zur Errichtung desMusiktheaters

0 8.000.000 7.000.000,00 Z903 21 A16

2 94320 Gem. § 27 Abs. 5 und 6 FAG an Länder 12.469.900 12.397.500 12.397.525,002 943201 8500 Zahlungen vom Bund für die sprachliche

Frühförderung 3.266.200 3.266.200 3.266.200,00 Z228 21 A16

2 943201 8550 001 Zahlungen vom Bund fürKinderbetreuungsplätze

9.203.700 9.131.300 9.131.325,00 Z227 21 A16

2 94330 Gem. § 27 Abs. 7 FAG an Länder 23.920.000 22.800.000 21.684.982,002 943301 8500 Zahlungen vom Bund zur

Krankenanstaltenfinanzierung,Gemeindebeitrag

23.920.000 22.800.000 21.684.982,00 Z522 21 A16

2 94340 Zuschüsse an Länder 10.004.000 26.448.000 0,002 943405 8500 001 Zahlungen vom Bund 10.004.000 20.448.000 0,00 21 A162 943405 8500 002 Zahlungen vom Bund 0 6.000.000 0,00 21 A16

2 94350 Gem. § 27 Abs. 3 FAG an Länder 2.068.300 0 0,002 943501 8500 Zahlungen von Bund und Gemeinden für

Kostenbeiträge an Gemeinden fürEisenbahnkreuzungen

2.068.300 0 0,00 Z650 21 A16

2 944 Zuschüsse nach demKatastrophenfondsgesetz

7.872.200 9.622.200 14.523.196,70

2 94410 Beheb. v. Katastrophenschäden imVermögen v. physischen u. jurist. Personen(o. Gebietskörperschaften)

0 2.000.000 5.065.017,12

2 944100 8501 Zahlungen vom Bund 0 2.000.000 0,00 21 A162 944105 8501 Zahlungen vom Bund 0 0 5.065.017,12 21 A16

2 94420 Behebung von Katastrophenschäden imVermögen des Landes

800.000 800.000 779.565,23

2 944200 8501 Zahlungen vom Bund 800.000 800.000 0,00 21 A162 944205 8501 Zahlungen vom Bund 0 0 779.565,23 21 A16

2 94430 Behebung von Katastrophenschäden imVermögen von Gemeinden

0 0 1.724.606,74

2 944301 8280 001 Rückersätze von Ausgaben 0 0 51.721,01 Z916 45 F192 944301 8280 011 Rückersätze von Ausgaben 0 0 131.299,32 Z919 49 F192 944301 8501 001 Zahlungen vom Bund 0 0 162.388,29 Z916 45 F192 944301 8501 011 Zahlungen vom Bund 0 0 1.370.074,77 Z919 49 F19

2 944305 8280 001 Rückersätze von Ausgaben 0 0 0,00 45 F19

2 944305 8280 011 Rückersätze von Ausgaben 0 0 9.123,35 49 F19

2 94440 Anschaffung von Einsatzgeräten derFeuerwehren

6.500.000 6.250.000 6.176.376,02

2 944401 8551 Investitionsbeiträge vom Bund 6.500.000 6.250.000 6.176.376,02 Z103 21 A16

2 94450 Warn- und Alarmsystem, Vereinbarung gem.Artikel 15a B-VG

572.200 572.200 572.136,22

2 944501 8551 Investitionsbeiträge vom Bund 572.200 572.200 572.136,22 Z104 21 A16

2 94460 Behebung von Katastrophenschäden anLandesstraßen

0 0 205.495,37

2 944601 8501 Zahlungen vom Bund 0 0 205.495,37 Z642 21 A16

2 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 61.689.800 59.001.800 58.908.921,50

2 94510 Pflegefonds 61.488.000 58.800.000 58.586.210,15

Page 224: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 94320 Gem. § 27 Abs. 5 und 6 FAG an Länder 0 0 0,00

1 94330 Gem. § 27 Abs. 7 FAG an Länder 0 0 0,00

1 94340 Zuschüsse an Länder 0 0 0,00

1 94350 Gem. § 27 Abs. 3 FAG an Länder 0 0 0,00

1 944 Zuschüsse nach demKatastrophenfondsgesetz

0 0 1.917.849,23

1 94410 Beheb. v. Katastrophenschäden imVermögen v. physischen u. jurist. Personen(o. Gebietskörperschaften)

