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Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten Teil II Teil III 2009-2016 Anlagen zu Teil I Stand: 30.o4.2013 Entwicklungsbedarf | Projektbeschreibungen

2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

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Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der ARD-Landesrundfunkanstalten

Teil II

Teil III

2009-2016

Anlagen zu Teil I

Stand: 30.o4.2013

Entwicklungsbedarf | Projektbeschreibungen

11794_ARD_Finanzbedarfsplanung_Titel_II_III.indd 1 04.04.13 11:32

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Register

Teil II Anlagen zu Teil I

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Inhalt Seite Farbe

Ergebnisse je Anstalt 2009 - 2012 1 - 75 weiß

Ergebnisse je Anstalt 2013 - 2016 76 - 150 blau

Ergebnisse je Anstalt 2009 - 2016 151 - 180 gelb

Anlagen zu Teil I

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Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt

zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr

Tabelle Inhalt Seite Farbe

3 Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und 1 - 5 weißder bereinigten Gesamtaufwendungen

4 Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich 6 - 10Steuern und Gewinn

5 Aufgliederung der Finanzerträge 11 - 15

6 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge 16 - 20

7 Aufgliederung der Löhne und Gehälter 21 - 25

8 Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen 26 - 30für Unterstützung

9 I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 31 - 35

II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung 36 - 40der ARD-Landesrundfunkanstalten

10 Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und 41 - 45Herstellervergütungen

11 Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschafts- 46 - 50aufgaben und Koproduktionen sowie der produktions-bezogenen Fremdleistungen

12 Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung 51 - 55(nur Bestandsbedarf)

13 Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen 56 - 60(nur Bestandsbedarf)

14 Aufgliederung der Programmaufwendungen 61 - 65(nur Bestandsbedarf)

15 entfällt

16 Entwicklungsbedarf 66 - 70

17 Aufgliederung der Investitionen 71 - 75(nur Bestandsbedarf)

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 4.023.395 1.931.038 2.700.808 4.458.921 369.516 1.641.477 448.245 4.680.221 5.556.764 25.810.385

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 1.380 ./. 11.950 ./. 20.455 ./. 38.490 0 ./. 9.353 ./. 13.184 ./. 62.489 ./. 50.487 ./. 207.788

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 15.402 ./. 13.315 ./. 38.449 ./. 59.840 ./. 12.723 ./. 16.904 ./. 1.208 ./. 32.048 ./. 105.781 ./. 295.670

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 4.006.613 1.905.773 2.641.904 4.360.591 356.793 1.615.220 433.853 4.585.684 5.400.496 25.306.927

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 104.299 0 ./. 117.443 0 0 ./. 221.742

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 13.754 0 ./. 9.212 ./. 5.729 ./. 904 0 ./. 9.228 0 ./. 38.827

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 7.700 0 0 0 0 ./. 7.700

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen ./. 2.395 ./. 1.093 ./. 1.561 ./. 2.579 ./. 113 ./. 971 ./. 180 ./. 2.700 ./. 3.051 ./. 14.643

Summe bereinigte Gesamterträge 4.004.218 1.890.925 2.640.343 4.348.800 238.953 1.613.345 316.230 4.573.756 5.397.445 25.024.014

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 4.077.895 1.979.952 2.715.438 4.394.072 379.451 1.612.893 453.621 4.597.021 5.644.741 25.855.084

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 1.380 ./. 11.950 ./. 20.455 ./. 38.490 0 ./. 9.353 ./. 13.184 ./. 62.489 ./. 50.487 ./. 207.788

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 15.402 ./. 13.315 ./. 38.449 ./. 59.840 ./. 12.723 ./. 16.904 ./. 1.208 ./. 32.048 ./. 105.781 ./. 295.670

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 4.061.113 1.954.687 2.656.534 4.295.742 366.728 1.586.636 439.229 4.502.484 5.488.473 25.351.626

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 34.660 ./. 4.673 ./. 15.540 ./. 28.848 ./. 50 ./. 438 ./. 84 ./. 39.783 ./. 96.834 ./. 220.910

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 5.940 0 ./. 24.415 0 0 ./. 134 ./. 2.574 ./. 450 ./. 5.316 ./. 38.829

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 1.262 ./. 576 ./. 826 ./. 1.355 ./. 60 ./. 509 ./. 96 ./. 1.407 ./. 1.614 ./. 7.705

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen ./. 2.395 ./. 1.093 ./. 1.561 ./. 2.579 ./. 113 ./. 971 ./. 180 ./. 2.700 ./. 3.051 ./. 14.643

i) Summe Bestandsbedarf 4.016.856 1.948.345 2.614.192 4.262.960 366.506 1.584.584 436.295 4.458.144 5.381.658 25.069.539

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 34.356 11.168 16.230 32.051 880 9.919 2.665 33.050 37.858 178.177

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 16.072 ./. 7.595 ./. 10.927 ./. 19.538 ./. 476 ./. 6.070 ./. 1.112 ./. 17.924 ./. 19.856 ./. 99.570

c) Summe Entwicklungsbedarf 18.284 3.573 5.303 12.513 403 3.849 1.553 15.126 18.002 78.606

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 4.035.140 1.951.918 2.619.495 4.275.473 366.909 1.588.433 437.848 4.473.270 5.399.660 25.148.146

15.04.2013 / 12:05 Tabelle31

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.010.926 489.357 660.462 1.101.588 94.592 405.509 112.574 1.171.714 1.385.750 6.432.472

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 2.986 ./. 2.586 ./. 4.424 0 ./. 4.586 ./. 3.267 ./. 9.760 ./. 16.360 ./. 44.314

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 3.713 ./. 2.997 ./. 9.707 ./. 13.854 ./. 4.643 ./. 4.151 ./. 360 ./. 10.079 ./. 23.649 ./. 73.153

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.006.868 483.374 648.169 1.083.310 89.949 396.772 108.947 1.151.875 1.345.741 6.315.005

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 25.089 0 ./. 29.102 0 0 ./. 54.191

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 2.472 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 8.740

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.925 0 0 0 0 ./. 1.925

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe bereinigte Gesamterträge 1.006.868 480.902 648.169 1.081.007 61.503 396.546 79.845 1.149.568 1.345.741 6.250.149

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 1.013.338 487.565 658.548 1.070.852 97.363 399.239 113.056 1.139.283 1.396.615 6.375.859

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 2.986 ./. 2.586 ./. 4.424 0 ./. 4.586 ./. 3.267 ./. 9.760 ./. 16.360 ./. 44.314

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 3.713 ./. 2.997 ./. 9.707 ./. 13.854 ./. 4.643 ./. 4.151 ./. 360 ./. 10.079 ./. 23.649 ./. 73.153

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.009.280 481.582 646.255 1.052.574 92.720 390.502 109.429 1.119.444 1.356.606 6.258.392

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 8.456 ./. 1.071 ./. 3.703 ./. 7.108 0 0 0 ./. 9.761 ./. 24.145 ./. 54.244

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.193 0 ./. 5.812 0 0 0 ./. 631 0 ./. 1.104 ./. 8.740

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 315 ./. 144 ./. 207 ./. 338 ./. 15 ./. 127 ./. 24 ./. 352 ./. 405 ./. 1.927

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Summe Bestandsbedarf 999.316 480.367 636.533 1.045.128 92.705 390.375 108.774 1.109.331 1.330.952 6.193.481

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 12.945 2.057 3.414 9.500 138 1.877 715 8.109 12.621 51.376

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 7.528 ./. 1.465 ./. 2.281 ./. 6.503 ./. 10 ./. 1.465 ./. 235 ./. 4.494 ./. 7.406 ./. 31.387

c) Summe Entwicklungsbedarf 5.417 592 1.133 2.997 128 412 480 3.615 5.215 19.989

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.004.733 480.959 637.666 1.048.125 92.833 390.787 109.254 1.112.946 1.336.167 6.213.470

15.04.2013 / 12:05 Tabelle32

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.004.065 490.683 696.047 1.121.283 91.154 415.672 113.006 1.215.894 1.417.988 6.565.792

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 2.946 ./. 13.900 ./. 4.366 0 ./. 2.557 ./. 4.071 ./. 30.908 ./. 7.814 ./. 66.907

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 3.875 ./. 3.103 ./. 9.371 ./. 14.654 ./. 2.852 ./. 4.576 ./. 280 ./. 7.887 ./. 32.233 ./. 78.831

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 999.845 484.634 672.776 1.102.263 88.302 408.539 108.655 1.177.099 1.377.941 6.420.054

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 26.332 0 ./. 29.532 0 0 ./. 55.864

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 2.472 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 8.740

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.925 0 0 0 0 ./. 1.925

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe bereinigte Gesamterträge 999.845 482.162 672.776 1.099.960 58.613 408.313 79.123 1.174.792 1.377.941 6.353.525

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 1.012.655 496.677 709.263 1.090.598 91.481 401.335 114.681 1.160.158 1.406.136 6.482.985

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 2.946 ./. 13.900 ./. 4.366 0 ./. 2.557 ./. 4.071 ./. 30.908 ./. 7.814 ./. 66.907

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 3.875 ./. 3.103 ./. 9.371 ./. 14.654 ./. 2.852 ./. 4.576 ./. 280 ./. 7.887 ./. 32.233 ./. 78.831

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.008.435 490.628 685.992 1.071.578 88.629 394.202 110.330 1.121.363 1.366.089 6.337.247

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 8.759 ./. 1.203 ./. 4.036 ./. 7.389 ./. 17 ./. 146 ./. 28 ./. 10.039 ./. 24.313 ./. 55.930

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.193 0 ./. 5.812 0 0 0 ./. 631 0 ./. 1.104 ./. 8.740

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 316 ./. 144 ./. 207 ./. 338 ./. 15 ./. 127 ./. 24 ./. 353 ./. 403 ./. 1.927

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Summe Bestandsbedarf 998.167 489.281 675.937 1.063.851 88.598 393.929 109.647 1.110.971 1.340.269 6.270.650

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 10.181 2.102 2.256 5.285 67 1.652 695 7.340 7.180 36.758

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 4.836 ./. 1.686 ./. 1.205 ./. 2.552 0 ./. 1.044 ./. 264 ./. 3.844 ./. 2.363 ./. 17.794

c) Summe Entwicklungsbedarf 5.345 416 1.051 2.733 67 608 431 3.496 4.817 18.964

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.003.512 489.697 676.988 1.066.584 88.665 394.537 110.078 1.114.467 1.345.086 6.289.614

15.04.2013 / 12:05 Tabelle33

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.008.290 477.522 679.454 1.112.546 92.655 414.909 113.380 1.144.969 1.412.890 6.456.615

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 2.936 ./. 2.167 ./. 16.804 0 ./. 1.290 ./. 3.655 ./. 9.487 ./. 8.008 ./. 44.692

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 3.887 ./. 4.374 ./. 9.445 ./. 16.300 ./. 2.285 ./. 3.825 ./. 298 ./. 6.296 ./. 26.299 ./. 73.009

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.004.058 470.212 667.842 1.079.442 90.370 409.794 109.427 1.129.186 1.378.583 6.338.913

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 26.574 0 ./. 29.487 0 0 ./. 56.061

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 4.405 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 10.673

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.925 0 0 0 0 ./. 1.925

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen ./. 2.395 ./. 1.093 ./. 1.561 ./. 2.579 ./. 85 ./. 971 ./. 180 ./. 2.700 ./. 3.051 ./. 14.615

Summe bereinigte Gesamterträge 1.001.663 464.714 666.281 1.074.560 60.354 408.597 79.760 1.124.179 1.375.532 6.255.640

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 1.015.853 494.254 672.656 1.095.117 99.057 396.258 113.351 1.134.196 1.408.255 6.428.997

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 2.936 ./. 2.167 ./. 16.804 0 ./. 1.290 ./. 3.655 ./. 9.487 ./. 8.008 ./. 44.692

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 3.887 ./. 4.374 ./. 9.445 ./. 16.300 ./. 2.285 ./. 3.825 ./. 298 ./. 6.296 ./. 26.299 ./. 73.009

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.011.621 486.944 661.044 1.062.013 96.772 391.143 109.398 1.118.413 1.373.948 6.311.296

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 8.748 ./. 1.196 ./. 3.911 ./. 6.965 ./. 17 ./. 146 ./. 28 ./. 9.969 ./. 24.131 ./. 55.111

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 0 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.674

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 316 ./. 144 ./. 206 ./. 340 ./. 15 ./. 128 ./. 24 ./. 350 ./. 403 ./. 1.926

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen ./. 2.395 ./. 1.093 ./. 1.561 ./. 2.579 ./. 85 ./. 971 ./. 180 ./. 2.700 ./. 3.051 ./. 14.615

i) Summe Bestandsbedarf 998.385 484.511 648.971 1.052.129 96.655 389.831 108.510 1.105.169 1.344.809 6.228.970

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 3.703 3.266 5.667 10.261 282 3.324 897 7.495 9.240 44.135

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 193 ./. 2.016 ./. 4.321 ./. 7.904 ./. 209 ./. 1.890 ./. 468 ./. 5.398 ./. 5.419 ./. 27.818

c) Summe Entwicklungsbedarf 3.510 1.250 1.346 2.357 73 1.434 429 2.097 3.821 16.317

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.001.895 485.761 650.317 1.054.486 96.728 391.265 108.939 1.107.266 1.348.630 6.245.287

15.04.2013 / 12:05 Tabelle34

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.000.114 473.476 664.845 1.123.504 91.115 405.387 109.285 1.147.644 1.340.136 6.355.506

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 3.082 ./. 1.802 ./. 12.896 0 ./. 920 ./. 2.191 ./. 12.334 ./. 18.305 ./. 51.875

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 3.927 ./. 2.841 ./. 9.926 ./. 15.032 ./. 2.943 ./. 4.352 ./. 270 ./. 7.786 ./. 23.600 ./. 70.677

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 995.842 467.553 653.117 1.095.576 88.172 400.115 106.824 1.127.524 1.298.231 6.232.954

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 26.304 0 ./. 29.322 0 0 ./. 55.626

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 4.405 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 10.674

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.925 0 0 0 0 ./. 1.925

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 ./. 28 0 0 0 0 ./. 28

Summe bereinigte Gesamterträge 995.842 463.147 653.117 1.093.273 58.483 399.889 77.502 1.125.217 1.298.231 6.164.701

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 1.036.049 501.455 674.971 1.137.505 91.550 416.061 112.533 1.163.384 1.433.735 6.567.243

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 3.082 ./. 1.802 ./. 12.896 0 ./. 920 ./. 2.191 ./. 12.334 ./. 18.305 ./. 51.875

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 3.927 ./. 2.841 ./. 9.926 ./. 15.032 ./. 2.943 ./. 4.352 ./. 270 ./. 7.786 ./. 23.600 ./. 70.677

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.031.777 495.532 663.243 1.109.577 88.607 410.789 110.072 1.143.264 1.391.830 6.444.692

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 8.697 ./. 1.203 ./. 3.890 ./. 7.386 ./. 17 ./. 146 ./. 28 ./. 10.014 ./. 24.245 ./. 55.626

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.396 0 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.675

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 315 ./. 144 ./. 206 ./. 339 ./. 15 ./. 127 ./. 24 ./. 352 ./. 403 ./. 1.925

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 ./. 28 0 0 0 0 ./. 28

i) Summe Bestandsbedarf 1.020.988 494.185 652.751 1.101.852 88.548 410.449 109.364 1.132.673 1.365.628 6.376.438

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 7.527 3.743 4.893 7.005 393 3.066 358 10.106 8.817 45.908

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 3.515 ./. 2.428 ./. 3.120 ./. 2.579 ./. 258 ./. 1.671 ./. 145 ./. 4.188 ./. 4.668 ./. 22.572

c) Summe Entwicklungsbedarf 4.012 1.315 1.773 4.426 136 1.395 213 5.918 4.149 23.337

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.025.000 495.500 654.524 1.106.278 88.683 411.844 109.577 1.138.591 1.369.777 6.399.775

15.04.2013 / 12:05 Tabelle35

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- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 310.445 160.981 144.841 216.760 42.235 125.820 33.446 379.403 470.841 1.884.772

a) Bruttoumsatz Werbefunk (181.633) (103.499) (61.513) (79.775) (36.030) (75.160) (23.947) (238.891) (298.803) (1.099.251)

./. Rabatte (./. 42.718) (./. 18.475) (./. 8.873) (./. 13.119) (./. 4.060) (./. 14.099) (./. 2.814) (./. 43.287) (./. 49.202) (./. 196.647)

./. Vermittlerprovisionen (./. 18.661) (./. 9.941) (./. 7.883) (./. 9.656) (./. 4.521) (./. 8.485) (./. 3.049) (./. 28.613) (./. 36.979) (./. 127.788)

./. Skonti (./. 2.723) (./. 1.502) (./. 1.162) (./. 1.662) (./. 842) (./. 1.194) (./. 457) (./. 4.441) (./. 5.854) (./. 19.836)

Nettoumsatz aus Werbefunk 117.531 73.581 43.595 55.339 26.608 51.382 17.627 162.550 206.768 754.980

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (128.812) (57.482) (83.328) (136.985) (6.205) (50.660) (9.499) (140.512) (172.038) (785.521)

./. Rabatte (./. 13.914) (./. 5.323) (./. 8.027) (./. 13.506) (./. 713) (./. 4.918) (./. 862) (./. 13.826) (./. 18.538) (./. 79.627)

./. Vermittlerprovisionen (./. 16.607) (./. 6.070) (./. 11.330) (./. 17.767) (./. 778) (./. 6.633) (./. 1.263) (./. 18.376) (./. 22.456) (./. 101.281)

./. Skonti (./. 2.342) (./. 963) (./. 1.700) (./. 2.906) (./. 118) (./. 937) (./. 185) (./. 2.887) (./. 3.267) (./. 15.306)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 95.949 45.125 62.271 102.805 4.595 38.172 7.189 105.423 127.777 589.307

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 213.480 118.706 105.866 158.144 31.203 89.554 24.816 267.973 334.545 1.344.287

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (4.661) (5.477) (11.577) (6.966) (2.562) (6.516) (3.564) (7.676) (18.506) (67.504)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (4.621) (5.477) (3.222) (4.917) (872) (4.962) (368) (5.387) (18.506) (48.332)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

218.141 124.183 117.443 165.110 33.764 96.070 28.380 275.649 353.051 1.411.791

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (10.001) (709) (563) (48.153) (30.409) (16.230) (6.426) (123.405) (29.333) (265.229)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (33) (709) (13) (3.831) (4) (968) (2.765) (4.606) (8.999) (21.928)

Summe Erträge 228.142 124.892 118.006 213.262 64.173 112.300 34.806 399.054 382.384 1.677.020

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 183.237 107.481 93.031 138.692 27.046 76.920 25.279 231.383 309.494 1.192.562

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(31.415) (32.830) (21.227) (24.950) (9.027) (23.702) (9.655) (21.766) (73.078) (247.650)

b) Provision an AS&S 3)

(15.827) (9.140) (6.306) (13.210) (2.019) (11.315) (1.827) (20.087) (26.275) (106.006)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (11.901) (7.674) (6.672) (9.529) (2.145) (5.696) (1.821) (16.402) (23.469) (85.309)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(84.309) (41.667) (55.110) (34.548) (4.065) (34.811) (6.734) (94.843) (121.562) (477.650)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(39.785) (16.170) (3.716) (56.454) (9.789) (1.396) (5.242) (78.285) (65.110) (275.948)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 5.558 0 79 44.308 31.326 14.748 3.568 116.900 30.366 246.853

Summe Aufwendungen 188.795 107.481 93.110 183.000 58.372 91.668 28.847 348.283 339.860 1.439.416

III. Gewinn 39.347 17.411 24.896 30.262 5.801 20.632 5.959 50.771 42.524 237.604

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 34.903 19.869 18.791 26.418 5.402 15.372 4.541 44.104 56.488 225.887

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 5.235 2.980 2.819 3.963 810 2.305 681 6.616 8.473 33.882

b) SoLi 5,5 % auf die KST 288 164 155 218 45 127 37 364 466 1.864

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

5.986 3.199 2.631 4.346 823 2.206 698 6.483 9.149 35.520

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 3.927 2.235 2.114 2.972 608 1.729 511 4.962 6.355 25.412

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 216 123 116 163 33 95 28 273 350 1.398

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 41 0 145 486 0 261 0 2.825 1.924 5.682

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 15.693 8.702 7.980 12.147 2.319 6.723 1.955 21.522 26.717 103.757

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:18 Tabelle46

Page 11: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 70.189 26.304 33.561 48.645 9.673 29.536 8.005 88.831 112.189 426.933

a) Bruttoumsatz Werbefunk (40.454) (15.850) (13.973) (16.947) (8.186) (17.502) (5.761) (55.788) (71.093) (245.554)

./. Rabatte (./. 9.271) (0) (./. 1.996) (./. 2.037) (./. 802) (./. 2.735) (./. 554) (./. 8.845) (./. 10.569) (./. 36.809)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.137) (0) (./. 1.700) (./. 2.183) (./. 1.045) (./. 2.029) (./. 756) (./. 6.799) (./. 8.866) (./. 27.515)

./. Skonti (./. 679) (0) (./. 271) (./. 377) (./. 196) (./. 326) (./. 114) (./. 1.051) (./. 1.538) (./. 4.552)

Nettoumsatz aus Werbefunk 26.367 15.850 10.006 12.350 6.141 12.412 4.337 39.093 50.120 176.676

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (29.735) (10.454) (19.588) (31.698) (1.488) (12.034) (2.244) (33.043) (41.096) (181.380)

./. Rabatte (./. 3.526) (0) (./. 1.967) (./. 3.278) (./. 178) (./. 1.189) (./. 218) (./. 3.433) (./. 4.898) (./. 18.687)

./. Vermittlerprovisionen (./. 3.726) (0) (./. 2.528) (./. 4.074) (./. 180) (./. 1.560) (./. 292) (./. 4.252) (./. 5.198) (./. 21.810)

./. Skonti (./. 570) (0) (./. 385) (./. 630) (./. 30) (./. 236) (./. 45) (./. 648) (./. 791) (./. 3.335)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 21.913 10.454 14.708 23.716 1.100 9.049 1.689 24.710 30.209 137.548

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 48.280 26.304 24.714 36.066 7.241 21.461 6.026 63.803 80.329 314.224

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.302) (597) (1.958) (1.674) (495) (544) (824) (1.914) (6.181) (15.489)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.286) (597) (875) (1.279) (243) (526) (107) (1.486) (6.181) (12.580)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

49.582 26.901 26.672 37.740 7.736 22.005 6.850 65.717 86.510 329.713

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (2.504) (91) (124) (11.038) (8.011) (3.985) (877) (34.172) (8.175) (68.977)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (12) (91) (7) (43) (2) (186) (23) (1.199) (2.579) (4.142)

Summe Erträge 52.086 26.992 26.796 48.778 15.748 25.990 7.727 99.889 94.685 398.691

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 41.649 22.688 22.891 31.702 6.498 19.717 6.080 55.263 72.668 279.156

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(7.032) (7.406) (4.849) (5.912) (2.231) (5.665) (2.266) (5.094) (13.785) (54.240)

b) Provision an AS&S 3)

(3.689) (2.025) (1.235) (3.223) (547) (2.784) (436) (4.924) (6.360) (25.223)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.962) (1.642) (1.431) (2.094) (490) (1.266) (409) (4.009) (5.100) (19.403)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(22.963) (10.814) (15.376) (8.540) (1.194) (9.664) (1.836) (25.620) (32.446) (128.453)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(5.003) (801) (0) (11.933) (2.036) (338) (1.133) (15.616) (14.977) (51.837)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.412 0 14 10.942 7.838 3.560 862 31.114 9.975 65.717

Summe Aufwendungen 43.061 22.688 22.905 42.644 14.336 23.277 6.942 86.377 82.643 344.873

III. Gewinn 9.025 4.304 3.891 6.134 1.411 2.713 785 13.512 12.042 53.817

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 7.933 4.304 4.268 6.038 1.238 3.521 1.096 10.515 13.842 52.754

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 1.190 646 640 906 186 528 164 1.577 2.076 7.913

b) SoLi 5,5 % auf die KST 65 36 35 50 10 29 9 87 114 435

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

1.361 693 597 993 188 505 164 1.546 2.180 8.228

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 892 484 480 679 139 396 123 1.183 1.557 5.935

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 49 27 26 37 8 22 7 65 86 327

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 12 0 33 114 0 0 0 1.364 1.807 3.330

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 3.570 1.885 1.812 2.780 531 1.480 468 5.822 7.820 26.167

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:18 Tabelle47

Page 12: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 78.576 42.757 36.256 53.326 10.824 31.494 8.415 94.735 114.677 471.059

a) Bruttoumsatz Werbefunk (46.139) (27.500) (15.408) (19.048) (9.325) (18.760) (5.994) (59.196) (71.570) (272.940)

./. Rabatte (./. 10.726) (./. 5.627) (./. 2.263) (./. 2.792) (./. 1.035) (./. 3.363) (./. 627) (./. 9.911) (./. 11.350) (./. 47.694)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.702) (./. 3.129) (./. 1.875) (./. 2.375) (./. 1.174) (./. 2.145) (./. 766) (./. 7.208) (./. 8.961) (./. 32.335)

./. Skonti (./. 724) (./. 459) (./. 288) (./. 399) (./. 215) (./. 328) (./. 117) (./. 1.106) (./. 1.566) (./. 5.202)

Nettoumsatz aus Werbefunk 29.987 18.285 10.982 13.483 6.901 12.924 4.484 40.971 49.693 187.710

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (32.437) (15.257) (20.848) (34.278) (1.499) (12.734) (2.421) (35.539) (43.107) (198.119)

./. Rabatte (./. 3.216) (./. 1.690) (./. 1.910) (./. 3.338) (./. 152) (./. 1.160) (./. 209) (./. 3.482) (./. 4.386) (./. 19.543)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.260) (./. 1.975) (./. 2.759) (./. 4.499) (./. 195) (./. 1.686) (./. 325) (./. 4.682) (./. 5.694) (./. 26.076)

./. Skonti (./. 675) (./. 315) (./. 439) (./. 730) (./. 32) (./. 269) (./. 52) (./. 745) (./. 903) (./. 4.161)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 24.286 11.276 15.740 25.710 1.120 9.619 1.835 26.630 32.124 148.340

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 54.273 29.561 26.722 39.193 8.021 22.543 6.319 67.601 81.817 336.050

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.118) (494) (4.969) (1.646) (726) (1.726) (980) (1.521) (4.461) (17.641)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.112) (494) (774) (1.215) (237) (1.726) (85) (1.214) (4.461) (11.318)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

55.391 30.055 31.691 40.839 8.747 24.269 7.299 69.122 86.278 353.691

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (2.455) (253) (148) (12.408) (7.529) (3.853) (971) (29.343) (8.414) (65.374)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (11) (253) (6) (1.893) (2) (181) (0) (1.254) (2.620) (6.220)

Summe Erträge 57.846 30.308 31.839 53.246 16.276 28.122 8.270 98.465 94.692 419.065

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 46.528 27.957 23.097 34.305 7.554 18.132 6.498 58.112 74.614 296.797

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(8.311) (7.675) (6.382) (6.453) (2.922) (5.948) (2.545) (5.682) (17.496) (63.414)

b) Provision an AS&S 3)

(4.074) (2.321) (1.335) (3.430) (549) (2.884) (508) (5.202) (6.878) (27.181)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (3.326) (1.866) (1.551) (2.269) (544) (1.322) (428) (4.222) (5.239) (20.767)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(18.528) (8.927) (12.456) (8.561) (861) (7.633) (1.501) (20.958) (25.901) (105.327)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(12.289) (7.168) (1.373) (13.591) (2.678) (345) (1.516) (22.048) (19.100) (80.108)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.382 0 15 10.638 7.144 3.802 923 28.297 7.978 60.179

Summe Aufwendungen 47.910 27.957 23.112 44.943 14.698 21.934 7.421 86.409 82.592 356.976

III. Gewinn 9.936 2.351 8.727 8.303 1.579 6.188 849 12.056 12.100 62.089

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 8.863 4.809 5.071 6.534 1.400 3.883 1.168 11.060 13.804 56.590

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 1.329 721 761 980 210 582 175 1.659 2.071 8.488

b) SoLi 5,5 % auf die KST 73 40 42 54 12 32 10 91 114 467

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

1.520 774 710 1.075 213 557 175 1.626 2.174 8.824

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 997 541 570 735 157 437 131 1.244 1.553 6.367

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 55 30 31 40 9 24 7 68 85 350

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 9 0 40 113 0 30 0 443 0 635

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 3.983 2.106 2.154 2.997 601 1.662 498 5.132 5.997 25.130

1)Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)

2)u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe

3)für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten

4)von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm

5)Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)

6)die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:18 Tabelle48

Page 13: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 80.815 46.311 36.648 54.498 11.792 33.164 8.901 97.002 125.869 495.000

a) Bruttoumsatz Werbefunk (48.672) (31.148) (15.674) (19.731) (10.220) (20.145) (6.477) (61.053) (81.465) (294.585)

./. Rabatte (./. 11.825) (./. 7.048) (./. 2.968) (./. 3.740) (./. 1.420) (./. 4.483) (./. 851) (./. 12.087) (./. 16.146) (./. 60.568)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.046) (./. 3.494) (./. 1.839) (./. 2.336) (./. 1.266) (./. 2.194) (./. 806) (./. 7.197) (./. 9.806) (./. 33.984)

./. Skonti (./. 624) (./. 556) (./. 274) (./. 399) (./. 231) (./. 242) (./. 118) (./. 1.126) (./. 1.116) (./. 4.686)

Nettoumsatz aus Werbefunk 31.177 20.050 10.593 13.256 7.302 13.226 4.702 40.643 54.397 195.346

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (32.143) (15.163) (20.974) (34.767) (1.572) (13.019) (2.424) (35.949) (44.404) (200.415)

./. Rabatte (./. 3.446) (./. 1.640) (./. 1.958) (./. 3.348) (./. 190) (./. 1.319) (./. 212) (./. 3.454) (./. 4.835) (./. 20.402)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.171) (./. 1.961) (./. 2.755) (./. 4.561) (./. 202) (./. 1.702) (./. 323) (./. 4.719) (./. 5.828) (./. 26.222)

./. Skonti (./. 476) (./. 311) (./. 438) (./. 729) (./. 24) (./. 194) (./. 51) (./. 747) (./. 663) (./. 3.633)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 24.050 11.251 15.823 26.129 1.157 9.804 1.838 27.029 33.078 150.159

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 55.227 31.301 26.416 39.385 8.459 23.030 6.540 67.672 87.475 345.505

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.135) (525) (2.274) (2.126) (833) (2.087) (863) (2.269) (2.974) (15.086)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.131) (525) (769) (1.173) (192) (1.236) (90) (1.291) (2.974) (9.381)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

56.362 31.826 28.690 41.511 9.291 25.117 7.403 69.941 90.449 360.590

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (3.050) (195) (141) (14.935) (7.459) (4.391) (3.734) (30.103) (6.745) (70.753)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (0) (195) (0) (1.865) (0) (325) (2.722) (1.595) (2.332) (9.034)

Summe Erträge 59.412 32.021 28.831 56.446 16.750 29.508 11.137 100.044 97.194 431.343

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 47.343 26.929 22.836 34.869 6.417 19.859 6.508 58.529 82.169 305.459

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(7.943) (7.464) (4.973) (6.019) (1.665) (6.302) (2.265) (5.366) (21.728) (63.725)

b) Provision an AS&S 3)

(3.888) (2.138) (1.761) (3.083) (553) (2.817) (435) (4.614) (6.300) (25.589)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (4.043) (1.992) (1.993) (3.592) (604) (2.362) (685) (5.448) (7.483) (28.202)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(20.091) (10.538) (13.571) (8.647) (925) (8.064) (1.620) (22.721) (30.161) (116.338)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(11.378) (4.797) (538) (13.528) (2.670) (314) (1.503) (20.380) (16.497) (71.605)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.398 0 16 12.920 8.800 3.652 967 28.216 6.492 62.461

Summe Aufwendungen 48.741 26.929 22.852 47.789 15.217 23.511 7.475 86.745 88.661 367.920

III. Gewinn 10.671 5.092 5.979 8.657 1.533 5.997 3.662 13.299 8.533 63.423

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 9.018 5.092 4.590 6.642 1.487 4.019 1.184 11.191 14.472 57.695

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 1.353 764 689 996 223 603 178 1.679 2.171 8.654

b) SoLi 5,5 % auf die KST 74 42 38 55 12 33 10 92 119 476

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

1.547 820 643 1.093 226 577 187 1.645 2.406 9.142

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.015 573 516 747 167 452 133 1.259 1.628 6.491

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 56 32 28 41 9 25 7 69 90 357

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 8 0 37 80 0 231 0 800 0 1.156

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.052 2.230 1.951 3.012 638 1.921 515 5.544 6.414 26.276

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:18 Tabelle49

Page 14: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 80.865 45.609 38.376 60.291 9.946 31.626 8.125 98.835 118.106 491.779

a) Bruttoumsatz Werbefunk (46.368) (29.001) (16.458) (24.049) (8.300) (18.753) (5.715) (62.854) (74.675) (286.173)

./. Rabatte (./. 10.896) (./. 5.800) (./. 1.646) (./. 4.550) (./. 802) (./. 3.518) (./. 782) (./. 12.444) (./. 11.137) (./. 51.575)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.776) (./. 3.318) (./. 2.469) (./. 2.762) (./. 1.036) (./. 2.117) (./. 721) (./. 7.409) (./. 9.346) (./. 33.954)

./. Skonti (./. 696) (./. 487) (./. 329) (./. 487) (./. 199) (./. 298) (./. 108) (./. 1.158) (./. 1.634) (./. 5.396)

Nettoumsatz aus Werbefunk 30.000 19.396 12.014 16.250 6.263 12.820 4.104 41.843 52.558 195.248

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (34.497) (16.608) (21.918) (36.242) (1.647) (12.873) (2.410) (35.981) (43.431) (205.607)

./. Rabatte (./. 3.726) (./. 1.993) (./. 2.192) (./. 3.542) (./. 194) (./. 1.250) (./. 223) (./. 3.457) (./. 4.419) (./. 20.996)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.450) (./. 2.134) (./. 3.288) (./. 4.633) (./. 201) (./. 1.685) (./. 323) (./. 4.723) (./. 5.736) (./. 27.173)

./. Skonti (./. 621) (./. 337) (./. 438) (./. 817) (./. 33) (./. 238) (./. 37) (./. 747) (./. 910) (./. 4.178)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 25.700 12.144 16.000 27.250 1.219 9.700 1.827 27.054 32.366 153.260

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 55.700 31.540 28.014 43.500 7.482 22.520 5.931 68.897 84.924 348.508

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.106) (3.861) (2.376) (1.520) (508) (2.159) (897) (1.972) (4.890) (19.289)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.092) (3.861) (804) (1.250) (200) (1.474) (86) (1.396) (4.890) (15.053)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

56.806 35.401 30.390 45.020 7.990 24.679 6.828 70.869 89.814 367.797

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.992) (170) (150) (9.772) (7.410) (4.001) (844) (29.787) (5.999) (60.125)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (10) (170) (0) (30) (0) (276) (20) (558) (1.468) (2.532)

Summe Erträge 58.798 35.571 30.540 54.792 15.399 28.680 7.672 100.656 95.813 427.921

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 47.717 29.907 24.207 37.816 6.577 19.212 6.193 59.479 80.043 311.151

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(8.129) (10.285) (5.023) (6.566) (2.210) (5.787) (2.579) (5.624) (20.069) (66.272)

b) Provision an AS&S 3)

(4.176) (2.656) (1.975) (3.474) (370) (2.830) (448) (5.347) (6.737) (28.013)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (1.570) (2.174) (1.697) (1.574) (507) (746) (299) (2.723) (5.647) (16.937)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(22.727) (11.388) (13.707) (8.800) (1.085) (9.450) (1.777) (25.544) (33.054) (127.532)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(11.115) (3.404) (1.805) (17.402) (2.406) (399) (1.090) (20.241) (14.536) (72.398)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.366 0 34 9.808 7.544 3.734 816 29.273 5.921 58.496

Summe Aufwendungen 49.083 29.907 24.241 47.624 14.121 22.946 7.009 88.752 85.964 369.647

III. Gewinn 9.715 5.664 6.299 7.168 1.278 5.734 663 11.904 9.849 58.274

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 9.089 5.664 4.862 7.203 1.278 3.949 1.092 11.339 14.370 58.848

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 1.363 850 729 1.080 192 592 164 1.701 2.156 8.827

b) SoLi 5,5 % auf die KST 75 47 40 59 11 33 9 94 119 486

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

1.559 912 681 1.185 195 567 172 1.667 2.389 9.326

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.023 637 547 810 144 444 123 1.276 1.617 6.620

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 56 35 30 45 8 24 7 70 89 364

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 12 0 35 179 0 0 0 218 117 561

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.088 2.481 2.062 3.359 549 1.660 475 5.025 6.486 26.183

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:18 Tabelle410

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- Aufgliederung der Finanzerträge - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 75.967 32.298 501 76.563 11.685 21.701 1.551 106.321 138.194 464.780

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 204 4.504 0 0 0 0 0 445 5.153

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12.

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 11.241 4.650 4.753 127 414 3.675 395 2.007 25.467 52.729

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 34.760 0 0 0 0 0 246 35.006

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12.

2. Zinserträge 9.837 8.762 1.589 5.096 334 1.464 1.047 11.250 10.081 49.460

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 147 0 0 0 0 0 0 0 147

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 97.045 45.710 6.843 81.786 12.432 26.840 2.993 119.578 173.742 566.969

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 351 39.264 0 0 0 0 0 691 40.306

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 97.045 46.061 46.107 81.786 12.432 26.840 2.993 119.578 174.433 607.275

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

15.04.2013 / 12:23 Tabelle511

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- Aufgliederung der Finanzerträge - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

540.484 461.792 37.613 507.571 56.419 261.219 11.330 922.961 1.102.380 3.901.769

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 20.587 17.644 377 21.545 4.512 4.938 403 23.317 29.420 122.743

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 151 407 0 0 0 0 0 445 1.003

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 138.000 52.498 381.433 2.812 0 17.246 3.032 27.134 185.866 808.021

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 5.593 1.988 3.818 40 0 639 111 912 10.431 23.532

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 4.127 0 0 0 0 0 246 4.373

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12. 48.859 75.141 11.530 7.026 0 9.065 13.914 107.899 181.995 455.429

2. Zinserträge 2.014 2.531 521 1.359 73 445 458 5.174 2.596 15.171

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 47 0 0 0 0 0 0 0 47

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 28.194 22.163 4.716 22.944 4.585 6.022 972 29.403 42.447 161.446

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 198 4.534 0 0 0 0 0 691 5.423

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 28.194 22.361 9.250 22.944 4.585 6.022 972 29.403 43.138 166.869

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:16 Tabelle512

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- Aufgliederung der Finanzerträge - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

555.052 471.780 41.368 537.559 58.626 264.338 11.489 922.961 1.123.041 3.986.214

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 19.825 4.341 42 20.322 2.590 5.943 396 37.517 38.806 129.782

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 3 1.000 0 0 0 0 0 0 1.003

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 76.000 35.000 348.112 4.725 0 39.364 2.891 30.485 200.045 736.622

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 3.921 1.152 357 35 0 897 100 911 3.903 11.276

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 8.419 0 0 0 0 0 0 8.419

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12. 100.229 119.478 11.530 30.451 0 17.421 9.746 158.548 179.760 627.163

2. Zinserträge 1.269 1.316 230 650 27 253 240 1.854 3.008 8.847

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 25.015 6.809 629 21.007 2.617 7.093 736 40.282 45.717 149.905

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 3 9.419 0 0 0 0 0 0 9.422

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 25.015 6.812 10.048 21.007 2.617 7.093 736 40.282 45.717 159.327

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

15.04.2013 / 12:16 Tabelle513

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- Aufgliederung der Finanzerträge - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

581.017 497.238 46.062 538.077 47.706 270.838 11.687 1.030.072 1.143.879 4.166.576

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 17.268 824 19 9.094 1.952 4.520 388 13.912 28.868 76.845

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 1.208 0 0 0 0 0 0 1.208

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 30.000 16.000 345.797 4.692 10.111 58.046 2.693 4.113 295.275 766.727

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 964 195 141 17 414 1.152 87 7 5.419 8.396

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 9.071 0 0 0 0 0 0 9.071

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12. 147.846 123.417 16.849 58.752 0 15.782 6.982 115.228 106.606 591.462

2. Zinserträge 3.487 2.115 387 1.985 234 466 248 2.222 3.197 14.341

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 21.719 3.134 547 11.096 2.600 6.138 723 16.141 37.484 99.582

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 0 10.279 0 0 0 0 0 0 10.279

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 21.719 3.134 10.826 11.096 2.600 6.138 723 16.141 37.484 109.861

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

15.04.2013 / 12:16 Tabelle514

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- Aufgliederung der Finanzerträge - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

609.564 514.266 47.090 607.122 51.138 280.873 12.290 1.082.961 1.172.231 4.377.535

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 18.287 9.489 63 25.602 2.630 6.300 364 31.575 41.100 135.409

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 50 1.889 0 0 0 0 0 0 1.939

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 25.000 16.000 327.647 4.797 0 61.064 2.721 4.283 284.318 725.830

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 763 1.315 437 35 0 987 97 177 5.714 9.525

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 13.143 0 0 0 0 0 0 13.143

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12. 133.400 123.417 16.000 45.000 0 11.309 7.717 131.000 63.684 531.527

2. Zinserträge 3.067 2.800 451 1.102 0 300 101 2.000 1.280 11.101

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 22.117 13.604 951 26.739 2.630 7.587 562 33.752 48.094 156.036

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 150 15.032 0 0 0 0 0 0 15.182

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 22.117 13.754 15.983 26.739 2.630 7.587 562 33.752 48.094 171.218

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

18.04.2013 / 10:32 Tabelle515

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- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 48.672 21.051 32.827 61.568 6.201 19.858 5.707 49.219 82.657 327.760

a) Erträge aus Verwertung ARTE (22.155) (9.990) (13.526) (23.170) (3.989) (10.248) (2.951) (27.863) (38.722) (152.614)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (2.860) (0) (0) (0) (0) (0) (2.860)

c) Sonstiges (26.517) (11.061) (19.301) (35.538) (2.212) (9.610) (2.756) (21.356) (43.935) (172.286)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (3.786) (3.512) (2.271) (3.961) (66) (2.341) (699) (2.619) (2.964) (22.219)

davon: Merchandising (216) (0) (105) (20) (0) (474) (0) (114) (0) (929)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 9.029 4.580 1.573 7.149 17.927 3.111 2.692 13.888 10.675 70.624

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (24.431) (17.895) (40.022) (66.989) (30.650) (20.015) (3.900) (45.936) (116.456) (366.294)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 15.402) (./. 13.315) (./. 38.449) (./. 59.840) (./. 12.723) (./. 16.904) (./. 1.208) (./. 32.048) (./. 105.781) (./. 295.670)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 39.918 18.182 0 17.109 639 1.844 9.139 24.373 41.042 152.246

4. Erträge aus Mieten und Pachten 48.391 9.683 5.388 4.512 1.884 17.930 1.028 3.095 86.890 178.801

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 787 2.995 728 10.322 64 1.278 209 2.161 1.303 19.847

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 18.652 11.322 22.929 21.012 6.369 6.916 2.121 46.913 52.152 188.386

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (49) (509) (1.185) (3.853) (717) (256) (12.730) (0) (19.299)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (18.652) (11.273) (22.420) (19.827) (2.516) (6.199) (1.865) (34.183) (52.152) (169.087)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 65.405 0 0 0 359 0 0 65.764

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (78) (0) (0) (46.189) (0) (0) (0) (9.728) (1.238) (57.233)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (38.546) (18.850) (57.680) (51.901) (2.331) (37.221) (17) (29.250) (47.929) (283.725)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 13.754 0 9.212 5.729 904 0 9.228 0 38.827

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 3.105 1.884 535 538 1.133 613 226 4.689 770 13.493

11. Übrige sonstige Betriebserträge 42.198 43.816 39.387 54.374 3.707 15.372 4.234 65.864 106.028 374.979

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 249.376 146.117 226.452 283.886 45.982 105.047 25.732 258.408 430.684 1.771.684

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 5.327 1.450 3.606 5.893 174 956 398 6.131 7.942 31.877

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 5.987 1.558 4.090 9.789 372 766 452 7.286 10.683 40.983

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 1.483 693 321 0 79 73 1.714 0 4.363

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 3.588 15.954 7.742 0 29 561 2.460 6.283 0 36.617

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 5.385 0 76 0 0 2.748 753 281 1.681 10.924

Summe Erträge aus Sponsoring 20.287 20.445 16.207 16.003 575 5.110 4.136 21.695 20.306 124.764

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 269.663 166.562 242.659 299.889 46.557 110.157 29.868 280.103 450.990 1.896.448

15.04.2013 / 12:36 Tabelle616

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- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 11.115 4.831 6.304 15.007 1.660 5.109 1.644 11.989 23.735 81.394

a) Erträge aus Verwertung ARTE (5.260) (2.356) (2.838) (5.239) (885) (3.105) (871) (6.602) (10.932) (38.088)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (818) (0) (0) (0) (0) (0) (818)

c) Sonstiges (5.855) (2.475) (3.466) (8.950) (775) (2.004) (773) (5.387) (12.803) (42.488)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (1.070) (630) (668) (1.502) (10) (822) (216) (816) (455) (6.189)

davon: Merchandising (82) (0) (37) (10) (0) (151) (0) (77) (0) (357)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 1.782 1.330 361 584 4.188 510 711 4.736 8.458 22.660

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (5.495) (4.327) (10.068) (14.438) (8.831) (4.661) (1.071) (14.815) (32.107) (95.813)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 3.713) (./. 2.997) (./. 9.707) (./. 13.854) (./. 4.643) (./. 4.151) (./. 360) (./. 10.079) (./. 23.649) (./. 73.153)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 9.892 3.974 0 4.865 149 642 2.269 4.408 9.783 35.982

4. Erträge aus Mieten und Pachten 12.655 2.290 1.351 1.189 471 3.967 258 799 17.172 40.152

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 290 14 119 344 22 22 102 450 451 1.814

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 3.614 1.801 2.757 9.189 1.518 2.220 369 18.906 14.639 55.013

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (21) (107) (844) (17) (2) (0) (0) (991)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (3.614) (1.801) (2.736) (9.082) (674) (2.203) (367) (18.906) (14.639) (54.021)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 15.994 0 0 0 128 0 0 16.122

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (77) (0) (0) (5.907) (0) (0) (0) (3.254) (700) (9.938)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (8.112) (3.916) (13.208) (11.483) (594) (7.874) (16) (6.036) (10.465) (61.704)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 2.472 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 8.740

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 549 821 214 ./. 15 231 193 107 1.261 176 3.537

11. Übrige sonstige Betriebserträge 10.872 11.121 10.866 13.848 1.706 5.321 1.759 14.453 13.943 83.889

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 58.958 32.570 51.174 64.704 11.971 26.084 7.363 68.599 99.522 420.945

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 878 394 597 984 19 369 64 1.001 1.164 5.470

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 1.560 774 1.113 2.030 114 704 149 2.010 2.407 10.861

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 185 236 199 0 27 24 460 0 1.131

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 719 6.422 1.724 0 4 109 681 1.816 0 11.475

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.741 0 0 0 0 604 241 72 503 3.161

Summe Erträge aus Sponsoring 4.898 7.775 3.670 3.213 137 1.813 1.159 5.359 4.074 32.098

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 63.856 40.345 54.844 67.917 12.108 27.897 8.522 73.958 103.596 453.043

15.04.2013 / 12:32 Tabelle617

Page 22: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 12.864 6.117 10.102 15.431 1.699 4.682 1.300 13.183 22.986 88.364

a) Erträge aus Verwertung ARTE (3.932) (2.722) (3.367) (5.411) (1.106) (1.726) (732) (7.842) (10.628) (37.466)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (681) (0) (0) (0) (0) (0) (681)

c) Sonstiges (8.932) (3.395) (6.735) (9.339) (592) (2.956) (568) (5.341) (12.358) (50.216)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (954) (983) (798) (1.352) (11) (560) (143) (625) (1.525) (6.951)

davon: Merchandising (69) (0) (34) (4) (0) (210) (0) (11) (0) (328)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 458 1.145 427 501 4.386 1.000 714 3.574 766 12.971

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (4.333) (4.248) (9.798) (15.155) (7.238) (5.576) (994) (11.461) (32.999) (91.802)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 3.875) (./. 3.103) (./. 9.371) (./. 14.654) (./. 2.852) (./. 4.576) (./. 280) (./. 7.887) (./. 32.233) (./. 78.831)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 9.620 4.774 0 4.091 162 483 2.295 4.930 11.171 37.526

4. Erträge aus Mieten und Pachten 12.148 2.473 1.337 1.214 471 4.674 261 775 18.437 41.790

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 138 173 177 8.168 13 1.247 28 448 240 10.632

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 6.045 7.717 8.385 3.268 465 2.340 442 15.772 15.087 59.521

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (6) (345) (1.078) (1) (591) (167) (12.730) (0) (14.918)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (6.045) (7.711) (8.040) (2.190) (464) (1.749) (275) (3.042) (15.087) (44.603)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 16.181 0 0 0 154 0 0 16.335

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (./. 18) (0) (0) (12.762) (0) (0) (0) (2.124) (49) (14.917)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (9.404) (5.851) (14.515) (13.144) (582) (9.306) (1) (7.220) (11.735) (71.758)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 2.472 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 8.740

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 1.041 478 8 235 398 120 93 1.224 312 3.909

11. Übrige sonstige Betriebserträge 13.026 11.582 10.326 11.122 701 3.805 741 17.478 43.199 111.980

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 64.726 42.782 61.458 72.239 10.309 27.883 6.029 69.035 123.982 478.443

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 2.171 226 1.468 2.409 70 374 160 2.532 2.376 11.786

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 1.710 60 1.195 2.289 106 43 108 2.039 2.646 10.196

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 791 204 122 0 41 16 448 0 1.622

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 1.152 7.443 2.004 0 10 233 629 1.539 0 13.010

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.628 0 13 0 0 862 181 98 987 3.769

Summe Erträge aus Sponsoring 6.661 8.520 4.884 4.820 186 1.553 1.094 6.656 6.009 40.383

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 71.387 51.302 66.342 77.059 10.495 29.436 7.123 75.691 129.991 518.826

15.04.2013 / 12:32 Tabelle618

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- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 14.461 4.688 7.484 14.802 1.500 6.002 876 11.179 18.349 79.341

a) Erträge aus Verwertung ARTE (6.686) (1.881) (2.775) (5.485) (916) (2.606) (266) (6.167) (7.638) (34.420)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (861) (0) (0) (0) (0) (0) (861)

c) Sonstiges (7.775) (2.807) (4.709) (8.456) (584) (3.396) (610) (5.012) (10.711) (44.060)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (1.132) (1.319) (500) (657) (35) (504) (172) (585) (789) (5.693)

davon: Merchandising (65) (0) (20) (3) (0) (113) (0) (14) (0) (215)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 541 1.400 436 5.464 5.413 803 842 2.550 430 17.879

