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Kirchberg an der Raab 212, 8324 Kirchberg an der Raab 2019 Mittelfristiger Finanzplan Gemeinde Kirchberg an der Raab für das Haushaltsjahr Einwohneranzahl Fläche Bezirk 4.324 Südoststeiermark 62382 Gemeindekennziffer 43.720 ha

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Kirchberg an der Raab 212, 8324 Kirchberg an der Raab

2019

Mittelfristiger Finanzplan

Gemeinde Kirchberg an der Raab

für dasHaushaltsjahr

EinwohneranzahlFläche

Bezirk

4.324

Südoststeiermark

62382Gemeindekennziffer43.720 ha

Page 2: MF CR MASTER - kirchberg-raab.gv.at · 28.12.2018 Seite 3 GKZ 62382 Mittelfristiger Finanzplan 2019 Gemeinde Kirchberg an der Raab 0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung 5.000,00

Seite 128.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung 294.109,38 275.900,00 287.900,00 288.600,00 290.900,00 289.200,000,24 0,80 -0,58 284.000,00 -1,80

1 Öffentl. Ordnung und Sicherheit 2.932,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2 Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft 287.956,60 293.700,00 384.400,00 388.600,00 394.400,00 398.400,001,09 1,49 1,01 388.800,00 -2,41

3 Kunst, Kultur und Kultus 22.352,48 19.200,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,000,00 0,00 0,00 21.300,00 0,00

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 36.903,80 37.800,00 42.800,00 43.300,00 43.800,00 44.300,001,17 1,15 1,14 44.800,00 1,13

5 Gesundheit 14.018,70 8.400,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,000,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 19.538,06 10.300,00 11.900,00 11.900,00 12.000,00 12.000,000,00 0,84 0,00 12.000,00 0,00

7 Wirtschaftsförderung 106.661,16 17.900,00 22.800,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00-21,05 0,00 0,00 18.000,00 0,00

8 Dienstleistung 2.285.132,11 2.315.300,00 2.528.400,00 2.479.100,00 2.436.100,00 2.415.200,00-1,95 -1,73 -0,86 2.441.800,00 1,10

9 Finanzwirtschaft 5.288.293,25 5.644.700,00 5.318.200,00 5.418.200,00 5.493.100,00 5.605.200,001,88 1,38 2,04 5.683.500,00 1,40

Gesamtübersicht über die ordentlichen Einnahmen

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023

8.632.900,00 8.684.200,00 8.818.800,00 8.625.200,00 8.724.800,00 8.357.897,74 0,59 0,47 1,08 1,03 8.909.400,00

% % % %

Summe der Einnahmen

Grp Bezeichnung

-113,02 16,07239,72 177.500,00 -444.700,00 57.900,00 196.700,00 228.300,00 755.369,13 195.800,00 -14,24Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)

Anteilsbeträge gesamt 461.856,53 1.088.600,00 534.800,00 282.100,00 189.800,00 230.000,00-47,25 -32,72 21,18 150.000,00 -34,78

Abwicklungskonten gesamt 545.100,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.352,41 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910

96

10.258.900,00 9.420.106,68 9.767.700,00 8.966.300,00 8.914.600,00 9.048.800,00-8,20 -0,58 1,51 9.059.400,00 0,12Gesamtsumme der Einnahmen

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.076,74 0,00 0,00Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)

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Seite 228.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung 953.670,14 1.048.300,00 1.077.600,00 1.095.400,00 1.076.400,00 1.113.300,001,65 -1,73 3,43 1.208.000,00 8,51

1 Öffentl. Ordnung und Sicherheit 174.589,49 174.200,00 196.300,00 196.300,00 196.300,00 196.300,000,00 0,00 0,00 196.300,00 0,00

2 Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft 1.519.432,64 1.730.800,00 1.750.500,00 1.475.500,00 1.485.100,00 1.496.700,00-15,71 0,65 0,78 1.503.900,00 0,48

3 Kunst, Kultur und Kultus 167.188,58 206.300,00 224.300,00 222.900,00 223.400,00 223.900,00-0,62 0,22 0,22 224.500,00 0,27

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.172.445,01 1.349.100,00 1.514.400,00 1.531.900,00 1.543.100,00 1.544.000,001,16 0,73 0,06 1.545.000,00 0,06

5 Gesundheit 104.965,74 106.600,00 116.000,00 112.100,00 112.200,00 112.300,00-3,36 0,09 0,09 112.400,00 0,09

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 140.119,15 322.500,00 362.700,00 334.400,00 343.400,00 337.500,00-7,80 2,69 -1,72 338.000,00 0,15

7 Wirtschaftsförderung 191.423,14 109.400,00 111.100,00 101.100,00 101.100,00 101.100,00-9,00 0,00 0,00 101.100,00 0,00

8 Dienstleistung 2.801.997,24 3.001.700,00 3.168.300,00 3.089.800,00 3.025.700,00 3.061.100,00-2,48 -2,07 1,17 3.065.300,00 0,14

9 Finanzwirtschaft 376.697,48 398.800,00 556.400,00 466.900,00 421.400,00 404.300,00-16,09 -9,75 -4,06 419.100,00 3,66

Gesamtübersicht über die ordentlichen Ausgaben

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023

9.077.600,00 8.626.300,00 8.590.500,00 8.447.700,00 8.528.100,00 7.602.528,61 -4,97 -1,14 0,73 1,43 8.713.600,00

% % % %

Summe der Ausgaben

Grp Bezeichnung

-113,02 16,07239,72 177.500,00 -444.700,00 57.900,00 196.700,00 228.300,00 755.369,13 195.800,00 -14,24Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)

Anteilsbeträge gesamt 1.272.501,33 1.811.200,00 690.100,00 340.000,00 386.500,00 458.300,00-50,73 13,68 18,58 345.800,00 -24,55

Abwicklungskonten gesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910

96

10.258.900,00 8.875.029,94 9.767.700,00 8.966.300,00 8.914.600,00 9.048.800,00-8,20 -0,58 1,51 9.059.400,00 0,12Gesamtsumme der Ausgaben

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.076,74 0,00 0,00Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)

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Seite 328.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung 5.000,00 10.000,00 0,00 18.700,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

1 Öffentl. Ordnung und Sicherheit 56.000,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 610.046,38 3.226.300,00 753.400,00 283.400,00 274.800,00 230.000,00-62,38 -3,03 -16,30 150.000,00 -34,78

7 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Dienstleistung 393.687,65 1.743.000,00 1.194.200,00 67.900,00 5.700,00 0,00-94,31 -91,61 -100,00 0,00 0,00

9 Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

2.272.600,00 420.000,00 230.000,00 5.323.300,00 280.500,00 1.339.734,03 -81,52 -33,21 -18,00 150.000,00 -34,78

Gesamtübersicht über die außerordentlichen Einnahmen

Summe der Einnahmen

Grp Bezeichnung

-64,19 16,07239,72-886.300,00 -161.700,00 -57.900,00 -196.700,00 -228.300,00-661.536,42 -195.800,00 -14,24Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)

Anteilsbeträge gesamt 1.272.501,33 1.811.200,00 690.100,00 340.000,00 386.500,00 458.300,00-50,73 13,68 18,58 345.800,00 -24,55

Abwicklungskonten gesamt 202.900,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 53.841,09 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910

96

7.337.400,00 2.666.076,45 2.969.100,00 760.000,00 667.000,00 688.300,00-74,40 -12,24 3,19 495.800,00 -27,97Gesamtsumme der Einnahmen

0,00 0,000,00 39.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.949,47 0,00 0,00Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)

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Seite 428.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung 10.150,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,0050,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

1 Öffentl. Ordnung und Sicherheit 81.462,60 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft 471,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 247.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 862.144,52 4.404.000,00 915.100,00 265.000,00 311.500,00 298.300,00-71,04 17,55 -4,24 185.800,00 -37,71

7 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Dienstleistung 1.047.041,63 1.421.600,00 1.409.200,00 197.900,00 165.700,00 160.000,00-85,96 -16,27 -3,44 160.000,00 0,00

9 Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

2.434.300,00 477.900,00 458.300,00 6.209.600,00 477.200,00 2.001.270,45 -80,37 -0,15 -3,96 345.800,00 -24,55

Gesamtübersicht über die außerordentlichen Ausgaben

Summe der Ausgaben

Grp Bezeichnung

-64,19 16,07239,72-886.300,00 -161.700,00 -57.900,00 -196.700,00 -228.300,00-661.536,42 -195.800,00 -14,24Ber. Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)

Anteilsbeträge gesamt 461.856,53 1.088.600,00 534.800,00 282.100,00 189.800,00 230.000,00-47,25 -32,72 21,18 150.000,00 -34,78

Abwicklungskonten gesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910

96

7.298.200,00 2.463.126,98 2.969.100,00 760.000,00 667.000,00 688.300,00-74,40 -12,24 3,19 495.800,00 -27,97Gesamtsumme der Ausgaben

0,00 0,000,00 39.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.949,47 0,00 0,00Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)

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Seite 528.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Einnahmen aus

Veräußerungen und

sonstige Einnahmen

Gem.Gewinnentnahmen

v.Unternehm. &

marktbest.

Gem.Betrieben

Sonstige laufende

Transfereinnahmen

Laufende

Transferzahlungen von

Trägern des öffentl.

Rechts

Einnahmen aus Besitz

und wirtschaftlicher

Tätigkeit

Einnahmen aus

Leistungen

Gebühren für die

Benützung v.

Gemeindeeinricht. u.

-anlagen

Ertragsanteile

Eigene Steuern

Einnahmen der laufenden Gebarung

VA 2019 MFP 2021Soll 2017 VA 2018 MFP 2023MFP 2022MFP 2020

Querschnitt

Gem.Gewinnentnahmen v.Unternehm. & marktbest. Gem.Betrieben

MFP 2022MFP 2021MFP 2020VA 2019VA 2018Soll 2017 MFP 2023

10 Eigene Steuern 1.650.347,35 1.808.700,00 1.808.000,00 1.807.000,00 1.752.100,00 1.576.600,00 1.811.100,00

11 Ertragsanteile 3.517.667,07 3.845.200,00 3.769.800,00 3.695.900,00 3.623.400,00 3.404.000,00 3.922.100,00

12 Gebühren für die Benützung v. Gemeindeeinricht. u. -anlagen 1.349.591,17 1.467.100,00 1.466.900,00 1.466.700,00 1.426.300,00 1.380.500,00 1.482.300,00

13 Einnahmen aus Leistungen 1.029.743,56 910.100,00 911.400,00 908.500,00 907.100,00 968.400,00 916.600,00

14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 235.987,12 287.300,00 286.500,00 286.300,00 260.500,00 219.800,00 287.400,00

15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts 262.849,15 145.800,00 150.100,00 147.500,00 160.500,00 208.900,00 131.400,00

16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 34.110,46 6.300,00 6.300,00 6.200,00 6.200,00 28.200,00 6.300,00

17 15.838,44 36.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 35.000,00

18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 198.875,78 158.800,00 155.200,00 150.000,00 146.400,00 72.400,00 160.700,00

BezeichnungPosten laut Postenverzeichnis Gemeinden

19 8.295.010,10 7.871.300,00 8.282.500,00 8.468.100,00 8.554.200,00 8.665.300,00 8.752.900,00Summe 1 (laufende Einnahmen)

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Seite 628.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Gewinnentn. d.Gem. von

Unternehm. u.

marktbest. Betr. d.Gem.

Sonstige laufende

Transferausgaben

Laufende

Transferzahlungen an

Träger des öffentlichen

Rechts

Zinsen für

Finanzschulden

Verwaltungs- und

Betriebsaufwand

Gebrauchs- und

Verbrauchgüter,

Handelswaren

Bezüge der gewählten

Organe

Pensionen und sonstige

Ruhebezüge

Leistungen für Personal

Ausgaben der laufenden Gebarung

VA 2019 MFP 2021Soll 2017 VA 2018 MFP 2023MFP 2022MFP 2020

Querschnitt

Gewinnentn. d.Gem. von Unternehm. u. marktbest. Betr. d.Gem.

