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Bundeshaushaltsplan 2020 Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Inhalt Kapitel B e z e i c h n u n g Seite Vorwort zum Einzelplan......................................................................................................................................... 3 Überblick zum Einzelplan ..................................................................................................................................... 4 Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan ..................................................................................................... 5 1201 Bundesfernstraßen................................................................................................................................................ 6 Einnahmen-Tgr. 02 Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut................................................................ 8 Einnahmen-Tgr. 03 Sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen.............................................................................. 9 Ausgaben-Tgr. 01 Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen................................................................ 13 Ausgaben-Tgr. 02 Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut............................................. 21 Ausgaben-Tgr. 03 Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der Erhebung der Infrastrukturabgabe.... 26 Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr......................................................................... 29 1202 Bundesschienenwege........................................................................................................................................... 30 Ausgaben-Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes.................................................................................................................................................................. 40 Ausgaben-Tgr. 02 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen........................................................................................... 41 1203 Bundeswasserstraßen.......................................................................................................................................... 43 Ausgaben-Tgr. 02 Forschung und Entwicklung.................................................................................................... 55 1204 Digitale Infrastruktur.............................................................................................................................................. 57 Ausgaben-Tgr. 01 Digitale Innovationen............................................................................................................... 62 Ausgaben-Tgr. 02 Building Information Modeling (BIM)....................................................................................... 63 1205 Luft- und Raumfahrt.............................................................................................................................................. 65 Ausgaben-Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist....................................................... 71 1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden...................................................................................... 73 1210 Sonstige Bewilligungen......................................................................................................................................... 76 Ausgaben-Tgr. 01 Schifffahrtsförderung............................................................................................................... 90 Ausgaben-Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbereich des BMVI...... 92 Ausgaben-Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse..................................... 93 Ausgaben-Tgr. 06 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen Kraft- stoffinfrastruktur.................................................................................................................................................... 94 Ausgaben-Tgr. 08 Maßnahmen zur Reduzierung der durch Dieselfahrzeuge verursachten Stickoxid-Emissio- nen im Zusammenhang mit dem "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020"..................................................... 96 Ausgaben-Tgr. 09 Unterstützung der Förderung des Radverkehrs...................................................................... 98 1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben............................................................................ 102 Einnahmen-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter.................. 103 Ausgaben-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter.................... 105 1212 Bundesministerium................................................................................................................................................ 110 1213 Bundesamt für Güterverkehr................................................................................................................................. 116 1214 Bundesanstalt für Straßenwesen.......................................................................................................................... 122 Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 124 1215 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................ 129 Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 133 1216 Bundeseisenbahnvermögen................................................................................................................................. 136

Haushaltsplan 2020 - Einzelplan · 2020. 9. 18. · Ausgaben-Tgr. 01 Bau, ... 93 Ausgaben-Tgr. 06 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen

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Bundeshaushaltsplan 2020

Einzelplan 12

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

InhaltKapitel B e z e i c h n u n g Seite

Vorwort zum Einzelplan......................................................................................................................................... 3Überblick zum Einzelplan ..................................................................................................................................... 4Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan ..................................................................................................... 5

1201 Bundesfernstraßen................................................................................................................................................ 6Einnahmen-Tgr. 02 Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut................................................................ 8Einnahmen-Tgr. 03 Sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen.............................................................................. 9Ausgaben-Tgr. 01 Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen................................................................ 13Ausgaben-Tgr. 02 Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut............................................. 21Ausgaben-Tgr. 03 Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der Erhebung der Infrastrukturabgabe.... 26Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr......................................................................... 29

1202 Bundesschienenwege........................................................................................................................................... 30Ausgaben-Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes.................................................................................................................................................................. 40Ausgaben-Tgr. 02 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen........................................................................................... 41

1203 Bundeswasserstraßen.......................................................................................................................................... 43Ausgaben-Tgr. 02 Forschung und Entwicklung.................................................................................................... 55

1204 Digitale Infrastruktur.............................................................................................................................................. 57Ausgaben-Tgr. 01 Digitale Innovationen............................................................................................................... 62Ausgaben-Tgr. 02 Building Information Modeling (BIM)....................................................................................... 63

1205 Luft- und Raumfahrt.............................................................................................................................................. 65Ausgaben-Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist....................................................... 71

1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden...................................................................................... 731210 Sonstige Bewilligungen......................................................................................................................................... 76

Ausgaben-Tgr. 01 Schifffahrtsförderung............................................................................................................... 90Ausgaben-Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbereich des BMVI...... 92Ausgaben-Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse..................................... 93Ausgaben-Tgr. 06 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen Kraft-stoffinfrastruktur.................................................................................................................................................... 94Ausgaben-Tgr. 08 Maßnahmen zur Reduzierung der durch Dieselfahrzeuge verursachten Stickoxid-Emissio-nen im Zusammenhang mit dem "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020"..................................................... 96Ausgaben-Tgr. 09 Unterstützung der Förderung des Radverkehrs...................................................................... 98

1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben............................................................................ 102Einnahmen-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter.................. 103Ausgaben-Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter.................... 105

1212 Bundesministerium................................................................................................................................................ 1101213 Bundesamt für Güterverkehr................................................................................................................................. 1161214 Bundesanstalt für Straßenwesen.......................................................................................................................... 122

Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 1241215 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................ 129

Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 1331216 Bundeseisenbahnvermögen................................................................................................................................. 136

Kapitel B e z e i c h n u n g Seite

Anlage 1 Wirtschaftspläne.................................................................................................................................... 1391217 Eisenbahn-Bundesamt.......................................................................................................................................... 1411218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes..................................................................................... 148

Ausgaben-Tgr. 01 Lotswesen............................................................................................................................... 155Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 157

1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.................................................................................................. 162Ausgaben-Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 166Ausgaben-Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung................................................................................. 166Ausgaben-Tgr. 03 Durchführung von Aufträgen des BMWi (BNetzA) im Zusammenhang mit der Voruntersu-chung von Flächen für Offshore-Windparks.......................................................................................................... 167

1220 Deutscher Wetterdienst......................................................................................................................................... 171Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungsvorhaben.................. 176Ausgaben-Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter........................................ 177Ausgaben-Tgr. 04 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen....................................... 178

1221 Luftfahrt-Bundesamt.............................................................................................................................................. 187Einnahmen-Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt.......................................................... 189Ausgaben-Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt............................................................ 190

1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung................................................................................................................. 1941223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen.................................................................................................... 1991228 Fernstraßen-Bundesamt....................................................................................................................................... 204

Ausgaben-Tgr. 01 Ausgaben für die der Autobahn GmbH des Bundes zugewiesenen Beamtinnen und Beam-ten......................................................................................................................................................................... 206

Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben................................................................................. 208ÜbersichtenÜbersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE).................................................................................................. 210Personalhaushalt.................................................................................................................................................. 225

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Wesentliche Politikbereiche und Ziele

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und seine nachgeordneten Behörden nehmen die Ressortaufgaben auf Gebieten wahr, die die Mobilität von Per-sonen, Gütern und Daten betreffen. Die Zuständigkeit er-streckt sich hierbei auf eine leistungsfähige Verkehrsinfra-struktur des Bundes in Form von Fernstraßen, Eisenbahnnetzen, Wasserstraßen und Luftverkehrswegen so-wie auf die flächendeckende Verfügbarkeit moderner Breit-bandnetze. Zum Aufgabenspektrum gehören die rechtliche Ordnung und die Gewährleistung von Sicherheit und Nachhal-tigkeit der jeweiligen Verkehrsträger sowie die Planung und Finanzierung von Investitionen zum Erhalt und Ausbau der entsprechenden Infrastrukturen.Ziel der Verkehrspolitik ist es, die Voraussetzungen für funkti-onierende, effiziente, nachhaltige und global vernetzte Mobili-tätsströme zu schaffen. Hierbei folgt das BMVI dem Leitbild ei-ner aktivierenden Mobilitätspolitik, die den Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und Verkehrswachstum berücksichtigt und mit einem dauerhaft hohen Investitionsniveau Verantwor-tung für die Infrastruktur in allen Regionen des Landes über-nimmt. Die Bundesregierung trägt dem in den vergangenen Jahren gestiegenen Investitionsbedarf Rechnung und setzt den Investitionshochlauf fort. Dieser basiert auf drei Säulen. Die auf ein Rekordniveau angewachsenen Haushaltsmittel des Bundes für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur wer-den auf hohem Niveau fortgeführt und geben der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 eine realistische Pers-pektive. Die Einbindung privaten Kapitals in öffentliche Infra-strukturinvestitionen wird fortgesetzt; eine neue Generation von Projekten in Öffentlich-Privater Partnerschaft (ÖPP) be-zieht institutionelle Anleger in die Straßenfinanzierung mit ein. Die Erhaltung der Verkehrswege des Bundes hat dabei Vor-rang vor dem Neu-und Ausbau. Zu diesem Zweck wird die be-stehende von den Ländern im Auftrag des Bundes durchge-führte Verwaltung der Bundesautobahnen vollständig an den Bund überführt. Wesentliche Maßnahmen in diesem Kontext

sind die Neu-Gründung des Fernstraßen-Bundesamtes in Leipzig und der Autobahn GmbH des Bundes in Berlin.Nicht nur ein funktionierendes Verkehrssystem ist Vorausset-zung für erfolgreiches Wirtschaften und die Stärkung des Wirt-schaftsstandorts Deutschland, sondern auch eine flächende-ckende Versorgung mit schnellem Internet. Das BMVI setzt hier die Maßnahmen um, die auf das Etappenziel einer Über-tragungsgeschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s in der Flä-che ausgerichtet sind. Dabei setzt das BMVI in erster Linie auf einen marktförmigen Ausbau, den die investitions-und innova-tionswilligen Unternehmen im Rahmen der Netzallianz Digita-les Deutschland vorantreiben. Wo Wirtschaftlichkeitslücken bestehen, greift ein Förderprogramm des Bundes, das öffentli-che Investitionsmittel mit Einnahmen aus der Versteigerung freiwerdender Frequenzen (Digitale Dividende II) bündelt. Der Ausbau von Gigabitnetzen wird unter Rückgriff auf die Erlöse aus der 5G-Frequenzauktion aus dem im Epl. 60 veranschlag-ten Digitalfonds finanziert.Ein weiteres Handlungsfeld ist die intelligente Modernisierung der Mobilität. Alternative Antriebe und Kraftstoffe, die Vernet-zung von Fahrzeugen und Infrastruktur, intelligente Verkehrs-systeme und das automatisierte Fahren bergen enorme Wert-schöpfungspotenziale für den gewerblichen und privaten Verkehr. Ziel der Bundesregierung ist es, nachhaltige Zu-kunftstechnologien der Mobilität 4.0 zu ermöglichen und die deutsche Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Innovations-führerschaft auch im digitalen Zeitalter zu behaupten. Zu den wesentlichen Maßnahmen zählen hierbei die Einrichtung und der Betrieb Digitaler Testfelder auf der Bundesautobahn A 9, in ausgewählten Städten Deutschlands und grenzüberschrei-tend zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg zur Erprobung innovativer Fahrzeugtechnologien sowie der Auf-bau eines Digitalen Testfelds im Hamburger Hafen. Die Förde-rung innovativer Fahrzeugtechnologien leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und Nachhaltigkeit sowie zur Bewältigung von Nutzungskonflikten zwischen ver-schiedenen Mobilitätsformen.

Zur Gliederung des Einzelplans

Die Fach-und Programmausgaben des Einzelplans werden in den Kapiteln 1201 bis 1206 sowie in Kapitel 1210 dargestellt. Finanzieller Schwerpunkt ist dabei das Kapitel 1201 „Bundes-fernstraßen“, in dem neben den Ausgaben für die Bundesfern-straßen auch die Einnahmen aus der Lkw-Maut sowie die Ausgaben für deren Erhebung veranschlagt sind. Es folgen die Kapitel 1202 "Bundesschienenwege" und 1203 "Bundes-wasserstraßen". Damit werden die Einnahmen und Ausgaben der drei bedeutsamen Verkehrsinvestitionsbereiche unmittel-bar zu Beginn des Einzelplans veranschlagt. Der weitere Schwerpunkt "Digitale Infrastruktur" ist im Kapitel 1204 abge-bildet. Daran schließen sich die Kapitel "Luft-und Raumfahrt" und die "Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemein-den" an.

Weitere politische Programmausgaben sind im Kapitel 1210 "Sonstige Bewilligungen" veranschlagt. Dazu gehören u. a. Ausgaben im Zusammenhang mit dem „Sofortprogramm Sau-bere Luft 2017 – 2020, das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, die Fortschrei-bung der Mobilitäts-und Kraftstoffstrategie und die Förderung der alternativen Kraftstoffinfrastruktur. Im Kapitel 1211 sind alle zentralen Verwaltungsausgaben und -einnahmen des Einzelplans veranschlagt. Die Haushaltsmit-tel des Bundesministeriums befinden sich im Kapitel 1212. Im Anschluss folgen mit den Kapiteln 1213 bis 1223 sowie 1228 die Kapitel für den Geschäftsbereich des BMVI.

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Vorwort 12

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 8 407 727 8 644 001 -236 274 6 475 690 Übrige Einnahmen.................................................. 175 229 180 210 -4 981 1 269 386

Gesamteinnahmen.................................................. 8 582 956 8 824 211 -241 255 7 745 076

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 1 706 638 1 770 489 -63 851 151 431 1 608 816 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 2 512 973 2 636 700 -123 727 169 416 2 693 780 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 8 115 253 7 731 654 +383 599 185 099 6 964 230 Ausgaben für Investitionen...................................... 18 878 715 17 266 323 +1 612 392 3 490 093 17 229 944 Besondere Finanzierungsausgaben....................... -165 122 -119 496 -45 626 -

Gesamtausgaben.................................................... 31 048 457 29 285 670 +1 762 787 3 996 039 28 496 770 davon flexibilisiert.................................................... 1 694 458 1 722 979 -28 521 382 211 1 552 403 davon nicht flexibilisiert........................................... 29 353 999 27 562 691 +1 791 308 3 613 828 26 944 367

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ 1 349 192 1 388 784 -39 592 143 930 1 277 619 Aus Hauptgruppe 5................................................. 230 348 230 750 -402 99 441 191 286 Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... 256 256 - 99 185 Aus Hauptgruppe 7................................................. 13 033 15 504 -2 471 40 229 9 861 Aus Hauptgruppe 8................................................. 101 629 87 685 +13 944 98 512 73 452

Zusammen.............................................................. 1 694 458 1 722 979 -28 521 382 211 1 552 403

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 71 661 355 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 9 568 590 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 8 027 852 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 7 555 939 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 6 318 648 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 6 713 364 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 6 643 178 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 6 617 963 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 6 519 107 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 6 610 032 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 558 682 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 100 000 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 50 000 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 20 000 in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 6 358 000

Auszug aus Übersicht IX des Gesamtplans "20 größte Finanzhilfen des Bundes"in der Abgrenzung des 27. Subventionsberichts

Lfd.Nr. Kapitel Kurzbezeichnung der Finanzhilfe

Lfd. Nr.27. Subven-tionsbericht(Anlage 1)

Soll2020

Mio. €

Soll2019

Mio. €

Ist2018

Mio. €1 2 3 4 5 6 7

3 1204 1210

Förderung des Ausbaus von Breitbandnetzen 58 900 - 121

12 1210 Reduzierung Trassenpreis im Schienengüterverkehr 70 350 350 141

13 1201 Verwendung der streckenbezogenen LKW-Maut 66 347 387 242

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12 Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 12 Soll2020

1 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Haushaltsvermerk: - Ausgaben1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei

folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01.

3. Die Ausgaben der Titel der Hgr. 7 und 8 und der Gruppen 521 und 632 sind bei den Kapiteln 1201, 1202 und 1203 gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender Titel: Kap. 1201 Tit. 743 12, 743 32 und 743 42, Kap. 1202 Tit. 891 03 und 891 04 und Kap. 1203 Tit. 752 01 und 752 02. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen ist die Summe der in den Erläuterungen Nrn. 1 und 3 bei Kap. 1201, Tgr. 01 genannten Beträge.

4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hgr. 7 und 8 und der Gruppen 521 und 632 sind bei den Kapiteln 1201, 1202 und 1203 gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender Titel: Kap. 1202 Tit. 891 03.

5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

Allgemeine Erläuterungen:

Ist-Angaben:Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet. Dadurch können bei Summenangaben Rundungs-differenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da in Vorjahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2020 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste beste-hen.

Ausgabereste:Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 Euro gerundet und einzeln bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2019 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Ausgabereste bei den der Fle-xibilisierung gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2020 (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der fle-xibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können Rundungsdifferenzen entstehen.

Flexibilisierung:Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach § 5 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene Titel sind dabei mit einem F hervorgehoben.

Personalausgaben:Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben werden gemäß der Übersicht, die nach dem letzten Kapitel des Einzelplans abgedruckt ist, veranschlagt.

Projektförderungen bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8:Bei der Durchführung von Vorhaben und Programmen können Ausgaben für Projektträgerleistungen sowie für das Projektmanagement entstehen. Soweit dies der Fall ist, sind diese Ausgaben bei den jeweiligen Fachtiteln mitveranschlagt.

Angewandte Kurse:1 CHF = 0,91693 EUR; 1 USD = 0,91760 EUR; 1 GBP = 1,12416 EUR; 100 DKK = 13,39495 EUR; 1 CAD = 0,69128 EUR.

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Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan 12

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Im Kapitel 1201 sind die wesentlichen finanzwirksamen Schwerpunkte für Erhaltung, Neu-, Ausbau und Betrieb der Bundesfernstraßen zusammengefasst. Die Investitionen in die Straßenverkehrsinfrastruktur des Bundes konzentrieren sich mit rd. 4,3 Mrd. Euro vorrangig auf die Substanzerhaltung des Bestandsnetzes. Davon werden allein für die Brückener-tüchtigung 780 Mio. Euro in 2020 bereitgestellt. Für den Neubau und Erweiterung der Bundesfernstraßen stehen rd. 2,6 Mrd. Euro zur Verfügung.Die Gesamtausgaben des Bundes für die bisher vergebenen ÖPP-Projekte (Öffentlich-Private-Partnerschaften) betragen rd. 11,6 Mrd. Euro für den Zeitraum von 30 Jahren (2020: 559 Mio. Euro).Die Finanzierung der Bundesfernstraßen erfolgt über die Ein-nahmen der streckenbezogenen Lkw-Maut sowie über sonsti-ge Mittel aus dem Bundeshaushalt.Die aus der Lkw-Maut nicht verausgabten Mittel (Guthaben) werden im jeweils folgenden Haushaltsjahr, spätestens im übernächsten Haushaltsjahr bereitgestellt; nicht durch Einnah-men gedeckte Ausgaben (Fehlbetrag) sind entsprechend spä-testens im übernächsten Haushaltsjahr einzusparen. Hierbei sind die tatsächlichen Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben zu be-rücksichtigen.

Die Einnahmen aus der Lkw-Maut werden nach Abzug der Systemkosten, des Ausgleichs für die vorgenommene Absen-kung der Kfz-Steuer für schwere Lkw und der Ausgaben für die übrigen Harmonisierungsmaßnahmen zweckgebunden zur Finanzierung von Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfern-straßen verwendet (siehe Tabelle):

Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut.................................................................... 7 970 349Kompensation Kfz-Steuerausfälle...................... -150 000Im Einzelplan 08 beim ITZBund anfallende Aus-gaben im Zusammenhang mit der Lkw-Maut..... -787Guthaben aus der Lkw-Maut.............................. 33 371Abzug Restbetrag der im Haushaltsjahr 2004 aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haus-halts vorfinanzierten Verkehrsinvestitionen........ -291 830

2. Durch Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut gedeckte Ausgaben..................... 7 561 103davonBau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfern-straßen................................................................ 6 387 949

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Das deutsche Bundesfernstraßennetz umfasst derzeit rd. 13 000 km Bundesautobahnen und rd. 38 000 km Bundes-straßen. Die hohe Verkehrsbeanspruchung bei gleichzeitiger Belastungszunahme durch den Schwerverkehr sowie die Altersstruktur und der Erhaltungszustand des Bundes-fernstraßennetzes erfordern eine Verstärkung der substanzer-haltenden und funktionssichernden Maßnahmen. Die Sub-stanzerhaltung des Bundesfernstraßennetzes mit rd. 39 500 Brücken hat dabei Vorrang vor dem Neu- und Ausbau.Durch den Neubau und Erweiterung sollen Engpässe auf hochbelasteten Verkehrsknoten und Streckenabschnitten be-

seitigt und Lücken im bestehenden Bundesfernstraßennetz geschlossen werden.ÖPP-Projekte im Fernstraßenbau sollen bei Nachweis der Wirtschaftlichkeit als Beschaffungsalternative die Realisierung von Straßenbaumaßnahmen beschleunigen, Effizienzgewinne über den Lebenszyklusansatz generieren und insgesamt zu mehr Innovation im Straßenbau führen. Derzeit umfassen die laufenden Maßnahmen im Bereich der ÖPP den Ausbau, Er-halt und Betrieb von 11 Projekten auf Bundesautobahnen. Die geplante „Neue Generation“ von ÖPP-Projekten wird neben Bundesautobahnen auch Bundesstraßen und somit rd. 600 km neue Bundesfernstraßen umfassen.

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1201 Bundesfernstraßen

Überblick zum Kapitel 1201 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 8 011 704 8 261 255 -249 551 5 573 646 Übrige Einnahmen.................................................. 150 150 - 5 822

Gesamteinnahmen.................................................. 8 011 854 8 261 405 -249 551 5 579 468

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 87 136 109 547 -22 411 51 268 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 1 750 187 1 894 129 -143 942 19 037 1 979 452 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 1 099 547 834 755 +264 792 607 671 Ausgaben für Investitionen...................................... 7 842 364 7 963 326 -120 962 156 526 6 818 152 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 10 779 234 10 801 757 -22 523 175 563 9 456 543 davon nicht flexibilisiert........................................... 10 779 234 10 801 757 -22 523 175 563 9 456 543

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 11 782 327 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 2 838 649 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 1 329 982 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 828 890 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 146 690 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 116 690 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 76 690 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 66 690 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 6 682 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 6 682 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 6 682 in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................ 6 358 000

- 7 -

Bundesfernstraßen 1201

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -722

Gebühren, sonstige Entgelte 700

650

-

Erläuterungen:

Entgelte für die Benutzung der Rossfeldstraße (Privatstraße des Bundes).

Übrige Einnahmen

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(116)

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut (7 970 349)

(8 219 950)

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

den Titeln: Tgr. 01 und Tgr. 02.

2. Zu erstattende Gebühren dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.

111 21 -719

Gebühren, sonstige Entgelte 134

314

929

Erläuterungen:

Gebühren aus dem Mauterstattungsverfahren gemäß § 4 Absatz 5 BFStrMG so-wie Gebühren im Zusammenhang mit dem Europäischen Elektronischen Maut-dienst (EEMD).

111 22 -721

Einnahmen aus der streckenbezogenen Maut 7 670 000

7 469 200

5 127 298

119 29 -059

Vermischte Einnahmen 300 213

400 434

400 520

Erläuterungen:

Einnahmen u. a. aus den Schiedsgerichtsverfahren.

Weniger wegen Vereinnahmung der 3. Tranche aus dem Vergleich mit Toll Collect.

132 21 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 2

2

801

272 21 -790

Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zur Entwicklung ei-nes europäischen Mautsystems

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebun-den. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 22.

281 21 -790

Rückzahlungen und Erstattungen -

-

5 174

- 8 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

282 28 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen (40 805)

(40 805)

Haushaltsvermerk:Ist-Einnahmen dienen zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

112 31 -711

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 50

50

-

119 39 -711

Vermischte Einnahmen 6 500

6 500

6 180

122 31 -721

Konzessionsabgabe 16 105

16 105

15 842

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengeset-zes (FStrG, BGBl. I S. 673) vom 8. April 1994 können private Dritte an vom Bund in Abstimmung mit den Straßenbauverwaltungen der Länder vorgesehenen Standorten Nebenbetriebe an Bundesautobahnen (Tankstellen und Raststätten, Motels/Hotels, Kioske) errichten und betreiben. Für das Betriebsrecht und die Mit-benutzung der Verkehrsanlage haben die Konzessionsinhaber eine Konzessions-abgabe an den Bund zu entrichten. Ihre Höhe und die Voraussetzungen sowie das Verfahren zur Erhebung der Abgabe ist in der Konzessionsabgabenverord-nung geregelt. Die Erhebung der Abgabe ist dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) übertragen worden.

124 31 -721

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 12 000

12 000

14 689

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass in bestimmten Fällen der Benutzung von Bundesfern-straßen gemäß § 8 Abs. 10 FStrG nach Maßgabe der "Nutzungsrichtlini-en" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur kein Entgelt erhoben wird.

131 31 -721

Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksbe-standteilen und beschränkt dinglichen Rechten

-

132 31 -722

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 6 000

6 000

6 554

Erläuterungen:

Hier sind auch die Anteile des Bundes aus dem Erlös zu vereinnahmen, soweit die betreffenden Sachen und Kraftfahrzeuge von den Ländern im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes beschafft worden sind.

161 34 -722

Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseiti-gung von Versorgungs- und Abwasseranlagen

-

-

-

Erläuterungen:

Rückeinnahmen aus gezahlten Vorfinanzierungsbeträgen (Tit. 861 12 und 861 22 im Straßenbauplan).Die Einnahmen sind nach Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt.

281 31 -722

Erstattung der vorgelegten Beträge aus der Vorfinanzierung des Baues der Änderung oder Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen

-

-

84

- 9 -

Bundesfernstraßen 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

281 33 -045

Einnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung von Festbrückengerät 150

150

85

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadensersatz-leistungen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen fließen den Ausgaben zu.

3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Stra-ßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bundes-ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zu-schusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Stra-ßenbauplan eingestellt.

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 02 -729

Betrieb und Weiterentwicklung des Controlling-Systems für die Bundes-fernstraßen

360

310 159

320

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: Tgr. 01.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 534 01 und 544 01.

532 04 -165

Koordinierung der euroregionalen Projekte der Europäischen Union im Rahmen der Transeuropäischen Verkehrsnetze im Bereich der Bundes-fernstraßen

170

170 18 720

4 800

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung von

Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-den: Kap. 1210 Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kofinanzierungsanteil des Bundes.................................................. 1702. Finanzierungsanteil EU................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 170

- 10 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03

534 01 -729

Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen 2 100

3 100 158

1 138

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 800 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 400 T€

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: Tgr. 01.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 02, 535 02 und 544 01.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 535 02 und 544 01.

535 02 -729

Bestandserfassung der Bundesfernstraßen, Koordinierung und Steue-rung der Fachinformationssysteme im Straßenwesen

20 300

26 000

7 367

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 200 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 6 200 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

Tgr. 01. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 2 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 534 01 und 544 01.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 534 01 und 544 01.

4. Erstattungen Dritter zu Nr. 3 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bestandserfassung der Bundesfernstraßen.................................... 6 5402. Koordinierung und Steuerung der Fachinformationssysteme im

Straßenwesen................................................................................. 8923. Mobilitäts-Daten-Marktplatz (MDM)................................................. 1 1344. Baustelleninformationssystem (Client und Viewer)......................... 705. Verkehrsanalysesystem i. V. m. Baustelleninformationssystem...... 7126. Einsatz digitaler Planungsmethoden - Building Information Model-

ling (BIM)......................................................................................... 2 0327. Erfassung, Dokumentation und Bereitstellung von Leerrohrinfra-

strukturen des Bundes entlang des Bundesfernstraßennetzes....... 8 0008. Bundesfernstraßenverzeichnisse.................................................... 1209. Verfahrensmanagement Großraum- und Schwertransport............. 800

Zusammen............................................................................................ 20 300

- 11 -

Bundesfernstraßen 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

544 01 -165

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 9 350

9 350

9 626

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 4 400 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: Tgr. 01.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 531 02, 534 01 und 535 02.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 534 01 und 535 02.

4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

682 01 -742

Beitrag an nichtbundeseigene Eisenbahnen zu den Kosten für Unterhal-tung und Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen und Ei-senbahnstrecken

1 800

1 900

1 767

Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Ti-teln: Tgr. 01.

685 02 -721

Bundesanteil an den Verwaltungskosten der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH

2 400

4 000

5 300

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 01. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläuterung Nr. 2 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.

Ausgaben für Investitionen

744 01 -729

Privatstraßen des Bundes 1 050

850

672

Erläuterungen:

Ausgaben dienen zur Erhaltung und zum Betrieb der Rossfeldstraße (Privatstraße des Bundes).

831 01 -729

Beteiligung des Bundes an der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen

-

-

25

831 02 -721

Erwerb der Geschäftsanteile der Länder an der Deutsche Einheit Fern-straßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) inklusive Zahlung des Agios

1 600

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushalts-ausschusses des Deutschen Bundestages und setzt die Einwilli-gung des BMF nach § 65 BHO voraus.

- 12 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Erläuterungen:

Die DEGES soll im Rahmen der Reform der Auftragsverwaltung im Bundesfernst-raßenbereich auf die Die Autobahn GmbH des Bundes verschmolzen werden. Der Bund beabsichtigt dazu zuvor die Geschäftsanteile der Länder an der DEGES zu erwerben.

883 02 -725

Zuweisungen an kommunale Baulastträger nach § 5a Bundesfernstra-ßengesetz (FStrG)

-

- 23 278

20 752

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(270)

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen (9 558 740)

(9 134 106) (133 248)

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: 531 02, 532 04, 534 01, 544 01, 682 01, Kap. 1204 Tit. 686 02 und Kap. 1210 Tgr. 04.

2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgen-den Titeln: Kap. 1210 Tit. 882 91 und 891 91. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 2 genannten Betrag beschränkt.

3. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei fol-gendem Titel: 682 12. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Er-läuterung Nr. 2 genannten Betrag beschränkt.

4. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 535 02 und 685 02. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 2 genannten Betrag beschränkt.

5. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme fol-gender Titel: 682 12, 743 12, 743 32 und 743 42.

6. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 02. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 1 genannten Betrag beschränkt.

7. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 03. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 2 genannten Betrag beschränkt.

8. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

9. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-den Titeln geleistet werden: Tgr. 02.

10. Ausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 03.

- 13 -

Bundesfernstraßen 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 831 02

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Durch Einnahmen im Zusammenhang mit der Lkw-Maut gedeckt.. 6 387 9492. Durch konventionelle Mittel gedeckt................................................ 3 129 9863. Durch sonstige Einnahmen Bundesfernstraßen gedeckt................ 40 805

Zusammen............................................................................................ 9 558 740

521 11 -721

Betriebsdienst (Bundesautobahnen) 631 000

584 813

650 586

Haushaltsvermerk:Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung der im Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 521 13 bis 521 19 des Straßenbauplans.

521 21 -722

Betriebsdienst (Bundesstraßen) 454 000

431 800

465 065

Haushaltsvermerk:Einnahmen aus Schadensersatzleistungen und Erlöse aus Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie der Verwertung der im Rahmen der Grünpflege anfallenden Biomasse fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 521 23 bis 521 29 des Straßenbauplans.

521 22 -722

Maßnahmen zum Alleenschutz und Entwicklung an Bundesstraßen (Neu- und Nachpflanzungen, Pflege etc.)

5 000

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu......................................... 5 000 T€

Erläuterungen:

Aus den Mitteln sollen Gutachten, Neuanpflanzung und Nachpflanzung, Pflege und die Schulung für Mitarbeiter im Rahmen des Alleenschutzes und Entwicklung finanziert werden.

632 12 -721

Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (Bundesautobahnen)

250 000

272 303

231 178

632 22 -722

Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht (Bundesstraßen)

135 000

131 000

117 985

682 12 -790

Verwaltungsausgaben der "Die Autobahn GmbH des Bundes" 360 347

30 151

2 399

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 01. Erläuterungen:Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

- 14 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

711 12 -721

Hochbauten an Bundesautobahnen bis 2 000 000 € Baukosten 35 000

23 000

42 092

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 33 900 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 23 900 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 000 T€

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

711 22 -722

Hochbauten an Bundesstraßen bis 2 000 000 € Baukosten 19 000

15 000

22 829

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 18 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 12 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 000 T€

712 12 -721

Hochbauten an Bundesautobahnen über 2 000 000 € Baukosten 7 000

6 300

5 400

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 4 600 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 000 T€

712 22 -722

Hochbauten an Bundesstraßen über 2 000 000 € Baukosten 1 000

1 700

-

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 780 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................................... 20 T€

741 11 -721

Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) 1 109 554

1 489 934

583 498

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 225 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 75 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 30 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der In-anspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-hofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 741 14, 741 16, 741 17 und 741 18 des Straßenbauplans.

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

- 15 -

Bundesfernstraßen 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

741 22 -722

Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 826 925

721 843

441 089

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 436 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 136 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 150 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 150 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der In-anspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-hofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

741 31 -721

Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesauto-bahnen)

230 000

320 150

193 438

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 142 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 82 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 20 000 T€

Erläuterungen:

Summe der Titel 741 34, 741 35 und 741 39 des Straßenbauplans.Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

741 32 -721

Erhaltung (Bundesautobahnen) 2 517 134

2 323 265

2 736 350

Verpflichtungsermächtigung.................................................. 2 325 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.......................................... 1 225 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 600 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 300 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 80 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 70 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 30 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 20 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der In-anspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-hofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Programm Brückenertüchtigung...................................................... 512 8002. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen.................................................... 2 004 334

Zusammen............................................................................................ 2 517 134

- 16 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

741 41 -722

Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen) 230 000

200 050

253 425

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 196 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 126 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 20 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der In-anspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-hofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 741 45 und 741 49 des Straßenbauplans.

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

741 42 -722

Erhaltung (Bundesstraßen) 1 469 135

1 450 807

1 353 928

Verpflichtungsermächtigung.................................................. 1 444 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 864 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 300 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 200 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 10 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter, aus der In-anspruchnahme von Bürgschaften, aus Insolvenzverfahren, aus Ablöse-beträgen und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungs-hofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Programm Brückenertüchtigung...................................................... 267 2002. Sonstige Erhaltungsmaßnahmen.................................................... 1 201 935

Zusammen............................................................................................ 1 469 135

742 11 -721

Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesautobahnen)

100 000

140 000

71 486

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 79 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 49 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 10 000 T€

Erläuterungen:

Summe der Titel 742 13 bis 742 15 des Straßenbauplans.

- 17 -

Bundesfernstraßen 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

742 21 -722

Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen (Bundesstraßen)

15 000

27 000

8 470

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 12 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 7 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 000 T€

Erläuterungen:

Summe der Tit. 742 23 bis 742 25 des Straßenbauplans.Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

743 12 -721

Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-europäische Verkehrsnetze im Bereich Bundesautobahnen

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.

743 32 -721

Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesautobahnen

-

- 101 465

92 375

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1203 Tit. 752 02 und Kap. 1210 Tit. 532 18.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

743 42 -722

Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesstraßen

-

- 31 783

66 031

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

743 32, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1203 Tit. 752 02 und Kap. 1210 Tit. 532 18.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

- 18 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 742 11 (Titelgruppe 01)

745 21 -722

Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundes-straßen)

30 000

20 000

35 386

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 27 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 21 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 000 T€

Haushaltsvermerk:Einnahmen, zum Beispiel durch Kostenbeteiligungen Dritter und der DB AG, aus Rechtsstreitigkeiten und aufgrund von Prüfungsmitteilungen des Bundesrechnungshofes, fließen den Ausgaben zu. Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:

Summe der Tit. 745 23 bis 745 25 des Straßenbauplans.Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

746 22 -722

Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen) 99 000

98 000

69 295

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 89 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 54 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 10 000 T€

811 12 -721

Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesautobahnen) 35 000

35 000

35 939

811 22 -722

Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen) 20 000

20 000

17 359

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 16 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 14 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€

812 13 -721

Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit Aus-gaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesautobahnen)

25 000

25 000

24 947

812 23 -722

Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesstraßen)

12 000

12 000

11 585

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 7 600 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€

821 11 -721

Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) 80 000

80 000

87 292

Erläuterungen:

Summe der Titel 821 14, 821 16 bis 821 18 des Straßenbauplans.

821 22 -722

Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 60 000

60 000

61 132

- 19 -

Bundesfernstraßen 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

821 31 -721

Grunderwerb für Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaßnah-men (Bundesautobahnen)

11 000

12 000

11 087

Erläuterungen:

Summe der Titel 821 35 und 821 39 des Straßenbauplans.

821 41 -722

Grunderwerb für Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen)

33 000

30 000

26 795

Erläuterungen:

Summe der Tit. 821 45 und 821 49 des Straßenbauplans.

823 11 -721

Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten (Bundesautobahnen) 558 645

568 482

516 859

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

in künftigen Haushaltsjahren bis zu................................. 5 900 000 T€

Erläuterungen:

Summe der Titel 823 13, 823 16 und 823 17 des Straßenbauplans.Die Veranschlagung umfasst die Betreibermodelle der Konzessionsstrecken bzw. Verfügbarkeitsentgelte sowie ggf. die erforderlichen Anschubfinanzierungen.

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

Laufende Maßnahmen........................................................1. A 8 Augsburg/West - München/Allach.................................. 1 049 438 280 774 30 639 - 30 985 707 0402. A 4 Herleshausen (Landesgrenze Hessen/Thüringen) -

Gotha.................................................................................... 752 842 202 966 21 146 - 21 888 506 8423. A 1 AK Bremen - AD Buchholz............................................. 983 370 261 898 33 990 - 35 794 651 6884. A 5 AS Offenburg - Malsch.................................................... 728 548 149 450 20 190 - 20 158 538 7505. A 9 Landesgrenze Thüringen/Bayern - AS Lederhose......... 416 679 170 844 25 348 - 15 568 204 9196. A 8 Ulm/Elchingen - Augsburg/West..................................... 1 348 465 287 904 31 414 - 33 053 996 0947. A 6 Wiesloch/Rauenberg - AK Weinsberg............................ 1 365 984 194 037 47 462 - 14 403 1 110 0828. A 7 AD Hamburg/Nordwest - AD Bordesholm...................... 1 495 630 264 838 66 948 - 41 684 1 122 16010. A 7 AS Göttingen - AS Bockenem........................................ 926 362 10 841 77 818 - 55 542 782 16113. A 94 Forstinning - Marktl....................................................... 1 162 672 188 689 66 050 - 29 502 878 43116. A 10/A 24 AS Neuruppin - AD Pankow................................. 1 414 332 6 655 131 486 - 80 069 1 196 122

Insgesamt laufende Maßnahmen.......................................... 11 644 322 2 018 896 552 491 - 378 646 8 694 289Neue Maßnahmen...............................................................

9. A 1 AS Münster/Nord - AK Lotte/Osnabrück und A 30 AS Rheine - AK Lotte/Osnabrück............................................... 1 300 000 - - - - 1 300 000

12. A 61 Landesgrenze Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg - AK Frankenthal..................................................................... 1 400 000 - - - - 1 400 000

17. A 3 AK Fürth/Erlangen - AK Biebelried................................. 2 100 000 - 83 000 - 140 000 1 877 00019. A 49 AD Ohmtal ( A 5) - AS Fritzlar...................................... 1 100 000 - - - 40 000 1 060 000

Insgesamt neue Maßnahmen............................................... 5 900 000 - 83 000 - 180 000 5 637 000

Zusammen.................................................................................... 17 544 322 2 018 896 635 491 - 558 646 14 331 289

823 21 -722

Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten (Bundesstraßen) -

4 508

-

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

in künftigen Haushaltsjahren bis zu.................................... 458 000 T€

Erläuterungen:

Summe der Titel 823 23 und 823 24 des Straßenbauplans.