0 0 0,00

1 94420 Behebung von Katastrophenschäden imVermögen des Landes

0 0 0,00

1 94430 Behebung von Katastrophenschäden imVermögen von Gemeinden

0 0 1.917.849,23

1 944304 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 218.167,18 N916 45 F191 944304 7355 011 Investitionsbeiträge an Gemeinden 0 0 1.611.764,52 M919 49 F191 944304 7357 001 Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände 0 0 0,00 N916 45 F191 944305 7355 001 Investitionsbeiträge an Gemeinden,

Landesbeiträge 0 0 60.009,66 G 45 F19

1 944305 7355 011 Investitionsbeiträge an Gemeinden,Landesbeiträge

0 0 27.907,87 G 49 F19

1 944305 7357 001 Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände,Landesbeiträge

0 0 0,00 45 F19

1 94440 Anschaffung von Einsatzgeräten derFeuerwehren

0 0 0,00

1 94450 Warn- und Alarmsystem, Vereinbarung gem.Artikel 15a B-VG

0 0 0,00

1 94460 Behebung von Katastrophenschäden anLandesstraßen

0 0 0,00

1 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes 61.488.000 58.800.000 58.673.594,53

1 94510 Pflegefonds 61.488.000 58.800.000 58.673.594,53

Page 225: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 945101 8501 Zweckzuschuss des Bundes 61.488.000 58.800.000 58.586.210,15 Z901 21 A16

2 94520 Förderung der Verkehrssicherheit 201.800 201.800 322.711,352 945201 8293 Zinsen aus dem Geldverkehr 1.800 1.800 130,35 Z621 44 J682 945201 8501 Zahlungen vom Bund 200.000 200.000 322.581,00 Z621 44 J68

2 95 Nicht aufteilbare Schulden 0 0 0,002 950 Aufgenommene Darlehen und

Schuldendienst AufgenommeneDarlehen

0 0 0,00

2 95000 Aufgenommene Darlehen undSchuldendienst

0 0 0,00

2 96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar) 275.000 422.500 70.066.757,632 960 Zahlungsverpflichtungen 0 0 69.605.891,10

2 96000 Zahlungsverpflichtungen 0 0 69.605.891,102 960008 2610 Einnahmen aus der Rückzahlung von

Haftungsinanspruchnahmen 0 0 69.605.891,10 21 A16

2 961 Provisionen und Rückerstattungen 275.000 422.500 460.866,53

2 96100 Provisionen und Rückerstattungen 275.000 422.500 460.866,532 961005 8170 Haftungsentgelt 275.000 422.500 460.866,53 21 A16

2 97 Verstärkungsmittel 0 0 0,002 970 Verstärkungsmittel 0 0 0,00

2 97001 Mittel gemäß Art. III Z. 5 0 0 0,00

2 98 Haushaltsausgleich 0 71.000.000 111.600.377,152 982 Haushaltsausgleich durch

Kreditoperationen 0 71.000.000 111.600.377,15

2 98200 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen 0 71.000.000 111.600.377,15

2 982009 3454 Darlehen für Investitionszwecke von sonstigenFinanzunternehmungen

0 71.000.000 0,00 21 A16

2 982009 3500 Schuldaufnahme für laufenden Bedarf vomBund

0 0 111.600.377,15 21 A16

2 99 Jahresergebnis, Übergabe undÜbernahme des Jahresergebnisses,Abwicklung der Vorjahre

0 0 1.493.009,70

2 990 Überschüsse und Abgänge (soweitnicht zugeordnet)

0 0 613,33

Page 226: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 945104 7305 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand; Anteil Land

1.628.700 1.560.400 2.839.527,57 N901 45 I30

1 945104 7305 001 Beiträge an Gemeinden zum laufendenAufwand; Anteil regionale Träger

14.788.600 14.844.800 14.145.397,97 N901 45 I30

1 945104 7307 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand; Anteil Land

4.471.300 4.039.800 2.975.181,88 N901 45 I30

1 945104 7307 001 Beiträge an Sozialhilfeverbände zum laufendenAufwand; Anteil regionale Träger

40.599.400 38.355.000 38.713.487,11 N901 45 I30

1 945104 7670 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; Anteil Land

0 0 0,00 N901 45 I30

1 945104 7670 001 Beiträge an private Rechtsträger zum laufendenAufwand; Anteil regionale Träger

0 0 0,00 N901 45 I30

1 94520 Förderung der Verkehrssicherheit 0 0 0,00

1 95 Nicht aufteilbare Schulden 0 71.000.000 27.300.000,001 950 Aufgenommene Darlehen und

