309
Haushalt 2017 Übersicht über die Budgets Arbeitsbereich Budgetart Budgetnummer Seite OB. 10 Oberbürgermeister Oberbürgermeister........................................... Allgemeines Budget………….. 11 . 910 . 200 ..……...…….84 Oberbürgermeister........................................... Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 910 . 300 ……..……….85 OB. 20 Zentrale Steurerung Zentrale Steuerung Stadtrat……….…………… Allgemeines Budget…………. 11 . 920 . 200 ……….…….86 Zentrale Steuerung.………………...…………... Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 920 . 300 ………..……87 Koordinierungsstelle Asyl………...……………. Fachaufgabenbudget…………. 11 . 920 . 400 ………..…….88 OB. 30 Zentrale Dienste Zentrale Dienste…………………………..…….. Allgemeines Budget………….. 11 . 930 . 200 …………..……89 Zentrale Dienste (Beihilfe)………………….…… Allgemeines Budget………….. 11 . 930 . 201 …………..….92 Zentrale Dienste………………………….……… Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 930 . 300 …………..….93 Zentrale Dienste………………………….……… Fachaufgabenbudget…………. 11 . 930 . 400 …………..….94 Zentrale Dienste KFZ……….…………….……… Fachaufgabenbudget…………. 11 . 930 . 401 ………………..96 IT…………………………………………….……… Fachaufgabenbudget…………. 11 . 932 . 400 ……….…….97 IT Vermögenshaushalt…………………….…… Vermögenshaushalt 11 . 932 . 500 ……………….98 Archiv……………………………………..………… Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 934 . 300 …………….101 Archiv……………………………………….……… Fachaufgabenbudget…………. 11 . 934 . 400 ………………102 OB. 40 Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfungsamt................................... Allgemeines Budget.................. 11 . 940 . 200 ...................104 Rechnungsprüfungsamt................................... Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 940 . 300 ...................105 OB 50. Personalrat Personalrat…………………………..…...……… Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 900 . 300 ………...…….82 Referat 2 Referat 2........................................................... Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 200 . 300 .....................3 Ämter Ref. 2..................................................... Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 200 . 399 .....................4 2.1 Haushalts- u. Steueramt…….…...…..……. Allgemeines Budget.................. 11 . 210 . 200 .....................6 2.1 Haushalts- u. Steueramt…….…….……..… Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 210 . 300 ....................13 2.1 Haushalts- u. Steueramt……...…….……… Fachaufgabenbudget................ 11 . 210 . 400 ....................14 2.2 Stadthauptkasse......................................... Allgemeines Budget.................. 11 . 220 . 200 ....................15 2.2 Stadthauptkasse......................................... Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 220 . 300 ...................17 2.2 Stadthauptkasse......................................... Fachaufgabenbudget................ 11 . 220 . 400 ...................18 2.3 Liegenschaftsamt........................................ Allgemeines Budget.................. 11 . 230 . 200 .................. 19 2.3 Liegenschaftsamt........................................ Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 230 . 300 .....................20 2.3 Liegenschaftsamt........................................ Fachaufgabenbudget................ 11 . 230 . 400 .....................21 2.4 Forstamt.................................................. Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 240 . 300 .....................22 2.4 Forstamt.................................................. Fachaufgabenbudget................ 11 . 240 . 400 ...................23 2.5 Amt für Hygien- und Fleischüberwachung… Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 250 . 300 ...................26 2.5 Amt für Hygien- und Fleischüberwachung… Fachaufgabenbudget................ 11 . 250 . 400 ...................27 Seite 1 von 4

Haushalt 2017 Übersicht über die Budgets - amberg.de · │ Teil von: 11200 Referat 2 │ │ Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv) │

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  • Haushalt 2017

    Übersicht über die Budgets

    Arbeitsbereich Budgetart Budgetnummer Seite

    OB. 10 OberbürgermeisterOberbürgermeister........................................... Allgemeines Budget………….. 11 . 910 . 200…..……...…….84Oberbürgermeister........................................... Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 910 . 300……..……….85