- 20 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Die Veranschlagung umfasst die Verfügbarkeitsentgelte sowie ggf. die erforderli-chen Anschubfinanzierungen.

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

2. B 247 Mühlhausen - Bad Langensalza.................................... 458 000 - - - - 458 000Insgesamt neue Maßnahmen.................................................. 458 000 - - - - 458 000

Zusammen.................................................................................... 458 000 - - - - 458 000

861 12 -721

Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-gungs- und Abwasseranlagen (Bundesautobahnen)

-

-

-

861 22 -722

Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versor-gungs- und Abwasseranlagen (Bundesstraßen)

-

-

-

891 11 -721

Investitionszuschuss an die "Die Autobahn GmbH des Bundes" 200 000

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut (1 173 154)

(1 535 577)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgen-

der Titel: 511 22 und 525 22.

2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Tgr. 01. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 1 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-den Titeln geleistet werden: Tgr. 02.

422 21 -719

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

42 876

42 876

22 283

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Beschäftigte des BMVI.................................................................... 1532. Beschäftigte des BAG..................................................................... 42 723

Zusammen............................................................................................ 42 876

427 29 -719

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

4 274

4 274

1 020

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Beschäftigte des BMVI.................................................................... 4462. Beschäftigte des BAG..................................................................... 3 828

Zusammen............................................................................................ 4 274

- 21 -

Bundesfernstraßen 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 823 21 (Titelgruppe 01)

428 21 -719

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 33 756

33 756

25 427

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Beschäftigte des BAG..................................................................... 33 5362. Beschäftigte des KBA...................................................................... 853. Beschäftigte der BASt..................................................................... 854. Beschäftigte der BAV....................................................................... 50

Zusammen............................................................................................ 33 756

453 21 -719

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

90

90

7

511 21 -719

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

5 281

5 122

2 840

511 22 -719

Ausstattung für die Eigensicherung 250

514 21 -719

Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 5 839

5 839

2 867

517 21 -719

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2 236

2 326

1 500

518 21 -719

Mieten und Pachten 268

2 201

1 306

518 22 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

2 576

93

-

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

519 21 -719

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 80

80

5

525 21 -719

Aus- und Fortbildung 493

493

171

525 22 -719

Schulung für die Eigensicherung 250

526 21 -059

Gerichts- und ähnliche Kosten 302

5 202

28 883

- 22 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

526 22 -790

Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen

6 851

19 139

13 182

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 420 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 300 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 4 080 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu........................................................ 8 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu........................................................ 8 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu........................................................ 8 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu........................................................ 8 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu........................................................ 8 T€

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 21. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gutachten und Sachverständige.................................................. 6 8511.1 Kostenanteil BMVI........................................................................ 6 0501.2 Kostenanteil BAG......................................................................... 8012. Finanzierungsanteil EU (50 Prozent)............................................ -

Zusammen............................................................................................ 6 851Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

527 21 -719

Dienstreisen 1 729

1 729

1 320

532 21 -719

Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 20 868

10 569

10 170

Erläuterungen:Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

532 22 -719

Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 190

190

120

Erläuterungen:

Ausgaben für die Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Kontroll-dienstes durch Private.

532 24 -790

Ausgaben für den Einzug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsge-bühren

578 000

752 000

761 767

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 75 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 25 000 T€

Haushaltsvermerk:Zahlungen aus dem Betreibervertrag fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Der Einzug der Gebühren nach dem Gesetz über die Erhebung von streckenbe-zogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundes-straßen (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG) ermöglicht die Einbeziehung

- 23 -

Bundesfernstraßen 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

eines Betreibers sowie von Anbietern des europäischen elektronischen Maut-dienstes.

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

539 29 -719

Vermischte Verwaltungsausgaben 915

915

379

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für Bewerbungen und Arbeitnehmerüberlassungsverträge. 8202. Sonstiges......................................................................................... 95

Zusammen............................................................................................ 915

543 21 -719

Veröffentlichungen und Fachinformationen 9

9

11

634 23 -719

Zuweisungen an den Versorgungsfonds 2 800

2 800

1 853

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar. Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes be-schränkt.

684 21 -790

Zuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung emissi-onsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante nicht rück-zahlbarer Zuschuss)

-

-

-61

Erläuterungen:

siehe Anlage 1

684 22 -790

Zuschüsse zur Förderung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm)

211 900

251 900

206 796

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu....................................... 55 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 684 23 und 684 24.

Erläuterungen:

siehe Anlage 1

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

684 23 -790

Zuschüsse zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs (Aus- und Weiterbildungs-Pro-gramm)

125 000

125 000

35 261

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 126 387 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 21 587 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 49 800 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 55 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 684 22 und 684 24.

- 24 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 532 24 (Titelgruppe 02)

Erläuterungen:

siehe Anlage 1

684 24 -790

Zuschüsse zur Förderung energieeffizienter und/oder CO2-armer Nutz-fahrzeuge

10 000

10 000

132

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu......................................... 5 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermäch-tigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 684 22 und 684 23.

Erläuterungen:

siehe Anlage 1

711 21 -719

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 326

326

-

811 21 -719

Erwerb von Fahrzeugen 27 101

26 579

-

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Neubeschaffung67 Pkw............................................................................................. 4 590

2. Ersatzbeschaffung397 Pkw........................................................................................... 23 499abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 21 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................ -988

Zusammen............................................................................................ 27 101

812 21 -719

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

530

440

57

812 22 -719

Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

28 364

20 829

28 104

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 69 220 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 7 482 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 7 482 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 7 482 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 6 682 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 6 682 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 6 682 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 6 682 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 6 682 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 6 682 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 6 682 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung............................................................................... 19 8552. Ersatzbeschaffung........................................................................... 8 509

Zusammen............................................................................................ 28 364

- 25 -

Bundesfernstraßen 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 684 23 (Titelgruppe 02)

831 21 -790

Erwerb von Geschäftsanteilen an der Toll Collect GmbH -

48 000

115

Erläuterungen:Weniger wgen Anpassung an den Bedarf.

883 21 -722

Zuweisungen an kommunale Baulastträger nach § 11 Bundesfernstra-ßenmautgesetz (BFStrMG)

60 000

160 000

-

Erläuterungen:Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der Erhebung der In-frastrukturabgabe

(8 210)

(86 394)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

Tgr. 01. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist auf den in Erläute-rung Nr. 2 bei Tgr. 01 genannten Betrag beschränkt.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

422 31 -719

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

2 155

13 236

884

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Beschäftigte des BMVI.................................................................... 5592. Beschäftigte des BAG..................................................................... 1 0923. Beschäftigte des KBA...................................................................... 504

Zusammen............................................................................................ 2 155

427 39 -719

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

1 236

486

428 31 -719

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3 985

13 905

1 161

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Beschäftigte des BMVI.................................................................... 1742. Beschäftigte des BAG..................................................................... 9393. Beschäftigte der KBA...................................................................... 2 872

Zusammen............................................................................................ 3 985

453 31 -719

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

-

174

-

511 31 -719

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

1 000

3 569

55

514 31 -719

Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -

320

-

517 31 -719

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -

582

55

- 26 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

518 31 -719

Mieten und Pachten -

58

5

518 32 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

770

1 521

125

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

519 31 -719

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

169

-

525 31 -719

Aus- und Fortbildung -

191

1

526 31 -059

Gerichts- und ähnliche Kosten -

37

-

526 32 -790

Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen

-

20 285

15 735

527 31 -719

Dienstreisen -

1 018

41

532 31 -719

Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -

4 100

6

532 32 -719

Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) -

-

-

Erläuterungen:

Ausgaben für die Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Kontroll-dienstes durch Private.

532 34 -719

Ausgaben für den Einzug der Infrastrukturabgabe -

-

-

539 39 -719

Vermischte Verwaltungsausgaben -

779

5

543 31 -719

Veröffentlichungen und Fachinformationen -

50

1

634 33 -719

Zuweisungen an den Versorgungsfonds 300

2 901

113

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar. Die Übertragbarkeit ist auf die diesem Titel zufließenden Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrücklagegesetzes be-schränkt.

711 31 -719

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -

969

-

811 31 -719

Erwerb von Fahrzeugen -

8 723

-

812 31 -719

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

-

1 209

8

- 27 -

Bundesfernstraßen 1201

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03

812 32 -719

Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

-

11 362

332

Erläuterungen:Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

133 21 -790

Einnahmen aus der Veräußerung der Geschäftsanteile an der Toll Collect GmbH

350 000

-

162 31 -722

Zinsen von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-straßen)

-

-

182 31 -722

Tilgung von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-straßen)

-

-

261 21 -719

Kostenerstattung durch Toll Collect für die Nacherhebungsverfahren

-

479

662 21 -790

Zinszuschüsse der KfW-Förderbank zur Förderung der Anschaffung emissionsarmer schwerer LKW ("Innovationsprogramm"/Variante Darle-hen)

-

-

682 21 -790

Verwaltungsausgaben der VIFG

2 800

4 948

- 28 -

1201 Bundesfernstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03

Dem deutschen Güterkraftverkehrsgewerbe ist im Zusammenhang mit der Einführung der streckenbezogenen Lkw-Maut ein jährliches Entlas-tungsvolumen in Höhe von bis zu 600 Mio. € zugesagt worden. Aufgrund der Programmspezifik der einzelnen Maßnahmen können einzelne Harmonisierungsvolumina jedoch nicht vollständig jahresscheibengenau umgesetzt werden. Die Ausgabenansätze werden im Aufstellungsver-fahren jeweils nachfragebezogen so ausgestaltet, dass das zugesagte Entlastungsvolumen jahresdurchschnittlich erreicht wird.

Zur Zeit sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 2020

1 000 €2019

1 000 €Ist 20181 000 €

1 2 3 4

Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Kfz-Steuer an den Bund........................................ 150 000 150 000 150 000Innovationsprogramm, Direktzuschüsse/Variante nicht rückzahlbarer Zuschuss (Tit. 684 21)............................................................................................................ - - -De-Minimis-Programm (Tit. 684 22)....................................................................................... 211 900 251 900 206 796Aus- und Weiterbildungsprogramm (Tit. 684 23).................................................................... 125 000 125 000 35 261Förderung energieeffiziente Nutzfahrzeuge (684 24)............................................................. 10 000 10 000 132Verwaltungsausgaben beim Bundesamt für Güterverkehr und für das ITZ Bund.................. 13 335 14 182 12 507

Zusammen............................................................................................................................. 510 235 551 082 404 696

- 29 -

Anlage 1 Harmonisierungsmaßnahmen im Straßengüterverkehr

1201

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Gemäß Artikel 87e des Grundgesetzes trägt der Bund die Verantwortung für den Erhalt und Ausbau des Schienennet-zes der Eisenbahnen des Bundes. Die Infrastrukturverantwor-tung des Bundes wird durch das Bundesschienenwegeaus-baugesetz konkretisiert. Nach diesem Gesetz finanziert der Bund Investitionen in die Bundesschienenwege der Eisenbah-nen des Bundes. Diese umfassen sowohl Ersatzinvestitionen als auch Neu- und Ausbaumaßnahmen.Den zum Konzern der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG) gehörenden Eisenbahninfrastrukturunternehmen

(EIU) obliegen alle sich aus der Eigentümerfunktion ergeben-den Rechte und Pflichten, insbesondere die Finanzierung der Instandhaltung und betriebsbereiten Vorhaltung der Schienen-infrastruktur aus den Trassenerlösen sowie die Bauherren-funktion bei Investitionsmaßnahmen.In diesem Kapitel sind ausgabeseitig im Wesentlichen die Bundesleistungen an die DB AG bzw. die EIU des Bun-des veranschlagt.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Seit 2009 leistet der Bund zur Erfüllung des Gewährleistungs-auftrages nach Art. 87e Abs. 4 GG im Rahmen von Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen (LuFV) jährliche Infra-strukturbeiträge an die EIU zur Erhaltung der Bundesschienenwege. Im Gegenzug haben sich die EIU verpflichtet, ihre Bundesschienenwege in einem qualitativ hochwertigen Zustand vorzuhalten und dabei die in der LuFV verankerten Qualitätskennziffern (u. a. Anzahl Infrastruktur-mängel, Funktionalität Bahnsteige und weitreichende Barrierefreiheit, Zustandskategorie Voll- und Teilerneuerte Ei-senbahnüberführungen) einzuhalten. Die EIU müssen auch die Einhaltung der in der LuFV vorgesehenen Finanzkennzif-fern (u. a. jährliche Mindestersatzinvestitionen und Mindest-instandhaltungsbeiträge) nachweisen. Die LuFV III hat eine Geltungsdauer von 2020 bis 2029.Das Bundesschienenwegeausbaugesetz regelt zusammen mit dem Bedarfsplan für die Bundesschienenwege den Neu- und Ausbau der Bundesschienenwege der Eisenbahnen des Bundes. Dabei bildet der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) die Grundlage für das Ausbaugesetz. Mit den veran-schlagten Mitteln sollen vorrangig überregionale und volks-wirtschaftlich besonders dringliche Maßnahmen realisiert

werden (z. B. Ausbau hoch belasteter Knoten, Seehafen-hinterlandanbindungen).Mit dem European Rail Traffic Management System (ERTMS) soll ein im europäischen Eisenbahnraum einheitliches technisch harmonisiertes Zugsteuerungs- und -siche-rungssystem mit korrespondierenden Fahrweg- und Fahr-zeugelementen geschaffen werden. Die EU-Verordnung Nr. 1315/2013 priorisiert dabei die ERTMS-Ausrüstung eines europäischen Kernnetzes bis Ende 2030.Die Reduzierung der Lärmbelastung an Bundesschienen-wegen ist wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz zu-nehmender Mobilität und Modernisierung der Infrastruktur. Es ist vorgesehen, den Schienenlärm bis 2020 deutschlandweit zu halbieren.Die Schienenverkehrsforschung stellt mit dem Bundesfor-schungsprogramm Schiene, welches maßgeblich durch das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung umgesetzt wird, eine anwendungsorientierte Forschung mit direktem Nut-zen für einen innovativen, umweltverträglichen, wettbewerbs-fähigen und in der Bevölkerung akzeptierten Schienenverkehr sicher.

- 30 -

1202 Bundesschienenwege

Überblick zum Kapitel 1202 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 2 000 2 000 - 452 660 Übrige Einnahmen.................................................. 150 150 - 33 088

Gesamteinnahmen.................................................. 2 150 2 150 - 485 748

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 18 537 6 227 +12 310 2 679 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 197 900 79 400 +118 500 69 401 Ausgaben für Investitionen...................................... 7 624 332 5 558 637 +2 065 695 807 780 6 066 030

Gesamtausgaben.................................................... 7 840 769 5 644 264 +2 196 505 807 780 6 138 110 davon nicht flexibilisiert........................................... 7 840 769 5 644 264 +2 196 505 807 780 6 138 110

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 55 413 360 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 5 167 263 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 5 583 797 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 5 757 200 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 5 733 600 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 6 365 500 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 6 473 500 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 6 514 500 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 6 499 500 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 6 599 500 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 549 000 im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. 100 000 im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. 50 000 im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. 20 000

- 31 -

Bundesschienenwege 1202

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99 -742

Vermischte Einnahmen 2 000

2 000

2 660

121 01 -742

Gewinne aus Beteiligungen -

-

450 000

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 11.

Übrige Einnahmen

181 01 -742

Rückzahlung von Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Ei-senbahnen des Bundes

-

-

-

281 01 -045

Einnahmen aus der Nutzung und Vermietung von vorgehaltenen Einrich-tungen der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements

150

150

45

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

den Titeln: 682 07 und 891 07.

2. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abge-setzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Lohnaufwendungen für das Be- und Entladen von Brückengerät und mobilen Stellwerken, Lohn- und Materialaufwendungen für die Instandsetzung von zurückgegebenem beschädigten Brü-ckengerät und mobilen Stellwerken; Reparaturkostenzuschläge, die zur Werterhaltung der Geräte bei der Vermietung zu erheben sind.................................................................................................. -

2. Einnahmen aus der Verwertung von Geräten und Materialien der zivilen Notfallvorsorge..................................................................... 150

Zusammen............................................................................................ 150

281 02 -742

Rückzahlungen von Zuwendungen -

-

31 843

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

den Titeln: 861 01, 891 01 und Kap. 1216 Tit. 634 01.

2. Überzahlte und zu erstattende Rückforderungsbeträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.

287 01 -742

Einnahmen für Schienenwegevorhaben auf der Grundlage von internati-onalen Vereinbarungen

-

-

1 200

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 891 01.

- 32 -

1202 Bundesschienenwege

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

544 01 -742

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 16 000

4 000

65

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 70 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 17 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 22 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 23 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 8 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

3. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.

4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden die Forschungsprojekte des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung (Kapitel 1217 Tgr. 03) finanziert.Mehr wegen Stärkung der Forschungsaktivitäten.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

682 01 -742

Machbarkeitsstudien für grenzüberschreitende Mobilität zur Umsetzung des Aachener Vertrages

1 000

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 500 T€

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen:

Mit den Mitteln ist eine Finanzierung von Studien zur Machbarkeit und Vorplanung von im Zusammenhang mit dem Aachener Vertrag identifizierten grenzüberschrei-tenden Eisenbahninfrastrukturvorhaben möglich.

682 04 -742

Abgeltung übermäßiger Belastungen der Eisenbahnen des Bundes aus dem Betrieb und der Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen aller Baulastträger

192 900

75 600

65 883

Erläuterungen:Mehr wegen Anpassung an den erwarteten Bedarf.

- 33 -

Bundesschienenwege 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

682 07 -045

Zuschuss an die DB AG für die Wahrnehmung von Aufgaben der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements

4 000

3 800

3 518

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:

891 07.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Instandhal-tung von Einrichtungen, Geräten und Stoffen................................. 750

2. Unterhaltung von ZV-Anlagen......................................................... 6233. Erstattung Verwaltungskosten......................................................... 2 5674. Sonstiges......................................................................................... 60

Zusammen............................................................................................ 4 000

Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs übertragen. Die DB AG ist aufgrund von Verpflichtungen nach den §§ 10 Abs. 2 und 10 a des VSG für die ihr entstehenden persönlichen und sächlichen Verwal-tungsaufwendungen für Aufgaben der zivilen Verteidigung gemäß § 23 des VSG zu entschädigen.

Ausgaben für Investitionen

831 01 -742

Erhöhung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn AG 1 000 000

-

-

861 01 -742

Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 02.

Erläuterungen:

Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finan-zierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmittel in Form rückzahl-barer zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukostenzuschüsse gewährt werden.Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisenbah-nen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen, deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können.Die gewährten zinslosen Darlehen sind in Höhe der jährlichen Abschreibungen auf den vom Bund finanzierten Schienenweg zu tilgen.

- 34 -

1202 Bundesschienenwege

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

891 01 -742

Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der Eisen-bahnen des Bundes

1 501 326

1 637 950 614 707

1 529 787

Verpflichtungsermächtigung.................................................. 4 781 960 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 132 563 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 529 397 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 650 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 700 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................. 650 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................. 575 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................. 500 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................. 450 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................. 275 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................. 150 000 T€ im Haushaltsjahr 2031 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2032 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2033 bis zu............................................... 20 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: Kap. 1210 Tgr. 04.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-den Titeln geleistet werden: 281 02 und 287 01.

3. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.

Erläuterungen:

1. Der Bund kann Investitionen in die Schienenwege von Eisenbahnen des Bun-des nach Maßgabe des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanzieren. Die Bundesmittel werden auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen bereitgestellt. Aus diesen Finanzierungsvereinbarungen geht u. a. hervor, ob die Bundesmit-tel in Form rückzahlbarer zinsloser Darlehen oder nicht rückzahlbarer Baukos-tenzuschüsse gewährt werden.Schienenwege im Sinne dieses Gesetzes sind die Schienenwege von Eisen-bahnen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen An-lagen, deren Bau oder Änderung grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststel-lung nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes sein können.Investitionen in die Vorhaben des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege (Anlage zu § 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes) finanziert der Bund mit Baukostenzuschüssen. Die gewährten Baukostenzuschüsse sind nicht zu-rückzuzahlen.Aus den Mitteln dürfen Kosten der Festen Fahrbahn nur bis zur Höhe der geltenden Höchstbetragsgrenzen finanziert werden. Die Freigabe der Höchst-betragsgrenzen steht unter dem Vorbehalt der zustimmenden Kenntnisnahme eines entsprechenden Nachweises der Wirtschaftlichkeit durch den Rech-nungsprüfungsausschuss.

2. Die Mittel werden des Weiteren für die Finanzierung der zur Verbesserung der Seehafenhinterlandanbindung dienenden Maßnahmen, einschließlich deren Planung (Programm Seehafenhinterlandverkehr II - SHHV II) und für das Vor-haben ABS Niebüll - Klanxbüll verwendet.

891 02 -742

Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der Eisen-bahnen des Bundes zur Beseitigung von Engpässen im Nahverkehr

26 000

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 24 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 12 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich.

- 35 -

Bundesschienenwege 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Erläuterungen:

Aus dem Titel kann der Bund Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes außerhalb des Geltungsbereichs des Bundesschienenwegeausbau-gesetzes finanzieren. Die Mittel werden für die Finanzierung der Engpassbeseiti-gung im Schienenpersonennahverkehr dienenden Maßnahmen einschließlich de-ren Planung und für das Vorhaben zweigleisiger Ausbau Weddeler Schleife verwendet.

891 03 -742

Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-europäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

-

-

406 910

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 700 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................. 100 000 T€

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.

891 04 -742

Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

-

-

-

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1203 Tit. 752 02 und Kap. 1210 Tit. 532 18.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

- 36 -

1202 Bundesschienenwege

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 891 02

891 05 -742

Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Ei-senbahnen des Bundes

139 000

176 000 114 295

106 962

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 124 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 45 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 21 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 8 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Erläuterungen sind verbindlich.

2. Von den Mitteln dürfen bis zu 25 Mio. € für innovative Lärmminde-rungs- und Erschütterungsminderungsmaßnahmen am Fahrweg ver-wendet werden.

Erläuterungen:

Der Bund kann Investitionen zur Lärmminderung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes mit Baukostenzuschüssen finanzieren, wenn der Lärmpegel folgende Immissionswerte überschreitet:1. Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Kurheime und Altenheime, reine

und allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete 67/57 dB(A) Tag/Nacht,

2. Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 69/59 dB(A) Tag/Nacht,3. Gewerbegebiete 72/62 dB(A) Tag/Nacht.

Von den Mitteln dürfen bis 2030 bis zu 20 Mio. € zu Finanzierung eines deutsch-landweiten Lärm-Monitoringsystems verwendet werden.Für das lärmabhängige Trassenpreissystem in Deutschland dürfen bis zum Jahr 2021 insgesamt 152 Mio. € an Zuschüssen gewährt werden.Für das Innovationsprogramm TSI Lärm +, mit dem der Einsatz von besonders leisen Güterwagen gefördert werden soll, dürfen bis zum Jahr 2021 insgesamt 60 Mio. € an Zuwendungen gewährt werden.Ebenso können hieraus Maßnahmen zur innovativen Lärm- und Erschütterungs-minderung finanziert werden.Darüber hinaus können aus dem Titel bis zu 5 Mio. € für Gutachter- und Evaluie-rungskosten im Zusammenhang mit den o. g. Programmen und Maßnahmen ver-wendet werden.Aus dem Titel können zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen außerhalb der Förder-richtlinie Lärmsanierung in besonders belasteten Bereichen finanziert werden.Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

- 37 -

Bundesschienenwege 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

891 06 -742

Ausrüstung der deutschen Infrastruktur und von rollendem Material mit dem Europäischen Zugsicherungssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System)

207 200

144 966 72 169

59

Verpflichtungsermächtigung.................................................. 2 490 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 130 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 162 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 221 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.............................................. 211 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu.............................................. 211 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................. 219 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................. 264 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu............................................. 299 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu............................................. 374 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu............................................. 399 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen sind gesperrt.

2. Die Verpflichtungsermächtigung zu Nr. 2 der Erläuterungen ist in Höhe von 483 000 T€ gesperrt.

Haushaltsjahr 2021............................................................ 100 000 T€Haushaltsjahr 2022............................................................ 162 000 T€Haushaltsjahr 2023............................................................ 221 000 T€

3. Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. ERTMS............................................................................................ 157 2002. Starterpaket „Digitale Schiene Deutschland“.................................. 50 000

Zusammen............................................................................................ 207 200

Zu 1.: Gemäß Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes soll die Schienenver-kehrsinfrastruktur des europäischen Kernnetzes bis 31. Dezember 2030 und des Gesamtnetzes bis zum 31. Dezember 2050 durchgehend mit ERTMS ausgerüstet sein. Ziel ist, mit ERTMS ein im europäischen Eisen-bahnraum einheitliches, technisch harmonisiertes Zugsteuerungs- und Zugsicherungssystem mit korrespondierenden Fahrweg- und Fahrzeuge-lementen zu schaffen, von dem sowohl Fern-, Regional- und S-Bahnver-kehre als auch Güterverkehre profitieren. Aus diesem Titel können in be-gründeten Einzelfällen auch Beratungs- und Qualifizierungsleistungen sowie Maßnahmen zur Information zu ERTMS in Deutschland finanziert werden.

Zu 2.: Die Mittel sind bis zur Vorlage eines abgestimmten Gesamtkonzepts zur "Digitalen Schiene Deutschland" gesperrt. Sie können für infrastrukturelle Maßnahmen des Starterpakets zur Einführung der "Digitalen Schiene Deutschland" verausgabt werden.

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

891 07 -045

Investitionszuschüsse an die DB AG für Zwecke der zivilen Notfallvorsor-ge und des Krisenmanagements

2 891

3 091 5 592

1 061

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:

682 07.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 01.

- 38 -

1202 Bundesschienenwege

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Baumaßnahmen zur Errichtung und erstmalige Einrichtung von Betriebsschutzeinrichtungen........................................................... 2 831

2. Maßnahmen zur Sicherheit und Verfügbarkeit der Fernmeldeein-richtungen und Signalanlagen......................................................... 60

Zusammen............................................................................................ 2 891

Nach Maßgabe des Verkehrssicherstellungsgesetzes (VSG) werden der DB AG Einzelaufgaben der zivilen Verteidigung auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs übertragen. Gemäß § 10 a des Verkehrssicherstellungsgesetzes obliegen der DB AG bestimmte Aufgaben zur Abwehr besonderer Gefahren und Schäden. Im Rah-men der zivilen Verteidigung ist es erforderlich, betriebswichtige Anlagen sowie das notwendige Betriebs- und Betriebslenkungspersonal zu schützen (Betriebs-schutzräume).Die aus Ausgaben für Zwecke der zivilen Verteidigung geschaffenen Vermögens-werte werden Eigentum des Bundes, soweit Anlagen nicht wesentliche Bestand-teile von Grundstücken der DB AG werden. Sie werden der DB AG zur Verwal-tung überlassen.

891 08 -742

Förderinitiative zur Elektrifizierung regionaler Schienenstrecken 10 000

5 000

-

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 101 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 21 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 24 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 14 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 14 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 14 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 14 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gesperrt.

Die Sperre gilt bis zur Vorlage eines Förderkonzepts.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1210 Tit. 892 01.

Erläuterungen:

Aus dem Titel können Planungsleistungen u. a. bei folgenden Projekten finanziert werden: Dresden - Görlitz, Cottbus - Görlitz, Neustadt - Landau - Wörth.

891 09 -742

Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahn-höfen

35 100

10 600

-

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 281 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 44 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 57 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 75 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 40 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 15 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

1. Aus den Mitteln soll die bauliche Umsetzung des im Rahmen des ZIP ange-legten sog. Planungsvorrates von 118 Verkehrsstationen finanziert werden sowie die Barrierefreiheit kleiner Verkehrsstationen und die Attraktivitätssteige-rung an Bahnhöfen gefördert werden.

- 39 -

Bundesschienenwege 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 891 07

2. Aus den Mitteln soll ebenfalls in Höhe von bis zu 3 500 T€ das Programm „station to station“ sowie im Umfang von 1 600 T€ die nächste Planungsstufe Masterplan Hamburg Hbf und die Machbarkeitsstudie Hamburg Hbf finanziert werden.

Mehr wegen Ausweitung der Fördertatbestände.

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Infrastrukturbeitrag des Bundes für die Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes

(4 645 037)

(3 502 227)

532 14 -742

Ausgaben für die Überwachung und Bewertung des Netzzustandes 2 537

2 227

2 614

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 200 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 200 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................................... 100 T€

Erläuterungen:

Unter diesem Titel sind die anfallenden Kosten für die Überwachung und Bewer-tung des Zustandes der Eisenbahninfrastruktur des Bundes sowie der Auswer-tung von Messdatenmaterial, für den Infrastrukturwirtschaftsprüfer, für die Ermitt-lung von künftigen Ersatzbedarfen und die Planungskostenbemessungen sowie für die Klärung LuFV III-spezifischer Fragestellungen veranschlagt.

891 11 -742

Baukostenzuschüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes

4 642 500

3 500 000

3 950 000

Verpflichtungsermächtigung................................................ 46 782 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.......................................... 4 642 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.......................................... 4 642 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.......................................... 4 642 500 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.......................................... 4 642 500 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu.......................................... 5 342 500 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu.......................................... 5 542 500 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu.......................................... 5 642 500 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu.......................................... 5 742 500 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu.......................................... 5 942 500 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 5 000 000 T€ ge-

sperrt.

Haushaltsjahr 2025............................................................ 700 000 T€Haushaltsjahr 2026............................................................ 900 000 T€Haushaltsjahr 2027......................................................... 1 000 000 T€Haushaltsjahr 2028......................................................... 1 100 000 T€Haushaltsjahr 2029......................................................... 1 300 000 T€

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haus-haltsausschusses des Deutschen Bundestages.

2. Mehrausgaben für den Ersatzneubau der Friesenbrücke über die Ems bei Weener in Form einer Drehbrücke anstelle eines 1:1-Ersatzes als Klappbrücke dürfen bis zur Höhe von 15 000 T€ der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1203 Tit. 780 02.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 121 01.

- 40 -

1202 Bundesschienenwege

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 891 09

Erläuterungen:

Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (EIU) werden im Rahmen von Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen (LuFV) verpflichtet, ihre Schie-nenwege in einem qualitativ hochwertigen Zustand zu erhalten. Dazu leistet der Bund auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 Bundesschienenwegeausbaugesetz einen jährlichen Infrastrukturbeitrag. Die DB AG leistet einen Mindestinstandhaltungs-beitrag und setzt zudem Eigenmittel für Ersatzinvestitionen im Bestandsnetz ein.Ziel der LuFV III ist es, durch unternehmerisches Handeln eine hohe Effizienz beim Einsatz der Bundes- und Eigenmittel der EIU zu gewährleisten. Dabei tritt - wie bei der LuFV II - eine outputorientierte Erfolgskontrolle auf der Basis von Qualitätskennziffern und Finanzindikatoren (Mindestersatzinvestitionsvolumen, Mindestinstandhaltungsvolumen) an die Stelle einer inputorientierten Prüfung des Mittelansatzes. Durch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen und den Nach-weis eines Mindestersatzinvestitions- und Mindestinstandhaltungsvolumens gilt die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung gemäß § 44 BHO als nachgewiesen.

Die LuFV dient auch der Umsetzung des § 8 Abs. 2 Bundesschienenwegeausbau-gesetz zur Finanzierung von Maßnahmen des Schienenpersonennahverkehrs. Die Laufzeit der LuFV II endet am 31. Dezember 2019. Die Verhandlung zur Nachfolge-LuFV III sind noch nicht abgeschlossen.

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen (60 315)

(81 030) (1 017)

745 21 -722

Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast Bund)

5 865

12 780 921

4 973

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 100 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 500 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Tit. 745 21 dürfen für im Straßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bun-desministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und Zu-schusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Straßen-bauplan eingestellt.

Erläuterungen:

Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EKrG zu tragen hat.Einzelmaßnahmen über 5 000 T€ siehe Tabelle 17 des Straßenbauplans.

882 21 -723

Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder)

14 100

17 900 96

14 911

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 11 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 7 100 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 500 T€

Erläuterungen:

Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat.

- 41 -

Bundesschienenwege 1202

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 891 11 (Titelgruppe 01)

883 21 -725

Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen)

40 350

50 350

51 367

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 33 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 18 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 5 000 T€

Erläuterungen:

Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für das Drittel der Kostenmasse einer Maßnahme, u. a. Einrichtung technischer Sicherungen, das der Bund gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 EkrG zu tragen hat.Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

883 23 -725

Zuschüsse nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) -

-

-

Erläuterungen:

Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) für Zuschüsse zur Förderung der Besei-tigung von Bahnübergängen und für sonstige Maßnahmen, soweit ein Schienen-weg der Deutschen Bahn AG beteiligt ist.

- 42 -

1202 Bundesschienenwege

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Nach Artikel 89 des Grundgesetzes werden die Bundeswas-serstraßen durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-tung (WSV) des Bundes verwaltet. Zu den damit verbundenen Aufgaben gehören unter anderem der Betrieb und die Unter-haltung der bundeseigenen Wasserbauwerke und Schiff-fahrtsanlagen sowie Maßnahmen zur Erhaltung und zum Aus-bau der Wasserstraßen als Verkehrsweg.In diesem Kapitel sind Einnahmen und Erstattungen aus der verkehrlichen Nutzung der Wasserstraßen und die Ausgaben für die Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und den Betrieb ihrer Anlagen sowie für Erhaltung, Ausbau und Er-satz der Infrastruktur veranschlagt. Weiterhin werden hier die Ausgaben für die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den Stauanlagen der Bundeswasser-straßen veranschlagt, soweit es die Ziele der Wasserrahmen-richtlinie erfordern.Die finanzwirksamen Schwerpunkte des Kapitels mit insge-samt rd. 710 Mio. Euro liegen in der Substanzerhaltung und

Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur in Verbindung mit einer qualitativen Verbesserung der Wasserstraßen mit hoher Verkehrsbelastung. Dazu gehören:1. Erhalt und Ausbau der seewärtigen Zufahrten und der Hin-

terlandanbindungen der Seehäfen,2. Substanzerhaltung und Optimierung des bestehenden

Bundeswasserstraßennetzes,3. Erhaltung und Ausbau von Schleusen,4. Modernisierung der betrieblichen Infrastruktur,5. Sicherstellung der maritimen Notfallvorsorge.Darüber hinaus sind weitere Verwaltungseinnahmen und -ausgaben sowie alle Personalausgaben der WSV für Verwal-tung, Betrieb, Bauplanung und Bauleitung im Kapitel 1218 veranschlagt.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Das Netz der Bundeswasserstraßen umfasst rd. 7 350 km Binnenwasserstraßen und rd. 23 000 qkm Seewasserstraßen. Zu den wichtigsten Bauwerken zählen rd. 350 Schleusenanla-gen, rd. 300 Wehranlagen, 4 Schiffshebewerke, 8 Sperrwerke, 9 Verkehrszentralen an der Küste und 5 Revierzentralen im Binnenbereich sowie rd. 1 000 Brücken.1. Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und Betrieb

ihrer AnlagenZur Wahrnehmung der Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben hält die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung eigenes Personal, Werkstätten sowie einen Fahrzeug- und Gerätepark vor. Ein Teil der Unterhaltungsaufgaben wird an Privatunter-nehmen vergeben. Im Zuge von Sicherung und Erhalt der In-frastruktur der im Eigentum des Bundes stehenden Neben-wasserstraßen werden die Belange der Freizeit (Wassertourismus) und der ökologischen Weiterentwicklung verstärkt berücksichtigt. Mit den veranschlagten Sach- und Betriebsmitteln in Höhe von rd. 251 Mio. Euro werden die Be-stands- und Funktionssicherung der Anlagen und somit der Schiffsverkehr an den Haupt- und Nebenwasserstraßen er-möglicht.2. Ausbau und Ersatz der Infrastruktur der Bundeswas-

serstraßenDas Netz der Bundeswasserstraßen wird durch Ausbaumaß-nahmen ständig verbessert, rationalisiert und den veränderten verkehrlichen und betrieblichen Anforderungen angepasst. Darüber hinaus fallen aufgrund der Altersstruktur der Anlagen ständig Ersatzinvestitionen an.Mit den veranschlagten Investitionsmitteln werden die notwen-digen Erhaltungs-, Ersatz- und Ausbaumaßnahmen sowie An-

passungen der Infrastruktur an die verkehrlichen und techni-schen Entwicklungen sichergestellt.Mit dem kontinuierlichen Um- und Ausbau der verkehrstechni-schen Anlagen und Systeme an den See- und Binnenschiff-fahrtsstraßen werden die Kommunikations- und Steuerungs-möglichkeiten verbessert und eine sichere und leichte Navigation der Schifffahrt gewährleistet.An einigen Ausbauvorhaben beteiligen sich die Bundesländer und Dritte aufgrund besonderer Abkommen und Verträge.3. Maritime NotfallvorsorgeZur Abwehr und Bewältigung der von maritimen Schadensla-gen ausgehenden Gefahren im Seeverkehr einschließlich der Gefahren für die Umwelt wird ein qualifiziertes Unfallmanage-ment vom Bund und den Küstenländern vorgehalten.Dazu werden in den Bereichen Feuerschutz und Verletzten-versorgung auf den Seewasserstraßen und in den Mündungs-trichtern, für Luftüberwachung und Bekämpfung von Meeres-verschmutzungen auf See sowie Notschleppen entsprechende Einsatzmittel, Fahrzeuge und Geräte vorge-halten sowie Notliegeplätze bereitgestellt. Die dafür veran-schlagten Ausgaben betragen rd. 116 Mio. Euro.4. Wiederherstellung der ökologischen DurchgängigkeitAn den von ihr betriebenen Stauanlagen der Bundeswasser-straßen ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ge-mäß § 34 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz für die Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit zu-ständig. Dazu sind der Bau oder die Erneuerung von Fisch-pässen oder Umgehungsrinnen als Fischwanderhilfen erfor-derlich.

- 43 -

Bundeswasserstraßen 1203

Überblick zum Kapitel 1203 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 26 100 26 100 - 59 178

Gesamteinnahmen.................................................. 26 100 26 100 - 59 178

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 5 658 5 205 +453 3 134 8 663 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 291 282 291 282 - 312 992 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 90 90 - 75 Ausgaben für Investitionen...................................... 844 915 969 352 -124 437 724 506 721 212

Gesamtausgaben.................................................... 1 141 945 1 265 929 -123 984 727 640 1 042 942 davon nicht flexibilisiert........................................... 1 141 945 1 265 929 -123 984 727 640 1 042 942

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 764 900 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 318 840 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 256 490 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 139 470 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 40 100 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 10 000

- 44 -

1203 Bundeswasserstraßen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -712

Gebühren, sonstige Entgelte 26 100

26 100

58 386

Haushaltsvermerk:Von den Einnahmen dürfen auch die Ausgaben für das Inkasso der Be-fahrungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal abgesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Schifffahrts- und Befahrungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal. 21 0002. Brücken-, Fähr- und Hafenabgaben................................................ 1 6003. Entgelt für die Abgabe von Wasser an Dritte.................................. 3 5004. Sonstige Gebühren......................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 26 100

132 01 -712

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen -

-

792

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung der Veräußerungen von Dienst-Kfz gemäß § 6 Abs. 7 HG.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: Kap. 1210 Tgr. 04.