Schuldendienst AufgenommeneDarlehen

0 71.000.000 27.300.000,00

1 95000 Aufgenommene Darlehen undSchuldendienst

0 71.000.000 27.300.000,00

1 950008 3454 Finanzschulden, Tilgungen 0 71.000.000 0,00 G 21 A161 950008 3460 Innere Anleihe, Tilgung 0 0 27.300.000,00 G 21 A161 950008 3500 Finanzschulden, Tilgungen an den Bund 0 0 0,00 G 21 A16

1 96 Haftungen (soweit nicht aufteilbar) 750.000 0 69.605.891,101 960 Zahlungsverpflichtungen 750.000 0 69.605.891,10

1 96000 Zahlungsverpflichtungen 750.000 0 69.605.891,101 960008 2610 Abdeckung von Verpflichtungen im Rahmen

von Haftungen 750.000 0 69.605.891,10 21 A16

1 961 Provisionen und Rückerstattungen 0 0 0,00

1 96100 Provisionen und Rückerstattungen 0 0 0,00

1 97 Verstärkungsmittel 12.000.000 15.000.000 0,001 970 Verstärkungsmittel 12.000.000 15.000.000 0,00

1 97001 Mittel gemäß Art. III Z. 5 12.000.000 15.000.000 0,001 970018 7297 Mittel für über- oder außerplanmäßige

Ausgaben12.000.000 15.000.000 0,00 21 A16

1 98 Haushaltsausgleich 0 0 0,001 982 Haushaltsausgleich durch

Kreditoperationen 0 0 0,00

1 98200 Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen 0 0 0,00

1 99 Jahresergebnis, Übergabe undÜbernahme des Jahresergebnisses,Abwicklung der Vorjahre

0 0 58.556.289,04

1 990 Überschüsse und Abgänge (soweitnicht zugeordnet)

0 0 0,00

Page 227: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

EINNAHMEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

2 99000 Überschüsse und Abgänge (soweit nichtzugeordnet)

0 0 613,33

2 990005 8262 Flexibilisierungsklausel, Überschüsse 0 0 613,33 21 A16

2 991 Rückersetzte, nicht absetzbareEinnahmen und Ausgaben (soweit nichtaufteilbar)

0 0 985.444,37

2 99100 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmenund Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)

0 0 985.444,37

2 991005 8280 Rückersätze von Ausgaben 0 0 985.444,37 21 A16

2 992 Abgänge an Kassenausgaberesten undAusfälle an Kasseneinnahmeresten(soweit nicht aufteilbar)

0 0 506.952,00

2 99200 Abgänge an Kassenausgaberesten undAusfälle an Kasseneinnahmeresten (soweitnicht aufteilbar)

0 0 506.952,00

2 992005 8190 Abschreibungen von Verbindlichkeiten 0 0 0,00 21 A162 992005 8280 Berichtigungen von Verbindlichkeiten 0 0 506.952,00 21 A16

Page 228: Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung · Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Voranschlagstelle HAnsatz Post Ugl Bezeichnung Voranschlag 2018 Voranschlag

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Voranschlagstelle

H Ansatz Post UglBezeichnung

Voranschlag2018

Voranschlag2017

Rechnung2016

AUSGABEN Ind.

/Det

.

Ref

.

Bew

.

1 99000 Überschüsse und Abgänge (soweit nichtzugeordnet)

0 0 0,00

1 991 Rückersetzte, nicht absetzbareEinnahmen und Ausgaben (soweit nichtaufteilbar)

0 0 962.354,54

1 99100 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmenund Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)

0 0 962.354,54

1 991008 7220 Rückersätze von Einnahmen 0 0 962.354,54 21 A16

1 992 Abgänge an Kassenausgaberesten undAusfälle an Kasseneinnahmeresten(soweit nicht aufteilbar)

0 0 57.593.934,50

1 99200 Abgänge an Kassenausgaberesten undAusfälle an Kasseneinnahmeresten (soweitnicht aufteilbar)

0 0 57.593.934,50

1 992008 7220 001 Forderungsberichtigungen 0 0 3.295,99 21 A161 992008 7220 002 Darlehensberichtigungen 0 0 8.246,32 21 A161 992008 7299 001 Forderungsabschreibungen 0 0 618.246,35 21 A161 992008 7299 002 Darlehensabschreibungen 0 0 56.964.145,84 21 A161 992008 7299 003 Abschreibungen von Regressforderungen aus

Haftungsinanspruchnahmen 0 0 0,00 21 A16