309
Haushalt 2017 Übersicht über die Budgets Arbeitsbereich Budgetart Budgetnummer Seite OB. 10 Oberbürgermeister Oberbürgermeister........................................... Allgemeines Budget………….. 11 . 910 . 200 ..……...…….84 Oberbürgermeister........................................... Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 910 . 300 ……..……….85 OB. 20 Zentrale Steurerung Zentrale Steuerung Stadtrat……….…………… Allgemeines Budget…………. 11 . 920 . 200 ……….…….86 Zentrale Steuerung.………………...…………... Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 920 . 300 ………..……87 Koordinierungsstelle Asyl………...……………. Fachaufgabenbudget…………. 11 . 920 . 400 ………..…….88 OB. 30 Zentrale Dienste Zentrale Dienste…………………………..…….. Allgemeines Budget………….. 11 . 930 . 200 …………..……89 Zentrale Dienste (Beihilfe)………………….…… Allgemeines Budget………….. 11 . 930 . 201 …………..….92 Zentrale Dienste………………………….……… Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 930 . 300 …………..….93 Zentrale Dienste………………………….……… Fachaufgabenbudget…………. 11 . 930 . 400 …………..….94 Zentrale Dienste KFZ……….…………….……… Fachaufgabenbudget…………. 11 . 930 . 401 ………………..96 IT…………………………………………….……… Fachaufgabenbudget…………. 11 . 932 . 400 ……….…….97 IT Vermögenshaushalt…………………….…… Vermögenshaushalt 11 . 932 . 500 ……………….98 Archiv……………………………………..………… Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 934 . 300 …………….101 Archiv……………………………………….……… Fachaufgabenbudget…………. 11 . 934 . 400 ………………102 OB. 40 Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfungsamt................................... Allgemeines Budget.................. 11 . 940 . 200 ...................104 Rechnungsprüfungsamt................................... Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 940 . 300 ...................105 OB 50. Personalrat Personalrat…………………………..…...……… Geschäftsausgabenbudget….. 11 . 900 . 300 ………...…….82 Referat 2 Referat 2........................................................... Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 200 . 300 .....................3 Ämter Ref. 2..................................................... Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 200 . 399 .....................4 2.1 Haushalts- u. Steueramt…….…...…..……. Allgemeines Budget.................. 11 . 210 . 200 .....................6 2.1 Haushalts- u. Steueramt…….…….……..… Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 210 . 300 ....................13 2.1 Haushalts- u. Steueramt……...…….……… Fachaufgabenbudget................ 11 . 210 . 400 ....................14 2.2 Stadthauptkasse......................................... Allgemeines Budget.................. 11 . 220 . 200 ....................15 2.2 Stadthauptkasse......................................... Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 220 . 300 ...................17 2.2 Stadthauptkasse......................................... Fachaufgabenbudget................ 11 . 220 . 400 ...................18 2.3 Liegenschaftsamt........................................ Allgemeines Budget.................. 11 . 230 . 200 .................. 19 2.3 Liegenschaftsamt........................................ Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 230 . 300 .....................20 2.3 Liegenschaftsamt........................................ Fachaufgabenbudget................ 11 . 230 . 400 .....................21 2.4 Forstamt.................................................. Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 240 . 300 .....................22 2.4 Forstamt.................................................. Fachaufgabenbudget................ 11 . 240 . 400 ...................23 2.5 Amt für Hygien- und Fleischüberwachung… Geschäftsausgabenbudget....... 11 . 250 . 300 ...................26 2.5 Amt für Hygien- und Fleischüberwachung… Fachaufgabenbudget................ 11 . 250 . 400 ...................27 Seite 1 von 4

Haushalt 2017 Übersicht über die Budgets - amberg.deamberg.de/fileadmin/Inhalte/Haushalt/2017/Budgetplan_Haushalt_2017… · │ Budget: 11220300 Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse

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  • Haushalt 2017

    bersicht ber die Budgets

    Arbeitsbereich Budgetart Budgetnummer Seite

    OB. 10 OberbrgermeisterOberbrgermeister........................................... Allgemeines Budget.. 11 . 910 . 200......84Oberbrgermeister........................................... Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 910 . 300...85