2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgen-dem Titel: Kap. 1218 Tit. 981 01.

3. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 5 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1218 Tit. 531 01.

4. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: Hgr. 5, Hgr. 6, Hgr. 7 und Hgr. 8 mit Ausnahme folgender Titel: 752 01, 752 02 und Tgr. 02.

5. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1218 Tit. 381 01.

6. Erstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

7. Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen fließen den Ausgaben zu.

8. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Maßnahmen nach der Vereinbarung zwi-schen dem Bund und den Küstenländern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen für die anteilmäßige Erstattung durch die Küstenländer nur die zusätzlichen Ausgaben zugrunde gelegt wer-den, die der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Ausführung der Maßnahmen unmittelbar entstanden sind, sofern von den Küstenländern entsprechend verfahren wird.

- 45 -

Bundeswasserstraßen 1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

9. Ausgaben für Voruntersuchungen und für die Bauleitung dürfen ge-leistet werden außer für die Wasserstraßeninvestitionen des Bundes auch für Maßnahmen zur Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein sowie für den Bau von Anlagen und die Unterhaltung von Grundstücken/ baulichen Anlagen der Bundeswehr einschl. Maßnahmen für zivile Infrastruktur von mili-tärischem Interesse (Kap. 1408).

10. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasser-straßenabschnitten an Länder und Kommunen können Ablösungen und Finanzierungsbeiträge zur Reaktivierung dieser Gewässer ge-zahlt werden.

11. Auf der Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen der Bun-desrepublik Deutschland und der Republik Polen dürfen Ausgaben bis zu 6 200 T€ zur gemeinsamen Verbesserung der Situation an den Wasserstraßen auf polnischem Hoheitsgebiet im Bereich Dammscher See, Klützer Querfahrt und Westoder (Hochwasser-schutz, Abfluss- und Schifffahrtsverhältnisse) geleistet werden.

12. Im Zuge der Abgabe und Übertragung von bundeseigenen Wasser-straßenabschnitten und -anlagen an Länder, Landkreise, Kommu-nen oder sonstige Dritte können Ablösungen oder einmalige Finan-zierungsbeiträge zur Erhaltung der Nutzung dieser Gewässer oder zur Erhaltung denkmalwürdiger oder kulturhistorisch wertvoller Anla-gen oder zu touristischen Zwecken gezahlt werden, auch wenn für solche Erhaltungsinvestitionen kein Wirtschaftlichkeitsnachweis er-bracht werden kann. Der Finanzierungsbeitrag darf maximal die Hälfte der Gesamtinvestitionssumme betragen. Dies gilt ausschließ-lich für die Stadtschleuse Kassel, für die Schleusenanlagen des Eli-sabethfehnkanals, des Finowkanals und des Spoy-Kanals, für die Schleuse am Mühlendamm in Rostock und die Gieselauschleuse in der Eider-Treene-Sorge-Region, den Hafen Hörnum, für die Schleu-se Friedenthal bei Oranienburg sowie den Lampertheimer Alt-rhein.

Die Kosten für Gutachten und Untersuchungen können auch dann vollständig übernommen werden, wenn eine Übernahme nicht er-folgt, diese aber für die Übernahmeverhandlung notwendig waren. Dies gilt auch für Variantenplanungen zur technischen Realisie-rung sowie für die Ermittlung der finanziellen Belastungen.

13. Auf Basis der völkerrechtlichen Vereinbarung zwischen Preußen und der Republik Frankreich von 1861 bzw. der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Frankreich von 1956 dürfen für die In-standsetzung der Güdinger Schleuse Ausgaben zur Sicherung der Schiffbarkeit der Saar von französischer Seite nach Deutschland und umgekehrt geleistet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben 511 01 -731

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

11 000

11 000

17 870

514 01 -731

Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 73 400

73 400

66 847

521 01 -731

Unterhaltung der Bundeswasserstraßen 77 331

77 331

83 651

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 64 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 36 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 18 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 9 000 T€

- 46 -

1203 Bundeswasserstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Hauptwasserstraßen....................................................................... 69 3312. Nebenwasserstraßen...................................................................... 8 000

Zusammen............................................................................................ 77 331

521 02 -731

Betrieb der Anlagen an Bundeswasserstraßen 37 000

37 000

42 122

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Hauptwasserstraßen....................................................................... 34 0002. Nebenwasserstraßen...................................................................... 3 000

Zusammen............................................................................................ 37 000

521 03 -731

Unterhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes der Wasserstra-ßen- und Schifffahrtsverwaltung

4 300

4 300

7 019

521 04 -731

Aufwendungen für die maritime Notfallvorsorge, den verkehrsbezogenen Feuerschutz und den zivilen Such- und Rettungsdienst

40 600

40 600

41 393

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 000 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Charterung Notschlepper................................................................ 13 5002. Luftüberwachung............................................................................. 11 5003. Betrieb Gewässerschutzschiffe....................................................... 5 5004. Betrieb Lufttransportaufgaben......................................................... 3 4005. Verkehrsbezogener Feuerschutz.................................................... 2 9006. Such- und Rettungsdienst............................................................... 2 3007. Sonstiges......................................................................................... 1 500

Zusammen............................................................................................ 40 600

521 05 -731

Aufwendungen für Planungs-, Prüfungs- und Bauüberwachungsaufga-ben

21 000

21 000

20 298

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 17 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 000 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Hauptwasserstraßen....................................................................... 19 0002. Nebenwasserstraßen...................................................................... 2 000

Zusammen............................................................................................ 21 000

547 01 -731

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 20 695

20 695

26 950

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01 -731

Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder für die Wahrneh-mung von Bundesaufgaben und für die Bauleitung

90

90

75

- 47 -

Bundeswasserstraßen 1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 521 01

Ausgaben für Investitionen

711 01 -731

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 4 800

4 800

3 701

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€

Erläuterungen:

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Einjährige Maßnahmen 1 000 €

Sonstige Baumaßnahmen (< 125 T€)................................................... 1 800

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

2.2 Neubau Dienstbürogebäude Bauhof, WSA Emden............. 1 300 369 700 - - 2312.5 Neubau Lagerhalle Außenbezirk Edewechterdamm, WSA

Meppen................................................................................ 701 - 100 - 400 2012.6 Grundinstandsetzungen in den Außenbezirken, WSA Kob-

lenz...................................................................................... 1 610 284 500 - 300 5262.7 Grundinstandsetzung Revierzentrale Oberwesel, WSA

Bingen.................................................................................. 800 - 150 - 500 1502.8 Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Außenbezirk

Diez, WSA Koblenz.............................................................. 974 - 500 - 400 742.11 Ersatzmaßnahmen am Außenbezirk Stade, WSA Ham-

burg...................................................................................... 1 585 1 104 100 - 300 812.19 Ersatzmaßnahmen in den Außenbezirken, WSA Nürnberg 1 500 127 100 - 100 1 1732.21 Ersatz Werk-/Lagerhalle Außenbezirk Deggendorf, WSA

Regensburg......................................................................... 1 400 678 100 - - 6222.24 Instandsetzung Lagergebäude Hohenwarte........................ 540 - 100 - - 4402.25 Ersatz Lagerhalle Außenbezirk, WSA Duisburg-Meiderich. 400 - 200 - 200 -2.26 Instandsetzung Flachdächer Bauhof Wedel, WSA Ham-

burg...................................................................................... 1 100 - 600 - 500 -2.27 Neubau einer Lagerhalle am Wesel-Datteln-Kanal,

WSA Duisburg-Meiderich.................................................. 400 - - - 200 2002.28 Neubau einer Halle einschl. Außenlager ABz Münster,

WSA Rheine........................................................................ 230 - - - 100 130Zusammen.................................................................................... 12 540 2 562 3 150 - 3 000 3 828

712 01 -731

Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall 2 500

2 500

1 838

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 800 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................................... 100 T€

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

6. Neubau des Außenbezirks Breisach..................................... 4 070 255 850 - 500 2 46514. Neubau Außenbezirk Frankfurt/Oder, WSA Eberswalde...... 2 102 1 247 400 - 100 355

- 48 -

1203 Bundeswasserstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

15. Modernisierung und Energetische Sanierung der Verkehrs-zentrale Bremerhaven........................................................... 3 630 - 800 - 900 1 930

17. Neubau Außenbezirk Passau mit Leitzentrale Kachlet... 9 000 - - - 500 8 50018. Neubau Betriebsgebäude des WSA Brunsbüttel............. 24 900 - - - 500 24 400Zusammen.................................................................................... 43 702 1 502 2 050 - 2 500 37 650

752 01 -731

Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Trans-europäische Verkehrsnetze im Bereich der Bundeswasserstraßen

-

- 5 016

5 612

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02.

Erläuterungen:

Soweit die einschlägige EU-Verordnung dazu ermächtigt, können im Rahmen der durch die Europäische Union geförderten Maßnahmen projektbezogen sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

752 02 -731

Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundeswasserstraßen

-

- 58 888

8 631

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04 und Kap. 1210 Tit. 532 18.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 8 (VO) EG 438/2001 und Art. 3 VO (EG) 448/2001 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

780 01 -731

Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur 250 170

250 170

268 772

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 230 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 100 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 90 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 40 000 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erhaltungsbaggerungen in den Revieren1.1 Unterelbe...................................................................................... 22 0001.2 Nord-Ostsee-Kanal....................................................................... 8 0001.3 Ostsee Zufahrten.......................................................................... 4 0001.4 Außenems.................................................................................... 12 0001.5 Unterems...................................................................................... 26 0001.6 Unter- und Außenweser................................................................ 22 0001.7 Rhein............................................................................................ 3 000

- 49 -

Bundeswasserstraßen 1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 712 01

Bezeichnung 1 000 €

1.8 Main-Donau-Wasserstraße........................................................... 5 0001.9 restliche Wasserstraßen............................................................... 16 0002. Geschiebebewirtschaftung am Rhein........................................... 11 0003. sonstige Maßnahmen3.1 Hauptwasserstraßen..................................................................... 109 1703.2 Nebenwasserstraßen.................................................................... 12 000

Zusammen............................................................................................ 250 170

780 02 -731

Ersatz-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen 459 518

556 060 539 083

385 573

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 332 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 132 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 105 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 60 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 10 000 T€

Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen bis zur Höhe von 15 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1202 Tit. 891 11.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal............................................ 121 7182. Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe.................................. 1 6503. Maßnahmen an der Ostsee.......................................................... 8504. Maßnahmen an der Nordsee........................................................ 18 3005. Maßnahmen an der Außen- und Unterweser (einschl. Neben-

flüsse)........................................................................................... 17 4006. Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal......... 21 4407. Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und

Nebenflüsse)................................................................................. 17 9408. Maßnahmen an der Dortmund-Ems-Kanal Nordstrecke.............. 33 0609. Maßnahmen an der Dortmund-Ems-Kanal Südstrecke einschl.

Haltung Henrichenburg................................................................. 16 00010. Maßnahmen am Wesel-Datteln-Kanal.......................................... 6 65011. Maßnahmen am Datteln-Hamm-Kanal......................................... 6 60012. Maßnahmen am Rhein-Herne-Kanal einschl. Ruhrwasserstraße 4 77013. Maßnahmen am Rhein................................................................. 34 84014. Maßnahmen an Mosel, Saar, Lahn............................................... 21 00015. Maßnahmen am Neckar............................................................... 23 90016. Maßnahmen am Main................................................................... 21 70017. Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal............... 26 73018. Projekt 17 Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (Bundeswasser-

straßenverbindung Rühen-Magdeburg-Berlin)............................. 18 16019. Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe, an der Saale und an

der Unteren Havel-Wasserstraße von Plaue bis zur Mündung..... 12 65020. Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und an der Müritz-Elde-

Wasserstraße................................................................................ 5 80021. Maßnahmen an der Havel-Oder-Wasserstraße, der Oberen Ha-

vel-Wasserstraße sowie am Havel-Kanal nördlich Wustermark... 15 42022. Maßnahmen an der Spree-Oder-Wasserstraße einschl. Berliner

Wasserstraße und Nebengewässer sowie an der Oder............... 12 940

Zusammen............................................................................................ 459 518

Einzelmaßnahmen siehe Anlage zum Einzelplan 12 - "Verkehrswegeinvestitionen des Bundes".

- 50 -

1203 Bundeswasserstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 780 01

In den Einzelmaßnahmen sind auch die unmittelbar für die Baumaßnahmen erfor-derlichen Planungsleistungen Dritter veranschlagt.zu 1. Unter den Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal sind auch der Neubau der

5. Schleusenkammer in Brunsbüttel, der Ausbau der Oststrecke, der Er-satzneubau der Schwebefähre Rendsburg und der Neubau eines Tro-ckendocks zur Schleuseninstandsetzung in Brunsbüttel und die Beschaf-fung einer dritten 100t-Fähre in Brunsbüttel veranschlagt.

zu 6. Unter den Maßnahmen am Elbe-Seitenkanal sind auch die weiteren Vor-arbeiten (Planung) der Schleuse Scharnebeck veranschlagt.

zu 17. Für die Maßnahmen an der Donau werden die Planungsleistungen und die Bauleitung von der Rhein-Main-Donau Wasserstraßen GmbH wahrge-nommen.

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

780 04 -731

Aus- und Neubau von Betriebswegen an Bundeswasserstraßen 1 087

1 087

7

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 200 T€

Haushaltsvermerk:Mit der Maßgabe der 10-prozentigen finanziellen Beteiligung ein-schließlich der Übernahme der Verkehrssicherungspflicht durch Kom-munen und Gemeindeverbände können mit diesen Ausgaben Betriebs-wege an Bundeswasserstraßen auch für den Radverkehr tauglich ausgebaut werden. Hierzu können auf Antrag einmalig Mittel aus diesem Titel in Höhe von 90 Prozent der Kosten für den Radwegeausbau (Sprungkosten gegenüber dem Betriebswegeausbau) verwendet wer-den.

Erläuterungen:

Im Sinne der Förderung des allgemeinen Radverkehrs, der im besonderen öffent-lichen Interesse steht, unterstützt der Bund die Bemühungen der interessierten Kommunen oder Gemeinden, den fahrradtauglichen Ausbau der bundeseigenen Betriebswege zu ermöglichen.

780 05 -731

Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Bundeswasser-straßen

10 000

10 000

2 185

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 000 T€

Erläuterungen:

Gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 34 Abs. 3 wurde der WSV die gesetz-liche Verpflichtung übertragen, die ökologische Durchgängigkeit an den von ihr betriebenen Stauanlagen der Bundeswasserstraßen wiederherzustellen, soweit es die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erfordern.

811 01 -731

Erwerb von Fahrzeugen 35 200

63 095

33 692

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 30 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 12 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 8 000 T€

- 51 -

Bundeswasserstraßen 1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 780 02

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung1.1 Landfahrzeuge1.1.1 Pkw.......................................................................................... 1 3001.1.2 Lkw.......................................................................................... 1 4001.1.3 Anhänger................................................................................. 3001.1.4 Straßenfahrzeuge mit Sonderausstattung............................... 2501.1.5 fahrbare Arbeitsgeräte............................................................. 7501.2 Wasserfahrzeuge1.2.5 Ersatz von Prahmen, Standort Mainz...................................... 7001.2.13 Ersatz von Prahmen, Standort Magdeburg............................. 4001.2.14 Ersatz von Decksprahm "1619", WSA Duisburg-Meiderich..... 4501.2.15 Ersatz Krananlage für Decksprahm "3949", WSA Rheine....... 4001.2.16 Ersatz Seilbagger auf Schwimmgreifer "2912", WSA Ebers-

walde....................................................................................... 7501.2.17 Ersatzbeschaffung Vermessungsschiff "Weekeborg".............. 5001.2.18 Ersatzbeschaffung Prähme, WSA Schweinfurt....................... 8002. Sonstige Beschaffungen (< 125 000 €)................................... 6003. Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen3.9 Umbau Verkehrssicherungs-Prahme "3939" und "3879",

WSA Eberswalde..................................................................... 4003.10 Instandsetzung Schwimmgreifer "2628", WSA Minden........... 6004. Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen..... 200

Zusammen............................................................................................ 9 800

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Ersatzbeschaffung1.5 Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Bremen.. 23 171 18 002 3 000 - 700 1 4691.9 Ersatz von schwimmenden Fahrzeugen im WSA Emden... 7 150 2 756 - - - 4 3941.12 Neubau von 3 schubfähigen Arbeitsschiffen mit Eisbrech-

eigenschaften, Standort Hannover...................................... 6 736 5 835 100 - - 8011.31 Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept für den

Rhein (Münster)................................................................... 23 800 6 249 6 000 - 4 000 7 5511.32 Beschaffungen gemäß Havariegerätekonzept für den

Rhein (Mainz)....................................................................... 8 900 28 800 - - 8 0721.34 Ersatz Peilschiff, WSA Duisburg-Rhein............................... 3 160 2 752 100 - 300 81.35 Ersatz Peilschiff, WSA Bingen............................................. 3 470 3 066 100 - - 3041.40 Ersatz für Klappprahm "Herbrum" und Neubau eines offe-

nen Prahms, WSA Meppen................................................. 2 030 181 1 000 - 800 491.43 Ersatzneubau eines Peilschiffes, Standort Berlin................ 3 341 2 678 - - - 6631.44 Erstbeschaffung eines Wasserinjektionsgerätes, Standort

Kiel....................................................................................... 24 000 - 5 000 - 5 000 14 0001.46 Ersatz für Schwimmgreifer "Krabbe" und Decksprahm

"1554", Standort Münster..................................................... 4 300 2 192 100 - 100 1 9081.47 Ersatz für Schwimmgreifer "Wels", Standort Würzburg....... 2 000 - - - - 2 0001.49 Ersatz für Schwimmgreifer "Bison" und "Dachs", WSA

Dresden............................................................................... 4 100 3 056 - - - 1 0441.50 Ersatz für Eisbrecher "Twielenfleth", WSA Lauenburg........ 3 320 - 1 000 - 1 400 9201.54 Ersatz für Motorschiff "Grieth", WSA Duisburg-Rhein......... 3 900 - 2 200 - 1 700 -1.55 Ersatz von 4 Prähmen, WSA Meppen................................. 2 090 - 800 - 1 290 -1.56 Ersatz für Taucherschiff "Biber", WSA Berlin....................... 1 788 447 100 - - 1 2411.57 Ersatz für Tonnenleger "3023", WSA Magdeburg................ 1 055 - - - - 1 0551.58 Ersatz für Schwimmgreifer "3082" und Schlepper "Hecht",

WSA Magdeburg.................................................................. 4 419 416 1 000 - - 3 003

- 52 -

1203 Bundeswasserstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 811 01

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1.59 Ersatz Schubschiff "Büffel", WSA Verden............................ 2 000 438 200 - 200 1 1621.61 Ersatz für 4 Aufsichtsboote, WSA Dresden......................... 4 870 - 800 - 800 3 2701.62 Ersatz Typenboote, WSA Duisburg-Rhein........................... 3 750 - 800 - - 2 9501.63 Beschaffung eines Laderaumsaugbaggers für die Nordsee 94 742 33 170 27 895 - 6 900 26 7771.64 Ersatz Bagger auf Schwimmgreifer, StO Hannover........ 2 060 - - - 500 1 5602. Sonstige Beschaffungen (<500 000 €)................................. 15 000 - 200 - 280 14 5203. Umbau - und Grundinstandsetzungsmaßnahmen3.4 Instandsetzung der Eisbrecher des WSA Eberswalde nach

Eisaufbruch 2016 - 2019...................................................... 3 200 2 440 300 - - 4603.7 Grundinstandsetzung Schubboot "Tauber", Standort Würz-

burg...................................................................................... 700 - 300 - - 4003.9 Umbau Antrieb Eisbrecher "Frankfurt", WSA Eberswalde... 2 000 - 800 - - 1 2003.11 Umbau Schwimmgreifer "Elsflether Sand", WSA Lauen-

burg...................................................................................... 950 - 300 - 300 3503.12 Grundinstandsetzung Eisbrecher Seidelstein, WSA

Regensburg........................................................................ 2 000 - - - 600 1 4004. Sonstige Umbau- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen

(< 500 000 €)....................................................................... 15 000 5 115 800 - 530 8 555

Zusammen.................................................................................... 279 002 88 821 53 695 - 25 400 111 086Zu 1.50:Die Ersatzbeschaffungen für die Eisbrecher "Steinbock" und "Stier" zurückgestellt. Stattdessen wird unter der Erl.-Nr. 1.50 seit 2019 die Ersatzbeschaffung für den Eisbrecher "Twielenfleth" geführt.

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

811 02 -731

Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die maritime Notfallvorsor-ge

75 000

75 000 121 519

190

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 59 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 14 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 15 000 T€

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Maßnahmen zur Bekämpfung von Öl und anderen Schad-stoffen

1.1 Optimierung und Ersatz von Geräten.................................... 1 948 852 300 - 200 5961.2 Ausrüstung von Depots......................................................... 599 87 300 - 100 1121.6 Spezialortungssysteme für Gewässerschutzschiffe "Neu-

werk" und "Arkona" zur Öl- und Containersuche.................. 1 607 - - - - 1 6072. Beschaffung eines Hochseeskimmers.................................. 1 500 - 300 - - 1 2005. Ausstattung des Havariekommandos (HK) mit Grenz-/Kurz-

wellenanlagen....................................................................... 2 050 1 053 - - - 9977. Ersatzneubau für Mehrzweckschiff Gewässerschutzschiff

"Scharhörn"........................................................................... 135 000 - 26 000 60 000 39 000 10 0009. Ersatzneubau für Mehrzweckschiff Gewässerschutzschiff

"Mellum"................................................................................ 135 000 - 40 000 61 519 17 000 16 48110. Modernisierung des Luftfahrzeuges Do 228 57+04 ein-

schließlich Missionsausrüstung............................................. 15 100 - 7 900 - 7 000 200

- 53 -

Bundeswasserstraßen 1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 811 01

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

11. Obsoleszenzbeseitigung in der Missionsausrüstung des Luftfahrzeuges Do 228 57+05..................................... 4 500 - - - 1 000 3 500

12. Ersatzneubau für Mehrzweckschiff Gewässerschutz-schiff "Neuwerk" mit Dual-Fuel-Antrieb (LNG/Diesel)..... 135 000 - - - 10 700 124 300

Zusammen.................................................................................... 432 304 1 992 74 800 121 519 75 000 158 993Zu 7., 9. und 12.Die Beiträge in Spalte 2 enthalten je 15 Mio. € aus Kapitel 1210 Titel 891 62 für die Ausrüstung mit LNG-Technik.

812 01 -731

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

3 000

3 000

5 858

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu...................................................... 90 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................. 1 110 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 800 T€

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Ersatz von Maschinen und Ausstattungen, GDWS Standort Kiel... 4002. Ersatz von Messgeräten, GDWS Standort Aurich........................... 2003. Ersatz von Messgeräten, GDWS Standort Hannover..................... 1004. Ersatz von Messgeräten, GDWS Standort Münster........................ 1005. Ersatz von Kleingeräten, GDWS Standort Mainz............................ 2006. Ersatz von Mess- und Kleingeräten, GDWS Standort Würzburg.... 2007. Ersatz von Mess- und Kleingeräten, GDWS Standort Magdeburg. -8. Beschaffungen für Naturmessungen, BAW und BfG....................... 2009. Erwerb von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

für die Bauplanung und Bauüberwachung...................................... 200

Zusammen............................................................................................ 1 600

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

5.6 Ersatz der Tauchgeräte und Taucherausstattungen.............. 2 000 - 200 - 350 1 4505.7 Ausrüstung von Wahrschauflößen mit LED Signallaternen.. 762 296 - - - 4665.8 Beschaffung von Anlagen zur Beleuchtung von Schiff-

fahrtszeichen (autonome Energieversorgung)...................... 2 834 2 203 200 - 50 3815.9 Ersatzbeschaffung von Wahrschauflößen für StO'e Müns-

ter, Mainz und Würzburg....................................................... 10 320 135 700 - 1 000 8 485

Zusammen.................................................................................... 15 916 2 634 1 100 - 1 400 10 782

Spezielle Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Betrieb und die Unterhal-tung der Bundeswasserstraßen.

812 02 -731

Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

3 300

3 300

3 095

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 600 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€

- 54 -

1203 Bundeswasserstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 811 02

Erläuterungen:

Spezielle Anlagen und Ausrüstungsgegenstände sowie Software für die Fach-, Betriebs-, Steuertechniken an den Bundeswasserstraßen.

Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Erwerb von Betriebs- und Steuertechnik......................................... 3002. Erwerb von Erfassungs- und Auswertetechnik................................ 500

Zusammen............................................................................................ 800

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

Verkehrstechnik.....................................................................2. River Information Services an den Binnenwasserstraßen....... 11 842 6 506 200 - 400 4 7365. Erneuerung von ortsfesten Anlagen für Nautischen Informati-

onsfunk (Standort Hannover und Würzburg)........................... 2 100 181 100 - 100 1 7196. Umbau der Kabelinfrastruktur in der Küstenregion.................. 4 200 2 835 50 - 500 8157. Corridor Management Execution im Rahmen der River Infor-

mation Services....................................................................... 2 495 180 400 - 400 1 5158. Verkehrstechnische Folgemaßnahmen River Information

Services III............................................................................... 9 400 - 1 100 - 1 100 7 200

Zusammen.................................................................................... 30 037 9 702 1 850 - 2 500 15 985

821 01 -731

Ankauf von unbebauten Grundstücken -

-

306

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Forschung und Entwicklung (11 954)

(11 501) (3 134)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet wer-den: Kap. 1218 Tit. 119 99 und 381 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Forschungsaufträge Dritter und anderer Bundesressorts............... -2. Eigene Forschung........................................................................... 11 954

Zusammen............................................................................................ 11 954

427 29 -731

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

5 658

5 205 3 134

8 663

- 55 -

Bundeswasserstraßen 1203

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 812 02

544 21 -731

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 5 606

5 606

4 692

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 100 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 300 T€

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

547 21 -731

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 350

350

2 150

812 21 -731

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

340

340

1 752

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 150 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................................... 80 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu...................................................... 70 T€

- 56 -

1203 Bundeswasserstraßen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In dem Kapitel 1204 ist das Aufgabenspektrum des BMVI für einen bedarfsgerechten Ausbau der digitalen Infrastruktur für künftige Anwendungen, für eine innovationsfördernde Daten-politik und die Stärkung von Maßnahmen zur Unterstützung der intelligenten Mobilität finanziell abgebildet.Einen Ausgabenschwerpunkt bildet die weitere Unterstützung der bereits begonnenen Maßnahmen im Breitbandausbau (Ti-tel 894 03). Neue Investitionen in den Ausbau der Gigabitnet-ze werden seit dem Haushaltsjahr 2019 über das Sonderver-mögen "Digitale Infrastruktur" im Einzelplan 60 gefördert.

Die Umsetzung der Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren (Titel 686 02) wird fortgeführt.Ein weiterer wichtiger Ausgabenschwerpunkt ist der Bereich der Digitalen Innovation (Tgr. 01). Hierfür entfällt ein Großteil der bereitgestellten Mittel auf die Forschungsinitiative „Mo-dernitätsfonds“In der Tgr. 02 sind die Ausgaben für Building Information Mo-deling (BIM) veranschlagt.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die Bundesregierung setzt die bisherige Unterstützung des Breitbandausbaus mit dem Ziel der flächendeckenden Versor-gung mit schnellem Internet weiterhin um.Das automatisierte und vernetzte Fahren in Verbindung mit In-telligenten Verkehrssystemen kann Verkehrsflüsse deutlich verbessern, die Entstehung kritischer Verkehrssituationen re-duzieren, Fahrende und in bestimmten Fällen die Umwelt ent-lasten, zusätzliche Wertschöpfung generieren und neue Ar-beitsplätze schaffen. Hierfür sollen insbesondere Forschungsaktivitäten für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges, bezahlbares Verkehrssystem unter Einbeziehung des automa-tisierten/autonomen und vernetzten Fahrens auch grenzüber-schreitend unterstützt werden. Insbesondere sollen komplexe Forschungs- und Erprobungsszenarien auf Testfeldern im städtischen und ländlichen Raum unterstützt werden.Der Ausgabenschwerpunkt Digitale Innovation dient der Um-setzung der Forschungsinitiative „Modernitätsfonds“ des

BMVI. Mit dieser Initiative werden auf Basis bestehender und künftiger Datenbestände systematisch Nutzungs- und Vernet-zungsmöglichkeiten untersucht und entwickelt, sowie zielge-richtet der Bedarf an weiteren Datenbeständen identifiziert. Das Ziel der Forschungsinitiative ist es, die Potentiale für mo-derne Anwendungen im Sinne „Von Big Data zu Smart Data“ sichtbar zu machen und Lösungsansätze insbesondere für den Bereich Mobilität und Verkehr zu entwickeln.Um baldmöglichst bei allen neu zu planenden Verkehrsinfrast-rukturprojekten "Building Information Modeling" (BIM) zur An-wendung zu bringen, muss der „Masterplan Bauen 4.0“ umge-setzt werden. Ein wichtiger Bestandteil ist die Gründung eines nationalen BIM-Kompetenzzentrums mit dem Ziel, die Er-kenntnisse und Erfahrungen zum Einsatz von BIM in einer zentralen Anlaufstelle zu bündeln, weiter zu entwickeln und den BIM-Anwendern zuverlässig zur Verfügung zu stellen.

Überblick zum Kapitel 1204 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - 1 Übrige Einnahmen.................................................. - - - 250 000

Gesamteinnahmen.................................................. - - - 250 001

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 8 860 8 400 +460 38 440 4 447 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 227 493 200 640 +26 853 44 234 70 765 Ausgaben für Investitionen...................................... 921 535 8 700 +912 835 982 809 11 531 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 1 157 888 217 740 +940 148 1 065 483 86 743 davon nicht flexibilisiert........................................... 1 157 888 217 740 +940 148 1 065 483 86 743

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 1 134 941 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 172 170 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 311 990 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 324 481 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 227 300 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 99 000

- 57 -

Digitale Infrastruktur 1204

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99 -692

Vermischte Einnahmen -

-

1

Übrige Einnahmen

281 01 -692

Rückzahlungen von Zuwendungen -

-

-

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 01 -692

Studien, Gutachten und Projektbegleitung zur Entwicklung und Fort-schreibung innovativer Breitbandanwendungen

560

650

-

546 01 -772

Kosten des Bundes für Breitbandbüro, Breitbandatlas 3 200

3 200

3 000

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben geleistet werden: Bezeichnung 1 000 €

1. Durchführung von Workshops Länder/Kommunen/Sonstige.......... 4502. Gutachten/Strategieentwicklung...................................................... 500

Zusammen............................................................................................ 950

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

633 01 -692

Umsetzung der 5x5G-Strategie 20 000

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 16 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 10 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Aus den Mitteln sind auch Maßnahmen für die 5G-Modellregion Lausitz zur Be-wältigung des Strukturwandels zu finanzieren.

Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20191 000 €

Ist 20181 000 €

Kap. 1204 Tit. 683 03 ............................................ 41 500 58

- 58 -

1204 Digitale Infrastruktur

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

682 01 -692

Verwaltungsausgaben der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft und Umset-zung der Mobilfunkstrategie der Bundesregierung

5 000

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu......................................... 5 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haus-haltsausschusses des Deutschen Bundestages.

2. Die Ausgaben sind übertragbar.

3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können auch Ausgaben für den Aufbau des elektronischen Por-tals und die zugrundeliegenden Datenerhebungen, die Vorbereitung einer über-greifenden Netzplanung sowie sonstige für die Umsetzung der Gesamtstrategie Mobilfunk notwendige Ausgaben (z. B. Studien, Kommunikationskonzept zum 5G-Ausbau, Workshops und Informationstransfer mit Ländern/Kommunen/Sonstigen, Mediationsverfahren) finanziert werden.

683 02 -692

Umrüstung des GSM-R-Funksystems zur Erhöhung der Störfestigkeit 18 000

15 000 10 000

-

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

683 04 -165

Förderung der Computerspieleentwicklung auf Bundesebene 50 000

50 000

-

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 150 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 50 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentli-chungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

686 02 -729

Umsetzung der Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren 73 608

54 700 34 234

34 758

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 80 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 25 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 5 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tgr. 01.

3. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.

- 59 -

Digitale Infrastruktur 1204

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

4. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus die-sem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unter-nehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mitt-leren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundes-behörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben unmittelbar als An-tragsteller oder Bieter auftreten.

5. Aus den Mitteln sind auch Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren im öffentlichen Personennah-verkehr (ÖPNV) des städtischen und ländlichen Raumes zu finanzie-ren.

Erläuterungen:

1. Aus den Ausgabeansätzen können die Kosten für die jeweilige Programma-dministration, Projektträger sowie sonstige für die Durchführung von Maßnah-men notwendigen Kosten (z. B. Untersuchungen, Gutachten, Studien, gutach-terliche Stellungnahmen, Informationstransfer) finanziert werden.

2. Die Mittel sollen des Weiteren für das Reallabor "Digitalisierung für den Mobili-tätssektor" zum ITS Weltkongress in Hamburg verwendet werden.

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

686 04 -692

Innovative Anwendungen von Künstlicher Intelligenz 12 000

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 28 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 13 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 9 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 6 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus diesem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen For-schungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bun-desbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten.

Erläuterungen:

Aus den Ausgabeansätzen können auch Kosten für die jeweilige Programmadmi-nistration, einen Projektträger sowie sonstige für die Durchführung von Maßnah-men notwenigen Kosten (z. B. Untersuchungen, Gutachten, Studien, gutachterli-che Stellungnahmen, Informationstransfer) finanziert werden.

Ausgaben für Investitionen

831 01 -692

Beteiligung des Bundes an der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft 25

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushalts-ausschusses des Deutschen Bundestages.

882 02 -692

Zuweisungen an die Länder aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")

-

-

-

Haushaltsvermerk:Die Mittel werden vorrangig für den Breitbandausbau eingesetzt.

- 60 -

1204 Digitale Infrastruktur

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 686 02

892 01 -731

Digitale Testfelder in Häfen, an Wasserstraßen und Bahnstrecken 20 500

7 600 500

-

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 25 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 19 800 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 6 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.

2. Aus dem Titelansatz können auch Zuschüsse für Investitionen an öf-fentliche Einrichtungen gewährt werden.

Erläuterungen:

1. Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für die Durchführung der Maß-nahme geleistet werden:

Bezeichnung 1 000 €

1. Projektträgerkosten......................................................................... 8802. Gutachten/Begleitforschung............................................................ 28

Zusammen............................................................................................ 908

2. Die Mittel sollen unter anderem für den 5G-Ausbau entlang der Erzgebirgs-bahn zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg verwendet werden.

Mehr wegen 5G-Ausbau entlang Erzgebirgsbahn.

894 02 -692

Zuschüsse zu den Umstellungskosten aus der Freigabe von Frequenzen ("Digitale Dividende")

10

100

3

894 03 -692

Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus 900 000

- 912 137

226

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 779 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 205 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 240 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................. 220 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu............................................... 99 000 T€

Haushaltsvermerk:Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können für begleitende Untersuchungen/Studien/Gutachten bis zu 3 000 T€, für Programmadministration bis zu 3 000 T€ und für Informations-transfer bis zu 500 T€ im Rahmen der Umsetzung des Breitbandausbaus geleistet werden.Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

894 04 -692

Zuschüsse für Billigkeitsleistungen infolge umstellungsbedingter Kosten bei Rundfunk und Nutzern drahtloser Produktionsmittel

-

- 69 136

6 805

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(180)

- 61 -

Digitale Infrastruktur 1204

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Digitale Innovationen (49 033)

(41 462) (39 476)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfä-hig.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

5. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus Titeln dieser Titelgruppe finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungs-einrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten.

Erläuterungen:

Die Maßnahmen dienen zur Umsetzung folgender Themen:Forschungsinitiative "Modernitätsfonds", mit der auf Basis bestehender und künfti-ger Datenbestände systematisch Nutzungs- und Vernetzungsmöglichkeiten unter-sucht und entwickelt sowie zielgerichtet der Bedarf an weiteren Datenbeständen identifiziert werden soll, um die Potentiale für moderne Anwendungen im Sinne "Von Big Data zu Smart Data" sichtbar zu machen und Lösungsansätze insbeson-dere für den Bereich Mobilität und Verkehr zu entwickeln,Forschung und Entwicklung von Nutzungsmöglichkeiten des verschlüsselten Na-vigationssignals (Public Regulated Service) des europäischen Satellitennavigati-onssystems Galileo, um dem wachsenden Bedarf an Sicherheit und Zuverlässig-keit in der vernetzten digitalen Gesellschaft gerecht zu werden, wie etwa der Schutz von Positionsdaten bei elektronischer Mauterhebung,Forschung, Entwicklung und Erprobung innovativer Technologien, Anwendungen und Mobilitätskonzepte im Bereich unbemannte Luftfahrt (Drohnen) und Lufttaxis, um die damit verbundenen Chancen in Deutschland aktiv zu nutzen.

544 11 -165

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 2 500

1 950 38 440

1 447

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 300 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 100 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 100 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 2 100 T€

Haushaltsvermerk:Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbe-gleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.

686 11 -692

Zuschüsse für innovative Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruk-tur und Gesellschaft

40 733

38 512

35 765

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 32 400 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 9 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 7 400 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................ 11 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 5 000 T€

- 62 -

1204 Digitale Infrastruktur

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für die Umsetzung von Forschungs-maßnahmen geleistet werden:

Bezeichnung 1 000 €

1. Projektträgerkosten......................................................................... 2 5002. Ideenwettbewerbe........................................................................... 1 0003. Informationstransfer........................................................................ 800

Zusammen............................................................................................ 4 300

686 12 -692

Zuschüsse für innovative Forschung im Bereich unbemannte Luftfahrt (Drohnen) und Lufttaxis

4 800

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 3 000 T€

894 11 -692

Förderung und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstech-nischen (IKT-)Infrastrukturen

1 000

1 000 1 036

364

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 200 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 200 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................................... 200 T€

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Building Information Modeling (BIM) (5 952)

(3 503)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

3. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus Titeln dieser Titelgruppe finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und andern Forschungsein-richtungen - auch rechtlich unselbständige Bundesbehörden und -ein-richtungen mit FuE-Aufgaben unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten.

544 22 -790

Building Information Modeling (BIM) Kompetenzzentrum 2 600

2 600

-

- 63 -

Digitale Infrastruktur 1204

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 686 11 (Titelgruppe 01)

686 21 -692

Zuschüsse für innovative Forschung im Bereich Building Information Mo-deling

3 352

903

-

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 941 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 670 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................................... 90 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 181 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar.