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (4.428) (5.774) (9.881) (21.764) (7.698) (4.628) (1.140) (8.846) (26.729) (90.888)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 3.887) (./. 4.374) (./. 9.445) (./. 16.300) (./. 2.285) (./. 3.825) (./. 298) (./. 6.296) (./. 26.299) (./. 73.009)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 10.283 4.819 0 4.127 164 416 2.405 6.806 10.172 39.192

4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.607 2.484 1.357 1.167 471 4.627 254 769 25.568 48.304

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 259 2.782 300 590 3 9 59 763 192 4.957

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 8.993 1.804 11.787 8.555 1.387 2.356 1.310 12.235 22.426 70.853

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (43) (143) (0) (9) (109) (87) (0) (0) (391)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (8.993) (1.761) (11.644) (8.555) (1.378) (2.247) (1.223) (12.235) (22.426) (70.462)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 16.514 0 0 0 77 0 0 16.591

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (17) (0) (0) (10.960) (0) (0) (0) (2.226) (147) (13.350)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (10.189) (4.774) (15.477) (13.841) (679) (9.754) (0) (7.889) (12.697) (75.300)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 4.405 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 10.673

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 1.015 585 263 108 230 200 ./. 74 1.104 282 3.713

11. Übrige sonstige Betriebserträge 7.947 11.248 8.606 11.776 686 3.556 930 15.570 38.696 99.015

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 65.312 38.989 62.224 73.693 11.965 27.949 6.679 63.398 128.959 479.168

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 1.002 238 673 1.092 25 213 74 1.142 2.690 7.149

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 1.202 21 751 3.798 81 19 76 1.508 2.597 10.053

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 507 253 0 0 11 18 434 0 1.223

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 1.017 2.089 1.720 0 10 219 613 1.591 0 7.259

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.572 0 63 0 0 682 176 77 191 2.761

Summe Erträge aus Sponsoring 4.793 2.855 3.460 4.890 116 1.144 957 4.752 5.478 28.445

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 70.105 41.844 65.684 78.583 12.081 29.093 7.636 68.150 134.437 507.613

15.04.2013 / 12:32 Tabelle619

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- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 10.232 5.415 8.937 16.328 1.342 4.065 1.887 12.868 17.587 78.661

a) Erträge aus Verwertung ARTE (6.277) (3.031) (4.546) (7.035) (1.082) (2.811) (1.082) (7.252) (9.524) (42.640)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (500) (0) (0) (0) (0) (0) (500)

c) Sonstiges (3.955) (2.384) (4.391) (8.793) (260) (1.254) (805) (5.616) (8.063) (35.521)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (630) (580) (305) (450) (10) (455) (168) (593) (195) (3.386)

davon: Merchandising (0) (0) (14) (3) (0) (0) (0) (12) (0) (29)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 6.248 705 349 600 3.940 798 425 3.028 1.021 17.114

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (10.175) (3.546) (10.275) (15.632) (6.883) (5.150) (695) (10.814) (24.621) (87.791)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 3.927) (./. 2.841) (./. 9.926) (./. 15.032) (./. 2.943) (./. 4.352) (./. 270) (./. 7.786) (./. 23.600) (./. 70.677)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 10.123 4.615 0 4.026 165 303 2.170 8.229 9.916 39.547

4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.981 2.436 1.343 942 470 4.662 255 752 25.713 48.554

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 26 132 1.220 25 0 20 500 420 2.443

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 0 0 0 0 2.998 0 0 0 0 2.998

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (2.998) (0) (0) (0) (0) (2.998)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 16.716 0 0 0 0 0 0 16.716

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (2) (0) (0) (16.560) (0) (0) (0) (2.124) (342) (19.028)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (10.841) (4.309) (14.480) (13.433) (476) (10.287) (0) (8.105) (13.032) (74.963)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 4.405 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 10.674

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 500 0 50 210 275 100 100 1.100 0 2.335

11. Übrige sonstige Betriebserträge 10.353 9.865 9.589 17.628 614 2.690 804 18.363 10.190 80.096

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 60.380 31.776 51.596 73.250 11.738 23.131 5.661 57.376 78.221 393.128

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 1.276 592 868 1.408 60 0 100 1.456 1.712 7.472

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 1.515 703 1.031 1.672 71 0 119 1.729 3.033 9.873

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 0 0 0 0 0 15 372 0 387

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 700 0 2.294 0 4 0 537 1.337 0 4.872

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 444 0 0 0 0 600 155 34 0 1.233

Summe Erträge aus Sponsoring 3.935 1.295 4.193 3.080 135 600 926 4.928 4.745 23.837

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 64.315 33.071 55.789 76.330 11.873 23.731 6.587 62.304 82.966 416.965

15.04.2013 / 12:32 Tabelle620

Page 25: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 671.088 393.547 443.814 798.374 53.551 324.054 133.359 844.965 978.334 4.641.086

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 26.464 19.887 856 18.362 571 9.426 3.314 4.576 1.202 84.658

3. Vergütungen für Aushilfen 3.530 2.139 3.130 5.015 1.888 1.903 1.169 1.483 14.914 35.172

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 8.086 5.902 3.226 11.103 303 1.674 1.203 10.690 13.999 56.186

5. Auslandszuschläge 3.511 0 1.201 8.829 0 1.078 249 5.327 15.378 35.573

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 1.068 30.567 577 548 156 0 1.897 12.475 4.402 51.690

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 406 2.510 120 2.298 91 0 389 894 430 7.138

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 3.263 100 0 750 234 107 219 ./. 207 ./. 39 4.427

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 717.416 454.653 452.924 845.279 56.794 338.242 141.799 880.203 1.028.620 4.915.930

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 209 69 142 167 133 184 46 1.102 770 2.822

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 8.184 4.108 3.973 3.586 388 1.343 345 7.900 4.119 33.946

3. Mehrarbeit-Vergütungen 11.044 3.411 1.298 12.586 356 1.104 2.847 16.338 13.858 62.842

4. Zeitzuschläge 8.123 4.803 4.406 9.786 327 5.676 1.040 7.510 8.411 50.082

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 561 195 187 629 0 0 42 0 786 2.400

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 12.238 8.685 0 13.285 621 4.261 2.154 18.715 13.844 73.802

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 149 0 1.178 308 116 810 166 250 354 3.331

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 696 0 0 0 2 0 0 698

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 99 540 301 0 0 940

10. Übrige Arbeitsentgelte 84 16 284 1.687 130 604 948 23 170 3.946

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 40.592 21.286 12.164 42.034 2.169 14.522 7.891 51.838 42.312 234.808

III. Löhne und Gehälter insgesamt 758.008 475.939 465.088 887.313 58.963 352.764 149.690 932.041 1.070.932 5.150.738

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte)

15.04.2013 / 12:40 Tabelle721

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- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 161.016 95.356 106.197 192.631 13.351 78.295 32.325 200.298 237.530 1.116.999

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 6.211 4.752 181 4.285 107 2.045 808 968 271 19.628

3. Vergütungen für Aushilfen 912 506 841 1.538 579 501 274 467 4.062 9.680

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 1.782 1.355 753 2.711 70 364 266 2.665 3.327 13.293

5. Auslandszuschläge 832 0 215 2.079 0 347 85 1.197 3.754 8.509

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 781 5.966 ./. 184 250 355 0 984 11.405 3.725 23.282

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 944 26 1.201 27 0 19 280 ./. 175 2.322

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 848 76 0 0 74 53 173 59 59 1.342

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 172.382 108.955 108.029 204.695 14.563 81.605 34.934 217.339 252.553 1.195.055

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 53 17 36 41 28 49 10 276 186 696

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.109 1.013 934 1.015 137 353 121 1.979 965 8.626

3. Mehrarbeit-Vergütungen 4.768 738 334 3.050 161 297 582 4.724 3.730 18.384

4. Zeitzuschläge 2.059 1.161 1.101 2.448 102 1.448 293 1.960 2.141 12.713

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 122 46 47 159 0 0 12 0 205 591

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 2.922 2.333 0 3.198 165 1.048 520 4.602 3.398 18.185

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 52 0 66 55 66 277 0 20 104 640

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 137 0 0 0 2 0 0 139

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 27 138 75 0 0 240

10. Übrige Arbeitsentgelte 22 3 14 586 46 149 247 5 38 1.110

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 12.107 5.310 2.669 10.552 730 3.759 1.862 13.566 10.767 61.322

III. Löhne und Gehälter insgesamt 184.489 114.265 110.698 215.247 15.293 85.364 36.796 230.905 263.320 1.256.377

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.069,0 1.750,0 2.031,0 3.494,0 252,4 1.476,0 581,0 3.681,5 4.321,0 20.655,9

15.04.2013 / 12:37 Tabelle722

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- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 166.488 95.975 109.838 197.513 12.965 79.853 32.930 210.358 241.817 1.147.737

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 6.549 4.882 214 4.586 159 2.334 768 1.024 284 20.800

3. Vergütungen für Aushilfen 715 405 836 1.277 445 402 289 311 3.259 7.940

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 1.930 1.442 810 2.772 101 404 295 2.831 3.318 13.903

5. Auslandszuschläge 851 0 260 2.150 0 282 73 1.302 3.871 8.789

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 237 9.128 210 274 ./. 235 0 636 135 ./. 82 10.303

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 109 445 33 ./. 404 29 0 85 310 93 700

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 836 17 0 222 76 24 0 109 ./. 485 799

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 177.715 112.294 112.201 208.390 13.539 83.299 35.076 216.380 252.075 1.210.970

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 51 17 36 41 34 42 11 281 191 704

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 1.958 797 1.019 950 69 313 79 1.973 985 8.143

3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.008 834 316 3.062 89 264 1.019 4.004 3.254 14.850

4. Zeitzuschläge 1.997 1.133 1.111 2.419 90 1.364 223 1.914 2.036 12.287

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 145 44 47 153 0 0 10 0 196 595

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.038 2.087 0 3.277 160 1.069 543 4.690 3.425 18.289

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 28 0 373 66 24 256 70 65 107 989

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 168 0 0 0 0 0 0 168

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 25 133 73 0 0 231

10. Übrige Arbeitsentgelte 22 2 ./. 74 401 35 150 225 9 32 802

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 9.247 4.914 2.996 10.369 526 3.591 2.253 12.936 10.226 57.058

III. Löhne und Gehälter insgesamt 186.962 117.208 115.197 218.759 14.065 86.890 37.329 229.316 262.301 1.268.028

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.071,0 1.750,0 2.020,0 3.485,5 245,9 1.470,0 564,0 3.681,5 4.305,0 20.592,9

15.04.2013 / 12:37 Tabelle723

Page 28: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 170.255 102.144 112.355 200.775 13.397 82.529 33.683 214.058 247.747 1.176.943

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 6.703 5.093 226 4.577 186 2.502 839 1.268 297 21.691

3. Vergütungen für Aushilfen 650 488 724 1.101 600 440 296 315 3.593 8.207

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.029 1.465 840 2.704 106 446 353 2.677 3.584 14.204

5. Auslandszuschläge 960 0 306 2.271 0 219 46 1.409 3.753 8.964

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 12 12.742 317 24 156 0 148 380 593 14.372

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 297 441 61 1.501 24 0 285 233 512 3.354

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 719 7 0 328 59 0 0 ./. 68 387 1.432

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 181.625 122.380 114.829 213.281 14.527 86.136 35.650 220.272 260.466 1.249.166

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 51 15 34 42 44 43 10 274 193 706

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.051 1.198 1.119 812 94 307 65 1.981 1.069 8.696

3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.088 789 309 3.269 48 243 646 3.715 2.974 14.081

4. Zeitzuschläge 1.954 1.159 1.077 2.458 72 1.364 224 1.802 2.034 12.144

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 154 45 46 157 0 0 10 0 175 587

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.146 2.065 0 3.375 169 1.044 561 4.689 3.451 18.500

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 69 0 739 37 25 127 96 65 43 1.201

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 190 0 0 0 0 0 0 190

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 23 129 72 0 0 224

10. Übrige Arbeitsentgelte 17 1 344 373 20 150 242 3 25 1.175

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 9.530 5.272 3.858 10.523 496 3.407 1.926 12.529 9.964 57.505

III. Löhne und Gehälter insgesamt 191.155 127.652 118.687 223.804 15.023 89.543 37.576 232.801 270.430 1.306.671

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.071,0 1.750,0 2.009,0 3.482,0 233,6 1.466,5 563,0 3.673,5 4.275,5 20.524,1

15.04.2013 / 12:37 Tabelle724

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- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 173.329 100.072 115.424 207.455 13.839 83.377 34.421 220.251 251.240 1.199.408

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 7.001 5.160 235 4.914 120 2.545 899 1.316 350 22.540

3. Vergütungen für Aushilfen 1.253 740 729 1.099 264 560 310 390 4.000 9.345

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.345 1.640 823 2.916 27 460 289 2.517 3.770 14.787

5. Auslandszuschläge 868 0 420 2.329 0 230 45 1.419 4.000 9.311

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 38 2.731 234 0 ./. 120 0 129 555 166 3.733

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 680 0 0 10 0 0 71 0 761

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 860 0 0 200 25 30 46 ./. 307 0 854

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 185.694 111.023 117.865 218.913 14.165 87.202 36.139 226.212 263.526 1.260.739

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 54 20 36 43 27 50 15 271 200 716

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.066 1.100 901 809 88 370 80 1.967 1.100 8.481

3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.180 1.050 339 3.205 59 300 600 3.895 3.900 15.528

4. Zeitzuschläge 2.113 1.350 1.117 2.461 63 1.500 300 1.834 2.200 12.938

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 140 60 47 160 0 0 10 0 210 627

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.132 2.200 0 3.435 127 1.100 530 4.734 3.570 18.828

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 0 0 150 0 150 0 100 100 500

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 201 0 0 0 0 0 0 201

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 24 140 81 0 0 245

10. Übrige Arbeitsentgelte 23 10 0 327 29 155 234 6 75 859

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 9.708 5.790 2.641 10.590 417 3.765 1.850 12.807 11.355 58.923

III. Löhne und Gehälter insgesamt 195.402 116.813 120.506 229.503 14.582 90.967 37.989 239.019 274.881 1.319.662

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.071,0 1.750,0 2.009,0 3.462,0 221,9 1.467,5 561,0 3.651,5 4.254,5 20.448,4

15.04.2013 / 12:37 Tabelle725

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 120.975 78.750 71.618 139.780 9.920 56.964 24.248 149.111 174.309 825.675

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (77.617) (38.661) (44.507) (90.502) (6.408) (35.617) (15.412) (104.376) (114.327) (527.426)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (43.060) (32.448) (26.579) (49.278) (3.323) (21.347) (8.392) (44.735) (59.144) (288.306)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (298) (7.642) (532) (0) (190) (0) (444) (0) (838) (9.943)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 2.982 1.265 1.171 2.247 284 865 383 2.240 2.665 14.102

Summe Soziale Abgaben 123.957 80.015 72.789 142.027 10.204 57.829 24.631 151.351 176.974 839.777

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 4.304 819 633 5.268 161 142 63 10.249 5.844 27.483

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 6 17 0 23

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 4.304 819 633 5.268 161 142 69 10.266 5.844 27.506

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 1.448 3.652 240 5.364 37 67 102 2.220 14.254 27.384

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 129.709 84.486 73.662 152.659 10.402 58.038 24.802 163.837 197.072 894.667

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:48 Tabelle826

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 29.221 18.825 17.147 33.916 2.549 13.780 6.237 36.009 42.725 200.410

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (18.782) (9.621) (10.646) (22.265) (1.644) (8.631) (3.875) (25.206) (27.673) (128.342)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (10.213) (7.714) (6.366) (11.651) (856) (5.149) (2.031) (10.803) (14.343) (69.126)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (226) (1.491) (135) (0) (49) (0) (331) (0) (709) (2.942)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 654 275 255 482 71 209 87 495 618 3.146

Summe Soziale Abgaben 29.875 19.100 17.402 34.398 2.621 13.989 6.324 36.504 43.343 203.556

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.067 197 156 1.317 74 38 12 2.379 1.453 6.693

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 7 0 8

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.067 197 156 1.317 74 38 13 2.386 1.453 6.701

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 331 720 73 1.297 3 16 33 537 3.507 6.517

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 31.273 20.017 17.631 37.012 2.698 14.043 6.370 39.427 48.303 216.774

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:42 Tabelle827

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 29.855 19.587 17.634 34.473 2.435 13.986 5.992 37.187 42.805 203.954

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (19.275) (9.523) (10.994) (22.675) (1.582) (8.757) (3.827) (26.030) (28.330) (130.993)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (10.518) (7.782) (6.504) (11.798) (802) (5.229) (2.059) (11.157) (14.491) (70.340)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (62) (2.282) (136) (0) (51) (0) (106) (0) (./. 16) (2.621)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 743 341 314 606 86 214 95 627 739 3.765

Summe Soziale Abgaben 30.598 19.928 17.948 35.079 2.521 14.200 6.087 37.814 43.544 207.720

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.005 219 154 1.277 77 35 14 2.404 1.444 6.629

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.005 219 154 1.277 77 35 15 2.404 1.444 6.630

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 456 738 67 1.316 12 18 27 651 3.369 6.654

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 32.059 20.885 18.169 37.672 2.610 14.253 6.129 40.869 48.357 221.004

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:42 Tabelle828

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 30.782 20.875 18.259 35.855 2.502 14.400 5.941 37.559 43.971 210.144

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (19.664) (9.415) (11.394) (23.572) (1.590) (9.037) (3.824) (26.291) (28.860) (133.647)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (11.111) (8.274) (6.720) (12.283) (835) (5.363) (2.115) (11.268) (14.998) (72.966)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (7) (3.186) (145) (0) (78) (0) (2) (0) (113) (3.531)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 775 319 266 559 89 217 111 580 628 3.544

Summe Soziale Abgaben 31.557 21.194 18.525 36.414 2.591 14.617 6.052 38.139 44.599 213.688

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.209 173 167 1.274 11 39 17 2.800 1.347 7.037

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.209 173 167 1.274 11 39 18 2.800 1.347 7.038

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 376 1.384 68 1.355 1 18 27 532 3.662 7.423

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 33.142 22.751 18.760 39.043 2.603 14.674 6.097 41.471 49.608 228.148

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:42 Tabelle829

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 31.117 19.463 18.578 35.536 2.433 14.798 6.078 38.356 44.808 211.167

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (19.896) (10.101) (11.473) (21.990) (1.592) (9.192) (3.886) (26.849) (29.464) (134.443)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (11.218) (8.679) (6.989) (13.546) (830) (5.606) (2.187) (11.507) (15.312) (75.874)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (3) (683) (116) (0) (11) (0) (5) (0) (32) (850)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 810 330 336 600 37 225 90 538 680 3.646

Summe Soziale Abgaben 31.927 19.793 18.914 36.136 2.470 15.023 6.168 38.894 45.488 214.813

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.023 230 156 1.400 0 30 20 2.666 1.600 7.125

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 3 10 0 13

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.023 230 156 1.400 0 30 23 2.676 1.600 7.138

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 285 810 32 1.396 20 15 15 500 3.716 6.789

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 33.235 20.833 19.102 38.932 2.491 15.068 6.206 42.070 50.804 228.741

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:42 Tabelle830

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 146.772 113.546 75.265 132.166 3.093 72.514 1.497 218.507 250.208 1.013.569

davon: a) TVA / VO (99.574) (94.822) (10.857) (76.214) (508) (25.707) (1.497) (182.898) (201.094) (693.171)

b) VTV (47.198) (18.725) (64.408) (55.952) (2.585) (46.807) (0) (35.609) (49.114) (320.398)

2. Beiträge an Pensionskassen 5.513 295 0 201 2.741 127 12.969 1.836 0 23.682

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (2.948) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2.948)

3. Pensionszahlungen 176.886 152.651 4.588 238.746 25.030 92.364 3.125 281.741 267.115 1.242.246

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 547 237 0 621 120 0 0 1.224 0 2.749

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 1.839 0 339 677 134 200 4 8.752 113 12.058

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 57 0 0 0 0 0 57

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 23.526 7.186 0 13.674 345 76 82 46.501 39.355 130.745

davon: Zuführung zu Rückstellungen (10.188) (415) (0) (2.581) (176) (./. 93) (82) (23.442) (20.869) (57.660)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 321 0 0 0 0 229 550

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 19 3.064 0 2.144 2 5.229

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 355.083 273.915 80.192 386.463 31.483 168.345 17.677 560.705 557.022 2.430.885

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr

° Veränderung 118.180 97.250 11.480 100.637 ./. 3.307 26.519 2.021 200.383 221.018 774.181

° Stand 31.12. = Summe A

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 104.380 111.199 9.772 153.850 6.657 37.212 1.533 244.470 90.708 759.781

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (62.050) (44.697) (19.987) (82.469) (8.942) (28.716) (2.526) (84.305) (81.659) (415.352)

° Stand 31.12. = Summe B

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A)

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 67.990 30.943 44.402 73.257 3.213 27.946 5.100 75.527 86.975 415.354

15.04.2013 / 14:52 Tabelle931

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 44.557 36.840 12.396 28.651 456 18.593 473 63.328 63.208 268.502

davon: a) TVA / VO (35.584) (33.014) (./. 735) (17.708) (27) (10.920) (473) (57.511) (52.796) (207.298)

b) VTV (8.973) (3.827) (13.131) (10.943) (429) (7.673) (0) (5.817) (10.412) (61.204)

2. Beiträge an Pensionskassen 1.395 71 0 45 698 43 2.993 439 0 5.684

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (728) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (728)

3. Pensionszahlungen 42.514 36.750 953 59.156 6.177 22.029 708 66.726 63.705 298.718

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 183 48 0 119 49 0 0 284 0 683

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 267 0 83 428 33 46 2 2.095 40 2.994

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 3.730 2.443 0 3.026 135 ./. 124 5 9.216 4.495 22.926

davon: Zuführung zu Rückstellungen (585) (0) (0) (0) (82) (./. 168) (5) (4.076) (387) (4.967)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 81 0 0 0 0 85 166

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 12 722 0 2.350 0 3.084

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 92.646 76.152 13.432 91.520 7.561 41.309 4.181 144.438 131.533 602.772

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr 725.310 567.557 37.318 837.967 88.209 305.938 10.757 1.123.684 1.108.673 4.805.413

° Veränderung 37.504 33.680 295 17.024 ./. 817 11.109 573 63.271 52.720 215.359

° Stand 31.12. = Summe A 762.814 601.237 37.613 854.991 87.392 317.047 11.330 1.186.955 1.161.393 5.020.772

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr 623.856 437.414 37.318 676.971 54.985 243.661 10.757 933.259 1.081.523 4.099.744

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 28.101 44.341 295 45.915 1.434 17.558 573 91.641 20.857 250.715

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (15.848) (10.281) (5.431) (20.716) (2.251) (7.169) (669) (21.383) (20.857) (104.605)

° Stand 31.12. = Summe B 651.957 481.755 37.613 722.886 56.419 261.219 11.330 1.024.900 1.102.380 4.350.459

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 85,47 % 80,13 % 100,00 % 84,55 % 64,56 % 82,39 % 100,00 % 86,35 % 94,92 % 86,65 %

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 110.857 ./. 119.482 0 ./. 132.105 ./. 30.973 ./. 55.828 0 ./. 162.055 ./. 59.013 ./. 670.313

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 17.041 7.809 11.243 18.413 818 6.943 1.300 19.076 21.961 104.604

15.04.2013 / 16:05 Tabelle932

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 24.985 29.085 19.646 14.265 110 14.785 328 38.383 40.634 182.221

davon: a) TVA / VO (12.622) (23.353) (1.522) (0) (./. 304) (0) (328) (28.765) (28.830) (95.116)

b) VTV (12.363) (5.732) (18.124) (14.265) (414) (14.785) (0) (9.618) (11.804) (87.105)

2. Beiträge an Pensionskassen 1.392 67 0 49 691 46 3.257 450 0 5.952

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (746) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (746)

3. Pensionszahlungen 43.804 37.583 969 59.390 6.150 22.969 701 69.298 65.464 306.328

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 28 51 0 163 4 0 0 263 0 509

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 362 0 83 83 35 49 0 2.369 21 3.002

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 8.063 1.688 0 5.396 145 301 7 11.659 19.196 46.455

davon: Zuführung zu Rückstellungen (4.580) (415) (0) (2.660) (94) (260) (7) (6.324) (14.508) (28.848)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 81 0 0 0 0 48 129

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 7 800 0 ./. 296 1 512

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 78.634 68.474 20.698 79.442 7.140 38.950 4.293 122.126 125.364 545.121

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr 762.814 601.237 37.613 854.991 87.392 317.047 11.330 1.186.955 1.161.393 5.020.772

° Veränderung 18.940 23.670 2.517 1.582 ./. 304 976 364 24.615 43.335 115.695

° Stand 31.12. = Summe A 781.754 624.907 40.130 856.573 87.088 318.023 11.694 1.211.570 1.204.728 5.136.467

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr 651.957 481.755 37.613 722.886 56.419 261.219 11.330 1.024.900 1.102.380 4.350.459

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 20.353 11.054 1.674 32.399 1.934 3.119 159 28.998 20.661 120.351

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (15.779) (10.233) (5.317) (20.632) (2.238) (7.148) (650) (21.210) (20.661) (103.868)

° Stand 31.12. = Summe B 672.310 492.809 39.287 755.285 58.353 264.338 11.489 1.053.898 1.123.041 4.470.810

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 86,00 % 78,86 % 97,90 % 88,18 % 67,00 % 83,12 % 98,25 % 86,99 % 93,22 % 87,04 %

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 109.444 ./. 132.098 ./. 843 ./. 101.288 ./. 28.736 ./. 53.685 ./. 205 ./. 157.672 ./. 81.687 ./. 665.658

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 16.972 7.761 11.129 18.329 806 6.922 1.281 18.903 21.765 103.868

15.04.2013 / 16:05 Tabelle933

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 38.820 14.431 24.837 44.733 2.166 16.030 27 63.817 88.062 292.923

davon: a) TVA / VO (27.535) (9.755) (6.091) (29.824) (785) (7.115) (27) (54.850) (75.121) (211.103)

b) VTV (11.285) (4.676) (18.746) (14.909) (1.381) (8.915) (0) (8.967) (12.941) (81.820)

2. Beiträge an Pensionskassen 1.379 67 0 59 675 38 3.387 462 0 6.067

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (766) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (766)

3. Pensionszahlungen 44.495 38.680 1.148 59.660 6.307 23.420 811 71.871 67.972 314.364

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 214 58 0 176 27 0 0 327 0 802

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 736 0 89 83 22 45 0 2.118 22 3.115

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 6.178 1.418 0 3.005 35 ./. 144 52 11.560 6.858 28.962

davon: Zuführung zu Rückstellungen (2.811) (0) (0) (374) (0) (./. 185) (52) (5.593) (2.141) (10.786)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 79 0 0 0 0 57 136

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 892 0 90 1 983

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 91.822 54.654 26.074 107.808 9.231 40.281 4.277 150.245 162.972 647.364

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr 781.754 624.907 40.130 856.573 87.088 318.023 11.694 1.211.570 1.204.728 5.136.467

° Veränderung 34.102 11.108 7.115 30.198 812 6.509 341 62.240 59.644 212.069

° Stand 31.12. = Summe A 815.856 636.015 47.245 886.771 87.901 324.532 12.035 1.273.810 1.264.372 5.348.537

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr 672.310 492.809 39.287 755.285 58.353 264.338 11.489 1.053.898 1.123.041 4.470.810

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 25.821 24.214 6.775 10.816 3.289 6.500 198 106.352 20.838 204.803

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (15.205) (12.123) (4.712) (20.627) (2.231) (7.086) (617) (20.924) (20.129) (103.654)

° Stand 31.12. = Summe B 698.131 517.023 46.062 766.101 61.642 270.838 11.687 1.160.250 1.143.879 4.675.613

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 85,57 % 81,29 % 97,50 % 86,39 % 70,13 % 83,45 % 97,11 % 91,09 % 90,47 % 87,42 %

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 117.725 ./. 118.992 ./. 1.183 ./. 120.670 ./. 26.258 ./. 53.694 ./. 348 ./. 113.560 ./. 120.493 ./. 672.923

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 16.982 7.718 11.107 18.324 799 6.927 1.273 18.842 21.683 103.655

15.04.2013 / 16:05 Tabelle934

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 38.410 33.190 18.386 44.517 362 23.106 669 52.979 58.304 269.923

davon: a) TVA / VO (23.833) (28.700) (3.979) (28.682) (0) (7.672) (669) (41.772) (44.347) (179.654)

b) VTV (14.577) (4.490) (14.407) (15.835) (362) (15.434) (0) (11.207) (13.957) (90.269)

2. Beiträge an Pensionskassen 1.347 90 0 48 677 0 3.332 485 0 5.979

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (708) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (708)

3. Pensionszahlungen 46.073 39.638 1.518 60.540 6.395 23.946 905 73.846 69.974 322.835

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 122 80 0 163 40 0 0 350 0 755

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 474 0 84 83 45 60 2 2.170 30 2.948

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 5.555 1.637 0 2.247 30 43 18 14.066 8.806 32.402

davon: Zuführung zu Rückstellungen (2.212) (0) (0) (./. 453) (0) (0) (18) (7.449) (3.833) (13.059)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 80 0 0 0 0 39 119

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 650 0 0 0 650

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 91.981 74.635 19.988 107.693 7.550 47.805 4.926 143.896 137.153 635.627

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr 815.856 636.015 47.245 886.771 87.901 324.532 12.035 1.273.810 1.264.372 5.348.537

° Veränderung 27.634 28.792 1.553 51.833 ./. 2.998 7.925 743 50.257 65.319 231.058

° Stand 31.12. = Summe A 843.490 664.807 48.798 938.604 84.902 332.457 12.778 1.324.067 1.329.691 5.579.594

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr 698.131 517.023 46.062 766.101 61.642 270.838 11.687 1.160.250 1.143.879 4.675.613

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 30.105 31.590 1.028 64.720 0 10.035 603 17.479 28.352 183.912

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (15.218) (12.060) (4.527) (20.494) (2.222) (7.313) (590) (20.788) (20.012) (103.225)

° Stand 31.12. = Summe B 728.236 548.613 47.090 830.821 61.642 280.873 12.290 1.177.729 1.172.231 4.859.525

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 86,34 % 82,52 % 96,50 % 88,52 % 72,60 % 84,48 % 96,18 % 88,95 % 88,16 % 87,09 %

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 115.254 ./. 116.194 ./. 1.708 ./. 107.783 ./. 23.260 ./. 51.584 ./. 488 ./. 146.338 ./. 157.460 ./. 720.069

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 16.995 7.655 10.923 18.191 790 7.154 1.246 18.706 21.566 103.226

15.04.2013 / 16:05 Tabelle935

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 75.967 32.298 501 76.563 11.685 21.701 1.551 106.321 138.194 464.780

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 204 4.504 0 0 0 0 0 445 5.153

3. Erträge aus Mieten und Pachten 37.924 0 0 0 388 0 0 0 0 38.312

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 1.191 4.565 0 256 0 945 6.957

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 78 0 0 46.189 0 0 0 9.728 1.238 57.233

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 38.546 18.850 57.680 51.901 2.331 37.221 17 29.250 47.929 283.725

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 1.528 0 7.870 0 9.398

8. Summe Erträge Altersversorgung 152.515 51.352 62.685 175.844 18.968 60.450 1.824 153.169 188.751 865.558

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 118.180 ./. 97.250 ./. 11.480 ./. 101.828 ./. 1.258 ./. 26.519 ./. 2.277 ./. 200.383 ./. 221.963 ./. 781.138

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 47.198 ./. 18.725 ./. 64.408 ./. 55.952 ./. 2.585 ./. 46.807 0 ./. 35.609 ./. 49.114 ./. 320.398

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 5.513 ./. 295 0 ./. 201 ./. 2.741 ./. 127 ./. 12.969 ./. 1.836 0 ./. 23.682

12. Pensionszahlungen ./. 176.886 ./. 152.651 ./. 4.588 ./. 238.746 ./. 25.030 ./. 92.364 ./. 3.125 ./. 281.741 ./. 267.115 ./. 1.242.246

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 547 ./. 237 0 ./. 621 ./. 120 0 0 ./. 1.224 0 ./. 2.749

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 1.839 0 ./. 339 ./. 677 ./. 134 ./. 200 ./. 4 ./. 8.752 ./. 113 ./. 12.058

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 57 0 0 0 0 0 ./. 57

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 13.338 ./. 6.771 0 ./. 11.093 ./. 169 ./. 169 0 ./. 23.059 ./. 18.486 ./. 73.085

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 321 0 0 0 0 ./. 229 ./. 550

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 ./. 19 ./. 3.064 0 ./. 2.144 ./. 2 ./. 5.229

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 363.501 ./. 275.929 ./. 80.815 ./. 409.496 ./. 32.056 ./. 169.250 ./. 18.375 ./. 554.748 ./. 557.022 ./. 2.461.192

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 28.279 ./. 13.201 ./. 44.654 ./. 37.728 ./. 1.688 ./. 25.246 0 ./. 23.718 ./. 36.532 ./. 211.046

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 17.493 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 17.493

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 11.199 0 0 0 ./. 8.763 0 ./. 19.962

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 409.273 ./. 289.130 ./. 125.469 ./. 458.423 ./. 33.744 ./. 194.496 ./. 18.375 ./. 587.229 ./. 593.554 ./. 2.709.693

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 256.758 ./. 237.779 ./. 62.784 ./. 282.579 ./. 14.775 ./. 134.046 ./. 16.551 ./. 434.060 ./. 404.803 ./. 1.844.135

15.04.2013 / 14:52 Tabelle936

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 20.587 17.644 377 21.545 4.512 4.938 403 23.317 29.420 122.743

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 151 407 0 0 0 0 0 445 1.003

3. Erträge aus Mieten und Pachten 10.039 0 0 0 0 0 0 0 0 10.039

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 113 844 0 2 0 463 1.422

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 77 0 0 5.907 0 0 0 3.254 700 9.938

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 8.112 3.916 13.208 11.483 594 7.874 16 6.036 10.465 61.704

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 609 0 1.205 0 1.814

8. Summe Erträge Altersversorgung 38.815 21.711 13.992 39.048 5.950 13.421 421 33.812 41.493 208.663

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 37.504 ./. 33.680 ./. 295 ./. 17.137 ./. 27 ./. 11.109 ./. 575 ./. 63.271 ./. 53.183 ./. 216.781

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 8.973 ./. 3.827 ./. 13.131 ./. 10.943 ./. 429 ./. 7.673 0 ./. 5.817 ./. 10.412 ./. 61.204

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.395 ./. 71 0 ./. 45 ./. 698 ./. 43 ./. 2.993 ./. 439 0 ./. 5.684

12. Pensionszahlungen ./. 42.514 ./. 36.750 ./. 953 ./. 59.156 ./. 6.177 ./. 22.029 ./. 708 ./. 66.726 ./. 63.705 ./. 298.718

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 183 ./. 48 0 ./. 119 ./. 49 0 0 ./. 284 0 ./. 683

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 267 0 ./. 83 ./. 428 ./. 33 ./. 46 ./. 2 ./. 2.095 ./. 40 ./. 2.994

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 14 0 0 0 0 0 ./. 14

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.145 ./. 2.443 0 ./. 3.026 ./. 54 ./. 44 0 ./. 5.140 ./. 4.108 ./. 17.960

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 81 0 0 0 0 ./. 85 ./. 166

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 ./. 12 ./. 722 0 ./. 2.350 0 ./. 3.084

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 93.981 ./. 76.819 ./. 14.462 ./. 90.949 ./. 7.479 ./. 41.666 ./. 4.278 ./. 146.122 ./. 131.533 ./. 607.289

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 6.204 ./. 3.012 ./. 11.054 ./. 8.074 ./. 372 ./. 5.452 0 ./. 4.968 ./. 8.052 ./. 47.188

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.454 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.454

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 3.145 0 0 0 ./. 2.388 0 ./. 5.533

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 104.639 ./. 79.831 ./. 25.516 ./. 102.168 ./. 7.851 ./. 47.118 ./. 4.278 ./. 153.478 ./. 139.585 ./. 664.464

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 65.824 ./. 58.120 ./. 11.524 ./. 63.120 ./. 1.901 ./. 33.697 ./. 3.857 ./. 119.666 ./. 98.092 ./. 455.801

15.04.2013 / 16:05 Tabelle937

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 19.825 4.341 42 20.322 2.590 5.943 396 37.517 38.806 129.782

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 3 1.000 0 0 0 0 0 0 1.003

3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.483 0 0 0 0 0 0 0 0 9.483

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 1.078 722 0 167 0 3 1.970

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV ./. 18 0 0 12.762 0 0 0 2.124 49 14.917

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 9.404 5.851 14.515 13.144 582 9.306 1 7.220 11.735 71.758

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 30 0 2.256 0 2.286

8. Summe Erträge Altersversorgung 38.694 10.195 15.557 47.306 3.895 15.279 564 49.117 50.593 231.200

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 18.940 ./. 23.670 ./. 2.517 ./. 2.660 ./. 418 ./. 976 ./. 531 ./. 24.615 ./. 43.338 ./. 117.665

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 12.363 ./. 5.732 ./. 18.124 ./. 14.265 ./. 414 ./. 14.785 0 ./. 9.618 ./. 11.804 ./. 87.105

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.392 ./. 67 0 ./. 49 ./. 691 ./. 46 ./. 3.257 ./. 450 0 ./. 5.952

12. Pensionszahlungen ./. 43.804 ./. 37.583 ./. 969 ./. 59.390 ./. 6.150 ./. 22.969 ./. 701 ./. 69.298 ./. 65.464 ./. 306.328

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 28 ./. 51 0 ./. 163 ./. 4 0 0 ./. 263 0 ./. 509

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 362 0 ./. 83 ./. 83 ./. 35 ./. 49 0 ./. 2.369 ./. 21 ./. 3.002

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 15 0 0 0 0 0 ./. 15

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.483 ./. 1.273 0 ./. 2.736 ./. 50 ./. 41 0 ./. 5.335 ./. 4.688 ./. 17.606

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 81 0 0 0 0 ./. 48 ./. 129

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 ./. 7 ./. 800 0 296 ./. 1 ./. 512

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 80.372 ./. 68.376 ./. 21.693 ./. 79.442 ./. 7.768 ./. 39.666 ./. 4.489 ./. 111.652 ./. 125.364 ./. 538.822

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 6.731 ./. 3.150 ./. 11.180 ./. 8.779 ./. 392 ./. 5.966 0 ./. 6.062 ./. 8.713 ./. 50.973

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.627 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.627

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 2.975 0 0 0 ./. 2.243 0 ./. 5.218

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 91.730 ./. 71.526 ./. 32.873 ./. 91.196 ./. 8.160 ./. 45.632 ./. 4.489 ./. 119.957 ./. 134.077 ./. 599.640

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 53.036 ./. 61.331 ./. 17.316 ./. 43.890 ./. 4.266 ./. 30.353 ./. 3.925 ./. 70.840 ./. 83.484 ./. 368.441

15.04.2013 / 16:05 Tabelle938

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 17.268 824 19 9.094 1.952 4.520 388 13.912 28.868 76.845

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.208 0 0 0 0 0 0 1.208

3. Erträge aus Mieten und Pachten 8.932 0 0 0 0 0 0 0 0 8.932

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 0 0 87 0 479 566

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 17 0 0 10.960 0 0 0 2.226 147 13.350

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 10.189 4.774 15.477 13.841 679 9.754 0 7.889 12.697 75.300

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 459 0 2.100 0 2.559

8. Summe Erträge Altersversorgung 36.406 5.598 16.704 33.895 2.631 14.733 475 26.127 42.191 178.760

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 34.102 ./. 11.108 ./. 7.115 ./. 30.198 ./. 812 ./. 6.509 ./. 428 ./. 62.240 ./. 60.123 ./. 212.635

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 11.285 ./. 4.676 ./. 18.746 ./. 14.909 ./. 1.381 ./. 8.915 0 ./. 8.967 ./. 12.941 ./. 81.820

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.379 ./. 67 0 ./. 59 ./. 675 ./. 38 ./. 3.387 ./. 462 0 ./. 6.067

12. Pensionszahlungen ./. 44.495 ./. 38.680 ./. 1.148 ./. 59.660 ./. 6.307 ./. 23.420 ./. 811 ./. 71.871 ./. 67.972 ./. 314.364

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 214 ./. 58 0 ./. 176 ./. 27 0 0 ./. 327 0 ./. 802

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 736 0 ./. 89 ./. 83 ./. 22 ./. 45 0 ./. 2.118 ./. 22 ./. 3.115

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 13 0 0 0 0 0 ./. 13

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.367 ./. 1.418 0 ./. 2.631 ./. 35 ./. 41 0 ./. 5.967 ./. 4.717 ./. 18.176

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 79 0 0 0 0 ./. 57 ./. 136

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 ./. 892 0 ./. 90 ./. 1 ./. 983

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 95.578 ./. 56.007 ./. 27.098 ./. 107.808 ./. 9.259 ./. 39.860 ./. 4.626 ./. 152.042 ./. 145.833 ./. 638.111

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 7.166 ./. 3.594 ./. 10.882 ./. 9.515 ./. 448 ./. 6.441 0 ./. 5.883 ./. 9.630 ./. 53.559

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.593 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.593

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 2.631 0 0 0 ./. 2.132 0 ./. 4.763

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 107.337 ./. 59.601 ./. 37.980 ./. 119.954 ./. 9.707 ./. 46.301 ./. 4.626 ./. 160.057 ./. 155.463 ./. 701.026

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 70.931 ./. 54.003 ./. 21.276 ./. 86.059 ./. 7.076 ./. 31.568 ./. 4.151 ./. 133.930 ./. 113.272 ./. 522.266

15.04.2013 / 16:05 Tabelle939

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 18.287 9.489 63 25.602 2.630 6.300 364 31.575 41.100 135.409

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 50 1.889 0 0 0 0 0 0 1.939

3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.470 0 0 0 388 0 0 0 0 9.858

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 2.998 0 0 0 0 2.998

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 2 0 0 16.560 0 0 0 2.124 342 19.028

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 10.841 4.309 14.480 13.433 476 10.287 0 8.105 13.032 74.963

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 430 0 2.309 0 2.739

8. Summe Erträge Altersversorgung 38.600 13.848 16.432 55.595 6.492 17.017 364 44.113 54.474 246.935

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 27.634 ./. 28.792 ./. 1.553 ./. 51.833 0 ./. 7.925 ./. 743 ./. 50.257 ./. 65.319 ./. 234.056

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 14.577 ./. 4.490 ./. 14.407 ./. 15.835 ./. 362 ./. 15.434 0 ./. 11.207 ./. 13.957 ./. 90.269

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.347 ./. 90 0 ./. 48 ./. 677 0 ./. 3.332 ./. 485 0 ./. 5.979

12. Pensionszahlungen ./. 46.073 ./. 39.638 ./. 1.518 ./. 60.540 ./. 6.395 ./. 23.946 ./. 905 ./. 73.846 ./. 69.974 ./. 322.835

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 122 ./. 80 0 ./. 163 ./. 40 0 0 ./. 350 0 ./. 755

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 474 0 ./. 84 ./. 83 ./. 45 ./. 60 ./. 2 ./. 2.170 ./. 30 ./. 2.948

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 15 0 0 0 0 0 ./. 15

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.343 ./. 1.637 0 ./. 2.700 ./. 30 ./. 43 0 ./. 6.617 ./. 4.973 ./. 19.343

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 80 0 0 0 0 ./. 39 ./. 119

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 ./. 650 0 0 0 ./. 650

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 93.570 ./. 74.727 ./. 17.562 ./. 131.297 ./. 7.550 ./. 48.058 ./. 4.982 ./. 144.932 ./. 154.292 ./. 676.970

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 8.178 ./. 3.445 ./. 11.538 ./. 11.360 ./. 476 ./. 7.387 0 ./. 6.805 ./. 10.137 ./. 59.326

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 3.819 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 3.819

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 2.448 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 4.448

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 105.567 ./. 78.173 ./. 29.100 ./. 145.105 ./. 8.025 ./. 55.445 ./. 4.982 ./. 153.737 ./. 164.429 ./. 744.563

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 66.967 ./. 64.325 ./. 12.668 ./. 89.510 ./. 1.533 ./. 38.428 ./. 4.618 ./. 109.624 ./. 109.955 ./. 497.628

15.04.2013 / 16:05 Tabelle940

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 53.899 109.462 42.985 51.560 5.636 30.938 2.295 26.362 109.436 432.573

2. GEMA-Vergütungen 41.591 19.158 30.902 52.090 1.847 16.920 3.591 48.706 56.564 271.369

3. Sonstige Urhebervergütungen 4.963 7.600 6.408 14.747 154 4.949 1.071 15.097 32.197 87.186

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 437.977 112.870 198.379 272.845 31.298 134.343 51.856 455.632 340.687 2.035.887

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 145.461 60.635 65.951 70.955 12.600 44.040 13.938 145.254 68.053 626.887

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 26.536 11.542 16.477 26.945 1.226 9.954 1.820 28.078 32.087 154.665

7. Übrige allgemeine Vergütungen 307.711 17.421 248.055 389.380 77.683 76.287 11.627 215.338 643.276 1.986.778

8. Materialentschädigungen 1.418 338 676 1.420 18 352 274 1.397 1.370 7.264

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.019.556 339.026 609.833 879.942 130.463 317.783 86.472 935.864 1.283.670 5.602.609

15.04.2013 / 14:56 Tabelle1041

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 15.836 27.080 11.216 12.118 1.594 7.395 588 6.948 27.043 109.818

2. GEMA-Vergütungen 9.470 4.199 6.321 10.044 434 3.675 744 10.274 12.626 57.787

3. Sonstige Urhebervergütungen 1.332 2.117 1.579 3.281 21 1.168 232 4.871 7.373 21.974

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 108.394 28.858 50.638 68.365 7.359 33.430 12.802 111.476 81.617 502.939

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 34.500 14.061 15.700 17.031 2.967 10.457 3.298 34.803 19.094 151.911

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 6.394 2.933 4.062 6.714 304 2.466 458 7.057 7.919 38.307

7. Übrige allgemeine Vergütungen 86.435 3.923 63.489 98.361 21.528 21.451 3.086 58.382 159.766 516.421

8. Materialentschädigungen 414 87 167 339 8 144 69 338 275 1.841

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 262.775 83.258 153.172 216.253 34.215 80.186 21.277 234.149 315.713 1.400.998

15.04.2013 / 14:56 Tabelle1042

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 13.048 27.359 11.115 12.633 1.370 7.468 582 6.573 26.823 106.971

2. GEMA-Vergütungen 10.735 5.117 9.563 17.062 429 4.172 1.162 14.901 17.448 80.589

3. Sonstige Urhebervergütungen 1.209 1.950 1.937 3.486 89 1.603 334 3.491 7.770 21.869

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 108.538 27.376 50.955 70.504 7.772 32.832 13.059 115.197 86.734 512.967

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 36.447 15.113 15.807 17.844 3.165 10.839 3.369 37.403 18.214 158.201

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 6.406 2.844 4.097 6.719 301 2.463 464 7.006 7.718 38.018

7. Übrige allgemeine Vergütungen 74.463 4.879 63.928 90.621 18.536 18.848 2.656 54.445 157.815 486.191

8. Materialentschädigungen 401 84 151 348 7 71 79 357 374 1.872

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 251.247 84.722 157.553 219.217 31.669 78.296 21.705 239.373 322.896 1.406.678

15.04.2013 / 14:56 Tabelle1043

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 11.204 27.440 11.006 13.483 1.098 8.192 551 6.376 26.043 105.393

2. GEMA - Vergütungen 9.675 4.442 6.639 11.798 554 4.453 720 9.912 11.406 59.599

3. Sonstige Urhebervergütungen 1.900 2.044 1.577 4.105 38 1.183 392 3.402 8.235 22.876

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 108.719 27.712 49.630 67.143 8.204 34.019 13.039 113.062 83.098 504.626

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 39.274 15.367 20.611 18.040 3.396 11.084 3.727 36.671 19.446 167.616

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 6.811 2.941 4.133 6.874 317 2.569 450 7.095 7.850 39.040

7. Übrige allgemeine Vergütungen 70.002 5.117 55.856 96.775 19.475 17.820 2.345 49.082 159.665 476.137

8. Materialentschädigungen 291 98 195 348 3 68 62 302 332 1.699

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 247.876 85.161 149.647 218.566 33.087 79.388 21.286 225.902 316.075 1.376.988

15.04.2013 / 14:56 Tabelle1044

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 13.811 27.584 9.648 13.326 1.574 7.883 574 6.465 29.527 110.392

2. GEMA - Vergütungen 11.711 5.400 8.379 13.186 430 4.620 965 13.619 15.084 73.394

3. Sonstige Urhebervergütungen 522 1.489 1.315 3.875 6 995 113 3.333 8.819 20.467

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 112.326 28.924 47.156 66.833 7.963 34.062 12.956 115.897 89.238 515.355

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 35.240 16.094 13.833 18.040 3.072 11.660 3.544 36.377 11.299 149.159

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 6.925 2.824 4.185 6.638 304 2.456 448 6.920 8.600 39.300

7. Übrige allgemeine Vergütungen 76.811 3.502 64.782 103.623 18.143 18.168 3.540 53.429 166.030 508.028

8. Materialentschädigungen 312 70 163 385 0 69 64 400 389 1.852

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 257.658 85.885 149.461 225.906 31.492 79.913 22.204 236.440 328.986 1.417.946

15.04.2013 / 14:56 Tabelle1045

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2009 - 2012

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 479.199 208.399 311.722 485.005 22.248 198.199 40.631 486.316 591.578 2.823.297

a) DEGETO (169.883) (79.243) (116.814) (189.808) (8.055) (70.463) (13.270) (195.223) (226.279) (1.069.038)

b) ARD-Aktuell (29.504) (13.583) (21.349) (28.772) (1.466) (12.294) (2.369) (34.085) (40.951) (184.373)

c) Sport ARD-Umlagen (183.612) (84.453) (122.398) (196.954) (8.505) (73.703) (15.007) (206.219) (250.747) (1.141.598)

d) ARD-Hauptstadtstudio (13.104) (5.762) (8.898) (14.165) (675) (5.092) (1.061) (14.747) (16.609) (80.113)

e) Sonstiges (83.096) (25.357) (42.263) (55.306) (3.547) (36.647) (8.924) (36.042) (56.992) (348.175)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 133.525 37.669 73.641 182.342 4.520 33.039 1.166 85.660 62.886 614.448

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 76.018 34.816 51.399 83.587 3.772 31.795 5.934 85.349 100.108 472.778

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(530) (243) (356) (579) (25) (216) (41) (598) (703) (3.291)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (52.736) (24.126) (35.688) (57.962) (2.640) (22.107) (4.108) (59.003) (69.367) (327.737)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (11.555) (5.293) (7.814) (12.710) (564) (4.844) (902) (12.970) (15.188) (71.839)

d) Phoenix (11.197) (5.154) (7.541) (12.336) (543) (4.628) (883) (12.778) (14.850) (69.910)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 15.402 ./. 13.315 ./. 38.449 ./. 59.840 ./. 12.723 ./. 16.904 ./. 1.208 ./. 32.048 ./. 105.781 ./. 295.670

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 673.340 267.569 398.313 691.094 17.817 246.129 46.523 625.277 648.791 3.614.853