    OB. 20 Zentrale Steurerung Zentrale Steuerung Stadtrat……….…………….Allgemeines Budget…………. 11 . 920 . 200 ……….…….86Zentrale Steuerung.………………...…………...Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 920 . 300 ………..……87Koordinierungsstelle Asyl………...……………. Fachaufgabenbudget…………. 11 . 920 . 400………..…….88

    OB. 30 Zentrale Dienste Zentrale Dienste…………………………..…….. Allgemeines Budget………….. 11 . 930 . 200…………..……89Zentrale Dienste (Beihilfe)………………….…….Allgemeines Budget………….. 11 . 930 . 201…………..….92Zentrale Dienste………………………….……….Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 930 . 300…………..….93Zentrale Dienste………………………….……….Fachaufgabenbudget…………. 11 . 930 . 400…………..….94Zentrale Dienste KFZ……….…………….………Fachaufgabenbudget…………. 11 . 930 . 401………………..96IT…………………………………………….………Fachaufgabenbudget…………. 11 . 932 . 400 ……….…….97IT Vermögenshaushalt…………………….……..Vermögenshaushalt 11 . 932 . 500……………….98Archiv……………………………………..…………Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 934 . 300…………….101Archiv……………………………………….………Fachaufgabenbudget…………. 11 . 934 . 400………………102

    OB. 40 RechnungsprüfungsamtRechnungsprüfungsamt...........................................Allgemeines Budget...........................................11 . 940 . 200...................104Rechnungsprüfungsamt...........................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 940 . 300...................105

    OB 50. PersonalratPersonalrat…………………………..…...………..Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 900 . 300………...…….82

    Referat 2Referat 2............................................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 200 . 300 .....................3Ämter Ref. 2..................................................... Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 200 . 399 .....................42.1 Haushalts- u. Steueramt…….…...…..……..Allgemeines Budget...........................................11 . 210 . 200 .....................62.1 Haushalts- u. Steueramt…….…….……..…..Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 210 . 300 ....................132.1 Haushalts- u. Steueramt……...…….…………Fachaufgabenbudget...........................................11 . 210 . 400 ....................142.2 Stadthauptkasse.............................................Allgemeines Budget...........................................11 . 220 . 200 ....................152.2 Stadthauptkasse.............................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 220 . 300 ...................172.2 Stadthauptkasse.............................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 220 . 400 ...................182.3 Liegenschaftsamt............................................Allgemeines Budget...........................................11 . 230 . 200 .................. 192.3 Liegenschaftsamt............................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 230 . 300......................202.3 Liegenschaftsamt...........................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 230 . 400.....................212.4 Forstamt.................................................. Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 240 . 300.....................222.4 Forstamt.................................................. Fachaufgabenbudget...........................................11 . 240 . 400 ...................232.5 Amt für Hygien- und Fleischüberwachung…..Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 250 . 300 ...................262.5 Amt für Hygien- und Fleischüberwachung……Fachaufgabenbudget...........................................11 . 250 . 400 ...................27

    Seite 1 von 4

  • Arbeitsbereich Budgetart Budgetnummer Seite

    Referat 3Referat 3............................................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 300 . 300 ...................283.1 Verkehrsüberwg.- Handy-Parken..........................................Allgemeines Budget...........................................11 . 310 . 200 ……........…..293.1 Verkehrsüberwachung...........................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 310 . 300 ...................303.1 Verkehrsüberwachung...........................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 310 . 400.....................313.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung...........................Sonderbudget...........................................31 . 320 . 100....................1453.2 Ordnungsamt..................................................Allgemeines Budget...........................................11 . 320 . 201......................323.2 Ordnungsamt.................................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 320 . 301.....................343.2 Ordnungsamt.................................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 320 . 401......................353.2 Ordnungsamt - Umwelt.........................................Fachaufgabenbudget...........................................31 . 320 . 402...................1473.2 Ordnungsamt - Feuerwehr....................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 320 . 403.....................373.2 Ordnungsamt - Feuerwehr....................................Vermögenshaushalt...........................................11 . 320 . 500.....................403.3 Einwohner-/Ausländeramt...........................................Allgemeines Budget...........................................11 . 330 . 200 ....................413.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen......................Allgemeines Budget...........................................11 . 330 . 201 ....................423.3 Einwohner-/Ausländeramt...........................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 330 . 300.....................433.3 Einwohner-/Ausländeramt...........................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 330 . 400.....................443.4 Straßenverkerhrsamt…………...……………..Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 340 . 300………..……….453.4 Straßenverkerhrsamt…………..……………..Fachaufgabenbudget…………. 11 . 340 . 400………...……….463.5 Personalamt……………………..…………….Allgemeines Budget………….. 11 . 350 . 200………………..473.5 Personalamt Personalkosten………..………..Allgemeines Budget……………..12 . 350 . 201……………..1073.5 Personalamt………………….………………..Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 350 . 300……………….49