2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge-leistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 03.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Konventionelle Mittel....................................................................... 3 3522. Zuschüsse der EU........................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 3 352

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

683 03 -692

Umsetzung der 5x5G-Strategie

41 500

58

685 01 -165

Förderung von innovativen Ideen zum Thema Breitband

25

184

- 64 -

1204 Digitale Infrastruktur

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Der Einzelplan 12 stellt im Kapitel 05 Mittel in Höhe von rd. 287 Mio. Euro für die Luft- und Raumfahrtpolitik zur Verfü-gung.Einen finanziellen Schwerpunkt bilden die Beiträge aufgrund internationaler Vereinbarungen über die Zivilluftfahrt, für die rd. 141 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden. Der mit Ab-stand größte Beitrag wird mit rd. 135 Mio. Euro an EUROCONTROL geleistet. Daneben werden Beiträge zu in-ternationalen Organisationen wie der Internationalen Zivilluft-Organisation (ICAO) fällig.

Ein weiterer wichtiger Ausgabenschwerpunkt ist mit insge-samt 44,5 Mio. Euro die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS).Für die Beteiligung an Satellitenprogrammen werden 2020 Mittel in Höhe von rd. 72,6 Mio. Euro bereitgestellt. Hierzu zählen das europäische Erdbeobachtungsprogramm Coper-nicus mit rd. 45,6 Mio. Euro, das Erdbeobachtungsinstrument METimage mit rd. 25,6 Mio. Euro und das europäische, zivile Satellitennavigationssystem Galileo mit rd. 1,4 Mio. Euro.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Im Bereich des Luftverkehrs engagiert sich Deutschland im globalen und europäischen Kontext in den wichtigsten Organi-sationen. Zu diesen Organisationen gehört insbesondere EUROCONTROL, die ein europäisches Flugverkehrsmanage-ment-System entwickelt, das unter Beibehaltung eines hohen Sicherheitsniveaus, der Reduzierung der Kosten und der Schonung der Umwelt dem ständig wachsenden Flugverkehr Rechnung tragen soll.Copernicus ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zum Aufbau einer unabhängigen und leistungsfähigen europäischen Infrastruktur für die globale Erdbeobachtung. Deutschland beteiligt sich wesentlich an der Finanzierung der ESA-Weltraumkomponente, die vor allem sechs Satellitenmis-sionen (Sentinels) umfasst. Diese Satelliten liefern elementare Erdbeobachtungsdaten für einen wirksamen Umweltschutz,

die Klimaüberwachung oder auch die Früherkennung von Na-turkatastrophen.Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo hat den eigenen europäischen Zugang zur Schlüsseltechnologie der Satellitennavigation (GNSS) unter ziviler Kontrolle zum Ziel. Im Zusammenhang mit Aufbau und Evolution von Galileo si-chert das Navigation Innovation & Support Programme (NA-VISP) der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) die per-manente technologische Weiterentwicklung des Systems.METimage wird dem Wettersatellitenprogramm EPS-SG von EUMETSAT als eines der Hauptinstrumente national beige-stellt. Die Daten des Erdbeobachtungsinstruments sind für die numerische Wettervorhersage, die Wetterüberwachung und die Erfassung des Klimasystems unerlässlich und dienen da-mit substanziell einer genaueren und zuverlässigen Vorher-sage und Warnung vor gefährlichen Naturereignissen.

Überblick zum Kapitel 1205 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - 7 560 Übrige Einnahmen.................................................. 128 223 128 223 - 123 416

Gesamteinnahmen.................................................. 128 223 128 223 - 130 976

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 770 770 - 478 703 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 191 335 176 176 +15 159 30 588 164 606 Ausgaben für Investitionen...................................... 94 801 151 575 -56 774 12 893 313 717 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 286 906 328 521 -41 615 43 959 479 026 davon nicht flexibilisiert........................................... 286 906 328 521 -41 615 43 959 479 026

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 697 974 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 140 467 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 82 521 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 111 738 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 115 848 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 116 264 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 89 138 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 32 923 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 9 075

- 65 -

Luft- und Raumfahrt 1205

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

121 01 -750

Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an Flughäfen -

-

6 566

Übrige Einnahmen

161 02 -750

Zinsen von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist

-

-

2 707

Erläuterungen:

Zur Zeit sind Gesellschafterdarlehen an die Flughafen München GmbH (FMG) und an die Flughafen Berlin-Brandenburg (FBB) GmbH ausgereicht. Die Darlehen werden mit dem üblichen Marktzinssatz verzinst. Zinsleistungen aus dem Darle-hen an die FMG sind nicht zu erbringen, soweit sie nicht aus dem Bilanzgewinn des laufenden Jahres und der nachfolgenden vier Jahre abgedeckt werden kön-nen.Zinsleistungen aus dem Darlehen an die FBB GmbH sind nicht zu erbringen, so-weit sie nicht aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres und einem die Mindestli-quidität von 25 Mio. € übersteigenden Liquiditätsüberschuss zum jeweiligen Jah-resende gedeckt sind.

182 01 -750

Tilgung von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist

-

-

-

261 01 -750

Erstattung von Beiträgen zu internationalen Flugsicherungsorganisatio-nen aus dem Gebührenaufkommen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

128 223

128 223

111 386

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 01.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 544 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen von EUROCONTROL und DFS GmbH........................ 128 2232. Einnahmen aufgrund der Finanzierung von Messflügen bei atmo-

sphärischen Schadensereignissen.................................................. -

Zusammen............................................................................................ 128 223

341 01 -046

Beitrag von EUMETSAT für die Entwicklung und den Bau des Erdbeob-achtungsinstruments "METimage"

-

-

9 323

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind aufgrund eines Vertrages mit EUMETSAT zweck-gebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 892 01.

Erläuterungen:

METimage wird als nationale Beistellung für das zukünftige polarumlaufende Sa-tellitensystem der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. EUMETSAT beteiligt sich mit 30 Prozent an der Entwicklung und dem Bau des Prototypen des Erdbeobachtungsinstruments "METimage" sowie dem Personal- und Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von Managementaufgaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

- 66 -

1205 Luft- und Raumfahrt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(40)

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

544 01 -165

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 770

770 478

703

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Mehrausgaben, soweit sie für die Finanzierung von Messflügen bei at-mosphärischen Störungen notwendig sind, dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken unentgeltlich bzw. ge-gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind insbesondere für Forschungen zur Verbesserung der Flugsi-cherheit und Verminderung des Fluglärms sowie der optimalen Nutzung der Raumfahrttechniken im Verkehrswesen vorgesehen.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

671 01 -750

Erstattung von Einnahmeausfällen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH aufgrund von Gebührenbefreiungen

24 085

23 585

25 770

Erläuterungen:

Nach § 31 b Abs. 4 Luftverkehrsgesetz in der Fassung vom 27. März 1999 (BGBl. I S. 550) hat der Bund der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH Einnahme-ausfälle aus von EUROCONTROL festgelegten Gebührenbefreiungen bei Inan-spruchnahme von Streckennavigationsdiensten und -einrichtungen im Bereich der Zivilluftfahrt zu erstatten.

671 02 -750

Unterstützung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH zur dauerhaften Sicherung von gebührenfinanzierten Flugsicherungsdiensten an Flughä-fen nach § 27d Abs. 1 und § 27f Abs. 1 LuftVG

20 000

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gesperrt.

Die Sperre gilt bis zum Vorliegen einer Rechtsgrundlage.

2. Die Ausgaben sind übertragbar.

682 01 -045

Erstattung von Verwaltungskosten an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH für Aufgaben der zivilen Verteidigung

400

203

203

- 67 -

Luft- und Raumfahrt 1205

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

686 01 -750

Einrichtungen zur Förderung des Luftverkehrsbetriebs 50

50

50

Erläuterungen:

Adresse und Bezeichnung

Finanzierungs-anteil in Prozent

Soll2020

1 000 €

Soll2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

mit ohneEigenmittel

1 2 3 4 5 6

Projektförderung

1.2 Zuschuss an das Institut für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyber-recht der Universität Köln.................................................................... 50 50 50

Das Institut für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht der Universität Köln gibt eine Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht heraus. Mit dem Bundeszuschuss soll ein Teil der Personal- und Druckkosten für die Zeitschrift sowie ein Teil der Aufwendungen für die Aus-wertung der in- und ausländischen Literatur und Rechtsprechung auf den Gebieten des Luft- und Weltraumrechts abgedeckt werden.

686 04 -790

Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

5 496

3 317 1 332

2 588

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 692 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 270 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 922 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 500 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Erstattung von Personal- und Sachaufwand des DLR gemäß Raumfahrtaufgaben-übertragungsgesetz (RAÜG) für die Wahrnehmung deutscher Interessen bei der ESA und der Europäischen Kommission im Bereich der Satellitennavigation und der Erdbeobachtung sowie für die Umsetzung der "Nationalen Copernicus-In-tegrationsmaßnahme". Ausgaben für Projektträgerleistungen und Projektmanage-ment der Integrationsmaßnahme werden aus diesem Ansatz geleistet.

687 01 -750

Beiträge aufgrund internationaler Vereinbarungen über die Zivilluftfahrt 141 304

149 021 29 256

135 995

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.

Erläuterungen:

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

1. Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROCONTROL) in Brüssel................................................... 134 595 - 134 595Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt

2. Internationale Zivilluft-Organisation (ICAO) in Montreal........... 5,09 1 966 USD 4 394 - 4 394Rechtsgrundlage: Gesetz......................................................... 3 706 CAD - - -Zweck: Einheitliche Regelungen für die Sicherheit, Regelmä-ßigkeit und Wirtschaftlichkeit des internationalen Luftverkehrs

2.1 Geschäftsführung der Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der ICAO........................................................ 108 CAD 75 - 75

- 68 -

1205 Luft- und Raumfahrt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

2.2 Satelliten-Distributions-System SADIS (Pflichtbeitrag auf-grund des Beschlusses des ICAO-Rates vom 6. März 2000 für die Versorgung der internationalen Zivilluftfahrt mit Flug-wetterinformation)..................................................................... 40 GBP 45 20 65

3. Luftfahrt-Bodendienste in Island und GrönlandRechtsgrundlage: Vereinbarung (Erklärung der Bundesregie-rung vom 24.09.1957)............................................................... - - -Zweck: Gewährleistung der Sicherheit im Nordatlantikluftver-kehr

3.1 Island........................................................................................ 11 USD 10 - 103.2 Grönland................................................................................... 240 DKK 32 - 324. Europäische Zivilluftfahrt-Konferenz (ECAC) in Paris

Rechtsgrundlage: Verwaltungsabkommen............................... 11,14 298 - 298Zweck: Erarbeitung von einheitlichen Richtlinien für den euro-päischen Luftverkehr

5. Rat des Funktionalen Luftraumblocks Europa Zentral (FABEC) in Brüsselauf Grundlage des Staatsvertrages vom 02.12.2010............... 1 835 - 1 835

Zusammen........................................................................................ 141 284 20 141 304Differenzen durch Rundung möglich

Ausgaben für Investitionen

831 02 -750

Erhöhung des Stammkapitals der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH -

112 500

112 500

Erläuterungen:Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

892 01 -046

Entwicklung und Bau des Erdbeobachtungsinstruments "METimage" 25 583

11 339 10 837

56 795

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 17 970 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 12 970 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 5 000 T€

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 341 01.

Erläuterungen:

Das Erdbeobachtungsinstrument "METimage" wird als nationale Beistellung für das zukünftige polarumlaufende Satellitensystem der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) entwickelt. Aus dem Ansatz wird dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) auch der Personal- und Sachaufwand für die Übernahme und Durchführung von Ma-nagementaufgaben im Zusammenhang mit dem Bau von METimage erstattet.Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

893 01 -750

Baukostenzuschuss an Deutsche Raumfahrtausstellung e. V. zur Kapazi-tätserweiterung

3 200

- 69 -

Luft- und Raumfahrt 1205

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 687 01

896 01 -167

Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen Erdbeobachtungspro-gramms "Copernicus"

45 635

27 442

33 143

Verpflichtungsermächtigung.................................................... 564 212 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 35 727 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 53 999 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.............................................. 111 238 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu.............................................. 115 848 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu.............................................. 116 264 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu............................................... 89 138 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu............................................... 32 923 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 9 075 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind in Höhe von 29 257 T€ gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haus-haltsausschusses des Deutschen Bundestages.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haus-haltsausschusses des Deutschen Bundestages.

Erläuterungen:

Copernicus ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation ESA zum Aufbau einer unabhängigen und leistungsfähigen europäischen satellitengestützten Infrastruktur für die globale Erdbeobachtung. Das Flaggschiffprogramm der EU (Verordnung 377/2014) soll Entscheider in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft mit präzisen und zuverlässigen Informationen bei umwelt- und sicherheitsrelevanten Fragestellun-gen unterstützen. Die einzelnen Komponenten werden über das ESA GMES-Pro-gramm, das EU-Copernicus-Programm und durch nationale Erdbeobachtungs-missionen bereitgestellt.Die ESA-Weltraumkomponente deckt Errichtung und Erstbetrieb der Satelliten ab. Die von den ESA-Mitgliedstaaten bewilligten Gesamtkosten für die Programmteile 1-3 und die deutschen Beiträge betragen:Programmteil 1 und 2 (w. B. 2006):Gesamt: 1 579,12 Mio. €D-Anteil: 495,10 Mio. € davon 433,10 Mio. € (BMVI - Kap. 1205 Tit. 896 01)62 Mio. € (BMWi - Kap. 0901 Tit. 896 31)Programmteil 3 (w. B. 2012):Gesamt: 405 Mio. €D-Anteil: 149,85 Mio. € (BMVI - Kap. 1205 Tit. 896 01)Im Zusammenhang mit dem Erdbeobachtungssystem Copernicus sind im Bun-deshaushalt darüber hinaus im Tit. 1205 686 04 Mittel für die Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. veranschlagt.

Mehr wegen Veranschlagung von Mitteln für den 4. Programmteil.

896 02 -167

Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen, zivilen Satellitennavi-gationssystems GALILEO

1 383

294 2 056

1 345

Erläuterungen:

Die satellitengestützte Ortung und Navigation stellt ein Schlüsselelement für den Aufbau einer verkehrsträgerübergreifenden Infrastruktur in allen Anwendungsbe-reichen der Luftfahrt, der Schifffahrt und der Landverkehre dar. Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo hat den eigenen europäischen Zugang zur Schlüsseltechnologie der Satellitennavigation (GNSS) unter ziviler Kontrolle zum Ziel.Im Zusammenhang mit Aufbau und Evolution von Galileo sichert das Navigation Innovation & Support Programme (NAVISP) der Europäischen Weltraumorganisa-tion (ESA) die permanente technologische Weiterentwicklung des Systems und legt die Grundlage für Erhalt und Ausbau der Systemkompetenz und Wettbe-werbsfähigkeit in Deutschland.

- 70 -

1205 Luft- und Raumfahrt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland an NAVISP beläuft sich für den Zeit-raum 2018 bis 2021 auf 5 478 T€ (entspricht 5 Prozent des ESA-Gesamtpro-gramms).

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(468)

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist (19 000)

(-)

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

831 12 -750

Beteiligung an Flughafengesellschaften und Erhöhung von Kapitalrückla-gen

-

-

-

Erläuterungen:

Am Stammkapital der nachstehenden Flughafengesellschaften sind nach dem Stand vom 1. Januar 2019 mit Stimmrecht beteiligt:

Bezeichnung 1 000 €

1. Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB)Bund (26 Prozent)........................................................................... 2 860Land Berlin (37 Prozent)................................................................. 4 070Land Brandenburg (37 Prozent)...................................................... 4 070

2. Flughafen Köln/Bonn GmbHBund (30,94 Prozent)...................................................................... 3 348Land Nordrhein-Westfalen (30,94 Prozent)..................................... 3 348Stadt Köln (31,12 Prozent).............................................................. 3 367Stadt Bonn (6,06 Prozent)............................................................... 656Rhein-Sieg-Kreis (0,59 Prozent)..................................................... 64Rheinisch-Bergischer-Kreis (0,35 Prozent)..................................... 38

3. Flughafen München GmbHBund (26 Prozent)........................................................................... 79 762Freistaat Bayern (51 Prozent)......................................................... 156 456Landeshauptstadt München (23 Prozent)....................................... 70 558

861 11 -750

Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist 19 000

-

108 940

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 113 100 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 90 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 22 600 T€

Haushaltsvermerk:Es wird die Ermächtigung erteilt, mit Einwilligung des Bundesministe-riums der Finanzen bereits gewährte Darlehen (einschließlich Zinsen) zur Kapitalerhöhung in Anspruch zu nehmen.

Erläuterungen:

Der Bund ist an den Flughafengesellschaften Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, Flughafen Köln/Bonn GmbH und Flughafen München GmbH entspre-chend dem bei Tit. 831 12 dargestellten Verhältnis beteiligt.Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

- 71 -

Luft- und Raumfahrt 1205

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 896 02

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

111 01 -750

Gebühren, sonstige Entgelte

-

994

831 01 -750

Leistungen in das Eigenkapital der bundeseigenen Fluko Flughafenkoor-dination Deutschland GmbH

-

994

- 72 -

1205 Luft- und Raumfahrt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Der Bund fördert seit 1967 Vorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden.Die hierfür zur Verfügung gestellten Mittel werden für die Bun-desprogramme nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-

setz (GVFG-Bundesprogramm) und für das Forschungs-programm Stadtverkehr verwendet.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Das GVFG ist die Finanzierungshilfe des Bundes zur Realisie-rung der Großvorhaben des Öffentlichen Personennahver-kehrs (ÖPNV). Es dient in Kombination mit Mitteln aus den Ländern dem Ausbau von ÖPNV-Schienenverkehrswegen.

Mit dem Forschungsprogramm Stadtverkehr werden An-sätze zur Behandlung städtischer Verkehrsprobleme entwi-ckelt.

Überblick zum Kapitel 1206 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 1 500 1 500 - 65

Gesamteinnahmen.................................................. 1 500 1 500 - 65

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 4 167 4 167 - 3 036 2 131 Ausgaben für Investitionen...................................... 665 134 1 668 067 -1 002 933 391 953 1 695 857

Gesamtausgaben.................................................... 669 301 1 672 234 -1 002 933 394 989 1 697 988 davon nicht flexibilisiert........................................... 669 301 1 672 234 -1 002 933 394 989 1 697 988

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 3 500 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 2 000 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 500

- 73 -

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

1206

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99 -725

Vermischte Einnahmen 1 500

1 500

65

Erläuterungen:

Verzugszinsen.

Ausgaben Haushaltsvermerk:Einnahmen aus Zinsen der Zuwendungsempfänger für vorzeitige oder ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Bundesfinanzhilfen und Rückfor-derungen aufgrund der Verwendungsnachweisprüfung fließen den Aus-gaben zu.

Sächliche Verwaltungsausgaben

544 01 -165

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 167

4 167 3 036

2 131

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 500 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

Erläuterungen:

Für Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-meinden steht der o. a. Festbetrag zur Verfügung. Mit diesen Mitteln werden For-schungsarbeiten und Untersuchungen finanziert, die vor allem Bundesländern, Städten, Kreisen, Kommunen und Verkehrsbetrieben Hilfestellungen bei der Ver-besserung der Verkehrsverhältnisse geben sollen. Das Forschungsprogramm wird unter Beteiligung der Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände und der Wissenschaft aufgestellt.

Ausgaben für Investitionen

882 02 -741

Finanzhilfen an die Länder für Großvorhaben der Schieneninfrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs.

408 800

242 517 97 561

228 383

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01.

Erläuterungen:

Gemäß Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) stellt das Bundesminis-terium für Verkehr und digitale Infrastruktur für die zur Verfügung stehenden Mit-tel aufgrund von Vorschlägen der Länder und im Benehmen mit ihnen Programme

- 74 -

1206 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

auf (sog. Bundesprogramme). Die Finanzhilfen an die Länder hierfür sind in den Titeln 882 02 und 891 01 veranschlagt.Die Voraussetzungen für eine Förderung und die Förderhöhe ergeben sich aus dem GVFG.Mehr wegen Anpassung an das Bundesprogramm.

891 01 -741

Investitionszuschüsse für Großvorhaben des öffentlichen Personennah-verkehrs an die Deutsche Bahn AG und Unternehmen, die sich überwie-gend in Bundeshand befinden

256 334

90 050 294 392

131 974

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 02.

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Tit. 882 02.Mehr wegen Anpassung an das Bundessprogramm.

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

882 03 -725

Kompensationszahlungen an die Länder wegen Beendigung der Finanz-hilfen des Bundes für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsver-hältnisse der Gemeinden

1 335 500

1 335 500

- 75 -

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

1206

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 882 02

Überblick zum Kapitel 1210 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 300 300 - 1 370 Übrige Einnahmen.................................................. 10 000 10 000 - 821 357

Gesamteinnahmen.................................................. 10 300 10 300 - 822 727

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 4 776 4 776 - 1 353 4 571 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 16 857 17 628 -771 2 832 18 948 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 580 387 561 801 +18 586 93 629 243 529 Ausgaben für Investitionen...................................... 769 824 842 364 -72 540 234 434 1 505 433 Besondere Finanzierungsausgaben....................... -165 122 -119 496 -45 626 -

Gesamtausgaben.................................................... 1 206 722 1 307 073 -100 351 332 248 1 772 481 davon nicht flexibilisiert........................................... 1 206 722 1 307 073 -100 351 332 248 1 772 481

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 1 757 507 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 891 783 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 431 227 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 371 297 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 51 200 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 2 000 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 2 000 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 2 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 2 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 2 000 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 2 000

- 76 -

1210 Sonstige Bewilligungen

Einnahmen Haushaltsvermerk:Erstattungen zuviel gezahlter Zinsen und Tilgungsbeträge dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Verwaltungseinnahmen

119 99 -790

Vermischte Einnahmen 300

300

1 370

Übrige Einnahmen

153 01 -430

Zinseinnahmen aus Darlehen an Gemeinden 500

500

685

173 01 -430

Tilgungsbeträge aus Darlehen der Gemeinden 3 000

3 000

3 830

182 01 -790

Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen für Investitionen zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs

2 500

2 500

2 491

Erläuterungen:

Die Tilgungsdauer der Darlehen an private Unternehmen beträgt bis zu 20 Jah-ren.

272 01 -692

Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale Ent-wicklung für das Bundesprogramm Verkehrsinfrastruktur

-

-

359 173

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der

EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04, Kap. 1203 Tit. 752 02, Kap. 1210 Tit. 532 18 und Kap. 1212 Tit. 427 99.

2. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt wer-den.

3. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu vereinnahmen.

4. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Zu-schüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) soll zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Union beitragen, indem er die Ent-wicklung und die strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand (Ziel 1/Konvergenz) fördert.Hier werden die Zahlungen für die Finanzierung bedeutsamer Verkehrsinfrastruk-turvorhaben im Fördergebiet nach Maßgabe eines Bundesprogramms "Verkehrs-infrastruktur" vereinnahmt.

272 02 -692

Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union für transeuropäi-sche Netze für Verkehr

-

-

442 739

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der

EU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 532 04, 743 12, Kap. 1202

- 77 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Tit. 891 03, Kap. 1203 Tit. 752 01, Kap. 1210 Tit. 532 19 und Kap. 1212 Tit. 422 01.

2. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu vereinnahmen.

3. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt wer-den.

4. Anderen Berechtigten als dem Bund und den Eisenbahninfrastruktur-unternehmen des Bundes zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Zuschüsse aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 680/2007 vom 20. Juni 2007 über die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuro-päische Netze (Abschluss der Förderperiode 2007 bis 2013) und Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität "Connec-tin Europe" (Förderperiode 2014 bis 2020).

272 03 -692

Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur

-

-

-

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckge-

bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1204 Tit. 686 21 und Kap. 1211 Tit. 545 01.

2. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Er-stattungen sind bei der Weiterleitung von den Einnahmen abzusetzen.

281 01 -732

Rückzahlung von Zuwendungen 4 000

4 000

12 439

Ausgaben Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Ti-tel: 981 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 01 -719

Vertretung Deutschlands in der Alpenkonvention, Umsetzung des Proto-kolls Verkehr

83

83 83

-

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu.............................................. 30 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit der Alpenkonvention verfolgen die Alpenstaaten und die EU das Ziel, bedeu-tende Bergregionen Europas zu schützen, zu erhalten und nachhaltig zu entwi-ckeln. Das BMVI wirkt mit im ständigen Ausschuss der Alpenkonvention und ist als Mitglied in der Arbeitsgruppe Verkehr verpflichtet, nachhaltige Mobilität zu för-dern und zu implementieren, die die Bergregionen schützt und vor Umweltfolgen bewahrt.

- 78 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 272 02

531 03 -790

Förderung und Umsetzung der bilateralen Zusammenarbeit mit anderen Staaten

310

310

33

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

1. Zur Anbahnung, Vereinbarung und Weiterentwicklung von bilateralen Koope-rationen mit anderen Staaten sollen begleitende Aktivitäten im In- und Aus-land, u. a. in Form von Kongressen, Präsentationen, Arbeitstreffen, Delegati-onsreisen, Besichtigungen etc. organisiert werden, um Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft vom Nutzen einer Partnerschaft mit Deutschland im Zuständigkeitsbereich des BMVI zu überzeugen. Die Mittel werden zur Finan-zierung oder Mitfinanzierung von externer Unterstützung durch Experten bzw. Organisationen und von Planungs-, Vorbereitungs-, Organisations- und Durch-führungskosten von Veranstaltungen und Aktivitäten im In- und Ausland benö-tigt.

2. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben für Reisekosten geleistet werden.

531 04 -790

Weiterentwicklung des Güterverkehrs- und Logistikstandorts Deutsch-land

920

920 120

617

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 200 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 600 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

532 04 -790

Beratung zum Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland 140

140

12

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu.............................................. 70 T€

Erläuterungen:

Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beratung zur Nutzung der Ergeb-nisse des Weiterentwicklungsprogramms Magnetschwebebahntechnik geleistet werden.

532 06 -719

i-KFZ internetbasierte Fahrzeugzulassung 1 100

1 231 66

1 365

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.

Erläuterungen:

Weiterentwicklung der ab dem 1. Januar 2015 eingeführten internetbasierten An-tragstellung auf Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges (i-Kfz) und Entwicklung einer internetbasierten Abwicklung des gesamten Kfz-Zulassungsvorgangs.

Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für Projektmanagement geleistet werden:

Bezeichnung 1 000 €

1. Informationstransfer........................................................................ 592. Sonstiges......................................................................................... 23

Zusammen............................................................................................ 82

- 79 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

532 08 -712

Kosten für Beratungs- und Informationsdienste für die Seeschifffahrt 1 315

1 247

988

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Wirk- und Pflegebetrieb "National Single Window"......................... 1 1502. Funkärztlicher Beratungsdienst....................................................... 703. Administrative Aufgaben................................................................. 484. Projekt Digital Health Platform........................................................ 335. Sonstiges......................................................................................... 14

Zusammen............................................................................................ 1 315

532 14 -153

Übungen und Ausbildungen von Fachpersonal 125

125

-

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sowie Seeverkehr...... 92. Straßenverwaltung.......................................................................... 53. Straßenverkehr................................................................................ 84. Luftfahrt........................................................................................... 35. Bahnverkehr.................................................................................... 100

Zusammen............................................................................................ 125

Es ist erforderlich, mit den aus Mitteln der zivilen Notfallvorsorge und des Krisen-managements beschafften Geräten und Einrichtungen im Rahmen der vorgese-henen Verkehrsorganisationen Übungen abzuhalten und das Personal auszubil-den. Für die außerhalb der Bundesverwaltung stehenden Verkehrsorganisationen werden aus diesen Mitteln nur Zweckausgaben geleistet.

532 16 -719

Kostenbeteiligung an Sekretariaten 491

528

398

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Nordachse und Zentralachse.......................................................... 402. Marine Accident Investigator's International Forum (MAIIF)........... 13. Globale Erdbeobachtung GEO........................................................ 2004. Deutsch-chinesische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schiff-

fahrt und der Wasserstraßen........................................................... 1705. Conference of European Directors of Road.................................... 206. National Focal Point (NFP).............................................................. 60

Zusammen............................................................................................ 491

532 17 -165

Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf al-len Fachgebieten der Verkehrsverwaltung

5 957

6 285

5 084

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 800 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 200 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Einnahmen aus grenzüberschreitenden Vorhaben fließen den Ausga-ben zu.

- 80 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

4. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbe-gleitung und Projektmanagement eingesetzt werden.

Erläuterungen:

Die Weiterentwicklung der Verkehrspolitik, insbesondere die Erarbeitung länger-fristiger Programme, erfordert laufende Untersuchungen und Forschungen:

1. Investitionsbewertungen, die Entwicklung und Fortschreibung des dafür benö-tigten methodischen Instrumentariums, die Beschaffung der analytischen Grunddaten über den Personen- und Güterverkehr und darauf aufbauende Prognosen der zukünftigen Verkehrsnachfrage, besonders des nationalen und internationalen Schienenschnellverkehrs,

2. Untersuchungen für die Weiterentwicklung des Ordnungsrahmens für das deutsche und europäische Verkehrswesen,

3. Untersuchungen in den Bereichen der Infrastruktur und der Ordnungspolitik, Bundesverkehrswegeplanung, Transportgewerbegebiete, Verkehrsknoten-punkte, Flughäfen, Güter- und Personenverkehr,

4. verkehrliche Anforderungen an Regional- und Landesplanung,5. betriebswirtschaftliche und technische Untersuchungen auf den Gebieten der

See- und Binnenschifffahrt,6. Untersuchungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Ausbau der

Verkehrstelematik und anderen neuen Verkehrstechnologien bei allen Ver-kehrsträgern und an deren Schnittstellen,

7. ad-hoc-Untersuchungen zu herausragenden Fragen der Tagespolitik,8. problembezogene Aufbereitung von Forschungsergebnissen und deren ent-

sprechende Veröffentlichung (Forschungsinformationssystem).

532 18 -692

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Technische Hilfe für Ver-kehrsinfrastrukturvorhaben -

-

- 653

22

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

Kap. 1201 Tit. 743 32, 743 42, Kap. 1202 Tit. 891 04 und Kap. 1203 Tit. 752 02.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 und Art. 20 VO (EG) 1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur 2007 - 2013 werden von der EU mit 100 Prozent gefördert. Die im Rahmen der Technischen Hilfe geförderten Operationen ergeben sich aus Art. 46 der VO (EG) 1083/2006. Danach fallen unter die "Technische Hilfe" Maßnahmen zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und Kontrolle der operationellen Programme.

- 81 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 532 17

532 19 -165

Zuschüsse der Europäischen Union zu Studien, Untersuchungen und für Technische Hilfe zur Realisierung der Transeuropäischen Verkehrsnetze

-

- 310

263

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Der Vorgriff ist auf einen Betrag von maximal 321 420 € beschränkt.

Erläuterungen:

Aus dem Titel werden auch Ausgaben zur Förderung der Datenbereitstellung ent-lang des TEN-T-Netzes für die EU-weiten multimodalen Reiseinformationsdienste in einem Zeitraum 2018 - 2022 und in Höhe von bis zu 535 700 Euro geleistet.

534 01 -742

Ausgleichszahlungen des Bundes aus Forderungsverkauf 1 187

1 497

-

Erläuterungen:Der Bund hat 1999 Tilgungsansprüche gegenüber den Eisenbahninfrastrukturun-ternehmen (EIU) des Bundes aus ausgereichten Darlehen veräußert und sich da-bei verpflichtet, Tilgungsleistungen der EIU dem Forderungserwerber auszuglei-chen. Die Veranschlagung ermöglicht es, diese Verpflichtungen zu erfüllen.

546 02 -790

Nationales Kompetenznetzwerk für nachhaltige urbane Mobilität 550

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 300 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 300 T€

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

633 02 -332

Zuwendungen an Kommunen und Landkreise zur Förderung der Städ-tischen Logistik

3 765

5 000

-

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu......................................... 1 200 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Aus dem Titel können auch Ausgaben für Investitionen geleistet werden.

636 01 -731

Erstattung der Kosten für Schiffssicherheitsaufgaben des Bundes 9 459

8 317

7 920

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Flaggenstaatliche Aufgaben............................................................ 3 2382. Hafenstaatliche Aufgaben............................................................... 2 9913. Sonstiges......................................................................................... 3 230

Zusammen............................................................................................ 9 459

- 82 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

671 02 -134

Kostenerstattung an die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V., Bremen

450

450

420

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kostenerstattung für Bundesaufgaben............................................ 4322. Sonstiges......................................................................................... 18

Zusammen............................................................................................ 450

676 01 -731

Erstattungen von Kosten zur Überwachung der Not- und Sicherheitsfre-quenzen für die Schifffahrt

18

18

18

682 01 -742

Reduzierung Anlagenpreise im Schienengüterverkehr 40 000

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu....................................... 40 000 T€

682 05 -742

Reduzierung Trassenpreise im Schienengüterverkehr 350 000

350 000 17 312

140 556

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu..................................... 350 000 T€

683 01 -742

Bundesprogramm "Zukunft Schienengüterverkehr" 30 000

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 72 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 24 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 18 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 18 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 12 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

683 03 -165

Innovative Verkehrstechnologien 11 000

12 600 14 352

7 648

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 6 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind vor allem für die Durchführung der Förderpro-gramme "Innovative Hafentechnologien IHATEC I und II" zu ver-wenden.

Erläuterungen:

Grundlage der Förderung ist das Programm "Innovative Hafentechnologien". Das Förderprogramm zielt auf eine Verbesserung der Hafenlogistik und Entwicklung innovativer Seehafentechnologien inklusive der Auswirkungen auf die Arbeitsplät-ze der Menschen in See- und Binnenhäfen ab. Mit Blick auf die anvisierte stärkere Vernetzung der See- und Binnenhäfen stellen sich im Bereich Hafentechnologien vergleichbare Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Öffnung des Förderprogramms für Binnenhäfen.

- 83 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für die Durchführung der Maßnahme geleistet werden:

Bezeichnung 1 000 €

1. Projektträgerkosten......................................................................... 8002. Gutachten/Begleitforschung............................................................ 25

Zusammen............................................................................................ 825

684 09 -790

Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs

148

98

95

685 01 -187

Computerspielpreis 1 390

1 200

930

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 780 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 390 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 390 T€

Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben ge-leistet werden.

Erläuterungen:

1. Aus den Mitteln werden auch Projekte der Stiftung Digitale Spielekultur unter-stützt.

2. Der Preis soll gemeinsam mit der Games-Branche weiterentwickelt und ge-stärkt werden.

686 02 -729

Förderung der Aus- und Nachrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiege-assistenzsystemen

9 250

5 000

-

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

686 03 -332

Förderung der Vermittlung von Nachhaltigkeit in der Mobilität 866

Verpflichtungsermächtigung........................................................ 1 732 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 866 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 866 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Die Mittel kommen der Heinz Daemen-Stiftung für Jugend- und Erwachsenenbil-dung zugute. Sie sollen dafür verwendet werden, einen wirksamen Beitrag zur Vermittlung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen als Leitprinzip deutscher Politik und bürgerschaftlichen Engagements insbesondere im Kontext der Mobilität zu leisten.

- 84 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 683 03

686 07 -729

Zuschüsse für Präventionsmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssi-cherheit

15 400

15 400 846

14 322

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 5 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen sind übertragbar.

2. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Umsetzung einzelner Projekte durch den Deutschen Verkehrssi-cherheitsrat (DVR) im Auftrag des BMVI......................................... 3 750

2. Förderung der Deutschen Verkehrswacht (DVW)........................... 4 2503. Maßnahmen des BMVI.................................................................... 7 400

Zusammen............................................................................................ 15 400

686 08 -680

Förderung des Normenwesens 247

247

216

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 443 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 197 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 148 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu...................................................... 98 T€

Erläuterungen:

Aus dem Titel werden Normungsaktivitäten (nationale und internationale Nor-mungsvorhaben) insbesondere des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN) in für BMVI relevanten Bereichen anteilig finanziert. Zudem ist die Förderung von Projekten und Studien zur Ermittlung und Bewertung der notwendigen Normungs-aktivitäten im Zuständigkeitsbereich des BMVI möglich.

686 11 -165

Verkehrswissenschaftliche Einrichtungen 478

478

478

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO ver-bindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministe-riums der Finanzen.

Erläuterungen:

Adresse und Bezeichnung

Finanzierungs-anteil in Prozent

Soll2020

1 000 €

Soll2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

mit ohneEigenmittel

1 2 3 4 5 6

Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR)............................................ 15,00 100,00 478 478 478- aus Kap. 1210 Tit. 686 11

686 12 -165

Förderung der Verkehrswissenschaft 95

195

40

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können Ausgaben für Projektträgerleistungen geleistet werden.

- 85 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

687 02 -790

Beiträge an internationale Organisationen 9 344

8 704 1 427

7 708

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Beiträge zu Nr. 16 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu (Bei-träge der Länder zum Abfall-Übereinkommen in der Rhein- und Bin-nenschifffahrt).