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 899 1.831 1.126 3.275 4 331 546 2.580 20.204 30.796

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 79.475 32.744 197.011 75.790 36.720 30.348 10.209 110.307 178.104 750.708

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 80.374 34.575 198.137 79.065 36.724 30.679 10.755 112.887 198.308 781.504

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

15.04.2013 / 14:59 Tabelle1146

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2009 Ist

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 104.826 45.229 69.391 105.919 4.965 44.115 9.074 105.109 133.147 621.775

a) DEGETO (38.056) (17.949) (26.306) (43.053) (1.801) (15.893) (2.831) (44.551) (54.699) (245.139)

b) ARD-Aktuell (6.697) (3.295) (4.983) (6.425) (298) (2.743) (544) (7.710) (9.315) (42.010)

c) Sport ARD-Umlagen (33.137) (16.643) (24.740) (39.031) (1.848) (14.850) (3.423) (40.580) (51.325) (225.577)

d) ARD-Hauptstadtstudio (3.297) (1.379) (2.152) (3.392) (165) (1.230) (255) (3.690) (3.765) (19.325)

e) Sonstiges (23.639) (5.963) (11.210) (14.018) (853) (9.399) (2.021) (8.578) (14.043) (89.724)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 31.284 7.929 19.835 49.474 1.282 7.390 441 19.995 16.635 154.265

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 19.294 8.849 13.067 21.192 938 8.050 1.521 21.496 25.249 119.656

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(127) (56) (82) (134) (6) (50) (10) (138) (162) (765)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.193) (6.038) (8.977) (14.459) (641) (5.517) (1.034) (14.762) (17.372) (81.993)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (2.965) (1.369) (2.028) (3.280) (144) (1.242) (237) (3.351) (3.945) (18.561)

d) Phoenix (3.009) (1.386) (1.980) (3.319) (147) (1.241) (240) (3.245) (3.770) (18.337)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 3.713 ./. 2.997 ./. 9.707 ./. 13.854 ./. 4.643 ./. 4.151 ./. 360 ./. 10.079 ./. 23.649 ./. 73.153

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 151.691 59.010 92.586 162.731 2.542 55.404 10.676 136.521 151.382 822.543

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 366 592 341 939 1 63 134 702 5.516 8.654

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 22.263 7.843 49.856 16.867 8.715 11.337 2.745 28.408 44.859 192.893

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 22.629 8.435 50.197 17.806 8.716 11.400 2.879 29.110 50.375 201.547

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 15:00 Tabelle1147

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2010 Ist

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 132.939 59.950 87.957 138.316 6.319 53.913 10.700 136.606 162.793 789.494

a) DEGETO (48.113) (22.608) (33.355) (54.066) (2.300) (19.962) (3.857) (55.556) (59.179) (298.996)

b) ARD-Aktuell (6.046) (3.157) (4.741) (6.512) (380) (2.771) (570) (7.688) (9.859) (41.724)

c) Sport ARD-Umlagen (56.203) (26.346) (37.456) (59.746) (2.724) (21.719) (3.677) (61.887) (77.506) (347.264)

d) ARD-Hauptstadtstudio (3.119) (1.429) (2.174) (3.531) (165) (1.224) (266) (3.461) (4.090) (19.459)

e) Sonstiges (19.458) (6.410) (10.231) (14.461) (751) (8.237) (2.330) (8.014) (12.159) (82.051)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 30.527 9.018 17.513 43.511 1.186 8.691 181 21.556 17.103 149.286

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 19.173 8.756 13.033 20.993 934 7.965 1.492 21.319 25.549 119.214

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(134) (62) (91) (148) (7) (55) (11) (153) (180) (841)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.196) (6.041) (8.940) (14.483) (635) (5.525) (1.028) (14.761) (17.437) (82.046)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (2.977) (1.355) (2.039) (3.250) (147) (1.250) (231) (3.158) (3.895) (18.302)

d) Phoenix (2.866) (1.298) (1.963) (3.112) (145) (1.135) (222) (3.247) (4.037) (18.025)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 3.875 ./. 3.103 ./. 9.371 ./. 14.654 ./. 2.852 ./. 4.576 ./. 280 ./. 7.887 ./. 32.233 ./. 78.831

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 178.764 74.621 109.132 188.166 5.587 65.993 12.093 171.594 173.212 979.163

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 178 549 336 814 1 83 179 695 4.772 7.607

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 18.371 7.800 52.426 16.198 8.689 6.029 2.704 29.821 44.510 186.548

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 18.549 8.349 52.762 17.012 8.690 6.112 2.883 30.516 49.282 194.156

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

15.04.2013 / 15:00 Tabelle1148

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2011 Ist

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 109.998 45.736 69.876 108.368 5.116 46.495 10.247 109.868 135.788 641.492

a) DEGETO (42.571) (19.650) (29.029) (47.068) (2.010) (17.554) (3.342) (48.280) (57.152) (266.656)

b) ARD-Aktuell (7.804) (3.102) (5.532) (7.996) (367) (3.164) (553) (8.774) (9.760) (47.052)

c) Sport ARD-Umlagen (35.117) (15.667) (22.315) (36.920) (1.585) (13.845) (3.437) (39.139) (48.534) (216.559)

d) ARD-Hauptstadtstudio (3.232) (1.305) (2.216) (3.454) (167) (1.208) (262) (3.623) (4.152) (19.619)

e) Sonstiges (21.274) (6.012) (10.784) (12.930) (987) (10.724) (2.653) (10.052) (16.190) (91.606)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 39.508 10.640 20.668 41.215 1.033 8.236 261 25.476 12.742 159.779

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 18.697 8.573 12.575 20.643 997 7.864 1.456 21.433 24.532 116.770

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(134) (62) (91) (148) (7) (55) (10) (153) (180) (840)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.166) (6.013) (8.882) (14.510) (733) (5.540) (1.023) (14.740) (17.251) (81.858)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (2.818) (1.284) (1.854) (3.099) (138) (1.167) (215) (3.321) (3.659) (17.555)

d) Phoenix (2.579) (1.214) (1.748) (2.886) (120) (1.102) (208) (3.219) (3.442) (16.518)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 3.887 ./. 4.374 ./. 9.445 ./. 16.300 ./. 2.285 ./. 3.825 ./. 298 ./. 6.296 ./. 26.299 ./. 73.009

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 164.316 60.575 93.674 153.926 4.861 58.770 11.666 150.481 146.763 845.032

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 146 321 259 713 1 62 153 667 3.969 6.291

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 17.726 8.741 47.652 22.621 9.838 6.544 2.742 26.045 42.144 184.053

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 17.872 9.062 47.911 23.334 9.839 6.606 2.895 26.712 46.113 190.344

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

15.04.2013 / 15:00 Tabelle1149

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2012 WP

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 131.436 57.483 84.498 132.402 5.848 53.676 10.610 134.733 159.850 770.536

a) DEGETO (41.143) (19.036) (28.124) (45.621) (1.944) (17.054) (3.240) (46.836) (55.249) (258.247)

b) ARD-Aktuell (8.957) (4.029) (6.093) (7.839) (421) (3.616) (702) (9.913) (12.017) (53.587)

c) Sport ARD-Umlagen (59.155) (25.797) (37.887) (61.257) (2.348) (23.289) (4.470) (64.613) (73.382) (352.198)

d) ARD-Hauptstadtstudio (3.456) (1.649) (2.356) (3.788) (178) (1.430) (278) (3.973) (4.602) (21.710)

e) Sonstiges (18.725) (6.972) (10.038) (13.897) (957) (8.287) (1.920) (9.398) (14.600) (84.794)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 32.206 10.082 15.625 48.142 1.019 8.722 283 18.633 16.406 151.118

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 18.854 8.638 12.724 20.759 903 7.916 1.465 21.101 24.778 117.138

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(135) (63) (92) (149) (6) (56) (10) (154) (181) (846)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.181) (6.034) (8.889) (14.510) (631) (5.525) (1.023) (14.740) (17.307) (81.840)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (2.795) (1.285) (1.893) (3.081) (135) (1.185) (219) (3.140) (3.689) (17.422)

d) Phoenix (2.743) (1.256) (1.850) (3.019) (131) (1.150) (213) (3.067) (3.601) (17.030)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 3.927 ./. 2.841 ./. 9.926 ./. 15.032 ./. 2.943 ./. 4.352 ./. 270 ./. 7.786 ./. 23.600 ./. 70.677

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 178.569 73.362 102.921 186.271 4.827 65.962 12.088 166.681 177.434 968.115

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 209 369 190 809 1 123 80 516 5.947 8.244

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 21.115 8.359 47.077 20.104 9.478 6.438 2.018 26.033 46.591 187.213

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 21.324 8.728 47.267 20.913 9.478 6.561 2.098 26.549 52.538 195.457

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

15.04.2013 / 15:00 Tabelle1150

Page 55: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 29.736 17.094 102.072 86.886 3.859 24.911 2.215 46.097 32.371 345.241

a) Hörfunkprogramme (4.389) (963) (45.122) (25.600) (60) (12.933) (1.001) (11.276) (2.115) (103.459)

b) Fernsehprogramme (25.347) (16.131) (56.950) (61.286) (3.799) (11.978) (1.214) (34.821) (30.256) (241.782)

2. Satellitenausstrahlung 37.158 18.736 23.025 26.273 3.818 19.755 3.992 40.680 53.073 226.510

a) Hörfunkprogramme (2.620) (1.690) (2.308) (2.524) (666) (1.345) (668) (2.585) (2.630) (17.036)

b) Fernsehprogramme (34.538) (17.046) (20.717) (23.749) (3.152) (18.410) (3.324) (38.095) (50.443) (209.474)

3. Kabelverbreitung 33.030 11.678 22.085 30.431 740 10.111 1.214 24.831 35.374 169.494

a) Hörfunkprogramme (3.631) (2.253) (2.260) (5.244) (435) (2.881) (494) (3.986) (4.930) (26.114)

b) Fernsehprogramme (29.399) (9.425) (19.825) (25.187) (305) (7.230) (720) (20.845) (30.444) (143.380)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 3.519 3.812 2.070 3.968 398 560 1.088 4.629 15.172 35.216

a) Telemedien (2.634) (3.344) (817) (2.050) (174) (334) (880) (2.358) (9.085) (21.676)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (885) (468) (1.237) (1.918) (212) (226) (161) (2.266) (6.087) (13.460)

c) Webchannel (0) (0) (16) (0) (12) (0) (47) (5) (0) (80)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 7.213 3.324 4.838 5.347 269 877 564 7.604 3.302 33.338

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 13.240 13.115 26.152 34.091 1.310 19.846 2.911 25.428 35.068 171.161

7. Sonstiges 614 629 418 2.279 30 134 48 0 756 4.908 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 124.510 68.388 180.660 189.275 10.424 76.194 12.032 149.269 175.116 985.868

15.04.2013 / 15:16 Tabelle1251

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 5.541 4.581 25.608 21.396 1.007 6.597 576 11.150 8.094 84.550

a) Hörfunkprogramme (790) (249) (11.222) (6.329) (26) (3.309) (270) (2.356) (687) (25.238)

b) Fernsehprogramme (4.751) (4.332) (14.386) (15.067) (981) (3.288) (306) (8.794) (7.407) (59.312)

2. Satellitenausstrahlung 12.825 6.535 7.646 8.770 1.051 6.797 1.096 13.947 15.474 74.141

a) Hörfunkprogramme (541) (412) (538) (596) (184) (314) (158) (598) (627) (3.968)

b) Fernsehprogramme (12.284) (6.123) (7.108) (8.174) (867) (6.483) (938) (13.349) (14.847) (70.173)

3. Kabelverbreitung 8.492 2.843 5.411 7.533 161 2.623 268 6.223 8.155 41.709

a) Hörfunkprogramme (759) (464) (487) (1.154) (69) (643) (83) (975) (1.058) (5.692)

b) Fernsehprogramme (7.733) (2.379) (4.924) (6.379) (92) (1.980) (185) (5.248) (7.097) (36.017)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.040 940 656 788 95 110 263 1.709 3.063 8.664

a) Telemedien (767) (798) (158) (454) (37) (54) (203) (674) (1.571) (4.716)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (273) (142) (488) (334) (56) (56) (48) (1.033) (1.492) (3.922)

c) Webchannel (0) (0) (10) (0) (2) (0) (12) (2) (0) (26)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 1.961 799 1.199 1.420 45 227 141 2.349 822 8.963

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 3.733 3.356 7.635 8.978 300 5.033 848 6.656 9.290 45.829

7. Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 33.592 19.054 48.155 48.885 2.659 21.387 3.192 42.034 44.898 263.856

15.04.2013 / 15:17 Tabelle1252

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 5.635 4.184 25.566 21.543 923 6.389 526 11.139 7.918 83.823

a) Hörfunkprogramme (765) (219) (11.350) (6.431) (20) (3.301) (244) (2.472) (683) (25.485)

b) Fernsehprogramme (4.870) (3.965) (14.216) (15.112) (903) (3.088) (282) (8.667) (7.235) (58.338)

2. Satellitenausstrahlung 13.172 6.602 7.678 8.693 1.014 6.839 1.003 14.090 15.376 74.467

a) Hörfunkprogramme (597) (429) (592) (645) (159) (346) (179) (666) (597) (4.210)

b) Fernsehprogramme (12.575) (6.173) (7.086) (8.048) (855) (6.493) (824) (13.424) (14.779) (70.257)

3. Kabelverbreitung 8.502 2.866 5.282 7.509 174 2.527 318 6.049 8.139 41.366

a) Hörfunkprogramme (958) (597) (591) (1.366) (121) (754) (137) (910) (1.292) (6.726)

b) Fernsehprogramme (7.544) (2.269) (4.691) (6.143) (53) (1.773) (181) (5.139) (6.847) (34.640)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 781 928 492 840 94 129 216 865 2.641 6.986

a) Telemedien (524) (835) (169) (434) (35) (88) (171) (514) (1.218) (3.988)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (257) (93) (318) (406) (56) (41) (34) (349) (1.423) (2.977)

c) Webchannel (0) (0) (5) (0) (3) (0) (11) (2) (0) (21)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 1.312 883 1.192 1.331 122 220 141 1.369 840 7.410

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 3.354 3.404 7.358 8.609 373 5.130 799 6.749 8.795 44.571

7. Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 32.756 18.867 47.568 48.525 2.700 21.234 3.003 40.261 43.709 258.623

15.04.2013 / 15:17 Tabelle1253

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 7.569 4.155 25.311 21.895 1.109 5.617 555 12.581 8.108 86.900

a) Hörfunkprogramme (95) (252) (11.046) (6.394) (7) (3.075) (243) (3.980) (373) (25.465)

b) Fernsehprogramme (7.474) (3.903) (14.265) (15.501) (1.102) (2.542) (312) (8.601) (7.735) (61.435)

2. Satellitenausstrahlung 7.077 3.586 4.713 5.315 866 3.841 944 7.949 12.029 46.320

a) Hörfunkprogramme (603) (424) (587) (646) (161) (341) (165) (661) (703) (4.291)

b) Fernsehprogramme (6.474) (3.162) (4.126) (4.669) (705) (3.500) (779) (7.288) (11.326) (42.029)

3. Kabelverbreitung 8.008 3.012 5.666 7.704 203 2.506 316 6.296 8.327 42.038

a) Hörfunkprogramme (958) (596) (591) (1.365) (122) (745) (137) (1.051) (1.291) (6.856)

b) Fernsehprogramme (7.050) (2.416) (5.075) (6.339) (81) (1.761) (179) (5.245) (7.036) (35.182)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 652 955 273 1.020 91 151 284 765 2.466 6.657

a) Telemedien (482) (849) (141) (538) (46) (89) (233) (498) (1.294) (4.170)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (170) (106) (132) (482) (42) (62) (39) (267) (1.172) (2.472)

c) Webchannel (0) (0) (0) (0) (3) (0) (12) (0) (0) (15)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 1.937 802 1.255 1.312 57 209 141 1.956 820 8.489

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 2.968 2.936 6.282 7.838 284 4.616 579 5.890 8.094 39.487

7. Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 28.211 15.446 43.500 45.084 2.610 16.940 2.819 35.437 39.844 229.891

15.04.2013 / 15:17 Tabelle1254

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 10.991 4.174 25.587 22.052 820 6.308 558 11.227 8.251 89.968

a) Hörfunkprogramme (2.739) (243) (11.504) (6.446) (7) (3.248) (244) (2.468) (372) (27.271)

b) Fernsehprogramme (8.252) (3.931) (14.083) (15.606) (813) (3.060) (314) (8.759) (7.879) (62.697)

2. Satellitenausstrahlung 4.084 2.013 2.988 3.495 887 2.278 949 4.694 10.194 31.582

a) Hörfunkprogramme (879) (425) (591) (637) (162) (344) (166) (660) (703) (4.567)

b) Fernsehprogramme (3.205) (1.588) (2.397) (2.858) (725) (1.934) (783) (4.034) (9.491) (27.015)

3. Kabelverbreitung 8.028 2.957 5.726 7.685 202 2.455 312 6.263 10.753 44.381

a) Hörfunkprogramme (956) (596) (591) (1.359) (123) (739) (137) (1.050) (1.289) (6.840)

b) Fernsehprogramme (7.072) (2.361) (5.135) (6.326) (79) (1.716) (175) (5.213) (9.464) (37.541)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.046 989 649 1.320 118 170 325 1.290 7.002 12.909

a) Telemedien (861) (862) (349) (624) (56) (103) (273) (672) (5.002) (8.802)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (185) (127) (299) (696) (58) (67) (40) (617) (2.000) (4.089)

c) Webchannel (0) (0) (1) (0) (4) (0) (12) (1) (0) (18)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 2.003 840 1.192 1.284 45 221 141 1.930 820 8.476

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 3.185 3.419 4.877 8.666 353 5.067 685 6.133 8.889 41.274

7. Sonstiges 614 629 418 2.279 30 134 48 0 756 4.908 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 29.951 15.021 41.437 46.781 2.455 16.633 3.018 31.537 46.665 233.498

15.04.2013 / 15:17 Tabelle1255

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- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 35.451 21.013 34.774 36.206 4.834 19.266 4.305 51.059 45.624 252.532

2. Verschiedene Fremdleistungen 379.467 148.321 203.318 416.375 33.299 119.040 42.026 404.499 557.162 2.303.507

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (32.598) (16.471) (20.857) (63.260) (9.634) (6.624) (2.485) (52.198) (103.423) (307.549)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (138.630) (76.567) (66.232) (154.996) (3.819) (61.216) (19.666) (196.047) (247.596) (964.769)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (48.660) (11.318) (40.750) (60.615) (2.930) (11.948) (6.103) (42.327) (54.693) (279.344)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (159.579) (43.965) (75.479) (137.504) (16.917) (39.252) (13.772) (113.927) (151.450) (751.845)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 42.311 19.059 29.825 60.618 2.334 10.389 6.224 75.908 62.243 308.912

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 32.592 0 0 0 0 0 0 32.592

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 28.279 13.201 44.654 37.728 1.688 25.246 0 23.718 36.532 211.046

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 5.940 0 24.415 0 0 134 2.574 450 5.316 38.829

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 64.621 19.171 0 5.487 0 0 2.520 91.799

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 39.158 18.527 15.886 38.013 1.340 14.890 5.045 46.543 41.041 220.444

a) Bild- und Tonmaterial (2.478) (1.898) (4.583) (1.655) (40) (933) (601) (3.908) (3.029) (19.125)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (36.680) (16.629) (11.303) (36.358) (1.301) (13.957) (4.444) (42.635) (38.012) (201.319)

9. Andere Aufwendungen 18.323 19.946 17.894 49.641 5.971 12.642 1.511 75.217 65.939 267.084

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 2.395 1.093 1.561 2.579 113 971 180 2.700 3.051 14.643

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 548.929 240.068 467.979 657.752 49.467 207.094 61.685 677.394 816.377 3.726.745

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 32.592 0 0 0 0 0 0 ./. 32.592

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 64.621 ./. 19.171 0 ./. 5.487 0 0 ./. 2.520 ./. 91.799

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 98.376 ./. 41.029 ./. 33.612 ./. 98.145 ./. 1.099 ./. 31.937 ./. 9.942 ./. 56.512 ./. 101.878 ./. 472.530

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 450.553 199.039 337.154 540.436 48.368 169.670 51.743 620.882 711.979 3.129.823

15.04.2013 / 12:15 Tabelle1356

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- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 8.704 5.601 9.050 9.333 1.087 5.377 1.214 13.104 11.615 65.086

2. Verschiedene Fremdleistungen 98.291 38.575 50.125 107.916 9.208 30.653 11.047 105.935 145.458 597.208

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (8.355) (4.047) (4.313) (16.649) (2.785) (1.627) (589) (11.416) (25.097) (74.878)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (38.138) (19.444) (16.901) (41.527) (1.155) (16.019) (5.190) (52.589) (61.915) (252.878)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (14.506) (3.196) (9.878) (15.617) (1.029) (3.202) (1.678) (12.055) (15.581) (76.742)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (37.292) (11.888) (19.033) (34.123) (4.239) (9.805) (3.590) (29.875) (42.865) (192.711)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 11.890 5.038 6.694 13.569 625 2.884 1.723 17.467 16.276 76.166

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 8.764 0 0 0 0 0 0 8.764

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 6.204 3.012 11.054 8.074 372 5.452 0 4.968 8.052 47.188

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.193 0 5.812 0 0 0 631 0 1.104 8.740

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 15.807 4.672 0 1.298 0 0 2.520 24.297

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.272 4.654 4.307 10.750 334 3.703 1.383 12.552 10.444 58.399

a) Bild- und Tonmaterial (772) (932) (1.303) (465) (10) (281) (225) (1.040) (838) (5.866)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (9.500) (3.722) (3.004) (10.285) (324) (3.422) (1.158) (11.512) (9.606) (52.533)

9. Andere Aufwendungen 3.193 6.119 5.402 12.975 1.145 3.194 123 18.902 16.463 67.516

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 139.747 63.000 117.015 167.289 12.772 52.561 16.121 172.928 211.932 953.365

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 8.764 0 0 0 0 0 0 ./. 8.764

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 15.807 ./. 4.672 0 ./. 1.298 0 0 ./. 2.520 ./. 24.297

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 28.192 ./. 10.582 ./. 8.832 ./. 28.191 ./. 335 ./. 9.092 ./. 2.927 ./. 16.804 ./. 29.882 ./. 134.838

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 111.555 52.418 83.612 134.426 12.436 42.171 13.194 156.124 179.530 785.466

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:16 Tabelle1357

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- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 9.074 5.085 8.445 9.669 898 4.847 980 13.520 12.473 64.991

2. Verschiedene Fremdleistungen 92.634 33.551 55.289 100.537 7.789 29.955 10.683 103.915 127.193 561.546

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (8.438) (3.776) (7.784) (12.575) (2.711) (1.663) (674) (17.789) (25.946) (81.356)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (34.760) (17.175) (16.575) (38.273) (865) (15.906) (4.746) (45.516) (56.113) (229.929)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (12.059) (2.656) (9.877) (15.390) (610) (3.030) (1.543) (11.176) (14.194) (70.536)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (37.377) (9.944) (21.053) (34.299) (3.602) (9.356) (3.720) (29.434) (30.940) (179.725)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 10.123 4.778 11.147 12.927 578 2.421 1.656 24.415 14.899 82.944

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 8.376 0 0 0 0 0 0 8.376

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 6.731 3.150 11.180 8.779 392 5.966 0 6.062 8.713 50.973

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.193 0 5.812 0 0 0 631 0 1.104 8.740

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 15.987 4.797 0 1.298 0 0 0 22.082

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.729 4.493 4.251 9.467 351 3.692 1.242 11.478 9.967 54.669

a) Bild- und Tonmaterial (453) (345) (1.223) (410) (16) (253) (130) (1.037) (709) (4.575)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (9.276) (4.148) (3.028) (9.057) (335) (3.439) (1.112) (10.441) (9.258) (50.094)

9. Andere Aufwendungen 2.849 4.177 1.872 11.137 1.218 2.678 570 18.952 22.953 66.406

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 132.333 55.233 122.359 157.313 11.226 50.857 15.762 178.342 197.302 920.727

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 8.376 0 0 0 0 0 0 ./. 8.376

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 15.987 ./. 4.797 0 ./. 1.298 0 0 0 ./. 22.082

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 24.803 ./. 8.457 ./. 8.963 ./. 24.685 ./. 275 ./. 8.759 ./. 2.358 ./. 14.979 ./. 27.082 ./. 120.361

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 107.530 46.776 89.033 127.831 10.951 40.800 13.404 163.363 170.220 769.908

15.04.2013 / 12:16 Tabelle1358

Page 63: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 8.573 5.308 8.925 8.623 1.937 4.587 1.201 12.044 10.518 61.716

2. Verschiedene Fremdleistungen 99.170 36.792 50.650 101.240 8.501 27.856 10.289 94.121 139.020 567.639

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (7.826) (4.404) (4.028) (17.004) (2.282) (1.628) (682) (10.888) (26.316) (75.058)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (34.688) (18.802) (16.493) (35.610) (953) (13.772) (4.693) (46.938) (62.646) (234.595)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (11.582) (2.484) (12.166) (15.420) (632) (2.835) (1.456) (9.243) (12.609) (68.427)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (45.074) (11.102) (17.963) (33.206) (4.634) (9.621) (3.458) (27.052) (37.449) (189.559)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 10.487 4.755 5.869 16.044 543 2.603 1.537 16.949 15.048 73.835

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 7.955 0 0 0 0 0 0 7.955

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 7.166 3.594 10.882 9.515 448 6.441 0 5.883 9.630 53.559

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.777 0 6.395 0 0 67 656 225 1.554 10.674

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 16.314 4.834 0 1.319 0 0 0 22.467

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.849 4.452 3.690 8.884 286 3.918 1.225 10.587 9.655 52.546

a) Bild- und Tonmaterial (627) (234) (1.039) (300) (6) (193) (97) (733) (537) (3.766)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (9.222) (4.218) (2.651) (8.584) (280) (3.725) (1.128) (9.854) (9.118) (48.780)

9. Andere Aufwendungen 4.970 5.548 3.035 14.695 3.105 4.289 633 19.715 13.456 69.446

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 2.395 1.093 1.561 2.579 85 971 180 2.700 3.051 14.615

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 141.992 60.449 113.715 163.835 14.820 51.080 15.541 159.524 198.881 919.837

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 7.955 0 0 0 0 0 0 ./. 7.955

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 16.314 ./. 4.834 0 ./. 1.319 0 0 0 ./. 22.467

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 23.023 ./. 9.667 ./. 8.319 ./. 21.666 ./. 323 ./. 6.475 ./. 2.223 ./. 14.609 ./. 22.457 ./. 108.762

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 118.969 50.782 81.127 137.335 14.498 43.286 13.318 144.915 176.424 780.654

15.04.2013 / 12:16 Tabelle1359

Page 64: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 9.100 5.019 8.354 8.581 911 4.455 910 12.391 11.018 60.740

2. Verschiedene Fremdleistungen 89.372 39.403 47.254 106.682 7.800 30.576 10.007 100.528 145.491 577.113

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (7.979) (4.244) (4.732) (17.032) (1.855) (1.706) (540) (12.105) (26.064) (76.257)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (31.044) (21.147) (16.263) (39.586) (846) (15.519) (5.037) (51.004) (66.922) (247.367)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (10.513) (2.982) (8.829) (14.188) (658) (2.881) (1.426) (9.853) (12.309) (63.639)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (39.836) (11.031) (17.430) (35.876) (4.441) (10.470) (3.004) (27.566) (40.196) (189.850)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 9.811 4.488 6.115 18.078 589 2.481 1.308 17.077 16.020 75.967

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 7.497 0 0 0 0 0 0 7.497

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 8.178 3.445 11.538 11.360 476 7.387 0 6.805 10.137 59.326

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.777 0 6.396 0 0 67 656 225 1.554 10.675

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 16.513 4.868 0 1.572 0 0 0 22.953

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.308 4.928 3.638 8.912 370 3.577 1.195 11.926 10.975 54.829

a) Bild- und Tonmaterial (626) (388) (1.018) (480) (8) (206) (149) (1.098) (945) (4.918)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (8.682) (4.541) (2.620) (8.432) (361) (3.371) (1.046) (10.828) (10.030) (49.911)

9. Andere Aufwendungen 7.311 4.102 7.585 10.834 503 2.481 185 17.648 13.067 63.716

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 134.857 61.386 114.890 169.315 10.649 52.596 14.261 166.600 208.262 932.816

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 7.497 0 0 0 0 0 0 ./. 7.497

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 16.513 ./. 4.868 0 ./. 1.572 0 0 0 ./. 22.953

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 22.358 ./. 12.323 ./. 7.498 ./. 23.603 ./. 166 ./. 7.611 ./. 2.434 ./. 10.120 ./. 22.457 ./. 108.571

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 112.499 49.063 83.382 140.844 10.483 43.413 11.827 156.480 185.805 793.795

15.04.2013 / 12:16 Tabelle1360

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 1.019.556 339.026 609.833 879.942 130.463 317.783 86.472 935.864 1.283.670 5.602.609

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 700.978 278.017 560.762 712.197 51.901 254.701 53.170 679.161 777.732 4.068.619

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 1.720.534 617.044 1.170.595 1.592.139 182.364 572.484 139.642 1.615.025 2.061.402 9.671.228

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 1.380 ./. 11.863 ./. 19.406 ./. 32.206 0 ./. 9.352 ./. 7.897 ./. 46.519 ./. 21.103 ./. 149.726

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 1.719.154 605.181 1.151.189 1.559.933 182.364 563.132 131.745 1.568.506 2.040.299 9.521.502

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 2 ./. 5.301 ./. 5.676 ./. 4.346 ./. 443 ./. 2.432 1.174 ./. 15.195 ./. 13.465 ./. 45.682

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 1.719.156 599.880 1.145.513 1.555.587 181.921 560.700 132.919 1.553.311 2.026.834 9.475.820

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:19 Tabelle1461

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 262.775 83.258 153.172 216.253 34.215 80.186 21.277 234.149 315.713 1.400.998

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 161.127 61.408 133.806 166.078 10.617 61.287 12.521 150.869 184.385 942.097

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 423.902 144.665 286.978 382.331 44.832 141.473 33.798 385.018 500.098 2.343.095

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 345 ./. 2.965 ./. 2.371 ./. 3.046 0 ./. 4.586 ./. 1.968 ./. 9.760 ./. 2.631 ./. 27.672

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 423.557 141.700 284.607 379.285 44.832 136.887 31.830 375.258 497.467 2.315.423

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) ./. 6.789 ./. 447 5.021 ./. 341 552 3.697 610 442 3.317 6.062

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 416.768 141.253 289.628 378.944 45.384 140.584 32.440 375.700 500.784 2.321.485

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:20 Tabelle1462

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 251.247 84.722 157.553 219.217 31.669 78.296 21.705 239.373 322.896 1.406.678

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 184.117 76.930 152.954 190.695 13.642 66.580 13.948 187.349 205.057 1.091.272

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 435.364 161.652 310.507 409.912 45.311 144.876 35.653 426.722 527.953 2.497.950

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 345 ./. 2.926 ./. 13.588 ./. 2.748 0 ./. 2.557 ./. 2.517 ./. 14.938 ./. 2.317 ./. 41.936

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 435.019 158.726 296.919 407.164 45.311 142.319 33.136 411.784 525.636 2.456.014

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 5.550 ./. 4.656 ./. 4.827 ./. 11.709 ./. 62 ./. 5.464 590 ./. 14.913 ./. 4.014 ./. 39.505

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 440.569 154.070 292.092 395.455 45.249 136.855 33.726 396.871 521.622 2.416.508

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:20 Tabelle1463

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 247.876 85.161 149.647 218.566 33.087 79.388 21.286 225.902 316.075 1.376.988

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 169.022 63.624 132.703 162.750 13.967 59.836 13.538 162.453 175.625 953.518

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 416.898 148.785 282.350 381.316 47.054 139.224 34.824 388.355 491.700 2.330.506

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 345 ./. 2.914 ./. 1.927 ./. 15.116 0 ./. 1.289 ./. 2.237 ./. 9.487 ./. 2.215 ./. 35.530

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 416.553 145.871 280.423 366.200 47.054 137.935 32.587 378.868 489.485 2.294.976

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.241 ./. 198 ./. 1.449 10.909 ./. 933 ./. 665 ./. 26 ./. 724 ./. 12.800 ./. 4.645

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 417.794 145.673 278.974 377.109 46.121 137.270 32.561 378.144 476.685 2.290.331

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:20 Tabelle1464

Page 69: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 257.658 85.885 149.461 225.906 31.492 79.913 22.204 236.440 328.986 1.417.946

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 186.712 76.056 141.299 192.674 13.674 66.998 13.163 178.490 212.665 1.081.732

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 444.370 161.942 290.760 418.580 45.167 146.911 35.367 414.930 541.651 2.499.678

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 345 ./. 3.058 ./. 1.520 ./. 11.296 0 ./. 920 ./. 1.175 ./. 12.334 ./. 13.940 ./. 44.588

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 444.025 158.884 289.240 407.284 45.167 145.991 34.192 402.596 527.711 2.455.090

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 0 0 ./. 4.421 ./. 3.205 0 0 0 0 32 ./. 7.594

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 444.025 158.884 284.819 404.079 45.167 145.991 34.192 402.596 527.743 2.447.496

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:20 Tabelle1465

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- Entwicklungsbedarf - 2009 - 2012

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 2.457 0 1.888 2.830 42 306 949 4.169 3.727 16.368

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (10) (0) (0) (1) (0) (11)

(2) Laufender Aufwand (2.457) (0) (1.888) (2.830) (32) (306) (949) (4.168) (3.727) (16.357)

b) Digitaler Hörfunk 3.886 1.832 2.549 4.240 95 1.556 221 4.304 4.854 23.537

(1) Investitionsausgaben (1.955) (922) (1.081) (3.043) (49) (783) (187) (2.174) (2.443) (12.637)

(2) Laufender Aufwand (1.931) (910) (1.468) (1.197) (46) (773) (34) (2.130) (2.411) (10.900)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 7.930 29 86 3.254 0 103 115 1.769 2.402 15.688

(1) Investitionsausgaben (1.612) (29) (7) (3.200) (0) (103) (69) (1.640) (456) (7.116)

(2) Laufender Aufwand (6.318) (0) (79) (54) (0) (0) (46) (129) (1.946) (8.572)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 20.083 9.307 11.707 21.727 743 7.954 1.380 22.808 26.875 122.584

(1) Investitionsausgaben (12.505) (6.644) (9.839) (13.295) (417) (5.184) (856) (14.109) (16.957) (79.806)

(2) Laufender Aufwand (7.578) (2.663) (1.868) (8.432) (326) (2.770) (524) (8.699) (9.918) (42.778)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 34.356 11.168 16.230 32.051 880 9.919 2.665 33.050 37.858 178.177

(1) Summe Investitionsausgaben (16.072) (7.595) (10.927) (19.538) (476) (6.070) (1.112) (17.924) (19.856) (99.570)

(2) Summe Laufender Aufwand (18.284) (3.573) (5.303) (12.513) (403) (3.849) (1.553) (15.126) (18.002) (78.606)

15.04.2013 / 13:36 Tabelle1666

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- Entwicklungsbedarf - 2009 Ist

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 896 0 623 1.654 42 148 429 2.537 2.940 9.269

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (10) (0) (0) (1) (0) (11)

(2) Laufender Aufwand (896) (0) (623) (1.654) (32) (148) (429) (2.536) (2.940) (9.258)

b) Digitaler Hörfunk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 4.552 29 0 2.783 0 98 84 1.619 1.383 10.548

(1) Investitionsausgaben (1.399) (29) (0) (2.783) (0) (98) (69) (1.490) (450) (6.318)

(2) Laufender Aufwand (3.153) (0) (0) (0) (0) (0) (15) (129) (933) (4.230)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 7.497 2.028 2.791 5.063 96 1.631 202 3.953 8.298 31.559

(1) Investitionsausgaben (6.129) (1.436) (2.281) (3.720) (0) (1.367) (166) (3.003) (6.956) (25.058)

(2) Laufender Aufwand (1.368) (592) (510) (1.343) (96) (264) (36) (950) (1.342) (6.501)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 12.945 2.057 3.414 9.500 138 1.877 715 8.109 12.621 51.376

(1) Summe Investitionsausgaben (7.528) (1.465) (2.281) (6.503) (10) (1.465) (235) (4.494) (7.406) (31.387)

(2) Summe Laufender Aufwand (5.417) (592) (1.133) (2.997) (128) (412) (480) (3.615) (5.215) (19.989)

15.04.2013 / 13:36 Tabelle1667

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- Entwicklungsbedarf - 2010 Ist

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 387 0 629 925 0 85 260 1.632 787 4.705

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (387) (0) (629) (925) (0) (85) (260) (1.632) (787) (4.705)

b) Digitaler Hörfunk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 3.378 0 86 471 0 5 31 150 1.019 5.140

(1) Investitionsausgaben (213) (0) (7) (417) (0) (5) (0) (150) (6) (798)

(2) Laufender Aufwand (3.165) (0) (79) (54) (0) (0) (31) (0) (1.013) (4.342)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 6.416 2.102 1.541 3.889 67 1.562 404 5.558 5.374 26.913

(1) Investitionsausgaben (4.623) (1.686) (1.198) (2.135) (0) (1.039) (264) (3.694) (2.357) (16.996)

(2) Laufender Aufwand (1.793) (416) (343) (1.754) (67) (523) (140) (1.864) (3.017) (9.917)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 10.181 2.102 2.256 5.285 67 1.652 695 7.340 7.180 36.758

(1) Summe Investitionsausgaben (4.836) (1.686) (1.205) (2.552) (0) (1.044) (264) (3.844) (2.363) (17.794)

(2) Summe Laufender Aufwand (5.345) (416) (1.051) (2.733) (67) (608) (431) (3.496) (4.817) (18.964)

15.04.2013 / 13:36 Tabelle1668

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- Entwicklungsbedarf - 2011 Ist

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 1.174 0 636 251 0 73 260 0 0 2.394

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (1.174) (0) (636) (251) (0) (73) (260) (0) (0) (2.394)

b) Digitaler Hörfunk 839 916 1.158 1.661 0 778 116 1.021 2.426 8.915

(1) Investitionsausgaben (0) (449) (1.061) (1.489) (0) (381) (101) (974) (1.189) (5.644)

(2) Laufender Aufwand (839) (467) (97) (172) (0) (397) (15) (47) (1.237) (3.271)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 1.690 2.350 3.873 8.349 282 2.473 521 6.474 6.814 32.826

(1) Investitionsausgaben (193) (1.567) (3.260) (6.415) (209) (1.509) (367) (4.424) (4.230) (22.174)

(2) Laufender Aufwand (1.497) (783) (613) (1.934) (73) (964) (154) (2.050) (2.584) (10.652)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 3.703 3.266 5.667 10.261 282 3.324 897 7.495 9.240 44.135

(1) Summe Investitionsausgaben (193) (2.016) (4.321) (7.904) (209) (1.890) (468) (5.398) (5.419) (27.818)

(2) Summe Laufender Aufwand (3.510) (1.250) (1.346) (2.357) (73) (1.434) (429) (2.097) (3.821) (16.317)

15.04.2013 / 13:36 Tabelle1669

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- Entwicklungsbedarf - 2012 WP

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Digitaler Hörfunk 3.047 916 1.391 2.579 95 778 105 3.283 2.428 14.622

(1) Investitionsausgaben (1.955) (473) (20) (1.554) (49) (402) (86) (1.200) (1.254) (6.993)

(2) Laufender Aufwand (1.092) (443) (1.371) (1.025) (46) (376) (19) (2.083) (1.174) (7.629)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 4.480 2.827 3.502 4.426 298 2.288 253 6.823 6.389 31.286

(1) Investitionsausgaben (1.560) (1.955) (3.100) (1.025) (209) (1.269) (59) (2.988) (3.414) (15.579)

(2) Laufender Aufwand (2.920) (872) (402) (3.401) (90) (1.019) (194) (3.835) (2.975) (15.708)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 7.527 3.743 4.893 7.005 393 3.066 358 10.106 8.817 45.908

(1) Summe Investitionsausgaben (3.515) (2.428) (3.120) (2.579) (258) (1.671) (145) (4.188) (4.668) (22.572)

(2) Summe Laufender Aufwand (4.012) (1.315) (1.773) (4.426) (136) (1.395) (213) (5.918) (4.149) (23.337)

15.04.2013 / 13:36 Tabelle1670

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2009 - 2012

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 18.061 5.409 4.551 0 180 8.942 2.604 16.380 4.190 60.317

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 20.983 392 2.914 20.119 1.381 8.535 10.158 72.702 95.543 232.727

3. Technische Anlagen und Maschinen 87.026 28.024 41.340 139.659 103 27.812 13.098 108.358 136.655 582.075

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.488 29.543 3.378 11.525 393 11.329 3.300 40.034 23.942 153.931

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 156.558 63.367 52.183 171.303 2.057 56.618 29.160 237.474 260.330 1.029.050

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 3.207 0 0 0 69.291 43.418 115.916

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 98.376 41.029 33.612 98.145 1.099 31.937 9.942 56.512 101.878 472.530

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:46 Tabelle1771

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2009 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.712 1.568 1.342 0 77 2.472 408 4.378 719 15.676

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 2.138 336 569 8.542 735 1.021 2.088 38.813 13.337 67.579

3. Technische Anlagen und Maschinen 19.159 9.909 12.527 41.573 39 8.108 3.152 21.130 38.011 153.608

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.830 8.921 622 3.988 66 1.691 842 10.101 4.532 39.593

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 34.839 20.734 15.060 54.103 917 13.292 6.490 74.422 56.599 276.456

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 2.914 0 0 0 37.885 0 40.799

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 28.192 10.582 8.832 28.191 335 9.092 2.927 16.804 29.882 134.838

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.04.2013 / 14:46 Tabelle1772

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2010 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.092 1.792 793 0 9 1.637 1.027 3.308 565 13.223

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 8.522 7 901 4.107 551 1.836 1.425 20.746 53.455 91.550

3. Technische Anlagen und Maschinen 21.818 6.142 9.133 36.306 12 5.091 2.770 27.339 30.190 138.801

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.430 9.559 924 1.998 172 3.382 1.173 9.649 6.911 39.198

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 39.862 17.500 11.751 42.411 744 11.946 6.395 61.042 91.121 282.772

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 293 0 0 0 19.786 43.418 63.497

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 24.803 8.457 8.963 24.685 275 8.759 2.358 14.979 27.082 120.361

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:46 Tabelle1773

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2011 Ist

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.580 538 2.416 0 64 994 869 4.103 1.378 14.942

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 5.835 19 1.186 3.856 80 4.139 4.926 9.145 12.976 42.162

3. Technische Anlagen und Maschinen 20.811 6.118 4.267 24.305 20 8.069 3.817 41.486 30.958 139.850

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.601 4.110 640 2.336 15 2.684 691 9.691 6.168 32.935

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 37.827 10.784 8.509 30.497 179 15.886 10.303 64.425 51.480 229.890

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 8.595 0 8.595

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 23.023 9.667 8.319 21.666 323 6.475 2.223 14.609 22.457 108.762

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:46 Tabelle1774

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2012 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.677 1.511 0 0 30 3.839 300 4.591 1.528 16.476

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 4.488 30 258 3.614 14 1.539 1.719 3.998 15.775 31.435

3. Technische Anlagen und Maschinen 25.238 5.855 15.413 37.475 33 6.544 3.359 18.403 37.496 149.816

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.627 6.953 1.192 3.203 140 3.572 594 10.593 6.331 42.205

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 44.030 14.349 16.863 44.292 217 15.494 5.972 37.585 61.130 239.932

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 3.025 0 3.025

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 22.358 12.323 7.498 23.603 166 7.611 2.434 10.120 22.457 108.571

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:46 Tabelle1775

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Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt

zusammengefasst für 2013 - 2016 und je Jahr

Tabelle Inhalt Seite Farbe

3 Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und 76 - 80 blauder bereinigten Gesamtaufwendungen

4 Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich 81 - 85Steuern und Gewinn

5 Aufgliederung der Finanzerträge 86 - 90

6 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge 91 - 95

7 Aufgliederung der Löhne und Gehälter 96 - 100

8 Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen 101 - 105für Unterstützung

9 I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 106 - 110

II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung 111 - 115der ARD-Landesrundfunkanstalten

10 Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und 116 - 120Herstellervergütungen

11 Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschafts- 121 - 125aufgaben und Koproduktionen sowie der produktions-bezogenen Fremdleistungen

12 Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung 126 - 130(nur Bestandsbedarf)

13 Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen 131 - 135(nur Bestandsbedarf)

14 Aufgliederung der Programmaufwendungen 136 - 140(nur Bestandsbedarf)

15 entfällt

16 Entwicklungsbedarf 141 - 145

17 Aufgliederung der Investitionen 146 - 150(nur Bestandsbedarf)

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 4.068.903 1.945.428 2.667.080 4.460.400 356.233 1.656.167 433.676 4.687.262 5.377.759 25.652.908

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 1.380 ./. 13.328 ./. 7.063 ./. 27.944 0 ./. 4.010 ./. 6.830 ./. 64.428 ./. 13.296 ./. 138.279

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 16.429 ./. 11.884 ./. 41.521 ./. 62.884 ./. 12.311 ./. 18.205 ./. 1.130 ./. 32.571 ./. 98.724 ./. 295.659

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 4.051.094 1.920.216 2.618.496 4.369.572 343.922 1.633.952 425.716 4.590.263 5.265.739 25.218.970

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 103.433 0 ./. 117.733 0 0 ./. 221.166

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 18.520 0 ./. 9.212 ./. 5.729 ./. 904 0 ./. 9.228 0 ./. 43.593

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 6.928 0 0 0 0 ./. 6.928

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe bereinigte Gesamterträge 4.051.094 1.901.696 2.618.496 4.360.360 227.833 1.633.048 307.983 4.581.035 5.265.739 24.947.284

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 4.211.747 1.961.490 2.744.388 4.445.128 397.117 1.686.042 460.303 4.802.156 5.611.442 26.319.813

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 1.380 ./. 13.328 ./. 7.063 ./. 27.944 0 ./. 4.010 ./. 6.830 ./. 64.428 ./. 13.296 ./. 138.279

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 16.429 ./. 11.884 ./. 41.521 ./. 62.884 ./. 12.311 ./. 18.205 ./. 1.130 ./. 32.571 ./. 98.724 ./. 295.659

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 4.193.938 1.936.278 2.695.804 4.354.300 384.807 1.663.827 452.343 4.705.157 5.499.422 25.885.876

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 34.569 ./. 4.546 ./. 15.295 ./. 29.170 ./. 33 ./. 292 ./. 56 ./. 39.805 ./. 97.403 ./. 221.169

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 7.108 0 ./. 25.581 ./. 900 0 ./. 268 ./. 2.624 ./. 900 ./. 6.216 ./. 43.597

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 1.140 ./. 516 ./. 740 ./. 1.224 ./. 53 ./. 460 ./. 84 ./. 1.260 ./. 1.448 ./. 6.925

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Summe Bestandsbedarf 4.151.121 1.931.216 2.654.188 4.323.006 384.720 1.662.807 449.579 4.663.192 5.394.355 25.614.184

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 34.958 18.514 17.692 38.023 1.344 17.363 2.246 38.522 40.199 208.860

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 8.621 ./. 4.261 ./. 5.038 ./. 9.643 ./. 446 ./. 3.912 ./. 1.027 ./. 10.253 ./. 17.834 ./. 61.034

c) Summe Entwicklungsbedarf 26.337 14.253 12.654 28.380 898 13.451 1.219 28.269 22.365 147.826

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 4.177.458 1.945.469 2.666.842 4.351.386 385.619 1.676.258 450.798 4.691.461 5.416.720 25.762.011

15.04.2013 / 12:06 Tabelle376

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.001.783 478.743 660.462 1.093.223 87.677 411.404 109.337 1.149.850 1.323.008 6.315.487

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 3.283 ./. 1.711 ./. 3.700 0 ./. 966 ./. 2.109 ./. 11.777 ./. 293 ./. 24.184

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 3.998 ./. 2.892 ./. 10.104 ./. 15.303 ./. 2.996 ./. 4.430 ./. 275 ./. 7.926 ./. 24.025 ./. 71.949

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 997.440 472.568 648.647 1.074.220 84.681 406.008 106.953 1.130.147 1.298.690 6.219.354

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 26.358 0 ./. 29.384 0 0 ./. 55.742

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 4.630 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 10.898

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.732 0 0 0 0 ./. 1.732

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe bereinigte Gesamterträge 997.440 467.938 648.647 1.071.917 55.159 405.782 77.569 1.127.840 1.298.690 6.150.982

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 1.023.107 488.688 661.811 1.113.724 92.420 409.753 111.049 1.180.833 1.391.865 6.473.250

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 3.283 ./. 1.711 ./. 3.700 0 ./. 966 ./. 2.109 ./. 11.777 ./. 293 ./. 24.184

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 3.998 ./. 2.892 ./. 10.104 ./. 15.303 ./. 2.996 ./. 4.430 ./. 275 ./. 7.926 ./. 24.025 ./. 71.949

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.018.764 482.513 649.996 1.094.721 89.424 404.357 108.665 1.161.130 1.367.547 6.377.118

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 8.716 ./. 1.206 ./. 3.899 ./. 7.401 ./. 17 ./. 146 ./. 28 ./. 10.034 ./. 24.297 ./. 55.744

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 285 ./. 129 ./. 185 ./. 306 ./. 13 ./. 115 ./. 21 ./. 315 ./. 362 ./. 1.731

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Summe Bestandsbedarf 1.007.986 481.178 639.517 1.086.789 89.394 404.029 107.960 1.150.556 1.341.334 6.308.744

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 8.859 3.061 5.522 10.984 302 2.497 334 9.087 11.230 51.876

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 2.922 ./. 1.146 ./. 4.260 ./. 4.756 ./. 111 ./. 832 ./. 82 ./. 2.747 ./. 6.480 ./. 23.336

c) Summe Entwicklungsbedarf 5.937 1.916 1.262 6.228 191 1.665 252 6.340 4.750 28.540

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.013.923 483.094 640.779 1.093.017 89.585 405.694 108.212 1.156.896 1.346.084 6.337.284

15.04.2013 / 12:06 Tabelle377

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.017.466 484.888 666.349 1.113.142 90.306 412.780 111.256 1.186.624 1.339.687 6.422.498

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 3.315 ./. 1.747 ./. 3.700 0 ./. 985 ./. 2.109 ./. 28.671 ./. 797 ./. 41.669

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 4.070 ./. 2.944 ./. 10.286 ./. 15.578 ./. 3.050 ./. 4.510 ./. 280 ./. 8.069 ./. 24.457 ./. 73.244

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.013.051 478.629 654.316 1.093.864 87.256 407.285 108.867 1.149.884 1.314.433 6.307.585

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 26.635 0 ./. 29.706 0 0 ./. 56.341

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 4.630 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 10.898

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.732 0 0 0 0 ./. 1.732

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe bereinigte Gesamterträge 1.013.051 473.999 654.316 1.091.561 57.457 407.059 79.161 1.147.577 1.314.433 6.238.614