    OB. 20 Zentrale Steurerung Zentrale Steuerung Stadtrat..Allgemeines Budget. 11 . 920 . 200 ..86Zentrale Steuerung.......Geschftsausgabenbudget.. 11 . 920 . 300 ..87Koordinierungsstelle Asyl.... Fachaufgabenbudget. 11 . 920 . 400...88

    OB. 30 Zentrale Dienste Zentrale Dienste.... Allgemeines Budget.. 11 . 930 . 200..89Zentrale Dienste (Beihilfe)..Allgemeines Budget.. 11 . 930 . 201...92Zentrale Dienste..Geschftsausgabenbudget.. 11 . 930 . 300...93Zentrale Dienste..Fachaufgabenbudget. 11 . 930 . 400...94Zentrale Dienste KFZ..Fachaufgabenbudget. 11 . 930 . 401..96IT.Fachaufgabenbudget. 11 . 932 . 400 ..97IT Vermgenshaushalt...Vermgenshaushalt 11 . 932 . 500.98Archiv..Geschftsausgabenbudget.. 11 . 934 . 300.101Archiv.Fachaufgabenbudget. 11 . 934 . 400102

    OB. 40 RechnungsprfungsamtRechnungsprfungsamt...........................................Allgemeines Budget...........................................11 . 940 . 200...................104Rechnungsprfungsamt...........................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 940 . 300...................105

    OB 50. PersonalratPersonalrat.......Geschftsausgabenbudget.. 11 . 900 . 300....82

    Referat 2Referat 2............................................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 200 . 300 .....................3mter Ref. 2..................................................... Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 200 . 399 .....................42.1 Haushalts- u. Steueramt........Allgemeines Budget...........................................11 . 210 . 200 .....................62.1 Haushalts- u. Steueramt......Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 210 . 300 ....................132.1 Haushalts- u. Steueramt....Fachaufgabenbudget...........................................11 . 210 . 400 ....................142.2 Stadthauptkasse.............................................Allgemeines Budget...........................................11 . 220 . 200 ....................152.2 Stadthauptkasse.............................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 220 . 300 ...................172.2 Stadthauptkasse.............................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 220 . 400 ...................182.3 Liegenschaftsamt............................................Allgemeines Budget...........................................11 . 230 . 200 .................. 192.3 Liegenschaftsamt............................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 230 . 300......................202.3 Liegenschaftsamt...........................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 230 . 400.....................212.4 Forstamt.................................................. Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 240 . 300.....................222.4 Forstamt.................................................. Fachaufgabenbudget...........................................11 . 240 . 400 ...................232.5 Amt fr Hygien- und Fleischberwachung..Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 250 . 300 ...................262.5 Amt fr Hygien- und FleischberwachungFachaufgabenbudget...........................................11 . 250 . 400 ...................27

    Seite 1 von 4

  • Arbeitsbereich Budgetart Budgetnummer Seite

    Referat 3Referat 3............................................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 300 . 300 ...................283.1 Verkehrsberwg.- Handy-Parken..........................................Allgemeines Budget...........................................11 . 310 . 200 ..........293.1 Verkehrsberwachung...........................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 310 . 300 ...................303.1 Verkehrsberwachung...........................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 310 . 400.....................313.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung...........................Sonderbudget...........................................31 . 320 . 100....................1453.2 Ordnungsamt..................................................Allgemeines Budget...........................................11 . 320 . 201......................323.2 Ordnungsamt.................................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 320 . 301.....................343.2 Ordnungsamt.................................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 320 . 401......................353.2 Ordnungsamt - Umwelt.........................................Fachaufgabenbudget...........................................31 . 320 . 402...................1473.2 Ordnungsamt - Feuerwehr....................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 320 . 403.....................373.2 Ordnungsamt - Feuerwehr....................................Vermgenshaushalt...........................................11 . 320 . 500.....................403.3 Einwohner-/Auslnderamt...........................................Allgemeines Budget...........................................11 . 330 . 200 ....................413.3 Einwohner-/Auslnderamt - Wahlen......................Allgemeines Budget...........................................11 . 330 . 201 ....................423.3 Einwohner-/Auslnderamt...........................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 330 . 300.....................433.3 Einwohner-/Auslnderamt...........................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 330 . 400.....................443.4 Straenverkerhrsamt.....Geschftsausgabenbudget.. 11 . 340 . 300...453.4 Straenverkerhrsamt....Fachaufgabenbudget. 11 . 340 . 400....463.5 Personalamt...Allgemeines Budget.. 11 . 350 . 200..473.5 Personalamt Personalkosten....Allgemeines Budget..12 . 350 . 201..1073.5 Personalamt...Geschftsausgabenbudget.. 11 . 350 . 300.49