3. Die Ausgaben dürfen auch für besondere Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags verwendet werden.

Erläuterungen:

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

1. Zentralkommission für die Rheinschifffahrt in Straßburg.......... 20 540 8 548Rechtsgrundlage: Revidierte Rheinschifffahrtsakte v. 17.10.1868Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Fluss-schifffahrtregimes, Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

2. Zwischenstaatliche Organisationen für den internationalen Ei-senbahnverkehr in Bern (OTIF)................................................ 600 CHF 550 - 550Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Schaffung, Durchführung u. Fortentwicklung einer ein-heitlichen Rechtsordnung für die Beförderung von Personen, Gepäck und Gütern

3. Internationaler Ständiger Verband der Straßenkongresse in ParisRechtsgrundlage: Beitritt (Kabinettbeschluss v. 13.01.1956).... 40 - 40Zweck: Überregionale Entwicklung und Forschung im Stra-ßenbau und Straßenverkehr

4. Department of State, Washington Beitrag zu den Kosten des Betriebs eines internationalen Eiswachdienstes im Nordatlan-tischen Ozean........................................................................... 291 USD 267 - 267Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Rechtzeitige Unterrichtung der deutschen Seeschiff-fahrt über die Eisbergbedrohung im Nordatlantik

5. Internationales Hydrographisches Büro in Monaco.................. 5,00 74 4 78Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Koordinierung der Tätigkeit aller nationalen hydrogra-phischen Dienste sowie Vereinheitlichung der Seekarten und Seebücher

6. Weltorganisation für Meteorologie in Genf (WMO)................... 6,30 4 193 CHF 3 845 90 3 935Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Koordinierung der meteorologischen Tätigkeiten in der Welt

7. Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO).................... 1,17 537 GBP 604 294 898Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Vorbereitung internationaler Regelungen auf den Ge-bieten der Schiffssicherheit, der Schiffsvermessung, des Meeresumweltschutzes und des öffentlichen und privaten Seerechts

8. Moselkommission in Trier......................................................... 33,00 111 9 120Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Fluss-schifffahrtregimes

- 86 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

9. Sekretariat im Rahmen der Vereinbarung über die Hafen-staatkontrollen........................................................................... 43 - 43Rechtsgrundlage: Pariser Vereinbarung über die Hafenstaat-kontrolle v. 26.01.1982Zweck: Sicherheitskontrolle von Schiffen unter fremden Flag-gen

10. Donaukommission.................................................................... 150 - 150Rechtsgrundlage: Kab.-Beschluss v. 16.12.87Zweck: Sicherung und Fortbildung des internationalen Fluss-schifffahrtregimes

11. European New Car Assessment Programme (EuroNCAP)...... 30 - 30Rechtsgrundlage: Beitritt 20.05.1998Zweck: Verbesserung der Fahrzeugsicherheit

12. Internationales Such- u. Rettungssystem COSPAS/SARSAT-System...................................................................................... 3,00 68 CAD 47 - 47Rechtsgrundlage: Beitritt 31.08.1992Zweck: Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Such- und Ret-tungsdienste (SAR-Dienste)

13. Europäische Verkehrsministerkonferenz (CEMT)/Weltver-kehrsforum (ITF)....................................................................... 22 880 1 120 2 000Rechtsgrundlage: OECD - HaushaltZweck: Mitgliedschaft im ITF/CEMT und Ausrichtung des jährlichen Gipfels des Weltverkehrsforums/ITF

14. Aufbau Integrated Carbon Observing System im Rahmen Eu-ropäischer Forschungsinfrastrukturen (ERIC ICOS)................. 395 - 395Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Aufbau Integrated Carbon Observing System (ICOS)

15. Ozean- und Klimabeobachtung im Rahmen Europäischer Forschungsinfrastrukturen - ERIC EuroArgo............................ 30 - 30Rechtsgrundlage: BeitrittZweck: Förderung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ozean- und Klimabeobachtung

16. Internationale Ausgleichs- und Koordinierungsstelle................ 55 - 55Rechtsgrundlage: Gesetz

17. Sonstige.................................................................................... 152 6 158

Zusammen........................................................................................ 7 813 1 531 9 344Differenzen durch Rundung möglich

Ausgaben für Investitionen

882 01 -430

Zuweisungen für Investitionen -

541 950

3 650

Haushaltsvermerk:Die Leistung von Ausgaben für die Jahre ab 2008 bedarf einer vorheri-gen Leistung des entsprechenden Anteils (je Tranche rd. 78 Prozent) durch das Land Berlin.

- 87 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 687 02

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Finanzierungsanteil des Bundes U-Bahnlinie 5 (Berlin).......... 150 800 149 309 541 950 - -

Nach dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom 30. Juni 1994 hat sich der Bund u. a. verpflichtet, für den Bau der U-Bahnlinie 5, Abschnitt Alexanderplatz - Lehrter Bahnhof, bis zu max. 150,8 Mio. € an Zuwendungen nach Baufortschritt anteilig zu gewähren.

891 01 -742

Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der nicht bundeseigenen Eisenbahnen

25 000

25 000 47 986

21 113

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 22 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 12 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 6 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 4 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

Der Bund hat mit dem Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG) vom 7. August 2013 die gesetzlichen Voraussetzungen für die Förderung von Ausbau und Erhalt der Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Ei-senbahnen, die dem Schienengüterfernverkehr und nicht ausschließlich dem Schienengüternahverkehr und/oder dem Schienenpersonenverkehr dienen, ge-schaffen.Dabei finanziert der Bund mit nicht rückzahlbaren Baukostenzuschüssen anteilig mit einer Quote in Höhe von maximal 50 Prozent Investitionen in den Ersatz der Schienenwege der öffentlichen nicht bundeseigenen Eisenbahnen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Bundes. Die Kosten der Unter-haltung und Instandsetzung ihrer Schienenwege tragen die öffentlichen nicht bun-deseigenen Eisenbahnen.

892 01 -642

Zuschüsse zur Förderung alternativer Antriebe im Schienenverkehr 12 600

13 900

-

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 60 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 15 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 2 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem

Titel: 892 03.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1202 Tit. 891 08.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können Ausgaben für Projektträgerleistungen geleistet werden.

- 88 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 882 01

892 02 -790

Rückbau der Transrapid-Versuchsanlage Emsland (TVE) -

- 35 750

-

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 6 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 4 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Rückzahlungen der Systemindustrie fließen den Ausgaben zu.

2. Rückzahlungen von Zuwendungen für die TVE fließen den Ausgaben zu.

892 03 -642

Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-nologie 2016 bis 2026

86 000

86 120

-

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 85 150 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 33 950 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 12 700 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 29 800 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 8 700 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem

Titel geleistet werden: 892 01.

2. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.

Erläuterungen:

1. Aus den Ausgabeansätzen können die Kosten für die jeweilige Programma-dministration sowie sonstige für die Durchführung von Maßnahmen notwendi-gen Kosten (z. B. Gutachten, Studien, gutachterliche Stellungnahmen) finan-ziert werden.

2. Die Mittel sollen des Weiteren für Reallabor "H2Rail.Prignitz - Alternativer An-trieb für die Schiene im ländlichen Raum" in Brandenburg verwendet werden.

892 05 -790

Zuschüsse für Investitionen in die Magnetschwebebahn 1 000

1 000 1 000

-

Haushaltsvermerk:1. Von den Mitteln dürfen bis zu 10 Prozent für Projektmanagement ein-

gesetzt werden.

2. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für vorbereitende und beglei-tende Maßnahmen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter einge-setzt werden.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können folgende Ausgaben für Projektmanagement sowie be-gleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter geleistet wer-den:

Bezeichnung 1 000 €

1. Gutachten/Studien........................................................................... 2002. Sonstiges......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 200

Besondere Finanzierungsausgaben

972 04 -880

Globale Minderausgabe Konsolidierungsbeitrag -72 154

- 89 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

972 05 -880

Globale Minderausgabe -27 904

-3 500

-

972 06 -880

Globale Minderausgabe infolge § 6 Abs. 11 HG 2016 -65 064

-115 996

-

981 01 -890

Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(334)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Kap. 1210.

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(46)

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Schifffahrtsförderung (71 967)

(74 447) (22 723)

683 11 -732

Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt 54 800

57 800 20 000

46 958

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 50 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 27 520 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................ 11 640 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................ 11 640 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1219 Tit. 111 01.

Erläuterungen:

Zur Sicherung der Bordarbeitsplätze von deutschen Seeleuten auf deutschen Handelsschiffen und des maritimen Know-how sowie zur Förderung der Ausbil-dung des seemännischen Nachwuchses werden Bundeszuwendungen gewährt (Maritimes Bündnis für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschifffahrt).Weiterhin wird zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs im Rahmen der Um-setzung des Konzeptes "From Road to Sea" ein Informations-Büro mit bis zu 200 T€ finanziert.

683 12 -129

Beihilfen zur Aus- und Weiterbildungsförderung für die Binnenschifffahrt 2 534

2 534 917

1 617

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 534 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 280 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 818 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 436 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

- 90 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

683 13 -732

Förderprogramm Motoren und Modernisierung für die Binnenschifffahrt 6 000

6 000 806

4 761

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 6 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

683 14 -732

Förderung des Erhalts und des sicheren Weiterbetriebs der Traditions-schifffahrt

4 528

4 733 1 000

-

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu......................................... 1 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können Ausgaben für Projektmanagement geleistet werden.

683 15 -732

Nachhaltige Modernisierung für die Küstenschifffahrt -

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 200 T€

684 10 -790

Zuschüsse zu den Kosten deutscher Sozialeinrichtungen für Seeleute in ausländischen Häfen

1 025

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 075 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 025 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 025 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 025 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

684 11 -129

Beihilfen für Schiffsjungenheime und Schifferkinderheime der Binnen-schifffahrt

80

380

80

Erläuterungen:

Die Schifferkinderheime nehmen Kinder von Schifferfamilien auf, die an Bord wohnen und keinen festen Wohnsitz an Land haben. Die Heime stehen im Eigen-tum karitativer Verbände, deren Mittel beschränkt sind. Nur mit Zuschüssen der Schifffahrtsverbände, der Länder und des Bundes ist die Einrichtung und Auf-rechterhaltung der Heime möglich.Die gesetzlich vorgeschriebene und aus Verkehrssicherheitsgründen notwendige schulische Fortbildung der Schiffsjungen/Schiffsmädchen lässt sich nur durch Zu-sammenfassung in Schiffsjungen-/mädchenheimen (Internaten) durchführen. Sol-che Internate sind den Schifferberufsschulen in Schönebeck/Elbe und in Duis-burg/Homberg angeschlossen. Während die Sach- und Personalkosten für die Schifferberufsschulen durch die Länder getragen werden, werden die Kosten für Errichtung und Unterhaltung der Schiffsjungen-/mädchenwohnheime von dem Schifffahrtsgewerbe, dem Bund und den Ländern getragen.

- 91 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

Bezeichnung 1 000 €

1. Beihilfe für Schiffsjungen-/mädchenwohnheime der Binnenschiff-fahrt................................................................................................. 25

2. Beihilfen für Schifferkinderheime in der Binnenschifffahrt............... 55

Zusammen............................................................................................ 80

686 13 -165

Deutsches Maritimes Zentrum in Hamburg 3 000

3 000

371

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 9 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 3 000 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Experten-/Forschungsnetzwerk zu Querschnittsthemen im Geschäftsbe-reich des BMVI

(6 950)

(6 850) (2 853)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

5. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.

427 39 -165

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

4 776

4 776 1 353

4 571

544 31 -165

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 1 580

1 580 1 500

1 031

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 460 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 760 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 500 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 200 T€

547 31 -165

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 549

449

426

686 31 -165

Zuschüsse für innovative Forschung -

-

-

- 92 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 684 11 (Titelgruppe 01)

812 32 -165

Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

45

45

42

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung............................................................................... 352. Ersatzbeschaffung........................................................................... 10

Zusammen............................................................................................ 45

Titelgruppe 04

Tgr. 04 Förderung des Kombinierten Verkehrs und privater Gleisanschlüsse (76 750)

(106 750)

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: Kap. 1201 Tgr. 01, Kap. 1202 Tit. 891 01 und Kap. 1203 mit Ausnahme folgender Titel: Kap. 1203 Tgr. 02.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Bund gewährt für Anlagen des Kombinierten Verkehrs (KV) auf der Grundlage der “Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des KV nichtbundeseigener Unternehmen“ nicht rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von maximal 80 Prozent der zuwendungsfähigen Investitionsausgaben (inkl. einer Planungskostenpauschale von 10 Prozent) und auf Grundlage der “Richtlinie zur Förderung des Neu- und Ausbaus sowie der Reaktivierung von privaten Gleisanschlüssen“ nicht rückzahl-bare Zuschüsse von maximal 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

531 41 -790

Studien und Untersuchungen für den Kombinierten Verkehr 50

50

41

Verpflichtungsermächtigung.............................................................. 65 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu...................................................... 25 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................................... 20 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu...................................................... 20 T€

892 41 -790

Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten Verkehr

62 700

92 700

35 652

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 47 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 24 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 17 300 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 5 700 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermäch-

tigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 42.

2. Von den Mitteln dürfen Ausgaben für die Verwendungsnachweisprü-fung geleistet werden.

3. Aus den Mitteln können auch Gutachten für einzelne Investitionen pri-vater Unternehmen in den Kombinierten Verkehr vergeben und finan-ziert werden, bevor Zuschüsse für die entsprechende Maßnahme be-willigt werden.

Erläuterungen:

Die Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs nicht bundeseigener Unternehmen ermöglicht technologieoffen die Förderung so-

- 93 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03

wohl horizontaler als auch vertikaler KV-Umschlaganlagen, sofern ausreichend neue Verlagerungsmengen und die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens nachgewie-sen werden.

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

892 42 -790

Investitionszuschüsse an private Unternehmen zur Errichtung, Ausbau und Reaktivierung von Gleisanschlüssen

14 000

14 000

4 682

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 4 500 T€

Haushaltsvermerk:Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 41.

Titelgruppe 06

Tgr. 06 Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und Förderung der alternativen Kraftstoffinfrastruktur

(79 888)

(86 288) (59 846)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: mit Ausnahme des Titels 686 62.

4. Erstattungen der EU zur Umsetzung der Richtlinie "2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFID)" fließen den Ausgaben zu.

5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

6. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausgewertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.

7. Bei den FuE-orientierten Aufträgen und Zuwendungen, die aus dem Titel finanziert werden, dürfen - auch in Kooperation mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Un-ternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen - auch rechtlich unselbstständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) unmittelbar als Antragsteller oder Bieter auftreten. Die Fest-stellung der Auftragswürdigkeit bzw. Förderwürdigkeit erfolgt im Ver-gabeverfahren nach VOF/VOL bzw. bei Projektanträgen im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutachtungsverfahrens gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien. Die gewährten Haushaltsmit-tel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden und -ein-richtungen mit FuE-Aufgaben im Wege der Zuweisung bereitgestellt.

Erläuterungen:

Gemäß der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) ist so-wohl der Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe als auch die technologieoffene Entwicklung alternativer Antriebe und Kraftstoffe eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der Verkehrssektor seinen Beitrag zur Erreichung der nationalen Energie- und Klimaschutzziele sowie der EU-Ziele leis-tet. Die Titelgruppe dient der Fortentwicklung der MKS, die als lernende Strategie konzipiert ist, und der Umsetzung der EU-Richtlinie über den Aufbau einer Infra-struktur für alternative Kraftstoffe (sog. AFID).

- 94 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 892 41 (Titelgruppe 04)

531 63 -642

Studien, Untersuchungen, Gutachten und Projektbegleitung zur Fort-schreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie

2 500

3 000

7 998

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 000 T€

682 61 -642

Verwaltungsausgaben Projektträger 2 000

1 600

989

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 800 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 800 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 400 T€

686 61 -642

Zuwendungen für Forschungs-, Entwicklungs- und Modellvorhaben zur Marktaktivierung für die Nutzung alternativer Kraftstoffe und zum Aufbau einer entsprechenden Tank- und Ladeinfrastruktur

18 230

18 630 10 880

4 119

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 12 180 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 280 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 3 400 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 3 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 2 500 T€

Erläuterungen:

Von den Ausgaben sollen 50 Prozent im Bereich Liquefied Natural Gas (LNG) verwendet werden. Aus dem Ansatz sollen auch Zuschüsse für die Planung und Entwicklung von LNG-Hafeninfrastrukturen geleistet werden.

686 62 -642

Programm zur Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanagements 2 000

3 000 4 347

153

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu......................................... 1 500 T€

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können Ausgaben für Projektträgerleistungen und Projektma-nagement geleistet werden.

891 62 -642

Investitionen zur Marktaktivierung für die Nutzung alternativer Kraftstoffe und in den Aufbau einer entsprechenden Tank- und Ladeinfrastruktur

50 158

55 058 44 619

8 439

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 76 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 28 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 23 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 15 500 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 10 000 T€

Erläuterungen:

Von den Ausgaben sollen 50 Prozent für Investitionen im Bereich LNG verwendet werden. Aus dem Ansatz sollen auch Baukostenzuschüsse für den Aufbau einer LNG-Hafeninfrastruktur sowie für Aus- und Umrüstung von bundeseigenen und anderer Schiffe mit LNG-Technik geleistet werden.

- 95 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 06

892 62 -642

Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von umweltfreundlicher Bord-strom- und mobiler Landstromversorgung für See- und Binnenschiffe

5 000

5 000

-

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 4 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 200 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 200 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 600 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.

2. Aus dem Titelansatz können auch Zuschüsse für Investitionen an öf-fentliche Unternehmen gewährt werden.

Erläuterungen:

1. Die fachliche Ausgestaltung erfolgt im Einvernehmen mit dem Bundesminis-terium für Wirtschaft und Energie.

2. Aus dem Ansatz können Ausgaben für Projektmanagement geleistet werden.

Titelgruppe 08

Tgr. 08 Maßnahmen zur Reduzierung der durch Dieselfahrzeuge verursachten Stickoxid-Emissionen im Zusammenhang mit dem "Sofortprogramm Sau-bere Luft 2017-2020"

(434 961)

(553 417) (69 031)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Ti-

tels 883 81.

2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Vor dem Hintergrund der Überschreitung des EU-Grenzwertes von 40 Mikro-gramm pro Kubikmeter Luft für Stickstoffdioxid (NO2)-Emissionen in zahlreichen deutschen Städten und zur Vermeidung deshalb möglicher Fahrverbote für Die-selfahrzeuge unterstützt der Bund die betroffenen Städte dabei, mit geeigneten Maßnahmen zur Reduzierung von Stickstoffdioxiden die Grenzwerte baldmög-lichst einzuhalten. Hierzu wurden verschiedene Maßnahmen im "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" gebündelt und die zwischen Bund, Ländern und Kom-munen für die einzelnen Förderbereiche vereinbarten Finanzierungsbeteiligungen des Bundes im Einzelplan 12 sowie im Energie- und Klimafonds (EKF) veran-schlagt. Seit 2019 werden in dieser neuen Titelgruppe 08 alle im Zusammenhang mit dem "Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020" stehenden Titel des Einzel-plans 12 zusammengefasst.

633 81 -332

Kommunale Modellvorhaben 2018 bis 2020 im Öffentlichen Personen-nahverkehr ergänzend zum "Sofortprogramm Saubere Luft"

-

51 417 19 164

-

Erläuterungen:

Weniger wegen Verlagerung der Mittel in den EKF.

883 81 -332

Maßnahmen zur Digitalisierung Kommunaler Verkehrssysteme 155 000

231 000 49 867

-

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 109 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 55 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 32 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 12 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu............................................... 10 000 T€

- 96 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 06

Erläuterungen:

1. Der Förderbereich "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" des "Sofort-programm Saubere Luft 2017-2020" wird mit dem vereinbarten Finanzierungs-gesamtvolumen, an dem sich die deutsche Automobilindustrie mit 250 Mio. € beteiligt, für die einzelnen Haushaltsjahre bedarfsgerecht veranschlagt. Die vertraglich vereinbarte Zahlung der Volkswagen AG, der Daimler AG und der Bayerische Motorenwerke AG in Höhe von 250 Mio. € erfolgte in einer Summe im Jahr 2018. Der Beteiligungsbetrag der Volkswagen AG, der Daimler AG und der Bayerische Motorenwerke AG dient entsprechend den Vereinbarun-gen des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen den genannten Automobil-herstellern und dem Bund ausschließlich der Mitfinanzierung der Maßnahmen zur "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" nach dem "Sofortpro-gramm Saubere Luft 2017-2020".

2. Aus dem Ansatz können für begleitende Untersuchungen/Studien/Gutachten bis zu 500 T€, für Programmadministration bis zu 6 000 T€ und für Informati-onstransfer bis zu 400 T€ im Rahmen der Umsetzung der einzelnen Förder-maßnahmen geleistet werden.

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

891 81 -332

Hardware-Nachrüstung von Dieselbussen des Öffentlichen Personen-nahverkehrs

44 036

55 000

-

Erläuterungen:

Als Fördermaßnahme des "Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020" wird die Hardware-Nachrüstung von Dieselbussen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Städten, die den Stickstoffdioxid-Grenzwert überschreiten, gefördert. Die Finanzierung erfolgte bis 2018 aus dem Energie- und Klimafonds. Aus dem Ansatz können auch Ausgaben für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge an Dritte geleistet werden. Für diese Fördermaßnahme werden inklusive der Ausgaben für die Programmadministration und das Projektmanage-ment 99,8 Mio. € bereitgestellt.

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

891 82 -332

Hardware-Nachrüstung von schweren Kommunaldieselfahrzeugen 48 770

49 200

-

Erläuterungen:

Als zusätzliche Fördermaßnahme des "Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020" wird seit 2019 die Hardware-Nachrüstung (SCR-System) von schwe-ren Kommunaldieselfahrzeugen (über 3,5 Tonnen) - wie Müll- oder Straßenreini-gungsfahrzeuge - in Städten, die den Stickstoffdioxid-Grenzwert überschreiten, gefördert. Aus dem Ansatz können auch Ausgaben für begleitende Untersuchun-gen, Gutachten und sonstige Aufträge an Dritte geleistet werden. Für diese För-dermaßnahme werden inklusive der Ausgaben für die Programmadministration und das Projektmanagement 98,4 Mio. € bereitgestellt.

891 83 -332

Förderung der Entwicklung von Systemen zur Hardware-Nachrüstung bei Dieselkraftfahrzeugen

23 000

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu....................................... 23 000 T€

Erläuterungen:

Als zusätzliche Fördermaßnahme des Sofortprogramms "Saubere Luft 2017-2020" wird für die Entwicklung von NO-x-Minderungssystemen für die Nach-rüstung dieselbetriebener Kraftfahrzeuge ein Volumen von 46 Mio. € für die Jahre 2020 (23 Mio. €) und 2021 (23 Mio. €) vorgesehen.Im Hinblick auf eine mögliche deutlich erhöhte Marktnachfrage im Nachgang zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Luftqualitätsrichtlinie soll über diese Maßnahme sicher gestellt werden, dass die Nachrüstunternehmen in die Lage versetzt werden, Systeme im Markt verfügbar zu machen. Die Hardware-Nachrüstung auf freiwilliger Basis kann durch erhöhte Verfügbarkeit nachhaltig angereizt werden. Die Maßnahme ist daher zur raschen Verbesserung der Luft-qualität in Ballungsräumen in Deutschland geboten.

- 97 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 883 81 (Titelgruppe 08)

892 81 -332

Hardware-Nachrüstung von gewerblichen Handwerker- und Lieferdiesel-fahrzeugen

164 155

166 800

-

Erläuterungen:

Als zusätzliche Fördermaßnahme des "Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020" wird seit 2019 die Hardware-Nachrüstung (SCR-System) von gewerb-lich genutzten Handwerker- und Lieferdieselfahrzeugen (von 2,8 Tonnen bis 7,5 Tonnen) in Städten und deren angrenzenden Landkreisen, die den Stickstoffdi-oxid-Grenzwert überschreiten, gefördert. Aus dem Ansatz können auch Ausgaben für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge an Dritte ge-leistet werden. Für diese Fördermaßnahme werden inklusive der Ausgaben für die Programmadministration und das Projektmanagement 333,6 Mio. € bereitge-stellt.

Titelgruppe 09

Tgr. 09 Unterstützung der Förderung des Radverkehrs (82 640)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfä-hig.

632 91 -692

Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuweisungen an Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts

1 990

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 890 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 890 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 700 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 300 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen:

1. Ausgaben für nicht investive Maßnahmen des Bundes, der Länder und Kom-munen sowie sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die der Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans dienen.

2. Von den Mitteln können bis zu 10 Prozent für Projektmanagement und bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.

Bezeichnung 1 000 €

1. Projektträgerkosten......................................................................... 1902. Informationstransfer........................................................................ 1503. sonstige Forschung/Studien/Gutachten.......................................... 150

Zusammen............................................................................................ 490

Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20191 000 €

Ist 20181 000 €

Kap. 1210 Tit. 632 01 ............................................ 1 990 485

- 98 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 08

686 91 -692

Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Gesellschaften des privaten Rechts

2 290

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 270 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 200 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 170 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 900 T€

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen:

Von den Mitteln können bis zu 10 Prozent für Projektmanagement und bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.

Bezeichnung 1 000 €

1. Informationstransfer........................................................................ 2702. Sonstige Forschung/Studien/Gutachten.......................................... 130

Zusammen............................................................................................ 400

Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20191 000 €

Ist 20181 000 €

Kap. 1210 Tit. 686 01 ............................................ 3 010 2 696

882 91 -692

Zuweisungen an Länder zum Bau von Radschnellwegen 25 000

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1201 Tgr. 01. Erläuterungen:

Von den Mitteln können bis zu 1 Prozent der Finanzhilfen für Forschungsvorha-ben mit dem Ziel, die Effizienz der Maßnahmen zu bewerten sowie Erkenntnisse aus geförderten Maßnahmen für andere Maßnahmen nutzbar zu machen, einge-setzt werden.

Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20191 000 €

Ist 20181 000 €

Kap. 1210 Tit. 882 02 ............................................ 25 000 -

882 92 -692

Finanzhilfen an die Länder für Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm "Stadt und Land"

20 000

Verpflichtungsermächtigung..................................................... 637 228 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................. 185 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................. 225 750 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................. 226 478 T€

- 99 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 09

891 91 -692

Förderung von Modellvorhaben des Radverkehrs - Zuschüsse an Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts

27 360

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 54 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 20 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 14 000 T€

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgen-

den Titeln geleistet werden: Kap. 1201 Tgr. 01.

2. Aus den Mitteln dürfen auch Zuschüsse an juristische Personen des privaten Rechts geleistet werden.

Erläuterungen:

Von den Mitteln können bis zu 10 Prozent für Projektmanagement eingesetzt wer-den.

Bezeichnung 1 000 €

1. Informationstransfer........................................................................ 1 0002. Sonstige Forschung/Studien/Untersuchungen................................ 1 700

Zusammen............................................................................................ 2 700

Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20191 000 €

Ist 20181 000 €

Kap. 1210 Tit. 882 03 ............................................ 20 000 -

891 92 -692

Zuschüsse für den Ausbau und die Erweiterung des "Radnetzes Deutschland"

6 000

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 21 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 7 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 8 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 6 000 T€

Haushaltsvermerk:Aus den Mitteln können auch Ausgaben für nicht investive Maßnah-men, u. a. Entwicklung Beschilderungskonzept geleistet werden. Erläuterungen:

Von den Mitteln können bis zu 15 Prozent für Projektkoordinierung und Projekt-management und bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten und sonstige Aufträge Dritter eingesetzt werden.

Bezeichnung 1 000 €

1. Projektträgerkosten......................................................................... 1202. Begleitende Maßnahmen................................................................ 450

Zusammen............................................................................................ 570

Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20191 000 €

Ist 20181 000 €

Kap. 1210 Tit. 891 02 ............................................ 2 000 1 496

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

531 02 -187

Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht

83

58

546 01 -790

Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundes-regierung

100

8

- 100 -

1210 Sonstige Bewilligungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 09

632 01 -692

Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuweisungen an Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts

1 990 2 264

485

686 01 -692

Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Gesellschaften des privaten Rechts

3 010 314

2 696

882 02 -692

Zuweisungen an Länder zum Bau von Radschnellwegen

25 000 50 000

-

882 03 -692

Förderung von Modellvorhaben des Radverkehrs - Zuschüsse an Län-der und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts

20 000

-

891 02 -692

Zuschüsse zur Umsetzung des Projektes "Radweg Deutsche Einheit"

2 000

1 496

In Vorjahren weggefallene Titel mit Ausgaberest

531 07 -790

Studien, Untersuchungen und Konzeptionierung im Bereich nachhaltige Stadtorganisation und Mobilität (Smart City)

100

891 72 -742

Investitionen in die Bundesschienenwege

4 262

316 939

- 101 -

Sonstige Bewilligungen 1210

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

Vorbemerkung

Im Kapitel 1211 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und di-gitale Infrastruktur zentral veranschlagt.Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Bereich Versorgung: In den Titelgruppen 57 veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungs-anspruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechts-verhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre, dem Ge-setz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bun-des (BeamtVG) oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht. Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage und die Zuwei-sungen an den Versorgungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapitel etatisiert.Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur als oberste Bundesbehörde ist bei Kapitel 1212 veranschlagt.Nachgeordnete Dienststellen sind:1. das Bundesamt für Güterverkehr (Kapitel 1213),2. die Bundesanstalt für Straßenwesen (Kapitel 1214),3. das Kraftfahrt-Bundesamt (Kapitel 1215),4. das Bundeseisenbahnvermögen (Kapitel 1216),5. das Eisenbahn-Bundesamt (Kapitel 1217),6. die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (Ka-

pitel 1218),

7. die Bundesanstalt für Wasserbau (Kapitel 1218),8. die Bundesanstalt für Gewässerkunde (Kapitel 1218),9. das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Ka-

pitel 1219),10. die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (Kapitel

1219),11. der Deutsche Wetterdienst (Kapitel 1220),12. das Luftfahrt-Bundesamt, die Dienststelle Flugsicherung

beim Luftfahrt-Bundesamt (Kapitel 1221),13. die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (Kapitel

1221),14. das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (Kapitel

1222),15. die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (Kapi-

tel 1223),16. das Fernstraßen-Bundesamt (Kapitel 1228).Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Dienststellen sind bei den einzelnen Kapiteln in den Vorbemerkungen kurz darge-stellt.

Überblick zum Kapitel 1211 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - - Übrige Einnahmen.................................................. 120 120 - 129

Gesamteinnahmen.................................................. 120 120 - 129

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 291 046 301 565 -10 519 10 955 300 623 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 47 898 46 551 +1 347 16 917 30 574 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 34 371 29 144 +5 227 29 241 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 373 315 377 260 -3 945 27 872 360 438 davon flexibilisiert.................................................... 109 883 102 400 +7 483 27 372 90 525 davon nicht flexibilisiert........................................... 263 432 274 860 -11 428 500 269 913

- 102 -

1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

Einnahmen

Übrige Einnahmen

282 08 -061

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1212 flexibilisierter Bereich, Kap. 1213 flexibilisierter Bereich, Kap. 1214 flexibilisierter Bereich, Kap. 1215 flexibilisierter Bereich, Kap. 1217 flexibilisierter Bereich, Kap. 1218 flexibilisierter Bereich, Kap. 1219 flexibilisierter Bereich, Kap. 1221 flexibilisierter Bereich, Kap. 1223 flexibilisierter Bereich und Kap. 1228 flexibilisierter Bereich.

282 09 -011

Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geld-leistungen

-

-

12

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09.

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(-)

381 07 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben

-

-

(233)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 12.

Titelgruppe 57

Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter

(120)

(120)

119 57 -018

Vermischte Einnahmen -

-

-

232 57 -018

Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes 120

120

117

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 57.

Ausgaben Haushaltsvermerk:Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 57.

- 103 -

Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

1211

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01 -011

Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-ren Fällen

62

60

45

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teil-ansätzen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung des BMF.

Erläuterungen:Bezeichnung €

1. Zur Verfügung des1.1 Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur................ 37 2001.2 Präsidenten der Generaldirektion Wasserstraßen und Schiff-

fahrt und der Leiter der 7 Außenstellen....................................... 3 6001.3 Leiters der Bundesanstalt für Wasserbau.................................... 5001.4 Leiters der Bundesanstalt für Gewässerkunde............................ 5001.5 Präsidenten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrogra-

phie.............................................................................................. 5001.6 Präsidenten der Bundesanstalt für Straßenwesen...................... 5001.7 Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes.................................... 5001.8 Präsidenten des Deutschen Wetterdienstes............................... 5001.9 Präsidenten des Bundesamtes für Güterverkehr........................ 5001.10 Präsidenten des Luftfahrt-Bundesamtes..................................... 5001.11 Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes................................. 5001.12 Leiters der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen........ 5001.13 Direktors der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung............... 1001.14 Direktors der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchungen. 1001.15 Präsidenten des Fernstraßen-Bundesamtes............................... 5002. Für sonstigen Aufwand im Ministerium........................................ 15 500

Zusammen............................................................................................ 62 000

Aus dem Mittelansatz dürfen auch Ausgaben für die Bewirtung mit Erfrischungen bei Besprechungen aus besonderem Anlass geleistet werden.Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Aus den Belegen muss Anlass, Funktion und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Begünstigte) erkennbar sein.Eine Auszahlung ohne Beleg ist nicht zulässig.

531 01 -187

Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht 111

Erläuterungen:

Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20191 000 €

Ist 20181 000 €

Kap. 1210 Tit. 531 02 ............................................ 83 58

542 01 -013

Öffentlichkeitsarbeit 2 519

2 519 500

714

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben wer-den.

4. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.

- 104 -

1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Erläuterungen:

Im Einzelplan 12 sind außerdem folgende Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit und Fachinformationen veranschlagt:

Bezeichnung 1 000 €

Öffentlichkeitsarbeitkeine weiteren TitelFachinformationen1201 - 543 21........................................................................................ 91211 - 543 01........................................................................................ 2 0131222 - 543 01........................................................................................ 29

Durch Mittel der Öffentlichkeitsarbeit - in Schrift, Bild, Ton, Wort und digitaler Form - sollen der Bevölkerung die Grundsätze und Einzelmaßnahmen der Verkehrspoli-tik bekannt gemacht und erläutert werden.

Aus diesen Ausgaben werden auch die Kosten bestritten für

1. den Ankauf von Informationsmaterial über fachliche Probleme des In- und Auslandes und von Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit,

2. die Druck- und Buchbinderarbeiten im Hause sowie Übersetzungen, sofern sie im Zusammenhang mit Veröffentlichungen stehen,

3. Bewirtungskosten mit alkoholfreien Getränken bei Pressegesprächen und bei der Betreuung von Besuchergruppen.

547 09 -011

Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden

-

-

12

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

688 06 -011

Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht -

-

-

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(158)

981 07 -890

Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben

-

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Epl. 12.

Titelgruppe 57

Tgr. 57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und Richter

(260 740)

(272 281)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 232 57.

- 105 -

Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

1211

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 542 01

431 57 -018

Versorgungsbezüge der Bundesministerinnen und Bundesminister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre, sonstiger Amtsträger und deren Hinterbliebenen

1 400

1 460

1 386

Erläuterungen:

Aus dem Titel werden auch Übergangsgelder für ehemalige Mitglieder der Bun-desregierung (§ 14 BMinG) und für ehemalige Parlamentarische Staatssekretärin-nen und Parlamentarische Staatssekretäre (§ 6 ParlStG) gewährt. Aus dem Titel werden auch Leistungen nach dem Bundesversorgungsteilungsgesetz (BVersTG) gezahlt.

432 57 -018

Versorgungsbezüge 204 893

218 440

217 395

Erläuterungen:

Aus dem Titel werden auch die Bezüge der in den einstweiligen Ruhestand ver-setzten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter gewährt. Aus dem Titel werden auch Altersgelder nach dem Altersgeldgesetz (AltGG) und Leis-tungen nach dem Bundesversorgungsteilungsgesetz (BVersTG) gezahlt.

Hieraus wird auch der einmalige Ausgleich gemäß § 48 Beamtenversorgungsge-setz (BeamtVG) gezahlt.

434 57 -018

Zuführung an die Versorgungsrücklage 8 678

8 611

9 003

443 57 -018

Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-me von besonderen Fachdiensten/-kräften

36

36

22

446 57 -018

Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften 43 226

41 246

38 685

453 57 -018

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

-

-

-

632 57 -018

Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten 2 507

2 488

2 651

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 64 677 58 428 60 722

10 955 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 45 206 43 972 29 803

16 417

Zusammen............................................................................................... 109 883 102 400 90 525 27 372

424 01-011

F Zuführung an die Versorgungsrücklage 5 775

5 450

6 760

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.

- 106 -

1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 57

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Ausgaben für die von den Bundesländern übernommenen Beam-tinnen und Beamten, die der "Die Autobahn GmbH des Bundes" zur Dienstleistung zugewiesen sind (Kap. 1228 Tgr. 01)................ 325

2. Ausgaben für die übrigen Beamtinnen und Beamten des BMVI nebst Geschäftsbereich................................................................... 5 450

Zusammen............................................................................................ 5 775

441 01-840

F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften 16 845

16 172

18 580

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich. Erläuterungen:

Bezeichnung 1 000 €

1. Ausgaben für die von den Bundesländern übernommenen Beam-tinnen und Beamten, die der "Die Autobahn GmbH des Bundes" zur Dienstleistung zugewiesen sind (Kap. 1228 Tgr. 01)................ 395

2. Ausgaben für die übrigen Beamtinnen und Beamten des BMVI nebst Geschäftsbereich................................................................... 16 450

Zusammen............................................................................................ 16 845

443 01-840

F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-me von besonderen Fachdiensten/-kräften

3 412

3 369

3 024

Haushaltsvermerk:Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich. Erläuterungen:

Bezeichnung 1 000 €

1. Ausgaben für die von den Bundesländern übernommenen Beam-tinnen und Beamten, die der "Die Autobahn GmbH des Bundes" zur Dienstleistung zugewiesen sind (Kap. 1228 Tgr. 01)................ 17

2. Ausgaben für die übrigen Beamtinnen und Beamten des BMVI nebst Geschäftsbereich................................................................... 3 395

Zusammen............................................................................................ 3 412

452 02-223

F Unfallversicherung Bund und Bahn 6 781

6 781

5 768

526 01-011

F Gerichts- und ähnliche Kosten 1 510

1 488

1 716

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bundesministerium.......................................................................... 7002. Geschäftsbereich............................................................................ 810

Zusammen............................................................................................ 1 510

Aus den Ausgaben dürfen Kosten für Beisitzerinnen und Beisitzer, Zeuginnen und Zeugen sowie Dolmetscherinnen und Dolmetscher geleistet werden.

- 107 -

Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

1211

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 424 01

526 02-011

F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen

24 209

22 874

17 828

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der

Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1219 Tit. 261 01.

2. Mehrausgaben zu Nr. 8 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1221 Tit. 129 03.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur............. 21 037davon: Bundesfernstraßen ohne Maut......................................... 8 300davon: Bundesschienenwege....................................................... 1 500davon: Ausgaben für Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse....... 285davon: Ausgaben für Dolmetscherinnen und Dolmetscher.......... 230

2. Bundesamt für Güterverkehr........................................................ 283. Bundesanstalt für Straßenwesen.................................................. 250

davon: Wissenschaftlicher Beirat bei der Bundesanstalt für Stra-ßenwesen..................................................................................... 5

4. Eisenbahn-Bundesamt................................................................. 2505. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes............. 500

davon: Bundesanstalt für Gewässerkunde................................... -davon: Bundesanstalt für Wasserbau........................................... -

6. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.......................... 1007. Deutscher Wetterdienst................................................................ 199

davon: Wissenschaftlicher Beirat beim Deutschen Wetterdiest.... 28. Luftfahrt-Bundesamt..................................................................... 1459. Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen........................... 20010. Fernstraßen-Bundesamt............................................................... 1 500

Zusammen............................................................................................ 24 209

527 03-011

F Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen

1 989

1 989

1 775

532 01-011

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 9 574

9 549

4 303

Erläuterungen:

Veranschlagt sind ressortweite IT-Ausgaben, welche nicht auf die einzelnen Kapi-tel aufteilbar sind.

543 01-719

F Veröffentlichungen und Fachinformationen 2 013

2 022

1 120

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der

Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1219 Tit. 119 01.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

- 108 -

1211 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bundesministerium.......................................................................... 1 3352. Geschäftsbereich............................................................................ 6783. Nutzungsentgelte für hydrographische Produkte anderer hydro-

graphischer Dienste........................................................................ -

Zusammen............................................................................................ 2 013

545 01-719

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 5 911

6 050

3 061

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der

zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-den: Kap. 1210 Tit. 272 03.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und In-formationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bundesministerium.......................................................................... 4 9062. Geschäftsbereich............................................................................ 1 0053. Zuschüsse der EU........................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 5 911

Aus diesem Titel dürfen im begrenzten Umfang auch Kosten für die Betreuung von Delegationen und internationalen Gremien, einschließlich Reisekosten, ge-leistet werden.