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 1.057.200 491.966 692.607 1.094.219 95.388 429.800 114.770 1.218.266 1.412.656 6.606.872

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 3.315 ./. 1.747 ./. 3.700 0 ./. 985 ./. 2.109 ./. 28.671 ./. 797 ./. 41.669

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 4.070 ./. 2.944 ./. 10.286 ./. 15.578 ./. 3.050 ./. 4.510 ./. 280 ./. 8.069 ./. 24.457 ./. 73.244

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.052.785 485.707 680.574 1.074.941 92.339 424.305 112.381 1.181.526 1.387.402 6.491.959

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 8.810 ./. 1.217 ./. 3.940 ./. 7.479 ./. 17 ./. 146 ./. 28 ./. 10.142 ./. 24.564 ./. 56.343

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 285 ./. 129 ./. 185 ./. 306 ./. 13 ./. 115 ./. 21 ./. 315 ./. 362 ./. 1.731

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Summe Bestandsbedarf 1.041.913 484.361 670.054 1.066.931 92.309 423.977 111.676 1.170.844 1.360.922 6.422.986

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 8.719 5.273 4.043 8.343 347 5.020 556 10.516 13.039 55.856

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 1.899 ./. 1.106 ./. 260 ./. 1.053 ./. 111 ./. 1.081 ./. 235 ./. 3.188 ./. 7.129 ./. 16.063

c) Summe Entwicklungsbedarf 6.820 4.167 3.783 7.290 236 3.939 321 7.328 5.910 39.793

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.048.733 488.527 673.837 1.074.221 92.545 427.916 111.997 1.178.172 1.366.832 6.462.780

15.04.2013 / 12:06 Tabelle378

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.021.291 486.971 668.558 1.116.530 88.857 414.562 106.196 1.169.696 1.345.399 6.418.060

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 3.348 ./. 1.784 ./. 3.748 0 ./. 1.037 ./. 1.297 ./. 11.750 ./. 613 ./. 23.922

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 4.143 ./. 2.997 ./. 10.471 ./. 15.859 ./. 3.105 ./. 4.591 ./. 285 ./. 8.214 ./. 24.897 ./. 74.562

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.016.803 480.626 656.303 1.096.923 85.752 408.934 104.614 1.149.732 1.319.889 6.319.576

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 25.162 0 ./. 29.254 0 0 ./. 54.416

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 4.630 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 10.898

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.732 0 0 0 0 ./. 1.732

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe bereinigte Gesamterträge 1.016.803 475.996 656.303 1.094.620 57.426 408.708 75.360 1.147.425 1.319.889 6.252.530

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 1.043.483 483.202 682.581 1.090.110 102.882 416.977 115.928 1.181.255 1.377.938 6.494.357

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 3.348 ./. 1.784 ./. 3.748 0 ./. 1.037 ./. 1.297 ./. 11.750 ./. 613 ./. 23.922

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 4.143 ./. 2.997 ./. 10.471 ./. 15.859 ./. 3.105 ./. 4.591 ./. 285 ./. 8.214 ./. 24.897 ./. 74.562

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.038.995 476.857 670.326 1.070.503 99.778 411.349 114.346 1.161.291 1.352.428 6.395.873

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 8.502 ./. 1.059 ./. 3.719 ./. 7.129 0 0 0 ./. 9.792 ./. 24.215 ./. 54.416

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.396 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.900

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 285 ./. 129 ./. 185 ./. 306 ./. 13 ./. 115 ./. 21 ./. 315 ./. 362 ./. 1.731

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Summe Bestandsbedarf 1.028.431 475.669 660.026 1.062.843 99.764 411.167 113.669 1.150.959 1.326.297 6.328.826

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 8.703 5.361 4.057 8.397 347 5.088 754 9.673 8.350 50.730

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 1.900 ./. 1.243 ./. 259 ./. 1.108 ./. 111 ./. 1.152 ./. 429 ./. 2.367 ./. 2.473 ./. 11.043

c) Summe Entwicklungsbedarf 6.803 4.118 3.798 7.289 236 3.936 325 7.306 5.877 39.687

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.035.234 479.787 663.824 1.070.132 100.000 415.103 113.994 1.158.265 1.332.174 6.368.513

15.04.2013 / 12:06 Tabelle379

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 1.028.363 494.827 671.711 1.137.505 89.393 417.421 106.887 1.181.092 1.369.665 6.496.864

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 3.382 ./. 1.821 ./. 16.796 0 ./. 1.022 ./. 1.315 ./. 12.230 ./. 11.593 ./. 48.504

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 4.218 ./. 3.051 ./. 10.660 ./. 16.144 ./. 3.160 ./. 4.674 ./. 290 ./. 8.362 ./. 25.345 ./. 75.904

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 1.023.800 488.394 659.230 1.104.565 86.233 411.725 105.282 1.160.500 1.332.727 6.372.455

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 25.278 0 ./. 29.389 0 0 ./. 54.667

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 4.630 0 ./. 2.303 ./. 1.432 ./. 226 0 ./. 2.307 0 ./. 10.898

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 1.732 0 0 0 0 ./. 1.732

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe bereinigte Gesamterträge 1.023.800 483.764 659.230 1.102.262 57.791 411.499 75.893 1.158.193 1.332.727 6.305.158

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 1.087.957 497.634 707.389 1.147.075 106.427 429.512 118.556 1.221.802 1.428.983 6.745.334

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 345 ./. 3.382 ./. 1.821 ./. 16.796 0 ./. 1.022 ./. 1.315 ./. 12.230 ./. 11.593 ./. 48.504

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 4.218 ./. 3.051 ./. 10.660 ./. 16.144 ./. 3.160 ./. 4.674 ./. 290 ./. 8.362 ./. 25.345 ./. 75.904

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 1.083.394 491.201 694.908 1.114.135 103.266 423.816 116.951 1.201.210 1.392.045 6.620.926

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 8.541 ./. 1.064 ./. 3.737 ./. 7.161 0 0 0 ./. 9.837 ./. 24.327 ./. 54.667

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 1.777 0 ./. 6.395 ./. 225 0 ./. 67 ./. 656 ./. 225 ./. 1.554 ./. 10.899

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 285 ./. 129 ./. 185 ./. 306 ./. 13 ./. 115 ./. 21 ./. 315 ./. 362 ./. 1.731

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Summe Bestandsbedarf 1.072.791 490.008 684.591 1.106.443 103.253 423.634 116.274 1.190.833 1.365.802 6.553.629

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 8.677 4.819 4.070 10.299 347 4.758 602 9.246 7.580 50.398

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 1.900 ./. 765 ./. 259 ./. 2.726 ./. 111 ./. 847 ./. 281 ./. 1.951 ./. 1.752 ./. 10.592

c) Summe Entwicklungsbedarf 6.777 4.054 3.811 7.573 236 3.911 321 7.295 5.828 39.805

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 1.079.568 494.061 688.402 1.114.016 103.489 427.545 116.595 1.198.128 1.371.630 6.593.434

15.04.2013 / 12:06 Tabelle380

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- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 335.115 190.045 161.058 248.372 43.371 118.985 35.260 429.536 504.680 2.066.422

a) Bruttoumsatz Werbefunk (197.530) (127.288) (70.049) (98.418) (36.671) (70.002) (25.021) (274.360) (319.127) (1.218.466)

./. Rabatte (./. 46.420) (./. 29.276) (./. 7.005) (./. 18.620) (./. 3.544) (./. 13.130) (./. 3.425) (./. 54.316) (./. 56.855) (./. 232.591)

./. Vermittlerprovisionen (./. 20.346) (./. 14.212) (./. 10.507) (./. 11.304) (./. 4.576) (./. 7.904) (./. 3.156) (./. 32.341) (./. 39.329) (./. 143.675)

./. Skonti (./. 2.964) (./. 2.258) (./. 1.400) (./. 1.994) (./. 879) (./. 1.114) (./. 474) (./. 5.049) (./. 4.462) (./. 20.594)

Nettoumsatz aus Werbefunk 127.800 81.542 51.137 66.500 27.673 47.854 17.966 182.654 218.481 821.607

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (137.585) (62.757) (91.009) (149.954) (6.700) (48.983) (10.239) (155.176) (185.553) (847.956)

./. Rabatte (./. 14.860) (./. 7.531) (./. 9.101) (./. 14.655) (./. 788) (./. 4.755) (./. 952) (./. 14.910) (./. 22.951) (./. 90.503)

./. Vermittlerprovisionen (./. 17.749) (./. 8.063) (./. 13.651) (./. 19.167) (./. 818) (./. 6.416) (./. 1.370) (./. 20.371) (./. 24.426) (./. 112.031)

./. Skonti (./. 2.476) (./. 1.268) (./. 1.820) (./. 3.382) (./. 134) (./. 906) (./. 155) (./. 3.225) (./. 2.782) (./. 16.148)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 102.500 45.895 66.437 112.750 4.960 36.906 7.762 116.670 135.394 629.274

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 230.300 127.437 117.574 179.250 32.633 84.760 25.728 299.324 353.875 1.450.881

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (4.241) (8.398) (9.867) (6.162) (1.190) (6.239) (3.130) (7.312) (14.180) (60.719)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (4.156) (8.398) (3.000) (4.588) (200) (2.960) (324) (5.004) (14.180) (42.810)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

234.541 135.835 127.441 185.412 33.823 90.999 28.858 306.636 368.055 1.511.600

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (6.942) (600) (360) (43.469) (27.342) (13.889) (2.371) (118.261) (54.321) (267.555)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (150) (600) (0) (7.480) (0) (738) (60) (3.632) (10.301) (22.961)

Summe Erträge 241.483 136.435 127.801 228.881 61.166 104.888 31.229 424.897 422.376 1.779.156

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 197.015 114.702 100.443 155.469 27.904 77.009 26.705 257.996 328.201 1.285.444

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(33.704) (39.550) (20.599) (25.784) (8.900) (24.186) (11.508) (23.388) (81.808) (269.427)

b) Provision an AS&S 3)

(16.530) (10.522) (8.284) (14.290) (1.812) (10.999) (1.949) (19.440) (26.854) (110.680)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (8.048) (5.398) (7.142) (6.419) (2.236) (2.845) (1.289) (10.928) (12.249) (56.554)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(87.324) (41.008) (56.211) (35.600) (4.190) (38.048) (6.779) (91.935) (141.178) (502.273)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(51.409) (18.224) (8.207) (73.376) (10.766) (931) (5.180) (112.305) (66.112) (346.510)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 4.895 0 81 38.332 28.009 13.017 2.291 116.820 53.355 256.800

Summe Aufwendungen 201.910 114.702 100.524 193.801 55.913 90.026 28.996 374.816 381.556 1.542.244

III. Gewinn 39.573 21.733 27.277 35.080 5.253 14.862 2.233 50.081 40.820 236.912

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 37.527 21.734 20.391 29.666 5.412 14.560 4.617 49.062 58.889 241.856

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 5.629 3.260 3.059 4.450 812 2.184 693 7.359 8.833 36.278

b) SoLi 5,5 % auf die KST 310 179 168 245 45 120 38 405 486 1.995

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

6.436 3.499 2.855 4.880 824 2.089 727 7.212 9.790 38.312

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 4.222 2.445 2.294 3.337 609 1.637 519 5.519 6.625 27.208

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 232 134 126 184 33 90 29 304 364 1.496

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 32 0 84 638 0 0 0 611 0 1.365

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 16.860 9.518 8.586 13.734 2.323 6.120 2.006 21.410 26.099 106.655

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:19 Tabelle481

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- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 80.532 45.762 39.116 60.330 10.681 28.471 8.497 103.266 122.882 499.537

a) Bruttoumsatz Werbefunk (47.914) (30.883) (16.869) (24.420) (9.031) (16.858) (6.071) (66.510) (78.595) (297.151)

./. Rabatte (./. 11.260) (./. 7.103) (./. 1.687) (./. 4.620) (./. 873) (./. 3.162) (./. 831) (./. 13.167) (./. 14.002) (./. 56.705)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.935) (./. 3.448) (./. 2.530) (./. 2.805) (./. 1.127) (./. 1.903) (./. 766) (./. 7.840) (./. 9.686) (./. 35.040)

./. Skonti (./. 719) (./. 548) (./. 337) (./. 495) (./. 216) (./. 268) (./. 115) (./. 1.224) (./. 1.099) (./. 5.021)

Nettoumsatz aus Werbefunk 31.000 19.784 12.315 16.500 6.815 11.525 4.359 44.279 53.808 200.385

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (32.618) (14.879) (22.247) (35.910) (1.650) (11.613) (2.426) (36.756) (44.287) (202.386)

./. Rabatte (./. 3.523) (./. 1.785) (./. 2.225) (./. 3.510) (./. 194) (./. 1.127) (./. 225) (./. 3.532) (./. 5.538) (./. 21.659)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.208) (./. 1.912) (./. 3.337) (./. 4.590) (./. 201) (./. 1.521) (./. 324) (./. 4.825) (./. 5.826) (./. 26.744)

./. Skonti (./. 587) (./. 301) (./. 445) (./. 810) (./. 33) (./. 215) (./. 37) (./. 764) (./. 663) (./. 3.855)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 24.300 10.881 16.240 27.000 1.222 8.750 1.840 27.635 32.260 150.128

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 55.300 30.665 28.555 43.500 8.037 20.275 6.199 71.914 86.068 350.513

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.106) (1.969) (2.412) (1.525) (297) (1.525) (762) (1.828) (3.545) (14.969)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.039) (1.969) (750) (1.147) (50) (621) (81) (1.251) (3.545) (10.453)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

56.406 32.634 30.967 45.025 8.334 21.800 6.961 73.742 89.613 365.482

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.782) (150) (90) (10.770) (7.713) (3.395) (596) (29.563) (12.609) (66.668)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (0) (150) (0) (1.870) (0) (180) (15) (908) (2.414) (5.537)

Summe Erträge 58.188 32.784 31.057 55.795 16.047 25.195 7.557 103.305 102.222 432.150

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 47.381 27.563 24.398 37.821 6.878 18.807 6.448 62.046 79.908 311.250

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(8.124) (9.799) (5.073) (6.444) (2.189) (5.912) (2.787) (5.806) (19.875) (66.009)

b) Provision an AS&S 3)

(4.061) (2.534) (2.013) (3.477) (447) (2.617) (470) (4.860) (6.532) (27.011)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (1.904) (1.305) (1.732) (1.577) (546) (750) (313) (2.732) (3.002) (13.861)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(22.828) (10.325) (13.844) (8.800) (1.051) (9.300) (1.749) (23.793) (35.236) (126.926)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(10.464) (3.600) (1.736) (17.523) (2.646) (228) (1.129) (24.855) (15.263) (77.444)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.475 0 21 9.327 7.874 3.182 576 29.232 12.507 64.194

Summe Aufwendungen 48.856 27.563 24.419 47.148 14.753 21.989 7.024 91.278 92.415 375.445

III. Gewinn 9.332 5.221 6.638 8.647 1.294 3.206 533 12.027 9.807 56.705

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 9.025 5.221 4.955 7.204 1.333 3.488 1.114 11.799 14.338 58.477

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 1.354 783 743 1.081 200 523 167 1.770 2.151 8.771

b) SoLi 5,5 % auf die KST 74 43 41 59 11 29 9 97 118 483

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

1.548 841 694 1.185 203 501 175 1.734 2.384 9.265

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.015 587 557 810 150 392 125 1.327 1.613 6.578

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 56 32 31 45 8 22 7 73 89 362

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 8 0 21 159 0 0 0 140 0 328

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.055 2.287 2.087 3.339 572 1.467 484 5.142 6.354 25.788

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:19 Tabelle482

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- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 83.741 47.376 39.871 62.990 10.788 29.670 8.783 107.183 126.664 517.066

a) Bruttoumsatz Werbefunk (48.842) (31.501) (17.291) (24.420) (9.122) (17.279) (6.192) (67.969) (79.381) (301.997)

./. Rabatte (./. 11.478) (./. 7.245) (./. 1.729) (./. 4.620) (./. 882) (./. 3.241) (./. 848) (./. 13.456) (./. 14.142) (./. 57.641)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.031) (./. 3.517) (./. 2.594) (./. 2.805) (./. 1.138) (./. 1.951) (./. 781) (./. 8.012) (./. 9.783) (./. 35.612)

./. Skonti (./. 733) (./. 559) (./. 346) (./. 495) (./. 219) (./. 275) (./. 117) (./. 1.251) (./. 1.110) (./. 5.105)

Nettoumsatz aus Werbefunk 31.600 20.180 12.622 16.500 6.883 11.812 4.446 45.250 54.346 203.639

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (34.899) (15.875) (22.580) (38.570) (1.667) (12.391) (2.591) (39.214) (47.283) (215.070)

./. Rabatte (./. 3.769) (./. 1.905) (./. 2.258) (./. 3.770) (./. 196) (./. 1.203) (./. 241) (./. 3.768) (./. 5.823) (./. 22.933)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.502) (./. 2.040) (./. 3.387) (./. 4.930) (./. 203) (./. 1.623) (./. 347) (./. 5.148) (./. 6.226) (./. 28.406)

./. Skonti (./. 628) (./. 320) (./. 452) (./. 870) (./. 33) (./. 229) (./. 39) (./. 815) (./. 709) (./. 4.095)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 26.000 11.610 16.483 29.000 1.234 9.336 1.964 29.483 34.525 159.635

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 57.600 31.790 29.105 45.500 8.117 21.148 6.410 74.733 88.871 363.274

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.045) (2.230) (2.448) (1.525) (297) (1.548) (803) (1.828) (3.545) (15.269)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.039) (2.230) (750) (1.147) (50) (859) (81) (1.251) (3.545) (10.952)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

58.645 34.020 31.553 47.025 8.415 22.696 7.213 76.561 92.416 378.544

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.720) (150) (90) (10.777) (7.722) (3.446) (584) (29.566) (13.270) (67.325)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (50) (150) (0) (1.870) (0) (183) (15) (908) (2.494) (5.670)

Summe Erträge 60.365 34.170 31.643 57.802 16.137 26.142 7.797 106.127 105.686 445.869

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 49.262 28.728 24.866 39.231 6.947 19.108 6.665 64.417 82.409 321.633

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(8.382) (9.718) (5.124) (6.421) (2.215) (6.001) (2.880) (5.851) (20.581) (67.173)

b) Provision an AS&S 3)

(4.105) (2.628) (2.051) (3.620) (451) (2.749) (485) (4.860) (6.744) (27.693)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.018) (1.342) (1.767) (1.599) (554) (687) (320) (2.732) (3.059) (14.078)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(21.757) (10.351) (13.982) (8.900) (1.038) (9.440) (1.697) (23.017) (35.278) (125.460)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(13.000) (4.689) (1.942) (18.691) (2.688) (231) (1.283) (27.957) (16.747) (87.228)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.140 0 20 9.685 7.884 3.230 564 29.196 13.074 64.793

Summe Aufwendungen 50.402 28.728 24.886 48.916 14.831 22.338 7.229 93.613 95.483 386.426

III. Gewinn 9.963 5.442 6.757 8.886 1.306 3.804 568 12.514 10.203 59.443

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 9.383 5.443 5.048 7.524 1.346 3.631 1.154 12.250 14.787 60.567

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 1.407 816 757 1.129 202 545 173 1.837 2.218 9.085

b) SoLi 5,5 % auf die KST 77 45 42 62 11 30 10 101 122 500

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

1.609 876 707 1.238 205 521 182 1.801 2.458 9.597

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.056 612 568 846 151 408 130 1.378 1.663 6.813

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 58 34 31 47 8 22 7 76 91 374

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 8 0 21 160 0 0 0 157 0 346

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.216 2.384 2.126 3.481 578 1.526 501 5.350 6.553 26.715

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:19 Tabelle483

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- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 84.420 47.927 40.642 62.029 10.896 30.040 8.894 108.368 125.526 518.742

a) Bruttoumsatz Werbefunk (49.923) (32.131) (17.723) (24.789) (9.213) (17.711) (6.316) (69.283) (80.175) (307.264)

./. Rabatte (./. 11.732) (./. 7.390) (./. 1.772) (./. 4.690) (./. 890) (./. 3.322) (./. 864) (./. 13.716) (./. 14.284) (./. 58.660)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.142) (./. 3.588) (./. 2.658) (./. 2.847) (./. 1.150) (./. 2.000) (./. 797) (./. 8.167) (./. 9.881) (./. 36.230)

./. Skonti (./. 749) (./. 570) (./. 354) (./. 502) (./. 221) (./. 282) (./. 120) (./. 1.275) (./. 1.121) (./. 5.194)

Nettoumsatz aus Werbefunk 32.300 20.583 12.939 16.750 6.952 12.107 4.535 46.125 54.889 207.180

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (34.497) (15.796) (22.919) (37.240) (1.683) (12.329) (2.578) (39.085) (45.351) (211.478)

./. Rabatte (./. 3.726) (./. 1.896) (./. 2.292) (./. 3.640) (./. 198) (./. 1.197) (./. 240) (./. 3.755) (./. 5.639) (./. 22.583)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.450) (./. 2.029) (./. 3.438) (./. 4.760) (./. 206) (./. 1.615) (./. 345) (./. 5.131) (./. 5.968) (./. 27.942)

./. Skonti (./. 621) (./. 319) (./. 458) (./. 840) (./. 34) (./. 228) (./. 39) (./. 812) (./. 680) (./. 4.031)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 25.700 11.552 16.731 28.000 1.246 9.289 1.954 29.387 33.064 156.923

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 58.000 32.135 29.670 44.750 8.198 21.396 6.489 75.512 87.953 364.103

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.045) (1.969) (2.485) (1.556) (298) (1.571) (762) (1.828) (3.545) (15.059)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.039) (1.969) (750) (1.147) (50) (621) (81) (1.251) (3.545) (10.453)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

59.045 34.104 32.155 46.306 8.496 22.967 7.251 77.340 91.498 379.162

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.720) (150) (90) (10.956) (5.928) (3.498) (590) (29.566) (13.937) (66.435)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (50) (150) (0) (1.870) (0) (186) (15) (908) (2.644) (5.823)

Summe Erträge 60.765 34.254 32.245 57.262 14.424 26.465 7.841 106.906 105.435 445.597

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 49.598 28.796 25.345 38.891 7.003 19.383 6.716 65.072 81.591 322.395

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(8.526) (9.956) (5.175) (6.426) (2.237) (6.091) (2.880) (5.861) (20.439) (67.591)

b) Provision an AS&S 3)

(4.133) (2.652) (2.090) (3.570) (455) (2.781) (491) (4.860) (6.675) (27.707)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.038) (1.360) (1.803) (1.611) (564) (695) (325) (2.732) (3.063) (14.191)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(21.790) (10.366) (14.122) (8.900) (1.060) (9.582) (1.699) (23.063) (35.312) (125.894)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(13.111) (4.462) (2.155) (18.384) (2.688) (234) (1.321) (28.556) (16.102) (87.013)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.140 0 20 9.660 6.101 3.278 570 29.196 13.775 63.740

Summe Aufwendungen 50.738 28.796 25.365 48.551 13.104 22.661 7.286 94.268 95.366 386.135

III. Gewinn 10.027 5.458 6.880 8.711 1.320 3.804 555 12.638 10.069 59.462

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 9.447 5.457 5.145 7.409 1.359 3.675 1.160 12.374 14.640 60.666

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 1.417 818 772 1.111 204 551 174 1.856 2.196 9.100

b) SoLi 5,5 % auf die KST 78 45 42 61 11 30 10 102 121 500

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

1.620 879 720 1.219 207 527 183 1.819 2.434 9.607

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.063 614 579 834 153 413 131 1.392 1.647 6.825

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 58 34 32 46 8 23 7 77 91 376

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 8 0 21 158 0 0 0 157 0 344

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.244 2.390 2.166 3.429 583 1.544 504 5.403 6.488 26.751

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:19 Tabelle484

Page 90: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 86.422 48.980 41.429 63.023 11.005 30.804 9.086 110.719 129.608 531.076

a) Bruttoumsatz Werbefunk (50.851) (32.773) (18.166) (24.789) (9.305) (18.154) (6.442) (70.598) (80.976) (312.054)

./. Rabatte (./. 11.950) (./. 7.538) (./. 1.817) (./. 4.690) (./. 899) (./. 3.405) (./. 882) (./. 13.977) (./. 14.427) (./. 59.585)

./. Vermittlerprovisionen (./. 5.238) (./. 3.659) (./. 2.725) (./. 2.847) (./. 1.161) (./. 2.050) (./. 812) (./. 8.322) (./. 9.979) (./. 36.793)

./. Skonti (./. 763) (./. 581) (./. 363) (./. 502) (./. 223) (./. 289) (./. 122) (./. 1.299) (./. 1.132) (./. 5.274)

Nettoumsatz aus Werbefunk 32.900 20.995 13.261 16.750 7.022 12.410 4.626 47.000 55.438 210.402

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (35.571) (16.207) (23.263) (38.234) (1.700) (12.650) (2.644) (40.121) (48.632) (219.022)

./. Rabatte (./. 3.842) (./. 1.945) (./. 2.326) (./. 3.735) (./. 200) (./. 1.228) (./. 246) (./. 3.855) (./. 5.951) (./. 23.328)

./. Vermittlerprovisionen (./. 4.589) (./. 2.082) (./. 3.489) (./. 4.887) (./. 208) (./. 1.657) (./. 354) (./. 5.267) (./. 6.406) (./. 28.939)

./. Skonti (./. 640) (./. 328) (./. 465) (./. 862) (./. 34) (./. 234) (./. 40) (./. 834) (./. 730) (./. 4.167)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 26.500 11.852 16.983 28.750 1.259 9.531 2.004 30.165 35.545 162.589

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 59.400 32.847 30.244 45.500 8.280 21.941 6.630 77.165 90.983 372.990

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (1.045) (2.230) (2.522) (1.556) (298) (1.595) (803) (1.828) (3.545) (15.422)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (1.039) (2.230) (750) (1.147) (50) (859) (81) (1.251) (3.545) (10.952)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

60.445 35.077 32.766 47.056 8.578 23.536 7.433 78.993 94.528 388.412

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (1.720) (150) (90) (10.966) (5.979) (3.550) (601) (29.566) (14.505) (67.127)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (50) (150) (0) (1.870) (0) (189) (15) (908) (2.749) (5.931)

Summe Erträge 62.165 35.227 32.856 58.022 14.558 27.086 8.034 108.559 109.033 455.540

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 50.774 29.615 25.834 39.526 7.075 19.711 6.876 66.461 84.293 330.165

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(8.672) (10.077) (5.227) (6.493) (2.259) (6.182) (2.961) (5.870) (20.913) (68.654)

b) Provision an AS&S 3)

(4.231) (2.708) (2.130) (3.623) (459) (2.852) (503) (4.860) (6.903) (28.269)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (2.088) (1.391) (1.840) (1.632) (573) (713) (331) (2.732) (3.125) (14.425)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(20.949) (9.966) (14.263) (9.000) (1.041) (9.726) (1.634) (22.062) (35.352) (123.993)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(14.834) (5.473) (2.374) (18.778) (2.744) (238) (1.447) (30.937) (18.000) (94.825)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 1.140 0 20 9.660 6.150 3.327 581 29.196 13.999 64.073

Summe Aufwendungen 51.914 29.615 25.854 49.186 13.225 23.038 7.457 95.657 98.292 394.238

III. Gewinn 10.251 5.612 7.002 8.836 1.333 4.048 577 12.902 10.741 61.302

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 9.671 5.612 5.243 7.529 1.373 3.766 1.189 12.639 15.124 62.146

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 1.451 842 786 1.129 206 565 178 1.896 2.269 9.322

b) SoLi 5,5 % auf die KST 80 46 43 62 11 31 10 104 125 513

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

1.659 904 734 1.239 209 540 187 1.858 2.514 9.843

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 1.088 631 590 847 154 424 134 1.422 1.702 6.992

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 60 35 32 47 8 23 7 78 94 384

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 8 0 21 161 0 0 0 157 0 347

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 4.345 2.458 2.207 3.485 589 1.583 517 5.515 6.703 27.401

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:19 Tabelle485

Page 91: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Aufgliederung der Finanzerträge - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 103.500 72.574 103 89.834 5.870 38.923 1.629 157.029 173.319 642.781

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 6.896 0 0 0 0 0 0 6.896

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12.

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 699 204 535 48 0 3.054 166 784 2.986 8.476

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 36.271 0 0 0 0 0 0 36.271

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12.

2. Zinserträge 2.736 6.813 825 6.700 0 263 108 2.125 3.980 23.550

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 106.935 79.591 1.463 96.582 5.870 42.240 1.903 159.938 180.285 674.807

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 0 43.167 0 0 0 0 0 0 43.167

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 106.935 79.591 44.630 96.582 5.870 42.240 1.903 159.938 180.285 717.974

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

15.04.2013 / 12:18 Tabelle586

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- Aufgliederung der Finanzerträge - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

655.252 544.000 48.159 645.622 53.414 287.203 12.647 1.155.809 1.232.705 4.634.811

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 24.609 16.372 23 21.249 1.485 9.551 369 36.475 42.465 152.598

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 1.878 0 0 0 0 0 0 1.878

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 20.000 16.000 324.450 4.905 0 51.000 1.897 4.462 213.635 636.349

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 481 51 156 12 0 1.169 76 186 1.809 3.940

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 12.654 0 0 0 0 0 0 12.654

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12. 105.000 135.000 16.000 33.050 0 11.878 6.517 50.000 79.016 436.461

2. Zinserträge 879 1.417 265 1.600 0 98 53 375 1.245 5.932

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 25.969 17.840 444 22.861 1.485 10.818 498 37.036 45.519 162.470

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 0 14.532 0 0 0 0 0 0 14.532

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 25.969 17.840 14.976 22.861 1.485 10.818 498 37.036 45.519 177.002

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

18.04.2013 / 10:32 Tabelle587

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- Aufgliederung der Finanzerträge - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

685.793 561.386 49.122 647.022 54.550 290.351 13.620 1.197.093 1.287.121 4.786.058

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 24.516 18.238 26 22.597 1.632 9.538 388 38.904 42.901 158.740

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 1.612 0 0 0 0 0 0 1.612

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 20.000 16.000 288.265 5.016 0 29.000 899 4.650 124.804 488.634

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 210 51 142 12 0 1.075 56 195 809 2.550

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 8.870 0 0 0 0 0 0 8.870

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12. 55.000 135.000 16.000 18.050 0 9.145 2.217 50.000 124.804 410.216

2. Zinserträge 1.121 1.644 160 1.600 0 106 44 500 1.045 6.220

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 25.847 19.933 328 24.209 1.632 10.719 488 39.599 44.755 167.510

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 0 10.482 0 0 0 0 0 0 10.482

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 25.847 19.933 10.810 24.209 1.632 10.719 488 39.599 44.755 177.992

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

18.04.2013 / 10:32 Tabelle588

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- Aufgliederung der Finanzerträge - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

730.306 576.165 50.112 666.922 55.673 293.535 14.782 1.234.985 1.325.660 4.948.140

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 26.575 18.779 26 22.646 1.363 9.829 418 40.281 43.042 162.959

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 1.638 0 0 0 0 0 0 1.638

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 0 16.000 263.110 5.130 0 21.000 283 4.847 8.895 319.265

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 8 51 128 12 0 490 26 204 359 1.278

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 7.967 0 0 0 0 0 0 7.967

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12. 20.000 130.000 16.000 24.050 0 2.359 0 50.000 176.412 418.821

2. Zinserträge 736 1.602 160 1.600 0 59 11 500 945 5.613

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 27.319 20.432 314 24.258 1.363 10.378 455 40.985 44.346 169.850

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 0 9.605 0 0 0 0 0 0 9.605

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 27.319 20.432 9.919 24.258 1.363 10.378 455 40.985 44.346 179.455

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

18.04.2013 / 10:32 Tabelle589

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- Aufgliederung der Finanzerträge - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

770.619 619.087 51.127 689.489 61.281 296.751 15.224 1.268.952 1.361.608 5.134.138

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 27.800 19.185 28 23.342 1.391 10.005 454 41.369 44.911 168.485

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 1.768 0 0 0 0 0 0 1.768

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 0 16.000 214.630 4.624 0 15.030 283 4.414 9.961 264.942

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 0 51 109 12 0 320 8 199 9 708

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 6.780 0 0 0 0 0 0 6.780

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12. 0 130.000 16.000 16.050 0 0 0 50.000 113.015 325.065

2. Zinserträge 0 2.150 240 1.900 0 0 0 750 745 5.785

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 27.800 21.386 377 25.254 1.391 10.325 462 42.318 45.665 174.978

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 0 8.548 0 0 0 0 0 0 8.548

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 27.800 21.386 8.925 25.254 1.391 10.325 462 42.318 45.665 183.526

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

18.04.2013 / 10:32 Tabelle590

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- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 47.666 22.515 34.866 61.438 5.788 21.857 7.235 45.952 73.043 320.360

a) Erträge aus Verwertung ARTE (25.682) (12.399) (18.598) (28.782) (4.428) (14.170) (4.428) (29.667) (38.967) (177.121)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (2.000) (0) (0) (0) (0) (0) (2.000)

c) Sonstiges (21.984) (10.116) (16.268) (30.656) (1.360) (7.687) (2.807) (16.285) (34.076) (141.239)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (2.696) (2.320) (1.772) (2.230) (40) (1.876) (696) (2.408) (2.000) (16.038)

davon: Merchandising (0) (0) (0) (12) (0) (0) (0) (48) (0) (60)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 16.271 3.488 1.322 2.427 17.106 3.285 2.442 12.667 4.275 63.283

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (32.700) (15.372) (42.843) (65.311) (29.416) (21.490) (3.572) (45.238) (102.999) (358.941)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 16.429) (./. 11.884) (./. 41.521) (./. 62.884) (./. 12.311) (./. 18.205) (./. 1.130) (./. 32.571) (./. 98.724) (./. 295.659)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 40.096 19.222 0 16.012 648 1.692 6.526 23.153 40.354 147.703

4. Erträge aus Mieten und Pachten 47.187 9.939 5.473 3.699 1.882 18.676 982 3.076 44.723 135.636

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 400 4.080 630 1.600 0 0 80 2.000 800 9.590

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 0 0 0 0 3.444 0 0 0 0 3.444

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (3.444) (0) (0) (0) (0) (3.444)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 69.884 0 0 0 0 0 0 69.884

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (100) (0) (0) (34.746) (0) (0) (0) (6.306) (1.572) (42.724)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (51.032) (23.838) (59.803) (67.672) (2.669) (50.965) (0) (42.367) (66.357) (364.703)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 18.520 0 9.212 5.729 904 0 9.228 0 43.593

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 2.380 0 1.237 466 920 400 400 4.400 0 10.203

11. Übrige sonstige Betriebserträge 41.621 37.881 39.792 50.047 2.870 10.867 3.133 64.018 39.730 289.959

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 246.753 139.483 213.007 247.319 41.055 108.646 20.798 213.167 270.854 1.501.082

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 2.680 1.244 1.822 2.956 126 0 210 3.058 3.596 15.692

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 320 148 216 352 15 0 24 364 6.616 8.055

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 0 0 0 0 0 58 640 0 698

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 280 0 4.852 0 258 0 2.134 2.724 0 10.248

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 4.840 0 0 0 0 2.400 613 140 720 8.713

Summe Erträge aus Sponsoring 8.120 1.392 6.890 3.308 399 2.400 3.039 6.926 10.932 43.406

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 254.873 140.875 219.897 250.627 41.454 111.046 23.837 220.093 281.786 1.544.488

15.04.2013 / 12:34 Tabelle691

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- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 11.783 5.564 9.177 15.195 1.424 5.461 1.773 11.881 18.059 80.317

a) Erträge aus Verwertung ARTE (6.287) (3.035) (4.553) (7.046) (1.084) (3.469) (1.084) (7.263) (9.540) (43.361)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (500) (0) (0) (0) (0) (0) (500)

c) Sonstiges (5.496) (2.529) (4.624) (7.649) (340) (1.992) (689) (4.618) (8.519) (36.456)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (596) (580) (440) (550) (10) (460) (170) (593) (500) (3.899)

davon: Merchandising (0) (0) (0) (3) (0) (0) (0) (12) (0) (15)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 4.177 951 320 600 3.983 804 414 3.082 1.040 15.371

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (8.175) (3.843) (10.424) (15.903) (6.979) (5.234) (689) (11.008) (25.065) (87.320)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 3.998) (./. 2.892) (./. 10.104) (./. 15.303) (./. 2.996) (./. 4.430) (./. 275) (./. 7.926) (./. 24.025) (./. 71.949)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 10.024 4.806 0 4.003 162 423 2.300 6.464 10.021 38.203

4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.796 2.485 1.326 911 470 4.616 240 757 11.128 33.729

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 20 153 400 0 0 20 500 200 1.393

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 17.068 0 0 0 0 0 0 17.068

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (25) (0) (0) (9.830) (0) (0) (0) (1.700) (360) (11.915)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (12.758) (5.956) (15.581) (13.810) (630) (11.559) (0) (9.232) (14.183) (83.709)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 4.630 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 10.898

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 595 0 300 115 230 100 100 1.100 0 2.540

11. Übrige sonstige Betriebserträge 6.682 9.748 8.409 12.763 685 2.757 808 15.648 10.298 67.798

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 57.940 34.159 52.334 59.930 9.017 25.946 5.655 52.671 65.289 362.941

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 383 178 260 422 18 0 30 437 514 2.242

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 80 37 54 88 4 0 6 91 1.654 2.014

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 0 0 0 0 0 14 160 0 174

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 280 0 1.355 0 78 0 520 681 0 2.914

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.000 0 0 0 0 600 150 35 180 1.965

Summe Erträge aus Sponsoring 1.743 215 1.669 510 100 600 720 1.404 2.348 9.309

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 59.683 34.374 54.003 60.440 9.117 26.546 6.375 54.075 67.637 372.249

15.04.2013 / 12:33 Tabelle692

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- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 11.871 5.607 8.386 15.309 1.439 5.338 1.797 11.218 18.192 79.157

a) Erträge aus Verwertung ARTE (6.375) (3.078) (4.617) (7.145) (1.099) (3.517) (1.099) (7.365) (9.673) (43.968)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (500) (0) (0) (0) (0) (0) (500)

c) Sonstiges (5.496) (2.529) (3.769) (7.664) (340) (1.821) (698) (3.853) (8.519) (34.689)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (700) (580) (435) (555) (10) (466) (173) (599) (500) (4.018)

davon: Merchandising (0) (0) (0) (3) (0) (0) (0) (12) (0) (15)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 4.105 899 327 600 4.429 815 1.161 3.138 1.059 16.533

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (8.175) (3.843) (10.613) (16.178) (7.479) (5.325) (1.441) (11.207) (25.516) (89.777)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 4.070) (./. 2.944) (./. 10.286) (./. 15.578) (./. 3.050) (./. 4.510) (./. 280) (./. 8.069) (./. 24.457) (./. 73.244)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 10.024 4.806 0 4.003 162 423 2.307 6.463 10.066 38.254

4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.797 2.485 1.354 920 470 4.651 244 765 11.163 33.849

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 20 156 400 0 0 20 500 200 1.396

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 0 0 0 0 1.110 0 0 0 0 1.110

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (1.110) (0) (0) (0) (0) (1.110)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 17.279 0 0 0 0 0 0 17.279

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (25) (0) (0) (9.066) (0) (0) (0) (1.615) (382) (11.088)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (12.758) (5.274) (14.619) (15.888) (654) (12.580) (0) (10.108) (15.857) (87.738)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 4.630 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 10.898

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 595 0 306 116 230 100 100 1.100 0 2.547

11. Übrige sonstige Betriebserträge 11.647 9.557 10.022 12.513 721 2.722 775 15.752 9.725 73.434

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 62.922 33.277 52.449 61.118 10.648 26.855 6.404 52.966 66.644 373.283

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 957 444 651 1.056 45 0 75 1.092 1.284 5.604

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 80 37 54 88 4 0 6 91 1.654 2.014

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 0 0 0 0 0 14 160 0 174

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 0 0 999 0 51 0 528 681 0 2.259

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.280 0 0 0 0 600 151 35 180 2.246

Summe Erträge aus Sponsoring 2.317 481 1.704 1.144 100 600 774 2.059 3.118 12.297

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 65.239 33.758 54.153 62.262 10.748 27.455 7.178 55.025 69.762 385.579

15.04.2013 / 12:33 Tabelle693

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- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 11.961 5.650 8.562 15.421 1.455 5.592 1.820 11.356 18.327 80.144

a) Erträge aus Verwertung ARTE (6.465) (3.121) (4.681) (7.245) (1.115) (3.567) (1.115) (7.467) (9.808) (44.584)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (500) (0) (0) (0) (0) (0) (500)

c) Sonstiges (5.496) (2.529) (3.881) (7.676) (340) (2.025) (705) (3.889) (8.519) (35.060)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (700) (580) (444) (560) (10) (472) (175) (605) (500) (4.046)

davon: Merchandising (0) (0) (0) (3) (0) (0) (0) (12) (0) (15)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 4.032 846 334 609 4.374 827 430 3.195 1.078 15.725

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (8.175) (3.843) (10.805) (16.468) (7.479) (5.418) (715) (11.409) (25.975) (90.287)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 4.143) (./. 2.997) (./. 10.471) (./. 15.859) (./. 3.105) (./. 4.591) (./. 285) (./. 8.214) (./. 24.897) (./. 74.562)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 10.024 4.806 0 4.003 162 423 966 5.113 10.111 35.608

4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.797 2.485 1.382 929 470 4.686 247 773 11.198 33.967

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 20 159 400 0 0 20 500 200 1.399

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 0 0 0 0 1.127 0 0 0 0 1.127

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (1.127) (0) (0) (0) (0) (1.127)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 17.652 0 0 0 0 0 0 17.652

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (25) (0) (0) (8.264) (0) (0) (0) (1.534) (407) (10.230)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (12.758) (6.418) (14.878) (17.953) (679) (12.761) (0) (11.051) (17.829) (94.327)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 4.630 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 10.898

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 595 0 312 117 230 100 100 1.100 0 2.554

11. Übrige sonstige Betriebserträge 11.646 9.364 10.271 12.447 728 2.677 775 16.032 9.741 73.681

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 62.938 34.218 53.550 62.446 10.658 27.292 4.358 52.961 68.891 377.312

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 383 178 260 422 18 0 30 437 514 2.242

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 80 37 54 88 4 0 6 91 1.654 2.014

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 0 0 0 0 0 15 160 0 175

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 0 0 1.426 0 78 0 539 681 0 2.724

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.280 0 0 0 0 600 155 35 180 2.250

Summe Erträge aus Sponsoring 1.743 215 1.740 510 100 600 745 1.404 2.348 9.405

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 64.681 34.433 55.290 62.956 10.758 27.892 5.103 54.365 71.239 386.717

15.04.2013 / 12:33 Tabelle694

Page 100: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 12.051 5.694 8.741 15.513 1.470 5.466 1.845 11.497 18.465 80.742

a) Erträge aus Verwertung ARTE (6.555) (3.165) (4.747) (7.346) (1.130) (3.617) (1.130) (7.572) (9.946) (45.208)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (500) (0) (0) (0) (0) (0) (500)

c) Sonstiges (5.496) (2.529) (3.994) (7.667) (340) (1.849) (715) (3.925) (8.519) (35.034)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (700) (580) (453) (565) (10) (478) (178) (611) (500) (4.075)

davon: Merchandising (0) (0) (0) (3) (0) (0) (0) (12) (0) (15)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 3.957 792 341 618 4.319 839 437 3.252 1.098 15.653

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (8.175) (3.843) (11.001) (16.762) (7.479) (5.513) (727) (11.614) (26.443) (91.557)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 4.218) (./. 3.051) (./. 10.660) (./. 16.144) (./. 3.160) (./. 4.674) (./. 290) (./. 8.362) (./. 25.345) (./. 75.904)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 10.024 4.806 0 4.003 162 423 953 5.113 10.156 35.640

4. Erträge aus Mieten und Pachten 11.797 2.485 1.411 939 470 4.723 251 781 11.234 34.091

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 100 4.020 162 400 0 0 20 500 200 5.402

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 0 0 0 0 1.207 0 0 0 0 1.207

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (0) (0) (0) (1.207) (0) (0) (0) (0) (1.207)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 17.885 0 0 0 0 0 0 17.885

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (25) (0) (0) (7.586) (0) (0) (0) (1.457) (423) (9.491)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (12.758) (6.190) (14.725) (20.021) (706) (14.065) (0) (11.976) (18.488) (98.929)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 4.630 0 2.303 1.432 226 0 2.307 0 10.898

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 595 0 319 118 230 100 100 1.100 0 2.562

11. Übrige sonstige Betriebserträge 11.646 9.214 11.090 12.324 736 2.711 775 16.586 9.966 75.048

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 62.953 37.830 54.674 63.825 10.732 28.553 4.381 54.569 70.030 387.547

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 957 444 651 1.056 45 0 75 1.092 1.284 5.604

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 80 37 54 88 4 0 6 91 1.654 2.014

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 0 0 0 0 0 15 160 0 175

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 0 0 1.072 0 51 0 547 681 0 2.351

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 1.280 0 0 0 0 600 157 35 180 2.252

Summe Erträge aus Sponsoring 2.317 481 1.777 1.144 100 600 800 2.059 3.118 12.396

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 65.270 38.311 56.451 64.969 10.832 29.153 5.181 56.628 73.148 399.942

15.04.2013 / 12:33 Tabelle695

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- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 731.842 426.815 498.788 870.083 55.938 352.460 145.212 932.960 1.093.737 5.107.835

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 29.408 21.803 976 23.421 575 15.245 4.696 5.190 1.558 102.871

3. Vergütungen für Aushilfen 5.156 2.201 3.363 2.342 1.754 2.240 1.100 4.783 17.807 40.746

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 10.092 6.810 3.553 12.857 459 2.118 1.156 12.134 16.784 65.963

5. Auslandszuschläge 3.955 0 1.652 9.289 0 956 180 5.837 17.807 39.676

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 16 20.388 2.000 0 1 0 229 0 13 22.648

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 1.994 0 0 80 0 0 515 0 2.589

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 2.696 0 0 800 240 0 184 ./. 1.576 0 2.344

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 783.165 480.010 510.332 918.792 59.048 373.019 152.757 959.843 1.147.706 5.384.671

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 218 82 146 165 28 209 60 1.160 891 2.959

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 8.728 3.820 4.984 3.155 408 1.454 320 8.595 4.898 36.362

3. Mehrarbeit-Vergütungen 8.714 3.529 1.415 13.300 235 1.122 2.477 17.569 17.365 65.726

4. Zeitzuschläge 8.530 4.983 4.766 10.771 205 6.022 1.200 8.595 9.794 54.866

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 637 208 190 648 0 0 40 0 935 2.658

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 13.355 9.426 0 14.919 524 4.483 2.240 21.074 15.895 81.915

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 0 36 600 0 600 0 1.085 447 2.768

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 743 0 0 0 0 0 0 743

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 97 520 324 0 0 941

10. Übrige Arbeitsentgelte 96 41 407 1.531 42 624 935 65 334 4.075

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 40.278 22.089 12.687 45.089 1.538 15.034 7.596 58.143 50.559 253.013

III. Löhne und Gehälter insgesamt 823.443 502.098 523.019 963.881 60.586 388.053 160.353 1.017.986 1.198.265 5.637.684

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte)

15.04.2013 / 12:39 Tabelle796

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- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 177.672 102.353 119.609 211.981 13.182 86.000 35.329 225.579 267.257 1.238.962

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 7.139 5.205 235 5.884 138 3.331 979 1.251 378 24.540

3. Vergütungen für Aushilfen 1.252 530 810 566 314 560 275 1.153 4.316 9.776

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.450 1.640 856 3.106 111 510 289 2.925 4.068 15.955

5. Auslandszuschläge 960 0 398 2.305 0 230 45 1.407 4.316 9.661

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 14 7.929 482 0 0 0 96 0 13 8.535

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 480 0 0 20 0 0 124 0 624

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 782 0 0 200 60 0 46 ./. 327 0 761

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 190.269 118.137 122.390 224.042 13.825 90.631 37.059 232.112 280.348 1.308.814

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 53 20 35 41 7 50 15 290 216 727

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.119 920 1.201 762 98 350 80 2.071 1.187 8.788

3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.115 850 341 3.213 57 270 611 4.235 4.208 15.900

4. Zeitzuschläge 2.071 1.200 1.148 2.602 50 1.450 300 2.072 2.374 13.267

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 155 50 46 162 0 0 10 0 227 650

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.242 2.270 0 3.604 127 1.080 560 5.080 3.852 19.815

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 0 9 150 0 150 0 265 108 682

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 179 0 0 0 0 0 0 179

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 23 130 81 0 0 234

10. Übrige Arbeitsentgelte 23 10 98 370 10 150 235 20 81 997

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 9.778 5.320 3.057 10.904 372 3.630 1.892 14.033 12.253 61.239

III. Löhne und Gehälter insgesamt 200.047 123.457 125.447 234.946 14.197 94.261 38.951 246.145 292.601 1.370.053

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.064,0 1.750,0 2.009,0 3.449,0 217,0 1.465,5 559,0 3.631,0 4.441,2 20.585,7

15.04.2013 / 12:38 Tabelle797

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- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 181.716 105.407 123.428 215.792 13.630 86.645 36.149 232.178 270.244 1.265.188

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 7.302 5.399 242 5.744 143 3.893 1.226 1.287 387 25.622

3. Vergütungen für Aushilfen 1.280 546 834 580 496 560 275 1.186 4.420 10.177

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.506 1.689 881 3.184 114 525 289 3.009 4.166 16.363

5. Auslandszuschläge 982 0 410 2.305 0 237 45 1.447 4.420 9.846

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 2 5.417 496 0 0 0 69 0 0 5.984

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 495 0 0 20 0 0 128 0 643

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 748 0 0 200 60 0 46 ./. 361 0 693

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 194.536 118.952 126.291 227.805 14.463 91.860 38.099 238.874 283.637 1.334.517

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 54 20 36 41 7 52 15 290 221 736

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.167 948 1.236 781 101 361 80 2.131 1.216 9.021

3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.164 876 351 3.293 58 278 622 4.357 4.310 16.309

4. Zeitzuschläge 2.118 1.236 1.182 2.667 51 1.494 300 2.131 2.431 13.610

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 158 52 47 162 0 0 10 0 232 661

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.316 2.338 0 3.694 130 1.112 560 5.226 3.945 20.321

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 0 9 150 0 150 0 270 111 690

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 184 0 0 0 0 0 0 184

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 24 130 81 0 0 235

10. Übrige Arbeitsentgelte 24 10 101 380 10 155 232 15 83 1.010

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 10.001 5.479 3.146 11.168 381 3.732 1.900 14.420 12.549 62.776

III. Löhne und Gehälter insgesamt 204.537 124.431 129.437 238.973 14.844 95.592 39.999 253.294 296.186 1.397.293

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.054,0 1.750,0 2.009,0 3.421,5 217,0 1.463,5 556,0 3.610,5 4.417,2 20.498,7

15.04.2013 / 12:38 Tabelle798

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- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 184.840 108.045 126.255 219.670 14.249 89.032 36.649 235.832 276.184 1.290.756

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 7.428 5.532 247 5.874 145 3.971 1.239 1.313 393 26.142