    Referat 4Referat 4...........................................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 400 . 300 ..........504.1 Jugendamt..................................................Allgemeines Budget...........................................41 . 410 . 200 ..................1484.1 Jugendamt................................................. Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 410 . 301 ....................514.1 Jugendamt................................................. Fachaufgabenbudget...........................................41 . 410 . 401 ..................1544.1 Jugendzentrum...........................................Fachaufgabenbudget...........................................41 . 410 . 404 ..................1594.1 Kindergarten Luitpoldhhe...........................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 410 . 302 ....................524.1 Kindergarten Luitpoldhhe...........................................Fachaufgabenbudget...........................................41 . 410 . 402 ..................1574.2 Sozialhilfe rtl. Trger...........................................Allgemeines Budget...........................................42 . 420 . 201...................1614.2 Sozialhilfe berrtl. Trger...........................................Allgemeines Budget...........................................42 . 420 . 202...................1684.2 Sozialamt.....................................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 420 . 300.....................534.2 Sozialamt.......................................................Fachaufgabenbudget...........................................42 . 420 . 400...................1734.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattung......................Sonderbudget...........................................11 . 430 . 100.....................544.3 Standes-/Friedhofsamt...........................................Allgemeines Budget...........................................11 . 430 . 200.....................584.3 Standes-/Friedhofsamt...........................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 430 . 300.....................594.3 Standes-/Friedhofsamt...........................................Fachaufgabenbudget...........................................11 . 430 . 400 ....................60

    Referat 5Referat 5...........................................................Allgemeines Budget 11 . 500 . 200 ..61Referat 5...........................................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 500 . 300 ...................625.02 Gutachterausschuss...Fachaufgabenbudget51 . 502 . 400.1755.1 Stadtplanungsamt..... Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 510 . 300..635.1 Stadtplanungsamt..... Fachaufgabenbudget...........................................51 . 511 . 4001765.1 Sachgebiet Grn..................................................Fachaufgabenbudget...........................................51 . 513 . 4001785.2 Bauordnungsamt..Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 520 . 300645.2 Bauordnungsamt. Fachaufgabenbudget51 . 520 . 400.1805.3 Hochbau - Sonder-BauunterhaltAllgemeines Budget. 51 531 . 2002055.3 Hochbau - ehem. amerikan. Schule.Allgemeines Budget...........................................51 . 530 . 2011815.3 Hochbau - Reinigungskosten........................Allgemeines Budget...........................................51 . 530 . 2021825.3 Hochbau - Energiekosten...........................................Allgemeines Budget...........................................51 . 530 . 203..184