MFP 2022MFP 2021MFP 2020VA 2019VA 2018Soll 2017 MFP 2023

20 Leistungen für Personal 1.184.313,20 1.484.000,00 1.406.700,00 1.392.900,00 1.379.900,00 1.271.000,00 1.597.600,00

21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Bezüge der gewählten Organe 131.636,80 143.000,00 140.500,00 137.700,00 135.200,00 133.800,00 145.600,00

23 Gebrauchs- und Verbrauchgüter, Handelswaren 545.052,30 648.700,00 646.400,00 653.100,00 660.700,00 631.900,00 650.800,00

24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.264.064,14 2.699.000,00 2.677.900,00 2.684.500,00 2.735.900,00 2.441.400,00 2.685.500,00

25 Zinsen für Finanzschulden 21.643,47 37.200,00 41.400,00 45.700,00 48.800,00 26.800,00 33.100,00

26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2.151.090,11 2.465.600,00 2.522.800,00 2.537.700,00 2.508.400,00 2.348.600,00 2.470.200,00

27 Sonstige laufende Transferausgaben 527.378,54 322.400,00 322.000,00 321.500,00 368.000,00 647.300,00 322.900,00

28 15.838,44 36.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 35.000,00

BezeichnungPosten laut Postenverzeichnis Gemeinden

29 6.841.017,00 7.513.300,00 7.836.900,00 7.773.100,00 7.757.700,00 7.835.900,00 7.940.700,00Summe 2 (laufende Ausgaben)

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Seite 728.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Querschnitt

MFP 2022MFP 2021MFP 2020VA 2019VA 2018Soll 2017 MFP 2023

1.453.993,10 358.000,00 445.600,00 695.000,00 796.500,00 829.400,00

19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 8.295.010,10

6.841.017,00

7.871.300,00 8.282.500,00 8.468.100,00 8.554.200,00 8.665.300,00

7.513.300,00 7.836.900,00 7.773.100,00 7.757.700,00 7.835.900,0029 Summe 2 (laufende Ausgaben)

8.752.900,00

7.940.700,00

812.200,00

BezeichnungPosten laut Postenverzeichnis Gemeinden

Saldo 1: Ergebnis der laufenden GebarungSumme 1 minus Summe 2

91

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Seite 828.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Sonstige

Kapitaltransfereinnahmen

Kapitaltransferzahlungen

von Trägern des

öffentlichen Rechts

Veräußerung von

aktivierungsfähigen

Rechten

Veräußerung von

beweglichem Vermögen

Veräußerung von

unbeweglichem

Vermögen

Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

VA 2019 MFP 2021Soll 2017 VA 2018 MFP 2023MFP 2022MFP 2020

Querschnitt

MFP 2022MFP 2021MFP 2020VA 2019VA 2018Soll 2017 MFP 2023

30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 254.912,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.091.036,60 266.800,00 317.300,00 456.800,00 1.254.200,00 1.743.600,00 175.000,00

34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 8.019,90 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 10.400,00 8.300,00

BezeichnungPosten laut Postenverzeichnis Gemeinden

39 1.353.969,48 1.754.000,00 1.262.500,00 465.100,00 325.600,00 275.100,00 183.300,00Summe 3 (Einnahmen Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

Sonstige

Kapitaltransferausgaben

Kapitaltransferzahlungen

an Träger des

öffentlichen Rechts

Erwerb von

aktivierungsfähigen

Rechten

Erwerb von beweglichem

Vermögen

Erwerb von

unbeweglichem

Vermögen

Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

VA 2019 MFP 2021Soll 2017 VA 2018 MFP 2023MFP 2022MFP 2020

Querschnitt

MFP 2022MFP 2021MFP 2020VA 2019VA 2018Soll 2017 MFP 2023

40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 1.828.383,34 464.300,00 481.200,00 466.900,00 2.442.900,00 5.776.300,00 351.800,00

41 Erwerb von beweglichem Vermögen 88.112,75 74.500,00 72.000,00 91.600,00 96.300,00 394.300,00 76.100,00

42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 128.954,54 55.600,00 55.600,00 55.600,00 63.000,00 183.700,00 55.600,00

44 Sonstige Kapitaltransferausgaben 53.909,70 58.600,00 58.600,00 58.600,00 55.000,00 68.200,00 58.600,00

BezeichnungPosten laut Postenverzeichnis Gemeinden

49 2.099.360,33 6.422.500,00 2.657.200,00 672.700,00 667.400,00 653.000,00 542.100,00Summe 4 (Ausgaben Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)

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Seite 1028.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Querschnitt

MFP 2022MFP 2021MFP 2020VA 2019VA 2018Soll 2017 MFP 2023

-745.390,85 -4.668.500,00 -1.394.700,00 -207.600,00 -341.800,00 -377.900,00

39 Summe 3 (Einnahmen Vermögensgeb. o. Finanztransakt.) 1.353.969,48

2.099.360,33

1.754.000,00 1.262.500,00 465.100,00 325.600,00 275.100,00

6.422.500,00 2.657.200,00 672.700,00 667.400,00 653.000,0049 Summe 4 (Ausgaben Vermögensgeb. o. Finanztransakt.)

183.300,00

542.100,00

-358.800,00

BezeichnungPosten laut Postenverzeichnis Gemeinden

Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgeb. o. Finanztransakt.Summe 3 minus Summe 4

92

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Seite 1128.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Investitions-,Tilgungszusch.

zw.

Unternehm.u.marktbest.Betr.

Aufnahme von

Finanzschulden von anderen

Aufnahme von

Finanzschulden von Trägern

des öffentl. Rechts

Rückzahlung von Darlehen

an andere und von

Bezugsvorschüssen

Rückzahlung von Darlehen

an Träger des öffentlichen

Rechts

Entnahmen aus Rücklagen

Veräußerung von

Wertpapieren und

Beteiligungen

Einnahmen aus Finanztransaktionen

VA 2019 MFP 2021Soll 2017 VA 2018 MFP 2023MFP 2022MFP 2020

Querschnitt

Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen

Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts

MFP 2022MFP 2021MFP 2020VA 2019VA 2018Soll 2017 MFP 2023

50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Entnahmen aus Rücklagen 9.316,26 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 619.600,00 17.900,00

52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 3.626.000,00 0,00

56 Investitions-,Tilgungszusch. zw. Unternehm.u.marktbest.Betr. 39.335,93 90.500,00 107.600,00 153.100,00 242.600,00 77.600,00 105.300,00

BezeichnungPosten laut Postenverzeichnis Gemeinden

59 48.652,19 4.323.200,00 1.360.500,00 171.000,00 125.500,00 108.400,00 123.200,00Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)

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Seite 1228.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Investitions-,Tilgungszusch.

zw.

Unternehm.u.marktbest.Betr.

Rückzahlung von

Finanzschulden bei anderen

Rückzahlung von

Finanzschulden bei Trägern

d.öffentl. Rechts

Gewährung von Darlehen an

andere und von

Bezugsvorschüssen

Gewährung von Darlehen an

Träger des öffentlichen

Rechts

Zuführungen an Rücklagen

Erwerb von Wertpapieren

und Beteiligungen

Ausgaben aus Finanztransaktionen

VA 2019 MFP 2021Soll 2017 VA 2018 MFP 2023MFP 2022MFP 2020

Querschnitt

Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen

MFP 2022MFP 2021MFP 2020VA 2019VA 2018Soll 2017 MFP 2023

60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Zuführungen an Rücklagen 90.948,67 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00

62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern d.öffentl. Rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 533.137,13 469.300,00 472.500,00 505.200,00 775.100,00 643.700,00 471.200,00

66 Investitions-,Tilgungszusch. zw. Unternehm.u.marktbest.Betr. 39.335,93 90.500,00 107.600,00 153.100,00 242.600,00 77.600,00 105.300,00

BezeichnungPosten laut Postenverzeichnis Gemeinden

69 663.421,73 721.500,00 1.017.800,00 658.400,00 580.200,00 559.900,00 576.600,00Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)

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Seite 1328.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Querschnitt

-606.400,00 0,00 0,00 0,00-708.800,00 93.832,71 0,00

MFP 2022MFP 2021MFP 2020VA 2019VA 2018Soll 2017 MFP 2023

-614.769,54 3.601.700,00 342.700,00 -487.400,00 -454.700,00 -451.500,00

59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) 48.652,19

663.421,73

4.323.200,00 1.360.500,00 171.000,00 125.500,00 108.400,00

721.500,00 1.017.800,00 658.400,00 580.200,00 559.900,0069 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)

123.200,00

576.600,00

-453.400,00

70 Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 u. o. Finanztrans. 1.469.753,52 -3.514.500,00 266.300,00 480.300,00 400.700,00 379.500,00 397.000,00

71 Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89 -787.165,91 630.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BezeichnungPosten laut Postenverzeichnis Gemeinden

Saldo 3: Ergebnis der FinanztransaktionenSumme 5 minus Summe 6

93

Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne AbwicklungenSumme der Salden 1, 2 und 3

94

95 682.587,61 480.300,00 400.700,00 379.500,00-2.884.500,00 231.300,00 397.000,00Finanzierungssaldo ('Maastricht-Ergebnis')

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Seite 1428.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

9.697.631,77 13.948.500,00 10.905.500,00 9.104.200,00 9.005.300,00 9.048.800,00 9.059.400,00

1.734.357,86 2.899.800,00 1.224.900,00 622.100,00 576.300,00 688.300,00 495.800,00

654.193,50 748.000,00 606.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.603.799,06 14.657.300,00 11.511.900,00 9.104.200,00 9.005.300,00 9.048.800,00 9.059.400,00

1.734.357,86 2.899.800,00 1.224.900,00 622.100,00 576.300,00 688.300,00 495.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

748.026,21 39.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Querschnitt

80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung

Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH81

Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre82

Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr83

84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung

Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH85

Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre86

Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr87

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023

12.086.183,13 17.596.300,00 12.736.800,00 9.726.300,00 9.581.600,00 9.737.100,00 9.555.200,00

12.086.183,13 17.596.300,00 12.736.800,00 9.726.300,00 9.581.600,00 9.737.100,00 9.555.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BezeichnungPosten laut Postenverzeichnis Gemeinden

Summe 7 (Gesamteinnahmen)79

Summe 8 (Gesamtausgaben)89

99 Administratives Jahresergebnis(Summe 7 minus Summe 8)

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

829000 Sonstige Einnahmen 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400000 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

403000 Handelswaren 593,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

457000 Druckwerke 225,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

560000 Reisegebühren 578,86 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

670000 Versicherungen 6.619,56 4.800,00 5.300,00 5.300,00 5.400,00 5.600,000,00 1,89 3,70 5.700,00 1,79

721000 Bezüge der gewählten Organe 61.290,60 62.200,00 62.500,00 63.700,00 65.000,00 66.200,001,92 2,04 1,85 67.400,00 1,81

721100 Bezüge Vizebügermeister 36.775,20 37.300,00 38.100,00 38.800,00 39.600,00 40.300,001,84 2,06 1,77 41.100,00 1,99

721200 Bezüge Finanzreferent 18.387,60 18.700,00 19.000,00 19.400,00 19.800,00 20.200,002,11 2,06 2,02 20.500,00 1,49

721300 Bezüge Vorstand 12.258,40 12.400,00 12.700,00 12.900,00 13.200,00 13.400,001,57 2,33 1,52 13.700,00 2,24

721400 Bezüge der gewählten Organe 2.925,00 3.200,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,000,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 3.453,90 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,000,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 19.369,10 19.400,00 19.900,00 19.900,00 20.000,00 20.000,000,00 0,50 0,00 20.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Vertretungskörper u. allg. Verwaltung0

000000 Gewählte Gemeindeorgane

Summe Einnahmen 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00000000

Summe Ausgaben 162.476,22 164.200,00 166.900,00 169.400,00 172.400,00 175.100,00 176.800,001,50 1,77 1,57 0,97000000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 1628.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 19.346,58 3.000,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,000,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00

817610 Kostenersätze für son. Leistungen 232.488,79 237.100,00 245.700,00 246.200,00 246.300,00 246.400,000,20 0,04 0,04 246.400,00 0,00

828000 Rückersätze von Ausgaben 33,60 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 122,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

864000 Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts 0,00 10.700,00 16.600,00 16.800,00 17.000,00 17.200,001,20 1,19 1,18 5.800,00 -66,28

042000 Amtsausstattung 2.572,29 7.000,00 7.000,00 31.200,00 8.000,00 9.000,00345,71 -74,36 12,50 10.000,00 11,11

400000 1.373,17 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

403000 Handelswaren 907,02 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

451000 Brennstoffe 2.848,70 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 70,14 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 9.365,83 9.300,00 10.500,00 10.500,00 12.500,00 13.500,000,00 19,05 8,00 14.500,00 7,41

457000 Druckwerke 2.366,42 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,000,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 47,21 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

510000 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. 344.479,80 357.000,00 368.700,00 380.300,00 389.100,00 400.700,003,15 2,31 2,98 410.800,00 2,52

510100 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 90.500,00

523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

560000 Reisegebühren 723,30 800,00 700,00 700,00 700,00 700,000,00 0,00 0,00 700,00 0,00

563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 355,68 700,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

566000 0,00 0,00 13.400,00 15.200,00 4.900,00 2.500,0013,43 -67,76 -48,98 0,00 -100,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 14.095,86 14.600,00 15.300,00 15.900,00 15.900,00 16.300,003,92 0,00 2,52 13.900,00 -14,72

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 70.627,40 73.100,00 79.000,00 81.200,00 83.600,00 85.800,002,78 2,96 2,63 87.400,00 1,86

600000 Strom 3.125,07 4.900,00 3.600,00 3.600,00 3.700,00 3.700,000,00 2,78 0,00 3.800,00 2,70

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

010000 Zentralamt

Summe Einnahmen 251.991,30 250.900,00 267.200,00 267.900,00 268.200,00 268.500,00 257.100,000,26 0,11 0,11 -4,25010000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 1728.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.

616000 224,82 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

618000 Instandhaltung von son. Anlagen 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

630000 Postdienste 19.421,67 18.000,00 21.500,00 21.500,00 22.500,00 23.000,000,00 4,65 2,22 23.500,00 2,17

631000 Telekommunikationsdienste 7.313,33 8.000,00 7.600,00 7.600,00 7.700,00 7.800,000,00 1,32 1,30 7.900,00 1,28

631100 Internetdienste 915,10 500,00 700,00 800,00 800,00 800,0014,29 0,00 0,00 900,00 12,50

640000 Rechtskosten 368,90 400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

642000 Beratungskosten 4.458,66 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670000 Versicherungen 387,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

700000 Mietzinse 8.169,34 10.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,000,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00

710000 439,92 700,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 429,40 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,000,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 472,50 200,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

720530 Kostenbeiträge für Leistungen 19.633,07 18.400,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,000,00 0,00 0,00 19.700,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

723000 3.830,67 8.000,00 6.600,00 6.600,00 8.000,00 9.000,000,00 21,21 12,50 10.000,00 11,11

726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 365,70 200,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 3.922,82 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

728100 Entgelte für sonstige Leistungen 13.900,49 15.000,00 15.000,00 15.000,00 17.000,00 18.000,000,00 13,33 5,88 19.000,00 5,56

728200 Entgelte für sonstige Leistungen 34.329,07 35.000,00 36.400,00 36.500,00 39.000,00 40.000,000,27 6,85 2,56 41.000,00 2,50

751000 Lfd. Transferz. an Länder 44.233,48 39.700,00 41.300,00 42.900,00 44.200,00 45.600,003,87 3,03 3,17 46.700,00 2,41

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Summe Ausgaben 615.773,83 651.900,00 691.900,00 730.100,00 718.200,00 737.000,00 841.200,005,52 -1,63 2,62 14,14010000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.