    Referat 4Referat 4...........................................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 400 . 300 …......…....…504.1 Jugendamt..................................................Allgemeines Budget...........................................41 . 410 . 200 ..................1484.1 Jugendamt................................................. Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 410 . 301 ....................514.1 Jugendamt................................................. Fachaufgabenbudget...........................................41 . 410 . 401 ..................1544.1 Jugendzentrum...........................................Fachaufgabenbudget...........................................41 . 410 . 404 ..................1594.1 Kindergarten Luitpoldhöhe...........................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 410 . 302 ....................524.1 Kindergarten Luitpoldhöhe...........................................Fachaufgabenbudget...........................................41 . 410 . 402 ..................1574.2 Sozialhilfe örtl. Träger...........................................Allgemeines Budget...........................................42 . 420 . 201...................1614.2 Sozialhilfe überörtl. Träger...........................................Allgemeines Budget...........................................42 . 420 . 202...................1684.2 Sozialamt.....................................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 420 . 300.....................534.2 Sozialamt.......................................................Fachaufgabenbudget...........................................42 . 420 . 400...................1734.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattung......................Sonderbudget...........................................11 . 430 . 100.....................544.3 Standes-/Friedhofsamt...........................................Allgemeines Budget...........................................11 . 430 . 200.....................584.3 Standes-/Friedhofsamt...........................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 430 . 300.....................594.3 Standes-/Friedhofsamt...........................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 430 . 400 ....................60

    Referat 5Referat 5...........................................................Allgemeines Budget 11 . 500 . 200 .…………….61Referat 5...........................................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 500 . 300 ...................625.02 Gutachterausschuss……………..…………….Fachaufgabenbudget……………51 . 502 . 400…………….1755.1 Stadtplanungsamt…………..………………………... Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 510 . 300………………..635.1 Stadtplanungsamt…………………..……………... Fachaufgabenbudget...........................................51 . 511 . 400………………1765.1 Sachgebiet Grün..................................................Fachaufgabenbudget...........................................51 . 513 . 400………………1785.2 Bauordnungsamt……………………………..Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 520 . 300…………………645.2 Bauordnungsamt………………………………. Fachaufgabenbudget…………………51 . 520 . 400……………….1805.3 Hochbau - Sonder-Bauunterhalt………………Allgemeines Budget…………. 51 531 . 200………………2055.3 Hochbau - ehem. amerikan. Schule………….Allgemeines Budget...........................................51 . 530 . 201………………1815.3 Hochbau - Reinigungskosten........................Allgemeines Budget...........................................51 . 530 . 202………………1825.3 Hochbau - Energiekosten...........................................Allgemeines Budget...........................................51 . 530 . 203……………..184