    Seite 2 von 4

  • Arbeitsbereich Budgetart Budgetnummer Seite

    5.3 Hochbau - PV-Anlage Barbaraschule.Allgemeines Budget.. 51 . 530 . 2041895.3 Hochbau - Wartungsvertrge.Allgemeines Budget.. 51 . 530 . 2051905.3 Hochbauamt....Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 530 . 300 ..655.3 Hochbau - Gebudeverwaltung.................Fachaufgabenbudget...........................................51 . 530 . 4001925.3 Hochbau - Bauunterhalt..............................Fachaufgabenbudget...........................................51 . 530 . 401.2015.3 Hochbauamt - ElektronikversicherungenRcklagenbudget.51 . 530 . 701..2045.4 Tiefbau - Straenreinigungsanstalt...........................................Sonderbudget...........................................11 . 540 . 101665.4 Tiefbau - Abwasserbeseitigung.............................Sonderbudget...........................................11 . 540 . 102 ..675.4 Tiefbau..............................................................Allgemeines Budget...........................................51 . 540 . 200..2085.4 Tiefbau - Straenbeleuchtung...............................Allgemeines Budget....................................51 . 540 . 203.2095.4 Tiefbau.....Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 540 . 300.695.4Tiefbau..............................................................Fachaufgabenbudget...........................................51 . 540 . 400..2105.5 Bauverwaltungsamt.Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 550 . 300 ..705.5 Bauverwaltungsamt.Fachaufgabenbudget...........................................51 . 550 . 400..2135.6 Betriebshof..Sonderbudget. 11 . 560 . 100715.6 Betriebshof (Unterhalt).. Fachaufgabenbudget. 51 . 560. 400.2145.6 Betriebshof..Vermgenshaushalt.. 11 . 560 . 500..75

    Referat 6Referat 6.......................................................... Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 600 . 300...766.1 Kulturamt................................................... Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 610 . 300..776.1 Kulturamt.......................................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 610 . 4012166.1 Kulturamt - Welttheater.....Fachaufgabenbudget...........................................61 . 610 . 404..2196.1 Stadttheater..................................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 612 . 403..2246.1 Volkshochschule...........................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 611 . 402..2216.1 Volkshochschule...........................................Vermgenshaushalt...........................................61 . 611 . 5002236.2 Schulamt/Sportamt...........................................Allgemeines Budget...........................................62 . 620 . 200.2356.2 Schulamt/Sportamt...........................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 620 . 300786.2 Schulamt/Sportamt...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 401..2406.3 Stadtmuseum...............................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 630 . 300.796.3 Stadtmuseum.................................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 630 . 400..2266.3 Stadtmuseum...............................................Vermgenshaushalt...........................................61 . 630 . 500 .................2296.4 Stadtbibliothek..............................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 640 . 300.806.4 Stadtbibliothek..............................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 640 . 400..2306.4 Stadtbibliothek.............................................Vermgenshaushalt...........................................61 . 640 . 500.2326.5 Touristinformation...........................................Geschftsausgabenbudget...........................................11 . 650 . 300.816.5 Touristinformation...........................................Fachaufgabenbudget...........................................61 . 650 . 400..233Albert-Schweitzer-Schule...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 403.245Albert-Schweitzer-Schule...........................................Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 503..277Albert-Schweitzer-Schule...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 603290Barbaraschule.....................................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 404247Barbaraschule.....................................................Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 504.278Barbaraschule......................................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 604..291Berufsschule-f. kaufm. Assistenten...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 416..273Berufsschule-f. kaufm. Assistenten...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 616..302Dreifaltigkeits-Grundschule............................. Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 406.249Dreifaltigkeits-Grundschule............................. Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 506.279Dreifaltigkeits-Grundschule............................. Sonderbudget...........................................62 . 620 . 606292Dreifaltigkeits-Mittelschule...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 407251Dreifaltigkeits-Mittelschule...........................................Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 507.280Dreifaltigkeits-Mittelschule...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 607..293Erasmus-Gymnasium...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 408..254Erasmus-Gymnasium...........................................Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 508..281Erasmus-Gymnasium...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 608 .................294

    Seite 3 von 4

  • Arbeitsbereich Budgetart Budgetnummer Seite

    Fachoberschule..................................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 409 .................257Fachoberschule...................................................Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 509..282Fachoberschule....................................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 609..295Fachschule f. Mechatroniktechnik...Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 417.274Fachschule f. Mechatroniktechnik....Sonderbudget...........................................62 . 620 . 617..303Gregor-Mendel-Gymnasium.............................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 410..259Gregor-Mendel-Gymnasium...........................................Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 510283Gregor-Mendel-Gymnasium...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 610296Luitpoldschule...................................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 411..261Luitpoldschule...................................................Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 511..285Luitpoldschule.................................................. Sonderbudget...........................................62 . 620 . 611.297Max-Josef-Schule..............................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 412..263Max-Josef-Schule..............................................Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 512..285Max-Josef-Schule..............................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 612298Realschule........................................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 413265Realschule...................................................... Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 513286Realschule........................................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 613299Schule Ammersricht...........................................Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 402243Schule Ammersricht...........................................Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 502..276Schule Ammersricht...........................................Sonderbudget...........................................62 . 620 . 602..289Willmannschule............................................... Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 414268Willmannschule............................................... Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 514..287Willmannschule................................................ Sonderbudget...........................................62 . 620 . 614..300Wirtschaftsschule........................................... Fachaufgabenbudget...........................................62 . 620 . 415..270Wirtschaftsschule........................................... Vermgenshaushalt...........................................62 . 620 . 515288Wirtschaftsschule........................................... Sonderbudget...........................................62 . 620 . 615 301