829000 Sonstige Einnahmen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403000 Handelswaren 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

457000 Druckwerke 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

723000 0,00 10.000,00 13.800,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00-27,54 0,00 0,00 10.000,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

019000 Repräsentation

Summe Einnahmen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00019000

Summe Ausgaben 0,00 13.800,00 13.800,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00-27,54 0,00 0,00 0,00019000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 1928.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 7.492,46 8.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00

042000 Amtsausstattung 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

400000 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

403000 Handelswaren 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

451000 Brennstoffe 80,47 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 115,33 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

457000 Druckwerke 180,17 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

510000 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. 17.154,96 18.100,00 18.600,00 19.500,00 19.900,00 20.800,004,84 2,05 4,52 21.200,00 1,92

560000 Reisegebühren 13,07 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 1.254,47 700,00 800,00 800,00 800,00 900,000,00 0,00 12,50 900,00 0,00

566000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00 0,00 0,00 -100,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 751,39 800,00 800,00 800,00 800,00 900,000,00 0,00 12,50 900,00 0,00

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 3.868,61 4.000,00 4.100,00 4.300,00 4.400,00 4.700,004,88 2,33 6,82 4.700,00 0,00

600000 Strom 211,82 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

630000 Postdienste 191,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

631000 Telekommunikationsdienste 163,02 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

670000 Versicherungen 65,51 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

700000 Mietzinse 3.260,25 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,000,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00

700100 Mietzinse 1.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 85,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

720000 Kostenbeiträge für Leistungen 352,72 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

720530 Kostenbeiträge für Leistungen 516,66 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

022000 Standesamt

Summe Einnahmen 7.492,46 8.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,000,00 0,00 0,00 0,00022000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 2028.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 2.884,53 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,000,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00

726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 80,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 2.202,81 2.400,00 2.100,00 2.200,00 2.200,00 2.300,004,76 0,00 4,55 2.400,00 4,35

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 13.609,73 6.600,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,000,00 100,00 -50,00 8.200,00 310,00

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 250,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

630000 Postdienste 1.568,38 3.000,00 800,00 3.000,00 400,00 3.000,00275,00 -86,67 650,00 400,00 -86,67

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 3.616,75 3.000,00 2.000,00 9.600,00 1.000,00 9.600,00380,00 -89,58 860,00 1.000,00 -89,58

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

024000 Wahlamt

Summe Ausgaben 35.032,99 40.300,00 41.100,00 42.300,00 42.800,00 44.800,00 44.800,002,92 1,18 4,67 0,00022000

Summe Einnahmen 13.609,73 6.600,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 8.200,000,00 100,00 -50,00 310,00024000

Summe Ausgaben 5.750,13 6.600,00 3.400,00 13.200,00 2.000,00 13.200,00 2.000,00288,24 -84,85 560,00 -84,85024000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 2128.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 6.572,33 7.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

861000 Lfd. Transferz. von Ländern 1.204,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

042000 Amtsausstattung 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

400000 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

403000 Handelswaren 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

451000 Brennstoffe 76,46 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 115,32 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

457000 Druckwerke 180,17 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

510000 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. 17.154,88 18.100,00 18.600,00 19.500,00 19.900,00 20.800,004,84 2,05 4,52 21.200,00 1,92

560000 Reisegebühren 13,07 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

563000 Sonstige Aufwandsentschädigungen 414,84 700,00 800,00 800,00 800,00 900,000,00 0,00 12,50 900,00 0,00

566000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00 0,00 0,00 -100,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 716,92 800,00 800,00 800,00 800,00 900,000,00 0,00 12,50 900,00 0,00

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 3.691,52 4.000,00 4.100,00 4.300,00 4.400,00 4.700,004,88 2,33 6,82 4.600,00 -2,13

600000 Strom 211,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

630000 Postdienste 191,21 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

631000 Telekommunikationsdienste 163,02 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

670000 Versicherungen 65,52 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

700000 Mietzinse 3.260,24 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,000,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 85,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

720530 Kostenbeiträge für Leistungen 516,66 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 2.534,89 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,000,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

025000 Staatsbürgerschaft

Summe Einnahmen 7.776,33 9.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,000,00 0,00 0,00 0,00025000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 2228.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 2.202,81 2.400,00 2.100,00 2.200,00 2.200,00 2.300,004,76 0,00 4,55 2.400,00 4,35

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 1.760,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 39.445,85 55.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00-75,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

728200 Entgelte für sonstige Leistungen 258,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

872000 Kapitaltransferz. von Gemeinden 10.947,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 6.864,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,000,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 3.150,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,000,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00

772000 Kapitaltransferz. an Gemeinden 2.432,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

031000 Raumordnung und Raumplanung

060000 Beiträge an Verbände, Vereine

Summe Ausgaben 31.595,33 36.900,00 37.700,00 38.900,00 39.400,00 41.400,00 41.300,003,18 1,29 5,08 -0,24025000

Summe Einnahmen 1.760,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00031000

Summe Ausgaben 39.704,50 55.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00-75,00 0,00 0,00 0,00031000

Summe Einnahmen 10.947,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00060000

Summe Ausgaben 12.446,02 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,000,00 0,00 0,00 0,00060000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 2328.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 693,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 539,60 600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 3.792,70 2.900,00 21.800,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00-77,52 0,00 0,00 4.900,00 0,00

403000 Handelswaren 8.940,43 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,000,00 0,00 0,00 14.300,00 0,00

457000 Druckwerke 947,05 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 4.689,10 3.600,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00 5.700,001,85 1,82 1,79 5.800,00 1,75

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 815,59 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

772000 Kapitaltransferz. an Gemeinden 600,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

061000 Sonstige Subventionen

062000 Ehrungen und Auszeichnungen

063000 Städtekontakte und Partnerschaften

Summe Ausgaben 5.025,30 3.500,00 23.800,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00-71,01 0,00 0,00 0,00061000

Summe Ausgaben 14.576,58 18.900,00 20.700,00 20.800,00 20.900,00 21.000,00 21.100,000,48 0,48 0,48 0,48062000

Summe Ausgaben 1.415,59 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 0,00063000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 2428.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.

403000 Handelswaren 3.700,20 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

723000 3.150,40 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10.884,36 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

729500 Sonstige Ausgaben 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,000,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 8.898,54 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

403000 Handelswaren 360,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

620000 Personen- und Gütertransporte 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,000,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2.733,15 11.000,00 12.000,00 12.500,00 12.500,00 12.600,004,17 0,00 0,80 12.600,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

070000 Allgemeine Verfügungsmittel

091000 Personalausbildung und Personalfortbildu

094000 Gemeinschaftspflege

Summe Ausgaben 17.734,96 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,000,00 0,00 0,00 0,00070000

Summe Ausgaben 8.898,54 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,00 0,00 0,00091000

Summe Einnahmen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 0,00094000

Summe Ausgaben 3.240,15 12.800,00 13.900,00 14.400,00 14.400,00 14.500,00 14.500,003,60 0,00 0,69 0,00094000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 76,50 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 42,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 480,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 245,38 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Öffentl. Ordnung und Sicherheit1

131000 Bau- und Feuerpolizei

132000 1031/132000

133000 Veterinärpolizei

Summe Einnahmen 76,50 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00131000

Summe Ausgaben 42,00 2.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,000,00 0,00 0,00 0,00131000

Summe Ausgaben 480,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 0,00 0,00132000

Summe Ausgaben 245,38 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 0,00133000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

828000 Rückersätze von Ausgaben 2.855,70 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,000,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00

600000 Strom 1.863,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,000,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

670000 Versicherungen 5.121,04 10.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,000,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00

720000 Kostenbeiträge für Leistungen 3.311,00 3.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

720100 Kostenbeiträge für Leistungen 5.115,20 5.300,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,000,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 598,50 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 2.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 5.561,93 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,000,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00

754000 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts 120.024,40 122.900,00 129.100,00 129.100,00 129.100,00 129.100,000,00 0,00 0,00 129.100,00 0,00

774000 Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts 26.798,64 20.300,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,000,00 0,00 0,00 40.600,00 0,00

778000 Kapitaltransferz. an priv. Haushalte 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 432,40 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 200,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

163000 Freiwillige Feuerwehren

180000 Zivilschutz

Summe Einnahmen 2.855,70 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,000,00 0,00 0,00 0,00163000

Summe Ausgaben 173.389,71 169.600,00 192.600,00 192.600,00 192.600,00 192.600,00 192.600,000,00 0,00 0,00 0,00163000

Summe Ausgaben 432,40 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,000,00 0,00 0,00 0,00180000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 10,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 240,50 300,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 585,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,000,00 0,00 0,00 900,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Unterricht,Erziehung,Sport,Wissenschaft2

210000 Allgemeinbild. Pflichtschulen Gemeinsame

Summe Einnahmen 10,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00210000

Summe Ausgaben 825,50 4.300,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,000,00 0,00 0,00 0,00210000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 693,89 900,00 900,00 900,00 1.000,00 1.000,000,00 11,11 0,00 1.000,00 0,00

817100 Kostenersätze für son. Leistungen 2.406,20 1.300,00 1.400,00 1.500,00 1.600,00 1.700,007,14 6,67 6,25 1.800,00 5,88

829000 Sonstige Einnahmen 7.105,82 6.500,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,000,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00

829200 Sonstige Einnahmen 4.798,88 1.500,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0025,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

860000 Lfd. Transferz. von Bund 8.149,16 11.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00

861000 Lfd. Transferz. von Ländern 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

867000 Lfd. Transferz. von priv. Organisationen 4.167,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

872000 Kapitaltransferz. von Gemeinden 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

042000 Amtsausstattung 16.133,34 16.400,00 16.500,00 18.500,00 21.600,00 22.600,0012,12 16,76 4,63 22.700,00 0,44

400000 2.215,64 2.000,00 2.200,00 2.200,00 2.300,00 2.400,000,00 4,55 4,35 2.400,00 0,00

400100 2.559,73 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

401000 Materialien (soweit nicht zugeordnet) 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403000 Handelswaren 360,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

452000 Treibstoffe 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 3.139,31 3.000,00 4.500,00 4.600,00 4.700,00 4.800,002,22 2,17 2,13 4.900,00 2,08

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 4.861,48 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

457000 Druckwerke 2.890,18 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung 187,90 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 393,79 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

511000 35.464,34 42.900,00 40.700,00 42.000,00 42.800,00 44.200,003,19 1,90 3,27 45.100,00 2,04

511100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 11.000,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

211000 Volksschulen

Summe Einnahmen 30.321,45 25.000,00 40.600,00 40.900,00 41.100,00 41.200,00 29.500,000,74 0,49 0,24 -28,40211000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.

565000 Mehrleistungsvergütungen 35,49 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,000,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 1.452,87 1.800,00 1.600,00 1.600,00 1.700,00 1.700,000,00 6,25 0,00 1.400,00 -17,65

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 7.279,23 8.700,00 8.300,00 8.600,00 8.800,00 9.100,003,61 2,33 3,41 9.300,00 2,20

610000 Instandhaltung von Grund und Boden 2.727,31 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,000,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00

613000 Instandhaltung von Grundstückseinricht. 51,48 800,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 3.568,35 5.300,00 4.000,00 4.000,00 4.200,00 4.300,000,00 5,00 2,38 4.400,00 2,33

616000 1.216,21 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

618000 Instandhaltung von son. Anlagen 2.641,07 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.600,00 4.600,000,00 2,22 0,00 4.700,00 2,17

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

620000 Personen- und Gütertransporte 678,90 500,00 600,00 600,00 700,00 700,000,00 16,67 0,00 700,00 0,00

630000 Postdienste 382,83 400,00 300,00 300,00 300,00 400,000,00 0,00 33,33 400,00 0,00

631000 Telekommunikationsdienste 2.216,95 2.000,00 2.300,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00-39,13 0,00 0,00 1.400,00 0,00

640000 Rechtskosten 0,00 0,00 500,00 500,00 600,00 600,000,00 20,00 0,00 600,00 0,00

641000 Prüfungskosten 1.592,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670000 Versicherungen 6.324,00 7.200,00 7.400,00 7.500,00 7.600,00 7.700,001,35 1,33 1,32 7.800,00 1,30

700000 Mietzinse 3.207,75 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,000,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00

700100 Mietzinse 6.415,51 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,000,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00

700200 Mietzinse 57.228,47 78.100,00 80.800,00 80.800,00 80.900,00 81.000,000,00 0,12 0,12 81.100,00 0,12

700300 Mietzinse 715,20 700,00 700,00 500,00 0,00 0,00-28,57 -100,00 0,00 0,00 0,00

701000 Pachtzinse 1.666,67 1.700,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,000,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 1.971,20 1.600,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,000,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 354,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,000,00 0,00 0,00 700,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 568,61 600,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 17.605,84 15.000,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,000,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00

723000 206,03 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 29,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 8.739,59 4.000,00 4.500,00 4.500,00 4.600,00 4.600,000,00 2,22 0,00 4.700,00 2,17

728100 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

728200 Entgelte für sonstige Leistungen 3.727,09 4.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

729000 Sonstige Ausgaben 257,96 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 4.553,86 3.500,00 4.300,00 5.200,00 4.900,00 5.000,0020,93 -5,77 2,04 5.200,00 4,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 19.442,28 14.600,00 13.600,00 13.700,00 13.800,00 13.900,000,74 0,73 0,72 14.000,00 0,72

775000 Kapitaltransferz. an Unternehmungen 4.943,09 5.000,00 4.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,008,70 0,00 0,00 5.000,00 0,00

775100 Kapitaltransferz. an Unternehmungen 9.886,18 10.000,00 9.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,008,70 0,00 0,00 10.000,00 0,00

720000 Kostenbeiträge für Leistungen 15.280,49 12.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,000,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

211100 Volksschulen-Gastschulbeiträge

Summe Ausgaben 239.898,68 263.200,00 285.300,00 290.200,00 294.700,00 298.200,00 299.200,001,72 1,55 1,19 0,34211000

Summe Ausgaben 15.280,49 12.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,000,00 0,00 0,00 0,00211100

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 42.734,70 46.500,00 51.300,00 51.500,00 51.700,00 51.800,000,39 0,39 0,19 51.900,00 0,19

817100 Kostenersätze für son. Leistungen 146.166,06 155.900,00 140.100,00 140.400,00 140.600,00 140.800,000,21 0,14 0,14 140.900,00 0,07

829000 Sonstige Einnahmen 11.634,00 12.900,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,000,00 0,00 0,00 13.300,00 0,00

042000 Amtsausstattung 36.059,90 35.000,00 30.900,00 31.000,00 31.500,00 32.000,000,32 1,61 1,59 32.500,00 1,56

400000 6.265,01 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

400100 4.392,96 4.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,000,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00

401000 Materialien (soweit nicht zugeordnet) 641,60 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

403000 Handelswaren 177,50 500,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

452000 Treibstoffe 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 6.932,26 6.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00

455000 Chemische u. artverwandte Mittel 75,15 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 14.213,37 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

457000 Druckwerke 5.878,08 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung 177,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2.080,95 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

511000 62.589,75 63.100,00 65.500,00 67.100,00 68.900,00 70.800,002,44 2,68 2,76 72.700,00 2,68

560000 Reisegebühren 1.409,10 1.900,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,000,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00

565000 Mehrleistungsvergütungen 684,10 2.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,000,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 2.570,63 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.700,00 2.800,000,00 3,85 3,70 2.800,00 0,00

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 12.547,66 12.600,00 13.200,00 13.500,00 13.800,00 14.200,002,27 2,22 2,90 14.600,00 2,82

610000 Instandhaltung von Grund und Boden 5.455,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

613000 Instandhaltung von Grundstückseinricht. 102,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

212000 Neue Mittelschule

Summe Einnahmen 200.534,76 215.300,00 204.700,00 205.200,00 205.600,00 205.900,00 206.100,000,24 0,19 0,15 0,10212000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.

