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WILLKOMMEN ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER KONTRON AG ROLF SCHWIRZ VORSTANDSVORSITZENDER DER KONTRON AG 9. JUNI 2016

Präsentation Hauptversammlung 2016 V14 final · 44 % des Gesamtumsatzes EMEA –Auch 2015 wieder die umsatzstärkste Region im Konzern Umsatzerlöse: 232,9 Mio. € ... Präsentation_Hauptversammlung

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WILLKOMMENORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

DER KONTRON AG

ROLF SCHWIRZ VORSTANDSVORSITZENDER DER KONTRON AG

9. JUNI 2016

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AGENDA

// 2

03BLICK IN DIE GESCHÄFTS-BEREICHE UND REGIONEN

STARKES WACHSTUM IN CHINA

04NEUE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

PARTNERSCHAFT MIT ENNOCONN

01DAS JAHR 2015 IM ÜBERBLICK

JAHRESBILANZ

02FINANZIELLE KENNZAHLEN 2015

ERGEBNISÜBERBLICK

05PROGNOSE 2016 UND AUSBLICK

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GESCHÄFTSJAHRESBILANZ 2015

// 3

„DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 HAT UNS VOR GROSSE

HERAUSFORDERUNGEN GESTELLT. DENNOCH HABEN WIR

BEGONNEN, DIE IM MAI 2015 ANGEKÜNDIGTE STRATEGIE

KONSEQUENT UMZUSETZEN. UNSERE URSPRÜNGLICHE

PROGNOSE HABEN WIR NUR BEIM UMSATZ VERFEHLT.“

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WIR SIND 2015 OPERATIV EIN DEUTLICHES STÜCK VORANGEKOMMENHIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

Globales ERP-/SAP-System erfolgreich aufgestellt und

Anfang 2016 eingeführt

In Asien weiter gewachsen

OEM- und Standardproduktegeschäft erweitert

„New Kontron“-Programm abgeschlossen

Strategische Ausrichtung zu Middleware-/Software-Lösungen kommuniziert

// 4

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AGENDA

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03BLICK IN DIE GESCHÄFTS-BEREICHE UND REGIONEN

STARKES WACHSTUM IN CHINA

04NEUE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

PARTNERSCHAFT MIT ENNOCONN

01DAS JAHR 2015 IM ÜBERBLICK

JAHRESBILANZ

02FINANZIELLE KENNZAHLEN 2015

ERGEBNISÜBERBLICK

05PROGNOSE 2016 UND AUSBLICK

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UmsatzerlöseAuftragseingang Auftragsbestand

EBITBruttomarge OPEX–Marge

481,7-89,8

(-18,6 %)391,9

FINANZIELLE KENNZAHLEN 2015 IM ÜBERBLICK URSPRÜNGLICHE PROGNOSE 2015 NUR BEIM UMSATZ VERFEHLT

-55,1(-17,0 %)

269,5

324,6 456,8+10,9

(+2,4 %)467,7

26,0%

26,1%

+0,1 ppt

23,9%

24,1%-0,2 ppt

2014 2015

In Mio. € und %

-5,16,2

berichtet

Prognose 2015:

� Umsatzerlöse: Adjustierter Korridor erreicht (460–470 Millionen €)� Bruttomarge: Ursprüngliches Ziel > 25 % erreicht� EBIT-Marge (bereinigt um Restrukturierungskosten): Ursprünglicher Zielkorridor von 3–5% erreicht

8,8

14,5angepasst

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WORKING CAPITAL & EIGENKAPITALQUOTE ÜBERBLICK

// 7

� Working Capital wie im Vorjahr bedingt durch starkes Q4/2015 zum 31.12.2015 hoch

� Eigenkapitalquote weiterhin solide

Eigenkapitalquote (%)

58,6 59,9

0

10

20

30

40

50

60

70

31.12.2015 31.12.2014

135,1124,5

0

25

50

75

100

125

150

31.12.2015 31.12.2014

Working Capital (Mio. €)

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+10,9(+2,4 %)

+11,5(+2,6 %)

2015

467,7

2014

456,8

2013

445,3

In Mio. € und %

-1,8

// 8

KONTRON IM 3-JAHRES-VERGLEICHVERBESSERUNGEN IN ALLEN POSITIONEN

+0,1(+0,4 %)

+0,5(+2,0 %)

2015

26,1%

2014

26,0%

2013

25,5%

4,68,8

14,5

+5,7(+64,8 %)

+4,2(+91,3 %)

201520142013

// 8

Umsatzerlöse Bruttomarge EBIT (angepasst)