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  • Stadt Amberg Seite 1 B U D G E T I E R U N G D R U C K B U D G E T P L A N

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 2

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 3 Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 Betrge in EUR Budget: 11200300 Geschftsaufgabenbudget Ref. 2 Teil von: 11200 Referat 2 Fachbereich: 21 Kmmerei (fiktiv) Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0.0300.1515 0,00 0 0 0 0 0 Erstze fr Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0 0.0300.2973 977,11 0 0 0 0 0 bertrag Budget Geschftsausgabenbudget Produkt: 2 0.0300.5210 0,00 300 300 300 300 300 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgerte/Maschinen Produkt: 0 0.0300.5213 0,00 200 200 200 200 200 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgerte/Maschinen Produkt: 0 0.0300.5622 16,80 200 200 200 200 200 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0 0.0300.6502 682,37 900 900 900 900 900 Brobedarf Produkt: 0 0.0300.6510 396,56 400 400 400 400 400 Bcher, Zeitschriften u.. Produkt: 0 0.0300.6521 263,93 200 200 200 200 200 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0 0.0300.6540 452,19 800 800 800 800 800 Dienstreisen Produkt: 0 0.0300.8973 2.165,26 0 0 0 0 0 bertrag Budget -c- Geschftsausgabenbudget Produkt: 2 Verwaltungshaushalt Einnahmen 977,11 0 0 0 0 0 Verwaltungshaushalt Ausgaben 3.977,11 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Saldo 3.000,00- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- Gesamt Einnahmen 977,11 0 0 0 0 0 Gesamt Ausgaben 3.977,11 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Saldo 3.000,00- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- Zuschu-Budget Saldo Haushalt/Budget 3.000-

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 4 Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 Betrge in EUR Budget: 11200399 GAB div. mter Ref. 2 Teil von: 11200 Referat 2 Fachbereich: 21 Kmmerei (fiktiv) Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0.0341.2973 3.881,73 0 0 0 0 0 bertrag Budget Geschftsausgabenbudget Produkt: 2 0.0341.5213 269,18 300 300 300 300 300 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgerte/Maschinen Produkt: 0 0.0341.5340 - 0 0 0 0 Leasing von Maschinen, Gerte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Produkt: 0 0.0341.6500 6.274,97 3.600 3.600 3.700 3.700 3.800 Brobedarf Produkt: 0 0.0341.8973 1.237,58 0 0 0 0 0 bertrag Budget -c- Geschftsausgabenbudget Produkt: 2 Verwaltungshaushalt Einnahmen 3.881,73 0 0 0 0 0 Verwaltungshaushalt Ausgaben 7.781,73 3.900 3.900 4.000 4.000 4.100 Saldo 3.900,00- 3.900- 3.900- 4.000- 4.000- 4.100- Gesamt Einnahmen 3.881,73 0 0 0 0 0 Gesamt Ausgaben 7.781,73 3.900 3.900 4.000 4.000 4.100 Saldo 3.900,00- 3.900- 3.900- 4.000- 4.000- 4.100- Zuschu-Budget Saldo Haushalt/Budget 3.900-