614000 Instandhaltung von Gebäuden 9.528,76 10.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,005,00 4,76 4,55 12.000,00 4,35

616000 1.960,30 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

618000 Instandhaltung von son. Anlagen 1.801,07 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

620000 Personen- und Gütertransporte 2.740,00 3.100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

630000 Postdienste 1.875,07 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

631000 Telekommunikationsdienste 4.298,50 4.000,00 3.700,00 2.100,00 2.300,00 2.400,00-43,24 9,52 4,35 2.500,00 4,17

640000 Rechtskosten 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

641000 Prüfungskosten 3.186,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670000 Versicherungen 12.323,42 13.900,00 14.300,00 14.400,00 14.400,00 14.500,000,70 0,00 0,69 14.500,00 0,00

700000 Mietzinse 6.415,51 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,000,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00

700100 Mietzinse 12.831,02 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,000,00 0,00 0,00 13.600,00 0,00

700200 Mietzinse 110.756,93 156.200,00 161.600,00 161.600,00 161.700,00 161.800,000,00 0,06 0,06 161.900,00 0,06

700300 Mietzinse 1.430,40 1.400,00 1.400,00 1.000,00 0,00 0,00-28,57 -100,00 0,00 0,00 0,00

701000 Pachtzinse 3.333,33 3.300,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,000,00 0,00 0,00 3.600,00 5,88

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 3.942,40 3.200,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,000,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 708,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 1.137,24 1.300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 24.302,15 25.900,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,000,00 0,00 0,00 24.400,00 0,00

723000 2.237,98 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 45,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,000,00 0,00 0,00 900,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 15.084,17 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00

729000 Sonstige Ausgaben 206,97 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 8.036,94 7.300,00 7.500,00 7.600,00 7.900,00 8.100,001,33 3,95 2,53 8.300,00 2,47

752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden 4.798,88 1.500,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0025,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

775000 Kapitaltransferz. an Unternehmungen 9.886,18 10.000,00 9.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,008,70 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

775100 Kapitaltransferz. an Unternehmungen 19.772,35 20.000,00 18.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,008,70 0,00 0,00 20.000,00 0,00

720000 Kostenbeiträge für Leistungen 9.833,21 17.100,00 34.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00-5,81 0,00 0,00 32.400,00 0,00

720000 Kostenbeiträge für Leistungen 16.487,62 23.400,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,000,00 0,00 0,00 13.600,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 8.224,38 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

212100 Neue Mittelschule

214000 Polytechnische Schulen

220000 Berufsbildende Pflichtschulen

Summe Ausgaben 424.891,97 469.500,00 473.600,00 476.900,00 479.700,00 483.600,00 487.500,000,70 0,59 0,81 0,81212000

Summe Ausgaben 9.833,21 17.100,00 34.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00-5,81 0,00 0,00 0,00212100

Summe Ausgaben 16.487,62 23.400,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,000,00 0,00 0,00 0,00214000

Summe Ausgaben 8.224,38 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,00220000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

824000 36.066,67 33.000,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,000,00 0,00 0,00 38.200,00 0,00

824100 Betriebskosten 9.057,31 9.100,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,000,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00

828000 Rückersätze von Ausgaben 0,00 0,00 79.500,00 82.900,00 88.100,00 91.700,004,28 6,27 4,09 93.600,00 2,07

829000 Sonstige Einnahmen 205,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

910100 274.528,30 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010000 Gebäude 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 645,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043000 Betriebsausstattung 3.067,64 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 367.070,82 367.800,00 343.900,00 69.200,00 69.600,00 69.900,00-79,88 0,58 0,43 70.300,00 0,57

400000 375,26 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

403000 Handelswaren 429,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 297,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 433,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

457000 Druckwerke 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

510000 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. 56.286,51 58.300,00 60.200,00 63.000,00 64.400,00 67.300,004,65 2,22 4,50 68.800,00 2,23

522000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest. 758,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

560000 Reisegebühren 35,28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 2.316,27 2.400,00 2.300,00 2.400,00 2.500,00 2.600,004,35 4,17 4,00 2.700,00 3,85

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 11.246,25 11.500,00 11.900,00 12.400,00 12.700,00 13.300,004,20 2,42 4,72 13.600,00 2,26

610000 Instandhaltung von Grund und Boden 3.801,10 3.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

240000 Kindergärten

Summe Einnahmen 320.257,54 317.500,00 402.900,00 131.300,00 136.500,00 140.100,00 142.000,00-67,41 3,96 2,64 1,36240000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

613000 Instandhaltung von Grundstückseinricht. 0,00 100,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 749,70 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

616000 225,73 200,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

618000 Instandhaltung von son. Anlagen 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

631000 Telekommunikationsdienste 57,47 0,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 7.126,29 5.400,00 3.800,00 3.300,00 3.000,00 2.600,00-13,16 -9,09 -13,33 2.300,00 -11,54

670000 Versicherungen 5.348,24 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

690000 Schadensfälle 123,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

700000 Mietzinse 5.152,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701000 Pachtzinse 4.190,00 4.200,00 4.200,00 4.400,00 4.400,00 4.400,004,76 0,00 0,00 4.400,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 10.200,50 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,000,00 0,00 0,00 8.900,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 695,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,000,00 0,00 0,00 700,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 0,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,000,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 508,97 2.000,00 364.200,00 364.400,00 364.600,00 364.800,000,05 0,05 0,05 365.000,00 0,05

751000 Lfd. Transferz. an Länder 7.227,56 6.700,00 6.800,00 7.000,00 7.200,00 7.600,002,94 2,86 5,56 7.700,00 1,32

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 245.000,00 302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 4.563,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

240100 Kindergärten

Summe Ausgaben 733.369,39 811.300,00 841.300,00 560.100,00 562.400,00 566.500,00 568.800,00-33,42 0,41 0,73 0,41240000

Summe Ausgaben 4.563,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00240100

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

620000 Personen- und Gütertransporte 17.623,00 16.200,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.600,000,00 0,00 0,61 16.600,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 1.000,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,000,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Summe Ausgaben 17.623,00 16.200,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.600,00 16.600,000,00 0,00 0,61 0,00249000

Summe Ausgaben 1.000,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,000,00 0,00 0,00 0,00259000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

824000 8.530,58 8.500,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,000,00 0,00 0,00 8.900,00 0,00

824100 Betriebskosten 2.272,23 2.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,000,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00

050000 Sonderanlagen 13.327,35 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613000 Instandhaltung von Grundstückseinricht. 0,00 10.000,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00-6,25 0,00 0,00 1.400,00 -6,67

614000 Instandhaltung von Gebäuden 152,29 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

670000 Versicherungen 575,94 800,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

700000 Mietzinse 1.403,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701000 Pachtzinse 3.204,47 3.300,00 3.300,00 3.400,00 3.400,00 3.400,003,03 0,00 0,00 3.500,00 2,94

710000 102,39 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 0,00 600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,000,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 194,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

262000 Sportplätze

Summe Einnahmen 10.802,81 10.500,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,000,00 0,00 0,00 0,00262000

Summe Ausgaben 18.960,82 21.200,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,000,00 0,00 0,00 0,00262000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

600000 Strom 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

670000 Versicherungen 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 682,50 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

828000 Rückersätze von Ausgaben 558,26 300,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600000 Strom 297,26 300,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 67,60 100,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 1.500,00 11.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

264000 Eislaufplätze und Eishallen

265000 Tennisplätze und Tennishallen

Summe Ausgaben 682,50 15.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 0,00264000

Summe Einnahmen 558,26 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00265000

Summe Ausgaben 1.864,86 11.900,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,00 0,00 0,00265000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.293,74 500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,000,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 20.299,70 47.300,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,000,00 0,00 0,00 42.700,00 0,00

777000 Kapitaltransferz. an priv. Organisation 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451000 Brennstoffe 823,15 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

600000 Strom 627,12 600,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

700000 Mietzinse 644,74 600,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 110,00 300,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 327,79 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 1.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

273000 Volksbüchereien

Summe Ausgaben 21.593,44 49.300,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,000,00 0,00 0,00 0,00269000

Summe Ausgaben 4.332,80 5.700,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,000,00 0,00 0,00 0,00273000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 650,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,000,00 0,00 0,00 900,00 0,00

720000 Kostenbeiträge für Leistungen 23.434,48 32.000,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,000,00 0,00 0,00 42.600,00 0,00

778000 Kapitaltransferz. an priv. Haushalte 5.052,42 11.100,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 351,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 9.929,70 17.400,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,000,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00

757100 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 6.335,69 6.000,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,000,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00

700000 Mietzinse 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Kunst, Kultur und Kultus3

320000 Musikschule

322000 Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege

360000 Heimatmuseen

Summe Einnahmen 650,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,000,00 0,00 0,00 0,00320000

Summe Ausgaben 28.486,90 43.100,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,000,00 0,00 0,00 0,00320000

Summe Ausgaben 16.616,39 23.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,000,00 0,00 0,00 0,00322000

Summe Ausgaben 560,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 0,00360000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

670000 Versicherungen 234,87 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 53,78 900,00 900,00 900,00 900,00 900,000,00 0,00 0,00 900,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

362000 Denkmalpflege

Summe Ausgaben 288,65 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 0,00 0,00362000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 1.176,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400000 2.016,67 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

403000 Handelswaren 209,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 134,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 5,20 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

511000 12.758,56 13.100,00 13.300,00 13.400,00 13.700,00 14.100,000,75 2,24 2,92 14.400,00 2,13

565000 Mehrleistungsvergütungen 557,70 500,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 545,93 600,00 500,00 500,00 600,00 600,000,00 20,00 0,00 600,00 0,00

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 2.652,87 2.700,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.900,000,00 0,00 3,57 3.000,00 3,45

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

670000 Versicherungen 24,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

690000 Schadensfälle 1.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 211,16 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 23.299,50 19.400,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,000,00 0,00 0,00 23.300,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 4.254,00 6.200,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,000,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 4.783,00 6.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,000,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 3.612,95 2.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,000,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 9.142,75 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,000,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 1.638,28 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,006,67 0,00 0,00 1.700,00 6,25

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

Summe Einnahmen 1.676,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,00363000

Summe Ausgaben 66.957,27 64.000,00 67.500,00 67.700,00 68.100,00 68.600,00 69.100,000,30 0,59 0,73 0,73363000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 4328.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.817,86 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

371000 Förderung von Presse und Film

Summe Ausgaben 1.817,86 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 0,00371000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

824000 7.512,91 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

824100 Betriebskosten 3.196,95 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,000,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00

400000 71,64 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

451000 Brennstoffe 852,40 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 229,45 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 394,47 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

600000 Strom 1.324,94 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.700,00 1.700,000,00 6,25 0,00 1.800,00 5,88

601000 Gas 246,38 600,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.177,43 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

616000 551,58 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

670000 Versicherungen 504,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

710000 624,72 700,00 700,00 700,00 700,00 700,000,00 0,00 0,00 700,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 1.502,18 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,000,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 12.022,50 10.300,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 1.692,00 1.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 1.548,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 2.884,53 3.200,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,000,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 190,92 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

380000 Kulturhäuser

Summe Einnahmen 10.709,86 11.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,000,00 0,00 0,00 0,00380000

Summe Ausgaben 25.817,92 34.200,00 35.900,00 35.900,00 36.000,00 36.000,00 36.100,000,00 0,28 0,00 0,28380000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 2.688,00 3.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,000,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00

824000 6.175,40 2.600,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

824100 Betriebskosten 399,22 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

828000 Rückersätze von Ausgaben 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043000 Betriebsausstattung 724,45 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

400000 413,34 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

451000 Brennstoffe 3.865,39 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 220,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 47,31 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

600000 Strom 1.624,01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

601000 Gas 617,50 600,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 328,40 3.000,00 4.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00-34,78 0,00 0,00 3.000,00 0,00

616000 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

618000 Instandhaltung von son. Anlagen 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,000,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00

670000 Versicherungen 1.761,74 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,000,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00

710000 54,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 2.902,84 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 766,50 0,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 4.698,00 6.500,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,000,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 1.915,74 1.600,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,000,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 393,97 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

380100 Einrichtungen der Kulturpflege

Summe Einnahmen 9.316,62 6.100,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,000,00 0,00 0,00 0,00380100

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

050000 Sonderanlagen 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 200,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 126,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 383,84 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 5.800,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

381000 Maßnahmen der Kulturpflege

Summe Ausgaben 20.333,75 29.100,00 30.200,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00-5,30 0,00 0,00 0,00380100