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AGENDA

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03BLICK IN DIE GESCHÄFTS-BEREICHE UND REGIONEN

STARKES WACHSTUM IN CHINA

04NEUE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

PARTNERSCHAFT MIT ENNOCONN

05PROGNOSE 2016 UND AUSBLICK

01DAS JAHR 2015 IM ÜBERBLICK

JAHRESBILANZ

02FINANZIELLE KENNZAHLEN 2015

ERGEBNISÜBERBLICK

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BLICK IN DIE GESCHÄFTSBEREICHEAUFTRAGSEINGANG

Auftragseingang FY/2015 FY/2014 Δ

IND (Industrial) 179,4 239,2 -25 %

COM (Communication) 101,1 114,4 -12 %

ATD (Avionics/Transportation/Defense) 111,3 128,1 -13 %

Total 391,8 481,7 -19 %

In Mio. € und % / *gerundete Zahlen

// 10

IND 46 %

ATD 28 %

COM 26 %

IND 50 %

ATD 26 %

COM 24%

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BLICK IN DIE GESCHÄFTSBEREICHEUMSATZENTWICKLUNG

// 11

IND 45 %

ATD 31 %

COM 24 %

IND 50 %

ATD 27 %

COM 23 %

Umsatzerlöse FY/2015 FY/2014 Δ

IND (Industrial) 234,7 205,4 14%

COM (Communication) 105,8 111,0 -5%

ATD (Avionics/Transportation/Defense) 127,2 140,4 -9%

Total 467,7 456,8 2%

In Mio. € und % / *gerundete Zahlen

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ÜBERBLICK SEGMENTEWACHSTUM IN UNSEREN 7 STRATEGISCHEN MÄRKTEN

AVIONICS TRANSPORTATION DEFENSE COMMUNICATION

INFOTAINMENTINDUSTRYMEDICAL

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-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-7

Medical InfotainmentIndustrial Automation

15

Avionics Communication

6

-4 -4

Defense

7

30

Transportation

UMSATZENTWICKLUNG IN DEN SEGMENTEN2013–2015

Umsatzbetrachtung (wie berichtet)In Mio. € und % / gerundete Zahlen I 2013 vs. 2015

//13

60% 20% 5%40% -5% -15%-10%

Ohne Effekte aus dem Lizenzgebührenmodell

(ca. -14 Mio. €) Bereinigt um die veräußerten Aktivitäten in Polen (ca. -8 Mio. €)

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EIN BLICK IN DIE REGIONEN UMSÄTZE UND AUFTRAGSEINGÄNGE 2015

// 14

Nordamerika – Umsätze zum Vorjahr gesteigert

� Umsatzerlöse: 205,1 Mio. €(+ 19 %; FY2014: 172,6 Mio. €)

� Auftragseingang: 177,4 Mio. €(-3 %; FY2014: 183,4 Mio. €)

� 44 % des Gesamtumsatzes

EMEA – Auch 2015 wieder die umsatzstärkste Region im Konzern

� Umsatzerlöse: 232,9 Mio. €(-10 %; FY2014: 257,5 Mio. €)

� Auftragseingang: 182,8 Mio. €(-32 %; FY2014: 268,7 Mio. €)

� 50 % des Gesamtumsatzes

Asien – Kontinuierliches Wachstum

� Umsatzerlöse: 29,7 Mio. €(+ 11 %; FY2014: 26,7 Mio. €)

� Auftragseingang: 31,6 Mio. €(+7 %; FY2014: 29,6 Mio. €)

� 6 % des Gesamtumsatzes

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AGENDA

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03BLICK IN DIE GESCHÄFTS-BEREICHE UND REGIONEN

STARKES WACHSTUM IN CHINA

04NEUE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

PARTNERSCHAFT MIT ENNOCONN

05PROGNOSE 2016 UND AUSBLICK

01DAS JAHR 2015 IM ÜBERBLICK

JAHRESBILANZ

02FINANZIELLE KENNZAHLEN 2015

ERGEBNISÜBERBLICK

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STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT ENNOCONNEIN STARKER PARTNER IN ASIEN

Offizieller Beginn der strategischen Partnerschaft am 01.04.2016

1

2

Stetige Kostenoptimierung durch die Ennoconn Support Services3

Transfer von Fertigungsvoluminaim Q2/2016 gestartet (bis Q2/2017)

// 16

Laufende Gespräche mit Foxconn zu Geschäftsmöglichkeiten4

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STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT ENNOCONNGRÜNDE FÜR DIE PARTNERSCHAFT