3. Vergütungen für Aushilfen 1.302 557 851 592 381 560 275 1.210 4.493 10.220

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.549 1.723 899 3.251 116 536 289 3.069 4.235 16.667

5. Auslandszuschläge 999 0 418 2.328 0 242 45 1.477 4.493 10.002

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 0 4.253 506 0 0 0 38 0 0 4.797

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 504 0 0 20 0 0 130 0 654

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 616 0 0 200 60 0 46 ./. 325 0 597

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 197.734 120.614 129.176 231.915 14.972 94.341 38.581 242.706 289.798 1.359.837

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 55 21 37 41 7 53 15 290 225 744

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.205 967 1.261 798 103 368 80 2.175 1.236 9.193

3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.201 893 358 3.363 59 284 622 4.444 4.382 16.606

4. Zeitzuschläge 2.154 1.261 1.206 2.724 52 1.524 300 2.174 2.471 13.865

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 161 53 48 162 0 0 10 0 236 670

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.373 2.385 0 3.773 132 1.134 560 5.331 4.011 20.699

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 0 9 150 0 150 0 275 113 697

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 188 0 0 0 0 0 0 188

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 24 130 81 0 0 235

10. Übrige Arbeitsentgelte 24 10 103 387 10 158 233 15 84 1.025

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 10.173 5.589 3.210 11.398 389 3.801 1.901 14.704 12.758 63.923

III. Löhne und Gehälter insgesamt 207.907 126.203 132.386 243.313 15.360 98.142 40.482 257.410 302.556 1.423.759

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.044,0 1.750,0 2.009,0 3.402,0 217,0 1.461,5 553,0 3.587,0 4.395,2 20.418,7

15.04.2013 / 12:38 Tabelle799

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- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 187.614 111.010 129.496 222.640 14.877 90.783 37.085 239.371 280.052 1.312.928

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 7.539 5.667 252 5.919 148 4.050 1.252 1.339 400 26.567

3. Vergütungen für Aushilfen 1.322 568 868 604 564 560 275 1.234 4.578 10.573

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 2.587 1.757 917 3.316 119 547 289 3.131 4.315 16.978

5. Auslandszuschläge 1.014 0 426 2.351 0 247 45 1.506 4.578 10.167

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 0 2.789 516 0 0 0 26 0 0 3.331

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 0 515 0 0 20 0 0 133 0 668

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 550 0 0 200 60 0 46 ./. 563 0 293

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 200.626 122.306 132.475 235.030 15.788 96.187 39.018 246.151 293.923 1.381.504

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 56 21 38 42 7 54 15 290 229 752

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 2.237 986 1.286 814 105 375 80 2.218 1.259 9.360

3. Mehrarbeit-Vergütungen 2.234 911 365 3.431 61 290 622 4.533 4.465 16.911

4. Zeitzuschläge 2.187 1.286 1.230 2.778 53 1.554 300 2.218 2.518 14.124

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 163 54 49 162 0 0 10 0 240 678

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 3.424 2.433 0 3.848 135 1.157 560 5.437 4.087 21.081

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 0 0 9 150 0 150 0 275 115 699

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 192 0 0 0 0 0 0 192

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 25 130 81 0 0 236

10. Übrige Arbeitsentgelte 25 11 105 394 11 161 235 15 86 1.042

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 10.326 5.701 3.274 11.619 396 3.871 1.903 14.986 12.999 65.075

III. Löhne und Gehälter insgesamt 210.952 128.006 135.749 246.649 16.184 100.058 40.921 261.137 306.922 1.446.579

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 3.034,0 1.750,0 2.009,0 3.375,0 217,0 1.459,5 549,0 3.559,0 4.370,2 20.322,7

15.04.2013 / 12:38 Tabelle7100

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 136.212 82.323 81.264 151.646 9.723 63.200 25.068 163.179 196.206 908.821

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (85.577) (42.039) (49.927) (93.735) (6.373) (39.316) (15.679) (114.069) (129.115) (575.830)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (50.631) (35.713) (30.970) (57.911) (3.348) (23.884) (9.375) (49.110) (67.089) (328.031)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (4) (4.572) (367) (0) (1) (0) (14) (0) (2) (4.960)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 3.389 1.370 1.320 2.400 193 956 360 2.286 3.028 15.302

Summe Soziale Abgaben 139.601 83.694 82.584 154.046 9.915 64.156 25.428 165.465 199.234 924.123

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 4.612 955 684 5.200 0 140 52 10.950 7.094 29.687

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 4 80 0 84

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 4.612 955 684 5.200 0 140 56 11.030 7.094 29.771

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 1.168 3.986 131 5.788 115 60 128 2.122 15.655 29.153

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 145.381 88.635 83.399 165.034 10.031 64.356 25.612 178.617 221.983 983.047

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:43 Tabelle8101

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 33.072 20.694 19.495 36.902 2.325 15.080 6.256 39.883 47.535 221.243

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (20.777) (10.109) (11.978) (22.805) (1.531) (9.381) (3.940) (27.892) (31.279) (139.691)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (12.291) (8.723) (7.429) (14.097) (794) (5.699) (2.306) (11.991) (16.254) (79.585)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (4) (1.862) (88) (0) (0) (0) (10) (0) (2) (1.967)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 823 330 318 600 45 230 90 551 734 3.721

Summe Soziale Abgaben 33.895 21.024 19.813 37.502 2.370 15.310 6.346 40.434 48.269 224.964

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.118 230 165 1.300 0 35 13 2.750 1.719 7.330

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.118 230 165 1.300 0 35 14 2.770 1.719 7.351

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 283 960 32 1.447 28 15 32 512 3.797 7.106

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 35.296 22.214 20.010 40.249 2.399 15.360 6.392 43.716 53.785 239.421

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:43 Tabelle8102

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 33.820 20.452 20.112 37.550 2.421 15.654 6.287 40.674 48.620 225.590

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (21.248) (10.353) (12.357) (23.187) (1.584) (9.738) (3.938) (28.429) (31.996) (142.829)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (12.572) (8.872) (7.664) (14.363) (837) (5.916) (2.345) (12.245) (16.624) (81.438)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (1.227) (91) (0) (0) (0) (4) (0) (0) (1.322)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 841 340 327 600 49 237 90 567 752 3.802

Summe Soziale Abgaben 34.661 20.791 20.439 38.150 2.470 15.891 6.377 41.241 49.372 229.392

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.144 237 170 1.300 0 35 13 2.750 1.761 7.410

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.144 237 170 1.300 0 35 14 2.770 1.761 7.431

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 290 989 33 1.447 29 15 32 525 3.886 7.246

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 36.095 22.017 20.642 40.897 2.498 15.941 6.423 44.536 55.019 244.068

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:43 Tabelle8103

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 34.402 20.574 20.569 38.299 2.447 16.081 6.258 41.106 49.687 229.423

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (21.614) (10.651) (12.637) (23.686) (1.607) (10.004) (3.901) (28.731) (32.697) (145.528)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (12.788) (8.995) (7.839) (14.613) (840) (6.077) (2.357) (12.375) (16.990) (82.874)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (928) (93) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1.021)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 856 347 334 600 48 242 90 578 764 3.859

Summe Soziale Abgaben 35.258 20.921 20.903 38.899 2.495 16.323 6.348 41.684 50.451 233.282

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.168 242 173 1.300 0 35 13 2.750 1.790 7.471

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.168 242 173 1.300 0 35 14 2.770 1.790 7.492

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 295 1.009 33 1.447 29 15 32 540 3.948 7.347

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 36.721 22.171 21.109 41.646 2.524 16.373 6.394 44.994 56.189 248.121

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:43 Tabelle8104

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 34.918 20.603 21.088 38.895 2.529 16.385 6.267 41.516 50.364 232.565

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (21.938) (10.926) (12.955) (24.057) (1.652) (10.193) (3.900) (29.017) (33.143) (147.781)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (12.980) (9.123) (8.038) (14.838) (877) (6.192) (2.367) (12.499) (17.221) (84.135)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (0) (555) (95) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (650)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 869 354 341 600 51 247 90 590 778 3.920

Summe Soziale Abgaben 35.787 20.957 21.429 39.495 2.581 16.632 6.357 42.106 51.142 236.485

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 1.182 246 176 1.300 0 35 13 2.700 1.824 7.476

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 1 20 0 21

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 1.182 246 176 1.300 0 35 14 2.720 1.824 7.497

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 300 1.029 33 1.447 29 15 32 545 4.024 7.454

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 37.269 22.232 21.638 42.242 2.610 16.682 6.403 45.371 56.990 251.437

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:43 Tabelle8105

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 127.769 94.183 63.983 121.616 1.967 54.363 3.597 231.251 238.242 936.971

davon: a) TVA / VO (65.031) (67.680) (2.376) (55.247) (39) (10.428) (3.597) (187.163) (168.999) (560.560)

b) VTV (62.738) (26.503) (61.607) (66.369) (1.928) (43.935) (0) (44.088) (69.243) (376.411)

2. Beiträge an Pensionskassen 5.315 395 0 200 2.589 0 14.399 2.015 0 24.912

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (2.964) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2.964)

3. Pensionszahlungen 201.724 169.846 7.402 251.400 28.497 103.398 3.468 311.295 300.617 1.377.647

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 557 332 4 700 160 0 0 1.430 0 3.183

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 2.086 0 359 332 176 240 8 8.510 100 11.811

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 52 0 0 0 0 0 52

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 21.843 6.755 0 15.536 120 172 48 42.983 30.025 117.482

davon: Zuführung zu Rückstellungen (7.533) (0) (0) (4.264) (0) (0) (48) (16.889) (9.901) (38.635)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 320 0 0 0 0 158 478

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 1.100

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 359.294 271.511 71.748 390.156 33.509 159.273 21.520 597.484 569.142 2.473.636

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr

° Veränderung 76.897 68.995 6.164 62.035 ./. 3.405 10.980 3.851 209.041 178.900 613.458

° Stand 31.12. = Summe A

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 110.392 101.289 4.037 81.874 10.143 15.878 2.934 185.991 189.377 701.915

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (61.808) (49.945) (19.282) (82.511) (8.987) (28.794) (2.526) (84.282) (81.951) (420.086)

° Stand 31.12. = Summe B

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A)

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 68.916 31.425 44.863 74.199 3.258 28.158 5.150 75.954 88.167 420.090

15.04.2013 / 14:53 Tabelle9106

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 46.145 28.862 16.530 59.522 428 12.678 704 87.195 70.453 322.517

davon: a) TVA / VO (31.488) (22.699) (650) (44.347) (39) (5.250) (704) (73.922) (55.421) (234.520)

b) VTV (14.657) (6.163) (15.880) (15.175) (389) (7.428) (0) (13.273) (15.032) (87.997)

2. Beiträge an Pensionskassen 1.289 95 0 50 618 0 3.476 485 0 6.013

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (719) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (719)

3. Pensionszahlungen 47.185 40.938 1.725 61.500 6.691 24.973 870 76.565 71.129 331.576

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 134 80 1 175 40 0 0 350 0 780

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 515 0 86 83 44 60 2 2.180 25 2.995

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 6.588 1.671 0 3.791 30 43 12 10.332 7.661 30.128

davon: Zuführung zu Rückstellungen (3.138) (0) (0) (1.091) (0) (0) (12) (4.332) (2.705) (11.278)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 80 0 0 0 0 43 123

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 1.100

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 101.856 71.646 18.342 125.214 7.852 38.854 5.064 177.107 149.311 695.246

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr 843.490 664.807 48.798 938.604 84.902 332.457 12.778 1.324.067 1.329.691 5.579.594

° Veränderung 35.871 23.067 1.597 46.252 39 5.458 784 79.590 58.126 250.784

° Stand 31.12. = Summe A 879.361 687.874 50.395 984.856 84.941 337.915 13.562 1.403.657 1.387.817 5.830.378

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr 728.236 548.613 47.090 830.821 61.642 280.873 12.290 1.177.729 1.172.231 4.859.525

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 42.715 16.715 1.069 40.709 2.275 6.330 357 72.848 60.474 243.492

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (15.244) (12.391) (4.685) (20.403) (2.236) (7.113) (616) (20.841) (20.221) (103.750)

° Stand 31.12. = Summe B 770.951 565.328 48.159 871.530 63.917 287.203 12.647 1.250.577 1.232.705 5.103.017

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 87,67 % 82,18 % 95,56 % 88,49 % 75,25 % 84,99 % 93,25 % 89,09 % 88,82 % 87,52 %

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 108.410 ./. 122.546 ./. 2.236 ./. 113.326 ./. 21.024 ./. 50.712 ./. 915 ./. 153.080 ./. 155.112 ./. 727.361

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 17.021 7.761 11.080 18.325 804 6.954 1.272 18.759 21.775 103.751

15.04.2013 / 14:54 Tabelle9107

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 26.454 22.205 15.799 8.465 545 17.269 1.075 51.207 65.864 208.883

davon: a) TVA / VO (11.832) (16.196) (547) (./. 7.833) (0) (4.936) (1.075) (41.594) (49.247) (117.594)

b) VTV (14.622) (6.009) (15.252) (16.298) (545) (12.333) (0) (9.613) (16.617) (91.289)

2. Beiträge an Pensionskassen 1.320 98 0 50 640 0 3.591 500 0 6.199

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (736) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (736)

3. Pensionszahlungen 49.715 41.941 1.781 62.800 7.024 25.836 843 77.455 73.811 341.206

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 138 82 1 175 40 0 0 355 0 791

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 507 0 89 83 44 60 2 2.150 25 2.960

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 5.054 1.765 0 3.884 30 43 12 10.834 7.578 29.200

davon: Zuführung zu Rückstellungen (1.504) (0) (0) (1.091) (0) (0) (12) (4.336) (2.572) (9.515)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 80 0 0 0 0 41 121

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 83.188 66.092 17.670 75.550 8.323 43.208 5.523 142.501 147.319 589.374

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr 879.361 687.874 50.395 984.856 84.941 337.915 13.562 1.403.657 1.387.817 5.830.378

° Veränderung 14.445 16.534 1.493 ./. 6.082 ./. 1.110 5.095 1.140 47.213 51.819 130.547

° Stand 31.12. = Summe A 893.806 704.408 51.888 978.774 83.831 343.010 14.702 1.450.870 1.439.636 5.960.925

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr 770.951 565.328 48.159 871.530 63.917 287.203 12.647 1.250.577 1.232.705 5.103.017

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 21.482 21.633 963 2.302 1.136 3.148 973 41.284 54.416 147.337

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (15.436) (12.479) (4.810) (20.610) (2.246) (7.192) (630) (21.053) (20.467) (104.923)

° Stand 31.12. = Summe B 792.433 586.961 49.122 873.832 65.053 290.351 13.620 1.291.861 1.287.121 5.250.354

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 88,66 % 83,33 % 94,67 % 89,28 % 77,60 % 84,65 % 92,64 % 89,04 % 89,41 % 88,08 %

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 101.373 ./. 117.447 ./. 2.766 ./. 104.942 ./. 18.778 ./. 52.659 ./. 1.082 ./. 159.009 ./. 152.515 ./. 710.571

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 17.213 7.849 11.205 18.532 814 7.033 1.286 18.971 22.021 104.924

15.04.2013 / 14:54 Tabelle9108

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 27.523 21.016 15.951 24.964 524 12.086 1.270 48.202 51.956 203.491

davon: a) TVA / VO (11.496) (13.786) (575) (8.166) (0) (193) (1.270) (37.907) (33.437) (106.830)

b) VTV (16.027) (7.230) (15.376) (16.798) (524) (11.893) (0) (10.295) (18.519) (96.661)

2. Beiträge an Pensionskassen 1.343 100 0 50 657 0 3.643 510 0 6.302

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (749) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (749)

3. Pensionszahlungen 51.506 42.874 1.817 63.100 7.288 26.138 827 78.245 76.471 348.266

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 141 84 1 175 40 0 0 360 0 801

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 523 0 91 83 44 60 2 2.100 25 2.928

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 5.097 1.707 0 3.948 30 43 12 10.870 7.445 29.152

davon: Zuführung zu Rückstellungen (1.477) (0) (0) (1.091) (0) (0) (12) (4.172) (2.389) (9.141)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 80 0 0 0 0 38 118

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 86.133 65.780 17.860 92.413 8.583 38.327 5.754 140.287 135.935 591.072

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr 893.806 704.408 51.888 978.774 83.831 343.010 14.702 1.450.870 1.439.636 5.960.925

° Veränderung 14.000 14.102 1.523 9.825 ./. 1.127 345 1.332 43.329 35.826 119.155

° Stand 31.12. = Summe A 907.806 718.510 53.411 988.599 82.704 343.355 16.034 1.494.199 1.475.462 6.080.080

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr 792.433 586.961 49.122 873.832 65.053 290.351 13.620 1.291.861 1.287.121 5.250.354

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 23.900 21.547 990 18.291 1.123 3.184 1.162 37.892 38.539 146.628

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (15.524) (12.519) (4.867) (20.706) (2.250) (7.228) (637) (21.150) (20.580) (105.461)

° Stand 31.12. = Summe B 816.333 608.508 50.112 892.123 66.177 293.535 14.782 1.329.753 1.325.660 5.396.983

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 89,92 % 84,69 % 93,82 % 90,24 % 80,02 % 85,49 % 92,19 % 88,99 % 89,85 % 88,76 %

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 91.473 ./. 110.002 ./. 3.299 ./. 96.476 ./. 16.528 ./. 49.820 ./. 1.252 ./. 164.446 ./. 149.802 ./. 683.098

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 17.301 7.889 11.263 18.628 818 7.069 1.293 19.068 22.134 105.463

15.04.2013 / 14:54 Tabelle9109

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 27.647 22.100 15.703 28.665 470 12.330 548 44.647 49.969 202.080

davon: a) TVA / VO (10.215) (14.999) (604) (10.567) (0) (49) (548) (33.740) (30.894) (101.616)

b) VTV (17.432) (7.101) (15.099) (18.098) (470) (12.281) (0) (10.907) (19.075) (100.464)

2. Beiträge an Pensionskassen 1.363 102 0 50 674 0 3.689 520 0 6.397

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (760) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (760)

3. Pensionszahlungen 53.318 44.093 2.079 64.000 7.493 26.451 928 79.030 79.206 356.598

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 144 86 1 175 40 0 0 365 0 811

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 541 0 93 83 44 60 2 2.080 25 2.928

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 5.104 1.612 0 3.913 30 43 12 10.947 7.341 29.002

davon: Zuführung zu Rückstellungen (1.414) (0) (0) (991) (0) (0) (12) (4.049) (2.235) (8.701)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 80 0 0 0 0 36 116

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 88.117 67.993 17.876 96.979 8.751 38.884 5.179 137.589 136.577 597.945

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr 907.806 718.510 53.411 988.599 82.704 343.355 16.034 1.494.199 1.475.462 6.080.080

° Veränderung 12.581 15.292 1.551 12.040 ./. 1.207 82 595 38.909 33.129 112.972

° Stand 31.12. = Summe A 920.387 733.802 54.962 1.000.639 81.497 343.437 16.629 1.533.108 1.508.591 6.193.052

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr 816.333 608.508 50.112 892.123 66.177 293.535 14.782 1.329.753 1.325.660 5.396.983

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 22.295 41.394 1.015 20.572 5.609 3.216 442 33.967 35.948 164.458

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (15.604) (12.556) (4.920) (20.792) (2.254) (7.261) (643) (21.238) (20.683) (105.951)

° Stand 31.12. = Summe B 838.628 649.902 51.127 912.695 71.785 296.751 15.224 1.363.720 1.361.608 5.561.440

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 91,12 % 88,57 % 93,02 % 91,21 % 88,08 % 86,41 % 91,55 % 88,95 % 90,26 % 89,80 %

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 81.759 ./. 83.900 ./. 3.835 ./. 87.944 ./. 9.712 ./. 46.686 ./. 1.405 ./. 169.388 ./. 146.983 ./. 631.612

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 17.381 7.926 11.315 18.714 822 7.102 1.299 19.156 22.237 105.952

15.04.2013 / 14:54 Tabelle9110

Page 116: 2009-2016 Mittelfristige Finanzbedarfsplanungen der Teil II · Übersichten mit den Ergebnissen je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2012 und je Jahr Tabelle Inhalt Seite

nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 103.500 72.574 103 89.834 5.870 38.923 1.629 157.029 173.319 642.781

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 6.896 0 0 0 0 0 0 6.896

3. Erträge aus Mieten und Pachten 36.900 0 0 0 1.552 0 0 0 0 38.452

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 3.444 0 0 0 0 3.444

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 100 0 0 34.746 0 0 0 6.306 1.572 42.724

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 51.032 23.838 59.803 67.672 2.669 50.965 0 42.367 66.357 364.703

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 1.227 0 8.533 0 9.760

8. Summe Erträge Altersversorgung 191.532 96.412 66.802 192.252 13.535 91.115 1.629 214.235 241.248 1.108.760

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 76.897 ./. 68.995 ./. 6.164 ./. 62.035 ./. 39 ./. 10.980 ./. 3.851 ./. 209.041 ./. 178.900 ./. 616.902

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 62.738 ./. 26.503 ./. 61.607 ./. 66.369 ./. 1.928 ./. 43.935 0 ./. 44.088 ./. 69.243 ./. 376.411

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 5.315 ./. 395 0 ./. 200 ./. 2.589 0 ./. 14.399 ./. 2.015 0 ./. 24.912

12. Pensionszahlungen ./. 201.724 ./. 169.846 ./. 7.402 ./. 251.400 ./. 28.497 ./. 103.398 ./. 3.468 ./. 311.295 ./. 300.617 ./. 1.377.647

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 557 ./. 332 ./. 4 ./. 700 ./. 160 0 0 ./. 1.430 0 ./. 3.183

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 2.086 0 ./. 359 ./. 332 ./. 176 ./. 240 ./. 8 ./. 8.510 ./. 100 ./. 11.811

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 52 0 0 0 0 0 ./. 52

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 14.310 ./. 6.755 0 ./. 11.272 ./. 120 ./. 172 0 ./. 26.094 ./. 20.124 ./. 78.847

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 320 0 0 0 0 ./. 158 ./. 478

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 ./. 1.100 0 0 0 ./. 1.100

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 363.627 ./. 272.826 ./. 75.536 ./. 392.680 ./. 33.509 ./. 159.825 ./. 21.726 ./. 602.473 ./. 569.142 ./. 2.491.343

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 48.134 ./. 17.308 ./. 49.879 ./. 60.670 ./. 2.669 ./. 36.040 0 ./. 35.622 ./. 52.314 ./. 302.636

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 18.535 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 18.535

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 7.264 0 0 0 ./. 7.420 0 ./. 14.684

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 430.296 ./. 290.134 ./. 125.415 ./. 460.614 ./. 36.178 ./. 195.865 ./. 21.726 ./. 645.515 ./. 621.456 ./. 2.827.199

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 238.764 ./. 193.722 ./. 58.613 ./. 268.362 ./. 22.643 ./. 104.750 ./. 20.097 ./. 431.280 ./. 380.208 ./. 1.718.438

15.04.2013 / 14:53 Tabelle9111

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 24.609 16.372 23 21.249 1.485 9.551 369 36.475 42.465 152.598

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.878 0 0 0 0 0 0 1.878

3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.225 0 0 0 388 0 0 0 0 9.613

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 25 0 0 9.830 0 0 0 1.700 360 11.915

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 12.758 5.956 15.581 13.810 630 11.559 0 9.232 14.183 83.709

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 347 0 2.300 0 2.647

8. Summe Erträge Altersversorgung 46.617 22.328 17.482 44.889 2.503 21.457 369 49.707 57.008 262.360

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 35.871 ./. 23.067 ./. 1.597 ./. 46.252 ./. 39 ./. 5.458 ./. 784 ./. 79.590 ./. 58.126 ./. 250.784

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 14.657 ./. 6.163 ./. 15.880 ./. 15.175 ./. 389 ./. 7.428 0 ./. 13.273 ./. 15.032 ./. 87.997

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.289 ./. 95 0 ./. 50 ./. 618 0 ./. 3.476 ./. 485 0 ./. 6.013

12. Pensionszahlungen ./. 47.185 ./. 40.938 ./. 1.725 ./. 61.500 ./. 6.691 ./. 24.973 ./. 870 ./. 76.565 ./. 71.129 ./. 331.576

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 134 ./. 80 ./. 1 ./. 175 ./. 40 0 0 ./. 350 0 ./. 780

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 515 0 ./. 86 ./. 83 ./. 44 ./. 60 ./. 2 ./. 2.180 ./. 25 ./. 2.995

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 13 0 0 0 0 0 ./. 13

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.450 ./. 1.671 0 ./. 2.700 ./. 30 ./. 43 0 ./. 6.000 ./. 4.956 ./. 18.850

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 80 0 0 0 0 ./. 43 ./. 123

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 ./. 1.100 0 0 0 ./. 1.100

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 103.101 ./. 72.014 ./. 19.289 ./. 126.028 ./. 7.852 ./. 39.062 ./. 5.132 ./. 178.443 ./. 149.311 ./. 700.232

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 9.865 ./. 4.025 ./. 11.956 ./. 12.593 ./. 630 ./. 8.132 0 ./. 7.923 ./. 11.739 ./. 66.863

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.564 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.564

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 2.191 0 0 0 ./. 2.000 0 ./. 4.191

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 117.530 ./. 76.039 ./. 31.245 ./. 140.812 ./. 8.482 ./. 47.194 ./. 5.132 ./. 188.366 ./. 161.050 ./. 775.850

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 70.913 ./. 53.711 ./. 13.763 ./. 95.923 ./. 5.979 ./. 25.737 ./. 4.763 ./. 138.659 ./. 104.042 ./. 513.490

15.04.2013 / 14:54 Tabelle9112

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 24.516 18.238 26 22.597 1.632 9.538 388 38.904 42.901 158.740

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.612 0 0 0 0 0 0 1.612

3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.225 0 0 0 388 0 0 0 0 9.613

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 1.110 0 0 0 0 1.110

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 25 0 0 9.066 0 0 0 1.615 382 11.088

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 12.758 5.274 14.619 15.888 654 12.580 0 10.108 15.857 87.738

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 312 0 2.185 0 2.497

8. Summe Erträge Altersversorgung 46.524 23.512 16.257 47.551 3.784 22.430 388 52.812 59.140 272.398

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 14.445 ./. 16.534 ./. 1.493 6.082 0 ./. 5.095 ./. 1.140 ./. 47.213 ./. 51.819 ./. 131.657

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 14.622 ./. 6.009 ./. 15.252 ./. 16.298 ./. 545 ./. 12.333 0 ./. 9.613 ./. 16.617 ./. 91.289

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.320 ./. 98 0 ./. 50 ./. 640 0 ./. 3.591 ./. 500 0 ./. 6.199

12. Pensionszahlungen ./. 49.715 ./. 41.941 ./. 1.781 ./. 62.800 ./. 7.024 ./. 25.836 ./. 843 ./. 77.455 ./. 73.811 ./. 341.206

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 138 ./. 82 ./. 1 ./. 175 ./. 40 0 0 ./. 355 0 ./. 791

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 507 0 ./. 89 ./. 83 ./. 44 ./. 60 ./. 2 ./. 2.150 ./. 25 ./. 2.960

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 13 0 0 0 0 0 ./. 13

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.550 ./. 1.765 0 ./. 2.793 ./. 30 ./. 43 0 ./. 6.498 ./. 5.006 ./. 19.685

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 80 0 0 0 0 ./. 41 ./. 121

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 84.297 ./. 66.430 ./. 18.616 ./. 76.210 ./. 8.323 ./. 43.367 ./. 5.576 ./. 143.784 ./. 147.319 ./. 593.922

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 11.366 ./. 4.206 ./. 12.461 ./. 14.313 ./. 654 ./. 8.847 0 ./. 8.593 ./. 12.638 ./. 73.078

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.610 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.610

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 1.913 0 0 0 ./. 1.900 0 ./. 3.813

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 100.273 ./. 70.636 ./. 31.077 ./. 92.436 ./. 8.977 ./. 52.214 ./. 5.576 ./. 154.277 ./. 159.957 ./. 675.423

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 53.749 ./. 47.124 ./. 14.820 ./. 44.885 ./. 5.193 ./. 29.784 ./. 5.188 ./. 101.465 ./. 100.817 ./. 403.025

15.04.2013 / 14:54 Tabelle9113

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 26.575 18.779 26 22.646 1.363 9.829 418 40.281 43.042 162.959

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.638 0 0 0 0 0 0 1.638

3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.225 0 0 0 388 0 0 0 0 9.613

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 1.127 0 0 0 0 1.127

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 25 0 0 8.264 0 0 0 1.534 407 10.230

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 12.758 6.418 14.878 17.953 679 12.761 0 11.051 17.829 94.327

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 267 0 2.076 0 2.343

8. Summe Erträge Altersversorgung 48.583 25.197 16.542 48.863 3.557 22.857 418 54.942 61.278 282.237

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 14.000 ./. 14.102 ./. 1.523 ./. 9.825 0 ./. 345 ./. 1.332 ./. 43.329 ./. 35.826 ./. 120.282

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 16.027 ./. 7.230 ./. 15.376 ./. 16.798 ./. 524 ./. 11.893 0 ./. 10.295 ./. 18.519 ./. 96.661

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.343 ./. 100 0 ./. 50 ./. 657 0 ./. 3.643 ./. 510 0 ./. 6.302

12. Pensionszahlungen ./. 51.506 ./. 42.874 ./. 1.817 ./. 63.100 ./. 7.288 ./. 26.138 ./. 827 ./. 78.245 ./. 76.471 ./. 348.266

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 141 ./. 84 ./. 1 ./. 175 ./. 40 0 0 ./. 360 0 ./. 801

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 523 0 ./. 91 ./. 83 ./. 44 ./. 60 ./. 2 ./. 2.100 ./. 25 ./. 2.928

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 13 0 0 0 0 0 ./. 13

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.620 ./. 1.707 0 ./. 2.857 ./. 30 ./. 43 0 ./. 6.698 ./. 5.056 ./. 20.011

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 80 0 0 0 0 ./. 38 ./. 118

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 87.160 ./. 66.096 ./. 18.808 ./. 92.981 ./. 8.583 ./. 38.479 ./. 5.804 ./. 141.537 ./. 135.935 ./. 595.383

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 12.694 ./. 4.430 ./. 12.685 ./. 15.975 ./. 679 ./. 9.219 0 ./. 9.198 ./. 13.469 ./. 78.349

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.657 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.657

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 1.675 0 0 0 ./. 1.805 0 ./. 3.480

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 104.511 ./. 70.526 ./. 31.493 ./. 110.631 ./. 9.262 ./. 47.698 ./. 5.804 ./. 152.540 ./. 149.404 ./. 681.869

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 55.928 ./. 45.329 ./. 14.951 ./. 61.768 ./. 5.705 ./. 24.841 ./. 5.386 ./. 97.598 ./. 88.126 ./. 399.632

15.04.2013 / 14:54 Tabelle9114

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 27.800 19.185 28 23.342 1.391 10.005 454 41.369 44.911 168.485

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 0 1.768 0 0 0 0 0 0 1.768

3. Erträge aus Mieten und Pachten 9.225 0 0 0 388 0 0 0 0 9.613

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 0 1.207 0 0 0 0 1.207

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 25 0 0 7.586 0 0 0 1.457 423 9.491

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 12.758 6.190 14.725 20.021 706 14.065 0 11.976 18.488 98.929

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 301 0 1.972 0 2.273

8. Summe Erträge Altersversorgung 49.808 25.375 16.521 50.949 3.691 24.371 454 56.774 63.822 291.765

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 12.581 ./. 15.292 ./. 1.551 ./. 12.040 0 ./. 82 ./. 595 ./. 38.909 ./. 33.129 ./. 114.179

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 17.432 ./. 7.101 ./. 15.099 ./. 18.098 ./. 470 ./. 12.281 0 ./. 10.907 ./. 19.075 ./. 100.464

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 1.363 ./. 102 0 ./. 50 ./. 674 0 ./. 3.689 ./. 520 0 ./. 6.397

12. Pensionszahlungen ./. 53.318 ./. 44.093 ./. 2.079 ./. 64.000 ./. 7.493 ./. 26.451 ./. 928 ./. 79.030 ./. 79.206 ./. 356.598

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 144 ./. 86 ./. 1 ./. 175 ./. 40 0 0 ./. 365 0 ./. 811

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 541 0 ./. 93 ./. 83 ./. 44 ./. 60 ./. 2 ./. 2.080 ./. 25 ./. 2.928

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 13 0 0 0 0 0 ./. 13

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 3.690 ./. 1.612 0 ./. 2.922 ./. 30 ./. 43 0 ./. 6.898 ./. 5.106 ./. 20.301

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 80 0 0 0 0 ./. 36 ./. 116

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 89.069 ./. 68.286 ./. 18.823 ./. 97.461 ./. 8.751 ./. 38.917 ./. 5.214 ./. 138.709 ./. 136.577 ./. 601.807

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 14.209 ./. 4.647 ./. 12.777 ./. 17.789 ./. 706 ./. 9.842 0 ./. 9.908 ./. 14.468 ./. 84.346

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.704 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 4.704

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 1.485 0 0 0 ./. 1.715 0 ./. 3.200

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 107.982 ./. 72.933 ./. 31.600 ./. 116.735 ./. 9.457 ./. 48.759 ./. 5.214 ./. 150.332 ./. 151.045 ./. 694.057

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 58.174 ./. 47.558 ./. 15.079 ./. 65.786 ./. 5.765 ./. 24.388 ./. 4.760 ./. 93.558 ./. 87.223 ./. 402.291

15.04.2013 / 14:54 Tabelle9115

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 53.780 106.101 38.645 51.046 11.770 34.223 1.966 26.684 111.131 435.346

2. GEMA - Vergütungen 48.062 21.762 32.361 51.990 1.734 18.774 3.890 56.030 59.076 293.679

3. Sonstige Urhebervergütungen 2.034 5.633 5.337 14.934 66 3.674 644 13.848 36.875 83.046

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 487.983 107.221 207.039 262.799 36.964 149.099 54.894 469.140 344.249 2.119.388

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 148.977 64.195 64.849 74.426 17.357 51.787 15.371 146.776 54.814 638.553

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 29.079 11.965 19.437 26.864 1.280 10.172 1.845 28.276 34.400 163.318

7. Übrige allgemeine Vergütungen 305.752 15.693 232.087 387.558 75.934 75.015 11.851 241.207 667.824 2.012.921

8. Materialentschädigungen 1.344 260 500 1.475 0 242 159 1.642 1.558 7.180

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.077.011 332.830 600.255 871.092 145.106 342.986 90.620 983.603 1.309.927 5.753.429

15.04.2013 / 14:57 Tabelle10116

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 13.086 26.131 9.404 12.546 2.899 8.367 478 6.482 27.628 107.020

2. GEMA - Vergütungen 11.696 5.280 7.875 13.185 427 4.809 972 13.889 15.180 73.313

3. Sonstige Urhebervergütungen 495 1.387 1.299 3.680 16 899 157 3.371 9.168 20.473

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 117.623 27.767 50.383 64.360 8.086 36.202 13.118 113.611 85.602 516.752

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 36.254 15.810 15.781 18.158 3.820 12.580 3.740 35.630 13.631 155.404

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 7.077 2.903 4.730 6.716 315 2.513 456 6.971 8.600 40.281

7. Übrige allgemeine Vergütungen 74.404 4.390 56.479 94.847 17.376 18.292 2.860 53.809 166.026 488.483

8. Materialentschädigungen 327 64 122 363 0 59 39 400 387 1.761

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 260.962 83.732 146.073 213.855 32.939 83.721 21.820 234.163 326.222 1.403.487

15.04.2013 / 14:57 Tabelle10117

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 13.323 26.392 9.574 12.518 2.928 8.492 487 6.645 27.464 107.823

2. GEMA - Vergütungen 11.906 5.386 8.017 12.934 431 4.655 972 14.045 14.629 72.975

3. Sonstige Urhebervergütungen 505 1.401 1.322 3.674 17 912 160 3.431 9.113 20.535

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 121.285 26.203 51.290 64.235 8.297 36.779 13.176 117.934 85.000 524.199

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 36.907 15.968 16.065 18.352 3.933 12.810 3.808 36.633 13.529 158.006

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 7.204 2.961 4.815 6.716 318 2.541 461 7.068 8.600 40.684

7. Übrige allgemeine Vergütungen 75.743 3.781 57.495 94.704 17.401 18.675 3.694 58.017 165.018 494.528

8. Materialentschädigungen 333 65 124 362 0 60 39 407 385 1.775

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 267.206 82.157 148.702 213.495 33.325 84.924 22.797 244.180 323.738 1.420.524

15.04.2013 / 14:57 Tabelle10118

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 13.563 26.656 9.746 12.664 2.957 8.618 496 6.718 27.582 109.000

2. GEMA - Vergütungen 12.121 5.493 8.161 12.935 436 4.655 973 14.047 14.630 73.451

3. Sonstige Urhebervergütungen 512 1.415 1.346 3.715 17 925 162 3.492 9.154 20.738

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 123.439 26.484 52.213 64.969 10.208 37.759 14.107 117.738 85.470 532.387

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 37.570 16.128 16.354 18.774 4.762 13.096 3.877 36.924 13.608 161.093

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 7.333 3.020 4.902 6.716 321 2.553 463 7.101 8.600 41.010

7. Übrige allgemeine Vergütungen 77.109 3.745 58.530 95.930 20.565 18.811 2.627 61.704 165.784 504.805

8. Materialentschädigungen 339 65 126 366 0 61 40 414 387 1.798

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 271.986 83.007 151.378 216.069 39.266 86.478 22.745 248.138 325.215 1.444.282

15.04.2013 / 14:57 Tabelle10119

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 13.808 26.922 9.921 13.318 2.987 8.746 505 6.839 28.457 111.503

2. GEMA - Vergütungen 12.339 5.603 8.308 12.936 440 4.655 973 14.049 14.637 73.940

3. Sonstige Urhebervergütungen 522 1.429 1.370 3.865 17 938 165 3.554 9.440 21.300

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 125.636 26.766 53.153 69.235 10.373 38.359 14.493 119.857 88.177 546.049

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 38.246 16.289 16.649 19.142 4.843 13.301 3.946 37.589 14.046 164.051

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 7.465 3.081 4.990 6.716 325 2.565 465 7.136 8.600 41.342

7. Übrige allgemeine Vergütungen 78.496 3.777 59.583 102.077 20.592 19.237 2.670 67.677 170.996 525.105

8. Materialentschädigungen 345 66 128 384 0 62 41 421 399 1.846

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 276.857 83.934 154.102 227.673 39.575 87.863 23.258 257.122 334.752 1.485.136

15.04.2013 / 14:57 Tabelle10120

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2013 - 2016

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 476.974 204.815 322.625 480.197 22.232 201.694 39.967 482.307 583.542 2.814.352

a) DEGETO (160.231) (74.200) (109.319) (177.328) (7.557) (66.238) (12.594) (182.691) (214.984) (1.005.141)

b) ARD-Aktuell (32.050) (14.868) (21.802) (32.286) (1.507) (13.262) (2.513) (36.570) (42.999) (197.857)

c) Sport ARD-Umlagen (194.515) (82.230) (122.309) (198.391) (7.620) (75.105) (14.371) (206.582) (242.255) (1.143.378)

d) ARD-Hauptstadtstudio (13.300) (6.274) (9.104) (14.586) (691) (5.411) (1.081) (15.281) (17.793) (83.521)

e) Sonstiges (76.878) (27.243) (60.091) (57.606) (4.857) (41.678) (9.408) (41.183) (65.511) (384.455)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 162.009 42.309 80.777 187.752 4.258 35.713 623 99.131 55.007 667.579

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 73.593 33.689 49.627 81.017 3.526 30.660 5.712 81.589 96.648 456.061

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(549) (255) (374) (608) (26) (229) (44) (628) (738) (3.451)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (52.724) (24.135) (35.556) (58.040) (2.524) (22.160) (4.092) (58.960) (69.228) (327.419)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (10.370) (4.747) (6.987) (11.415) (498) (4.089) (805) (10.875) (13.619) (63.405)

d) Phoenix (9.950) (4.552) (6.710) (10.954) (478) (4.182) (771) (11.126) (13.063) (61.786)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 16.429 ./. 11.884 ./. 41.521 ./. 62.884 ./. 12.311 ./. 18.205 ./. 1.130 ./. 32.571 ./. 98.724 ./. 295.659

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 696.147 268.928 411.508 686.082 17.705 249.862 45.172 630.456 636.473 3.642.333

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 554 1.073 1.142 3.282 796 504 332 3.053 22.316 33.052

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 97.708 31.536 194.780 73.401 38.777 24.918 7.565 141.568 174.713 784.966

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 98.262 32.609 195.922 76.683 39.573 25.422 7.897 144.621 197.029 818.017

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

15.04.2013 / 15:14 Tabelle11121

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2013 WP

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 108.758 47.183 69.823 111.692 4.973 46.474 9.309 110.987 135.778 644.977

a) DEGETO (42.535) (19.688) (29.038) (47.103) (2.007) (17.575) (3.345) (48.473) (57.092) (266.856)

b) ARD-Aktuell (7.421) (3.443) (5.048) (7.942) (349) (3.071) (582) (8.467) (9.956) (46.279)

c) Sport ARD-Umlagen (36.139) (16.073) (24.047) (39.148) (1.535) (14.561) (2.835) (40.270) (47.872) (222.480)

d) ARD-Hauptstadtstudio (3.266) (1.552) (2.237) (3.584) (167) (1.320) (263) (3.751) (4.366) (20.506)

e) Sonstiges (19.397) (6.427) (9.453) (13.915) (915) (9.947) (2.284) (10.026) (16.492) (88.856)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 39.704 10.541 19.657 46.530 1.041 8.685 152 22.177 13.676 162.163

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 18.401 8.424 12.408 20.258 881 7.666 1.429 20.401 24.168 114.036

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(135) (63) (92) (150) (6) (56) (11) (155) (182) (850)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.181) (6.034) (8.889) (14.510) (631) (5.540) (1.023) (14.740) (17.307) (81.855)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (2.560) (1.172) (1.724) (2.817) (123) (1.008) (199) (2.681) (3.361) (15.645)

d) Phoenix (2.525) (1.156) (1.703) (2.781) (121) (1.062) (196) (2.825) (3.318) (15.687)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 3.998 ./. 2.892 ./. 10.104 ./. 15.303 ./. 2.996 ./. 4.430 ./. 275 ./. 7.926 ./. 24.025 ./. 71.949

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 162.865 63.255 91.784 163.177 3.899 58.395 10.615 145.639 149.597 849.226

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 135 268 278 812 195 123 15 743 5.548 8.117

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 20.677 7.884 47.649 18.006 9.323 6.234 1.858 27.541 43.434 182.606

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 20.812 8.152 47.927 18.818 9.517 6.357 1.873 28.284 48.982 190.722

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

15.04.2013 / 15:14 Tabelle11122

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2014 Vorschau

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 132.630 56.344 88.279 132.759 6.003 55.568 10.851 133.330 161.502 777.267

a) DEGETO (40.256) (18.641) (27.476) (44.569) (1.899) (16.640) (3.165) (45.897) (54.046) (252.590)

b) ARD-Aktuell (7.678) (3.562) (5.223) (7.974) (361) (3.177) (602) (8.761) (10.301) (47.639)

c) Sport ARD-Umlagen (62.478) (25.805) (38.014) (61.848) (2.346) (23.683) (4.479) (64.955) (76.949) (360.557)

d) ARD-Hauptstadtstudio (3.232) (1.521) (2.212) (3.545) (169) (1.317) (263) (3.714) (4.326) (20.299)

e) Sonstiges (18.986) (6.815) (15.354) (14.823) (1.228) (10.751) (2.342) (10.003) (15.880) (96.182)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 40.232 10.565 20.011 46.875 1.056 8.861 154 24.576 13.594 165.924

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 18.516 8.476 12.486 20.384 887 7.716 1.437 20.529 24.316 114.746

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(136) (63) (92) (150) (6) (58) (11) (155) (183) (854)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.181) (6.034) (8.889) (14.510) (631) (5.540) (1.023) (14.740) (17.307) (81.855)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (2.564) (1.174) (1.727) (2.822) (123) (1.010) (199) (2.687) (3.367) (15.673)

d) Phoenix (2.635) (1.206) (1.778) (2.902) (126) (1.108) (204) (2.947) (3.459) (16.365)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 4.070 ./. 2.944 ./. 10.286 ./. 15.578 ./. 3.050 ./. 4.510 ./. 280 ./. 8.069 ./. 24.457 ./. 73.244

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 187.308 72.441 110.490 184.440 4.897 67.635 12.162 170.366 174.955 984.693

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 137 268 283 811 197 125 105 756 5.515 8.198

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 25.278 7.884 48.431 17.882 9.556 6.221 1.550 36.955 43.179 196.936

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 25.415 8.152 48.714 18.693 9.754 6.346 1.655 37.711 48.694 205.134

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

15.04.2013 / 15:14 Tabelle11123

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2015 Vorschau

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 104.069 45.374 73.037 105.556 5.067 44.750 9.008 105.504 129.265 621.630

a) DEGETO (38.629) (17.895) (26.358) (42.756) (1.822) (15.975) (3.037) (44.061) (51.834) (242.367)

b) ARD-Aktuell (8.520) (3.953) (5.796) (8.108) (401) (3.525) (668) (9.722) (11.431) (52.124)

c) Sport ARD-Umlagen (34.594) (15.100) (22.862) (36.858) (1.448) (13.675) (2.671) (37.904) (45.060) (210.172)

d) ARD-Hauptstadtstudio (3.394) (1.596) (2.322) (3.719) (177) (1.384) (277) (3.898) (4.539) (21.306)

e) Sonstiges (18.932) (6.830) (15.699) (14.115) (1.220) (10.191) (2.355) (9.919) (16.401) (95.661)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 40.766 10.590 20.371 47.247 1.072 9.009 157 25.982 13.656 168.850

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 18.295 8.375 12.337 20.141 877 7.621 1.420 20.282 24.026 113.374

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(138) (64) (94) (153) (7) (57) (11) (158) (185) (867)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.181) (6.034) (8.889) (14.510) (631) (5.540) (1.023) (14.740) (17.307) (81.855)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (2.603) (1.192) (1.754) (2.866) (125) (1.027) (202) (2.731) (3.419) (15.919)

d) Phoenix (2.373) (1.086) (1.600) (2.612) (114) (997) (184) (2.653) (3.115) (14.733)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 4.143 ./. 2.997 ./. 10.471 ./. 15.859 ./. 3.105 ./. 4.591 ./. 285 ./. 8.214 ./. 24.897 ./. 74.562

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 158.987 61.341 95.274 157.085 3.912 56.789 10.300 143.554 142.050 829.292

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 140 268 288 819 200 127 106 770 5.540 8.259

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 25.675 7.884 49.172 17.987 10.431 6.146 2.015 38.107 43.369 200.786

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 25.815 8.152 49.460 18.806 10.632 6.273 2.121 38.877 48.909 209.045

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

15.04.2013 / 15:14 Tabelle11124

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2016 Vorschau

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 131.517 55.914 91.486 130.190 6.189 54.902 10.799 132.486 156.997 770.480

a) DEGETO (38.811) (17.976) (26.447) (42.900) (1.828) (16.048) (3.047) (44.260) (52.012) (243.329)

b) ARD-Aktuell (8.431) (3.911) (5.735) (8.262) (396) (3.489) (661) (9.620) (11.311) (51.816)

c) Sport ARD-Umlagen (61.304) (25.252) (37.386) (60.537) (2.291) (23.186) (4.386) (63.453) (72.374) (350.169)

d) ARD-Hauptstadtstudio (3.408) (1.604) (2.333) (3.738) (178) (1.390) (278) (3.918) (4.562) (21.409)

e) Sonstiges (19.563) (7.171) (19.585) (14.753) (1.495) (10.789) (2.427) (11.235) (16.738) (103.756)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 41.307 10.614 20.738 47.100 1.088 9.158 160 26.396 14.081 170.642

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 18.381 8.415 12.396 20.234 881 7.657 1.426 20.377 24.138 113.905

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(140) (65) (96) (155) (7) (58) (11) (160) (188) (880)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (13.181) (6.034) (8.889) (14.510) (631) (5.540) (1.023) (14.740) (17.307) (81.855)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (2.643) (1.211) (1.782) (2.910) (127) (1.044) (205) (2.776) (3.472) (16.170)

d) Phoenix (2.417) (1.106) (1.629) (2.659) (116) (1.015) (187) (2.701) (3.171) (15.001)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 4.218 ./. 3.051 ./. 10.660 ./. 16.144 ./. 3.160 ./. 4.674 ./. 290 ./. 8.362 ./. 25.345 ./. 75.904

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 186.987 71.891 113.960 181.380 4.998 67.043 12.095 170.897 169.871 979.122

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 142 268 293 840 203 129 106 784 5.713 8.479

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 26.078 7.884 49.528 19.526 9.467 6.317 2.142 38.965 44.731 204.638

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 26.220 8.152 49.821 20.366 9.670 6.446 2.248 39.749 50.444 213.116

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

15.04.2013 / 15:14 Tabelle11125

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 40.792 16.696 103.889 88.411 2.380 25.352 2.096 41.558 32.987 354.161

a) Hörfunkprogramme (10.548) (972) (44.881) (26.119) (28) (13.112) (840) (9.634) (1.488) (107.622)

b) Fernsehprogramme (30.244) (15.724) (59.008) (62.292) (2.352) (12.240) (1.256) (31.924) (31.499) (246.539)

2. Satellitenausstrahlung 14.671 7.908 13.276 13.258 5.068 8.711 7.633 17.911 40.764 129.200

a) Hörfunkprogramme (2.371) (1.679) (2.314) (2.455) (656) (1.348) (669) (2.549) (2.749) (16.790)

b) Fernsehprogramme (12.300) (6.229) (10.962) (10.803) (4.412) (7.363) (6.964) (15.362) (38.015) (112.410)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 4.679 4.445 2.996 5.550 496 760 1.350 9.097 26.208 55.581

a) Telemedien (3.919) (3.625) (1.561) (3.128) (237) (442) (1.134) (3.135) (18.208) (35.389)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (760) (820) (1.431) (2.422) (243) (318) (166) (5.955) (8.000) (20.115)

c) Webchannel (0) (0) (4) (0) (16) (0) (50) (7) (0) (77)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 8.016 3.360 4.768 5.136 180 884 564 7.855 3.280 34.043

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 14.429 12.071 17.593 29.620 1.293 18.484 2.010 21.856 35.652 153.008

7. Sonstiges 1.442 2.017 2.363 8.400 90 3.006 86 5.257 3.858 26.519 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 84.029 46.497 144.885 150.375 9.507 57.197 13.739 103.534 142.749 752.512

15.04.2013 / 15:17 Tabelle12126

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 10.159 4.174 25.954 22.132 595 6.338 524 10.372 8.230 88.478

a) Hörfunkprogramme (2.598) (243) (12.000) (6.526) (7) (3.278) (210) (2.391) (372) (27.625)

b) Fernsehprogramme (7.561) (3.931) (13.954) (15.606) (588) (3.060) (314) (7.981) (7.858) (60.853)