Summe Ausgaben 6.309,84 6.200,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,000,00 0,00 0,00 0,00381000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden 1.055.210,00 1.208.000,00 1.363.400,00 1.380.000,00 1.390.000,00 1.390.000,001,22 0,72 0,00 1.390.000,00 0,00

861000 Lfd. Transferz. von Ländern 21.038,80 21.600,00 24.600,00 24.900,00 25.200,00 25.500,001,22 1,20 1,19 25.800,00 1,18

862000 Lfd. Transferz. von Gemeinden 14.026,00 14.400,00 16.400,00 16.600,00 16.800,00 17.000,001,22 1,20 1,19 17.200,00 1,18

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 2.578,60 2.200,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,000,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 35.321,92 36.000,00 41.000,00 41.500,00 42.000,00 42.500,001,22 1,20 1,19 43.000,00 1,18

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung4

419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

420000 Altenheime

Summe Ausgaben 1.055.210,00 1.208.000,00 1.363.400,00 1.380.000,00 1.390.000,00 1.390.000,00 1.390.000,001,22 0,72 0,00 0,00419000

Summe Einnahmen 35.064,80 36.000,00 41.000,00 41.500,00 42.000,00 42.500,00 43.000,001,22 1,20 1,19 1,18420000

Summe Ausgaben 37.900,52 38.300,00 43.700,00 44.200,00 44.700,00 45.200,00 45.700,001,14 1,13 1,12 1,11420000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 1.659,00 1.200,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 264,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2.864,32 3.000,00 3.300,00 3.400,00 3.500,00 3.600,003,03 2,94 2,86 3.700,00 2,78

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 27.773,33 35.400,00 36.500,00 36.600,00 36.700,00 36.800,000,27 0,27 0,27 37.000,00 0,54

757100 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 35.176,07 48.600,00 52.400,00 52.600,00 52.800,00 53.000,000,38 0,38 0,38 53.200,00 0,38

828000 Rückersätze von Ausgaben 1.839,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,000,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00

403000 Handelswaren 3.852,02 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

457000 Druckwerke 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2.761,30 2.800,00 3.200,00 3.200,00 3.500,00 3.500,000,00 9,38 0,00 3.500,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 3.714,97 3.600,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,000,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00

768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

778000 Kapitaltransferz. an priv. Haushalte 1.269,48 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

429000 Sonstige Einrichtungen und Maßahmen

439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

480000 Allgemeine Wohnbauförderung

Summe Ausgaben 67.736,72 88.300,00 94.000,00 94.400,00 94.800,00 95.200,00 95.700,000,43 0,42 0,42 0,53429000

Summe Einnahmen 1.839,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,000,00 0,00 0,00 0,00439000

Summe Ausgaben 10.328,29 9.500,00 11.300,00 11.300,00 11.600,00 11.600,00 11.600,000,00 2,65 0,00 0,00439000

Summe Ausgaben 1.269,48 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 0,00480000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 4928.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 406,62 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 10.497,35 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,000,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 214,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403000 Handelswaren 60,00 2.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,000,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 786,69 700,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 5.537,57 7.700,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00-33,33 0,00 0,00 8.000,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Gesundheit5

510000 Medizinische Bereichs- Versorgung

512000 Sonstige Medizinische Beratung und Betre

520000 Natur- und Landschaftsschutz

Summe Ausgaben 10.903,97 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,000,00 0,00 0,00 0,00510000

Summe Einnahmen 214,20 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00512000

Summe Ausgaben 6.384,26 10.800,00 14.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00-28,17 0,00 0,00 0,00512000

Summe Ausgaben 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00520000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 5028.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen 750,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 6.846,35 6.000,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,000,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 13.804,50 8.400,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00

600000 Strom 291,69 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

700000 Mietzinse 145,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 20.685,23 18.000,00 19.200,00 19.300,00 19.400,00 19.500,000,52 0,52 0,52 19.600,00 0,51

728100 Entgelte für sonstige Leistungen 18.888,24 16.800,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,000,00 0,00 0,00 18.900,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 39.771,00 39.800,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,000,00 0,00 0,00 39.900,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

522000 Reinhaltung der Luft

528000 Tierkörperbeseitigung

530000 Rettungsdienste

Summe Ausgaben 7.596,35 9.100,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,00 0,00 0,00522000

Summe Einnahmen 13.804,50 8.400,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,000,00 0,00 0,00 0,00528000

Summe Ausgaben 40.010,16 35.400,00 38.700,00 38.800,00 38.900,00 39.000,00 39.100,000,26 0,26 0,26 0,26528000

Summe Ausgaben 39.771,00 39.800,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,000,00 0,00 0,00 0,00530000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 5128.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 140,90 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Straßen- und Wasserbau, Verkehr6

611000 Landesstraßen

Summe Ausgaben 140,90 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 0,00611000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 5228.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 1.158,90 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

824000 1.200,00 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,000,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 12.578,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

868000 Lfd. Transferz. von priv. Haushalten 4.601,00 7.000,00 5.900,00 5.900,00 6.000,00 6.000,000,00 1,69 0,00 6.000,00 0,00

001000 Unbebaute Grundstücke 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 18.673,10 18.900,00 19.100,00 13.100,00 6.700,00 0,00-31,41 -48,85 -100,00 0,00 0,00

400000 364,40 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

600000 Strom 830,76 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

611000 Instandhaltung von Straßenbauten 8.864,48 19.800,00 23.000,00 20.000,00 35.000,00 35.000,00-13,04 75,00 0,00 35.000,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 2.820,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

640000 Rechtskosten 1.016,88 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 992,89 700,00 500,00 300,00 0,00 0,00-40,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

657000 Geldverkehrsspesen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,000,00 0,00 -100,00 0,00

690000 Schadensfälle 10.647,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701000 Pachtzinse 874,58 900,00 900,00 900,00 900,00 900,000,00 0,00 0,00 900,00 0,00

710000 390,57 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 11.114,25 37.600,00 11.200,00 11.300,00 11.400,00 11.500,000,89 0,88 0,88 11.500,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 192,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 35.111,50 47.000,00 35.200,00 35.300,00 35.300,00 35.400,000,28 0,00 0,28 35.400,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 15.121,94 15.100,00 15.200,00 15.300,00 15.400,00 15.500,000,66 0,65 0,65 15.500,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2.755,84 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

612000 Gemeindestraßen

Summe Einnahmen 19.538,06 9.700,00 8.200,00 8.200,00 8.300,00 8.300,00 8.300,000,00 1,22 0,00 0,00612000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 5328.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

824000 0,00 600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,000,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00

910100 0,00 0,00 56.400,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00165,96 0,00 0,00 150.000,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 0,00 70.500,00 133.100,00 134.300,00 135.600,00 136.800,000,90 0,97 0,88 138.000,00 0,88

600000 Strom 0,00 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 0,00 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

640000 Rechtskosten 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 0,00 4.500,00 16.800,00 15.700,00 14.500,00 13.300,00-6,55 -7,64 -8,28 12.100,00 -9,02

657000 Geldverkehrsspesen 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,000,00 -100,00 0,00 0,00

670000 Versicherungen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

710000 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 0,00 200,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 0,00 300,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 0,00 200,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 200,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 0,00 100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,000,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

612500 Kirchpark

Summe Ausgaben 109.770,20 158.300,00 122.800,00 113.900,00 122.400,00 115.900,00 115.900,00-7,25 7,46 -5,31 0,00612000

Summe Einnahmen 0,00 600,00 60.100,00 153.700,00 153.700,00 153.700,00 153.700,00155,74 0,00 0,00 0,00612500

Summe Ausgaben 0,00 80.900,00 165.000,00 165.100,00 165.100,00 165.200,00 165.200,000,06 0,00 0,06 0,00612500

Ordentlicher Haushalt

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Seite 5428.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

611000 Instandhaltung von Straßenbauten 0,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 2.562,00 3.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,000,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 697,00 1.500,00 700,00 700,00 700,00 700,000,00 0,00 0,00 700,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 1.529,68 1.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,000,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.200,00 3.900,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 2.441,00 5.000,00 22.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00-88,89 0,00 0,00 2.500,00 0,00

710000 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden 0,00 20.700,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,000,00 0,00 0,00 12.900,00 0,00

771000 Kapitaltransferz. an Länder 17.100,00 27.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

050000 Sonderanlagen 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400000 4.678,37 10.000,00 12.000,00 12.500,00 13.000,00 13.500,004,17 4,00 3,85 14.000,00 3,70

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

616000 Sonstige Straßen und Wege

631000 Konkurrenzgewässer

640000 Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stra

Summe Ausgaben 8.429,68 19.600,00 30.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00-64,72 0,00 0,00 0,00616000

Summe Ausgaben 17.100,00 47.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,00631000

Summe Ausgaben 4.678,37 10.900,00 12.000,00 12.500,00 13.000,00 13.500,00 14.000,004,17 4,00 3,85 3,70640000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

778000 Kapitaltransferz. an priv. Haushalte 0,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

710000 131,20 300,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 168,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 350,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 8.650,00 10.000,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,000,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 118,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen 331,50 400,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Wirtschaftsförderung7

710000 Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegebau

742000 Produktionsförderung

747000 Jagd und Fischerei

Summe Ausgaben 0,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 0,00710000

Summe Ausgaben 9.299,20 11.200,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,000,00 0,00 0,00 0,00742000

Summe Ausgaben 449,50 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00747000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 5628.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 5.327,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 1.693,16 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050000 Sonderanlagen 3.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403000 Handelswaren 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

600000 Strom 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

710000 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2.025,00 3.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,000,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

751000 Elektrizität

759000 Sonstige Energieträger

Summe Einnahmen 5.327,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00751000

Summe Ausgaben 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00751000

Summe Einnahmen 1.693,16 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00759000

Summe Ausgaben 5.817,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,000,00 0,00 0,00 0,00759000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

298000 Rücklagen 9.316,26 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,000,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00

823000 Zinsen 95,87 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 89.888,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

829200 Sonstige Einnahmen 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

298000 Rücklagen 89.959,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

457000 Druckwerke 139,80 100,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

670000 Versicherungen 27,35 100,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

710000 23,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 9.446,26 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 13.224,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,000,00 0,00 0,00 13.400,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.450,34 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen 59.185,79 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00-20,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

771000 Maßnahmen Zur Förderung des Fremdenverke

782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen

Summe Einnahmen 99.640,16 17.900,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,000,00 0,00 0,00 0,00771000

Summe Ausgaben 99.597,31 17.800,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,000,00 0,00 0,00 0,00771000

Summe Ausgaben 73.860,13 64.900,00 64.900,00 54.900,00 54.900,00 54.900,00 54.900,00-15,41 0,00 0,00 0,00782000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

403000 Handelswaren 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 98,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600000 Strom 284,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 45,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670000 Versicherungen 48,59 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 142,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 101,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 19.504,24 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 68.717,25 68.700,00 68.700,00 68.700,00 68.700,00 68.700,000,00 0,00 0,00 68.700,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 10.478,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,000,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 56.641,70 110.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Dienstleistung8

812000 Wc - Anlagen

814000 Straßenreinigung

Summe Ausgaben 1.326,64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00812000

Summe Ausgaben 155.461,19 229.300,00 179.300,00 179.300,00 179.300,00 179.300,00 179.300,000,00 0,00 0,00 0,00814000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 782,09 10.000,00 10.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00-89,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00

700000 Mietzinse 250,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 400,00 33,33

710000 36,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 4.672,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 228,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 2.914,00 1.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 692,00 400,00 700,00 700,00 700,00 700,000,00 0,00 0,00 700,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 81,76 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät

Summe Ausgaben 9.657,25 18.400,00 19.900,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.100,00-44,72 0,00 0,00 0,91815000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 1.501,75 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 1.616,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400000 169,09 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 805,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

600000 Strom 33.525,85 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 14.466,86 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

670000 Versicherungen 199,71 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 12.484,50 11.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,000,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 3.954,00 5.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 5.812,77 5.600,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,000,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 85,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

816000 Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche

Summe Einnahmen 3.118,15 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00816000

Summe Ausgaben 71.502,78 75.200,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,000,00 0,00 0,00 0,00816000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 6128.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen

Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen

Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

817500 (Kostenersätze) für Personalkosten 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

824000 15.505,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,000,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 720,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852000 49.157,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,000,00 0,00 0,00 40.000,00 60,00

852100 22.769,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

010000 Gebäude 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 415,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050000 Sonderanlagen 3.495,84 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 38.619,88 39.000,00 40.100,00 40.400,00 40.900,00 41.400,000,75 1,24 1,22 41.900,00 1,21

400000 615,76 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

403000 Handelswaren 150,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 551,05 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

511000 32.662,28 33.400,00 34.600,00 35.500,00 36.500,00 37.500,002,60 2,82 2,74 38.500,00 2,67

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 1.339,12 1.400,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 1.500,007,69 0,00 7,14 1.500,00 0,00

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 6.878,24 7.000,00 7.300,00 7.500,00 7.700,00 7.900,002,74 2,67 2,60 8.100,00 2,53

600000 Strom 2.278,88 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

613000 Instandhaltung von Grundstückseinricht. 2.360,08 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.108,02 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

616000 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

618000 Instandhaltung von son. Anlagen 239,39 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

817000 Friedhöfe (Einschließlich Einsegnungshal

Summe Einnahmen 88.151,81 76.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 76.500,000,00 0,00 0,00 24,39817000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

631000 Telekommunikationsdienste 109,21 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

640000 Rechtskosten 3.274,70 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

641000 Prüfungskosten 2.874,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 4.324,12 3.800,00 3.000,00 2.500,00 1.900,00 1.500,00-16,67 -24,00 -21,05 1.000,00 -33,33

670000 Versicherungen 580,30 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,000,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00

710000 2.351,50 1.200,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 935,64 1.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,000,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 2.383,50 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,000,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 1.786,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 7.881,47 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 842,84 800,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 4.194,05 3.800,00 3.900,00 4.000,00 4.100,00 4.200,002,56 2,50 2,44 4.400,00 4,76

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Summe Ausgaben 122.251,91 141.800,00 146.800,00 116.900,00 118.100,00 119.600,00 121.000,00-20,37 1,03 1,27 1,17817000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)

Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

817500 (Kostenersätze) für Personalkosten 299.441,35 281.000,00 260.400,00 260.500,00 260.600,00 260.700,000,04 0,04 0,04 260.700,00 0,00

817520 Kostenersätze für son. Leistungen 19.410,00 21.700,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,000,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00

817600 (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 119.241,47 120.700,00 87.600,00 87.800,00 87.900,00 88.000,000,23 0,11 0,11 88.000,00 0,00

828000 Rückersätze von Ausgaben 1.100,28 3.400,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 2.131,47 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

860000 Lfd. Transferz. von Bund 6.600,00 6.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,000,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00

864000 Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts 13.560,51 17.000,00 12.700,00 8.200,00 8.300,00 2.100,00-35,43 1,22 -74,70 0,00 -100,00

910100 0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,0050,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 2.744,50 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

030000 1.829,67 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

040000 Fahrzeuge 0,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

042000 Amtsausstattung 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 0,00 6.100,00 31.700,00 41.800,00 12.000,00 12.000,0031,86 -71,29 0,00 12.100,00 0,83

400000 6.381,96 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

403000 Handelswaren 1.045,50 1.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,000,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00

451000 Brennstoffe 1.803,71 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,000,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00

452000 Treibstoffe 20.045,18 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

453000 Schmier- und Schleifmittel 617,87 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 1.869,33 600,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 194,11 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 4.694,21 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

820000 Wirtschaftshöfe

Summe Einnahmen 461.485,08 451.900,00 404.600,00 410.400,00 380.700,00 374.700,00 372.600,001,43 -7,24 -1,58 -0,56820000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 6428.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

511000 296.304,79 321.900,00 359.000,00 365.200,00 375.600,00 384.200,001,73 2,85 2,29 394.900,00 2,79

511100 0,00 13.000,00 20.100,00 0,00 0,00 20.500,00-100,00 0,00 0,00 -100,00

521000 Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter 5.563,04 5.600,00 5.800,00 5.900,00 6.000,00 6.100,001,72 1,69 1,67 6.300,00 3,28

521100 Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00 0,00 -100,00

523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter 1.750,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

560000 Reisegebühren 65,52 300,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

565000 Mehrleistungsvergütungen 0,00 8.600,00 18.800,00 19.100,00 10.300,00 19.600,001,60 -46,07 90,29 19.800,00 1,02

566000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,000,00 0,00 0,00 -100,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 9.608,60 10.600,00 12.600,00 12.900,00 12.400,00 12.000,002,38 -3,88 -3,23 12.300,00 2,50

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 61.952,37 67.000,00 74.700,00 76.000,00 78.200,00 80.500,001,74 2,89 2,94 82.400,00 2,36

600000 Strom 2.198,78 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

601000 Gas 612,89 2.200,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

613000 Instandhaltung von Grundstückseinricht. 515,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 3.714,03 3.500,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,000,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00

616000 26.452,22 24.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 20.180,75 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 784,87 700,00 700,00 700,00 700,00 700,000,00 0,00 0,00 700,00 0,00

631000 Telekommunikationsdienste 2.416,76 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

640000 Rechtskosten 113,51 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

642000 Beratungskosten 412,50 600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.400,00 1.200,000,00 -6,67 -14,29 1.100,00 -8,33

670000 Versicherungen 15.448,83 21.000,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,000,00 0,00 0,00 14.600,00 0,00

700000 Mietzinse 10.369,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710000 10.094,96 900,00 900,00 900,00 900,00 900,000,00 0,00 0,00 900,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 1.666,38 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 63,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 46.261,77 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 15.832,88 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,000,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 38.047,50 33.800,00 36.200,00 39.300,00 43.800,00 44.500,008,56 11,45 1,60 45.800,00 2,92

777000 Kapitaltransferz. an priv. Organisation 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

827000 Öffentliche Waagen

Summe Ausgaben 613.397,29 671.900,00 720.500,00 721.800,00 699.800,00 747.100,00 734.800,000,18 -3,05 6,76 -1,65820000

Summe Ausgaben 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 0,00827000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

810000 Leistungserlöse 30.767,67 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

817500 (Kostenersätze) für Personalkosten 63,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

824000 4.166,67 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,000,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00

824100 Betriebskosten 1.724,77 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043000 Betriebsausstattung 1.855,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 43.422,76 43.800,00 45.000,00 46.200,00 46.100,00 46.700,002,67 -0,22 1,30 47.200,00 1,07

400000 374,22 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

403000 Handelswaren 60,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

452000 Treibstoffe 85,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 430,04 600,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

455000 Chemische u. artverwandte Mittel 1.094,30 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,000,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

457000 Druckwerke 1.642,88 2.500,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung 100,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 17,08 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

511000 33.548,58 34.500,00 32.300,00 33.400,00 34.100,00 35.100,003,41 2,10 2,93 35.900,00 2,28

523000 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter 875,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

560000 Reisegebühren 71,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

565000 Mehrleistungsvergütungen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 155,54 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 6.846,77 6.900,00 6.500,00 6.800,00 6.900,00 7.100,004,62 1,47 2,90 7.200,00 1,41

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

831000 Freibäder

Summe Einnahmen 36.763,78 35.900,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00 35.900,000,00 0,00 0,00 0,00831000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

600000 Strom 7.776,63 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,000,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00

610000 Instandhaltung von Grund und Boden 1.328,65 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,000,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

613000 Instandhaltung von Grundstückseinricht. 13,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 671,80 3.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00-90,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

616000 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

618000 Instandhaltung von son. Anlagen 3.622,97 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 1.258,62 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,000,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

631000 Telekommunikationsdienste 225,39 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

640000 Rechtskosten 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 6.589,24 6.100,00 4.900,00 4.300,00 3.800,00 3.300,00-12,24 -11,63 -13,16 2.700,00 -18,18

670000 Versicherungen 889,60 500,00 600,00 600,00 600,00 700,000,00 0,00 16,67 700,00 0,00

701000 Pachtzinse 8.614,29 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,000,00 0,00 0,00 9.000,00 4,65

710000 128,92 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 336,96 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 120,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 638,00 1.400,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 10.496,49 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,000,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00

726000 Mitgliedsbeiträge an Institionen 18,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 260,36 2.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 4.307,86 4.000,00 4.000,00 4.100,00 3.900,00 4.000,002,50 -4,88 2,56 4.100,00 2,50

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Summe Ausgaben 137.877,10 150.000,00 160.600,00 144.700,00 144.700,00 146.200,00 147.500,00-9,90 0,00 1,04 0,89831000

Ordentlicher Haushalt

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Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

824000 392,43 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

610000 Instandhaltung von Grund und Boden 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710000 235,34 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.483,80 0,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

824000 2.212,00 2.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,000,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

840000 Grundbesitz

841000 Grundstücksgleiche Rechte

Summe Einnahmen 392,43 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 0,00840000

Summe Ausgaben 1.719,14 1.500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 0,00840000

Summe Einnahmen 2.212,00 2.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,000,00 0,00 0,00 0,00841000

Summe Ausgaben 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00841000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen

Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen

Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./BMT

Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 64,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 4.619,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

850000 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. 61.617,09 60.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00-11,11 0,00 0,00 80.000,00 0,00

852000 452.134,59 487.800,00 547.300,00 567.300,00 567.300,00 567.300,003,65 0,00 0,00 567.300,00 0,00

852100 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

860000 Lfd. Transferz. von Bund 11.191,68 11.000,00 11.000,00 10.900,00 10.700,00 11.900,00-0,91 -1,83 11,21 11.800,00 -0,84

870000 Kapitaltransferz. von Bund 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

879000 39.335,93 45.000,00 47.100,00 27.100,00 27.700,00 27.500,00-42,46 2,21 -0,72 26.900,00 -2,18

004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 706,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 980,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

040000 Fahrzeuge 20.378,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 17.271,63 38.900,00 58.000,00 58.500,00 59.100,00 59.100,000,86 1,03 0,00 57.400,00 -2,88

400000 6.237,66 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

403000 Handelswaren 341.556,00 362.000,00 384.000,00 384.500,00 385.000,00 385.500,000,13 0,13 0,13 386.000,00 0,13

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 177,67 900,00 900,00 900,00 900,00 900,000,00 0,00 0,00 900,00 0,00

560000 Reisegebühren 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600000 Strom 5.421,22 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

612000 10.293,92 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.000,000,00 0,00 6,67 17.000,00 6,25

614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.370,75 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

616000 3.124,95 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

850000 Betriebe der Wasserversorgung

Summe Einnahmen 578.463,34 605.400,00 696.500,00 686.400,00 686.800,00 687.800,00 687.100,00-1,45 0,06 0,15 -0,10850000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)

617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 768,58 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

631000 Telekommunikationsdienste 236,09 300,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

640000 Rechtskosten 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

641000 Prüfungskosten 1.743,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 1.494,81 2.900,00 6.600,00 6.100,00 5.700,00 5.200,00-7,58 -6,56 -8,77 4.700,00 -9,62

657000 Geldverkehrsspesen 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

670000 Versicherungen 624,99 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

690000 Schadensfälle 28,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700000 Mietzinse 525,00 900,00 900,00 300,00 0,00 0,00-66,67 -100,00 0,00 0,00 0,00

720000 Kostenbeiträge für Leistungen 26.808,80 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,000,00 0,00 0,00 26.800,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 43.449,00 36.100,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,000,00 0,00 0,00 43.500,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 8.557,00 2.700,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,000,00 0,00 0,00 8.600,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 29.683,62 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,000,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.003,33 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden 24.059,08 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910100 61.617,09 60.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00-11,11 0,00 0,00 80.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Summe Ausgaben 608.240,01 636.000,00 696.500,00 686.400,00 686.800,00 687.800,00 687.100,00-1,45 0,06 0,15 -0,10850000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 7128.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen

Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./BMT

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen

Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen

850000 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. 48.215,62 60.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00-11,11 0,00 0,00 80.000,00 0,00

852000 588.901,39 595.900,00 593.600,00 613.800,00 613.800,00 613.800,003,40 0,00 0,00 613.800,00 0,00

860000 Lfd. Transferz. von Bund 0,00 200,00 4.800,00 4.800,00 6.800,00 6.800,000,00 41,67 0,00 6.800,00 0,00

879000 0,00 15.400,00 71.700,00 57.500,00 24.500,00 0,00-19,80 -57,39 -100,00 0,00 0,00

004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 0,00 10.400,00 19.600,00 19.700,00 19.800,00 20.000,000,51 0,51 1,01 20.200,00 1,00

400000 97,20 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

600000 Strom 4.880,90 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

612000 1.897,20 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

616000 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

631000 Telekommunikationsdienste 256,54 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

640000 Rechtskosten 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 0,00 700,00 2.600,00 2.500,00 2.300,00 2.100,00-3,85 -8,00 -8,70 1.900,00 -9,52

670000 Versicherungen 2.828,65 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

690000 Schadensfälle 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720000 Kostenbeiträge für Leistungen 29.353,60 26.500,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,000,00 0,00 0,00 25.400,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 3.307,50 5.800,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,000,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 1.666,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 33.963,20 33.600,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

752000 Lfd. Transferz. an Gemeinden 70.297,11 47.800,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 54.200,000,00 0,00 0,00 54.200,00 0,00

752100 Lfd. Transferz. an Gemeinden 380.016,09 407.600,00 401.300,00 400.000,00 375.600,00 314.600,00-0,32 -6,10 -16,24 314.600,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

851000 Betriebe der Abwasser- Beseitigung

Summe Einnahmen 637.117,01 671.500,00 760.100,00 756.100,00 725.100,00 700.600,00 700.600,00-0,53 -4,10 -3,38 0,00851000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Gewinnentnahmen von Unternehmungen/BMT

Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)

752200 Lfd. Transferz. an Gemeinden 79.878,33 108.400,00 111.700,00 119.000,00 112.500,00 113.000,006,54 -5,46 0,44 114.000,00 0,88

768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte 125,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

769000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,000,00 0,00 35.000,00 -2,78

910100 48.215,62 60.000,00 90.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00-11,11 0,00 0,00 80.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Summe Ausgaben 656.789,00 724.500,00 760.100,00 756.100,00 725.100,00 700.600,00 700.600,00-0,53 -4,10 -3,38 0,00851000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen

Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./BMT

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen

828000 Rückersätze von Ausgaben 18.557,08 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00

828100 Rückersätze von Ausgaben 30.796,34 25.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 134,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

852000 236.629,19 236.800,00 239.400,00 239.600,00 239.800,00 240.000,000,08 0,08 0,08 240.200,00 0,08

879000 0,00 0,00 50.300,00 36.700,00 22.400,00 29.600,00-27,04 -38,96 32,14 28.100,00 -5,07

050000 Sonderanlagen 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-100,00 0,00 2.000,00 0,00

400000 0,00 1.000,00 21.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00-47,62 -90,91 0,00 1.000,00 0,00

403000 Handelswaren 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 106,13 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

511000 15.294,44 15.700,00 16.200,00 16.600,00 16.800,00 17.400,002,47 1,20 3,57 17.800,00 2,30

566000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,000,00 0,00 0,00 -100,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 621,43 600,00 600,00 600,00 600,00 800,000,00 0,00 33,33 600,00 -25,00

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 3.191,64 3.300,00 3.400,00 3.400,00 3.600,00 4.200,000,00 5,88 16,67 3.600,00 -14,29

600000 Strom 255,46 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

601000 Gas 731,18 0,00 600,00 600,00 600,00 600,000,00 0,00 0,00 600,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 94,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

618000 Instandhaltung von son. Anlagen 107,70 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

620000 Personen- und Gütertransporte 58.704,83 64.000,00 69.000,00 69.500,00 70.000,00 70.500,000,72 0,72 0,71 71.000,00 0,71

631000 Telekommunikationsdienste 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

640000 Rechtskosten 103,62 100,00 5.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00-78,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00

642000 Beratungskosten 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

852000 Betriebe der Müllbeseitigung

Summe Einnahmen 286.117,55 279.900,00 329.800,00 316.400,00 302.300,00 309.700,00 308.400,00-4,06 -4,46 2,45 -0,42852000