Marktzugang APAC-Region

Effizienz-steigerungen

Potenzial kombinieren

Neue Fähigkeiten aufbauen

// 17

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STANDARDPRODUKTE

VERBESSERTES VERTRIEBSMODELL

ZUKÜNFTIG RUND 30 % DES UMSATZES

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OEM-GESCHÄFT

KÜRZERE LIEFERZEITEN

KOSTENGÜNSTIGERE PRODUKTION

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SERVICES

STEIGENDE NACHFRAGE

40-%-BRUTTOMARGEN MÖGLICH

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WACHSTUM IN ASIENWACHSTUM IN ASIEN

ZIEL: 30 % DES UMSATZES AUS ASIEN

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT ENNOCONN

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MIDDLEWARE

„IOT SOFTWARE STACK“ ENTWICKELT

CHANCEN IM INTERNET DER DINGE AUSSCHÖPFEN

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AUSRICHTUNG ZUM MIDDLEWARE-/SOFTWARE-ANBIETERSTATUS QUO

Der Schlüssel zu unserem künftigen Erfolg sind hochgradig integrierteMiddleware-Software-Stacks für sämtliche ECT-Produkte

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HEUTE MORGEN

Applikation

Development ToolData Handling

Device ManagementApplikation

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Sensordaten:

� GPS & Temparatur

� Video & Audio

| 09.06.201624

DENGUE FIEBER ÜBERWACHUNGANWENDUNGSBEISPIEL

DATENERFASSUNG DATENANALYSE DATENVISUALISIERUNG & PRÄVENTIVES VORGEHEN

KONTRON ARCHITEKTUR

Sensorik / Devices / Messung

Connectivity / Sicherheit / Analytik

Sich

erh

eit

Verdichtung & Auswertung

Dengue Analyse ApplikationEch

tze

it

KONTRON Middleware Maßnahme & Prävention

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AGENDA

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03BLICK IN DIE GESCHÄFTS-BEREICHE UND REGIONEN

STARKES WACHSTUM IN CHINA

04NEUE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

PARTNERSCHAFT MIT ENNOCONN

05PROGNOSE 2016 UND AUSBLICK

01DAS JAHR 2015 IM ÜBERBLICK

JAHRESBILANZ

02FINANZIELLE KENNZAHLEN2015

ERGEBNISÜBERBLICK

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VERHALTENER START IN DAS GESCHÄFTSJAHR 2016 UNSERE ZIELE FÜR DAS JAHR BLEIBEN UNVERÄNDERT

Q1/2016 Q1/2015 Δ

Auftragseingang 79,9 87,7 -8,9 %

Auftragsbestand 255,1 338,1 -24,6 %

Umsatzerlöse 89,5 98,5 -9,1 %

Bruttomarge 24,3 25,1 -3,2 %

in % 27,1 % 25,5 % 1,6 ppt

EBIT (angepasst) -4,9 -2,2 -2,7

in % -5,5 % -2,2 % -3,3 ppt

EBIT (berichtet) -6,1 -4,3 -1,8

in % -6,8 % -4,4 % -2,4 ppt

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PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

Prognose 2016:

� Umsatzerlöse: 460–480 Mio. €

� Bruttomarge: > 25 %

� EBIT-Marge (angepasst): 3–5 %

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„IN DEN ZURÜCKLIEGENDEN DREI JAHREN HABEN WIR

UNS STARK AUF KOSTENOPTIMIERUNGEN UND

EFFIZIENZSTEIGERUNGEN KONZENTRIERT.

JETZT STEHT DIE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

KONTRONS IM VORDERGRUND, UM DAS UNTERNEHMEN

FÜR DIE ZUKUNFT NACHHALTIG ERFOLGREICH

AUFZUSTELLEN.“

AUSBLICK

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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

www.kontron.com

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This document contains certain statements that related to future business and financial performance and future events or

developments in relation to Kontron AG that may constitute forward-looking statements and expectations. Such statements

are based on the current expectations and certain assumptions of the management of Kontron AG, and are, therefore,

subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed in the

forward-looking statements. Many of these risks and uncertainties relate to factors that are beyond Kontron AG’s ability to

control or estimate precisely, such as future market and economic conditions, the behavior of other market participants, the

ability to successfully integrate acquired businesses and achieve anticipated synergies and the actions of government

regulators. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which apply only as of

the date of this presentation. Kontron AG does not undertake any obligation to publicly release any revisions to these

forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this presentation. Kontron AG neither

intends, nor assumes any obligation, to update or revise these forward-looking statements in light of developments which

differ from those anticipated. Information about risks and uncertainties affecting Kontron AG is included throughout our

most recent annual and quarterly reports which are available on the website: www.kontron.com.

Due to rounding, numbers presented throughout this document may not add up precisely to the totals provided and

percentages may not precisely reflect the absolute figures.

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