634 03-011

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 31 864

26 656

26 590

- 109 -

Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben

1211

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 543 01

Vorbemerkung

Das BMVI leitet das gesamte Verkehrswesen der Bundesre-publik Deutschland, soweit der Bund nach dem Grundgesetz zuständig ist. Der Geschäftsbereich erstreckt sich auf das Ei-senbahnwesen, den Straßenverkehr, die Binnenschifffahrt, den Seeverkehr, die Luftfahrt, den Straßenbau, die Wasser-straßen, den Wetterdienst und die digitale Infrastruktur.Das Bundesministerium gliedert sich in neun Abteilungen:

Abteilung L Leitung, Kommunikation,Abteilung Z Zentralabteilung,Abteilung StB Bundesfernstraßen,

Abteilung StV Straßenverkehr,Abteilung E Eisenbahnen,Abteilung G Grundsatzangelegenheiten,Abteilung DG Digitale Gesellschaft,Abteilung LF Luftfahrt,Abteilung WS Wasserstraßen, Schifffahrt.

Das BMVI hat seinen Sitz in Berlin und unterhält einen zwei-ten Dienstsitz in Bonn.

Überblick zum Kapitel 1212 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 556 556 - 464 Übrige Einnahmen.................................................. - 640 -640 584

Gesamteinnahmen.................................................. 556 1 196 -640 1 048

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 95 454 102 406 -6 952 7 291 91 773 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 46 206 40 991 +5 215 5 016 34 881 Ausgaben für Investitionen...................................... 5 598 3 348 +2 250 12 920 8 317 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 147 258 146 745 +513 25 227 134 971 davon flexibilisiert.................................................... 120 439 125 891 -5 452 14 419 110 008 davon nicht flexibilisiert........................................... 26 819 20 854 +5 965 10 808 24 963

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 5 100 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 1 700 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 1 700 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 1 700

- 110 -

1212 Bundesministerium

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -011

Gebühren, sonstige Entgelte 10

10

-

119 99 -011

Vermischte Einnahmen 500

500

438

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Nebentätigkeiten................................................... 302. Sonstige Einnahmen....................................................................... 470

Zusammen............................................................................................ 500

Bei diesem Titel werden auch Zinsen für nicht zweckentsprechend verwendete Bundesmittel vereinnahmt.

124 01 -011

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 6

6

6

Erläuterungen:

Einnahmen aus einer Dienstwohnung.

132 01 -011

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 40

40

20

Erläuterungen:

Erlös aus dem Verkauf von 2 Dienstkraftwagen (vgl. Tit. 811 01).

Übrige Einnahmen

261 01 -011

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland -

640

584

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(-)

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

Ausgenommen sind Tit. 427 99 und 712 01.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1212 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.

3. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass das Galileo Bodenkontrollzentrum Ober-pfaffenhofen (GCC-D) der EU-Kommission und deren beauftrag-ten Dritten für die Dauer und den Umfang des Bedarfs unentgelt-lich überlassen wird.

- 111 -

Bundesministerium 1212

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Personalausgaben

427 99 -011

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben für die Durchführung der Technischen Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms Verkehrsinfrastruktur geleistet. Diese Aus-gaben werden von der EU mit 100 Prozent gefördert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -011

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

20 854

20 854

20 854

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 5 100 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 700 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 700 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 700 T€

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

546 01 -029

Kosten aus Anlass der deutschen Präsidentschaft in der EU 2020 5 965

Ausgaben für Investitionen

712 01 -011

Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

- 10 808

4 109

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Baumaßnahme Robert-Schuman-Platz (Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen).............................................. 25 554 14 746 - 10 808 - -

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(-)

- 112 -

1212 Bundesministerium

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 95 454 102 406 91 773

7 291 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 19 387 20 137 14 027

5 016 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 2 481 231 370

648 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 3 117 3 117 3 838

1 464

Zusammen............................................................................................... 120 439 125 891 110 008 14 419

421 01-011

F Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretä-re

480

514

525

422 01-011

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

57 706

61 918

52 277

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Konventionelle Mittel....................................................................... 57 7062. Zuschüsse der EU........................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 57 706

422 02-011

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 1 400

1 864

1 367

427 09-011

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

1 960

2 224

4 063

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden keine Nebentätigkeitsvergütungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt.

428 01-011

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 33 458

35 436

33 257

453 01-011

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 450

450

284

511 01-011

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

3 883

3 883

3 766

- 113 -

Bundesministerium 1212

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

514 01-011

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 300

300

264

Erläuterungen:Bezeichnung Soll 2020 Soll 2019

personengebundene Pkw......................................... 6 7

517 01-011

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 5 060

5 060

3 746

518 01-011

F Mieten und Pachten 1 906

206

165

519 01-011

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2 134

4 284

659

525 01-011

F Aus- und Fortbildung 350

350

223

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

527 01-011

F Dienstreisen 3 247

3 247

3 101

532 01-011

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1 987

2 287

1 642

539 09-011

F Vermischte Verwaltungsausgaben 520

520

461

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Vereinbarkeit von Beruf und Familie............................................... 1502. Sonderstelle des Oberprüfungsamtes beim BMVI für Prüfungs-

vergütungen inkl. Reisekostenvergütungen.................................... 1833. Ideenmanagement.......................................................................... 704. Sonstiges......................................................................................... 117

Zusammen............................................................................................ 520

Zu 2.:Den Prüferinnen und Prüfern werden für die Stellung der häuslichen Prüfungsauf-gaben und die Beurteilung dieser Prüfungsarbeiten, für die Stellung der Klausur-aufgaben und die Beurteilung der Klausurarbeiten sowie für die Abnahme der mündlichen Prüfung Vergütungen gewährt. Die Abteilungsleiterinnen und Abtei-lungsleiter sowie Ausschussleiterinnen und Ausschussleiter der einzelnen Prü-fungsgebiete und die Leiterinnen und Leiter der Prüfungsausschüsse erhalten für ihre Tätigkeit bei den Prüfungen eine Vergütung und für ihre im Zusammenhang mit den Prüfungen erwachsenden Auslagen eine pauschale Aufwandsentschädi-gung.Außerdem werden den Prüferinnen und Prüfern sowie Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern die entstehenden Reisekosten erstattet.

711 01-011

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 2 481

231

370

811 01-011

F Erwerb von Fahrzeugen 100

100

153

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung1 Pkw bis zu 62 500 €..................................................................... 621 Pkw bis zu 37 500 €..................................................................... 38

- 114 -

1212 Bundesministerium

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Bezeichnung 1 000 €

2. Sonstiges......................................................................................... -abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -

Zusammen............................................................................................ 100

812 01-011

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

652

652

1 499

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 862. Ersatzbeschaffung........................................................................... 566

Zusammen............................................................................................ 652

812 02-011

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

2 365

2 365

2 186

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 3502. Erweiterung..................................................................................... 1 0003. Ersatzbeschaffung........................................................................... 4004. Sonstiges......................................................................................... 615

Zusammen............................................................................................ 2 365

- 115 -

Bundesministerium 1212

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 811 01

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) wurde als Bundesan-stalt für den Güterfernverkehr gemäß Güterkraftverkehrsge-setz (GüKG) vom 17. Oktober 1952 gegründet. Am 1. Januar 1994 erfolgte die Umwandlung in das Bundesamt für Güter-verkehr. Die Bundesoberbehörde hat ihren Sitz in Köln und 11 Außenstellen in den Bundesländern. Dem BAG sind Ver-waltungsaufgaben des Bundes auf dem Gebiet des Verkehrs durch das GüKG und andere Bundesgesetze zugewiesen.Dem BAG obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben:1. Überwachung des Güterkraftverkehrs in- und ausländi-

scher Unternehmen,2. Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der Gebüh-

renpflicht nach dem Gesetz über die Erhebung von stre-ckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstra-ßenmautgesetz - BFStrMG),

3. Aufgaben als Bußgeldbehörde bei Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften (u. a. GüKG, BFStrMG),

4. Erstellung der Unternehmensstatistik des Güterkraftver-kehrs nach dem Verkehrsstatistikgesetz,

5. Marktbeobachtung im Güterverkehr auf Straße, Schiene, in der Binnenschifffahrt und im Luftverkehr,

6. Bewilligung von Zuwendungen im Rahmen der Mauthar-monisierungsmaßnahmen,

7. Aufgaben auf dem Gebiet der zivilen Notfallvorsorge für die Durchführung von Personen- und Gütertransporten,

8. Erhebung und Verwaltung der Konzessionsabgabe der Autobahnnebenbetriebe,

9. Genehmigung und Überwachung der Beförderungsent-gelte im Fluglinienverkehr,

10. Wahrnehmung ausgewählter Verwaltungsaufgaben, die durch Verwaltungsvereinbarung übertragen wurden (z. B. die Ausgabe bilateraler und multilateraler Genehmigun-gen für den grenzüberschreitenden Verkehr und Transit-verkehr).

Überblick zum Kapitel 1213 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 20 931 20 931 - 17 590 Übrige Einnahmen.................................................. 3 3 - 4

Gesamteinnahmen.................................................. 20 934 20 934 - 17 594

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 43 736 40 989 +2 747 14 268 37 982 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 13 933 14 241 -308 14 077 14 564 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 56 56 - 40 16 Ausgaben für Investitionen...................................... 3 079 3 079 - 24 475 3 793 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 60 804 58 365 +2 439 52 860 56 355 davon flexibilisiert.................................................... 56 660 54 221 +2 439 52 860 52 283 davon nicht flexibilisiert........................................... 4 144 4 144 - 4 072

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 10 500 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 5 250 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 5 250

- 116 -

1213 Bundesamt für Güterverkehr

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -719

Gebühren, sonstige Entgelte 238

238

192

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebühren aus der Erteilung einer Bescheinigung über den nächstgelegenen Bahnhof gem. lfd. Nr. 1.5 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV............................................................................. -

2. Gebühren aus der/dem Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung/Ablehnung/Widerruf von CEMT-Genehmigungen gem. lfd. Nr. 2.7 und 8 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV........................... 55

3. Gebühren aus der Erteilung/Berichtigung/Ersatzausstellung von CEMT-Umzugsgenehmigungen gem. lfd. Nrn. 3.1 und 3.2 der An-lage zu § 1 Abs. 1 GükKostV........................................................... 8

4. Gebühren aus der Erteilung von bilateralen Genehmigungen für den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr gem. lfd. Nrn. 4.1 - 4.4 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV.......................... 172

5. Gebühren für die Ausgabe von Genehmigungen für den Gelegen-heitsverkehr nach dem Personenbeförderungsgesetz gemäß lfd. Nr. II 7 der Anlage zu § 1 PBefGkostV........................................... 1

6. Gebühren nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gem. § 10 Abs. 1 Satz 1 IFG i. V. m. IFGGebV................................................ -

7. Gebühren aus der Erteilung von Genehmigungen für grenzüber-schreitende Geldtransporte gem. lfd. Nr. 6 der Anlage zu § 1 Abs. 1 GükKostV............................................................................. 2

8. Sonstiges......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 238

112 01 -719

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 20 482

20 482

16 777

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Verwarnungsgelder......................................................................... 1 9002. Geldbußen....................................................................................... 18 5713. Zwangsgelder.................................................................................. -4. Auslagen......................................................................................... 11

Zusammen............................................................................................ 20 482

Verwarnungsgelder und Geldbußen gemäß §§ 19 ff. GüKG, § 10 BFStrMG, §14 InfrAG, § 9 Abs. 2 FPersG, § 10 Abs. 5 GefahrgutG, Art. 7 Abs. 4 des Gesetzes zum CSC, §§ 23, 15 BStatG, § 14 AbfVerbrG sowie Zwangsgelder nach § 11 VwVG und Auslagen nach § 107 Abs. 5 OwiG.

119 99 -719

Vermischte Einnahmen 205

205

258

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 6

6

363

Haushaltsvermerk:1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass entbehrliche

Fahrzeuge und Materialien des Bundesamts für Güterverkehr an bun-desweit anerkannte Katastrophenschutzorganisationen unentgeltlich abgegeben werden können. Soweit der Wert im Einzelfall 50 T€ über-

- 117 -

Bundesamt für Güterverkehr 1213

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

steigt, ist die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen erfor-derlich.

2. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass entbehrliche Fahrzeuge und Materialien des Bundesamts für Güterverkehr an die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk unentgeltlich abgegeben wer-den können. Soweit der Wert im Einzelfall 50 T€ übersteigt, ist die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen erforderlich.

Übrige Einnahmen

281 02 -719

Erstattung von Kosten und Auslagen im Bußgeldverfahren 3

3

4

Erläuterungen:

Erstattung von Auslagen, die dem Bundesamt als Ermittlungsbehörde bei der Ver-folgung von Ordnungswidrigkeiten entstehen.

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(-)

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(1)

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1213 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

3 644

3 644

1 636

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

532 05 -719

Ausstattung und Schulung für die Eigensicherung 500

500

66

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(-)

- 118 -

1213 Bundesamt für Güterverkehr

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 132 01

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 43 736 40 989 37 982

14 268 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 9 789 10 097 10 492

14 077 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 56 56 16

40 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 48 48 -

2 616 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 3 031 3 031 3 793

21 859

Zusammen............................................................................................... 56 660 54 221 52 283 52 860

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

8 593

8 026

9 149

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

2 326

1 048

2 016

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 32 739

31 837

26 769

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 78

78

48

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

1 677

1 985

2 148

514 01-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1 450

1 450

1 214

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 680

1 625

1 362

518 01-719

F Mieten und Pachten 293

293

1 715

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 414

414

276

527 01-719

F Dienstreisen 1 173

1 173

921

532 01-719

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1 628

1 683

1 584

532 02-719

F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 125

125

113

Erläuterungen:

Ausgaben für die Online-Abwicklung von Einzahlungen im Rahmen des Kontroll-dienstes durch Private.

- 119 -

Bundesamt für Güterverkehr 1213

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

539 09-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 1 349

1 349

1 159

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Übersetzungskosten........................................................................ 72. Entschädigungs- und Ersatzleistungen........................................... 153. Auskünfte aus den Handelsregistern.............................................. 34. Kosten des Zahlungsverkehrs (Bankgebühren).............................. 305. Kosten der Arbeitnehmerüberlassungsverträge.............................. 1 2006. Kosten für Stellenanzeigen und sonstige Bewerbungskosten........ 117. Reisekosten im Zusammenhang mit Bewerbungen........................ 108. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen................... 689. Sonstiges......................................................................................... 5

Zusammen............................................................................................ 1 349

632 09-820

F Erstattungen des Bundes für Verwaltungsleistungen der Länder geringe-ren Umfangs

6

6

6

Erläuterungen:

Beitrag zu den Kosten des elektronischen Abfallnachweisverfahrens an das Land Nordrhein-Westfalen.

687 09-719

F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs

50

50

10

Erläuterungen:

Die Bundesrepublik Deutschland ist gem. Vertrag vom 5. April 2001 der Euro- Control-Route (ECR) beigetreten. Die ECR beinhaltet die internationale Zusam-menarbeit auf Kontrollebene. Sie unterstützt den Informationsaustausch, koordi-niert die Kontrollaktivitäten und wirkt beim Austausch von Kontrollpersonal mit.

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 48

48

-

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen 1 732

1 732

1 398

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung55 Pkw............................................................................................. 2 022abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -290

2. Sonstiges......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 1 732

812 01-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

266

266

127

812 02-719

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

909

909

2 257

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 250 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 5 250 T€

- 120 -

1213 Bundesamt für Güterverkehr

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2302. Ersatzbeschaffung........................................................................... 679

Zusammen............................................................................................ 909

812 03-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Kontrollzwecke

124

124

11

- 121 -

Bundesamt für Güterverkehr 1213

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 812 02

Vorbemerkung

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ist ein technisch-wissenschaftliches Institut mit Sitz in Bergisch Gladbach, das dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zugeordnet ist. Die BASt wur-de im März 1951 durch Erlass des Bundesministeriums für Verkehr errichtet. Aufgabe ist, dem BMVI und anderen Nut-zern zu verkehrspolitischen Fragestellungen wissenschaftlich gesicherte Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen.Wesentliche Ziele der Forschungsaufgaben und der Entwick-lungsarbeit sind:1. Verbesserung der Effizienz des Baus und der Erhaltung

von Straßen, Brücken und Ingenieurbauwerken,

2. Verbesserung der Effizienz der Straßennutzung,3. Reduktion der straßenverkehrs- und straßenbaubedingten

Umweltbelastung,4. Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen durch

Kraftfahrzeuge, Einsatz neuer Energieträger sowie alterna-tiver Antriebskonzepte,

5. Prüfung von Baustoffen, Bauteilen und Gegenständen der Straßenausrüstung sowie an der Verbesserung der Prüfge-räte und Prüfverfahren im Straßenwesen,

6. Überprüfung der Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrs-sicherheit auf ihre Effizienz.

Überblick zum Kapitel 1214 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 6 949 6 949 - 10 083 Übrige Einnahmen.................................................. 100 100 - 95

Gesamteinnahmen.................................................. 7 049 7 049 - 10 178

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 23 059 24 469 -1 410 2 595 23 561 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 18 119 18 385 -266 2 418 22 388 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 3 000 3 000 - 1 210 3 851 Ausgaben für Investitionen...................................... 2 476 2 810 -334 7 366 5 410 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 46 654 48 664 -2 010 13 589 55 210 davon flexibilisiert.................................................... 32 662 34 672 -2 010 8 162 36 648 davon nicht flexibilisiert........................................... 13 992 13 992 - 5 427 18 562

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 5 600 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 3 800 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 1 250 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 550

- 122 -

1214 Bundesanstalt für Straßenwesen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -719

Gebühren, sonstige Entgelte 500

500

323

119 99 -719

Vermischte Einnahmen 6 312

6 312

9 745

Haushaltsvermerk:Ist-Einnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter und Einnahmen der EU für Forschungsaufträge zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 5 8072. Einnahmen von der EU für Forschungsaufträge............................. 5003. Sonstige vermischte Einnahmen..................................................... 5

Zusammen............................................................................................ 6 312

124 01 -719

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 100

100

13

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 37

37

2

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Erstattung von sonstigen Verwaltungsausgaben aus dem Inland 100

100

95

Haushaltsvermerk:Abzuführende Beträge dürfen, auch wenn sie in früheren Haushaltsjah-ren vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Ver-waltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausgaben nicht aus Tit. 427 19 bis 812 11 geleistet werden.

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(409)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(-)

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

- 123 -

Bundesanstalt für Straßenwesen 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Ausgenommen ist Tgr. 01.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1214 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

4 685

4 685

4 001

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

686 01 -719

Zuschüsse für innovative Forschung zur Verbesserung der Straßeninfra-struktur

3 000

3 000 1 210

3 851

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 900 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 350 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 350 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 200 T€

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.

Erläuterungen:

Mit den Zuschüssen sollen themenspezifische Ideen- und Projektwettbewerbe für das System Straße durchgeführt werden. Dieses Innovationsprogramm ergänzt die kurzfristige detaillierte Ressortforschung. Ziel ist es, die Innovation zur Anwen-dung bzw. Marktreife zu bringen.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(144)

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (6 307)

(6 307) (4 217)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.

3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Erläuterungen:

Es handelt sich um Untersuchungen, Versuche usw., die im Auftrag und für Rech-nung öffentlicher und privater Interessenten durchgeführt werden.

- 124 -

1214 Bundesanstalt für Straßenwesen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

427 19 -719

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

1 450

1 450

1 419

Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

428 11 -719

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 430

1 430

1 385

459 19 -719

Vermischte Personalausgaben 5

5

-

527 11 -719

Dienstreisen 140

140

170

547 11 -719

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 3 102

3 102

6 423

811 11 -719

Erwerb von Fahrzeugen -

-

-

812 11 -719

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

180

180 4 217

1 313

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 20 174 21 584 20 757

2 595 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 10 192 10 458 11 794

2 418 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 180 180 336

279 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 2 116 2 450 3 761

2 870

Zusammen............................................................................................... 32 662 34 672 36 648 8 162

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

8 844

9 473

9 193

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

2 814

3 035

2 999

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8 491

9 051

8 541

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 25

25

24

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

562

472

987

514 01-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 160

160

154

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 869

1 869

1 890

- 125 -

Bundesanstalt für Straßenwesen 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

518 01-719

F Mieten und Pachten 279

259

248

519 01-719

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 352

400

222

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 133

133

149

527 01-719

F Dienstreisen 400

400

429

532 01-719

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 11

339

289

532 02-719

F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 1 100

1 100

1 159

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Unterhaltung der Laboratorien und Versuchsanlagen einschl. der Beschaffung von Versuchs-, Betriebs- und sonstigen Verbrauchs-stoffen.............................................................................................. 520

2. Beschaffung von Versuchsfahrzeugen, Errichtung der Prüfmuster, Unterhaltung der Mess- und Filmeinrichtungen zur Durchführung der Anfahrversuche an passiven Schutzeinrichtungen einschließ-lich Bergung der Versuchsfahrzeuge.............................................. 250

3. Kosten für die Durchführung biomechanischer Untersuchungen, Wartung und Instandsetzung der Versuchsanlage, Reparatur von Versuchskörpern, Verbrauchsmaterial............................................ 87

4. Wartung, Instandsetzung und Kalibrierung der Messsysteme zur Erfassung der Zustandsdaten einschließlich Vergleichsuntersu-chungen........................................................................................... 243

Zusammen............................................................................................ 1 100

532 03-719

F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte 980

980

940

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 600 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 450 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 100 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu...................................................... 50 T€

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Straßenverkehrszählungen an Bundesfernstraßen......................... 2002. Vertiefte Erhebungen von Unfällen und deren Ursachen................ 7603. Sonstige Aufträge............................................................................ 20

Zusammen............................................................................................ 980

539 09-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 186

186

177

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen usw................................... 802. Sonstiges......................................................................................... 106

Zusammen............................................................................................ 186

- 126 -

1214 Bundesanstalt für Straßenwesen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

544 01-165

F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 4 160

4 160

5 150

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 3 100 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 800 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 300 T€

Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichun-gen zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

3. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement ein-gesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Forschungsaufträge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit einschließlich der Auswertung und Veröffentlichung ihrer Ergeb-nisse sowie Durchführung zugehöriger wissenschaftlicher Veran-staltungen und Bereitstellung von Informationsmaterialien............. 2 870

2. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Straßenbautechnik und Straßenverkehrstechnik einschließlich ihrer Auswertung und Ver-öffentlichung.................................................................................... 780

3. Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik hin-sichtlich Reduktion der straßenverkehrsbedingten Emissionen (Schadstoffe, klimarelevante Komponenten und Geräusche) und des Energieverbrauchs einschl. ihrer Auswertung und Veröffentli-chung............................................................................................... 500

4. Sonstiges......................................................................................... 10

Zusammen............................................................................................ 4 160

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 180

180

336

712 01-719

F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

-

-

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen 90

90

18

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Neubeschaffung.............................................................................. -2. Ersatzbeschaffung

3 Pkw mit alternativen Antrieben..................................................... 120abzgl. Mehreinnnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................ -30

Zusammen............................................................................................ 90

812 01-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

1 140

1 740

3 346

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1.1 DGPS-gesteuerte fahrende Versuchsplattform............................ 1902. Ersatzbeschaffung........................................................................ -

- 127 -

Bundesanstalt für Straßenwesen 1214

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Bezeichnung 1 000 €

3. Sonstiges...................................................................................... 950

Zusammen............................................................................................ 1 140

812 02-719

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

886

620

397

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 192. Erweiterung..................................................................................... 3003. Ersatzbeschaffung........................................................................... 567

Zusammen............................................................................................ 886

- 128 -

1214 Bundesanstalt für Straßenwesen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 812 01

Vorbemerkung

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit Sitz in Flensburg und ei-ner Außenstelle in Dresden ist durch Gesetz über die Errich-tung eines Kraftfahrt-Bundesamtes vom 4. August 1951 (KBAG) in der jeweils gültigen Fassung als Bundesoberbe-hörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ver-kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) errichtet worden.Wesentliche Aufgaben sind die Führung1. des Zentralen Fahrzeugregisters (ZFZR) über die Fahrzeu-

ge, für die ein amtliches Kennzeichen zugeteilt wurde,2. des Fahreignungsregisters (FAER), in dem negative Ent-

scheidungen zur Fahrerlaubnis sowie Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr und ihre Ahndung erfasst werden,

3. des Zentralen Fahrerlaubnisregisters (ZFER) in dem nach dem 1. Januar 1999 erworbene oder umgetauschte Fahr-erlaubnisse erfasst werden,

4. des Fahrtenschreiberkartenregisters (FKR) über die zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten erforderlichen Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmens- und Kontrollkarten,

5. des Berufskraftfahrer-Qualifikationsregisters (BQR) über die erfolgreiche Ablegung der Prüfungen im Rahmen der Grundqualifikation und Abschlüsse zur Weiterbildung von Berufskraftfahrern.

Darüber hinaus ist das KBA zuständig für die1. Erstellung, Veröffentlichung und Auswertung von Statisti-

ken auf Grundlage der o. g. Register sowie von Fahrzeug-mängeln und Fahrzeugtransporten,

2. Genehmigung von neuen Fahrzeugtypen und -teilen,3. Markt- und Feldüberwachung von typgenehmigten Fahr-

zeugen und Fahrzeugteilen.Außerdem ist das KBA die Familienkasse für die Bundesver-waltung Verkehr und digitale Infrastruktur.

Überblick zum Kapitel 1215 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 121 643 120 756 +887 121 743 Übrige Einnahmen.................................................. 2 800 2 800 - 6 487

Gesamteinnahmen.................................................. 124 443 123 556 +887 128 230

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 49 188 52 867 -3 679 298 51 860 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 37 158 34 308 +2 850 7 517 30 547 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 50 50 - 30 48 Ausgaben für Investitionen...................................... 5 252 5 819 -567 10 824 4 295 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 91 648 93 044 -1 396 18 669 86 750 davon flexibilisiert.................................................... 69 495 71 501 -2 006 18 669 66 575 davon nicht flexibilisiert........................................... 22 153 21 543 +610 20 175

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 7 650 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 850 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 850 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 850 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 850 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 850 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 850 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 850 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 850 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 850

- 129 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1215

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -719

Gebühren, sonstige Entgelte 113 879

114 794

113 508

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 538 01.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 11 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und 538 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebühren für die Zuteilung von Zulassungsbescheinigungen Teil II und Aufstellung der Erfassungsunterlagen......................... 51 862

2. Gebühren für die Aufstellung oder Berichtigung der Erfassungs-unterlagen für das Zentrale Fahrzeugregister (ZFZR).................. -

2.1 bei Fahrzeugen ohne Zulassungsbescheinigung Teil II oder bei der Ausgabe der roten Kennzeichen zur wiederkehrenden Ver-wendung oder der Kurzzeitkennzeichen....................................... 5 520

2.2 bei Berichtigung der Erfassungsunterlagen bei Halterwechsel und in anderen Fällen................................................................... 19 760

3. Gebühren für die Aufbietung von Zulassungsbescheinigungen Teil II.............................................................................................. 800

4. Gebühren für die Auskunft über ein Fahrzeug oder einen An-hänger und Sammelauskünfte im Rahmen von Rückrufaktionen sowie schriftliche Auskünfte über den Verbleib eines Fahrzeugs. 5 650

5.1 Gebühren für die Erteilung der Typengenehmigung für Fahrzeu-ge, Fahrzeugteile und Fahrzeugsysteme..................................... 6 500

5.2 Gebühren für die Konformitätsprüfung aufgrund der durch das KBA erteilten Typengenehmigungen............................................ 50

5.3 Gebühren und Auslagen für die Anerkennung/Benennung von Technischen Diensten, Prüflaboratorien und Zertifizierungsstel-len sowie für die Systembewertungen von Qualitätssicherungs- und Qualitätsmanagementsystemen............................................ 567

6. Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen........................................................... 500

7. Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für Fahrerlaubnis-se auf Probe................................................................................. 1 800

8. Gebühren für Auskünfte aus dem Fahreignungsregister in Fah-rerlaubnisangelegenheiten........................................................... 9 100

9. Gebühren für die Bearbeitung der Meldungen für das Zentrale Fahrerlaubnisregister.................................................................... 2 000

10. Gebühren für digitale Zertifikate und Verschlüsselungsdienst-leistungen für EG-Kontrollgeräte.................................................. 1 080

11. Entgelte für die Ausgabe und die Zertifizierung von Kontrollge-rätkarten........................................................................................ 7 130

12. Gebühren für In-service-conformity-Prüfungen............................ 1 56013. Sonstiges...................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 113 879

Es handelt sich bei den Nrn. 1 - 10 sowie Nr. 12 um Gebühren, die aufgrund der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr vom 26. Juni 1970 (BGBl. I S. 865) in der Fassung vom 25. Januar 2011 (BGBl. I S. 98), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 19. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2920), erho-ben werden und dem Kraftfahrt-Bundesamt zustehen.Bei der Nummer 11 handelt es sich um Entgelte für Dienstleistungen, die das Kraftfahrt-Bundesamt für die Bundesländer erbringt.

- 130 -

1215 Kraftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

112 01 -719

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 610

610

407

119 01 -719

Einnahmen aus Veröffentlichungen -

-

-

119 19 -719

Vermischte Einnahmen 6 966

5 164

7 501

Haushaltsvermerk:Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli-cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie die-nen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 6 9662. Sonstiges......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 6 966

119 99 -719

Vermischte Einnahmen 170

170

313

124 01 -719

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 13

13

13

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 5

5

1

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Erstattung von Personal- und Reisekosten 2 800

2 800

6 487

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 03.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Auf-trägen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausgaben nicht aus Tit. 427 19 bis 812 12 geleistet werden............................ 2 646

2. Rückerstattung gemäß § 20 StVZO und § 9 der Fahrzeugteilever-ordnung (Nachprüfungsverfahren vgl. Ausgaben Tit. 532 03)......... 26

3. Erstattung von Kosten für die Koordinierung des Erfahrungsaus-tausches im technischen Prüf- und Überwachungswesen.............. 128

Zusammen............................................................................................ 2 800

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(-)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(112)

- 131 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1215

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

Ausgenommen ist Tgr. 01.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1215 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

4 206

3 680

3 348

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 7 650 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 850 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 850 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................................... 850 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................... 850 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................................... 850 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................................... 850 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................................... 850 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................................... 850 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................................... 850 T€

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

531 02 -719

Kauf von genehmigungspflichtigen Fahrzeugteilen zum Zwecke der Nachprüfung

3

3

-

536 01 -719

Kosten für Veröffentlichungen der Verlustanzeigen im Verkehrsblatt 300

300

264

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu Tit. 111 01, Nr. 3.

538 01 -719

Beschaffung der Dokumenten-Vordrucke für die Zulassungsbescheini-gungen Teil II

9 140

9 140

8 467

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-

dem Titel geleistet werden: 111 01.

2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten bei Rückgabe von Zulassungsbescheinigungen Teil II fließen den Ausgaben zu.

538 02 -719

Beschaffung der Kartenrohlinge für die Personalisierung von Kontrollge-rätkarten

1 538

3 256

595

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(64)

- 132 -

1215 Kraftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (6 966)

(5 164)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.

3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 19.

427 19 -719

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

100

80

136

428 11 -719

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 500

2 064

2 330

459 19 -719

Vermischte Personalausgaben -

-

-

518 11 -719

Mieten und Pachten 20

20

4

527 11 -719

Dienstreisen 6

6

3

547 11 -719

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 4 300

2 954

5 028

812 11 -719

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

20

20

-

812 12 -719

Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

20

20

-

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 46 588 50 723 49 394

298 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 17 645 14 949 12 838

7 517 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 50 50 48

30 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 769 700 384

624 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 4 443 5 079 3 911

10 200

Zusammen............................................................................................... 69 495 71 501 66 575 18 669

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

8 160

10 708

8 059

422 03-719

F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

99

99

89

- 133 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1215

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

2 933

5 823

7 801

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 35 346

34 043

33 389

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 50

50

56

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

5 926

5 397

5 776

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2 300

1 812

2 126

518 01-719

F Mieten und Pachten 148

230

108

519 01-719

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 182

182

570

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 515

565

375

527 01-719

F Dienstreisen 240

240

210

532 01-719

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1 476

1 231

1 157

532 02-719

F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 4 110

4 110

1 383

Haushaltsvermerk:Einnahmen aus der Veräußerung von Testfahrzeugen fließen den Aus-gaben zu.

Erläuterungen:

Das Kraftfahrt-Bundesamt wurde mit der Durchführung von eigenständigen Unter-suchungen im Rahmen der Konformität der Produktion von Fahrzeugen und Fahr-zeugteilen mit den gesetzlichen Vorgaben beauftragt. Hierzu ist die Unterhaltung von eigenen Werkstätten und Prüfeinrichtungen erforderlich. Bei diesem Titel wer-den Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung der Werkstätten und Prüfeinrich-tungen einschließlich der Beschaffung bzw. Anmietung und Herrichtung von Ver-suchsfahrzeugen sowie die regelmäßige Kontrolle und Wartung der Einrichtungen und Geräte veranschlagt.

532 03-719

F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte 2 643

1 083

1 021

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 1, 2, 3 und 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Aufgaben nach dem ProduktsicherheitsG....................................... 302. Nachprüfungen gem. § 9 FahrzeugteileVO..................................... 1093. Konformitätsprüfungen.................................................................... 285

- 134 -

1215 Kraftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Bezeichnung 1 000 €

4. Prüfung von Fahrzeug-Emissionen................................................. 6595. In-service-conformity-Prüfungen..................................................... 1 560

Zusammen............................................................................................ 2 643

539 09-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 105

99

112

687 09-719

F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs

50

50

48

Erläuterungen:

Das European Car and Driving Licence Information System (EUCARIS) ermög-licht den Datenaustausch zwischen den zentralen Fahrzeug- und Fahrerlaubnisre-gisterbehörden der teilnehmenden Staaten im automatisierten Abrufverfahren (on-line), um die aus dem jeweiligen Partnerstaat stammenden Fahrzeuge im Zulassungsverfahren zu identifizieren und festzustellen, ob ggf. Gründe gegen ei-ne beantragte Zulassung vorliegen. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren die Prüfung, ob eine Person, die die Erteilung einer Fahrerlaubnis beantragt, ggf. be-reits im Besitz der Fahrerlaubnis in einem der Partnerstaaten ist. Insoweit dient EUCARIS als Hilfsmittel, der Forderung der zweiten EG-Führerscheinrichtlinie, nämlich dass jeder EU-Bürger im Besitz nur einer Fahrerlaubnis sein darf, Rech-nung tragen zu können.

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 769

700

384

712 01-719

F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

-

-

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen -

-

-

812 01-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

75

1 575

419

812 02-719

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

4 368

3 504

3 492

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 8152. Ersatzbeschaffung........................................................................... 3 553

Zusammen............................................................................................ 4 368

- 135 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1215

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 532 03

Vorbemerkung

Das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) ist durch das Bundes-eisenbahnneugliederungsgesetz (BEZNG) vom 27.12.1993 als nicht rechtsfähiges Sondervermögen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit Hauptsitz Bonn errichtet worden. Ihm sind u. a. fol-gende staatliche Aufgaben übertragen:1. Wahrnehmung der Zuständigkeiten als Dienstherr für die

der Deutschen Bahn AG zugewiesenen Beamten sowie Betreuung der Versorgungsempfänger,

2. Verwaltung und Verwertung der nicht bahnnotwendigen Liegenschaften,

3. Weiterführung der gesetzlichen und betrieblichen Sozial-einrichtungen sowie der Selbsthilfeeinrichtungen der ehe-maligen Bundeseisenbahnen (u. a. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten).

Das BEV stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf (§ 16 Absatz 2 BEZNG). Nicht durch eigene Einnahmen gedeckte Aufwendungen werden aus dem Bundeshaushalt getragen (§ 16 Absatz 1 BEZNG) und in diesem Kapitel ver-anschlagt.

Überblick zum Kapitel 1216 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 5 612 790 5 670 898 -58 108 5 621 908

Gesamtausgaben.................................................... 5 612 790 5 670 898 -58 108 5 621 908 davon nicht flexibilisiert........................................... 5 612 790 5 670 898 -58 108 5 621 908

- 136 -

1216 Bundeseisenbahnvermögen

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen,

dass das Bundeseisenbahnvermögen an Gebietskörperschaften sowie privatrechtliche Gesellschaften/Unternehmen, Stiftungen oder Anstalten, an denen die Kommune/Gebietskörperschaft mehrheitlich beteiligt ist, in deren Gebiet gelegene entbehrliche Grundstücke im Wege des Direktverkaufs ohne Bieterverfahren unterhalb des gutachterlich ermittelten Verkehrswertes veräu-ßern kann, wenn der Grundstückserwerb Zwecken des sozialen Wohnungsbaus dient und dazu Wohneinheiten im Geschosswoh-nungsbau neu geschaffen oder der sozialen Wohnraumnutzung zugeführt werden.

Das Bundeseisenbahnvermögen bietet solche Grundstücke zu-erst den Erwerbsberechtigten an (Erstzugriff). Kaufangebote Drit-ter bleiben in diesen Fällen unberücksichtigt. Eine vollständige oder teilweise Weiterveräußerung eines verbilligt erworbenen Grundstücks an private Dritte ist bei Fortbestand und Weitergabe der gewährten Verbilligung zu gleichen Bedingungen möglich, soweit sich die Kommune/Gebietskörperschaft des Dritten zur Schaffung oder Zuführung von Wohneinheiten im Geschosswoh-nungsbau für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus bedient. Die Richtlinie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zur verbil-ligten Abgabe von Grundstücken (VerbR) nach Haushaltsver-merk Nr. 60.3 des Epl. 60 Kap. 6004 Tit. 121 01 in ihrer jeweils gül-tigen Fassung gilt insoweit sinngemäß.

2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei an-deren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben he-rangezogen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

634 01 -813

Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundeseisenbahnvermö-gens

5 281 500

5 316 718

5 281 443

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

634 02 und 634 05.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 281 02.

Erläuterungen:

Wirtschaftsplan siehe Anlage zum Kapitel 1216.

Nach § 16 BEZNG werden die nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwen-dungen des BEV aus dem Bundeshaushalt getragen.

634 02 -813

Risikoausgleichsleistungen an die Krankenversorgung der Bundesbahn-beamten (KVB)

-

-

-

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und 634 05.

Erläuterungen:

Gemäß § 14 Abs. 4 BEZNG gehen Tarifausgaben der KVB, die nicht durch beihil-feentsprechenden Zuschuss des Bundes und Beiträge der Mitglieder gedeckt werden, zu Lasten des Bundes (Risikoausgleichsleistungen).

- 137 -

Bundeseisenbahnvermögen 1216

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Künftige Erhöhungen des Beitragssatzes infolge von Kostensteigerungen im Ge-sundheitswesen dürfen für Mitglieder mit mitversicherten Angehörigen die Hälfte, für Mitglieder ohne mitversicherte Angehörige zwei Drittel des Beitragssatzes der Rentnerinnen und Rentner der Bahnbetriebskrankenkasse nicht überschreiten (§ 14 Abs. 2 S. 2 und 3 BEZNG).

634 04 -813

Erstattungen des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 des Gesetzes über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DBGrG)

4 980

5 300

8 865

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind gesperrt.