2. Satellitenausstrahlung 3.611 1.952 2.698 3.260 886 2.144 943 4.408 10.043 29.945

a) Hörfunkprogramme (584) (414) (570) (604) (162) (332) (165) (628) (678) (4.137)

b) Fernsehprogramme (3.027) (1.538) (2.128) (2.656) (724) (1.812) (778) (3.780) (9.365) (25.808)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.152 1.037 698 1.150 120 178 330 1.565 6.552 12.782

a) Telemedien (965) (884) (370) (644) (57) (106) (277) (713) (4.552) (8.568)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (187) (153) (327) (506) (59) (72) (41) (851) (2.000) (4.196)

c) Webchannel (0) (0) (1) (0) (4) (0) (12) (1) (0) (18)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 2.004 840 1.192 1.284 45 221 141 1.975 820 8.522

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 3.223 2.988 3.943 7.458 318 4.553 495 5.122 8.593 36.693

7. Sonstiges 238 452 274 1.831 14 678 16 1.189 859 5.551 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 20.387 11.443 34.759 37.115 1.978 14.112 2.449 24.631 35.097 181.971

15.04.2013 / 15:18 Tabelle12127

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 10.185 4.174 26.656 22.088 595 6.338 524 10.384 8.239 89.183

a) Hörfunkprogramme (2.624) (243) (11.638) (6.526) (7) (3.278) (210) (2.403) (372) (27.301)

b) Fernsehprogramme (7.561) (3.931) (15.018) (15.562) (588) (3.060) (314) (7.981) (7.867) (61.882)

2. Satellitenausstrahlung 3.650 1.960 3.499 3.298 895 2.168 953 4.455 10.140 31.018

a) Hörfunkprogramme (590) (417) (576) (611) (163) (336) (166) (634) (684) (4.177)

b) Fernsehprogramme (3.060) (1.543) (2.923) (2.687) (732) (1.832) (787) (3.821) (9.456) (26.841)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.164 1.081 740 1.250 122 186 334 1.938 6.552 13.367

a) Telemedien (975) (898) (386) (703) (58) (109) (281) (758) (4.552) (8.720)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (189) (183) (353) (547) (60) (77) (41) (1.179) (2.000) (4.629)

c) Webchannel (0) (0) (1) (0) (4) (0) (12) (1) (0) (18)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 2.004 840 1.192 1.284 45 221 141 1.960 820 8.507

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 3.759 3.005 4.571 7.700 323 4.681 518 5.394 8.866 38.817

7. Sonstiges 346 499 460 2.017 21 722 21 1.301 963 6.350 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 21.108 11.559 37.118 37.637 2.001 14.316 2.491 25.432 35.580 187.242

15.04.2013 / 15:18 Tabelle12128

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 10.211 4.174 25.634 22.088 595 6.338 524 10.395 8.255 88.214

a) Hörfunkprogramme (2.650) (243) (10.616) (6.526) (7) (3.278) (210) (2.414) (372) (26.316)

b) Fernsehprogramme (7.561) (3.931) (15.018) (15.562) (588) (3.060) (314) (7.981) (7.883) (61.898)

2. Satellitenausstrahlung 3.685 1.986 3.526 3.332 903 2.189 2.864 4.501 10.241 33.227

a) Hörfunkprogramme (595) (422) (581) (617) (165) (338) (168) (640) (691) (4.217)

b) Fernsehprogramme (3.090) (1.564) (2.945) (2.715) (738) (1.851) (2.696) (3.861) (9.550) (29.010)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.176 1.134 765 1.350 125 194 341 2.448 6.552 14.085

a) Telemedien (985) (914) (396) (761) (60) (112) (286) (807) (4.552) (8.873)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (191) (220) (368) (589) (61) (82) (42) (1.639) (2.000) (5.192)

c) Webchannel (0) (0) (1) (0) (4) (0) (13) (2) (0) (20)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 2.004 840 1.192 1.284 45 221 141 1.960 820 8.507

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 3.778 3.047 4.499 7.155 324 4.591 493 5.586 9.065 38.538

7. Sonstiges 374 509 594 2.115 24 733 19 1.325 964 6.657 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 21.228 11.690 36.210 37.324 2.016 14.266 4.382 26.215 35.897 189.228

15.04.2013 / 15:18 Tabelle12129

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 10.237 4.174 25.645 22.103 595 6.338 524 10.407 8.263 88.286

a) Hörfunkprogramme (2.676) (243) (10.627) (6.541) (7) (3.278) (210) (2.426) (372) (26.380)

b) Fernsehprogramme (7.561) (3.931) (15.018) (15.562) (588) (3.060) (314) (7.981) (7.891) (61.906)

2. Satellitenausstrahlung 3.725 2.010 3.553 3.368 2.384 2.210 2.873 4.547 10.340 35.010

a) Hörfunkprogramme (602) (426) (587) (623) (166) (342) (170) (647) (696) (4.259)

b) Fernsehprogramme (3.123) (1.584) (2.966) (2.745) (2.218) (1.868) (2.703) (3.900) (9.644) (30.751)

3. Kabelverbreitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Hörfunkprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Fernsehprogramme (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 1.187 1.193 793 1.800 129 202 345 3.146 6.552 15.347

a) Telemedien (994) (929) (409) (1.020) (62) (115) (290) (857) (4.552) (9.228)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (193) (264) (383) (780) (63) (87) (42) (2.286) (2.000) (6.098)

c) Webchannel (0) (0) (1) (0) (4) (0) (13) (3) (0) (21)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 2.004 840 1.192 1.284 45 221 141 1.960 820 8.507

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 3.669 3.031 4.580 7.307 328 4.659 504 5.754 9.128 38.960

7. Sonstiges 484 557 1.035 2.437 31 873 30 1.442 1.072 7.961 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 21.306 11.805 36.798 38.299 3.512 14.503 4.417 27.256 36.175 194.071

15.04.2013 / 15:18 Tabelle12130

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- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 35.172 19.488 35.492 40.410 4.682 20.051 4.444 57.740 47.210 264.690

2. Verschiedene Fremdleistungen 363.309 152.190 227.400 427.153 33.730 140.477 37.829 402.489 432.319 2.216.895

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (32.260) (15.277) (18.807) (58.382) (8.306) (6.808) (1.324) (49.945) (41.223) (232.331)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (135.065) (83.917) (75.487) (165.490) (4.073) (76.345) (19.786) (195.765) (196.392) (952.320)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (39.969) (10.080) (38.837) (55.649) (2.479) (12.928) (5.420) (37.608) (49.191) (252.161)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (156.015) (42.917) (94.269) (147.632) (18.872) (44.396) (11.299) (119.171) (145.513) (780.084)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 44.345 17.991 24.472 59.895 2.348 9.854 5.622 72.894 62.214 299.635

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 24.593 0 0 0 0 0 0 24.593

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 48.134 17.308 49.879 60.670 2.669 36.040 0 35.622 52.314 302.636

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 7.108 0 25.581 900 0 268 2.624 900 6.216 43.597

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 68.997 22.218 0 6.208 0 0 0 97.423

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 37.801 17.834 14.650 34.497 1.360 14.540 4.859 43.105 43.199 211.846

a) Bild- und Tonmaterial (2.380) (958) (3.683) (1.661) (92) (826) (455) (2.950) (2.884) (15.889)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (35.421) (16.876) (10.967) (32.836) (1.268) (13.714) (4.404) (40.155) (40.315) (195.957)

9. Andere Aufwendungen 12.443 16.154 26.194 43.712 2.217 10.186 740 70.907 53.177 235.730

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 548.312 240.966 497.258 689.455 47.006 237.624 56.118 683.657 696.649 3.697.045

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 24.593 0 0 0 0 0 0 ./. 24.593

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 68.997 ./. 22.218 0 ./. 6.208 0 0 0 ./. 97.423

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 92.382 ./. 45.772 ./. 38.257 ./. 103.872 ./. 1.315 ./. 42.418 ./. 8.902 ./. 50.760 ./. 89.828 ./. 473.506

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 455.930 195.194 365.411 563.365 45.691 188.998 47.216 632.897 606.821 3.101.524

15.04.2013 / 12:16 Tabelle13131

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- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 8.659 4.820 9.003 10.110 951 4.988 1.096 14.011 11.675 65.313

2. Verschiedene Fremdleistungen 85.315 38.683 54.366 105.050 8.536 33.818 9.987 97.523 109.844 543.122

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (7.887) (3.844) (4.597) (13.673) (2.190) (1.655) (323) (10.674) (10.250) (55.093)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (32.634) (21.218) (18.452) (41.400) (1.036) (17.919) (5.427) (48.428) (48.837) (235.351)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (9.776) (2.520) (9.585) (13.836) (608) (3.164) (1.482) (9.286) (12.236) (62.493)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (35.018) (11.101) (21.732) (36.141) (4.702) (11.080) (2.755) (29.135) (38.521) (190.185)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 10.841 4.498 5.982 13.880 578 2.411 1.373 16.293 15.479 71.335

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 9.865 4.025 11.956 12.593 630 8.132 0 7.923 11.739 66.863

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.777 0 6.395 225 0 67 656 225 1.554 10.899

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 16.856 4.880 0 1.552 0 0 0 23.288

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.250 4.459 3.582 8.558 335 3.572 1.190 10.512 10.741 52.199

a) Bild- und Tonmaterial (582) (240) (901) (412) (23) (202) (110) (727) (717) (3.913)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (8.668) (4.219) (2.681) (8.146) (312) (3.370) (1.080) (9.785) (10.024) (48.285)

9. Andere Aufwendungen 3.041 4.038 6.402 10.717 642 2.516 185 18.724 13.256 59.521

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 128.748 60.523 121.542 166.013 11.672 57.056 14.487 165.211 174.288 899.541

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 7.000 0 0 0 0 0 0 ./. 7.000

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 16.856 ./. 4.880 0 ./. 1.552 0 0 0 ./. 23.288

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 22.582 ./. 11.678 ./. 9.352 ./. 26.117 ./. 354 ./. 9.624 ./. 2.498 ./. 10.075 ./. 22.457 ./. 114.737

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 106.166 48.846 88.334 135.016 11.318 45.880 11.989 155.136 151.831 754.515

15.04.2013 / 12:17 Tabelle13132

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- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 8.557 4.841 8.699 9.911 1.036 4.938 1.091 14.255 11.225 64.553

2. Verschiedene Fremdleistungen 91.211 38.204 55.941 104.792 8.608 34.993 9.501 106.179 106.162 555.591

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (8.004) (3.829) (4.666) (13.654) (2.281) (1.705) (332) (17.384) (10.181) (62.037)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (33.515) (21.214) (18.729) (41.179) (1.004) (19.186) (5.149) (48.980) (48.497) (237.453)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (9.918) (2.520) (9.667) (13.831) (618) (3.208) (1.297) (9.664) (12.135) (62.857)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (39.774) (10.641) (22.879) (36.128) (4.706) (10.894) (2.723) (30.151) (35.349) (193.244)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 11.001 4.498 6.072 13.857 584 2.446 1.387 23.193 15.334 78.372

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 6.462 0 0 0 0 0 0 6.462

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 11.366 4.206 12.461 14.313 654 8.847 0 8.593 12.638 73.078

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.777 0 6.395 225 0 67 656 225 1.554 10.899

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 17.064 5.612 0 1.552 0 0 0 24.228

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.384 4.459 3.635 8.554 338 3.613 1.209 11.040 10.670 52.902

a) Bild- und Tonmaterial (590) (240) (914) (412) (23) (205) (115) (734) (713) (3.945)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (8.794) (4.219) (2.721) (8.142) (316) (3.408) (1.094) (10.306) (9.957) (48.957)

9. Andere Aufwendungen 3.088 4.038 6.499 10.934 498 2.544 185 18.538 13.323 59.648

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 136.384 60.246 123.228 168.198 11.719 59.000 14.029 182.023 170.906 925.734

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 6.462 0 0 0 0 0 0 ./. 6.462

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 17.064 ./. 5.612 0 ./. 1.552 0 0 0 ./. 24.228

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 22.921 ./. 11.678 ./. 9.492 ./. 25.896 ./. 317 ./. 10.768 ./. 2.194 ./. 13.765 ./. 22.457 ./. 119.488

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 113.463 48.568 90.210 136.690 11.402 46.680 11.835 168.258 148.449 775.556

15.04.2013 / 12:17 Tabelle13133

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- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 8.750 4.780 8.829 10.012 1.650 4.856 1.109 14.194 12.127 66.307

2. Verschiedene Fremdleistungen 92.651 37.681 58.297 105.858 8.258 35.330 9.124 99.045 106.213 552.457

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (8.123) (3.814) (4.736) (13.803) (1.916) (1.702) (332) (10.889) (10.234) (55.549)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (34.136) (20.743) (19.010) (41.582) (1.012) (19.474) (4.585) (49.100) (48.763) (238.406)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (10.064) (2.520) (9.750) (13.973) (623) (3.254) (1.313) (9.317) (12.216) (63.030)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (40.328) (10.604) (24.801) (36.500) (4.706) (10.900) (2.894) (29.739) (35.000) (195.472)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 11.168 4.498 6.163 14.017 590 2.481 1.433 16.621 15.453 72.424

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 5.880 0 0 0 0 0 0 5.880

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 12.694 4.430 12.685 15.975 679 9.219 0 9.198 13.469 78.349

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.777 0 6.396 225 0 67 656 225 1.554 10.900

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 17.426 5.833 0 1.552 0 0 0 24.811

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.515 4.459 3.689 8.642 342 3.656 1.222 10.723 10.724 52.971

a) Bild- und Tonmaterial (599) (240) (927) (416) (23) (208) (114) (741) (716) (3.984)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (8.916) (4.219) (2.762) (8.226) (319) (3.448) (1.108) (9.982) (10.008) (48.988)

9. Andere Aufwendungen 3.133 4.038 6.597 10.998 522 2.557 185 16.785 13.253 58.068

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 139.688 59.885 125.962 171.560 12.041 59.718 13.729 166.791 172.793 922.167

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 5.880 0 0 0 0 0 0 ./. 5.880

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 17.426 ./. 5.833 0 ./. 1.552 0 0 0 ./. 24.811

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 23.265 ./. 11.208 ./. 9.634 ./. 26.138 ./. 320 ./. 10.931 ./. 2.095 ./. 15.020 ./. 22.457 ./. 121.068

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 116.423 48.678 93.022 139.589 11.721 47.235 11.634 151.771 150.336 770.408

15.04.2013 / 12:17 Tabelle13134

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- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 9.206 5.047 8.961 10.377 1.045 5.269 1.148 15.280 12.183 68.516

2. Verschiedene Fremdleistungen 94.132 37.621 58.796 111.453 8.328 36.336 9.217 99.742 110.100 565.725

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (8.246) (3.788) (4.808) (17.252) (1.919) (1.746) (337) (10.998) (10.558) (59.652)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (34.780) (20.741) (19.296) (41.329) (1.021) (19.766) (4.625) (49.257) (50.295) (241.110)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (10.211) (2.520) (9.835) (14.009) (630) (3.302) (1.328) (9.341) (12.604) (63.779)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (40.895) (10.572) (24.857) (38.863) (4.758) (11.522) (2.927) (30.146) (36.643) (201.183)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 11.335 4.498 6.255 18.141 596 2.516 1.429 16.787 15.948 77.505

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 5.251 0 0 0 0 0 0 5.251

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 14.209 4.647 12.777 17.789 706 9.842 0 9.908 14.468 84.346

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 1.777 0 6.395 225 0 67 656 225 1.554 10.899

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 17.651 5.893 0 1.552 0 0 0 25.096

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.652 4.459 3.744 8.743 345 3.699 1.238 10.830 11.064 53.774

a) Bild- und Tonmaterial (609) (240) (941) (421) (23) (211) (116) (748) (738) (4.047)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (9.043) (4.219) (2.803) (8.322) (322) (3.488) (1.122) (10.082) (10.326) (49.727)

9. Andere Aufwendungen 3.181 4.039 6.696 11.063 554 2.569 185 16.860 13.345 58.493

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 143.492 60.311 126.526 183.684 11.574 61.850 13.873 169.632 178.662 949.604

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 5.251 0 0 0 0 0 0 ./. 5.251

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 17.651 ./. 5.893 0 ./. 1.552 0 0 0 ./. 25.096

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 23.614 ./. 11.208 ./. 9.779 ./. 25.721 ./. 323 ./. 11.095 ./. 2.115 ./. 11.900 ./. 22.457 ./. 118.212

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 119.878 49.103 93.845 152.070 11.251 49.203 11.758 157.732 156.205 801.045

15.04.2013 / 12:17 Tabelle13135

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 1.077.011 332.830 600.255 871.092 145.106 342.986 90.620 983.603 1.309.927 5.753.429

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 741.685 277.402 571.874 704.725 54.753 253.124 48.977 716.117 764.274 4.132.932

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 1.818.696 610.232 1.172.129 1.575.817 199.859 596.110 139.597 1.699.720 2.074.201 9.886.361

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 1.380 ./. 13.231 ./. 6.281 ./. 21.495 0 ./. 4.010 ./. 4.873 ./. 54.236 ./. 9.747 ./. 115.253

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 1.817.316 597.001 1.165.848 1.554.322 199.859 592.100 134.724 1.645.484 2.064.454 9.771.108

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.293 599 ./. 10.597 15.565 ./. 1.072 535 101 1.475 5.125 13.024

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 1.818.609 597.600 1.155.251 1.569.887 198.787 592.635 134.825 1.646.959 2.069.579 9.784.132

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:20 Tabelle14136

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 260.962 83.732 146.073 213.855 32.939 83.721 21.820 234.163 326.222 1.403.487

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 170.496 65.374 130.822 167.485 12.785 59.212 11.465 159.183 181.272 958.094

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 431.458 149.106 276.895 381.340 45.724 142.933 33.285 393.346 507.494 2.361.581

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 345 ./. 3.259 ./. 1.540 ./. 2.100 0 ./. 966 ./. 1.205 ./. 11.777 ./. 147 ./. 21.339

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 431.113 145.847 275.355 379.240 45.724 141.967 32.080 381.569 507.347 2.340.242

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) ./. 2.234 ./. 1.037 ./. 2.842 5.673 ./. 268 ./. 925 ./. 175 ./. 2.549 1.650 ./. 2.707

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 428.879 144.810 272.513 384.913 45.456 141.042 31.905 379.020 508.997 2.337.535

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:21 Tabelle14137

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 267.206 82.157 148.702 213.495 33.325 84.924 22.797 244.180 323.738 1.420.524

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 199.542 74.559 150.315 188.623 14.019 68.441 12.794 193.337 206.342 1.107.973

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 466.748 156.716 299.017 402.118 47.345 153.365 35.591 437.517 530.080 2.528.497

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 345 ./. 3.290 ./. 1.560 ./. 2.100 0 ./. 985 ./. 1.205 ./. 18.479 ./. 598 ./. 28.562

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 466.403 153.426 297.457 400.018 47.345 152.380 34.386 419.038 529.482 2.499.935

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 0 0 ./. 3.385 2.000 ./. 268 0 0 0 1.547 ./. 106

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 466.403 153.426 294.072 402.018 47.077 152.380 34.386 419.038 531.029 2.499.829

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:21 Tabelle14138

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 271.986 83.007 151.378 216.069 39.266 86.478 22.745 248.138 325.215 1.444.282

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 171.621 63.460 135.845 161.381 13.912 57.522 11.398 167.691 173.652 956.482

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 443.607 146.466 287.223 377.450 53.178 144.000 34.143 415.829 498.867 2.400.763

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 345 ./. 3.324 ./. 1.580 ./. 2.132 0 ./. 1.037 ./. 1.223 ./. 11.750 ./. 307 ./. 21.698

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 443.262 143.142 285.643 375.318 53.178 142.963 32.920 404.079 498.560 2.379.065

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.805 837 ./. 2.157 3.991 ./. 268 747 141 2.059 1.752 8.907

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 445.067 143.979 283.486 379.309 52.910 143.710 33.061 406.138 500.312 2.387.972

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:21 Tabelle14139

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 276.857 83.934 154.102 227.673 39.575 87.863 23.258 257.122 334.752 1.485.136

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 200.026 74.010 154.892 187.236 14.037 67.949 13.320 195.906 203.008 1.110.383

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 476.883 157.944 308.994 414.909 53.612 155.812 36.578 453.028 537.760 2.595.520

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 345 ./. 3.358 ./. 1.601 ./. 15.163 0 ./. 1.022 ./. 1.240 ./. 12.230 ./. 8.695 ./. 43.654

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 476.538 154.586 307.393 399.746 53.612 154.790 35.338 440.798 529.065 2.551.866

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.722 799 ./. 2.213 3.901 ./. 268 713 135 1.965 176 6.930

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 478.260 155.385 305.180 403.647 53.344 155.503 35.473 442.763 529.241 2.558.796

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:21 Tabelle14140

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- Entwicklungsbedarf - 2013 - 2016

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Digitaler Hörfunk 5.560 2.624 3.616 6.072 272 2.228 366 6.260 6.952 33.950

(1) Investitionsausgaben (980) (464) (640) (1.072) (48) (392) (262) (1.104) (1.228) (6.190)

(2) Laufender Aufwand (4.580) (2.160) (2.976) (5.000) (224) (1.836) (104) (5.156) (5.724) (27.760)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 29.398 15.890 14.076 31.951 1.072 15.135 1.880 32.262 33.247 174.910

(1) Investitionsausgaben (7.641) (3.797) (4.398) (8.571) (398) (3.520) (765) (9.149) (16.606) (54.844)

(2) Laufender Aufwand (21.757) (12.093) (9.678) (23.380) (674) (11.615) (1.115) (23.113) (16.641) (120.066)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 34.958 18.514 17.692 38.023 1.344 17.363 2.246 38.522 40.199 208.860

(1) Summe Investitionsausgaben (8.621) (4.261) (5.038) (9.643) (446) (3.912) (1.027) (10.253) (17.834) (61.034)

(2) Summe Laufender Aufwand (26.337) (14.253) (12.654) (28.380) (898) (13.451) (1.219) (28.269) (22.365) (147.826)

15.04.2013 / 13:38 Tabelle16141

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- Entwicklungsbedarf - 2013 WP

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Digitaler Hörfunk 1.390 656 904 1.518 68 459 56 1.565 1.738 8.354

(1) Investitionsausgaben (245) (116) (160) (268) (12) (0) (32) (276) (307) (1.416)

(2) Laufender Aufwand (1.145) (540) (744) (1.250) (56) (459) (24) (1.289) (1.431) (6.938)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 7.469 2.405 4.618 9.466 234 2.038 278 7.522 9.492 43.522

(1) Investitionsausgaben (2.677) (1.030) (4.100) (4.488) (99) (832) (50) (2.471) (6.173) (21.920)

(2) Laufender Aufwand (4.792) (1.376) (518) (4.978) (135) (1.206) (228) (5.051) (3.319) (21.602)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 8.859 3.061 5.522 10.984 302 2.497 334 9.087 11.230 51.876

(1) Summe Investitionsausgaben (2.922) (1.146) (4.260) (4.756) (111) (832) (82) (2.747) (6.480) (23.336)

(2) Summe Laufender Aufwand (5.937) (1.916) (1.262) (6.228) (191) (1.665) (252) (6.340) (4.750) (28.540)

15.04.2013 / 13:37 Tabelle16142

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- Entwicklungsbedarf - 2014 Vorschau

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Digitaler Hörfunk 1.390 656 904 1.518 68 639 24 1.565 1.738 8.502

(1) Investitionsausgaben (245) (116) (160) (268) (12) (180) (0) (276) (307) (1.564)

(2) Laufender Aufwand (1.145) (540) (744) (1.250) (56) (459) (24) (1.289) (1.431) (6.938)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 7.329 4.617 3.139 6.825 279 4.381 532 8.951 11.301 47.354

(1) Investitionsausgaben (1.654) (990) (100) (785) (99) (901) (235) (2.912) (6.822) (14.499)

(2) Laufender Aufwand (5.675) (3.627) (3.039) (6.040) (180) (3.480) (297) (6.039) (4.479) (32.855)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 8.719 5.273 4.043 8.343 347 5.020 556 10.516 13.039 55.856

(1) Summe Investitionsausgaben (1.899) (1.106) (260) (1.053) (111) (1.081) (235) (3.188) (7.129) (16.063)

(2) Summe Laufender Aufwand (6.820) (4.167) (3.783) (7.290) (236) (3.939) (321) (7.328) (5.910) (39.793)

15.04.2013 / 13:37 Tabelle16143

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- Entwicklungsbedarf - 2015 Vorschau

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Digitaler Hörfunk 1.390 656 904 1.518 68 639 148 1.565 1.738 8.626

(1) Investitionsausgaben (245) (116) (160) (268) (12) (180) (120) (276) (307) (1.684)

(2) Laufender Aufwand (1.145) (540) (744) (1.250) (56) (459) (28) (1.289) (1.431) (6.942)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 7.313 4.705 3.153 6.879 279 4.449 606 8.108 6.612 42.104

(1) Investitionsausgaben (1.655) (1.127) (99) (840) (99) (972) (309) (2.091) (2.166) (9.359)

(2) Laufender Aufwand (5.658) (3.578) (3.054) (6.039) (180) (3.477) (297) (6.017) (4.446) (32.745)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 8.703 5.361 4.057 8.397 347 5.088 754 9.673 8.350 50.730

(1) Summe Investitionsausgaben (1.900) (1.243) (259) (1.108) (111) (1.152) (429) (2.367) (2.473) (11.043)

(2) Summe Laufender Aufwand (6.803) (4.118) (3.798) (7.289) (236) (3.936) (325) (7.306) (5.877) (39.687)

15.04.2013 / 13:37 Tabelle16144

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- Entwicklungsbedarf - 2016 Vorschau

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

b) Digitaler Hörfunk 1.390 656 904 1.518 68 491 138 1.565 1.738 8.468

(1) Investitionsausgaben (245) (116) (160) (268) (12) (32) (110) (276) (307) (1.526)

(2) Laufender Aufwand (1.145) (540) (744) (1.250) (56) (459) (28) (1.289) (1.431) (6.942)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 7.287 4.163 3.166 8.781 279 4.267 464 7.681 5.842 41.930

(1) Investitionsausgaben (1.655) (649) (99) (2.458) (99) (815) (171) (1.675) (1.445) (9.066)

(2) Laufender Aufwand (5.632) (3.514) (3.067) (6.323) (180) (3.452) (293) (6.006) (4.397) (32.863)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 8.677 4.819 4.070 10.299 347 4.758 602 9.246 7.580 50.398

(1) Summe Investitionsausgaben (1.900) (765) (259) (2.726) (111) (847) (281) (1.951) (1.752) (10.592)

(2) Summe Laufender Aufwand (6.777) (4.054) (3.811) (7.573) (236) (3.911) (321) (7.295) (5.828) (39.805)

15.04.2013 / 13:37 Tabelle16145

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2013 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 22.393 7.402 0 0 75 9.800 2.505 20.329 8.100 70.604

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 21.485 168 531 30.650 1.118 14.305 14.830 30.309 25.145 138.541

3. Technische Anlagen und Maschinen 120.673 49.143 52.285 172.657 11.392 46.370 14.311 88.841 155.764 711.436

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 46.098 47.445 4.642 13.729 1.567 11.558 3.640 46.903 47.651 223.233

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 210.649 104.158 57.458 217.036 14.152 82.033 35.286 186.382 236.660 1.143.814

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 92.382 45.772 38.257 103.872 1.315 42.418 8.902 50.760 89.828 473.506

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:43 Tabelle17146

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2013 WP

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.441 2.772 0 0 30 4.443 965 5.039 2.331 20.021

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 4.261 42 258 8.375 118 2.640 2.337 6.068 11.569 35.668

3. Technische Anlagen und Maschinen 22.769 14.014 11.917 42.349 76 11.222 3.921 21.930 36.102 164.300

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.142 11.659 933 3.237 387 3.229 1.315 11.627 7.036 48.565

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 40.613 28.487 13.108 53.961 611 21.534 8.538 44.664 57.038 268.554

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 22.582 11.678 9.352 26.117 354 9.624 2.498 10.075 22.457 114.737

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:44 Tabelle17147

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2014 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.642 1.217 0 0 15 2.697 675 5.368 728 16.342

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 5.413 42 243 7.920 0 4.225 1.040 7.138 1.672 27.693

3. Technische Anlagen und Maschinen 30.676 13.611 13.998 48.675 1.278 15.357 3.698 22.812 42.034 192.139

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.615 13.598 1.346 3.585 410 2.633 822 12.385 6.304 52.698

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 53.346 28.468 15.587 60.180 1.703 24.912 6.235 47.703 50.738 288.872

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 22.921 11.678 9.492 25.896 317 10.768 2.194 13.765 22.457 119.488

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:44 Tabelle17148

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2015 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.642 1.417 0 0 15 1.475 425 5.021 1.708 15.703

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 5.413 42 20 5.780 500 3.890 5.616 8.064 3.377 32.702

3. Technische Anlagen und Maschinen 30.675 10.735 13.207 41.827 5.533 11.430 3.717 22.339 45.079 184.542

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.615 10.998 1.308 3.473 560 2.823 665 11.584 13.383 56.409

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 53.345 23.192 14.535 51.080 6.608 19.618 10.423 47.008 63.547 289.356

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 23.265 11.208 9.634 26.138 320 10.931 2.095 15.020 22.457 121.068

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:44 Tabelle17149

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2016 Vorschau

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.668 1.996 0 0 15 1.185 440 4.901 3.333 18.538

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 6.398 42 10 8.575 500 3.550 5.837 9.039 8.527 42.478

3. Technische Anlagen und Maschinen 36.553 10.783 13.163 39.806 4.504 8.361 2.975 21.760 32.549 170.454

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.726 11.190 1.055 3.434 210 2.873 838 11.307 20.928 65.561

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 63.345 24.011 14.228 51.815 5.229 15.969 10.090 47.007 65.337 297.031

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 23.614 11.208 9.779 25.721 323 11.095 2.115 11.900 22.457 118.212

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:44 Tabelle17150

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Übersichten mit den Ergebnissen

je Rundfunkanstalt zusammengefasst für 2009 - 2016

und Zusammenstellung nach Jahren 2009 - 2016

Tabelle Inhalt Seite Farbe

3 Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und 151 - 152 gelbder bereinigten Gesamtaufwendungen

4 Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich 153 - 154Steuern und Gewinn

5 Aufgliederung der Finanzerträge 155 - 156

6 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge 157 - 158

7 Aufgliederung der Löhne und Gehälter 159 - 160

8 Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen 161 - 162für Unterstützung

9 I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung 163 - 164

II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung 165 - 166der ARD-Landesrundfunkanstalten

10 Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und 167 - 168Herstellervergütungen

11 Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschafts- 169 - 170aufgaben und Koproduktionen sowie der produktions-bezogenen Fremdleistungen

12 Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung 171 - 172(nur Bestandsbedarf)

13 Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen 173 - 174(nur Bestandsbedarf)

14 Aufgliederung der Programmaufwendungen 175 - 176(nur Bestandsbedarf)

15 entfällt

16 Entwicklungsbedarf 177 - 178

17 Aufgliederung der Investitionen 179 - 180(nur Bestandsbedarf)

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 8.092.298 3.876.466 5.367.888 8.919.321 725.749 3.297.644 881.921 9.367.483 10.934.523 51.463.293

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 2.760 ./. 25.278 ./. 27.518 ./. 66.434 0 ./. 13.363 ./. 20.014 ./. 126.917 ./. 63.783 ./. 346.067

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 31.831 ./. 25.199 ./. 79.970 ./. 122.724 ./. 25.034 ./. 35.109 ./. 2.338 ./. 64.619 ./. 204.505 ./. 591.329

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 8.057.707 3.825.989 5.260.400 8.730.163 700.715 3.249.172 859.569 9.175.947 10.666.235 50.525.897

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich 0 0 0 0 ./. 207.732 0 ./. 235.176 0 0 ./. 442.908

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 ./. 32.274 0 ./. 18.424 ./. 11.457 ./. 1.808 0 ./. 18.456 0 ./. 82.419

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe 0 0 0 0 ./. 14.628 0 0 0 0 ./. 14.628

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen ./. 2.395 ./. 1.093 ./. 1.561 ./. 2.579 ./. 113 ./. 971 ./. 180 ./. 2.700 ./. 3.051 ./. 14.643

Summe bereinigte Gesamterträge 8.055.312 3.792.621 5.258.839 8.709.160 466.785 3.246.393 624.213 9.154.791 10.663.184 49.971.298

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 8.289.642 3.941.442 5.459.826 8.839.200 776.568 3.298.935 913.924 9.399.177 11.256.183 52.174.897

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 2.760 ./. 25.278 ./. 27.518 ./. 66.434 0 ./. 13.363 ./. 20.014 ./. 126.917 ./. 63.783 ./. 346.067

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 31.831 ./. 25.199 ./. 79.970 ./. 122.724 ./. 25.034 ./. 35.109 ./. 2.338 ./. 64.619 ./. 204.505 ./. 591.329

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 8.255.051 3.890.965 5.352.338 8.650.042 751.535 3.250.463 891.572 9.207.641 10.987.895 51.237.501

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 69.229 ./. 9.219 ./. 30.835 ./. 58.018 ./. 83 ./. 730 ./. 140 ./. 79.588 ./. 194.237 ./. 442.079

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 13.048 0 ./. 49.996 ./. 900 0 ./. 402 ./. 5.198 ./. 1.350 ./. 11.532 ./. 82.426

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 2.402 ./. 1.092 ./. 1.566 ./. 2.579 ./. 113 ./. 969 ./. 180 ./. 2.667 ./. 3.062 ./. 14.630

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen ./. 2.395 ./. 1.093 ./. 1.561 ./. 2.579 ./. 113 ./. 971 ./. 180 ./. 2.700 ./. 3.051 ./. 14.643

i) Summe Bestandsbedarf 8.167.977 3.879.561 5.268.380 8.585.966 751.226 3.247.391 885.874 9.121.336 10.776.013 50.683.723

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 69.314 29.682 33.922 70.074 2.224 27.282 4.911 71.572 78.057 387.037

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 24.693 ./. 11.856 ./. 15.965 ./. 29.181 ./. 922 ./. 9.982 ./. 2.139 ./. 28.177 ./. 37.690 ./. 160.605

c) Summe Entwicklungsbedarf 44.621 17.826 17.957 40.893 1.302 17.300 2.772 43.395 40.367 226.433

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 8.212.598 3.897.387 5.286.337 8.626.859 752.528 3.264.691 888.646 9.164.731 10.816.380 50.910.156

15.04.2013 / 12:07 Tabelle3151

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- Abgrenzung der bereinigten Gesamterträge und der bereinigten Gesamtaufwendungen - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

I. Bereinigte Gesamterträge

a) Gesamtsumme Erträge 6.432.472 6.565.792 6.456.615 6.355.506 25.810.385 6.315.487 6.422.498 6.418.060 6.496.864 25.652.908 51.463.293

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 44.314 ./. 66.907 ./. 44.692 ./. 51.875 ./. 207.788 ./. 24.184 ./. 41.669 ./. 23.922 ./. 48.504 ./. 138.279 ./. 346.067

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten./. 73.153 ./. 78.831 ./. 73.009 ./. 70.677 ./. 295.670 ./. 71.949 ./. 73.244 ./. 74.562 ./. 75.904 ./. 295.659 ./. 591.329

d) = Zwischensumme (Erträge lt. Mifrifi) 6.315.005 6.420.054 6.338.913 6.232.954 25.306.927 6.219.354 6.307.585 6.319.576 6.372.455 25.218.970 50.525.897

e) ./. Erträge aus dem Finanzausgleich ./. 54.191 ./. 55.864 ./. 56.061 ./. 55.626 ./. 221.742 ./. 55.742 ./. 56.341 ./. 54.416 ./. 54.667 ./. 221.166 ./. 442.908

f) ./. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV ./. 8.740 ./. 8.740 ./. 10.673 ./. 10.674 ./. 38.827 ./. 10.898 ./. 10.898 ./. 10.898 ./. 10.898 ./. 43.593 ./. 82.419

g) ./. Erträge aus der Strukturhilfe ./. 1.925 ./. 1.925 ./. 1.925 ./. 1.925 ./. 7.700 ./. 1.732 ./. 1.732 ./. 1.732 ./. 1.732 ./. 6.928 ./. 14.628

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 ./. 14.615 ./. 28 ./. 14.643 0 0 0 0 0 ./. 14.643

Summe bereinigte Gesamterträge 6.250.149 6.353.525 6.255.640 6.164.701 25.024.014 6.150.982 6.238.614 6.252.530 6.305.158 24.947.284 49.971.298

II. Bereinigte Gesamtaufwendungen

1. Bestandsbedarf

a) Gesamtsumme Aufwendungen 6.375.859 6.482.985 6.428.997 6.567.243 25.855.084 6.473.250 6.606.872 6.494.357 6.745.334 26.319.813 52.174.897

b) ./. weiterverrechnete Kosten für GSEA ./. 44.314 ./. 66.907 ./. 44.692 ./. 51.875 ./. 207.788 ./. 24.184 ./. 41.669 ./. 23.922 ./. 48.504 ./. 138.279 ./. 346.067

c) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/

Kofinanzierungen innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten ./. 73.153 ./. 78.831 ./. 73.009 ./. 70.677 ./. 295.670 ./. 71.949 ./. 73.244 ./. 74.562 ./. 75.904 ./. 295.659 ./. 591.329

d) = Zwischensumme (Aufwendungen lt. Mifrifi) 6.258.392 6.337.247 6.311.296 6.444.692 25.351.626 6.377.118 6.491.959 6.395.873 6.620.926 25.885.876 51.237.501

e) ./. Zuwendungen zum Finanzausgleich ./. 54.244 ./. 55.930 ./. 55.111 ./. 55.626 ./. 220.910 ./. 55.744 ./. 56.343 ./. 54.416 ./. 54.667 ./. 221.169 ./. 442.079

f) ./. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV ./. 8.740 ./. 8.740 ./. 10.674 ./. 10.675 ./. 38.829 ./. 10.899 ./. 10.899 ./. 10.900 ./. 10.899 ./. 43.597 ./. 82.426

g) ./. Zuwendungen zur Strukturhilfe ./. 1.927 ./. 1.927 ./. 1.926 ./. 1.925 ./. 7.705 ./. 1.731 ./. 1.731 ./. 1.731 ./. 1.731 ./. 6.925 ./. 14.630

h) ./. Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 ./. 14.615 ./. 28 ./. 14.643 0 0 0 0 0 ./. 14.643

i) Summe Bestandsbedarf 6.193.481 6.270.650 6.228.970 6.376.438 25.069.539 6.308.744 6.422.986 6.328.826 6.553.629 25.614.184 50.683.723

2. Entwicklungsbedarf

a) Entwicklungsbedarf gesamt 51.376 36.758 44.135 45.908 178.177 51.876 55.856 50.730 50.398 208.860 387.037

b) ./. Investitionen für den Entwicklungsbedarf ./. 31.387 ./. 17.794 ./. 27.818 ./. 22.572 ./. 99.570 ./. 23.336 ./. 16.063 ./. 11.043 ./. 10.592 ./. 61.034 ./. 160.605

c) Summe Entwicklungsbedarf 19.989 18.964 16.317 23.337 78.606 28.540 39.793 39.687 39.805 147.826 226.433

Summe bereinigte Gesamtaufwendungen 6.213.470 6.289.614 6.245.287 6.399.775 25.148.146 6.337.284 6.462.780 6.368.513 6.593.434 25.762.011 50.910.156

15.04.2013 / 12:07 Tabelle3152

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- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 645.560 351.026 305.899 465.132 85.606 244.805 68.706 808.939 975.521 3.951.194

a) Bruttoumsatz Werbefunk (379.163) (230.787) (131.562) (178.193) (72.701) (145.162) (48.968) (513.251) (617.930) (2.317.717)

./. Rabatte (./. 89.138) (./. 47.751) (./. 15.878) (./. 31.739) (./. 7.604) (./. 27.229) (./. 6.239) (./. 97.603) (./. 106.057) (./. 429.238)

./. Vermittlerprovisionen (./. 39.007) (./. 24.153) (./. 18.390) (./. 20.960) (./. 9.096) (./. 16.389) (./. 6.205) (./. 60.954) (./. 76.308) (./. 271.462)

./. Skonti (./. 5.687) (./. 3.760) (./. 2.562) (./. 3.656) (./. 1.721) (./. 2.308) (./. 931) (./. 9.490) (./. 10.316) (./. 40.430)

Nettoumsatz aus Werbefunk 245.331 155.123 94.732 121.839 54.281 99.236 35.593 345.204 425.249 1.576.587

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (266.397) (120.239) (174.337) (286.939) (12.905) (99.643) (19.738) (295.688) (357.591) (1.633.477)

./. Rabatte (./. 28.774) (./. 12.854) (./. 17.128) (./. 28.161) (./. 1.501) (./. 9.673) (./. 1.814) (./. 28.736) (./. 41.489) (./. 170.130)

./. Vermittlerprovisionen (./. 34.356) (./. 14.133) (./. 24.981) (./. 36.934) (./. 1.596) (./. 13.049) (./. 2.633) (./. 38.747) (./. 46.882) (./. 213.312)

./. Skonti (./. 4.818) (./. 2.231) (./. 3.520) (./. 6.288) (./. 252) (./. 1.843) (./. 340) (./. 6.112) (./. 6.049) (./. 31.454)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 198.449 91.020 128.708 215.555 9.555 75.078 14.951 222.093 263.171 1.218.581

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 443.780 246.143 223.440 337.394 63.836 174.314 50.544 567.297 688.420 2.795.168

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (8.902) (13.875) (21.444) (13.128) (3.752) (12.755) (6.694) (14.988) (32.686) (128.224)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (8.777) (13.875) (6.222) (9.505) (1.072) (7.922) (692) (10.391) (32.686) (91.142)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

452.682 260.018 244.884 350.522 67.588 187.069 57.238 582.285 721.106 2.923.391

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (16.943) (1.309) (923) (91.622) (57.751) (30.119) (8.797) (241.666) (83.654) (532.784)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (183) (1.309) (13) (11.311) (4) (1.706) (2.825) (8.238) (19.300) (44.889)

Summe Erträge 469.625 261.327 245.807 442.143 125.339 217.188 66.035 823.951 804.760 3.456.176

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 380.252 222.183 193.474 294.161 54.949 153.929 51.984 489.379 637.695 2.478.006

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(65.119) (72.380) (41.826) (50.734) (17.927) (47.888) (21.163) (45.154) (154.886) (517.077)

b) Provision an AS&S 3)

(32.357) (19.662) (14.590) (27.500) (3.831) (22.314) (3.776) (39.527) (53.129) (216.686)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (19.949) (13.072) (13.814) (15.948) (4.381) (8.541) (3.110) (27.330) (35.718) (141.863)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(171.633) (82.675) (111.321) (70.148) (8.255) (72.859) (13.513) (186.778) (262.740) (979.922)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(91.194) (34.394) (11.923) (129.830) (20.556) (2.327) (10.422) (190.590) (131.222) (622.458)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 10.453 0 160 82.640 59.335 27.765 5.859 233.720 83.721 503.653

Summe Aufwendungen 390.705 222.183 193.634 376.801 114.285 181.694 57.843 723.099 721.416 2.981.660

III. Gewinn 78.920 39.144 52.173 65.342 11.054 35.494 8.192 100.852 83.344 474.516

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 72.429 41.603 39.181 56.083 10.814 29.932 9.158 93.166 115.377 467.744

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 10.864 6.240 5.877 8.413 1.622 4.489 1.374 13.975 17.307 70.161

b) SoLi 5,5 % auf die KST 598 343 323 463 89 247 76 769 952 3.859

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

12.422 6.698 5.485 9.226 1.646 4.295 1.425 13.695 18.940 73.832

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 8.148 4.680 4.408 6.309 1.217 3.366 1.030 10.481 12.980 52.620

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 448 257 242 347 67 185 57 576 714 2.894

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 73 0 229 1.124 0 261 0 3.436 1.924 7.047

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 32.553 18.219 16.565 25.881 4.641 12.843 3.961 42.932 52.816 210.412

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

15.04.2013 / 16:20 Tabelle4153

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- Werbegesellschaft / Umsatz, Aufwendungen einschließlich Steuern und Gewinn - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

I. Umsatz der Werbegesellschaft

Bruttoumsatz aus Werbung 426.933 471.059 495.000 491.779 1.884.772 499.537 517.066 518.742 531.076 2.066.422 3.951.194

a) Bruttoumsatz Werbefunk (245.554) (272.940) (294.585) (286.173) (1.099.251) (297.151) (301.997) (307.264) (312.054) (1.218.466) (2.317.717)

./. Rabatte (./. 36.809) (./. 47.694) (./. 60.568) (./. 51.575) (./. 196.647) (./. 56.705) (./. 57.641) (./. 58.660) (./. 59.585) (./. 232.591) (./. 429.238)

./. Vermittlerprovisionen (./. 27.515) (./. 32.335) (./. 33.984) (./. 33.954) (./. 127.788) (./. 35.040) (./. 35.612) (./. 36.230) (./. 36.793) (./. 143.675) (./. 271.462)

./. Skonti (./. 4.552) (./. 5.202) (./. 4.686) (./. 5.396) (./. 19.836) (./. 5.021) (./. 5.105) (./. 5.194) (./. 5.274) (./. 20.594) (./. 40.430)

Nettoumsatz aus Werbefunk 176.676 187.710 195.346 195.248 754.980 200.385 203.639 207.180 210.402 821.607 1.576.587

b) Bruttoumsatz Werbefernsehen (181.380) (198.119) (200.415) (205.607) (785.521) (202.386) (215.070) (211.478) (219.022) (847.956) (1.633.477)

./. Rabatte (./. 18.687) (./. 19.543) (./. 20.402) (./. 20.996) (./. 79.627) (./. 21.659) (./. 22.933) (./. 22.583) (./. 23.328) (./. 90.503) (./. 170.130)

./. Vermittlerprovisionen (./. 21.810) (./. 26.076) (./. 26.222) (./. 27.173) (./. 101.281) (./. 26.744) (./. 28.406) (./. 27.942) (./. 28.939) (./. 112.031) (./. 213.312)

./. Skonti (./. 3.335) (./. 4.161) (./. 3.633) (./. 4.178) (./. 15.306) (./. 3.855) (./. 4.095) (./. 4.031) (./. 4.167) (./. 16.148) (./. 31.454)

Nettoumsatz aus Werbefernsehen 137.548 148.340 150.159 153.260 589.307 150.128 159.635 156.923 162.589 629.274 1.218.581

= Nettoumsatz aus Werbung nach Abzug von Skonti 314.224 336.050 345.505 348.508 1.344.287 350.513 363.274 364.103 372.990 1.450.881 2.795.168

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus Werbegeschäften (15.489) (17.641) (15.086) (19.289) (67.504) (14.969) (15.269) (15.059) (15.422) (60.719) (128.224)

davon: Sponsoringerlöse (bei den Werbegesellschaften verbleibend) (12.580) (11.318) (9.381) (15.053) (48.332) (10.453) (10.952) (10.453) (10.952) (42.810) (91.142)

= Nettoumsatz aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 1)

329.713 353.691 360.590 367.797 1.411.791 365.482 378.544 379.162 388.412 1.511.600 2.923.391

+ Sonstige Erlöse und Erträge aus anderen Geschäftsfeldern (68.977) (65.374) (70.753) (60.125) (265.229) (66.668) (67.325) (66.435) (67.127) (267.555) (532.784)

davon: Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführungen (4.142) (6.220) (9.034) (2.532) (21.928) (5.537) (5.670) (5.823) (5.931) (22.961) (44.889)

Summe Erträge 398.691 419.065 431.343 427.921 1.677.020 432.150 445.869 445.597 455.540 1.779.156 3.456.176

II. Aufwendungen

1. Aufwendungen im Zusammenhang mit Werbegeschäften 279.156 296.797 305.459 311.151 1.192.562 311.250 321.633 322.395 330.165 1.285.444 2.478.006

a) Eigenkosten der Werbegesellschaft (ohne Gewerbesteuer) 2)

(54.240) (63.414) (63.725) (66.272) (247.650) (66.009) (67.173) (67.591) (68.654) (269.427) (517.077)

b) Provision an AS&S 3)

(25.223) (27.181) (25.589) (28.013) (106.006) (27.011) (27.693) (27.707) (28.269) (110.680) (216.686)

c) GEMA, GVL der Werbegesellschaft (19.403) (20.767) (28.202) (16.937) (85.309) (13.861) (14.078) (14.191) (14.425) (56.554) (141.863)

d) Kosten des Rahmenprogramms 4)

(128.453) (105.327) (116.338) (127.532) (477.650) (126.926) (125.460) (125.894) (123.993) (502.273) (979.922)

e) Von der Anstalt weiterbelastete Aufwendungen 5)

(51.837) (80.108) (71.605) (72.398) (275.948) (77.444) (87.228) (87.013) (94.825) (346.510) (622.458)

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit anderen Geschäftsfeldern 65.717 60.179 62.461 58.496 246.853 64.194 64.793 63.740 64.073 256.800 503.653

Summe Aufwendungen 344.873 356.976 367.920 369.647 1.439.416 375.445 386.426 386.135 394.238 1.542.244 2.981.660

III. Gewinn 53.817 62.089 63.423 58.274 237.604 56.705 59.443 59.462 61.302 236.912 474.516

nachrichtlich: Werbebesteuerung

Steuerliche Bemessungsgrundlage: Gewinnanteil 16 % des

Nettoumsatzes aus Werbung und sonstigen Werbegeschäften 52.754 56.590 57.695 58.848 225.887 58.477 60.567 60.666 62.146 241.856 467.744

darauf:

a) 15 % Körperschaftsteuer 7.913 8.488 8.654 8.827 33.882 8.771 9.085 9.100 9.322 36.278 70.161

b) SoLi 5,5 % auf die KST 435 467 476 486 1.864 483 500 500 513 1.995 3.859

c) 3,5 % Gewerbesteuer x Hebesatz 6)

8.228 8.824 9.142 9.326 35.520 9.265 9.597 9.607 9.843 38.312 73.832

d) Kapitalertragsteuer (15 % auf 75 % des Gewinns) 5.935 6.367 6.491 6.620 25.412 6.578 6.813 6.825 6.992 27.208 52.620

e) SoLi 5,5 % auf die Kapitalertragsteuer 327 350 357 364 1.398 362 374 376 384 1.496 2.894

Steueraufwand für die übrigen Geschäftsfelder 3.330 635 1.156 561 5.682 328 346 344 347 1.365 7.047

IV. Summe Steueraufwand

(vgl. II. Ziffer 13 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 26.167 25.130 26.276 26.183 103.757 25.788 26.715 26.751 27.401 106.655 210.412

1)

Bemessungsgrundlage für die pauschalen Betriebsausgaben (84 %)2)

u. a. weiterbelastete Aufwendungen aufgrund von Geschäftsbesorgungen im Zusammenhang mit Werbung; Spenden und Kulturhilfe3)

für das Sendegebiet Berlin / Brandenburg sind Provisionen für MS&S enthalten4)

von der Werbegesellschaft direkt beschafftes Rahmenprogramm5)

Differenz bis zur Pauschale von 84 % (einschl. der Abspiel- und Ausstrahlungskosten)6)

die Anstalten rechnen mit unterschiedlichen Hebesätzen

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 16:20 Tabelle4154

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- Aufgliederung der Finanzerträge - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 179.467 104.872 604 166.397 17.555 60.624 3.180 263.350 311.513 1.107.562

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 204 11.400 0 0 0 0 0 445 12.049

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12.