    Seite 2 von 4

  • Arbeitsbereich Budgetart Budgetnummer Seite

    5.3 Hochbau - PV-Anlage Barbaraschule……….Allgemeines Budget………….. 51 . 530 . 204………………1895.3 Hochbau - Wartungsverträge………………….Allgemeines Budget………….. 51 . 530 . 205………………1905.3 Hochbauamt…………...……………………….Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 530 . 300 ……………..655.3 Hochbau - Gebäudeverwaltung….................Fachaufgabenbudget...........................................51 . 530 . 400………………1925.3 Hochbau - Bauunterhalt..............................Fachaufgabenbudget...........................................51 . 530 . 401……………….2015.3 Hochbauamt - Elektronikversicherungen……Rücklagenbudget……………….51 . 530 . 701……………..2045.4 Tiefbau - Straßenreinigungsanstalt...........................................Sonderbudget...........................................11 . 540 . 101………………665.4 Tiefbau - Abwasserbeseitigung.............................Sonderbudget...........................................11 . 540 . 102 ……………..675.4 Tiefbau..............................................................Allgemeines Budget...........................................51 . 540 . 200………………..2085.4 Tiefbau - Straßenbeleuchtung...............................Allgemeines Budget....................................51 . 540 . 203……………….2095.4 Tiefbau………………..…………….…………..Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 540 . 300……………….695.4Tiefbau..............................................................Fachaufgabenbudget...........................................51 . 540 . 400………………..2105.5 Bauverwaltungsamt…………………………….Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 550 . 300 ……………..705.5 Bauverwaltungsamt…………………………….Fachaufgabenbudget...........................................51 . 550 . 400……………..2135.6 Betriebshof……………………………………..Sonderbudget…………………. 11 . 560 . 100…………………715.6 Betriebshof (Unterhalt)…………………….. Fachaufgabenbudget…………. 51 . 560. 400…………….2145.6 Betriebshof……………………………………..Vermögenshaushalt………….. 11 . 560 . 500………………..75

    Referat 6Referat 6.......................................................... Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 600 . 300………..…….766.1 Kulturamt................................................... Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 610 . 300………………..776.1 Kulturamt.......................................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 610 . 401………………2166.1 Kulturamt - Welttheater………...……………..Fachaufgabenbudget...........................................61 . 610 . 404……………..2196.1 Stadttheater..................................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 612 . 403……………..2246.1 Volkshochschule...........................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 611 . 402………………..2216.1 Volkshochschule...........................................Vermögenshaushalt...........................................61 . 611 . 500………………2236.2 Schulamt/Sportamt...........................................Allgemeines Budget...........................................62 . 620 . 200……………….2356.2 Schulamt/Sportamt...........................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 620 . 300………………786.2 Schulamt/Sportamt...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 401……………..2406.3 Stadtmuseum...............................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 630 . 300……………….796.3 Stadtmuseum.................................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 630 . 400………………..2266.3 Stadtmuseum...............................................Vermögenshaushalt...........................................61 . 630 . 500 .................2296.4 Stadtbibliothek..............................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 640 . 300………………….806.4 Stadtbibliothek..............................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 640 . 400……………..2306.4 Stadtbibliothek.............................................Vermögenshaushalt...........................................61 . 640 . 500…………….2326.5 Touristinformation...........................................Geschäftsausgabenbudget...........................................11 . 650 . 300……………….816.5 Touristinformation...........................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 650 . 400……………..233Albert-Schweitzer-Schule...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 403…………….245Albert-Schweitzer-Schule...........................................Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 503……………..277Albert-Schweitzer-Schule...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 603………………290Barbaraschule.....................................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 404………………247Barbaraschule.....................................................Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 504…………….278Barbaraschule......................................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 604……………..291Berufsschule-f. kaufm. Assistenten...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 416……………..273Berufsschule-f. kaufm. Assistenten...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 616……………..302Dreifaltigkeits-Grundschule............................. Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 406…………….249Dreifaltigkeits-Grundschule............................. Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 506……………….279Dreifaltigkeits-Grundschule............................. Sonderbudget...........................................62 . 620 . 606………………292Dreifaltigkeits-Mittelschule...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 407………………251Dreifaltigkeits-Mittelschule...........................................Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 507……………….280Dreifaltigkeits-Mittelschule...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 607……………..293Erasmus-Gymnasium...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 408……………..254Erasmus-Gymnasium...........................................Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 508……………..281Erasmus-Gymnasium...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 608 .................294