Ordentlicher Haushalt

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Seite 7428.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

Gewinnentnahmen von Unternehmungen/BMT

670000 Versicherungen 1.000,27 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,000,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00

690000 Schadensfälle 614,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700000 Mietzinse 14.929,35 0,00 5.500,00 6.000,00 0,00 0,009,09 -100,00 0,00 0,00 0,00

710000 9.190,81 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 420,36 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

720000 Kostenbeiträge für Leistungen 6.186,60 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,000,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 26.276,25 11.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,000,00 0,00 0,00 26.300,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 282,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 4.708,12 7.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 19.230,21 20.900,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,000,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 140.008,86 126.000,00 142.000,00 143.000,00 144.000,00 145.000,000,70 0,70 0,69 146.000,00 0,69

751000 Lfd. Transferz. an Länder 1.963,91 1.900,00 1.800,00 1.900,00 1.900,00 2.000,005,56 0,00 5,26 2.000,00 0,00

769000 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Summe Ausgaben 304.547,06 279.900,00 329.800,00 316.400,00 302.300,00 309.700,00 308.400,00-4,06 -4,46 2,45 -0,42852000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./BMT

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

824000 27.444,39 28.000,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.800,000,00 0,00 0,72 27.800,00 0,00

824100 Betriebskosten 7.830,15 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.600,00 6.600,000,00 1,54 0,00 6.700,00 1,52

824200 5.105,35 6.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

861000 Lfd. Transferz. von Ländern 2.522,86 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00 0,00 0,00 1.200,00 -52,00

865000 Lfd. Transferz. von Unternehmungen 25.341,96 21.200,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

879000 0,00 17.200,00 4.600,00 31.800,00 33.000,00 33.400,00591,30 3,77 1,21 50.300,00 50,60

050000 Sonderanlagen 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 44.872,12 45.100,00 12.400,00 12.500,00 12.600,00 12.700,000,81 0,80 0,79 12.800,00 0,79

400000 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

451000 Brennstoffe 6.586,53 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

457000 Druckwerke 1.384,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,000,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

600000 Strom 184,45 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 3.385,09 5.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00-83,33 0,00 0,00 1.000,00 0,00

614100 Instandhaltung von Gebäuden 21,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

618000 Instandhaltung von son. Anlagen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 100,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

640000 Rechtskosten 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 1.021,81 900,00 600,00 500,00 400,00 200,00-16,67 -20,00 -50,00 100,00 -50,00

670000 Versicherungen 1.472,19 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,000,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00

690000 Schadensfälle 1.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700000 Mietzinse 2.164,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710000 895,60 900,00 900,00 900,00 900,00 900,000,00 0,00 0,00 900,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

853000 Betriebe F.D. Err.U.Vwltg. von Wohn-/Ges

Summe Einnahmen 68.244,71 81.400,00 48.500,00 75.700,00 77.000,00 77.600,00 93.300,0056,08 1,72 0,78 20,23853000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Gewinnentnahmen von Unternehmungen/BMT

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 1.137,80 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 809,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,000,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 808,33 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

769000 1.532,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Summe Ausgaben 68.244,71 85.800,00 54.100,00 39.100,00 39.100,00 39.000,00 39.000,00-27,73 0,00 -0,26 0,00853000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung

Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen

817530 Kostenersätze für son. Leistungen 20.666,39 19.400,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,000,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00

824000 28.722,00 27.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.500,000,00 0,00 1,79 28.500,00 0,00

824100 Betriebskosten 17.485,37 18.000,00 18.100,00 18.200,00 18.300,00 18.400,000,55 0,55 0,55 18.400,00 0,00

824200 5.553,43 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

861000 Lfd. Transferz. von Ländern 2.370,82 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010000 Gebäude 780,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 3.206,82 3.200,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400000 634,50 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

403000 Handelswaren 0,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

451000 Brennstoffe 8.491,77 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,000,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00

452000 Treibstoffe 170,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 745,19 900,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,000,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 100,69 100,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

511000 16.375,68 16.600,00 17.200,00 17.600,00 18.100,00 18.400,002,33 2,84 1,66 19.000,00 3,26

511100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 11.700,00

566000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.600,00

580000 Dienstgeberbeiträge FLAF 671,44 700,00 700,00 700,00 700,00 700,000,00 0,00 0,00 700,00 0,00

581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge 3.448,52 3.500,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00 3.900,002,78 2,70 2,63 4.500,00 15,38

600000 Strom 2.535,01 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,000,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

610000 Instandhaltung von Grund und Boden 157,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 2.404,23 3.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00-40,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 3.974,40 4.000,00 4.500,00 4.600,00 4.700,00 4.800,002,22 2,17 2,13 4.900,00 2,08

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

853100 Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude

Summe Einnahmen 74.798,01 74.600,00 76.500,00 74.900,00 75.000,00 75.600,00 75.600,00-2,09 0,13 0,80 0,00853100

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.

Gewinnentnahmen von Unternehmungen/BMT

631000 Telekommunikationsdienste 388,36 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

640000 Rechtskosten 0,00 200,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

642000 Beratungskosten 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 94,31 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670000 Versicherungen 1.588,69 2.900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

700000 Mietzinse 5.159,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710000 262,77 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 1.071,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,000,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 4.021,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 924,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,000,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 573,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,000,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 0,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,000,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00

723000 609,27 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 437,28 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 2.102,75 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2.100,00 2.100,000,00 5,00 0,00 2.200,00 4,76

769000 13.307,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

771000 Kapitaltransferz. an Länder 561,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Summe Ausgaben 74.798,01 61.500,00 66.100,00 61.300,00 62.100,00 62.600,00 78.300,00-7,26 1,31 0,81 25,08853100

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Gewinnentnahmen von Unternehmungen/BMT

824000 1.109,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

824100 Betriebskosten 148,43 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670000 Versicherungen 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700000 Mietzinse 66,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 168,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769000 997,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

853200 Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude

Summe Einnahmen 1.258,19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00853200

Summe Ausgaben 1.258,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00853200

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

824000 91,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

824200 2.687,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 2.166,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451000 Brennstoffe 5.551,48 4.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

600000 Strom 475,16 400,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

601000 Gas 130,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 4.884,77 5.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

640000 Rechtskosten 148,81 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

641000 Prüfungskosten 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

642000 Beratungskosten 786,75 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670000 Versicherungen 1.187,72 800,00 800,00 800,00 800,00 800,000,00 0,00 0,00 800,00 0,00

710000 94,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 176,72 300,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 4.735,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 1.296,00 2.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,000,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 2.279,95 2.500,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,000,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 662,93 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

853400 Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude

Summe Einnahmen 4.945,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00853400

Summe Ausgaben 22.411,04 20.500,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,000,00 0,00 0,00 0,00853400

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

824000 33.285,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,000,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00

824100 Betriebskosten 3.573,56 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

824200 3.065,95 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,000,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00

828000 Rückersätze von Ausgaben 2.139,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400000 758,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

600000 Strom 708,76 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

601000 Gas 3.230,09 3.300,00 3.100,00 3.300,00 3.300,00 3.300,006,45 0,00 0,00 3.300,00 0,00

613000 Instandhaltung von Grundstückseinricht. 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.768,70 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,00

640000 Rechtskosten 1.325,30 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

641000 Prüfungskosten 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642000 Beratungskosten 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

670000 Versicherungen 1.687,67 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

700000 Mietzinse 29.108,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710000 18.954,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 326,58 500,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 1.060,50 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 306,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,000,00 0,00 0,00 200,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 0,00 2.500,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,000,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.763,26 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

853500 Betriebe F.D. Err.U.Vwltg. von Wohn-/Ges

Summe Einnahmen 42.064,13 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,000,00 0,00 0,00 0,00853500

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Summe Ausgaben 61.748,63 22.600,00 20.600,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,000,97 0,00 0,00 0,00853500

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung

Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./BMT

Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

824000 0,00 0,00 27.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0085,19 0,00 0,00 50.000,00 0,00

824100 Betriebskosten 0,00 0,00 1.400,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00121,43 0,00 0,00 3.100,00 0,00

824200 0,00 0,00 400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00250,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

879000 0,00 0,00 68.900,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 0,00 0,00 68.900,00 69.500,00 70.100,00 70.700,000,87 0,86 0,86 71.300,00 0,85

400000 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

451000 Brennstoffe 0,00 0,00 3.000,00 4.300,00 4.400,00 4.500,0043,33 2,33 2,27 4.500,00 0,00

454000 Reinigungsmittel 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

459000 Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

600000 Strom 0,00 0,00 600,00 1.000,00 1.100,00 1.200,0066,67 10,00 9,09 1.200,00 0,00

614000 Instandhaltung von Gebäuden 0,00 0,00 1.000,00 1.800,00 2.000,00 2.500,0080,00 11,11 25,00 2.500,00 0,00

619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 0,00 0,00 500,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00100,00 10,00 9,09 1.200,00 0,00

640000 Rechtskosten 0,00 0,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00-80,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

650000 Zinsen für Finanzschulden - Inland 0,00 1.200,00 8.400,00 9.000,00 8.400,00 7.800,007,14 -6,67 -7,14 7.200,00 -7,69

670000 Versicherungen 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

710000 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,000,00 0,00 0,00 500,00 0,00

711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG 0,00 0,00 400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

720520 Kostenbeiträge für Leistungen 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 0,00 0,00 200,00 300,00 400,00 400,0050,00 33,33 0,00 400,00 0,00

720610 Kostenbeiträge für Leistungen 0,00 0,00 1.500,00 1.900,00 1.900,00 1.900,0026,67 0,00 0,00 1.900,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0033,33 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

853600 Kirchpark Geschäftsgebäude

Summe Einnahmen 0,00 0,00 97.700,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00-44,22 0,00 0,00 0,00853600

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Summe Ausgaben 0,00 1.200,00 103.300,00 105.300,00 105.900,00 106.700,00 106.700,001,94 0,57 0,76 0,00853600

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

828000 Rückersätze von Ausgaben 1.441,32 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

878000 Kapitaltransferz. von priv. Haushalten 8.019,90 10.400,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,000,00 0,00 0,00 8.300,00 0,00

657000 Geldverkehrsspesen 7,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

690000 Schadensfälle 42.163,05 27.400,00 9.600,00 9.500,00 9.400,00 9.300,00-1,04 -1,05 -1,06 9.200,00 -1,08

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 641,00 1.000,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.500,008,33 7,69 7,14 1.600,00 6,67

729000 Sonstige Ausgaben 7,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

690000 Schadensfälle 10.435,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

Finanzwirtschaft9

900000 Gesonderte Verwaltung

900510 Altgemeinde Kirchberg an der Raab Alt

Summe Einnahmen 9.489,22 11.900,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,000,00 0,00 0,00 0,00900000

Summe Ausgaben 42.818,05 28.600,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,000,00 0,00 0,00 0,00900000

Summe Ausgaben 10.435,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00900510

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

690000 Schadensfälle 1.859,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823000 Zinsen 58,28 400,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

828000 Rückersätze von Ausgaben 113,60 200,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

829000 Sonstige Einnahmen 8,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

652000 Sonstige Zinsen - Inland 14,58 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

657000 Geldverkehrsspesen 4.113,27 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

690000 Schadensfälle 14,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

729000 Sonstige Ausgaben 0,34 0,00 100,00 100,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

900520 Altgemeinde Fladnitz im Raabtal

910000 Geldverkehr

Summe Ausgaben 1.859,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00900520

Summe Einnahmen 180,24 700,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,000,00 0,00 0,00 0,00910000

Summe Ausgaben 4.142,20 6.000,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,000,00 0,00 0,00 0,00910000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt./BMT

869000 Gewinnentnahmen von Unt./BMT 15.838,44 12.500,00 0,00 0,00 0,00 36.000,000,00 0,00 35.000,00 -2,78

779000 39.335,93 77.600,00 242.600,00 153.100,00 107.600,00 90.500,00-36,89 -29,72 -15,89 105.300,00 16,35

830000 Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben 23.392,81 23.300,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 22.900,000,00 0,00 0,00 24.000,00 4,80

831000 Grundsteuer von den Grundstücken 288.518,38 280.000,00 288.700,00 288.700,00 288.700,00 288.700,000,00 0,00 0,00 280.000,00 -3,01

833000 Kommunalsteuer 1.123.663,12 1.055.000,00 1.163.600,00 1.238.400,00 1.239.400,00 1.240.000,006,43 0,08 0,05 1.250.000,00 0,81

834000 Fremdenverkehrsabgabe 6.582,49 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,000,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00

837000 Lustbarkeitsabgabe 1.175,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

838000 Abgaben für das Halten von Tieren 15.560,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,000,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00

849000 Nebenansprüche 2.971,12 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

850000 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. 51.337,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

856000 Verwaltungsabgaben 13.785,64 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

856100 Verwaltungsabgaben 1.313,55 700,00 700,00 700,00 700,00 700,000,00 0,00 0,00 700,00 0,00

856200 Verwaltungsabgaben 812,90 700,00 700,00 700,00 700,00 700,000,00 0,00 0,00 700,00 0,00

857000 Kommissionsgebühren 2.080,00 1.900,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,000,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

914000 Beteiligungen

920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben

Summe Einnahmen 15.838,44 12.500,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 35.000,000,00 0,00 -2,78914000

Summe Ausgaben 39.335,93 77.600,00 242.600,00 153.100,00 107.600,00 90.500,00 105.300,00-36,89 -29,72 -15,89 16,35914000

Summe Einnahmen 1.531.192,01 1.448.800,00 1.564.100,00 1.638.900,00 1.639.900,00 1.640.500,00 1.642.900,004,78 0,06 0,04 0,15920000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

834000 Fremdenverkehrsabgabe 3.525,60 3.700,00 3.900,00 4.000,00 4.000,00 4.100,002,56 0,00 2,50 4.100,00 0,00

837000 Lustbarkeitsabgabe 5.797,03 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,000,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00

859000 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 15.990,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

859100 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 3.018,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

859200 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 12.783,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

859300 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 1.181,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