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 5 Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 Betrge in EUR Budget: 11210100 Sonderbudget Brgerhilfs-Fonds Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt Fachbereich: 21 Kmmerei (fiktiv) Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0.4702.1599 0,00 0 0 0 0 0 Vermischte Einnahmen Produkt: 2 0.4702.1771 0,00 0 0 0 0 0 Spenden fr lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2 0.4702.1782 0,00 0 0 0 0 0 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften fr lfd. Zwecke von brigen Bereichen Produkt: 2 0.4702.7090 0,00 0 0 0 0 0 Zuschsse fr lfd. Zwecke an Verbnde, Vereine u.. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2 0.4702.7150 0,00 0 0 0 0 0 Zuschsse fr lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Produkt: 0 0.4702.7180 0,00 0 0 0 0 0 Zuschsse fr lfd. Zwecke an die brigen Bereiche Produkt: 2 Verwaltungshaushalt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 Verwaltungshaushalt Ausgaben 0,00 0 0 0 0 0 Saldo 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt Ausgaben 0,00 0 0 0 0 0 Saldo 0,00 0 0 0 0 0 Zuschu-Budget Saldo Haushalt/Budget 0

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 6 Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 Betrge in EUR Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt Fachbereich: 21 Kmmerei (fiktiv) Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0.0000.1390 495,00 0 0 0 0 0 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0 0.0000.6329 0,00 0 0 0 0 0 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2 0.0231.1621 - 0 0 0 0 0 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbnde Gerichts-, Anwaltskosten u.. Produkt: 2 0.0231.6552 12.541,61 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Gerichts-, Anwaltskosten u.. Produkt: 2 0.0301.1599 0,00 0 0 0 0 0 Vermischte Einnahmen Produkt: 0 0.0301.1630 176.686,88 273.100 273.000 277.100 281.200 285.300 Erstattungen durch Zweck- verbnde und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0 0.0301.1650 150,00 100 100 100 100 100 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Produkt: 2 0.0301.1651 22.800,00 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2 0.0301.1653 63.390,75 69.000 69.800 69.800 69.800 69.800 Erstattungen von kommunalen Krankenhusern mit kauf- mnnischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2 0.0301.1670 - 0 80.000 80.000 80.000 80.000 Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Brgerspital GmbH Produkt: 2 0.0301.1690 441.488,68 413.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2 0.0301.1691 0,00 0 0 0 0 0 Innere Verrechnungen Produkt: 2 0.0301.1692 394.080,03 380.800 391.500 391.500 391.500 391.500 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrge Produkt: 2 0.0301.1698 2.586,11 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2 0.0301.6551 0,00 0 0 0 0 0 Sachverstndigenkosten Betrauungsakte Produkt: 0 0.0301.6610 34.486,63 37.000 37.500 37.500 37.500 37.500 Mitgliedsbeitrge an Verbnde, Vereine und dgl. Produkt: 2

    10.04.2017

  • Stadt Amberg Seite 7 Haushaltsstellen - Budgetplan 2017 Betrge in EUR Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt Fachbereich: 21 Kmmerei (fiktiv) Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte Haushaltsstelle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0.0301.8413 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Zinsen fr zurckgezahlte Zuwendungen Produkt: 2 0.0331.1670 119.938,89 120.000 120.000 121.800 123.600 125.400 Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0 0.0331.1698 10.982,99 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Produkt: 2 0.0341.2615 3.404,00 1.000 2.000 2.000 2.100 2.100 Versptungszuschlge Produkt: 0 0.1141.1710 58.273,60 56.000 56.000 56.800 57.700 58.500 Zuweisungen fr lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0 0.1311.7110 - 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Zuweisungen fr lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Produkt: 2 0.1401.7110 2.844,00 4.000 3.500 3.600 3.600 3.700 Zuweisungen fr lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Produkt: 0 0.1600.7099 0,00 0 0 0 0 0 Zuschsse fr lfd. Zwecke an sonstige Verbnde,Vereine u.. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Produkt: 0 0.2001.1630 91.360,64 83.500 83.500 84.800 86.000 87.300 Erstattungen durch Zweck- verbnde und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 0 0.3000.6319 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. Produkt: 0 0.3000.7160 0,00 0 0 0 0 0 Zuschsse fr lfd. Zwecke an sonstige ffentliche Sonder- rechnungen Landeszentrale fr neue Medien Produkt: 0