    Seite 3 von 4

  • Arbeitsbereich Budgetart Budgetnummer Seite

    Fachoberschule..................................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 409 .................257Fachoberschule...................................................Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 509……………..282Fachoberschule....................................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 609………………..295Fachschule f. Mechatroniktechnik…….………..Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 417……………….274Fachschule f. Mechatroniktechnik……..………..Sonderbudget...........................................62 . 620 . 617……………..303Gregor-Mendel-Gymnasium.............................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 410………………..259Gregor-Mendel-Gymnasium...........................................Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 510………………283Gregor-Mendel-Gymnasium...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 610………………296Luitpoldschule...................................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 411………………..261Luitpoldschule...................................................Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 511……………..285Luitpoldschule.................................................. Sonderbudget...........................................62 . 620 . 611……………….297Max-Josef-Schule..............................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 412……………..263Max-Josef-Schule..............................................Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 512……………..285Max-Josef-Schule..............................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 612………………298Realschule........................................................ Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 413………………265Realschule...................................................... Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 513………………286Realschule........................................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 613………………299Schule Ammersricht...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 402………………243Schule Ammersricht...........................................Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 502………………..276Schule Ammersricht...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 602……………..289Willmannschule............................................... Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 414………………268Willmannschule............................................... Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 514………………..287Willmannschule................................................ Sonderbudget...........................................62 . 620 . 614……………..300Wirtschaftsschule........................................... Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 415……………..270Wirtschaftsschule........................................... Vermögenshaushalt...........................................62 . 620 . 515………………288Wirtschaftsschule........................................... Sonderbudget...........................................62 . 620 . 615 ……………301

    Seite 4 von 4

  • Stadt Amberg Seite 1 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ B U D G E T I E R U N G │ │ │ │ D R U C K B U D G E T P L A N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 2