859400 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 3.484.693,78 3.404.000,00 3.623.400,00 3.695.900,00 3.769.800,00 3.845.200,002,00 2,00 2,00 3.922.100,00 2,00

751000 Lfd. Transferz. an Länder 276.787,68 286.400,00 296.700,00 296.700,00 296.700,00 296.700,000,00 0,00 0,00 296.700,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

921000 Zwischen Ländern und Gemeinden Geteilte

924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben

925000 Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B

930000 Landesumlage

Summe Einnahmen 3.525,60 3.700,00 3.900,00 4.000,00 4.000,00 4.100,00 4.100,002,56 0,00 2,50 0,00921000

Summe Einnahmen 5.797,03 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,000,00 0,00 0,00 0,00924000

Summe Einnahmen 3.517.667,07 3.404.000,00 3.623.400,00 3.695.900,00 3.769.800,00 3.845.200,00 3.922.100,002,00 2,00 2,00 2,00925000

Summe Ausgaben 276.787,68 286.400,00 296.700,00 296.700,00 296.700,00 296.700,00 296.700,000,00 0,00 0,00 0,00930000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)

Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)

861500 Lfd. Transferz. von Ländern 9.237,21 3.900,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

861600 Lfd. Transferz. von Ländern 13.900,11 17.000,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,000,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00

861700 Lfd. Transferz. von Ländern 129.784,00 64.800,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

860000 Lfd. Transferz. von Bund 26.264,00 21.500,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,000,00 0,00 0,00 21.800,00 0,00

870000 Kapitaltransferz. von Bund 24.100,00 50.000,00 65.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00-61,54 0,00 0,00 25.000,00 0,00

910000 187.328,23 813.600,00 183.400,00 102.100,00 39.800,00 80.000,00-44,33 -61,02 101,01 0,00 -100,00

910000 1.162.668,62 1.691.200,00 510.100,00 180.000,00 226.500,00 298.300,00-64,71 25,83 31,70 185.800,00 -37,71

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

940000 Bedarfszuweisungen

941000 Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag

944000 Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese

980000 Zuführungen an den Aoh Bzw. Aus Dem Oh

Summe Einnahmen 152.921,32 85.700,00 24.600,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00-30,08 0,00 0,00 0,00940000

Summe Einnahmen 26.264,00 21.500,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,000,00 0,00 0,00 0,00941000

Summe Einnahmen 24.100,00 50.000,00 65.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00-61,54 0,00 0,00 0,00944000

Summe Einnahmen 187.328,23 813.600,00 183.400,00 102.100,00 39.800,00 80.000,00 0,00-44,33 -61,02 101,01 -100,00980000

Summe Ausgaben 1.162.668,62 1.691.200,00 510.100,00 180.000,00 226.500,00 298.300,00 185.800,00-64,71 25,83 31,70 -37,71980000

Ordentlicher Haushalt

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG

298000 Rücklagen 0,00 601.700,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823000 Zinsen 1.318,32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

298000 Rücklagen 988,74 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710000 329,58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

963000 SOLL Überschuss Vorjahr 600.352,41 545.100,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023Fonds Bezeichnung % % % %

981000 Haushaltsausgleich Durch Rücklagen

990000 Überschüsse und Abgänge (Soweit Nicht Zu

Summe Einnahmen 1.318,32 601.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00981000

Summe Ausgaben 1.318,32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00981000

Summe Einnahmen 600.352,41 545.100,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00990000

Ordentlicher Haushalt

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 0,00 10.000,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

871100 Kapitaltransferz. von Ländern 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

889000 Kapitaltransferzahlungen von der EU 0,00 0,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 5.150,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10.150,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,0050,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

871100 Kapitaltransferz. von Ländern 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

874000 Kapitaltransferz. v. so. Tr. öff. Rechts 26.000,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 25.462,60 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

774000 Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts 81.462,60 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Landentwicklung Stmk015000

Freiwillige Feuerwehr163000

Summe Einnahmen 10.150,00 10.000,00 10.000,00 18.700,00 0,00 0,00 0,0087,00 -100,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 10.150,00 10.000,00 10.000,00 18.700,00 0,00 0,00 0,0087,00 -100,00 0,00 0,00

Summe Einnahmen 81.462,60 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 81.462,60 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

871100 Kapitaltransferz. von Ländern 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010000 Gebäude 471,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 274.528,30 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 13.500,00 43.600,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

963000 SOLL Überschuss 11.544,96 11.500,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010000 Gebäude 0,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043000 Betriebsausstattung 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Kindergarten240000

Mehrzweckhalle Oberdorf380000

Summe Einnahmen 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Einnahmen 11.544,96 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 0,00 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

871100 Kapitaltransferz. von Ländern 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010000 Gebäude 0,00 222.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 22.850,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 29.185,98 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 73.853,52 14.800,00 30.000,00 30.000,00 61.500,00 248.300,000,00 105,00 303,74 135.800,00 -45,31

002000 Straßenbauten 125.889,50 50.000,00 30.000,00 30.000,00 61.500,00 248.300,000,00 105,00 303,74 135.800,00 -45,31

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Dorfhaus Fladnitz380100

Strassensanierung allgemein612000

Summe Einnahmen 0,00 222.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -100,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 0,00 222.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -100,00 0,00 0,00

Summe Einnahmen 125.889,50 50.000,00 30.000,00 30.000,00 61.500,00 248.300,00 135.800,000,00 105,00 303,74 -45,31

Summe Ausgaben 125.889,50 50.000,00 30.000,00 30.000,00 61.500,00 248.300,00 135.800,000,00 105,00 303,74 -45,31

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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Gemeinde Kirchberg an der Raab

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 180.000,00 306.100,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871100 Kapitaltransferz. von Ländern 71.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 306.100,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

002000 Straßenbauten 180.665,74 550.000,00 448.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 210,00 38.200,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 150,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 70.274,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871100 Kapitaltransferz. von Ländern 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 27.643,78 90.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

002000 Straßenbauten 27.643,78 320.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Oberdorf Landesstrasse Sanierung & GRW612100

Schönberg-Kirchberg Geh- und Radweg612200

Summe Einnahmen 251.300,00 612.200,00 448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 251.300,00 612.200,00 448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Einnahmen 27.643,78 320.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 27.643,78 320.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 122.856,20 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

002000 Straßenbauten 122.247,62 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 608,58 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

871100 Kapitaltransferz. von Ländern 0,00 80.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 80.000,000,00 -5,88 0,00 -100,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 40.000,00 0,00 65.000,00 115.000,00 0,0076,92 -100,00 0,00 0,00

002000 Straßenbauten 0,00 120.000,00 0,00 150.000,00 200.000,00 0,0033,33 -100,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,000,00 0,00 0,00 -100,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Straßenrutschungen allgemein612300

B68 Studenzen Nordeinfahrt612400

Summe Einnahmen 122.856,20 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 122.856,20 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 0,00 0,00 0,00

Summe Einnahmen 0,00 120.000,00 0,00 150.000,00 200.000,00 80.000,00 0,0033,33 -60,00 -100,00

Summe Ausgaben 0,00 120.000,00 0,00 150.000,00 200.000,00 80.000,00 0,0033,33 -60,00 -100,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

870000 Kapitaltransferz. von Bund 82.762,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871100 Kapitaltransferz. von Ländern 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 125.441,67 241.800,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050000 Sonderanlagen 206.203,39 2.391.800,00 93.600,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 1.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 0,00 56.400,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00165,96 0,00 0,00 150.000,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Kirchpark612500

Summe Einnahmen 208.204,39 2.391.800,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,000,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 208.204,39 2.391.800,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,000,00 0,00 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

870000 Kapitaltransferz. von Bund 0,00 0,00 99.300,00 48.400,00 39.800,00 0,00-51,26 -17,77 -100,00 0,00 0,00

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 0,00 325.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

002000 Straßenbauten 0,00 650.000,00 115.900,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 0,00 183.400,00 48.400,00 39.800,00 0,00-73,61 -17,77 -100,00 0,00 0,00

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 223.947,68 100.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 100.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

002000 Straßenbauten 167.130,41 200.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 12.967,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 16.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 27.422,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Geh- und Radweg Fladnitz im Raabtal612600

Geh-und Radweg Siegersdorf612700

Summe Einnahmen 0,00 650.000,00 299.300,00 48.400,00 39.800,00 0,00 0,00-83,83 -17,77 -100,00 0,00

Summe Ausgaben 0,00 650.000,00 299.300,00 48.400,00 39.800,00 0,00 0,00-83,83 -17,77 -100,00 0,00

Summe Einnahmen 223.947,68 200.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 223.947,68 200.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 0,00 0,00 70.100,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050000 Sonderanlagen 0,00 0,00 87.600,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 10.000,00 60.000,00 35.000,00 0,00 0,00-41,67 -100,00 0,00 0,00 0,00

050000 Sonderanlagen 0,00 10.000,00 60.000,00 35.000,00 0,00 0,00-41,67 -100,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Hangwasserkarte639000

Hochwasserschutzbauten639000

Summe Einnahmen 0,00 0,00 87.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 0,00 0,00 87.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Einnahmen 0,00 10.000,00 60.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00-41,67 -100,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 0,00 10.000,00 60.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00-41,67 -100,00 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 52.787,66 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

050000 Sonderanlagen 52.787,66 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871100 Kapitaltransferz. von Ländern 0,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00-40,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040000 Fahrzeuge 0,00 300.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,0050,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Strassenbeleuchtung816000

Bauhof Fahrzeugankauf820000

Summe Einnahmen 52.787,66 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 52.787,66 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Einnahmen 0,00 300.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00-40,00 -100,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 0,00 300.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00-40,00 -100,00 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

000000 Bebaute Grundstücke 254.912,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

963000 SOLL Überschuss 0,00 191.400,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000 Bebaute Grundstücke 57.257,01 150.600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG 2.451,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728000 Entgelte für sonstige Leistungen 3.800,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Grundankauf Infrastrukturmaßnahmen840000

Summe Einnahmen 254.912,98 191.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 63.508,47 152.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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Seite 10128.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 0,00 636.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 8.587,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 549.283,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 383,53 43.600,00 36.900,00 45.900,00 76.200,00 80.000,0024,39 66,01 4,99 80.000,00 0,00

004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 506.801,18 176.000,00 36.900,00 45.900,00 76.200,00 80.000,0024,39 66,01 4,99 80.000,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 29.557,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 21.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 503.600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Wasserbau850000

Summe Einnahmen 558.254,68 679.600,00 36.900,00 45.900,00 76.200,00 80.000,00 80.000,0024,39 66,01 4,99 0,00

Summe Ausgaben 558.254,68 679.600,00 36.900,00 45.900,00 76.200,00 80.000,00 80.000,0024,39 66,01 4,99 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

870000 Kapitaltransferz. von Bund 0,00 55.000,00 26.000,00 19.000,00 4.700,00 0,00-26,92 -75,26 -100,00 0,00 0,00

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 3.500,00 6.000,00 12.300,00 14.000,00 1.000,00 0,0013,82 -92,86 -100,00 0,00 0,00

910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 61.233,56 16.400,00 53.100,00 34.100,00 3.800,00 0,00-35,78 -88,86 -100,00 0,00 0,00

004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 55.067,56 70.000,00 84.000,00 67.100,00 9.500,00 0,00-20,12 -85,84 -100,00 0,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 9.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

774000 Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Wasserbau Digitalisierung850100

Summe Einnahmen 64.733,56 77.400,00 91.400,00 67.100,00 9.500,00 0,00 0,00-26,59 -85,84 -100,00 0,00

Summe Ausgaben 64.733,56 77.400,00 91.400,00 67.100,00 9.500,00 0,00 0,00-26,59 -85,84 -100,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 0,00 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

817000 Kostenersätze für son. Leistungen 8.587,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 141.630,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 60.000,00 36.900,00 35.900,00 80.000,00 80.000,00-2,71 122,84 0,00 80.000,00 0,00

004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 149.390,25 60.000,00 36.900,00 35.900,00 80.000,00 80.000,00-2,71 122,84 0,00 80.000,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Kanalbau851000

Summe Einnahmen 150.218,25 236.000,00 36.900,00 35.900,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00-2,71 122,84 0,00 0,00

Summe Ausgaben 150.218,25 236.000,00 36.900,00 35.900,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00-2,71 122,84 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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Seite 10428.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

871000 Kapitaltransferz. von Ländern 8.100,00 6.000,00 5.900,00 4.900,00 0,00 0,00-16,95 -100,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 38.558,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910100 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 48.215,62 0,00 53.100,00 44.100,00 0,00 0,00-16,95 -100,00 0,00 0,00 0,00

004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 92.934,58 6.000,00 59.000,00 49.000,00 0,00 0,00-16,95 -100,00 0,00 0,00 0,00

720500 Interne Leistungsverrechnung Personal 1.879,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720600 Interne Leistungsverrechnung sonstiges 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Kanal Digitalisierung851100

Summe Einnahmen 94.874,08 140.000,00 59.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00-16,95 -100,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 94.874,08 140.000,00 59.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00-16,95 -100,00 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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Seite 10528.12.2018

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab

871100 Kapitaltransferz. von Ländern 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

963000 SOLL Überschuss 42.296,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010000 Gebäude 62.664,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 89.631,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346000 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. 0,00 500.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910000 Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) 0,00 100.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010000 Gebäude 0,00 600.000,00 1.135.000,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soll 2017 VA 2018 VA 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 MFP 2023% % % %

Gemeindezentrum Umbau853100

Kirchpark Geschäftsgebäide853600

Summe Einnahmen 152.296,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 152.296,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Summe Einnahmen 0,00 600.000,00 1.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Summe Ausgaben 0,00 600.000,00 1.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00

Außerordentlicher Haushalt

Fonds Haushaltsprogramm

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Inhaltsverzeichnis

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Gesamtübersicht über die ordentlichen Einnahmen und Ausgaben Gesamtübersicht über die außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben Querschnitt Ordentlicher Haushalt Außerordentlicher Haushalt

GKZ 62382Mittelfristiger Finanzplan 2019

Gemeinde Kirchberg an der Raab