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 11.940 4.854 5.288 175 414 6.729 561 2.791 28.453 61.205

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

0 0 71.031 0 0 0 0 0 246 71.277

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12.

2. Zinserträge 12.573 15.575 2.414 11.796 334 1.727 1.155 13.375 14.061 73.010

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

0 147 0 0 0 0 0 0 0 147

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 203.980 125.301 8.306 178.368 18.303 69.080 4.896 279.516 354.027 1.241.777

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 0 351 82.431 0 0 0 0 0 691 83.473

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 203.980 125.652 90.737 178.368 18.303 69.080 4.896 279.516 354.718 1.325.250

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

15.04.2013 / 12:30 Tabelle5155

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- Aufgliederung der Finanzerträge - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

I. Finanzanlagen des Sondervermögens Deckungsstock

(ohne bbp)

1. Bestand per 31.12. 1)

3.901.769 3.986.214 4.166.576 4.377.535 4.634.811 4.786.058 4.948.140 5.134.138

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 122.743 129.782 76.845 135.409 464.780 152.598 158.740 162.959 168.485 642.781 1.107.562

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

1.003 1.003 1.208 1.939 5.153 1.878 1.612 1.638 1.768 6.896 12.049

II. Übrige Finanzanlagen (Anlagevermögen)

(ohne Beteiligungen)

1. Bestand per 31.12. 808.021 736.622 766.727 725.830 636.349 488.634 319.265 264.942

2. Zinserträge/Fondsausschüttungen 23.532 11.276 8.396 9.525 52.729 3.940 2.550 1.278 708 8.476 61.205

3. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 2)

4.373 8.419 9.071 13.143 35.006 12.654 8.870 7.967 6.780 36.271 71.277

III. Wertpapiere des UV / Sonstige Zinsquellen

1. Bestand per 31.12. 455.429 627.163 591.462 531.527 436.461 410.216 418.821 325.065

2. Zinserträge 15.171 8.847 14.341 11.101 49.460 5.932 6.220 5.613 5.785 23.550 73.010

3. Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren des UV 2)

47 0 0 100 147 0 0 0 0 0 147

IV. Summe Zinserträge/Fondsausschüttungen 161.446 149.905 99.582 156.036 566.969 162.470 167.510 169.850 174.978 674.807 1.241.777

V. Summe Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 5.423 9.422 10.279 15.182 40.306 14.532 10.482 9.605 8.548 43.167 83.473

VI. Summe Finanzerträge

(vgl. I. Ziffer 9 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 166.869 159.327 109.861 171.218 607.275 177.002 177.992 179.455 183.526 717.974 1.325.250

1)Die Abweichungen zu Tabelle 9, Position "Zur Information: Stand 31.12. = Summe B" begründen sich durch die Nichtberücksichtigung von Grundstücken und Gebäuden des Sondervermögens AV, Darlehen, Anteilen an anderen Rückdeckungsversicherungen

(nicht bbp) und zweckgebundenen Mitteln im Umlaufvermögen.2)

Kursgewinne/Kursverluste aus der Veräußerung von Finanzanlagen oder selbstverwalteten Wertpapieren

18.04.2013 / 10:32 Tabelle5156

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- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 96.338 43.566 67.693 123.006 11.989 41.715 12.942 95.171 155.700 648.120

a) Erträge aus Verwertung ARTE (47.837) (22.389) (32.124) (51.952) (8.417) (24.418) (7.379) (57.530) (77.689) (329.735)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (0) (0) (0) (4.860) (0) (0) (0) (0) (0) (4.860)

c) Sonstiges (48.501) (21.177) (35.569) (66.194) (3.572) (17.297) (5.563) (37.641) (78.011) (313.525)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (6.482) (5.832) (4.043) (6.191) (106) (4.217) (1.395) (5.027) (4.964) (38.257)

davon: Merchandising (216) (0) (105) (32) (0) (474) (0) (162) (0) (989)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 25.300 8.068 2.895 9.576 35.033 6.396 5.134 26.555 14.950 133.907

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (57.131) (33.267) (82.865) (132.300) (60.066) (41.505) (7.472) (91.174) (219.455) (725.235)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 31.831) (./. 25.199) (./. 79.970) (./. 122.724) (./. 25.034) (./. 35.109) (./. 2.338) (./. 64.619) (./. 204.505) (./. 591.329)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 80.014 37.404 0 33.121 1.287 3.536 15.665 47.526 81.396 299.950

4. Erträge aus Mieten und Pachten 95.578 19.621 10.861 8.211 3.765 36.606 2.010 6.171 131.613 314.437

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 1.187 7.075 1.358 11.922 64 1.278 289 4.161 2.103 29.437

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 18.652 11.322 22.929 21.012 9.813 6.916 2.121 46.913 52.152 191.830

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (0) (49) (509) (1.185) (7.297) (717) (256) (12.730) (0) (22.743)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (18.652) (11.273) (22.420) (19.827) (2.516) (6.199) (1.865) (34.183) (52.152) (169.087)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 135.289 0 0 0 359 0 0 135.648

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (178) (0) (0) (80.935) (0) (0) (0) (16.034) (2.810) (99.957)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (89.578) (42.688) (117.483) (119.573) (5.000) (88.186) (17) (71.617) (114.286) (648.428)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 0 32.274 0 18.424 11.457 1.808 0 18.456 0 82.419

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 5.485 1.884 1.772 1.004 2.053 1.013 626 9.089 770 23.696

11. Übrige sonstige Betriebserträge 83.819 81.697 79.179 104.421 6.577 26.239 7.367 129.882 145.758 664.938

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 496.129 285.600 439.459 531.205 87.037 213.693 46.530 471.575 701.538 3.272.766

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 8.007 2.694 5.428 8.849 300 956 608 9.189 11.538 47.569

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 6.307 1.706 4.306 10.141 387 766 476 7.650 17.299 49.038

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 0 1.483 693 321 0 79 131 2.354 0 5.061

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 3.868 15.954 12.594 0 287 561 4.594 9.007 0 46.865

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 10.225 0 76 0 0 5.148 1.366 421 2.401 19.637

Summe Erträge aus Sponsoring 28.407 21.837 23.097 19.311 974 7.510 7.175 28.621 31.238 168.170

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 524.536 307.437 462.556 550.516 88.011 221.203 53.705 500.196 732.776 3.440.936

15.04.2013 / 12:36 Tabelle6157

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- Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

I. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring)

1. Erträge aus Programmverwertung und Lizenzen 81.394 88.364 79.341 78.661 327.760 80.317 79.157 80.144 80.742 320.360 648.120

a) Erträge aus Verwertung ARTE (38.088) (37.466) (34.420) (42.640) (152.614) (43.361) (43.968) (44.584) (45.208) (177.121) (329.735)

b) Erträge aus Produktionen für das harmonisierte Vorabendprogramm (818) (681) (861) (500) (2.860) (500) (500) (500) (500) (2.000) (4.860)

c) Sonstiges (42.488) (50.216) (44.060) (35.521) (172.286) (36.456) (34.689) (35.060) (35.034) (141.239) (313.525)

davon: Erträge aus Lizenzen und Materialverkäufen (6.189) (6.951) (5.693) (3.386) (22.219) (3.899) (4.018) (4.046) (4.075) (16.038) (38.257)

davon: Merchandising (357) (328) (215) (29) (929) (15) (15) (15) (15) (60) (989)

2. Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen mit Dritten 22.660 12.971 17.879 17.114 70.624 15.371 16.533 15.725 15.653 63.283 133.907

a) Erträge aus Koproduktionen und Kofinanzierungen gesamt (95.813) (91.802) (90.888) (87.791) (366.294) (87.320) (89.777) (90.287) (91.557) (358.941) (725.235)

b) ./. weiterverrechnete Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen

innerhalb der ARD-Landesrundfunkanstalten (./. 73.153) (./. 78.831) (./. 73.009) (./. 70.677) (./. 295.670) (./. 71.949) (./. 73.244) (./. 74.562) (./. 75.904) (./. 295.659) (./. 591.329)

3. Erträge aus Sendermitbenutzung 35.982 37.526 39.192 39.547 152.246 38.203 38.254 35.608 35.640 147.703 299.950

4. Erträge aus Mieten und Pachten 40.152 41.790 48.304 48.554 178.801 33.729 33.849 33.967 34.091 135.636 314.437

5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 1.814 10.632 4.957 2.443 19.847 1.393 1.396 1.399 5.402 9.590 29.437

6. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 55.013 59.521 70.853 2.998 188.386 0 1.110 1.127 1.207 3.444 191.830

a) Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO (991) (14.918) (391) (2.998) (19.299) (0) (1.110) (1.127) (1.207) (3.444) (22.743)

b) Auflösung von Sonstigen Rückstellungen (54.021) (44.603) (70.462) (0) (169.087) (0) (0) (0) (0) (0) (169.087)

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 16.122 16.335 16.591 16.716 65.764 17.068 17.279 17.652 17.885 69.884 135.648

8. Erträge im Zusammenhang mit der Altersversorgung

a) Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV (9.938) (14.917) (13.350) (19.028) (57.233) (11.915) (11.088) (10.230) (9.491) (42.724) (99.957)

b) Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) (61.704) (71.758) (75.300) (74.963) (283.725) (83.709) (87.738) (94.327) (98.929) (364.703) (648.428)

9. Erträge aus Ausgleichszahlungen AV 8.740 8.740 10.673 10.674 38.827 10.898 10.898 10.898 10.898 43.593 82.419

10. Erträge aus Vorsteuererstattung BgA 3.537 3.909 3.713 2.335 13.493 2.540 2.547 2.554 2.562 10.203 23.696

11. Übrige sonstige Betriebserträge 83.889 111.980 99.015 80.096 374.979 67.798 73.434 73.681 75.048 289.959 664.938

Summe Sonstige betriebliche Erträge (ohne Sponsoring) 420.945 478.443 479.168 393.128 1.771.684 362.941 373.283 377.312 387.547 1.501.082 3.272.766

II. Erträge aus Sponsoring

1. Erträge aus ARD-Sponsoring (Sport) 5.470 11.786 7.149 7.472 31.877 2.242 5.604 2.242 5.604 15.692 47.569

2. Erträge aus ARD-Sponsoring (Programm) 10.861 10.196 10.053 9.873 40.983 2.014 2.014 2.014 2.014 8.055 49.038

3. Erträge aus anstaltsindividuellem Sport-Sponsoring 1.131 1.622 1.223 387 4.363 174 174 175 175 698 5.061

4. Erträge aus anstaltsindividuellem Programm-Sponsoring 11.475 13.010 7.259 4.872 36.617 2.914 2.259 2.724 2.351 10.248 46.865

5. Erträge aus anstaltsindividuellem Aktions-Sponsoring 3.161 3.769 2.761 1.233 10.924 1.965 2.246 2.250 2.252 8.713 19.637

Summe Erträge aus Sponsoring 32.098 40.383 28.445 23.837 124.764 9.309 12.297 9.405 12.396 43.406 168.170

III. Summe Sonstige betriebliche Erträge mit Sponsoring

(vgl. I. Ziffer 7 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 453.043 518.826 507.613 416.965 1.896.448 372.249 385.579 386.717 399.942 1.544.488 3.440.936

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:35 Tabelle6158

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- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 1.402.930 820.362 942.602 1.668.457 109.490 676.514 278.571 1.777.925 2.072.071 9.748.921

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 55.872 41.690 1.832 41.783 1.146 24.671 8.010 9.766 2.760 187.529

3. Vergütungen für Aushilfen 8.686 4.340 6.493 7.357 3.642 4.143 2.269 6.266 32.721 75.917

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 18.178 12.712 6.779 23.960 762 3.792 2.359 22.824 30.783 122.149

5. Auslandszuschläge 7.466 0 2.853 18.118 0 2.034 429 11.164 33.185 75.249

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 1.084 50.955 2.577 548 157 0 2.126 12.475 4.415 74.338

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 406 4.504 120 2.298 171 0 389 1.409 430 9.726

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 5.959 100 0 1.550 474 107 403 ./. 1.783 ./. 39 6.771

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 1.500.581 934.662 963.256 1.764.071 115.842 711.261 294.556 1.840.046 2.176.326 10.300.601

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 427 151 288 332 160 393 106 2.262 1.661 5.781

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 16.912 7.928 8.957 6.741 797 2.797 665 16.495 9.017 70.309

3. Mehrarbeit-Vergütungen 19.758 6.940 2.713 25.886 591 2.226 5.324 33.907 31.223 128.568

4. Zeitzuschläge 16.653 9.786 9.172 20.557 532 11.698 2.240 16.105 18.205 104.948

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 1.198 402 377 1.277 0 0 82 0 1.721 5.057

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 25.593 18.110 0 28.204 1.145 8.744 4.394 39.789 29.739 155.718

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 149 0 1.214 908 116 1.410 166 1.335 801 6.099

8. Mietzuschüsse (Inland) 0 0 1.439 0 0 0 2 0 0 1.441

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 0 0 0 0 195 1.060 625 0 0 1.880

10. Übrige Arbeitsentgelte 180 57 691 3.218 172 1.228 1.883 88 504 8.021

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 80.870 43.375 24.851 87.123 3.707 29.556 15.487 109.981 92.871 487.821

III. Löhne und Gehälter insgesamt 1.581.451 978.037 988.107 1.851.194 119.549 740.817 310.043 1.950.027 2.269.197 10.788.422

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte)

15.04.2013 / 12:41 Tabelle7159

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- Aufgliederung der Löhne und Gehälter - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

I. Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen

1. Vergütungen für unbefr. oder befr. angestellte AN auf Planstellen 1.116.999 1.147.737 1.176.943 1.199.408 4.641.086 1.238.962 1.265.188 1.290.756 1.312.928 5.107.835 9.748.921

2. Vergütungen für Arbeitnehmer ohne Planstellen 19.628 20.800 21.691 22.540 84.658 24.540 25.622 26.142 26.567 102.871 187.529

3. Vergütungen für Aushilfen 9.680 7.940 8.207 9.345 35.172 9.776 10.177 10.220 10.573 40.746 75.917

4. Vergütungen aufgrund von Ausbildungsverträgen 13.293 13.903 14.204 14.787 56.186 15.955 16.363 16.667 16.978 65.963 122.149

5. Auslandszuschläge 8.509 8.789 8.964 9.311 35.573 9.661 9.846 10.002 10.167 39.676 75.249

6. Gehaltsaufwendungen für Altersteilzeit 23.282 10.303 14.372 3.733 51.690 8.535 5.984 4.797 3.331 22.648 74.338

7. Aufwendungen für Urlaubsverpflichtungen 2.322 700 3.354 761 7.138 624 643 654 668 2.589 9.726

8. Aufwendungen für Jubiläumsverpflichtungen 1.342 799 1.432 854 4.427 761 693 597 293 2.344 6.771

Summe Löhne, Gehälter und sonstige Zuwendungen 1.195.055 1.210.970 1.249.166 1.260.739 4.915.930 1.308.814 1.334.517 1.359.837 1.381.504 5.384.671 10.300.601

II. Sonstige Arbeitsentgelte

1. Dienstaufwandsentschädigungen 696 704 706 716 2.822 727 736 744 752 2.959 5.781

2. Funktions-, Leistungs- und ähnliche Zulagen 8.626 8.143 8.696 8.481 33.946 8.788 9.021 9.193 9.360 36.362 70.309

3. Mehrarbeit-Vergütungen 18.384 14.850 14.081 15.528 62.842 15.900 16.309 16.606 16.911 65.726 128.568

4. Zeitzuschläge 12.713 12.287 12.144 12.938 50.082 13.267 13.610 13.865 14.124 54.866 104.948

5. Instrumenten- und Kleidergelder sowie sonstige Nutzungsentgelte 591 595 587 627 2.400 650 661 670 678 2.658 5.057

6. Betriebliche Familienzuschüsse (bzw. tarifliches Kindergeld) 18.185 18.289 18.500 18.828 73.802 19.815 20.321 20.699 21.081 81.915 155.718

7. Abfindungs- und Übergangsgelder 640 989 1.201 500 3.331 682 690 697 699 2.768 6.099

8. Mietzuschüsse (Inland) 139 168 190 201 698 179 184 188 192 743 1.441

9. Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 240 231 224 245 940 234 235 235 236 941 1.880

10. Übrige Arbeitsentgelte 1.110 802 1.175 859 3.946 997 1.010 1.025 1.042 4.075 8.021

Summe Sonstige Arbeitsentgelte 61.322 57.058 57.505 58.923 234.808 61.239 62.776 63.923 65.075 253.013 487.821

III. Löhne und Gehälter insgesamt 1.256.377 1.268.028 1.306.671 1.319.662 5.150.738 1.370.053 1.397.293 1.423.759 1.446.579 5.637.684 10.788.422

(vgl. II. Ziffer 1a der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

IV. Beschäftigte

Anzahl der Planstellen per 31.12.

(ohne Planstellen für Entwicklungsprojekte) 20.655,9 20.592,9 20.524,1 20.448,4 20.585,7 20.498,7 20.418,7 20.322,7

15.04.2013 / 12:40 Tabelle7160

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 257.187 161.073 152.882 291.426 19.643 120.164 49.316 312.290 370.515 1.734.496

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (163.194) (80.699) (94.434) (184.237) (12.781) (74.933) (31.091) (218.445) (243.442) (1.103.256)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (93.691) (68.160) (57.549) (107.189) (6.671) (45.231) (17.767) (93.845) (126.233) (616.337)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (302) (12.214) (899) (0) (191) (0) (458) (0) (840) (14.904)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 6.371 2.635 2.491 4.647 476 1.821 743 4.526 5.693 29.404

Summe Soziale Abgaben 263.558 163.709 155.373 296.073 20.119 121.985 50.059 316.816 376.208 1.763.900

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 8.916 1.774 1.317 10.468 161 282 115 21.199 12.938 57.170

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 0 0 0 0 0 0 10 97 0 107

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 8.916 1.774 1.317 10.468 161 282 125 21.296 12.938 57.277

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 2.616 7.638 371 11.152 152 127 230 4.342 29.909 56.537

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 275.090 173.121 157.061 317.693 20.432 122.394 50.414 342.454 419.055 1.877.714

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:49 Tabelle8161

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- Aufgliederung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

I. Soziale Abgaben

1. Sozialversicherungsbeiträge 200.410 203.954 210.144 211.167 825.675 221.243 225.590 229.423 232.565 908.821 1.734.496

a) Arbeitgeberanteil zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,

inkl. Anteil zur befreienden Lebensversicherung (128.342) (130.993) (133.647) (134.443) (527.426) (139.691) (142.829) (145.528) (147.781) (575.830) (1.103.256)

b) Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung (69.126) (70.340) (72.966) (75.874) (288.306) (79.585) (81.438) (82.874) (84.135) (328.031) (616.337)

c) Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit (2.942) (2.621) (3.531) (850) (9.943) (1.967) (1.322) (1.021) (650) (4.960) (14.904)

2. Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 3.146 3.765 3.544 3.646 14.102 3.721 3.802 3.859 3.920 15.302 29.404

Summe Soziale Abgaben 203.556 207.720 213.688 214.813 839.777 224.964 229.392 233.282 236.485 924.123 1.763.900

II. Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende

1. Beihilfen an Festangestellte und Auszubildende 6.693 6.629 7.037 7.125 27.483 7.330 7.410 7.471 7.476 29.687 57.170

2. Unterstützungen an Festangestellte und Auszubildende 8 1 1 13 23 21 21 21 21 84 107

Summe Beihilfen und Unterstützungen an Festangestellte und

Auszubildende 6.701 6.630 7.038 7.138 27.506 7.351 7.431 7.492 7.497 29.771 57.277

III. Sonstige soziale Leistungen und sonstige Personalaufwendungen 6.517 6.654 7.423 6.789 27.384 7.106 7.246 7.347 7.454 29.153 56.537

IV. Summe der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung 216.774 221.004 228.148 228.741 894.667 239.421 244.068 248.121 251.437 983.047 1.877.714

(vgl. II. Ziffer 1b der Ertrags- und Aufwandsvorschau)

15.04.2013 / 12:47 Tabelle8162

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 274.541 207.729 139.248 253.782 5.061 126.877 5.094 449.758 488.450 1.950.540

davon: a) TVA / VO (164.605) (162.502) (13.233) (131.461) (547) (36.135) (5.094) (370.061) (370.093) (1.253.731)

b) VTV (109.936) (45.228) (126.015) (122.321) (4.513) (90.742) (0) (79.697) (118.357) (696.809)

2. Beiträge an Pensionskassen 10.828 690 0 401 5.329 127 27.368 3.851 0 48.594

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (5.912) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (5.912)

3. Pensionszahlungen 378.610 322.497 11.990 490.146 53.526 195.762 6.593 593.036 567.732 2.619.892

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 1.104 569 4 1.321 280 0 0 2.654 0 5.932

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 3.925 0 698 1.009 311 440 12 17.262 213 23.870

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 109 0 0 0 0 0 109

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 45.369 13.941 0 29.210 465 248 130 89.484 69.380 248.227

davon: Zuführung zu Rückstellungen (17.721) (415) (0) (6.845) (176) (./. 93) (130) (40.331) (30.770) (96.295)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 641 0 0 0 0 387 1.028

9. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 19 4.164 0 2.144 2 6.329

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 714.377 545.426 151.940 776.619 64.992 327.618 39.197 1.158.189 1.126.164 4.904.521

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr

° Veränderung 195.077 166.245 17.644 162.672 ./. 6.712 37.499 5.872 409.424 399.918 1.387.639

° Stand 31.12. = Summe A

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 214.772 212.488 13.809 235.724 16.800 53.090 4.467 430.461 280.085 1.461.696

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (123.858) (94.642) (39.269) (164.980) (17.928) (57.510) (5.052) (168.587) (163.610) (835.437)

° Stand 31.12. = Summe B

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A)

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 136.906 62.368 89.265 147.456 6.471 56.104 10.250 151.481 175.142 835.444

15.04.2013 / 14:55 Tabelle9163

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- I. Aufgliederung der Aufwendungen für Altersversorgung - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

1. Zuführung zu Pensionsrückstellungen 268.502 182.221 292.923 269.923 1.013.569 322.517 208.883 203.491 202.080 936.971 1.950.540

davon: a) TVA / VO (207.298) (95.116) (211.103) (179.654) (693.171) (234.520) (117.594) (106.830) (101.616) (560.560) (1.253.731)

b) VTV (61.204) (87.105) (81.820) (90.269) (320.398) (87.997) (91.289) (96.661) (100.464) (376.411) (696.809)

2. Beiträge an Pensionskassen 5.684 5.952 6.067 5.979 23.682 6.013 6.199 6.302 6.397 24.912 48.594

davon: Beiträge an Orchesterversorgung (728) (746) (766) (708) (2.948) (719) (736) (749) (760) (2.964) (5.912)

3. Pensionszahlungen 298.718 306.328 314.364 322.835 1.242.246 331.576 341.206 348.266 356.598 1.377.647 2.619.892

4. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich 683 509 802 755 2.749 780 791 801 811 3.183 5.932

5. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung 2.994 3.002 3.115 2.948 12.058 2.995 2.960 2.928 2.928 11.811 23.870

6. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 14 15 13 15 57 13 13 13 13 52 109

7. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger 22.926 46.455 28.962 32.402 130.745 30.128 29.200 29.152 29.002 117.482 248.227

davon: Zuführung zu Rückstellungen (4.967) (28.848) (10.786) (13.059) (57.660) (11.278) (9.515) (9.141) (8.701) (38.635) (96.295)

8. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 166 129 136 119 550 123 121 118 116 478 1.028

9. Aufwendungen für Vorruhestand 3.084 512 983 650 5.229 1.100 0 0 0 1.100 6.329

10. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen für Altersversorgung

(vgl. II. Ziffer 1c der Ertrags- u. Aufwandsvorschau) 602.772 545.121 647.364 635.627 2.430.885 695.246 589.374 591.072 597.945 2.473.636 4.904.521

Zur Information:

1. Ruhegeldrückstellung (TVA/VO inkl. Beihilfen)

° Stand 31.12. Vorjahr 4.805.413 5.020.772 5.136.467 5.348.537 5.579.594 5.830.378 5.960.925 6.080.080

° Veränderung 215.359 115.695 212.069 231.058 774.181 250.784 130.547 119.155 112.972 613.458 1.387.639

° Stand 31.12. = Summe A 5.020.772 5.136.467 5.348.537 5.579.594 5.830.378 5.960.925 6.080.080 6.193.052

2. Sondervermögen Altersversorgung

° Stand 31.12. Vorjahr 4.099.744 4.350.459 4.470.810 4.675.613 4.859.525 5.103.017 5.250.354 5.396.983

° Zuführung z. Sondervermögen Altersversorg. (saldiert mit Entnahmen) 250.715 120.351 204.803 183.912 759.781 243.492 147.337 146.628 164.458 701.915 1.461.696

davon: Nachholung zur Schließung der Deckungslücke (104.605) (103.868) (103.654) (103.225) (415.352) (103.750) (104.923) (105.461) (105.951) (420.086) (835.437)

° Stand 31.12. = Summe B 4.350.459 4.470.810 4.675.613 4.859.525 5.103.017 5.250.354 5.396.983 5.561.440

3. Deckungsgrad in % (Summe B im Verhältnis zu Summe A) 86,65 % 87,04 % 87,42 % 87,09 % 87,52 % 88,08 % 88,76 % 89,80 %

4. Fehlbetrag zur 100 % Deckung ./. 670.313 ./. 665.658 ./. 672.923 ./. 720.069 ./. 727.361 ./. 710.571 ./. 683.098 ./. 631.612

(Summe B ./. Summe A)

nachrichtlich: In den Gebühren enthaltener Anteil für Altersversorgung 104.604 103.868 103.655 103.226 415.354 103.751 104.924 105.463 105.952 420.090 835.444

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:55 Tabelle9164

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 179.467 104.872 604 166.397 17.555 60.624 3.180 263.350 311.513 1.107.562

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 0 204 11.400 0 0 0 0 0 445 12.049

3. Erträge aus Mieten und Pachten 74.824 0 0 0 1.940 0 0 0 0 76.764

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 0 0 0 1.191 8.009 0 256 0 945 10.401

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 178 0 0 80.935 0 0 0 16.034 2.810 99.957

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 89.578 42.688 117.483 119.573 5.000 88.186 17 71.617 114.286 648.428

7. Übrige sonstige Betriebserträge 0 0 0 0 0 2.755 0 16.403 0 19.158

8. Summe Erträge Altersversorgung 344.047 147.764 129.487 368.096 32.504 151.565 3.453 367.404 429.999 1.974.318

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 195.077 ./. 166.245 ./. 17.644 ./. 163.863 ./. 1.297 ./. 37.499 ./. 6.128 ./. 409.424 ./. 400.863 ./. 1.398.040

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 109.936 ./. 45.228 ./. 126.015 ./. 122.321 ./. 4.513 ./. 90.742 0 ./. 79.697 ./. 118.357 ./. 696.809

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 10.828 ./. 690 0 ./. 401 ./. 5.329 ./. 127 ./. 27.368 ./. 3.851 0 ./. 48.594

12. Pensionszahlungen ./. 378.610 ./. 322.497 ./. 11.990 ./. 490.146 ./. 53.526 ./. 195.762 ./. 6.593 ./. 593.036 ./. 567.732 ./. 2.619.892

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 1.104 ./. 569 ./. 4 ./. 1.321 ./. 280 0 0 ./. 2.654 0 ./. 5.932

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 3.925 0 ./. 698 ./. 1.009 ./. 311 ./. 440 ./. 12 ./. 17.262 ./. 213 ./. 23.870

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder 0 0 0 ./. 109 0 0 0 0 0 ./. 109

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 27.648 ./. 13.526 0 ./. 22.365 ./. 289 ./. 341 0 ./. 49.153 ./. 38.610 ./. 151.932

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) 0 0 0 ./. 641 0 0 0 0 ./. 387 ./. 1.028

18. Aufwendungen für Vorruhestand 0 0 0 0 ./. 19 ./. 4.164 0 ./. 2.144 ./. 2 ./. 6.329

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 727.128 ./. 548.754 ./. 156.351 ./. 802.176 ./. 65.565 ./. 329.075 ./. 40.101 ./. 1.157.221 ./. 1.126.164 ./. 4.952.535

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 76.413 ./. 30.509 ./. 94.533 ./. 98.398 ./. 4.357 ./. 61.286 0 ./. 59.340 ./. 88.846 ./. 513.682

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 36.028 0 0 0 0 0 0 0 0 ./. 36.028

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) 0 0 0 ./. 18.463 0 0 0 ./. 16.183 0 ./. 34.646

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 839.569 ./. 579.264 ./. 250.884 ./. 919.037 ./. 69.922 ./. 390.361 ./. 40.101 ./. 1.232.744 ./. 1.215.010 ./. 5.536.891

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 495.522 ./. 431.500 ./. 121.397 ./. 550.941 ./. 37.418 ./. 238.796 ./. 36.648 ./. 865.340 ./. 785.011 ./. 3.562.573

15.04.2013 / 14:55 Tabelle9165

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nachrichtlich:

- II. Darstellung der Netto-Aufwendungen der Altersversorgung der ARD-Landesrundfunkanstalten - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

1. Zinserträge/Fondsausschüttungen (Deckungsstock, ohne bbp) 122.743 129.782 76.845 135.409 464.780 152.598 158.740 162.959 168.485 642.781 1.107.562

2. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen (Deckungsstock, ohne bbp) 1.003 1.003 1.208 1.939 5.153 1.878 1.612 1.638 1.768 6.896 12.049

3. Erträge aus Mieten und Pachten 10.039 9.483 8.932 9.858 38.312 9.613 9.613 9.613 9.613 38.452 76.764

4. Auflösung von Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe 1.422 1.970 566 2.998 6.957 0 1.110 1.127 1.207 3.444 10.401

5. Erträge aus Rückdeckungsversicherung AV 9.938 14.917 13.350 19.028 57.233 11.915 11.088 10.230 9.491 42.724 99.957

6. Erträge aus der Rückdeckungspensionskasse der AV (bbp) 61.704 71.758 75.300 74.963 283.725 83.709 87.738 94.327 98.929 364.703 648.428

7. Übrige sonstige Betriebserträge 1.814 2.286 2.559 2.739 9.398 2.647 2.497 2.343 2.273 9.760 19.158

8. Summe Erträge Altersversorgung 208.663 231.200 178.760 246.935 865.558 262.360 272.398 282.237 291.765 1.108.760 1.974.318

9. Zuführung zu Pensionsrückstellungen TVA / VO inkl. Beihilfe ./. 216.781 ./. 117.665 ./. 212.635 ./. 234.056 ./. 781.138 ./. 250.784 ./. 131.657 ./. 120.282 ./. 114.179 ./. 616.902 ./. 1.398.040

10. Zuführung zu Pensionsrückstellungen VTV ./. 61.204 ./. 87.105 ./. 81.820 ./. 90.269 ./. 320.398 ./. 87.997 ./. 91.289 ./. 96.661 ./. 100.464 ./. 376.411 ./. 696.809

11. Beiträge an Pensionskassen ./. 5.684 ./. 5.952 ./. 6.067 ./. 5.979 ./. 23.682 ./. 6.013 ./. 6.199 ./. 6.302 ./. 6.397 ./. 24.912 ./. 48.594

12. Pensionszahlungen ./. 298.718 ./. 306.328 ./. 314.364 ./. 322.835 ./. 1.242.246 ./. 331.576 ./. 341.206 ./. 348.266 ./. 356.598 ./. 1.377.647 ./. 2.619.892

13. Aufwendungen für den gesetzlichen Versorgungsausgleich ./. 683 ./. 509 ./. 802 ./. 755 ./. 2.749 ./. 780 ./. 791 ./. 801 ./. 811 ./. 3.183 ./. 5.932

14. Zusätzliche Aufwendungen f. die Altersversorgung ./. 2.994 ./. 3.002 ./. 3.115 ./. 2.948 ./. 12.058 ./. 2.995 ./. 2.960 ./. 2.928 ./. 2.928 ./. 11.811 ./. 23.870

15. Nachversicherungsbeitr. an d. Versorgungsanst. d. Bundes u. d. Länder ./. 14 ./. 15 ./. 13 ./. 15 ./. 57 ./. 13 ./. 13 ./. 13 ./. 13 ./. 52 ./. 109

16. Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsempfänger ohne Zuführung

Rückstellung ./. 17.960 ./. 17.606 ./. 18.176 ./. 19.343 ./. 73.085 ./. 18.850 ./. 19.685 ./. 20.011 ./. 20.301 ./. 78.847 ./. 151.932

17. Versorgungsleistungen NWDR und NWRV (nur NDR u. WDR) ./. 166 ./. 129 ./. 136 ./. 119 ./. 550 ./. 123 ./. 121 ./. 118 ./. 116 ./. 478 ./. 1.028

18. Aufwendungen für Vorruhestand ./. 3.084 ./. 512 ./. 983 ./. 650 ./. 5.229 ./. 1.100 0 0 0 ./. 1.100 ./. 6.329

19. Aufwendungen für Sozialpläne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Zwischensumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 607.289 ./. 538.822 ./. 638.111 ./. 676.970 ./. 2.461.192 ./. 700.232 ./. 593.922 ./. 595.383 ./. 601.807 ./. 2.491.343 ./. 4.952.535

21. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) ./. 47.188 ./. 50.973 ./. 53.559 ./. 59.326 ./. 211.046 ./. 66.863 ./. 73.078 ./. 78.349 ./. 84.346 ./. 302.636 ./. 513.682

22. Verschiedene Fremdleistungen / Unterhalts-, Bewirtsch.- und Rep.kosten ./. 4.454 ./. 4.627 ./. 4.593 ./. 3.819 ./. 17.493 ./. 4.564 ./. 4.610 ./. 4.657 ./. 4.704 ./. 18.535 ./. 36.028

23. Verschiedene Fremdleistungen / Versicherungsprämien (ohne bbp) ./. 5.533 ./. 5.218 ./. 4.763 ./. 4.448 ./. 19.962 ./. 4.191 ./. 3.813 ./. 3.480 ./. 3.200 ./. 14.684 ./. 34.646

24. Gesamtsumme Aufwendungen Altersversorgung ./. 664.464 ./. 599.640 ./. 701.026 ./. 744.563 ./. 2.709.693 ./. 775.850 ./. 675.423 ./. 681.869 ./. 694.057 ./. 2.827.199 ./. 5.536.891

25. Netto-Aufwendungen der Altersversorgung ./. 455.801 ./. 368.441 ./. 522.266 ./. 497.628 ./. 1.844.135 ./. 513.490 ./. 403.025 ./. 399.632 ./. 402.291 ./. 1.718.438 ./. 3.562.573

15.04.2013 / 14:55 Tabelle9166

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 107.679 215.563 81.630 102.606 17.406 65.161 4.261 53.046 220.567 867.919

2. GEMA-Vergütungen 89.653 40.920 63.263 104.080 3.581 35.694 7.481 104.736 115.640 565.048

3. Sonstige Urhebervergütungen 6.997 13.233 11.745 29.681 221 8.623 1.715 28.945 69.072 170.232

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 925.960 220.091 405.418 535.644 68.262 283.442 106.750 924.772 684.936 4.155.275

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 294.438 124.830 130.800 145.381 29.958 95.827 29.309 292.030 122.867 1.265.440

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 55.615 23.507 35.914 53.809 2.506 20.126 3.665 56.354 66.487 317.983

7. Übrige allgemeine Vergütungen 613.463 33.114 480.142 776.938 153.617 151.302 23.478 456.545 1.311.100 3.999.698

8. Materialentschädigungen 2.762 598 1.176 2.895 18 594 433 3.039 2.928 14.444

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 2.096.567 671.856 1.210.088 1.751.034 275.568 660.769 177.092 1.919.467 2.593.597 11.356.038

15.04.2013 / 14:58 Tabelle10167

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- Aufgliederung der Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

1. Urhebervergütungen (Autorenvergütungen) 109.818 106.971 105.393 110.392 432.573 107.020 107.823 109.000 111.503 435.346 867.919

2. GEMA - Vergütungen 57.787 80.589 59.599 73.394 271.369 73.313 72.975 73.451 73.940 293.679 565.048

3. Sonstige Urhebervergütungen 21.974 21.869 22.876 20.467 87.186 20.473 20.535 20.738 21.300 83.046 170.232

4. Leistungsvergütungen (Honorare) ohne GVL und ohne

soziale Leistungen 502.939 512.967 504.626 515.355 2.035.887 516.752 524.199 532.387 546.049 2.119.388 4.155.275

5. Soziale Leistungen für freie Mitarbeiter 151.911 158.201 167.616 149.159 626.887 155.404 158.006 161.093 164.051 638.553 1.265.440

6. Vergütungen an Verwertungsgesellschaft für Leistungs-

schutzrechte (GVL) 38.307 38.018 39.040 39.300 154.665 40.281 40.684 41.010 41.342 163.318 317.983

7. Übrige allgemeine Vergütungen 516.421 486.191 476.137 508.028 1.986.778 488.483 494.528 504.805 525.105 2.012.921 3.999.698

8. Materialentschädigungen 1.841 1.872 1.699 1.852 7.264 1.761 1.775 1.798 1.846 7.180 14.444

Summe Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen

(vgl. II. Ziffer 2 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.400.998 1.406.678 1.376.988 1.417.946 5.602.609 1.403.487 1.420.524 1.444.282 1.485.136 5.753.429 11.356.038

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:58 Tabelle10168

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen 2009 - 2016

Fremdleistungen -

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 956.173 413.213 634.347 965.202 44.480 399.893 80.598 968.623 1.175.120 5.637.649

a) DEGETO (330.114) (153.443) (226.133) (367.136) (15.612) (136.701) (25.864) (377.914) (441.263) (2.074.180)

b) ARD-Aktuell (61.554) (28.451) (43.151) (61.058) (2.973) (25.556) (4.882) (70.655) (83.950) (382.230)

c) Sport ARD-Umlagen (378.127) (166.683) (244.707) (395.345) (16.125) (148.808) (29.378) (412.801) (493.002) (2.284.976)

d) ARD-Hauptstadtstudio (26.404) (12.036) (18.002) (28.751) (1.366) (10.503) (2.142) (30.028) (34.402) (163.633)

e) Sonstiges (159.974) (52.600) (102.354) (112.912) (8.405) (78.325) (18.332) (77.225) (122.503) (732.630)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 295.534 79.978 154.418 370.094 8.778 68.752 1.789 184.791 117.893 1.282.027

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 149.611 68.505 101.026 164.604 7.298 62.455 11.646 166.938 196.756 928.838

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(1.079) (498) (730) (1.187) (51) (445) (85) (1.226) (1.441) (6.742)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (105.460) (48.261) (71.244) (116.002) (5.164) (44.267) (8.200) (117.963) (138.595) (655.156)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (21.925) (10.040) (14.801) (24.125) (1.062) (8.933) (1.707) (23.845) (28.807) (135.245)

d) Phoenix (21.147) (9.706) (14.251) (23.290) (1.021) (8.810) (1.654) (23.904) (27.913) (131.696)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 31.831 ./. 25.199 ./. 79.970 ./. 122.724 ./. 25.034 ./. 35.109 ./. 2.338 ./. 64.619 ./. 204.505 ./. 591.329

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.369.487 536.497 809.821 1.377.176 35.522 495.991 91.695 1.255.733 1.285.264 7.257.186

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 1.453 2.904 2.268 6.557 800 835 878 5.633 42.520 63.848

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 177.183 64.280 391.791 149.191 75.496 55.266 17.774 251.875 352.817 1.535.673

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 178.636 67.184 394.059 155.748 76.296 56.101 18.652 257.508 395.337 1.599.521

1)Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).

2)Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

15.04.2013 / 15:15 Tabelle11169

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- Aufgliederung der Anteile an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen sowie der produktionsbezogenen Summen ARD-LRA

Fremdleistungen -

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

I. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und Koproduktionen 1)

1. Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben 621.775 789.494 641.492 770.536 2.823.297 644.977 777.267 621.630 770.480 2.814.352 5.637.649

a) DEGETO (245.139) (298.996) (266.656) (258.247) (1.069.038) (266.856) (252.590) (242.367) (243.329) (1.005.141) (2.074.180)

b) ARD-Aktuell (42.010) (41.724) (47.052) (53.587) (184.373) (46.279) (47.639) (52.124) (51.816) (197.857) (382.230)

c) Sport ARD-Umlagen (225.577) (347.264) (216.559) (352.198) (1.141.598) (222.480) (360.557) (210.172) (350.169) (1.143.378) (2.284.976)

d) ARD-Hauptstadtstudio (19.325) (19.459) (19.619) (21.710) (80.113) (20.506) (20.299) (21.306) (21.409) (83.521) (163.633)

e) Sonstiges (89.724) (82.051) (91.606) (84.794) (348.175) (88.856) (96.182) (95.661) (103.756) (384.455) (732.630)

2. Anteilige Kosten bei Koproduktionen 154.265 149.286 159.779 151.118 614.448 162.163 165.924 168.850 170.642 667.579 1.282.027

3. Kosten für Spartenprogramme (Umlage) 119.656 119.214 116.770 117.138 472.778 114.036 114.746 113.374 113.905 456.061 928.838

a) 3sat (ohne Satellitenmiete / BK-Einspeisung) 2)

(765) (841) (840) (846) (3.291) (850) (854) (867) (880) (3.451) (6.742)

b) ARTE (Anteil gem. Staatsvertrag) (81.993) (82.046) (81.858) (81.840) (327.737) (81.855) (81.855) (81.855) (81.855) (327.419) (655.156)

c) Kinderkanal (Umlage MDR) (18.561) (18.302) (17.555) (17.422) (71.839) (15.645) (15.673) (15.919) (16.170) (63.405) (135.245)

d) Phoenix (18.337) (18.025) (16.518) (17.030) (69.910) (15.687) (16.365) (14.733) (15.001) (61.786) (131.696)

4. ./. darin enthaltene weiterverrechnete Erträge für

Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb der ARD-

Landesrundfunkanstalten ./. 73.153 ./. 78.831 ./. 73.009 ./. 70.677 ./. 295.670 ./. 71.949 ./. 73.244 ./. 74.562 ./. 75.904 ./. 295.659 ./. 591.329

Summe Anteil an Progr.gemeinschaftsaufg. und Koproduktionen

(vgl. II. Ziffer 3 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 822.543 979.163 845.032 968.115 3.614.853 849.226 984.693 829.292 979.122 3.642.333 7.257.186

II. Produktionsbezogene Fremdleistungen

1. Fremdbearbeitungskosten für Bild- und Tonmaterial - inkl.

gestelltem Material 8.654 7.607 6.291 8.244 30.796 8.117 8.198 8.259 8.479 33.052 63.848

2. Übrige produktionsbezogene Fremdleistungen 192.893 186.548 184.053 187.213 750.708 182.606 196.936 200.786 204.638 784.966 1.535.673

Summe Produktionsbezogene Fremdleistungen

(vgl. II. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 201.547 194.156 190.344 195.457 781.504 190.722 205.134 209.045 213.116 818.017 1.599.521

1) Die Aufwendungen für das über DEGETO erworbene harmonisierte Vorabendprogramm sind mit Ausnahme des NDR in den "Kosten des Rahmenprogramms" der Werbegesellschaften enthalten (s. Tabelle 4, Pos. II. 1. d)).2) Die Satellitenmiete und BK-Einspeisung für 3sat ist in den "Aufwendungen für Programmverbreitung" enthalten (s. Tabelle 12, Ziffer 2b und 3b).

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 15:16 Tabelle11170

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Terrestrische Verteilung 70.528 33.790 205.961 175.297 6.239 50.263 4.311 87.655 65.358 699.402

a) Hörfunkprogramme (14.937) (1.935) (90.003) (51.719) (88) (26.045) (1.841) (20.910) (3.603) (211.081)

b) Fernsehprogramme (55.591) (31.855) (115.958) (123.578) (6.151) (24.218) (2.470) (66.745) (61.755) (488.321)

2. Satellitenausstrahlung 51.829 26.644 36.301 39.531 8.886 28.466 11.625 58.591 93.837 355.710

a) Hörfunkprogramme (4.991) (3.369) (4.622) (4.979) (1.322) (2.693) (1.337) (5.134) (5.379) (33.826)

b) Fernsehprogramme (46.838) (23.275) (31.679) (34.552) (7.564) (25.773) (10.288) (53.457) (88.458) (321.884)

3. Kabelverbreitung 33.030 11.678 22.085 30.431 740 10.111 1.214 24.831 35.374 169.494

a) Hörfunkprogramme (3.631) (2.253) (2.260) (5.244) (435) (2.881) (494) (3.986) (4.930) (26.114)

b) Fernsehprogramme (29.399) (9.425) (19.825) (25.187) (305) (7.230) (720) (20.845) (30.444) (143.380)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 8.198 8.257 5.066 9.518 894 1.320 2.438 13.726 41.380 90.797

a) Telemedien (6.553) (6.969) (2.378) (5.178) (411) (776) (2.014) (5.493) (27.293) (57.065)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (1.645) (1.288) (2.668) (4.340) (455) (544) (327) (8.221) (14.087) (33.575)

c) Webchannel (0) (0) (20) (0) (28) (0) (97) (12) (0) (157)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 15.229 6.684 9.606 10.483 449 1.761 1.128 15.459 6.582 67.381

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 27.669 25.186 43.745 63.711 2.603 38.330 4.921 47.284 70.720 324.169

7. Sonstiges 2.056 2.646 2.781 10.679 120 3.140 134 5.257 4.614 31.427 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 208.539 114.885 325.545 339.650 19.931 133.391 25.771 252.803 317.865 1.738.380

15.04.2013 / 15:18 Tabelle12171

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- Aufgliederung der Aufwendungen für Programmverbreitung (nur Bestandsbedarf) - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

1. Terrestrische Verteilung 84.550 83.823 86.900 89.968 345.241 88.478 89.183 88.214 88.286 354.161 699.402

a) Hörfunkprogramme (25.238) (25.485) (25.465) (27.271) (103.459) (27.625) (27.301) (26.316) (26.380) (107.622) (211.081)

b) Fernsehprogramme (59.312) (58.338) (61.435) (62.697) (241.782) (60.853) (61.882) (61.898) (61.906) (246.539) (488.321)

2. Satellitenausstrahlung 74.141 74.467 46.320 31.582 226.510 29.945 31.018 33.227 35.010 129.200 355.710

a) Hörfunkprogramme (3.968) (4.210) (4.291) (4.567) (17.036) (4.137) (4.177) (4.217) (4.259) (16.790) (33.826)

b) Fernsehprogramme (70.173) (70.257) (42.029) (27.015) (209.474) (25.808) (26.841) (29.010) (30.751) (112.410) (321.884)

3. Kabelverbreitung 41.709 41.366 42.038 44.381 169.494 0 0 0 0 0 169.494

a) Hörfunkprogramme (5.692) (6.726) (6.856) (6.840) (26.114) (0) (0) (0) (0) (0) (26.114)

b) Fernsehprogramme (36.017) (34.640) (35.182) (37.541) (143.380) (0) (0) (0) (0) (0) (143.380)

4. Verbreitung auf IP-Netzen 8.664 6.986 6.657 12.909 35.216 12.782 13.367 14.085 15.347 55.581 90.797

a) Telemedien (4.716) (3.988) (4.170) (8.802) (21.676) (8.568) (8.720) (8.873) (9.228) (35.389) (57.065)

b) Livestreaming (ohne Webchannel) (3.922) (2.977) (2.472) (4.089) (13.460) (4.196) (4.629) (5.192) (6.098) (20.115) (33.575)

c) Webchannel (26) (21) (15) (18) (80) (18) (18) (20) (21) (77) (157)

5. Hoheitsaufgaben Hörfunk/Fernsehen 8.963 7.410 8.489 8.476 33.338 8.522 8.507 8.507 8.507 34.043 67.381

6. Sonstige Leitungen und Leitungsnetze 45.829 44.571 39.487 41.274 171.161 36.693 38.817 38.538 38.960 153.008 324.169

7. Sonstiges 0 0 0 4.908 4.908 5.551 6.350 6.657 7.961 26.519 31.427 Summe Aufwendungen für Programmverbreitung

(vgl. Tabelle 1, II. Ziffer 5 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 263.856 258.623 229.891 233.498 985.868 181.971 187.242 189.228 194.071 752.512 1.738.380

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 15:19 Tabelle12172

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- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 70.623 40.501 70.266 76.616 9.516 39.317 8.749 108.799 92.834 517.222

2. Verschiedene Fremdleistungen 742.776 300.511 430.718 843.528 67.029 259.517 79.855 806.988 989.481 4.520.402

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (64.858) (31.747) (39.664) (121.642) (17.939) (13.432) (3.809) (102.143) (144.646) (539.881)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (273.695) (160.484) (141.719) (320.486) (7.891) (137.561) (39.452) (391.812) (443.988) (1.917.089)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (88.629) (21.397) (79.587) (116.264) (5.409) (24.876) (11.523) (79.935) (103.884) (531.504)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (315.594) (86.881) (169.748) (285.136) (35.789) (83.648) (25.071) (233.098) (296.963) (1.531.929)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 86.656 37.050 54.297 120.513 4.683 20.243 11.846 148.802 124.457 608.547

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 57.185 0 0 0 0 0 0 57.185

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 76.413 30.509 94.533 98.398 4.357 61.286 0 59.340 88.846 513.682

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 13.048 0 49.996 900 0 402 5.198 1.350 11.532 82.426

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 133.618 41.389 0 11.695 0 0 2.520 189.222

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 76.959 36.362 30.536 72.510 2.701 29.430 9.904 89.648 84.240 432.289

a) Bild- und Tonmaterial (4.858) (2.857) (8.266) (3.316) (132) (1.759) (1.056) (6.858) (5.913) (35.014)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (72.101) (33.505) (22.270) (69.194) (2.569) (27.671) (8.848) (82.790) (78.327) (397.275)

9. Andere Aufwendungen 30.766 36.101 44.088 93.353 8.188 22.828 2.251 146.124 119.116 502.814

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 2.395 1.093 1.561 2.579 113 971 180 2.700 3.051 14.643

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.097.241 481.034 965.237 1.347.207 96.473 444.718 117.803 1.361.051 1.513.026 7.423.790

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 ./. 57.185 0 0 0 0 0 0 ./. 57.185

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 0 0 ./. 133.618 ./. 41.389 0 ./. 11.695 0 0 ./. 2.520 ./. 189.222

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 190.758 ./. 86.801 ./. 71.869 ./. 202.017 ./. 2.414 ./. 74.355 ./. 18.844 ./. 107.272 ./. 191.706 ./. 946.036

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 906.483 394.233 702.565 1.103.801 94.059 358.668 98.959 1.253.779 1.318.800 6.231.347

15.04.2013 / 12:17 Tabelle13173

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- Aufgliederung der übrigen betrieblichen Aufwendungen (nur Bestandsbedarf) - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

1. Anteil an sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben

(nicht programmbezogen) inkl. Zuführung zu AV-Rückstellungen 65.086 64.991 61.716 60.740 252.532 65.313 64.553 66.307 68.516 264.690 517.222

2. Verschiedene Fremdleistungen 597.208 561.546 567.639 577.113 2.303.507 543.122 555.591 552.457 565.725 2.216.895 4.520.402

a) Mieten, Pachten und Leihgebühren (74.878) (81.356) (75.058) (76.257) (307.549) (55.093) (62.037) (55.549) (59.652) (232.331) (539.881)

b) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten (252.878) (229.929) (234.595) (247.367) (964.769) (235.351) (237.453) (238.406) (241.110) (952.320) (1.917.089)

c) Transportkosten, Zölle, Telefon und Post, Prüfungs-, Beratungs-

und Rechtskosten, Beiträge und Gebühren sowie Versicherungen (76.742) (70.536) (68.427) (63.639) (279.344) (62.493) (62.857) (63.030) (63.779) (252.161) (531.504)

d) Übrige "Verschiedene Fremdleistungen" (192.711) (179.725) (189.559) (189.850) (751.845) (190.185) (193.244) (195.472) (201.183) (780.084) (1.531.929)

3. Reise- und Fahrtkosten, Repräsentations- und Bewirtungskosten,

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Aufsichtsorgane

sowie Dispositionsmittel 76.166 82.944 73.835 75.967 308.912 71.335 78.372 72.424 77.505 299.635 608.547

4. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil 8.764 8.376 7.955 7.497 32.592 7.000 6.462 5.880 5.251 24.593 57.185

5. Prämien an Rückdeckungspensionskasse (bbp) 47.188 50.973 53.559 59.326 211.046 66.863 73.078 78.349 84.346 302.636 513.682

6. Aufwendungen für Ausgleichszahlungen AV 8.740 8.740 10.674 10.675 38.829 10.899 10.899 10.900 10.899 43.597 82.426

7. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) 24.297 22.082 22.467 22.953 91.799 23.288 24.228 24.811 25.096 97.423 189.222

8. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 58.399 54.669 52.546 54.829 220.444 52.199 52.902 52.971 53.774 211.846 432.289

a) Bild- und Tonmaterial (5.866) (4.575) (3.766) (4.918) (19.125) (3.913) (3.945) (3.984) (4.047) (15.889) (35.014)

b) Verbrauchsmaterialien - Kostüme, Requisiten u. Sonstiges (52.533) (50.094) (48.780) (49.911) (201.319) (48.285) (48.957) (48.988) (49.727) (195.957) (397.275)

9. Andere Aufwendungen 67.516 66.406 69.446 63.716 267.084 59.521 59.648 58.068 58.493 235.730 502.814

davon: Mitteltransfer an Deutschlandradio für Projekt DRadio Wissen 0 0 14.615 28 14.643 0 0 0 0 0 14.643

Summe übrige betriebliche Aufwendungen

(vgl. II. Ziffer 8 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 953.365 920.727 919.837 932.816 3.726.745 899.541 925.734 922.167 949.604 3.697.045 7.423.790

nachrichtlich:

./. Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil ./. 8.764 ./. 8.376 ./. 7.955 ./. 7.497 ./. 32.592 ./. 7.000 ./. 6.462 ./. 5.880 ./. 5.251 ./. 24.593 ./. 57.185

./. Leasingraten (nur Immobilien-Leasing) ./. 24.297 ./. 22.082 ./. 22.467 ./. 22.953 ./. 91.799 ./. 23.288 ./. 24.228 ./. 24.811 ./. 25.096 ./. 97.423 ./. 189.222

./. Instandhaltungsaufwendungen ./. 134.838 ./. 120.361 ./. 108.762 ./. 108.571 ./. 472.530 ./. 114.737 ./. 119.488 ./. 121.068 ./. 118.212 ./. 473.506 ./. 946.036

Summe Bereinigte übrige betriebliche Aufwendungen 785.466 769.908 780.654 793.795 3.129.823 754.515 775.556 770.408 801.045 3.101.524 6.231.347

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:18 Tabelle13174

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 2.096.567 671.856 1.210.088 1.751.034 275.568 660.769 177.092 1.919.467 2.593.597 11.356.038

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 1.442.663 555.420 1.132.636 1.416.922 106.654 507.825 102.147 1.395.278 1.542.006 8.201.551

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 3.539.230 1.227.276 2.342.724 3.167.956 382.223 1.168.594 279.239 3.314.745 4.135.603 19.557.590

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 2.760 ./. 25.094 ./. 25.687 ./. 53.701 0 ./. 13.362 ./. 12.770 ./. 100.755 ./. 30.850 ./. 264.979

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 3.536.470 1.202.182 2.317.037 3.114.255 382.223 1.155.232 266.469 3.213.990 4.104.753 19.292.611

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 1.295 ./. 4.702 ./. 16.273 11.219 ./. 1.515 ./. 1.897 1.275 ./. 13.720 ./. 8.340 ./. 32.658

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 3.537.765 1.197.480 2.300.764 3.125.474 380.708 1.153.335 267.744 3.200.270 4.096.413 19.259.952

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 12:21 Tabelle14175

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- Aufgliederung der Programmaufwendungen (nur Bestandsbedarf) - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

1. Urheber-, Leistungs- und Herstellervergütungen 1.400.998 1.406.678 1.376.988 1.417.946 5.602.609 1.403.487 1.420.524 1.444.282 1.485.136 5.753.429 11.356.038

(Kto. 42)

2. Programmgemeinschaftsaufgaben (ohne

Umlagekosten ARTE), Koproduktionen und

produktionsbezogene Fremdleistungen

(Kto. 43) abzgl. darin enthaltene weiterverrechnete

Erträge für Koproduktionen/Kofinanzierungen innerhalb

der ARD-Landesrundfunkanstalten 942.097 1.091.272 953.518 1.081.732 4.068.619 958.094 1.107.973 956.482 1.110.383 4.132.932 8.201.551

I. Zwischensumme Programmaufwand

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA 2.343.095 2.497.950 2.330.506 2.499.678 9.671.228 2.361.581 2.528.497 2.400.763 2.595.520 9.886.361 19.557.590

./. darin enthaltene weiterverrechnete

Kosten für programmbezogene GSEA ./. 27.672 ./. 41.936 ./. 35.530 ./. 44.588 ./. 149.726 ./. 21.339 ./. 28.562 ./. 21.698 ./. 43.654 ./. 115.253 ./. 264.979

II. Programmaufwand (Beschaffungsaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 2.315.423 2.456.014 2.294.976 2.455.090 9.521.502 2.340.242 2.499.935 2.379.065 2.551.866 9.771.108 19.292.611

Erhöhung (./.) oder Verminderung des Bestandes an fertigen

und unfertigen Produktionen

(vgl. I. Ziffer 4 der Ertrags- und Aufwandsvorschau) 6.062 ./. 39.505 ./. 4.645 ./. 7.594 ./. 45.682 ./. 2.707 ./. 106 8.907 6.930 13.024 ./. 32.658

III. Programmaufwand (Sendeaufwand)

ohne weiterverrechnete Erträge für Koprod./Kofin. innerhalb

der ARD-LRA und ohne weiterverrechnete Kosten für

programmbezogene GSEA 2.321.485 2.416.508 2.290.331 2.447.496 9.475.820 2.337.535 2.499.829 2.387.972 2.558.796 9.784.132 19.259.952

Der Programmaufwand versteht sich inkl. Programmaufwand für ARTE-Zulieferungen.