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 3 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 Beträge in EUR │ │ Budget: 11200300 Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2 │ │ Teil von: 11200 Referat 2 │ │ Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Haushaltsstelle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0.0300.1515 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Ersätze für Dienstreisen und │ │ Dienstfahrzeuge │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0300.2973 977,11 0 0 0 0 0 │ │ Übertrag Budget │ │ Geschäftsausgabenbudget │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0300.5210 0,00 300 300 300 300 300 │ │ Zimmerausstattungen │ │ inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0300.5213 0,00 200 200 200 200 200 │ │ Zimmerausstattungen │ │ Instandhaltung │ │ inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0300.5622 16,80 200 200 200 200 200 │ │ Fortbildung und Umschulung │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0300.6502 682,37 900 900 900 900 900 │ │ Bürobedarf │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0300.6510 396,56 400 400 400 400 400 │ │ Bücher, Zeitschriften u.ä. │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0300.6521 263,93 200 200 200 200 200 │ │ Fernsprech-, Fernschreibgeb. │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0300.6540 452,19 800 800 800 800 800 │ │ Dienstreisen │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0300.8973 2.165,26 0 0 0 0 0 │ │ Übertrag Budget -c- │ │ Geschäftsausgabenbudget │ │ Produkt: 2 │ │ │ │ Verwaltungshaushalt Einnahmen 977,11 0 0 0 0 0 │ │ Verwaltungshaushalt Ausgaben 3.977,11 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 3.000,00- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-│ │ │ │ Gesamt Einnahmen 977,11 0 0 0 0 0 │ │ Gesamt Ausgaben 3.977,11 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 3.000,00- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-│ │ │ │ Zuschuß-Budget │ │ Saldo Haushalt/Budget 3.000- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 4 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 Beträge in EUR │ │ Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2 │ │ Teil von: 11200 Referat 2 │ │ Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Haushaltsstelle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0.0341.2973 3.881,73 0 0 0 0 0 │ │ Übertrag Budget │ │ Geschäftsausgabenbudget │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0341.5213 269,18 300 300 300 300 300 │ │ Zimmerausstattungen │ │ Instandhaltung │ │ inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0341.5340 - 0 0 0 0 │ │ Leasing von Maschinen, │ │ Geräte, Fahrzeuge │ │ Leasing Kopierer │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0341.6500 6.274,97 3.600 3.600 3.700 3.700 3.800 │ │ Bürobedarf │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0341.8973 1.237,58 0 0 0 0 0 │ │ Übertrag Budget -c- │ │ Geschäftsausgabenbudget │ │ Produkt: 2 │ │ │ │ Verwaltungshaushalt Einnahmen 3.881,73 0 0 0 0 0 │ │ Verwaltungshaushalt Ausgaben 7.781,73 3.900 3.900 4.000 4.000 4.100 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 3.900,00- 3.900- 3.900- 4.000- 4.000- 4.100-│ │ │ │ Gesamt Einnahmen 3.881,73 0 0 0 0 0 │ │ Gesamt Ausgaben 7.781,73 3.900 3.900 4.000 4.000 4.100 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 3.900,00- 3.900- 3.900- 4.000- 4.000- 4.100-│ │ │ │ Zuschuß-Budget │ │ Saldo Haushalt/Budget 3.900- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 5 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 Beträge in EUR │ │ Budget: 11210100 Sonderbudget Bürgerhilfs-Fonds │ │ Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt │ │ Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Haushaltsstelle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0.4702.1599 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Vermischte Einnahmen │ │ Produkt: 2 │ │ 0.4702.1771 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Spenden für lfd. Zwecke │ │ von privaten Unternehmen │ │ Produkt: 2 │ │ 0.4702.1782 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Spenden, Schenkungen und Erb- │ │ schaften für lfd. Zwecke │ │ von übrigen Bereichen │ │ Produkt: 2 │ │ 0.4702.7090 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Zuschüsse für lfd. Zwecke an │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ Produkt: 2 │ │ 0.4702.7150 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Zuschüsse für lfd. Zwecke an │ │ kommunale Sonderrechnungen │ │ Produkt: 0 │ │ 0.4702.7180 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Zuschüsse für lfd. Zwecke an │ │ die übrigen Bereiche │ │ Produkt: 2 │ │ │ │ Verwaltungshaushalt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Verwaltungshaushalt Ausgaben 0,00 0 0 0 0 0 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 0,00 0 0 0 0 0 │ │ │ │ Gesamt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Gesamt Ausgaben 0,00 0 0 0 0 0 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 0,00 0 0 0 0 0 │ │ │ │ Zuschuß-Budget │ │ Saldo Haushalt/Budget 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 6 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 Beträge in EUR │ │ Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt │ │ Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt │ │ Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Haushaltsstelle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0.0000.1390 495,00 0 0 0 0 0 │ │ Einnahmen aus Verkauf │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0000.6329 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Sonstiger verschiedener │ │ Betriebsaufwand │ │ insbes. Europaangelegenheiten │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0231.1621 - 0 0 0 0 0 │ │ Erstattungen durch Gemeinden │ │ und Gemeindeverbände │ │ Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0231.6552 12.541,61 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0301.1599 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Vermischte Einnahmen │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0301.1630 176.686,88 273.100 273.000 277.100 281.200 285.300 │ │ Erstattungen durch Zweck- │ │ verbände und dgl. │ │ Verwaltungskostenbeitrag │ │ Produkt: 0 │ │ 0.0301.1650 150,00 100 100 100 100 100 │ │ Erstattungen durch kommunale │ │ Sonderrechnungen │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0301.1651 22.800,00 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 │ │ Erstattungen von Eigen- │ │ betrieben │ │ Verwaltungskostenbeitrag │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0301.1653 63.390,75 69.000 69.800 69.800 69.800 69.800 │ │ Erstattungen von kommunalen │ │ Krankenhäusern mit kauf- │ │ männischen Rechnungswesen │ │ Verwaltungskostenbeitrag │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0301.1670 - 0 80.000 80.000 80.000 80.000 │ │ Erstattungen durch private │ │ Unternehmen │ │ Verwaltungskostenbeitrag │ │ Bürgerspital GmbH │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0301.1690 441.488,68 413.000 450.000 450.000 450.000 450.000 │ │ Innere Verrechnungen │ │ Verwaltungskostenbeitrag │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0301.1691 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Innere Verrechnungen │ │ Produkt: 2 │ │ 0.0301.1692 394.080,03 380.800 391.500 391.500 391.500