Sofern Programmkosten durch Verkäufe refinanziert werden, vgl. Tabelle 6, Ziffern 1. und 2.

15.04.2013 / 12:22 Tabelle14176

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- Entwicklungsbedarf - 2009 - 2016

Laufende Projekte

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 2.457 0 1.888 2.830 42 306 949 4.169 3.727 16.368

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (10) (0) (0) (1) (0) (11)

(2) Laufender Aufwand (2.457) (0) (1.888) (2.830) (32) (306) (949) (4.168) (3.727) (16.357)

b) Digitaler Hörfunk 9.446 4.456 6.165 10.312 367 3.784 587 10.564 11.806 57.487

(1) Investitionsausgaben (2.935) (1.386) (1.721) (4.115) (97) (1.175) (449) (3.278) (3.671) (18.827)

(2) Laufender Aufwand (6.511) (3.070) (4.444) (6.197) (270) (2.609) (138) (7.286) (8.135) (38.660)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 7.930 29 86 3.254 0 103 115 1.769 2.402 15.688

(1) Investitionsausgaben (1.612) (29) (7) (3.200) (0) (103) (69) (1.640) (456) (7.116)

(2) Laufender Aufwand (6.318) (0) (79) (54) (0) (0) (46) (129) (1.946) (8.572)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 49.481 25.197 25.783 53.678 1.815 23.089 3.260 55.070 60.122 297.495

(1) Investitionsausgaben (20.146) (10.441) (14.237) (21.866) (815) (8.704) (1.621) (23.258) (33.563) (134.651)

(2) Laufender Aufwand (29.335) (14.756) (11.546) (31.812) (1.000) (14.385) (1.639) (31.812) (26.559) (162.844)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 69.314 29.682 33.922 70.074 2.224 27.282 4.911 71.572 78.057 387.037

(1) Summe Investitionsausgaben (24.693) (11.856) (15.965) (29.181) (922) (9.982) (2.139) (28.177) (37.690) (160.605)

(2) Summe Laufender Aufwand (44.621) (17.826) (17.957) (40.893) (1.302) (17.300) (2.772) (43.395) (40.367) (226.433)

15.04.2013 / 13:38 Tabelle16177

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- Entwicklungsbedarf - Summen ARD-LRA

Laufende Projekte

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

Alle Beträge in T€

Laufende, ARD-gemeinsame Projekte

a) Digital Audio Broadcasting (DAB) 9.269 4.705 2.394 0 16.368 0 0 0 0 0 16.368

(1) Investitionsausgaben (11) (0) (0) (0) (11) (0) (0) (0) (0) (0) (11)

(2) Laufender Aufwand (9.258) (4.705) (2.394) (0) (16.357) (0) (0) (0) (0) (0) (16.357)

b) Digitaler Hörfunk 0 0 8.915 14.622 23.537 8.354 8.502 8.626 8.468 33.950 57.487

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (5.644) (6.993) (12.637) (1.416) (1.564) (1.684) (1.526) (6.190) (18.827)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (3.271) (7.629) (10.900) (6.938) (6.938) (6.942) (6.942) (27.760) (38.660)

c) Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 10.548 5.140 0 0 15.688 0 0 0 0 0 15.688

(1) Investitionsausgaben (6.318) (798) (0) (0) (7.116) (0) (0) (0) (0) (0) (7.116)

(2) Laufender Aufwand (4.230) (4.342) (0) (0) (8.572) (0) (0) (0) (0) (0) (8.572)

d) Mobile Broadcast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Investitionsausgaben (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(2) Laufender Aufwand (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

e) High Definition Television (HDTV) 31.559 26.913 32.826 31.286 122.584 43.522 47.354 42.104 41.930 174.910 297.495

(1) Investitionsausgaben (25.058) (16.996) (22.174) (15.579) (79.806) (21.920) (14.499) (9.359) (9.066) (54.844) (134.651)

(2) Laufender Aufwand (6.501) (9.917) (10.652) (15.708) (42.778) (21.602) (32.855) (32.745) (32.863) (120.066) (162.844)

Summe laufende Projekte (vgl. Tabelle 2, IV.) 51.376 36.758 44.135 45.908 178.177 51.876 55.856 50.730 50.398 208.860 387.037

(1) Summe Investitionsausgaben (31.387) (17.794) (27.818) (22.572) (99.570) (23.336) (16.063) (11.043) (10.592) (61.034) (160.605)

(2) Summe Laufender Aufwand (19.989) (18.964) (16.317) (23.337) (78.606) (28.540) (39.793) (39.687) (39.805) (147.826) (226.433)

15.04.2013 / 13:39 Tabelle16178

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - 2009 - 2016

BR HR MDR NDR RB RBB SR SWR WDR LRA

Alle Beträge in T€

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 40.454 12.811 4.551 0 255 18.742 5.109 36.709 12.290 130.921

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 42.468 560 3.445 50.769 2.499 22.840 24.988 103.011 120.688 371.268

3. Technische Anlagen und Maschinen 207.699 77.167 93.625 312.316 11.495 74.182 27.409 197.199 292.419 1.293.511

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 76.586 76.988 8.020 25.254 1.960 22.887 6.940 86.937 71.593 377.165

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 367.207 167.525 109.641 388.339 16.209 138.651 64.446 423.856 496.990 2.172.864

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 0 0 0 3.207 0 0 0 69.291 43.418 115.916

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 190.758 86.801 71.869 202.017 2.414 74.355 18.844 107.272 191.706 946.036

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.04.2013 / 14:41 Tabelle17179

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- Aufgliederung der Investitionen (nur Bestandsbedarf) - Summen ARD-LRA

2009 2010 2011 2012 2009 - 2012 2013 2014 2015 2016 2013 - 2016 2009 - 2016

(Ist) (Ist) (Ist) (WP) (Zw-Summe) (WP) (Vorschau) (Vorschau) (Vorschau) (Zw-Summe) (Summe)

I. Investitionen

1. Konzessionen - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 15.676 13.223 14.942 16.476 60.317 20.021 16.342 15.703 18.538 70.604 130.921

2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 67.579 91.550 42.162 31.435 232.727 35.668 27.693 32.702 42.478 138.541 371.268

3. Technische Anlagen und Maschinen 153.608 138.801 139.850 149.816 582.075 164.300 192.139 184.542 170.454 711.436 1.293.511

4. Andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung 39.593 39.198 32.935 42.205 153.931 48.565 52.698 56.409 65.561 223.233 377.165

Summe Investitionen

(vgl. Tabelle 2 II., Ziffer 2) 276.456 282.772 229.890 239.932 1.029.050 268.554 288.872 289.356 297.031 1.143.814 2.172.864

davon:

- Gebäudeinvestitionen mit einem Gesamtbetrag von > 25 Mio. € 40.799 63.497 8.595 3.025 115.916 0 0 0 0 0 115.916

- Großinvestitionen aufgrund von Technologiesprüngen, die sich

nicht über mehr als zwei Jahre erstrecken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

Instandhaltungsaufwendungen 134.838 120.361 108.762 108.571 472.530 114.737 119.488 121.068 118.212 473.506 946.036

II. Barwerte der Leasingobjekte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Beträge in T€

15.04.2013 / 14:43 Tabelle17180

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Register

Teil III

Entwicklungsbedarf / Projektbeschreibungen

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Inhalt

Entwicklungsbedarf / Projektbeschreibungen

Projektanmeldungen

• High Definition Television (HDTV)

• Digitaler Hörfunk

Projektberichte

• Digital Audio Broadcasting (DAB)

• Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T)

• Mobile Broadcast

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Allgemeines Entwicklungsbedarf der ARD-Landesrundfunkanstalten 2009 - 2016 In § 12 Abs. 1 RfStV ist die Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verankert. Damit ist auch eine Teilhabe an innovatorischen Entwicklungen im Rundfunkbereich gewährleistet. Mit der Anmeldung zum 19. KEF-Bericht legen die Anstalten die Projektbeschreibungen für die folgenden laufenden Projekte vor:

• High Definition Television (HDTV)

• Digitaler Hörfunk

Neue Entwicklungsprojekte werden nicht angemeldet. In der Gebührenperiode 2009 - 2012 wurden die nachfolgenden Projekte beendet. Die Entwicklung der überführten Projekte ist in den entsprechenden Berichten dokumentiert:

• Digital Audio Broadcasting (DAB) • Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T)

• Mobile Broadcast

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Der Entwicklungsbedarf wird in der Mittelfristigen Finanzbedarfsplanung 2009 - 2016 wie folgt veranschlagt:

(Stand: 30.04.2013)

2009 - 2012 2013 - 2016 2009 - 2016

in T€

Laufende Projekte

1. High Definition Television (HDTV) 122.584 174.910 297.495

2. Digitaler Hörfunk 23.537 33.950 57.487

Bis 2012 beendete Projekte

1. Digital Audio Broadcasting (DAB) 16.368 0 16.368

2. Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) 15.688 0 15.688

3. Mobile Broadcast 0 0 0

Summe 178.177 208.860 387.037

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Register

HDTV

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HESSISCHER RUNDFUNK April 2013 Betriebsdirektion

Projektanmeldung der ARD: HDTV (High Definition Television)

1. Einleitung

Hochauflösendes Fernsehen (HDTV - High Definition Television) ist nach der Einführung des digitalen Fernsehens in Standardauflösung der konsequente Schritt zur Verbesserung der technischen Qualität im Fernsehen. Zum 16. KEF-Bericht hat die ARD das Entwicklungs-projekt HDTV eingereicht. Mit Anerkennung des Projektes durch die KEF für den Gebühren-zeitraum 2009 - 2012 konnte die ARD zu den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010 mit der Regelausstrahlung des Ersten Programms in HD starten.

Nach Erhebungen von TNS Infratest für den ASTRA TV Monitor gab es zum Jahresende 2012 in Deutschland bereits 13,1 Mio. HDTV-Haushalte. Auf Basis der Angaben der gfu (Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik mbH) dürften sich zum Jahresende 2012 annähernd 50 Mio. hochauflösende Flachbildschirme in den deutschen Haushalten befunden haben. Diese Zahlen beweisen, dass sich HDTV auch in Deutschland als das künftige Fernsehformat etabliert hat.

Die ARD beabsichtigt, in der Beitragsperiode 2013-2016 die Voraussetzungen zu schaffen, mittelfristig alle ihre Fernsehprogramme in HD ausstrahlen zu können und damit auch eine Perspektive zur Abschaltung der digitalen SDTV-Signale zu ermöglichen.

2. Umgesetzte Maßnahmen im Zeitraum 2008 - 2012

Investitionsmaßnahmen

Der schrittweise Einstieg der ARD in die Produktion und die Verbreitung von Programmen im HDTV-Format erforderte über die genannte Laufzeit umfangreiche Investitionsausgaben in allen Landesrundfunkanstalten. Im Prinzip mussten in den neun Landesrundfunkanstalten der ARD jeweils mindestens ein Produktions-Studio (für die Produktion von Live-Sendungen geeignet), ein Bearbeitungskomplex sowie zentrale Geräteräume (Infrastruktur, Messpunkte, Speicher, usw.) HDTV-fähig sein. Zusätzlich sind HD-fähige Übertragungswagen für die Außenübertragung erforderlich. Zudem musste die gemeinsame von ARD und ZDF betriebene mobile Produktionseinheit (MPE) für Sportgroßereignisse auf HD umgestellt werden. Derartige Investitionen wurden und werden sukzessiv getätigt und erfolgen nach Möglichkeit im Rahmen erforderlicher Reinvestitionen. Die ARD wird im Zeitraum 2013 - 2016 weitere Investitionen vornehmen, um perspektivisch alle ARD-Programme im HD-Format ausstrahlen zu können.

Das ARD-Sendezentrum für Das Erste als Gemeinschaftseinrichtung musste bereits zum Start der Regelausstrahlung im Februar 2010 HDTV-fähig umgebaut werden. Die Zuspielung zum Sendezentrum führt im Datennetz der ARD (HYBNET) sowohl bei Live-Signalen als auch bei dem zunehmend genutzten File-Transfer zu bedeutend höheren Datenraten und damit auch zu höheren Kosten. Der durch die HDTV-Produktion zu erwartende Anstieg des Kapazitätsbedarfs konnte durch die im Jahr 2010 abgeschlossene Erneuerung des Datennetzes der ARD (HYBNET_NEU) weitgehend abgedeckt werden.

Projektanmeldung der ARD: HDTV 1/10

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Für die ARD ergeben sich aus den in den Landesrundfunkanstalten getätigten Investitionen Synergieeffekte für die Digitalprogramme, die Dritten Programme sowie für alle kooperierten Programme, da diese HD-Technik auch zur Produktion der eigenen, nicht originär für das Erste Programm vorgesehenen Anteile genutzt werden kann.

Programmverbreitung

Die Verbreitung des Ersten Programms in HDTV erfolgte zunächst ausschließlich über Satellit. Dazu nutzte die ARD eine Teilkapazität eines vom ZDF angemieteten Satelliten-transponders („ZDF-HD1“), über den auch Arte und das ZDF-Hauptprogramm in HD verbreitet wurden. Die gemeinsame Nutzung dieses Transponders endete mit der Beendigung der analogen Programmverbreitung über Satellit am 30.04.2012. Zu diesem Zeitpunkt mietete die ARD zwei eigene Satellitentransponder („ARD-HD1“ und „ARD-HD2“) für ihre HDTV-Programme an. Auf diesen beiden werden seit dem 30.04.2012 die Programme Das Erste HD, arte HD, SWR Fernsehen HD, Bayerisches Fernsehen HD, NDR Fernsehen HD sowie Phoenix HD verbreitet. Auf zwei weiteren, ansonsten für SDTV genutzten Transpondern werden die Programme WDR Fernsehen HD sowie Einsfestival HD (in reduzierter Datenrate) verbreitet.

Das Erste HD ist in Deutschland mittlerweile ohne Mehrkosten auch in den meisten Breitbandkabelnetzen sowie über IPTV zu empfangen. Die Dritten Programme in HD sowie Phoenix HD und Einsfestival HD sind ebenfalls über IPTV verfügbar, per Breitbandkabelnetz jedoch nur bei wenigen Netzbetreibern.

HD-Produktion

Seit Beginn der HDTV-Regelausstrahlung werden bestimmte Sendestrecken für Fernseh-filme, Dokumentationen, Sportübertragungen, Vorabendserien und Musikereignisse teilweise oder vollständig in HDTV produziert und ausgestrahlt. Die ARD wird den Anteil an nativen HDTV-Produktionen weiter stetig erhöhen.

In den ersten Wochen nach dem Sendestart von Das Erste HD lagen die nativ in HD produzierten und ausgesendeten Programmanteile bei durchschnittlich rund 20 % der gesamten Sendezeit. Im Q1/2011 lag der HD-Anteil bei durchschnittlich rund 25 %, in Q1/2012 bei durchschnittlich rund 50 %, in Q4 2012 bei durchschnittlich rund 60 %. Während der großen Sportveranstaltungen, die erfahrungsgemäß einen großen Teil der Sendezeiten beanspruchen, wie beispielsweise die Fußball-Europameisterschaft 2012 oder die olympischen Sommer- oder Winterspiele, liegen die HD-Anteile an der Gesamtsendezeit über diesen Durchschnittswerten.

Marketing

Für die Einführung von HDTV hat die ARD gesonderte Aktivitäten für die Öffentlichkeits-arbeit umgesetzt, um die Zuschauer allgemeinverständlich und umfassend über die Technik zu informieren. Hierzu wurde ein Kommunikationskonzept der Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen erarbeitet, das neben der werblichen Begleitung der Einführung von HDTV auch die notwendige Abschaltung der analogen Satellitenverbreitung im April 2012 berücksichtigt hat.

Der hierfür ursprünglich angemeldete Finanzbedarf wurde unter Berücksichtigung des stufenweisen HD-Programmstarts zum 30.04.2012 und zum 01.01.2014 in zwei Tranchen unterteilt. Von den 2 Mio. € wurden nur rund 1,4 Mio. € in dem Gebührenzeitraum 2009 -2012 aufgewendet.

Projektanmeldung der ARD: HDTV 2/10

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3. Handlungs- und Finanzbedarf im Zeitraum 2013 - 2016

Im laufenden Zeitraum 2013 - 2016 gilt es, die technischen Voraussetzungen innerhalb der ARD zu schaffen, um alle Fernsehprogramme der ARD in HD produzieren und verbreiten zu können. Hierfür sind weitere Investitionen erforderlich. Darüber hinaus sind Aufwendungen im Produktionsbereich, für die Programmverbreitung sowie für Marketing und Sonstiges zu berücksichtigen.

Investitionsmaßnahmen

Aufbauend auf den HDTV-bezogenen Investitionen, die im Gebührenzeitraum 2009 - 2012 getätigt wurden und erste HDTV-fähige Produktionsinseln realisierten, sind weitere Investitionen in den einzelnen Rundfunkanstalten der ARD erforderlich, um auch die Dritten Programme, die Digitalprogramme sowie die kooperierten Programme in HDTV produzieren und verbreiten zu können. Diese umfassen die gesamte Produktionskette. So müssen beispielsweise Studio- und EB-Kameras inklusive zugehöriger Objektive ersetzt werden. Arbeitsbereiche z. B. für Ingest, Schnitt, Tonbearbeitung (Mehrkanalton) oder Grafik müssen entsprechend erneuert oder ergänzt werden. Daneben sind zentrale Komponenten wie Bild- und Tonregien, Fernsehschalträume oder die Sendeabwicklungen HDTV-fähig umzurüsten. Ü-Wagen werden bei Ersatzinvestitionen ebenfalls mit HDTV-Technik ausgerüstet. Die notwendigen Investitionen beschränken sich nicht nur auf die einzelnen Funkhäuser der Rundfunkanstalten in den jeweiligen Bundesländern, sondern schließen auch die zugeordneten Auslandsstudios mit ein, in denen Korrespondenten ihre Beiträge produzieren.

Bei den Gemeinschafteinrichtungen der ARD sind insbesondere Investitionen für das ARD-Sendezentrum Das Erste in Frankfurt, für das Play-Out-Center in Potsdam sowie den Sendestandort Langenberg zu nennen. Diese umfassen zum einen Investitionen für Compression- und Multiplex-Center und die Uplinks zu den Satelliten, zum anderen eine Reinvestition bei der Sendeabwicklung für Das Erste in HD. Die HD-Umrüstung der mobilen Produktionseinheit (MPE), die gemeinsam von ARD und ZDF insbesondere für Sportgroßereignisse betrieben wird, ist in großen Teilen abgeschlossen.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzbedarf für Investitionen in Höhe von 54,8 Mio. € für den Zeitraum 2013 - 2016. Im Vergleich zur Gebührenperiode 2009 - 2012 (Investitionsvolumen: 79,9 Mio. €) spiegelt sich in dieser Planung der von der KEF erwartete deutliche Rückgang des Investitionsvolumens wider.

Aufwendungen für Programmverbreitung

Im Zeitraum 2013 - 2016 wird die ARD - zusätzlich zu den ab Mai 2012 zur Verfügung stehenden Transpondern ARD-HD1 und ARD-HD2 - zwei weitere Satellitentransponder anmieten („ARD-HD3“ und „ARD-HD4“). Die Anmietung dieser beiden zusätzlichen HDTV-Transponder erfolgt am 01.01.2014. Belegt werden diese Transponder mit den Programmen hr Fernsehen HD, MDR Fernsehen HD, rbb Fernsehen HD, tagesschau24 HD, EinsPlus HD sowie Einsfestival HD. Die ARD verfügt dann über vier HDTV-Transponder. Inklusive einer Teilkapazität auf einem gegenwärtig noch für digitale Fernsehprogramme in Standardauflösung genutzten Transponder hat die ARD dann ausreichend Kapazität, um fast alle Fernsehprogramme auch in HDTV verbreiten zu können.

Für die Weiterleitung von HDTV-Programmen im Breitbandkabelnetz meldet die ARD keine zusätzlichen Kosten an. Die ARD-Programme werden wie auch beim Start der Regel-ausstrahlung des Ersten Programms den Netzbetreibern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ein Entgelt für die Weiterleitung der Programme im Kabelnetz fällt - vergleichbar mit der IPTV-Verbreitung - nicht mehr an.

Die ARD hat – unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Technologie- und Frequenz-situation – zurzeit noch keine konkreten Planungen für eine terrestrische Verbreitung von HDTV. Gleichwohl prüft die ARD Optionen für eine zukunftsfähige terrestrische Programm-

Projektanmeldung der ARD: HDTV 3/10

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verbreitung. HDTV könnte aus Sicht der ARD dabei eine Möglichkeit zur Qualitätsverbesserung bzw. für einen Mehrwert beim terrestrischen Empfang darstellen.

Für den HDTV-bezogenen Verbreitungsaufwand, der zu einem Teil auch Leitungskosten beinhaltet, hat die ARD für den Zeitraum 2013 - 2016 einen Bedarf in Höhe von 76,4 Mio. € angemeldet.

Produktionsaufwand

Die Produktion von Sendungen im HDTV-Format hat bei der ARD bereits vor dem Start der HDTV-Regelausstrahlung im Ersten Programm begonnen und wird im Ersten und in den seit 2012 ausgestrahlten HDTV-Programmen der ARD sukzessiv ausgeweitet. Bei Auftrags-produktionen, wie z. B. den Talkreihen, erfolgt eine Umstellung auf HDTV erst nach Ablauf der bestehenden Verträge mit SDTV-Grundlage. Bei Produktionen von ARD aktuell und bei Unterhaltungssendungen wird die Umstellung schrittweise nach Umsetzung erforderlicher Reinvestitionen in den entsprechenden Studiobereichen erfolgen. Je nach Eigen- oder Auftragsproduktion gibt es unterschiedliche Ansätze für Mehraufwendungen bei Produktionen im HDTV-Format.

Die Bezifferung von HDTV-bezogenen Mehrkosten gegenüber herkömmlicher Technologie bzw. Produktion ist nicht immer ohne Weiteres möglich. So können beispielsweise Mehrkosten in Bereichen wie z. B. Dekoration, Bühnenbau und Maske nur pauschal veranschlagt werden.

In der Summe ergibt sich für den Produktionsaufwand ein Finanzbedarf für 2013 - 2016 in Höhe von 43,1 Mio. €.

Marketingaufwand

Für die Periode 2013 - 2016 hat die ARD ursprünglich keinen zusätzlichen Marketing-aufwand angesetzt. Von den für 2009 - 2012 angemeldeten 2 Mio. € verbleiben noch rund 600 T€, die für Kommunikationsmaßnahmen verwendet werden sollen.

4. Gesamtbetrachtung des Entwicklungsprojekts 2008 - 2016

In der Summe meldet die ARD für das Projekt HDTV in den Jahren 2008 - 2016 einen Finanzbedarf in Höhe von 307,0 Mio. € an. Einen detaillierten Überblick gibt nachfolgende Tabelle.

HDTV Projektkosten

in Mio. €

Investitionen 79,9 54,8 134,7

Aufwendungen für

Programmverbreitung12,5 76,4 88,9

Produktionsaufwand 28,8 43,1 71,9

Marketingaufwand 1,4 0,6 2,0

Summe 122,6 174,9 297,5

zuzüglich Vorlaufkosten 2008 9,5

Summe inkl. Vorlaufkosten 2008 132,1 174,9 307,0

2009 - 2012 2013 - 2016 2009 - 2016

Tabelle: Finanzbedarf für das Entwicklungsprojekt HDTV

Projektanmeldung der ARD: HDTV 4/10

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Das Entwicklungsprojekt HDTV hat im Zeitraum 2008 - 2012 Kosten in Höhe von 132,1 Mio. € verursacht. Darin sind Vorlaufkosten von rund 9,5 Mio. € aus dem Jahr 2008 enthalten. In der laufenden Periode 2013 - 2016 erwartet die ARD Aufwendungen und Investitionen von insgesamt 174,9 Mio. €. Damit schöpft die ARD das von der KEF im 16. Bericht (Tz. 285) anerkannte Gesamtvolumen für das Projekt HDTV in Höhe von 307,0 Mio. € vollständig aus.

Die ARD beabsichtigt, das Entwicklungsprojekt, wie von der KEF erbeten, zum Jahresende 2016 in den Bestand zu überführen.

Projektverlauf

Abbildung: Projektverlauf Entwicklungsprojekt HDTV

5. Ausblick

Die ARD hat zum 16. KEF-Bericht auf Nachfrage angegeben, dass sie ab Start des Regelbetriebs von einem zehn Jahre dauernden SD/HD-Simulcast ausgehe. Die KEF geht dagegen von einem Ende der digitalen SDTV-Verbreitung mit dem Jahr 2018 aus, also rund 13 Monate früher.

Aus den Erfahrungen im Zusammenhang mit der Beendigung der analogen Satelliten-ausstrahlung im April 2012 ist es für die Festlegung eines Termins zur Abschaltung der digitalen Programmverbreitung im SD-Format gegenwärtig noch zu früh. Der HD-Anteil lag für die Satellitenausstrahlung laut ASTRA TV-Monitor zum Jahresende 2012 bei rund 44 %. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Satelliten-Haushalte, die HD-TV empfangen. Bei der Kabelverbreitung liegt dieser Anteil derzeit nur bei 27 %. Eine kritische Masse, ab welcher zunächst ein Abschalttermin unter den Beteiligten abgestimmt werden sollte, ist nach Ansicht der ARD bei einer HD-Akzeptanz von rund 2/3 aller (Satelliten-) TV-Haushalte gegeben. Erst ab diesem Zeitpunkt wird der verbleibende Simulcast-Zeitraum überschaubar, so dass Absprachen und flankierende Maßnahmen zielorientiert getroffen werden können.

2009 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Transponder ZDF-HD1 steht zur Verfügung

Überführung des Projektes in den Bestand

T e c h n i s c h e T e s t s

a u f

Z D F - H D 1

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E i n s P l u s

H D, EinsFestival HD

A n m i e t u n g v o n

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T r a n s p o n d e r n

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- H D 4

O l y m p i s c h e W i n t e r s p i e l e

V a n c o u v e r ( 1 2 . 0 2 . - 2 8 . 0 2 . 2 0 1 0 )

F I F A - W M S ü d a f r i k a

( 1 1 . 0 6 . -

1 1 . 0 7 . 2 0 1 0 )

Periode 2009-2012 Periode 2013-2016

Projektanmeldung der ARD: HDTV 5/10

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HESSISCHER RUNDFUNK April 2013 Betriebsdirektion

Projektanmeldung der ARD: HDTV (High Definition Television) Checkliste für das Verfahren der Projektanmeldung nach dem IIVF

I. Aufwandsseite

1. Investitionskosten Siehe Projektbeschreibung.

2. Finanzierungskosten Keine.

3. Produktionskosten

3.1 Personalkosten Gesonderte Personalkosten entstehen nicht.

3.2 Sachkosten (Energiekosten, usw.) Siehe Projektbeschreibung.

3.3 Direkte Fremdkosten (Rechtekosten, Herstellervergütung, Honorare) Siehe Projektbeschreibung.

3.4 Produktionsgemeinkosten Nicht einschlägig.

3.5 Programmgemeinkosten (Redaktionskosten) Nicht einschlägig.

3.6 Raumkosten Nicht einschlägig.

4. Abspielkosten / Ausstrahlungskosten Siehe Projektbeschreibung.

5. Sonstige Kosten Siehe Projektbeschreibung.

Projektanmeldung der ARD: HDTV 6/10

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II. Ertragsseite

1. Potentielles Empfangsvolumen Siehe Projektbeschreibung.

2. Kontaktvolumen (Reichweite) Das Kontakt- und Nutzungsvolumen ergibt sich aus der realen Nutzung im potentiellen Empfängerkreis (siehe Punkt II/1). Seit Beginn der HDTV-Regelausstrahlung erfolgt ein sukzessiver HDTV-Ausbau im Programm.

3. Nutzenvolumen S. o.

4. Werbeerträge Es fallen keine gesondert zurechenbaren Werbeerträge an.

5. Sponsoring Es fallen keine gesondert zurechenbaren Sponsoringerträge an.

6. Verwertungserlöse Es fallen keine gesondert zurechenbaren Verwertungserlöse an.

7. Mitbenutzung Dritter Keine.

8. Sonstige Erträge Keine.

Projektanmeldung der ARD: HDTV 7/10

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III. Ergänzende Informationen

1. Qualitative Informationen

1.1 Genehmigung der Wirtschaftspläne Die in den Tabellen genannten Ansätze entstammen der jeweiligen Mittelfristigen Finanzplanung der ARD-Anstalten.

1.2 Abstimmung mit Dritten, insbes. Projektpartnern, z. B. Koproduzenten, Forschungsprojektpartnern, Telekom

Zur Kooperation mit dem ZDF siehe Projektbeschreibung.

1.3 Baugenehmigungsverfahren, Klärung rechtlicher Voraussetzungen Keine.

1.4 Konkurrenzverhältnis mit alternativen Projekten, Veränderungen durch das Projekt gegenüber dem status quo (z. B. entfallende Programmfelder)

Ein Konkurrenzverhältnis zu anderen Projekten besteht nicht. Vielmehr sichert das Projekt HDTV insb. die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Zuschauermarkt.

1.5 Alternativen für die organisatorische Durchführung eines Projektes (Koproduktionen, usw.)

Keine.

2. Quantitative Informationen 2.1 Vergleich der Anschaffungs-, Herstellungs- und Betriebskosten mit

Marktpreisen; Begründung für Abweichungen, Begründung für Eigen- oder Fremdbezug

Entfällt.

2.2 Vergleich der Anschaffungs-, Herstellungs- und Betriebskosten mit Miet-, Leasing- und anderen Verträgen, Begründung für die Entscheidung

Entfällt.

2.3 Möglichkeiten der Nutzung vorhandener Kapazitäten (Personal, Studios) für das Projekt (Umschichtung, Synergieeffekte)

Entfällt.

2.4 Sendeminutenkosten, aufgegliedert nach

- direkten Kosten

- anteiligen Betriebskosten

- sonstigen Kosten (Umlagen, Gemeinkosten) Entfällt.

Projektanmeldung der ARD: HDTV 8/10

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2.5 Kontaktvolumen

- Definition der Zielgruppe

- Marktanteil

- Sehbeteiligung in Mio. Zuschauern (evtl. differenziert nach bestimmten Zielgruppen, z. B. Altersstruktur)

- Kosten je Tsd. Zuschauer (Zuhörer) Entfällt.

3. Soll-Ist-Vergleich (Erfolgskontrolle) in periodischen Abständen Entfällt.

Projektanmeldung der ARD: HDTV 9/10

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KEF-Büro der ARD

April 2013

Anerkanntes Projektvolumen

16. Bericht 2009 - 20121 133,4

Anerkanntes Projektvolumen

16. Bericht 2013 - 2016173,6

Summe

anerkanntes Projektvolumen307,0

Darstellung Anmeldung

18. KEF-Bericht

Darstellung Anmeldung

19. KEF-Bericht

Anerkanntes Projektvolumen

2009 - 2016307,0

Anerkanntes Projektvolumen

2009 - 2016307,0

Mittelabfluss 2008 -9,5 Mittelabfluss 2008 -9,5

Mittelabfluss 2009 - 2012

(inkl. Ist 2010)-122,2

Mittelabfluss 2009 - 2012

(inkl. Ist 2011)-122,6

Mittelabfluss 2013 - 2016

(Plan-Werte)-175,1

Mittelabfluss 2013 - 2016

(Plan-Werte)-174,9

Summe Mittelabfluss -306,8 Summe Mittelabfluss -307,0

Finanzmittel Ende 2016 0,2 Finanzmittel Ende 2016 0,0

HDTV (in Mio. €)

1) Im 16. KEF-Bericht beantragt die ARD Projektmittel für HDTV i. H. v. 140 Mio. € für die Gebührenperiode 2009 -

2012. Die KEF erkennt das Projekt grundsätzlich an, kürzt jedoch die Position "Sonstige pauschal ermittelte

Mehraufwendungen" um 6,6 Mio. € auf 15,6 Mio. € (vgl. 16. KEF-Bericht, Tz. 282 ff. ).

Projektanmeldung der ARD: HDTV 10/10

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Register

Digitaler Hörfunk

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BAYERISCHER RUNDFUNK April 2013 HA Programm-Distribution Projektanmeldung der ARD: Digitaler Hörfunk

Der vorliegende Zwischenbericht der ARD basiert auf den Daten des Projektantrages vom 19.03.2010. Zwischenzeitlich ist es zu einer zeitlichen Verzögerung des Neustarts gekommen. Diese resultiert aus den Verzögerungen beim Zustandekommen des bundesweiten Multiplexes, die im Wesentlichen aus den Verhandlungen zwischen dem Sendernetzbetreiber Media Broadcast und den kommerziellen Programmanbietern auf diesem Multiplex resultierten. Weiter bestanden regulatorische Beschränkungen, die den Netzausbau entgegen den ursprünglichen Planungen verzögerten. Hierzu zählt insbesondere die teilweise noch fortbestehende Beschränkung der Sendeleistungen im Sendegebiet des WDR sowie die Verzögerungen in den Umstellungen auf die neuen Kanäle. Insgesamt befindet sich das Projekt auf einem guten Weg. Dafür spricht auch, dass bereits im Jahr 2012 und hier insbesondere im Weihnachtsgeschäft die Nachfrage im Einzelhandel nach Empfängern spürbar angezogen hat und erste Tendenzaussagen der Absatzforscher einen deutlichen Anstieg der Absatzzahlen erwarten lassen. Derzeit wird u.a. unter Einbeziehung der Berichterstattung der GfK Retail ein Messsystem entwickelt, das es erlauben soll, rechtzeitig zum Evaluationsbericht im Herbst langfristig valide Erfolgskriterien anzubieten. Der von der ARD gewählte hybride Ansatz findet auch international hohe Resonanz und wird derzeit u.a. von der BBC intensiv diskutiert. In dem für den Herbst 2013 avisierten Evaluationsbericht sollen vereinbarungsgemäß Kriterien für die Erfolgsmessung des Projektes zum 20. KEF-Bericht vorgeschlagen werden. Mit dem Bericht soll ebenfalls eine Überprüfung der Grundannahmen aus dem Jahr 2009, die zur Projektentscheidung geführt haben, durchgeführt werden. Insbesondere sollen operationalisierbare Messverfahren und Zielwerten für die endgültige Entscheidung über den Fortbestand der digitalen terrestrischen Radioverbreitung in 2015 entwickelt und vereinbart werden. Diese Kriterien werden – wie im Projektantrag beschrieben – deutlich über die Abverkaufszahlen DAB-fähiger Endgeräte hinausgehen, diese selbstverständlich aber auch angemessen und in überprüfbarer Form berücksichtigen.

Projektanmeldung der ARD: Digitaler Hörfunk 1/2

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KEF-Büro der ARD

April 2013

Darstellung Anmeldung

18. KEF-Bericht

Darstellung Anmeldung

19. KEF-Bericht

Beantragtes Projektvolumen

2009 - 201223,8

Beantragtes Projektvolumen

2009 - 201223,8

Beantragtes Projektvolumen

2013 - 201634,0

Beantragtes Projektvolumen

2013 - 201634,0

Mittelabfluss 2009 - 2012

(inkl. Ist 2010)-23,8

Mittelabfluss 2009 - 2012

(inkl. Ist 2011)-23,5

Mittelabfluss 2013 - 2016

(Plan-Werte)-34,0

Mittelabfluss 2013 - 2016

(Plan-Werte)-34,0

Summe Mittelabfluss -57,8 Summe Mittelabfluss -57,5

Finanzmittel Ende 2016 0,0 Finanzmittel Ende 2016 0,3

Digitaler Hörfunk (in Mio. €)

Projektanmeldung der ARD: Digitaler Hörfunk 2/2

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Register

DAB

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BAYERISCHER RUNDFUNK April 2013 HA Programm-Distribution Projektbericht der ARD: DAB (Digital Audio Broadcast) Die KEF hat im 16. Bericht für das Projekt DAB 15 Mio. € für den Zeitraum 2009 - 2012 an-erkannt. Diese Mittel sollten dazu genutzt werden, die in Betrieb befindlichen DAB-Sender über das Ende der Gebührenperiode 2005 - 2008 hinaus weiter in Betrieb zu halten (vgl. 16. KEF-Bericht, Tz. 275). Die ARD-Anstalten haben die genehmigten Mittel entsprechend der Vorgabe der KEF einge-setzt. Der Sendebetrieb DAB-alt wird dort, wo dies für den teilnehmerverträglichen Übergang auf DAB-plus unvermeidbar ist, auf reduziertem Niveau aufrecht erhalten. Die bisherige Infrastruktur wurde ansonsten für den Neustart des digitalen Hörfunks genutzt.

Projektbericht der ARD: DAB 1/2

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KEF-Büro der ARD

April 2013

Anerkanntes Projektvolumen

10. Bericht90,1

Erhöhung Projektvolumen

12. Bericht42,0

Erhöhung Projektvolumen

16. Bericht15,0

Summe

anerkanntes Projektvolumen147,1

Darstellung Anmeldung

18. KEF-Bericht

Darstellung Anmeldung

19. KEF-Bericht

Summe

anerkanntes Projektvolumen147,1

Summe

anerkanntes Projektvolumen147,1

Mittelabfluss 1997 - 2000 -27,9 Mittelabfluss 1997 - 2000 -27,9

Mittelabfluss 2001 - 2004 -46,3 Mittelabfluss 2001 - 2004 -46,3

Mittelabfluss 2005 - 2008 -47,2 Mittelabfluss 2005 - 2008 -47,2

Mittelabfluss 2009 - 2012

(inkl. Ist 2010)-17,7

Mittelabfluss 2009 - 2012

(inkl. Ist 2011)-16,4

Summe Mittelabfluss -139,2 Summe Mittelabfluss -137,9

Finanzmittel Ende 2012 8,0 Finanzmittel Ende 2012 9,2

DAB (alt) (in Mio. €)

Projektbericht der ARD: DAB 2/2

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Register

DVB-T

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BAYERISCHER RUNDFUNK April 2013 HA Programm-Distribution Projektbericht der ARD: DVB-T (Digital Video Broadcast - Terrestrial) Dank der Anerkennung des Entwicklungsprojektes DVB-T erstmals im Rahmen des 12. Berichtes durch die KEF konnte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk aktiv an der Ge-staltung und Weiterentwicklung der digital terrestrischen Fernsehverbreitung beteiligen. Mit Abschluss des Jahres 2010 konnte das Projekt, wie von der KEF gewünscht, in den Bestand überführt werden. Die Mediengruppe RTL Deutschland hat im Januar 2013 ihren Ausstieg aus der DVB-T Ver-breitung zum jeweiligen Vertragsende angekündigt. Beweggründe für RTL waren die fehlen-de politische Planungssicherheit für die notwendigen Frequenzen, die fehlende Rentabilität bei DVB-T und die Notwendigkeit, die ökonomischen Rahmenbedingungen der Programm-distribution durch Verschlüsselung zu verbessern. RTL betont, der Terrestrik insgesamt auf-geschlossen gegenüber zu stehen und will sich für die Zukunft Entwicklungsoptionen offen halten. Im April 2013 haben die ProSiebenSat.1 Group und Media Broadcast mitgeteilt, dass sie ihre Verträge über die DVB-T-Verbreitung bis 2018 verlängert haben. Damit soll ein langfristiges Engagement für diesen Verbreitungsweg sichergestellt werden. Die ARD strebt ebenfalls den Erhalt der terrestrischen Fernsehausstrahlung an. Sie ist nach Auffassung der ARD wesentlich für die universelle Verfügbarkeit und freie Empfangbarkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkinhalte. Für den Markterfolg der Terrestrik ist insgesamt auch die Verfügbarkeit privater Programme von Bedeutung. Aus Sicht der Zuschauerinnen und Zuschauer ist die Entscheidung von RTL daher zu bedauern. Derzeit werden konstrukti-ve Gespräche zur Modernisierung des Antennenfernsehens mit verschiedenen Partnern ge-führt. Im Übrigen wird auf die lang laufenden Verträge verwiesen, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Erfüllung seines Grundversorgungsauftrages über DVB-T noch auf längere Zeit sichern.

Projektbericht der ARD: DVB-T 1/2

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KEF-Büro der ARD

April 2013

Anerkanntes Projektvolumen

12. Bericht190,7

Kürzung Projektvolumen

14. Bericht-9,5

Erhöhung Projektvolumen

16. Bericht bis 2010 1 12,0

Summe

anerkanntes Projektvolumen193,2

Darstellung Anmeldung

18. KEF-Bericht

Darstellung Anmeldung

19. KEF-Bericht

Anerkanntes

Projektvolumen bis 2010193,2

Anerkanntes

Projektvolumen bis 2010193,2

Mittelabfluss 1997 - 2000 -0,7 Mittelabfluss 1997 - 2000 -0,7

Mittelabfluss 2001 - 2004 -52,6 Mittelabfluss 2001-2004 -52,6

Mittelabfluss 2005 - 2008 -111,0 Mittelabfluss 2005 - 2008 -111,0

Mittelabfluss 2009 - 2010

(inkl. Ist 2010)-15,6 Mittelabfluss 2009 - 2010 -15,7

Summe Mittelabfluss -179,9 Summe Mittelabfluss -180,0

Finanzmittel Ende 2010 13,3 Finanzmittel Ende 2010 13,2

DVB-T (in Mio. €)

1) Im 16. KEF-Bericht hat die ARD eine Erhöhung des Projektbudgets um 15 Mio. € beantragt. Davon sollten Mittel

i. H. v. 3 Mio. € für die Verlagerung der im Band III (VHF-Bereich) betriebenen DVB-T-Sender in die Bänder IV/V

(UHF-Bereich) verwendet werden. Diese Aufwendungen erkannte die KEF nicht an (vgl. 16. KEF-Bericht,

Tz. 277 ff.).

Projektbericht der ARD: DVB-T 2/2

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Register

Mobile Broadcast

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Projektbericht der ARD: Mobile Broadcast 1 / 1

KEF-Büro der ARD April 2013 Verwendung der Mittel für das Projekt Mobile Broadcast Zum 16. KEF-Bericht hat die ARD einen Projektantrag zu Mobile Broadcast gestellt. Die digitale Medienwelt veränderte sich damals u. a. durch neue Formen der mobilen Mediennutzung. Unter dem Begriff „Mobile Broadcast“ wurden verschiedene Technologien zur Übertragung von mobilen Fernseh-, Hörfunk- und Telemediendiensten zusammengefasst. Als technische Basis für Mobile Broadcast waren grundsätzlich verschiedene Technologien geeignet, insbesondere DMB (Digital Multimedia Broadcasting) und DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld). Mit der Anmeldung zum 18. KEF-Bericht hat die ARD das Entwicklungsprojekt eingestellt, da sich in Deutschland das sogenannte Handy-TV nicht etablieren konnte. Die von der KEF für den Zeitraum 2009 - 2012 bereitgestellten Mittel in Höhe von 32,0 Mio. € wurden von der ARD zunächst finanzbedarfsmindernd in die kommende Beitragsperiode übertragen. Die KEF hat in ihrem 18. Bericht (Tz. 302) verfügt, dass ARD und ZDF einen Teilbetrag ihrer nicht verwendeten Projektmittel an das Deutschlandradio transferieren. Das erklärte Ziel war, den Finanzbedarf für das Entwicklungsprojekt DRadio Wissen in Höhe von 21,9 Mio. € noch in der Gebührenperiode 2009 - 2012 zu decken. Entsprechend ihren Anteilen am Projekt Mobile Broadcast (2/3 : 1/3) haben die ARD hiervon 14,6 Mio. € und das ZDF 7,3 Mio. € finanziert. Diese Entscheidung wurde von der KEF als einmaliger Ausnahmetatbestand bezeichnet, mittels dessen eine pragmatische Lösung der ungewöhnlichen Finanzierungsproblematik für ein erst im Verlauf der Gebührenperiode anerkanntes Projekt geschaffen werden sollte. Da ARD und ZDF die nicht verbrauchten Projektmittel in der Anmeldung zum 18. KEF-Bericht zunächst als Überschuss in die neue Periode übertragen haben, wurden die genannten Beträge von diesen Überschüssen in Abzug gebracht. Die ARD-Landesrundfunkanstalten haben gemäß der zwischen ARD, ZDF und Deutschlandradio getroffenen Vereinbarung die Mittel zum 01.10.2012 an das Deutschlandradio übertragen.