634 05 -813

Zuschuss für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) für Rentenleistungen (Renten-Zusatzversicherung) an ehemalige Mitarbeiter/innen der ehem. Deutschen Bundesbahn

326 310

348 880

331 600

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und 634 02.

Erläuterungen:

Gem. § 15 Abs. 1 und 6 BEZNG wird die Renten-Zusatzversicherung von der KBS durchgeführt. Die Renten-Zusatzversicherung ist eine betriebliche Altersver-sorgung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des BEV einschließlich der in die DB AG übergeleiteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der früheren Deutschen Bundesbahn.Gem. BEZNG hatte die DB AG die Möglichkeit, sich an der Renten-Zusatzversi-cherung zu beteiligen. Davon hat sie keinen Gebrauch gemacht. Damit ist die Renten-Zusatzversicherung im Bestand geschlossen.Die zur Finanzierung der Ausgaben der Renten-Zusatzversicherung erforderli-chen Mittel, die wegen des geschlossenen Bestandes nicht durch Umlagezahlun-gen des BEV (einschließlich Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-nehmer) abgedeckt sind, werden der KBS als Bundeszuschuss zur Verfügung gestellt.

- 138 -

1216 Bundeseisenbahnvermögen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 634 02

Anlage zu Kapitel 1216 - Wirtschaftspläne

Zu Tit. 634 01

Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenfüh-rung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG))

WirtschaftsplanSoll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €1 2 3 4

1. Einnahmen............................................................................................................................ 1 215 700 1 297 070 1 289 6921.1 Einnahmen - Verwaltungsbereich....................................................................................... 112 570 117 650 132 1451.1.1 Gewinne aus Beteiligungen (2).............................................................................................. 90 90 921.1.2 Einnahmen aus Mieten und Pachten (3)................................................................................ 14 520 14 280 15 2421.1.3 Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4)....................................................... 13 730 14 100 22 1821.1.4 Zinseinnahmen (5).................................................................................................................. 100 110 2061.1.5 Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam. Heimdarlehen u. a. (6)......... 300 360 7941.1.6 Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7)................................................... 8 800 9 780 9 4831.1.7 Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10)...... 58 310 59 470 63 4371.1.8 Erstattungen von Personal- und Sachkosten nach der KRS (9)............................................ 15 350 18 020 17 9671.1.9 Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a)......................................................................... 800 810 8981.1.10 Sonstige Einnahmen (11)....................................................................................................... 570 630 1 8441.2 Einnahmen - abgeleiteter Bereich....................................................................................... 1 103 130 1 179 420 1 157 5471.2.1 Erstattung von Personalkosten aus DÜV (74)........................................................................ 18 890 20 750 19 7551.2.2 Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG

(71)......................................................................................................................................... 1 062 440 1 137 320 1 114 6231.2.3 Erstattung von Aufwendungen für KBS Renten-Zusatzversicherung von DB AG (72).......... 21 080 20 510 22 2581.2.4 Erstattung von Personalkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von Bahn-BKK

(73)......................................................................................................................................... 720 840 9112. Ausgaben.............................................................................................................................. 6 828 490 6 967 968 6 917 5502.1 Personalausgaben BEV....................................................................................................... 5 021 260 5 042 028 4 983 4532.1.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22)........................................................................... 59 720 57 360 54 5872.1.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23).................................. 6 380 5 780 5 9412.1.3 Vergütungen der Angestellten (24)......................................................................................... 14 940 14 680 13 9182.1.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25)........................................................ 10 10 -2.1.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26)............................................................................. 3 350 3 360 3 0852.1.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27)................................ 10 10 22.1.7 Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/Hinterbliebe-

nen (30).................................................................................................................................. 3 473 250 3 429 858 3 483 2642.1.8 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31).................................... 1 265 940 1 325 410 1 252 9442.1.9 Personalbezogene Sachausgaben (28)................................................................................. 690 310 3242.1.10 Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32)....... 196 970 205 250 169 3882.2 Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................ 37 960 35 900 35 0492.2.1 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34)..................................................................... 980 1 240 7922.2.2 Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35).......................................... 1 030 930 8382.2.3 Haltung von Kraftfahrzeugen (36).......................................................................................... 60 60 612.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38).............................................. 7 200 7 020 6 4272.2.5 Ausgaben für Mieten und Pachten (39).................................................................................. 4 650 4 650 4 5012.2.6 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40).................................................. 3 510 3 550 2 7712.2.7 Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41)............................................................. 960 930 6722.2.8 Reisekosten (42).................................................................................................................... 960 960 8262.2.9 Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43)......................................................... 6 800 5 300 6 4742.2.10 Sonstige Ausgaben (44)......................................................................................................... 5 990 5 880 7 4362.2.11 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnik (45)............................................... 5 820 5 380 4 2512.3 Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich................................................................................... 94 270 93 210 94 5742.3.1 Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a).......................................................... 14 520 14 980 15 3372.3.2 Risikoausgleichsleistung KVB (50)......................................................................................... - - -2.3.3 Erstattung für Geschäftsbesorgung (51)................................................................................ 3 300 3 300 2 9432.3.4 Baumaßnahmen (54).............................................................................................................. 5 600 9 550 3 8282.3.5 Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55).................................................... 960 990 5362.3.6 Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56)................. 80 90 4

- 139 -

Anlage 1 Wirtschaftspläne

1216

WirtschaftsplanSoll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €1 2 3 4

2.3.7 Erstattung an Sozialversicherungs- und Versorgungsträger (49)........................................... 68 600 63 090 70 6982.3.8 Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52).................................................... 1 210 1 210 1 2282.4 Personalausgaben abgeleiteter Bereich............................................................................ 503 500 532 900 524 6742.4.1 Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101)................................................................ 6 050 6 470 6 5302.4.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102)........................ 790 1 110 1 2282.4.3 Vergütungen der Angestellten DÜV (103).............................................................................. 3 590 3 480 3 5472.4.4 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104)............................................. 60 60 582.4.5 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105).................................................................. 27 880 29 710 28 1682.4.6 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106)..................... 40 40 282.4.7 Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107)...................................................................... 1 190 1 340 1 2892.4.8 Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112)......................... 109 620 112 600 116 3562.4.9 Umlagen und Erstattungen von Altrenten an UVB (113)........................................................ 22 990 23 910 27 0052.4.10 Erstattungen an DB AG nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (114)............................................... 4 980 5 300 8 8652.4.11 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (116)................... 326 310 348 880 331 6002.5 Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte.................... 1 170 690 1 262 910 1 278 7972.5.1 Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91)................................. 1 006 370 1 091 010 1 112 6112.5.2 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Be-

amten (92).............................................................................................................................. 125 980 129 920 126 8952.5.3 Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93)........................... - - -2.5.4 Personalbezogene Sachausgaben für zugewiesene Beamtinnen und Beamte (96)............. 38 340 41 980 39 2912.5.5 Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111)2.6 Personalausgaben für der BAHN-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte............ 810 1 020 1 0032.6.1 Bezüge der zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94).......................... 730 930 8732.6.2 Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und

Beamten (95).......................................................................................................................... 80 90 1303. Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben)........................................................... -5 612 790 -5 670 898 -5 627 8584. Bundesleistungen................................................................................................................ 5 612 790 5 670 898 5 624 0084.1 Erstattung von Verwaltungsausgaben des BEV (16)............................................................. 5 281 500 5 316 718 5 283 5434.2 Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15).......................................................................... - - -4.3 Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (78).................... 326 310 348 880 331 6004.4 Erstattung des Bundes nach § 21 Abs. 5 und 6 DBGrG (76)................................................. 4 980 5 300 8 865

Zu Spalte 1: Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an.Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2018 tatsächlich benötigten Verwal-

tungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich unter-schiedliche Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen.

- 140 -

1216 Anlage 1 Wirtschaftspläne

Vorbemerkung

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist Aufsichts- und Geneh-migungsbehörde für die Eisenbahnen des Bundes und für Ei-senbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Es wurde durch das Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes vom 27. Dezember 1993 als Bundesoberbehörde errichtet und hat seinen Sitz in Bonn sowie 12 Außenstellen in den Ländern.Dem EBA obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben:1. Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen ein-

schließlich Freistellung von Bahnbetriebszwecken und Streckenstilllegungen von Schienenwegen der Eisenbah-nen des Bundes,

2. Eisenbahnaufsicht einschließlich der technischen Auf-sicht für Eisenbahnbetriebsanlagen und Eisenbahnfahr-zeuge, Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes, Erteilung und Widerruf von Betriebsgeneh-migungen,

3. Bewilligungsbehörde für Zuwendungen des Bundes für Investitionen in die Schieneninfrastruktur auf Grundlage von gesetzlichen Regelungen oder von Förderrichtlinien (u. a. Bundesschienenwegeausbaugesetz, Gemeindever-kehrsfinanzierungsgesetz), Vorbereitung und Durchfüh-rung von Vereinbarungen gemäß §§ 9 und 10 Bundes-schienenwegeausbaugesetz,

4. nationale Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte im Ei-senbahn-, Schiffs- und Busverkehr,

5. Fahrzeugzulassung für Neu- und Umbaufahrzeuge,6. Umsetzung der Verordnung über die Lärmkartierung,7. Wahrnehmung von Aufgaben nach der Triebfahrzeugfüh-

rerscheinverordnung,

8. Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen und -genehmi-gungen,

9. Führung des Fahrzeugeinstellregisters und des Umrüst-registers im Zusammenhang mit Lärmsanierungsmaß-nahmen,

10. Wahrnehmung der Tarifaufsicht,11. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.Auf Antrag eines Landes nimmt das EBA die Landeseisen-bahnaufsicht nach dessen Weisung und auf dessen Rech-nung wahr.Beim EBA angesiedelt sind die eigenständige Organisations-einheit Eisenbahn-Cert (EBC) und die Bundesstelle für Eisen-bahnunfalluntersuchung (BEU). Die EBC ist zuständig für die Prüfung der Voraussetzungen zur Aufstellung der Zertifikate, die die Einhaltung der technischen Spezifikationen für die eu-ropaweite Interoperabilität für den Eisenbahnverkehr bestäti-gen. Die BEU wurde durch das Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung als selbsständige Bundesober-behörde mit Wirkung vom 14. Juli 2017 errichtet und erfüllt Aufgaben nach § 7 Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungs-gesetz. Zudem ist beim EBA das Deutsche Zentrum für Schie-nenverkehrsforschung (DZSF) angesiedelt. Das DZSF soll ei-ne lösungs- und praxisorientierte Forschung und dauerhaft neutrale Beratung der Bundesregierung sicherstellen und Transferwissen zum Sektor herstellen. Es wird die Auftrags-forschungs- und Forschungsförderungsaktivitäten des BMVI ausbauen sowie in Kooperationen mit der Wissenschaft und dem Sektor eigene Forschung betreiben.

- 141 -

Eisenbahn-Bundesamt 1217

Überblick zum Kapitel 1217 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 38 048 32 724 +5 324 39 090 Übrige Einnahmen.................................................. 5 000 5 000 - 4 927

Gesamteinnahmen.................................................. 43 048 37 724 +5 324 44 017

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 78 185 75 139 +3 046 2 999 71 527 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 25 528 28 749 -3 221 8 926 21 749 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 15 15 - 1 15 Ausgaben für Investitionen...................................... 1 273 1 240 +33 2 844 1 700 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 105 001 105 143 -142 14 770 94 991 davon flexibilisiert.................................................... 93 108 94 814 -1 706 14 770 84 664 davon nicht flexibilisiert........................................... 11 893 10 329 +1 564 10 327

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 10 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. 1 000 im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. 1 000

- 142 -

1217 Eisenbahn-Bundesamt

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -719

Gebühren, sonstige Entgelte 34 000

28 500

35 004

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 19.

2. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Eisenbahn-Bundesamt.................................................................... 31 8002. Eisenbahn-Cert............................................................................... 2 200

Zusammen............................................................................................ 34 000

112 01 -719

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 200

200

208

Erläuterungen:

Ordnungswidrigkeiten nach § 28 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und nach der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) können mit Geldbußen geahndet werden. Verwaltungsbehörde ist das Eisenbahn-Bundesamt.

119 99 -719

Vermischte Einnahmen 300

500

262

124 01 -719

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 3 500

3 500

3 473

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 48

24

143

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 5 000

5 000

4 927

Erläuterungen:

Erstattung der Kosten für die Landeseisenbahnaufsicht durch die Länder.

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(1)

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1217 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.

- 143 -

Eisenbahn-Bundesamt 1217

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

11 893

10 329

10 327

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 000 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2027 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2028 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2029 bis zu................................................. 1 000 T€ im Haushaltsjahr 2030 bis zu................................................. 1 000 T€

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Eisenbahn-Bundesamt.................................................................... 11 0542. Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert, Tgr. 01............ 3563. Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung,Tgr. 02.................. 2534. Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung, Tgr. 03......... 230

Zusammen............................................................................................ 11 893

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(215)

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 78 185 75 139 71 527

2 999 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 13 635 18 420 11 422

8 926 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 15 15 15

1 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. - - 115

110 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 1 273 1 240 1 585

2 734

Zusammen............................................................................................... 93 108 94 814 84 664 14 770

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

50 592

49 349

46 655

422 02-719

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 645

678

538

- 144 -

1217 Eisenbahn-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

422 03-719

F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

658

607

780

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

4 763

4 880

2 466

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 17 386

16 020

17 899

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 323

323

327

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

5 224

3 199

2 900

Erläuterungen:

Aus dem Titel werden auch Ausgaben zur Implementierung einer zukunfsfähigen IT-Infrastruktur im Zusammenhang mit der neuen Aufgabe des EBA als Anhö-rungsbehörde in Höhe von 1 Mio. € geleistet.

514 01-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 327

327

313

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 3 000

3 000

2 643

519 01-719

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 70

70

119

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 1 060

1 060

837

527 01-719

F Dienstreisen 1 100

1 100

1 459

532 01-719

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 1 239

1 874

1 261

539 09-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 410

410

535

544 01-719

F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 725

7 000

1 057

684 09-719

F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen geringeren Umfangs

15

15

15

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -

-

-

712 01-719

F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

-

115

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

Sanierungsmaßnahmen am bundeseigenen Dienstgebäude des EBA, Außenstelle Frankfurt/Main.................................................. 8 310 8 200 - 110 - -

Leistungen Dritter in Höhe von 752 T€.

- 145 -

Eisenbahn-Bundesamt 1217

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen 336

162

261

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

ErsatzbeschaffungPkw....................................................................................................... 336

Zusammen............................................................................................ 336

812 01-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

250

224

477

812 02-719

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

658

825

822

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 5952. Ersatzbeschaffung........................................................................... 63

Zusammen............................................................................................ 658

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC) (1 762)

(2 084)

422 11-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

1 200

1 569

1 156

422 12-719

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

-

427 19-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

79

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

428 11-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 367

296

354

453 11-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 5

9

1

527 11-719

F Dienstreisen 90

100

82

539 19-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 100

110

81

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) (1 520)

(1 607)

422 21-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

1 113

1 187

1 084

- 146 -

1217 Eisenbahn-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

422 22-719

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

-

427 29-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

-

428 21-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 198

211

184

453 21-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 10

10

4

539 29-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 170

170

135

811 21-719

F Erwerb von Fahrzeugen 29

29

25

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF) (1 045)

422 31-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

925

422 32-719

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

427 39-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

428 31-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -

453 31-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen -

539 39-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 120

Haushaltsvermerk:Die Organisationsform des Deutschen Zentrums für Schienenver-kehrsforschung (DZSF) unter dem Dach des Eisenbahnbundesam-tes soll zum 31.12.2021 evaluiert werden.

- 147 -

Eisenbahn-Bundesamt 1217

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Vorbemerkung

Nach Artikel 89 des Grundgesetzes verwaltet der Bund die Bundeswasserstraßen durch eigene Behörden und nimmt die über den Bereich eines Landes hinausgehenden staatlichen Aufgaben der Binnenschifffahrt und der Seeschifffahrt wahr, die ihm durch Gesetz übertragen wurden. Hierfür zuständig ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Sie ist im Bereich des Wasserbaus außerdem mit der Durchführung von Bauaufgaben für das Bundesministerium der Verteidigung und für Maßnahmen der zivilen Verteidigung nach dem Ver-kehrssicherstellungsgesetz beauftragt.Die WSV gliedert sich in vier Bundesoberbehörden und eine Mittelbehörde.In diesem Kapitel veranschlagt sind die Generaldirektion Was-serstraßen und Schifffahrt als Mittelbehörde mit nachgeordne-ten Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern und Wasserstra-ßen-Neubauämtern, sowie die beiden Bundesoberbehörden Bundesanstalt für Wasserbau und Bundesanstalt für Gewäs-serkunde. Die weiteren Bundesoberbehörden Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und Bundesstelle für Seeun-falluntersuchung sind im Kapitel 1219 veranschlagt.Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) mit Sitz in Bonn hat 7 Außenstellen und wurde im Zuge der laufenden WSV-Reform zum 1. Mai 2013 durch Erlass des BMVI errichtet. Sie ist Aufsichtsbehörde der nach-geordneten Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter, die hoheit-liche Aufgaben und Unterhaltungsaufgaben wahrnehmen, so-

wie der Wasserstraßen-Neubauämter, die für größere Ersatz- und Neubauvorhaben zuständig sind.Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) mit Sitz in Karls-ruhe und einer Außenstelle in Hamburg wurde durch Erlass vom 7. Dezember 1948 errichtet. Sie ist das zentrale wissen-schaftlich eigenständige Institut der WSV für die wissenschaft-lich-technische Versuchs- und Forschungsarbeit und die pra-xisbezogene Beratung der WSV in den Fachgebieten Bautechnik, Geotechnik und Wasserbau.Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) mit Sitz in Koblenz und einer Versuchsstelle auf der Rheininsel Nieder-werth wurde ursprünglich 1891 gegründet und durch Erlass der Besatzungsmächte vom 10. Januar 1948 neu errichtet und befindet sich seit dem 1. April 1950 in der Verwaltung des Bundes. Sie ist das zentrale wissenschaftlich eigenständige Institut des Bundes für die wissenschaftlich-technische Ver-suchs- und Forschungsarbeit und die praxisbezogene Bera-tung der WSV in den Fachgebieten Gewässerkunde, Wasser-wirtschaft und Gewässerschutz.Die BAW und BfG unterstützen das BMVI und die Behörden der WSV gemäß § 45 Absatz 3 Bundeswasserstraßengesetz im Rahmen der Planung, des Ausbaus, des Neubaus, des Be-triebs und der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen sowie auch andere Bundesressorts bei fachspezifischen Fragestel-lungen zu den Bundeswasserstraßen.

Überblick zum Kapitel 1218 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 121 350 115 820 +5 530 118 250 Übrige Einnahmen.................................................. 19 790 23 366 -3 576 15 234

Gesamteinnahmen.................................................. 141 140 139 186 +1 954 133 484

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 737 073 763 148 -26 075 54 869 710 288 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 139 604 142 406 -2 802 10 092 136 540 Ausgaben für Investitionen...................................... 15 392 15 357 +35 40 315 21 796 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 892 069 920 911 -28 842 105 276 868 624 davon flexibilisiert.................................................... 785 848 814 690 -28 842 93 161 759 264 davon nicht flexibilisiert........................................... 106 221 106 221 - 12 115 109 360

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 45 701 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 18 067 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 14 967 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 12 667

- 148 -

1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -712

Gebühren, sonstige Entgelte 4 000

4 000

3 903

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten (Gebühren und Auslagen) nach den Kostenverordnun-gen für Amtshandlungen der Wasserstraßen- und Schifffahrts-verwaltung des Bundes

1.1 schifffahrtsbezogene Gebühren (BinSchKostV + WSV-See-KostV)........................................................................................... 2 200

1.2 wasserstraßenbezogene Gebühren (WaStrG-KostV)................... 1 1002. Erstattung von Prozesskosten...................................................... 1003. Eintrittsgelder für die Besichtigung von Anlagen und Modell-

sammlungen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung..... 5004. Sonstige Gebühren....................................................................... 100

Zusammen............................................................................................ 4 000

111 06 -731

Lotsabgaben und Einnahmen aus Lotseinrichtungen 89 000

87 100

82 363

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Lotsabgaben.................................................................................... 88 3002. Einnahmen aus Lotseinrichtungen.................................................. 700

Zusammen............................................................................................ 89 000

112 01 -712

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 600

670

537

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Vertragsstrafen................................................................................ -2. Geldbußen....................................................................................... 600

Zusammen............................................................................................ 600

119 01 -712

Einnahmen aus Veröffentlichungen 50

250

4

Erläuterungen:

Vertrieb von Veröffentlichungen, Verkauf von Ausschreibungsunterlagen, Abgabe der Mitteilungsblätter der BAW.

119 99 -712

Vermischte Einnahmen 3 500

3 500

6 944

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-

bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden.

- 149 -

Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

1218

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 Tgr. 02.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass auf die Erstat-tung der Kosten für die im Rahmen der "Kieler Woche" und der "Tra-vemünder Woche" eingesetzten Schiffe/Boote und Tonnen der Was-serstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen teilweise verzichtet werden kann.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... -2. Einnahmen zu Forschungsaufträgen.............................................. -3. Sonstiges......................................................................................... 3 500

Zusammen............................................................................................ 3 500

124 01 -712

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 21 000

16 000

21 073

Haushaltsvermerk:1. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundes-

ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für Zwecke seines Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Lie-genschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finan-zen und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzins-frei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunter-haltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaß-nahmen angemessen zu beteiligen.

2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mit In-Kraft-Treten der "VV-WSV 2604 Nut-zungsentgelte" bundeseigene Land- und Wasserflächen eingetrage-nen Vereinen der Sport- und Freizeitschifffahrt, die einem vom Deut-schen Olympischen Sportbund (DOSB) anerkannten Spitzenverband des Sports angehören bzw. deren Gemeinnützigkeit anerkannt und nachgewiesen ist, ab 1.1.2010 gegen ein um die Hälfte ermäßigtes Entgelt überlassen werden.

3. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.

131 01 -712

Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen 200

1 300

121

132 01 -712

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 3 000

3 000

3 305

Haushaltsvermerk:1. Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vor-

weg von den Einnahmen abgesetzt werden.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass entbehrliche Fahrzeuge und Materialien der Wasserstraßen- und Schifffahrtsver-waltung an bundesweit anerkannte Katastrophenschutzorganisatio-nen unentgeltlich abgegeben werden können. Soweit der Wert im Ein-zelfall 50 T€ übersteigt, ist die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen erforderlich.

- 150 -

1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 119 99

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Verkauf von Schrott und Bergungsgut............................................. 1 1002. Verkauf von Kraftfahrzeugen........................................................... 9503. Verkauf von schwimmenden Geräten und Wasserfahrzeugen....... 7004. Sonstiges......................................................................................... 250

Zusammen............................................................................................ 3 000

Übrige Einnahmen

232 01 -731

Erstattungen der beteiligten Länder für die Spezialarbeitsplätze im Mariti-men Sicherheitszentrum (MSZ)

-

-

321

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind gemäß der Protokollerklärung zur Verwaltungsver-einbarung über das MSZ zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01, 517 01, 519 01, 539 09, 812 01 und 812 02.

232 02 -731

Erstattung von Ausgaben für die Bekämpfung von Meeresverschmutzun-gen im See- und Küstenbereich (Vorsorge und Abwehr) durch die Küs-tenländer

350

350

550

Erläuterungen:

Nach der zurzeit geltenden Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenlän-dern über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen vom 27. April 1995 wer-den die im Rahmen des Systemkonzepts erforderlichen Beschaffungen von Fahr-zeugen und Geräten zur Schadstoffunfallbekämpfung in Bund- und Ländermaßnahmen aufgeteilt und von den jeweils zuständigen Partnern finan-ziert. Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Übungen und Schulungen zur Schadstoffunfallbekämpfung werden als gemeinsame Maßnahme durch Bund und Länder nach einem vereinbarten Kostenschlüssel getragen, wo-bei der Bundesanteil 50 Prozent beträgt.

232 03 -731

Erstattung von Bauleitungsausgaben durch Bundesländer und sonstige Dritte

3 440

3 340

1 752

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal.............................................. -2. Bau des Elbe-Seitenkanals, Finanzierungspartner: Hamburg Aus-

bau des Mittellandkanals, Finanzierungspartner: Nordrhein-West-falen, Niedersachsen, Hamburg und Bremen................................. 1 630

3. Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser, Finanzierungspart-ner: Bremen..................................................................................... 100

4. Ausbau des Küstenkanals, Finanzierungspartner: Bremen............ -5. Ausbau des westdeutschen Kanalnetzes, Finanzierungspartner:

Nordrhein-Westfalen........................................................................ 7106. Oberrhein-Ausbau, Finanzierungspartner: Frankreich, Baden-

Württemberg.................................................................................... 3007. Ausbau der Saar, Finanzierungspartner: Rheinland-Pfalz, Saar-

land.................................................................................................. 6008. Maßnahmen an der Mosel, Finanzierungspartner: Luxemburg...... -9. Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen Kanälen

und am Niederrhein......................................................................... 100

Zusammen............................................................................................ 3 440zu 4.:Gemäß Vereinbarung Bund/Senat Bremen leistet das Land Bremen erst nach Fer-tigstellung seinen Finanzbeitrag.

- 151 -

Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

1218

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 132 01

Die Investitionsmaßnahmen mit Finanzierungspartnern (z. B. Bundesländer) sind im Kap. 1203 veranschlagt. Die von den Partnern zu erstattenden Anteile für die Bauleitung werden bei diesem Titel vereinnahmt.

261 01 -712

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte 16 000

18 500

12 484

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstattung von Aufwendungen durch die Internationale Mosel- GmbH nach dem Moselvertrag:

1.1 Art. 19 Abs. 1 a Abgabenerhebung.............................................. 2301.2 Art. 19 Abs. 1 c Schleusenbetrieb................................................ 2 9001.3 Art. 19 Abs. 1 d Pauschale für Unterhaltung................................ 2 5002. Erstattung von Aufwendungen zur Unterhaltung von Anlagen

der WSV; davon 1 700 T€ von der Stadt Frankfurt (Main) für die Unter-Main-Kraftwerke Griesheim und Eddersheim..................... 1 800

3. Kostenerstattung nach der Kostenerstattungsvorschrift (KEV) für Leistungen für Dritte................................................................ 6 900

4. Erstattung von sonstigen Aufwendungen..................................... 8005. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal-

und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausga-ben nicht aus den Tit. 427 29 bis 812 21 geleistet werden........... 850

6. Erstattung von Reisekosten.......................................................... 20

Zusammen............................................................................................ 16 000Zu 6.:Reisekostenvergütungen, die von Dritten im Rahmen des Auslagenersatzes (z. B. bei der Durchführung von Maßnahmen nach der Schiffseichordnung und der Schiffsuntersuchungsordnung) zu erstatten sind, soweit die Ausgaben nicht aus Tit. 527 21 geleistet werden.

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(9 025)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1203 Hgr. 5, Tgr. 02, Kap. 1218 Hgr. 4 und Tgr. 02.

Erläuterungen:Erstattung aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen sowie zur Durchführung von Aufträgen mit anderen Bundesbehörden.

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(586)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind gemäß der Protokoller-klärung zur Verwaltungsvereinbarung über das MSZ zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01, 517 01, 519 01, 539 09, 812 01 und 812 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstattungen anderer Bundesbehörden für die Spezialarbeitsplät-ze im Maritimen Sicherheitszentrum (MSZ).................................... -

2. Sonstiges......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ -

- 152 -

1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 232 03

382 07 -890

Lotsgeld, Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal -

-

(165 139)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckge-bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 07.

Erläuterungen:

Durchlaufende Fremdgelder.

382 08 -890

Befahrungsabgaben, die für Dritte erhoben werden -

-

(3 581)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind als den Haushalt durchlaufende Gelder zweckge-bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 982 07.

Erläuterungen:

Durchlaufende Fremdgelder:1. Befahrungsabgaben für die Mosel,2. Abgaben für die Benutzung der Duisburg-Ruhrorter Häfen bei der Durchfahrt

vom Rhein-Herne-Kanal zum Rhein.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

Ausgenommen sind Tgr. 01 und Tgr. 02.

2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 981 01.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1218 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.

4. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-den: 381 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -712

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

26 135

26 135

23 364

Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei an-deren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben he-rangezogen werden.

525 02 -712

Kosten der unentgeltlichen Unterbringung und Verpflegung 630

630

382

Haushaltsvermerk:1. Einnahmen aus der Selbstbewirtschaftung fließen den Selbstbewirt-

schaftungsmitteln zu.

- 153 -

Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

1218

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

3. Die Mittel für die unentgeltliche Verpflegung durch die Berufsbildungs-zentren in Koblenz und Kleinmachnow dürfen zur Selbstbewirtschaf-tung zugewiesen werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Aus- und Fortbildungszentrum der WSV......................................... 4152. Berufsbildungszentrum Koblenz...................................................... 1303. Berufsbildungszentrum Kleinmachnow........................................... 854. Sonstige.......................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 630

Bis zum 31.12.2018 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel:13 805,91 € Berufsbildungszentrum Koblenz,58 612,27 € Berufsbildungszentrum Kleinmachnow.

Die Verwaltungsangehörigen werden während der Ausbildungs- und Fortbildungs-lehrgänge und in geringerem Umfang bei sonstigen Dienstreisen unentgeltlich un-tergebracht und verpflegt. Dafür werden die Reisekostenvergütungen und Tren-nungsgelder bestimmungsgemäß gekürzt.Bei den Berufsbildungszentren werden in geringem Umfang auch Lehrgänge Drit-ter durchgeführt. Die Einnahmen an Verpflegungsgeld fließen den Ausgabemitteln zu.

531 01 -712

Entschädigungs- und Ersatzleistungen 650

650

512

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Kap. 1203 Hgr. 5.

Erläuterungen:

Entschädigungs- und Ersatzleistungen aus Haftungstatbeständen (insbesondere bei Kfz-, Schiffsunfällen und Leistungen von Zahlungen bei Schadensfällen durch die Zuweisung von Notliegeplätzen sowie bei Verkehrssicherung).

532 05 -045

Ausbildung von Schiffsoffizieren der Handelsmarine für Aufgaben der zi-vilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements

200

200

29

546 01 -712

Ausgaben, die durch die Besichtigung von Anlagen und Modellsammlun-gen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und durch Beschi-ckung von Ausstellungen entstehen

500

500

378

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Aufsicht und Führung...................................................................... 1002. Reinigung, Beleuchtung und Heizung der Ausstellungsräume....... 2603. Beschaffung der Eintrittskarten, Wassergeld und sonstige Sach-

ausgaben......................................................................................... 1004. Sonstiges......................................................................................... 40

Zusammen............................................................................................ 500

Es handelt sich insbesondere um folgende Anlagen:1. Wasserstraßenkreuz und Ausstellung in Minden,2. Schiffshebewerke Henrichenburg und Lüneburg sowie Ausstellungen,3. Leuchttürme und Radartürme,

- 154 -

1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 525 02

4. Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals, Ausstellung in Kiel-Holtenau und Bruns-büttel,

5. Informationszentrum und Hebewerk Niederfinow.

Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Eintrittsgeldern bei Tit. 111 01 in Höhe von 500 T€ gegenüber.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 -890

Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(19 687)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Ti-teln geleistet werden: Kap. 1203 und Kap. 1218 mit Ausnahme folgender Titel: 518 02 und 518 12.

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(77)

982 07 -890

Durchleitung von Fremdgeldern -

-

(168 720)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 382 07 und 382 08.

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Lotswesen (78 106)

(78 106) (10 869)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben mit Ausnahme des Tit. 518 12 sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Ti-tels 518 12.

518 12 -731

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

111

111

110

Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei an-deren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben he-rangezogen werden.

521 11 -731

Betrieb und Unterhaltung sowie Ersatz und Ergänzung der Lotseinrich-tungen

73 765

73 800 2 520

73 500

527 11 -731

Dienstreisen 10

10

11

547 11 -731

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 4 185

4 185 323

58

Erläuterungen:

Mitverausgabt werden die Kosten für Maßnahmen zur Asbestentsorgung von Lot-senbooten.

- 155 -

Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

1218

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 546 01

Bezeichnung 1 000 €

1. Lotsenausbildung............................................................................ 3 9002. InkassoSee...................................................................................... 2803. Sonstiges......................................................................................... 5

Zusammen............................................................................................ 4 185

712 11 -731

Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

- 2 100

1 905

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 100 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 600 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 1 500 T€

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Neubau eines Anlegers für Lotsenfahrzeuge, WSA Brunsbüt-tel............................................................................................. 4 369 2 269 - 2 100 - -

2. Neubau einer Lotsenbrücke im Hafen von Borkum........... 2 100 - - - - 2 100Zusammen.................................................................................... 6 469 2 269 - 2 100 - 2 100

811 11 -731

Erwerb von Fahrzeugen 35

- 5 926

6 044

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 38 001 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................... 12 667 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu............................................... 12 667 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu............................................... 12 667 T€

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

Ersatzbeschaffung1 Transporter......................................................................................... 35abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG............................................................. -

Zusammen............................................................................................ 35

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Versetzfahrzeug für Cuxhaven................................................ 2 500 - - 2 500 - -5. Ersatz für die Lotsenversetzschiffe Brunsbüttel Range 2 Mo-

nohull-Schiff............................................................................. 14 319 10 893 - 3 426 - -6. Ersatzbeschaffung von zwei SWATH Versetzfahrzeugen

für das Seelotsrevier Elbe..................................................... 38 001 - - - - 38 001Zusammen.................................................................................... 54 820 10 893 - 5 926 - 38 001

812 11 -731

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

-

-

-

- 156 -

1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 547 11 (Titelgruppe 01)

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (-)

(-) (1 246)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.

427 29 -731

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

- 1 246

775

Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind.

428 21 -731

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -

-

1 898

527 21 -731

Dienstreisen -

-

46

547 21 -731

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -

-

348

812 21 -731

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

-

-

-

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 737 073 763 148 707 615

53 623 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 33 418 36 185 37 802

7 249 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 1 000 1 000 1 195

9 686 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 14 357 14 357 12 652

22 603

Zusammen............................................................................................... 785 848 814 690 759 264 93 161

422 01-712

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

96 552

108 251

74 920

Erläuterungen:

Weniger wegen Anpassung an den Bedarf.

422 02-712

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 335

335

296

422 03-712

F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

171

171

567

- 157 -

Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

1218

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

427 09-731

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

47 797

49 297

41 730

428 01-712

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 586 865

603 241

589 065

429 01-712

F Nicht aufteilbare Personalausgaben 3 500

Erläuterungen:

Pauschale Arbeitgeberzuwendung für die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-versorgung bei der Knappschaft-Bahn-See (KBS)-Rentenzusatzversicherung.

Vorjahr (mitveranschlagt bei) Soll 20191 000 €

Ist 20181 000 €

Kap. 1223 Tit. 429 01 ............................................ 3 680 3 374

453 01-712

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 1 853

1 853

1 037

511 01-712

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

7 410

10 177

7 875

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.

514 01-712

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 2 070

2 070

1 758

517 01-712

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 9 615

9 615

11 597

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.

518 01-712

F Mieten und Pachten 900

900

2 075

519 01-712

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 700

700

318

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.

525 01-712

F Aus- und Fortbildung 5 335

5 335

5 071

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

527 01-712

F Dienstreisen 3 560

3 560

4 961

Erläuterungen:

Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen der WSV neben den Gebühren zu erstattenden Beträge an Reisekosten und Außendienstentschädi-gungen sowie die für Auslandsdienstreisen der Schiffsuntersuchungskommissio-

- 158 -

1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

nen und Schiffseichämter zu erstattenden Beträge werden bei Tit. 261 01 verein-nahmt.

532 01-731

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 2 028

2 028

2 052

539 09-712

F Vermischte Verwaltungsausgaben 1 800

1 800

2 095

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekannt-machungsblättern......................................................................... 800

2. Kostenpauschale für die Studiengänge "Bauingenieurswesen" an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg............................... 540

3. Prüfungsvergütungen................................................................... 604. Sonstiges...................................................................................... 400

Zusammen............................................................................................ 1 800

711 01-712

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1 000

1 000

810

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................ 800 T€

Erläuterungen:

Baumaßnahmen bis zu 1 000 000 € im Einzelfall, Bauunterhalt bei Dienstgebäu-den der Dienststellen der WSV, die durch die Finanzbauverwaltungen der Länder geplant und durchgeführt werden. Diese nutzerspezifischen Investitionen werden nicht durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben finanziert.

712 01-712

F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

-

385

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

2. Maritimes Sicherheitszentrum Cuxhaven................................ 17 638 17 266 - 372 - -

Zu 2.: Inklusive Leistungen des Nutzers für Ablösung von Stellplätzen in Höhe von 132 000 €.

811 01-712

F Erwerb von Fahrzeugen 2 093

2 093

1 373

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu......................................... 1 000 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung120 Pkw........................................................................................... 2 713abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG....................................................... -650

- 159 -

Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

1218

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 527 01

Bezeichnung 1 000 €

2. Sonstiges......................................................................................... 30

Zusammen............................................................................................ 2 093

812 01-712

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

1 500

1 500

626

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................ 500 T€

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. ErstbeschaffungAusstattung von Diensträumen....................................................... 950

2. Sonstiges......................................................................................... 550

Zusammen............................................................................................ 1 500

812 02-731

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

9 264

9 264

8 460

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 2 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 1 500 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 800 T€

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgenden Titeln geleistet werden: 232 01 und 381 03.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2 3002. Erweiterung..................................................................................... 3 2003. Ersatzbeschaffung........................................................................... 2 8004. Sonstiges......................................................................................... 964

Zusammen............................................................................................ 9 264

812 03-731

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen

1 500

1 500

2 193

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu......................................... 1 000 T€

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung........................................................................... 5002. Sonstiges (BAW und BfG)............................................................... 1 000

Zusammen............................................................................................ 1 500

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

236 01 -712

Erstattungen von Verwaltungsausgaben

72

-

- 160 -

1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 811 01

281 01 -731

Erstattung der Bauleitungsausgaben zur Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein

1 104

127

- 161 -

Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

1218

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesmi-nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit Sitz in Hamburg und Rostock und wurde 1990 durch das See-aufgabengesetz errichtet.Wesentliche Aufgaben des BSH sind:1. Dienste für die Schifffahrt,2. Prüfung und Zulassung von Navigations- und Funkausrüs-

tungen,3. Maritime Gefahrenabwehr,4. Vermessung in Nord- und Ostsee,5. Herausgabe von amtlichen Seekarten und Seebüchern,6. Angelegenheiten des Meeresumweltschutzes,7. Aufgaben maritimer Raumplanung für Meeresnutzungen in

der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands (AWZ),

8. Genehmigung von Offshore-Aktivitäten wie Offshore-Wind-parks, Pipelines und Seekabel in der deutschen AWZ der Nord- und Ostsee,

9. Erstellung des Flächenentwicklungsplans und Durchfüh-rung von Voruntersuchungen von Flächen nach dem Wind-energie-auf-See-Gesetz (WindSeeG).

Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet es in nationalen und in-ternationalen Organisationen (z. B. International Hydrographic Organization (IHO) und International Maritime Organization (IMO)) und Gremien der internationalen Meeresumwelt-Über-einkommen mit.Für seine Arbeiten auf See betreibt das BSH fünf For-schungs-, Wracksuch- und Vermessungsschiffe.Das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock (IOW) führt im Auftrag des BSH die meereskundlichen Aufga-ben für das Meeresgebiet vor der Küste des Landes Mecklen-burg-Vorpommern durch. Die dem IOW hierdurch entstehen-den Kosten werden aus diesem Kapitel erstattet.Ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt sind die Ausgaben für die Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchung (BSU). Die BSU ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des BMVI mit Sitz in Hamburg. Sie wurde im Juni 2002 durch das Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetz errichtet und ist zu-ständig für die Untersuchung von Unfällen und Störungen auf See und die Veröffentlichung von Sicherheitsempfehlungen.

Überblick zum Kapitel 1219 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 12 162 16 549 -4 387 21 855 Übrige Einnahmen.................................................. 30 30 - 10

Gesamteinnahmen.................................................. 12 192 16 579 -4 387 21 865

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 50 335 54 122 -3 787 2 761 52 705 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 22 285 22 380 -95 10 649 23 963 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 3 024 2 859 +165 2 599 Ausgaben für Investitionen...................................... 33 575 24 575 +9 000 25 572 17 500 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 109 219 103 936 +5 283 38 982 96 767 davon flexibilisiert.................................................... 99 190 94 052 +5 138 38 532 79 563 davon nicht flexibilisiert........................................... 10 029 9 884 +145 450 17 204

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 660 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 600 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 60

- 162 -

1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -731

Gebühren, sonstige Entgelte 10 022

14 609

17 896

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind aufgrund des Mariti-

men Bündnisses für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschiff-fahrt zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1210 Tit. 683 11.

2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebühren für die Ausflaggung........................................................ 1 4022. Sonstige Gebühren und Entgelte.................................................... 8 620

Zusammen............................................................................................ 10 022

Veranschlagt sind die Gebühren nach der Gebührenverordnung für Amtshandlun-gen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSHGebV).

112 01 -731

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 100

100

123

119 01 -731

Einnahmen aus Veröffentlichungen 1 750

1 750

1 698

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 543 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Verkauf und Vertrieb von nautischen Publikationen........................ 1 7502. Einnahmen aus Nutzungsentgelten hydrographischer Produkte

des BSH z. B. durch andere hydrographische Dienste................... -

Zusammen............................................................................................ 1 750

119 99 -731

Vermischte Einnahmen 51

51

2 101

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen sind wegen rechtsver-bindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... -2. Einnahmen von der EU für Forschungsaufträge............................. -3. Sonstige.......................................................................................... 51

Zusammen............................................................................................ 51

- 163 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

132 01 -731

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 239

39

37

Haushaltsvermerk:Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.

Übrige Einnahmen

261 01 -731

Erstattung von Reisekosten und sonstigen Verwaltungsausgaben 30

30

10

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 527 01.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1211 Tit. 526 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen im Rahmen des Auslagenersatzes, soweit die Ausga-ben nicht aus Tit. 527 11 geleistet werden: Erstattung von Reise-kosten aus Amtshandlungen des BSH für Dritte sowie Erstattung von Aufwandsentschädigungen aus Amtshandlungen des BSH im Rahmen des Aufsichtsdienstes....................................................... -

2. Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben bei der Durchführung von Auf-trägen Dritter, soweit diese Aufgaben nicht bei Tit. 427 19 bis 812 11 geleistet werden................................................................... 30

3. Kosten für Sachverständige für die Durchführung von Teilprüfun-gen im Rahmen von Baumusterprüfungen...................................... -

Zusammen............................................................................................ 30

Vgl. auch Erläuterungen zu Tit. 527 01 und Kap. 1211 Tit. 526 02.

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(5 971)

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen verbindlicher

Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie die-nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 03.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie die-nen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen vom BMWi für die Durchführung von Voruntersuchun-gen von Flächen für Offshore-Windparks nach dem WindSeeG.... -

2. sonstige Einnahmen aus Aufträgen anderer Bundesbehörden....... -

Zusammen............................................................................................ -

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

Ausgenommen sind Tit. 812 04, Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 03.

- 164 -

1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1219 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und In-formationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -731

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

5 072

5 072

5 024

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01 -731

Erstattung an das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock 2 645

2 480

2 479

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Personal, Betriebsmittel, Dienstreisen und Schiffseinsatz, die der Bund dem Institut für Ostseeforschung für die Durchfüh-rung von Aufgaben im Auftrag des BSH erstattet.

632 02 -731

Kostenerstattung an Länder für die Durchführung von Kontrollen gemäß Bund-Länder-Vereinbarung (SOLAS-Übereinkommen)

247

247

56

687 03 -731

Zusammenarbeit europäischer meereskundlicher Institutionen im Hin-blick auf Aufbau und Betrieb eines operationellen ozeanographischen Beobachtungssystems (EuroGOOS)

12

12

12

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten für den Betrieb des EuroGOOS-Sekreta-riates.

Ausgaben für Investitionen

812 04 -731

Beschaffung von Treibkörpern (Floats) für den Erhalt und Ausbau des mobilen, internationalen Ozeanbeobachtungssystems (ARGO-Messnetz)

812

812

576

Verpflichtungsermächtigung.......................................................................

fällig im Haushaltsjahr 2021 bis zu............................................ 200 T€

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(135)

- 165 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (-)

(-) (450)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

427 19 -165

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

2 035

Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 11 vorhanden sind.

428 11 -165

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -

-

72

527 11 -165

Dienstreisen -

-

131

547 11 -165

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -

- 450

3 679

812 11 -165

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

-

-

395

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (1 241)

(1 261)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Ti-

tels 671 21.

2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

422 21 -731

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

452

477

331

427 29 -731

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

85

85

-

428 21 -731

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 531

531

455

453 21 -731

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

3

3

-

- 166 -

1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

511 21 -731

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

12

12

6

514 21 -731

Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 3

3

1

525 21 -731

Aus- und Fortbildung 10

5

2

527 21 -731

Dienstreisen 25

25

19

539 29 -731

Vermischte Verwaltungsausgaben -

-

-

671 21 -731

Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Schiffsunfällen 120

120

52

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Durchführung von Aufträgen des BMWi (BNetzA) im Zusammenhang mit der Voruntersuchung von Flächen für Offshore-Windparks

(-)

(-)

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprü-chen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wur-den und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

422 31 -642

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

-

-

602

427 39 -642

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

-

428 31 -642

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -

-

941

527 31 -642

Dienstreisen -

-

8

547 31 -642

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben -

-

133

812 31 -642

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

-

-

124

812 32 -642

Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

-

-

71

- 167 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 49 264 53 026 48 269

2 761 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 17 163 17 263 14 960

10 199 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 32 763 23 763 16 334

25 572

Zusammen............................................................................................... 99 190 94 052 79 563 38 532

422 01-731

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

10 096

10 863

9 270

427 09-731

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

1 274

1 473

2 528

Erläuterungen:

Aufwendungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wegen des wis-senschaftlichen Erfahrungsaustausches, auch im Rahmen der internationalen Zu-sammenarbeit, zeitweise beim BSH beschäftigt werden.

428 01-731

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 37 821

40 617

36 407

453 01-731

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 73

73

64

511 01-731

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

3 765

3 765

3 422

514 01-731

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 4 534

4 534

4 062

517 01-731

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 2 640

2 640

2 307

518 01-731

F Mieten und Pachten 2 007

2 007

1 070

Erläuterungen:

Auch für Anmietung von Forschungsschiffen: 1 920 T€.

519 01-731

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 407

407

153

525 01-731

F Aus- und Fortbildung 490

490

397

527 01-731

F Dienstreisen 603

603

671

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.

- 168 -

1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Aufwandsvergütungen für die zum Bordpersonal der Forschungs- und Vermessungsschiffe gehörenden Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für vorübergehend an Bord tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.............................. 170

2. Reisekosten für Inlandsdienstreisen............................................... 2773. Reisekosten für Auslandsdienstreisen............................................ 156

Zusammen............................................................................................ 603

Die im Rahmen des Auslagenersatzes für Amtshandlungen des BSH neben den Gebühren erstatteten Beträge an Reisekosten und Aufwandsvergütungen werden bei Tit. 261 01 vereinnahmt.

532 01-731

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 652

652

1 220

532 02-731

F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 871

921

608

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Meereskundliche Dienste, Meeresumweltüberwachung, meeres-kundliche Querschnittsaufgaben, technisch-wissenschaftliche Verfahren, Versuchswerkstatt.......................................................... 400

2. Seevermessung.............................................................................. 303. Schiffsvermessung, technische Schiffssicherheit............................ 1904. Durchführung der Marktüberwachung und Aufsicht über die be-

nannten Stellen............................................................................... 2515. Durchführung des biologischen Monitorings in der Nordsee........... -

Zusammen............................................................................................ 871

539 09-731

F Vermischte Verwaltungsausgaben 105

155

385

544 01-165

F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 1 089

1 089

665

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 460 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 400 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................................... 60 T€

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für Forschungsaufträge auf dem Gebiet der Meeresum-welt.................................................................................................. 1 045

2. Kosten für andere Gutachten, Untersuchungen und Versuche....... 44

Zusammen............................................................................................ 1 089

- 169 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 527 01

811 01-731

F Erwerb von Fahrzeugen 30 168

21 168

11 376

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Ersatzbau für das Vermessungs-, Wracksuch- und For-schungsschiff "Atair"................................................................ 113 764 68 258 21 168 23 412 926 -

2. Ersatzbau für das Vermessungs-, Wracksuch- und For-schungsschiff "Wega"........................................................... 105 000 - - - 29 242 75 758

Zusammen.................................................................................... 218 764 68 258 21 168 23 412 30 168 75 758

Zu 1.:Der Betrag in Spalte 3 enthält 7 Mio. € aus Kapitel 1210 Titel 891 62 für die Ausrüstung mit LNG-Technik.

812 01-731

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

1 482

1 482

2 849

812 02-731

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

1 113

1 113

2 109

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 3502. Ersatzbeschaffung........................................................................... 7503. Sonstiges......................................................................................... 13

Zusammen............................................................................................ 1 113

- 170 -

1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Vorbemerkung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist der nationale meteoro-logische Dienst der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main. Gesetzliche Grundlage ist das Gesetz über den Deutschen Wetterdienst vom 10. September 1998 (BGBl. I S. 2871), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2642).Wichtige Kernaufgaben sind:1. die Bereitstellung von meteorologischen und klimatologi-

schen Dienstleistungen (z. B. Wettervorhersagen) für die Allgemeinheit und andere Nutzer (z. B. Bundeswehr),

2. Warndienst bei Unwetterlagen,3. meteorologische Sicherung der Luft- und Seefahrt, der

Verkehrswege sowie wichtiger Infrastrukturen, insbesonde-

re der Energieversorgung und der Kommunikationssyste-me,

4. wissenschaftliche Forschung im Bereich Meteorologie,5. Unterstützung der Länder bei der Durchführung ihrer Auf-

gaben im Bereich des Katastrophenschutzes,6. Wahrnehmung von meteorologischen und klimatologi-

schen Aufgaben des Bundes im Rahmen des Umwelt-schutzes einschließlich der Überwachung der Atmosphäre auf radioaktive Spurenstoffe,

7. Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in internatio-nalen und europäischen Organisationen (z. B. EUMETSAT, WMO, EZMW, ESA).

Überblick zum Kapitel 1220 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 19 261 13 885 +5 376 24 156 Übrige Einnahmen.................................................. 13 13 - 82

Gesamteinnahmen.................................................. 19 274 13 898 +5 376 24 238

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 115 750 124 462 -8 712 9 616 117 396 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 48 659 47 999 +660 11 252 42 295 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 164 062 171 880 -7 818 15 339 149 745 Ausgaben für Investitionen...................................... 42 490 43 800 -1 310 52 469 33 518 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 370 961 388 141 -17 180 88 676 342 954 davon flexibilisiert.................................................... 202 776 211 720 -8 944 51 810 183 213 davon nicht flexibilisiert........................................... 168 185 176 421 -8 236 36 866 159 741

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 1 255 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 731 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 348 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 176

- 171 -

Deutscher Wetterdienst 1220

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -046

Gebühren, sonstige Entgelte 18 000

12 617

18 235

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 3 und 4 der Erläuterungen dienen zur Leistung

der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 41.

2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebührenanteile für Leistungen des Flugwetterdienstes für die Luftfahrt, aufgrund des EUROCONTROL-Übereinkommens und der "Grundsätze zur Festsetzung der Gebührenerhebungs-grundlage für Streckennavigationsdienste". Grundlage für den ge-bildeten Ansatz sind die für das jeweilige Basisjahr für den Flug-wetterdienst ermittelten Personal-, Sach- und Kapitalkosten.......... 14 820

2. Gebührenanteile aus der Erledigung von Aufträgen aus der Tgr. 02, Rückeinnahmen aus Datenleitungsnetzen, Rechenzeiten und Immissionsmessungen............................................................. 90

3. Geschäftsbereich Wettervorhersage............................................... 1 9054. Geschäftsbereich Klima und Umwelt.............................................. 8095. Refinanzierung Personalkosten...................................................... 2166. Zukunftsfähigkeit Flugwetterdienst (Refinanzierung)...................... 160

Zusammen............................................................................................ 18 000

119 01 -046

Einnahmen aus Veröffentlichungen 9

9

8

119 99 -046

Vermischte Einnahmen 1 175

1 175

5 710

Haushaltsvermerk:1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung

der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind aufgrund eines Ab-kommens mit EUMETSAT zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09, 812 01 und 812 02.

3. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen sind aufgrund der Koope-rationsvereinbarung mit EUMETNET zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 01.

4. Ist-Einnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindli-cher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Lizenzierung.......................................................... -2. Einnahmen aus der WarnWetterApp............................................... -3. Einnahmen für EUMETSAT-Großprojekt Satellite Application Fa-

cility on Climate Monitoring (SAF)................................................... -4. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... 791

- 172 -

1220 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Bezeichnung 1 000 €

5. Einnahmen für Sensorik Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR)......................................................................................... -

6. Sonstige Einnahmen....................................................................... 384

Zusammen............................................................................................ 1 175

124 01 -046

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 27

34

180

Haushaltsvermerk:1. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO

wird zugelassen, dass das Grundstück in Darmstadt, Am Kavallerie-sand 25-35, Flur 43, Flurstück 4/116 und Flurstück 4/119, 8.640 qm und das Erbbaurecht an den Flurstücken 4/58, 14.952 qm und 4/109, 1.469 qm EUMETSAT für die Dauer und den Umfang des Bedarfs un-entgeltlich überlassen wird.

2. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundes-ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur für Zwecke seines Geschäftsbereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Lie-genschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finan-zen und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohnheime mietzins-frei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunter-haltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaß-nahmen angemessen zu beteiligen.

132 01 -046

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50

50

23

Haushaltsvermerk:Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von der Einnahme abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01 und 811 31).

Übrige Einnahmen

261 01 -046

Erstattung von Verwaltungsausgaben 13

13

-

Erläuterungen:

Verwaltungskostenzuschläge sowie Erstattung von Personal- und sächlichen Ver-waltungsausgaben bei der Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte, soweit diese Ausgaben nicht aus Tit. 427 29 bis 812 21 geleistet werden.

281 01 -046

Rückzahlung von Zuwendungen -

-

82

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 685 02.

381 01 -890

Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen -

-

(2 383)

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

- 173 -

Deutscher Wetterdienst 1220

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 119 99

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(-)

Ausgaben Haushaltsvermerk:Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 01 und 547 31. Ausgenommen sind Tgr. 01, Tgr. 02 und Tgr. 04.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -046

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

419

419

394

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Pachtzins für das Grundstück in Darmstadt, Am Kavallerie-sand 25 - 35, Flur 43, Flurstück 4/121 und 4/123 (Erweiterungs-fläche) EUMETSAT sowie Flurstück 4/119...................................... 322

3. Pachtzins für das Grundstück Windmessstelle in Sembach........... -4. Liegenschaft Freiburg...................................................................... -5. Liegenschaft Cuxhaven................................................................... 106. Liegenschaft Braunschweig............................................................ 197. Liegenschaft Wetterstation Schmücke............................................ 28. Sonstige.......................................................................................... 66

Zusammen............................................................................................ 419

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

671 01 -046

Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Bildungszent-rum (BZ) Langen sowie für die Flugwetterwarte (FWW) Bremen an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

1 348

1 341 451

1 324

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Anteilige Kosten für Heizung, Strom, Bewachung, Wartung, Reinigung sowie Bau-unterhaltung gem. Vertrag zwischen dem DWD und der DFS Deutsche Flugsiche-rung GmbH.

685 01 -046

Beiträge für meteorologische Organisationen und Vereine 25

25

25

685 02 -046

Zuschüsse für Forschungsprogramme 1 568

1 568 790

1 549

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

- 174 -

1220 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 544 01.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 281 01.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

Aufträge an Hochschulen und Forschungszentren (Hans-Ertel-Zent-rum)....................................................................................................... 1 568

686 06 -046

Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

314

289

275

Erläuterungen:

Personal- und Sachaufwand des DLR für die Managementaufgaben bei der Wahrnehmung1. der Planung/Koordinierung des EUMETSAT-Bodensegments in Deutschland,2. der deutschen Interessen in der ESA bzgl. der Technologieprogramme MSG

(Meteosat Second Generation) und METOP-1 (Polarumlaufender meteorologi-scher Satellit) sowie den Vorbereitungen zu den Nachfolgeprogrammen MTG (METEOSAT Third Generation) und Post-EPS (EUMETSAT Polar System).

686 07 -046

Kostenerstattung für das Max-Planck-Institut Jena und das Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg (ICOS)

1 600

1 600

1 600

687 01 -046

Beiträge an internationale Organisationen 157 162

165 012 13 111

143 082

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

1. Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) in Reading, Großbritannien........................................ 19,62 9 595 GBP 10 786 - 10 786Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Erstellung mittelfristiger Wettervorhersagen und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Betrieb einer Datenbank für die meteorologischen Institutio-nen der Mitgliederstaaten

2. Europäische Organisation zur Nutzung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT) in Darmstadt....................................... 19,01 98 104 - 98 104Rechtsgrundlage: GesetzZweck: Betrieb des METOSAT (Meteorological Satellite)- und EPS (Eumetsat Polar System)-Programms und Vorbereitung der Nachfolgeprogramme

2.1 Optionales Satellitenprogramm JASON-2................................ 26,37 - 134 134Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Juni 2004Zweck: Betrieb eines globalen Ozeanbeobachtungssatelliten-systems

2.2 Optionales Satellitenprogramm JASON-3................................ 13,20 - - -Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom Dezember 2009Zweck: Nachfolgesatellit von JASON-2

2.3 Optionales Satellitenprogramm JASON-CS............................. 23,62 - 3 810 3 810Rechtsgrundlage:Zweck: Nachfolgesatellit von JASON-3

- 175 -

Deutscher Wetterdienst 1220

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 685 02

Bezeichnung der OrganisationRechtsgrundlage und

Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitragder Bundesrepublik Deutschland

(Pflichtleistungen)

Besondere(freiwillige)Leistungenaußerhalb

des Mitglieds-beitrags

in 1 000 €(gerundet)

ZusammenSpalte 4 + 5in 1 000 €

in Pro-zent

in Tausend-

Fremdwährung(gerundet)

in 1 000 €(gerundet)

1 2 3 4 5 6

3. Europäische Weltraumagentur (ESA) in Paris.......................... 34,00 - 43 128 43 128Rechtsgrundlage: Vereinbarung vom November 2008Zweck: Deutscher Beitrag zum ESA-finanzierten Teil des me-teorologischen Satellitenprogramms METEOSAT 3. Generati-on (MTG)-Phase C/D

4. Sonstiges.................................................................................. - 1 200 1 200

Zusammen........................................................................................ 108 890 48 272 157 162Differenzen durch Rundung möglich

687 02 -046

EUMETNET-Programme einschließlich Sekretariatskosten 1 380

1 380 120

1 304

Haushaltsvermerk:Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

19 Nationale Wetterdienste aus Westeuropa haben eine enge Kooperation auf der Basis von Arbeitsteilung im Rahmen einer Konferenz unter dem Namen EUMETNET (European Meteorological Network) vereinbart.Im Rahmen dieser Konferenzen werden Schwerpunkte für die EUMETNET-Aktivi-täten im Bereich meteorologische Beobachtungssysteme, Datenbanken und Fern-meldesysteme, Vorhersageprodukte, Forschung und Entwicklung in Pflicht- oder Wahlprogrammen vereinbart. Es sind die Kosten für das EUMETNET-Koordinie-rungsbüro sowie für die Programmaktivitäten veranschlagt.

Bezeichnung 1 000 €

1. Koordinierungsbüro (Sekretariatskosten)........................................ 1202. EUMETNET-Programme................................................................. 1 260

Zusammen............................................................................................ 1 380

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(-)

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Ausgaben für vom Deutschen Wetterdienst durchgeführte Forschungs-vorhaben

(3 097)

(3 272) (4 994)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

427 19 -046

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

1 997

2 172 1 768

2 283

544 11 -046

Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 480

480 2 359

225

- 176 -

1220 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 687 01

685 11 -046

Zuschüsse für Forschungsprogramme 600

600 867

525

Erläuterungen:

Für den DWD wichtige Forschungsthemen unter der Überschrift "Forschung und Entwicklung für ein Integriertes Vorhersagesystem (IVS) für Nowcasting, Kürzest-frist- und Kurzfrist-Vorhersage" sollen an externe Forschungsinstitute vergeben werden, um die Expertise nationaler Forschungsinstitute und die Unterstützung des universitären Umfelds zur Entwicklung neuer Verfahren auf Basis erster Un-tersuchungsergebnisse der Grundlagenforschung zu erlangen. Dies umfasst ins-besondere die Erforschung und Erfassung der physikalischen Prozesse auf Zeit-skalen von Minuten bis Stunden sowie ihre Darstellung in "Nowcasting"-Verfahren (die ersten drei Stunden der Vorhersage deckend) und numerischen Wettervor-hersagemodellen (die darauffolgenden +3 bis +12 Stunden der Vorhersage de-ckend).

812 11 -046

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

20

20

63

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (791)

(1 034)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden An-sprüchen. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen ge-leistet wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwen-det werden.

427 29 -046

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

520

763

3 690

Haushaltsvermerk:§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen oder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind.

428 21 -046

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5

5

-

459 29 -046

Vermischte Personalausgaben 5

5

-

527 21 -046

Dienstreisen 31

31

284

- 177 -

Deutscher Wetterdienst 1220

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

547 21 -046

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 169

169

2 681

711 21 -046

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 5

5

-

812 21 -046

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

56

56

99

Titelgruppe 04

Tgr. 04 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen (481)

(481)

Haushaltsvermerk:1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Die Aufbauorganisation des DWD wird durch die Geschäftsbereiche und die de-zentralen Dienststellen geprägt, die so organisiert sind, dass der DWD seine fest-gelegten Kernaufgaben optimal wahrnehmen kann.Hierzu sind Maßnahmen und Verfahren notwendig und vorzubereiten, um die me-teorologischen Dienstleistungen des DWD z. T. kurzfristig und nutzergerecht zur Verfügung zu stellen. Dabei steht die Daseinsvorsorge in Form von Unterrichtung der Bevölkerung zu Maßnahmen und Warnungen vor wetterbedingten Schäden für Leib und Leben sowie Sachschäden im Vordergrund. Die "IMAGI-Richtlinie für Geoinformationen" wird bei der Leistungsabgabe beachtet.

427 49 -046

Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Ti-tel geleistet werden: 547 41.

Erläuterungen:

Entgelte für Aushilfskräfte, die terminbedingte, meteorologische Dienstleistungen in den einzelnen Abteilungen erbringen.

532 42 -046

Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) 130

130

68

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

Erläuterungen:

Kosten für Marketing und Darstellung der Dienstleistungen des DWD.

Bezeichnung 1 000 €

1. Sachmittel zur verbesserten Gestaltung/Aufbereitung von DWD-Produkten........................................................................................ 35

2. Unterrichtung von Empfängern meteorologischer Dienstleistun-gen.................................................................................................. 50

3. Erstellung von Marktanalysen......................................................... 54. Gestaltung eines einheitlichen Erscheinungsbildes des DWD........ 40

Zusammen............................................................................................ 130

- 178 -

1220 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 02

547 41 -046

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 351

351

270

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden

Titeln: 427 49 und 812 41.

2. Mehrausgaben zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

3. Die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 sind verbindlich.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Geschäftsbereich Wettervorhersage............................................... 2412. Geschäftsbereich Klima und Umwelt.............................................. 110

Zusammen............................................................................................ 351

812 41 -046

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Ti-tel geleistet werden: 547 41.

Erläuterungen:

Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für die Geschäftsbereiche Wettervor-hersage sowie Klima und Umwelt.

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 113 223 121 517 111 423

7 848 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 47 079 46 419 38 373

8 893 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 65 65 61 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 8 315 13 309 7 460

26 135 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 34 094 30 410 25 896

8 934

Zusammen............................................................................................... 202 776 211 720 183 213 51 810

422 01-046

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

69 546

74 679

70 971

422 02-046

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

-

422 03-046

F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

118

129

76

- 179 -

Deutscher Wetterdienst 1220

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titelgruppe 04

427 09-046

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

8 273

8 934

5 534

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Beobachterinnen und Beobachter des Klimadienstes.................. -1.1 Stationen höherer Ordnung, 303 nebenamtliche Wetterstatio-

nen III und Klimastationen einschl. Entschädigung für Sonnen-scheinmessungen für 131 Stationen und 83 Windmessstellen.... 260

1.2 Niederschlagmessstellen des nebenamtlichen Messnetzes (1 090 Beobachterinnen und Beobachter).................................... 937

2. Nebenamtliche Beobachterinnen und Beobachter des phänolo-gischen Dienstes, Entschädigung an 1 300 nebenamtliche Be-obachterinnen und Beobachter..................................................... 430

3. Ausbildung und Ausgaben aus besonderen Anlässen für neben-amtliche Beobachterinnen und Beobachter.................................. 35

4. Beschäftigungsentgelte für Auszubildende................................... 2145. Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen für IVS 1 9976. Ausgaben für das EUMETSAT-Großprojekt SAF......................... -7. Entgelte für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen............ 4 037

und Aufwandsentschädigung für studentische Praktika und Gastwissenschaftler...................................................................... 38

8. Sonstige Beschäftigungsentgelte - HerZ...................................... 325

Zusammen............................................................................................ 8 273

428 01-046

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 34 600

37 089

34 254

453 01-046

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 686

686

588

511 01-046

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

14 878

14 899

11 867

Erläuterungen:

Davon für Wide Area Network (WAN) im Geschäftsbereich des BMVI 1 097 T€ und für Web-Kompetenzzentrum 286 T€.

514 01-046

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 500

500

624

517 01-046

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 9 998

9 648

10 306

518 01-046

F Mieten und Pachten 7 119

7 119

4 956

519 01-046

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2 958

2 458

1 389

525 01-046

F Aus- und Fortbildung 671

744

626

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

- 180 -

1220 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Erläuterungen:

Davon für Web-Kompetenzzentrum 20 T€ und für WAN im Geschäftsbereich des BMVI 5 T€.

527 01-046

F Dienstreisen 1 550

1 310

1 441

532 01-046

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 4 312

4 338

3 207

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 3 und 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1 Web-Kompetenzzentrum................................................................. 1342. WAN im Geschäftsbereich des BMVI.............................................. 503. Lizenzierung.................................................................................... -4. WarnWetterApp............................................................................... -5. Sonstiges......................................................................................... 4 128

Zusammen............................................................................................ 4 312

539 09-046

F Vermischte Verwaltungsausgaben 434

434

218

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Umzugs- und Verlegungskosten..................................................... 352. Beteiligungen an Ausstellungen...................................................... 1193. Sonstiges......................................................................................... 280

Zusammen............................................................................................ 434

544 01-046

F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 221

221

93

Haushaltsvermerk:Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Ti-tel: 685 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage.............................. 1312. Überwachung der Atmosphäre........................................................ 603. Angewandte Meteorologie............................................................... 30

Zusammen............................................................................................ 221

547 01-046

F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 3 340

3 678

2 927

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für den Aufstiegsbetrieb...................................................... 2 2582. Kosten für die Stationsbetreuung.................................................... 6743. Nutzungsgebühr EUMETSAT-Daten............................................... 184. Beitrag an die World Meteorological Organization zum Aircraft

Meteorological Data Relay (WMO-AMDAR-Panel)......................... 265. Betriebskosten Hans-Ertel-Zentrum - zweckgebunden -................. 57

- 181 -

Deutscher Wetterdienst 1220

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 525 01

Bezeichnung 1 000 €

6. Betriebskosten ICOS (Integrated Carbon Observation System) - zweckgebunden -............................................................................ 307

Zusammen............................................................................................ 3 340

Betriebsausgaben für den Wetterfachdienst.

687 09-046

F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs

65

65

61

Erläuterungen:

Die Gründungsvereinbarung ist 1995 geschlossen worden.

Es sind nur die Kosten im Zusammenhang mit Einrichtung und Betrieb des ECOMET- Sekretariats veranschlagt worden.

711 01-046

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 3 457

2 207

2 482

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Ertüchtigung Gebäudeinfrastruktur................................................. 3002. Erneuerung Autolauncher Norderney.............................................. 2503. Sonstige.......................................................................................... 287

Zusammen............................................................................................ 837

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Um- und Neubau von 18 Radartürmen................................. 11 711 11 282 - 429 - -2. Herrichtung der Standorte für das Strahlungsmessnetz....... 495 - 180 - 180 1353. Verlegung und Erneuerung von Windmasten und sonstigen

Messeinrichtungen................................................................ 1 402 672 150 199 100 2814. Erneuerung Messcontainer Falkenberg................................ 998 810 - 188 - -5. Einrichtung AMDA I (Automatische Meteorologische Daten-

erfassungsAnlage) an Flugwetterwarten und -stationen....... 927 900 - 27 - -6. Fassadensanierung Oberschleißheim.................................. 870 - - 870 - -7. Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Installation

von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im technischen Bereich......................................................... 7 708 6 337 261 350 460 300

8. Sonstige mehrjährige Maßnahmen....................................... 8 240 5 220 250 537 330 1 9039. Austausch von Gittermasten................................................. 456 190 - 266 - -10. Nachfolgemaßnahmen Projekt "Messnetz 2000".................. 2 073 2 045 - 28 - -12. DWD Zentrale - Technische Ertüchtigung Außenbereich...... 300 11 - 289 - -13. Ertüchtigung des Radarverbunds für IVS Unwetter........ 5 000 - - - 1 250 3 75015. Baumaßnahmen zu Sicherheits- und Zugangskonzept........ 770 99 250 301 100 2017. Stadtklimastationen............................................................... 640 25 100 445 - 7018. Übernahme Bundeswehrstandorte....................................... 1 510 421 100 387 200 40221. DWD Zentrale - Technische Ertüchtigung Klima................... 505 13 - 492 - -22. Automatisierung Flugwetterwarten (AutoMETAR)................. 1 160 786 - 374 - -23. Erweiterung des Kantinenbereichs Zentrale......................... 500 5 - 175 - 32024. Brandschutzsanierung Zentrale............................................ 1 900 12 - 1 888 - -

Zusammen.................................................................................... 47 165 28 828 1 291 7 245 2 620 7 181

- 182 -

1220 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 547 01

712 02-046

F Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke

4 838

11 082 17 400

4 965

Haushaltsvermerk:Der Erlös aus der Veräußerung bundeseigener Grundstücke, die aus Mit-teln des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Ver-äußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grundstückes Gegenstand desselben Kaufvertrages sind und der Ver-kehrswert des zu veräußernden Grundstücks 100 T€ nicht übersteigt. Das Recht der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt.

Erläuterungen:

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Verlegung Wetterradar Flechtdorf......................................... 2 921 - 2 000 - 921 -2. Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen des Dienstgebäu-

des der Zentrale in Offenbach am Main, Frankfurter Str. 135 (Preisstand: Juli 2002)................................................... 71 482 71 285 - 197 - -

3. Glasfaserverkabelung........................................................... 1 023 373 - 650 - -4. Automatisierung von 31 Wetterwarten im Rahmen Mess-

netz 2010 plus....................................................................... 1 525 652 - 873 - -5. Neubau Niederlassung Potsdam.......................................... 36 738 5 981 8 000 22 135 622 -7. Brandschutzmaßnahmen am Dienstgebäude Oberschleiß-

heim...................................................................................... 2 468 2 377 43 48 - -8. Verlegung Wetterradar Emden.............................................. 3 253 128 958 1 872 295 -9. Automatisierung im hauptamtlichen Messnetz (MN 2015+).. 4 600 704 81 3 815 - -10. Ertüchtigung Deutsches Meteorologisches Rechenzent-

rum (DMRZ) für neue Großrechnergeneration...................... 6 500 342 - 3 158 3 000 -11. Gebäudesanierungen (Energieeinsparkonzept)................... 2 720 - - 2 720 - -

Zusammen.................................................................................... 133 230 81 842 11 082 35 468 4 838 -

811 01-046

F Erwerb von Fahrzeugen 300

113

191

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Ersatzbeschaffung6 Pkw............................................................................................... 1822 Kleinbusse/Transporter................................................................. 112abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG

2. Sonstiges......................................................................................... 6

Zusammen............................................................................................ 300

812 01-046

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

8 076

7 626

8 340

Verpflichtungsermächtigung......................................................... 1 117 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................................... 692 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................................... 309 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu..................................................... 116 T€

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 3.1 und 3.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

- 183 -

Deutscher Wetterdienst 1220

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Erstbeschaffungen1.1 Autosondensystem Greifswald..................................................... 5311.2 W-Band-Wolkenradar................................................................... 3001.3 ICOS (Integrated Carbon Observation System............................ 3001.4 Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst............................... 4092. Ersatzbeschaffungen2.1 Radar-/Autosonden-/Windprofiler-Ersatz...................................... 4902.2 Radarsystemupgrade bei halber nomineller Lebenszeit............... 7502.3 Pyrgeometer - Strahlenmessung.................................................. 1762.4 Netzersatzanlage zum Betrieb des Wetterradars Offenthal.......... 2002.5 Sonstige Ausgaben für den Wetterfachdienst............................... 1 436

Zusammen............................................................................................ 4 592

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Erstbeschaffungen1.1 Automatisierung von Flughafenwettermeldungen (Auto-

Metar-Sensorik)................................................................... 1 688 297 41 1 350 - -1.6 Beschaffung von automatischen Schiffswetterstationen...... 1 705 706 419 580 - -2. Ersatzbeschaffungen2.2 Ultraschall Anemometer....................................................... 1 848 - 264 - 528 1 0562.3 Beschaffung Niederschlagssensoren.................................. 674 432 - 242 - -2.5 Austausch AMDA III/Modulares Datenerfassungssystem... 7 093 4 266 1 262 116 1 290 1592.6 Ceilometer für Flughäfen..................................................... 1 396 - 564 - 832 -2.7 Ersatz Ceilometer................................................................ 3 817 2 959 757 101 - -2.9 Sichtweitenmessgeräte im Bodenmessnetz........................ 2 706 1 265 982 - 459 -2.10 Ombrometer......................................................................... 2 650 1 514 470 291 375 -3. Sonstiges.............................................................................3.1 EUMETSAT - Großprojekt Satellite Application Facility on

Climate Monitoring (SAF - satellitengestütztes Klimamoni-toring)................................................................................... - - - - - -

3.2 Sensorik Aircraft Meteorological Data Relay - AMDAR....... - - - - - -

Zusammen.................................................................................... 23 577 11 439 4 759 2 680 3 484 1 215

812 02-046

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

21 542

21 542

15 788

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben zu Nr. 3.1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung............................................................................ 9 7732. Ersatzbeschaffung........................................................................ 11 7693. Sonstiges...................................................................................... -3.1 Beschaffungen für EUMETSAT-Großprojekt SAF........................ -

Zusammen............................................................................................ 21 542

Davon für WAN im Geschäftsbereich des BMVI 379 T€ und für Web-Kompetenz-zentrum 100 T€.

- 184 -

1220 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 812 01

821 01-046

F Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für verschiedene Zwecke

-

-

-

Titelgruppe 03

Tgr. 03 Durchführung der wetterdienstlichen Aufgaben im Rahmen des Umwelt-schutzes einschließlich der Überwachung der Umweltradioaktivität nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz

(5 294)

(2 219)

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

427 39-332

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

-

459 39-332

F Vermischte Personalausgaben -

-

-

527 31-332

F Dienstreisen 70

42

71

544 31-332

F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 56

56

4

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um: Bezeichnung 1 000 €

1. Meteorologische Modellierung und Vorhersage.............................. 442. Überwachung der Atmosphäre........................................................ 12

Zusammen............................................................................................ 56

547 31-332

F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 972

972

644

Erläuterungen:

U. a. Kosten für Mobile Messeinheiten, Betriebsausgaben für Ozonsondenaufstie-ge, das Radioaktivitätsmessnetz sowie für das Global Atmosphere Watch (GAW)-Programm

711 31-332

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 20

20

13

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

Sonstige................................................................................................ 20

811 31-332

F Erwerb von Fahrzeugen 43

25

-

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

Ersatzbeschaffung1 Messwagen........................................................................................ 43abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG............................................................. -

Zusammen............................................................................................ 43

- 185 -

Deutscher Wetterdienst 1220

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

812 31-332

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

4 133

1 104

1 577

Verpflichtungsermächtigung............................................................ 138 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu...................................................... 39 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................................... 39 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu...................................................... 60 T€

Erläuterungen:Einjährige Maßnahmen 1 000 €

1. Erstbeschaffungen.......................................................................... 702. Ersatzbeschaffungen....................................................................... 4 013

Zusammen............................................................................................ 4 083

Mehrjährige Maßnahmen(davon neue Maßnahmen in Fettdruck)

Gesamt-ausgaben

desBundes1 000 €

Verausgabt

bis2018

1 000 €

Bewilligt2019

1 000 €

Nach 2019übertra-

gene Aus-gabereste

1 000 €

Veran-schlagt2020

1 000 €

Vorbe-halten

für2021 ff1 000 €

1 2 3 4 5 6 7

1. Ersatzbeschaffungen1.1 Messtechnikvorhaben Automatisierung der Radioaktivitäts-

überwachung (AutoRadio).................................................... 1 715 1 107 475 83 50 -

Zusammen.................................................................................... 1 715 1 107 475 83 50 -

- 186 -

1220 Deutscher Wetterdienst

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Vorbemerkung

Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ist durch Gesetz vom 30. No-vember 1954 (BGBl. I S. 354) als Bundesoberbehörde für Auf-gaben der Zivilluftfahrt errichtet worden.Die Aufgaben des LBA sind im Wesentlichen1. die Prüfung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes und

hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Entwicklungs-, Herstellungs- und Instandhaltungsbetriebe sowie die Li-zenzierung des technischen Prüfpersonals und die Geneh-migung der Ausbildungseinrichtungen,

2. die Muster- und Umweltzulassungen (Lärm, Emissionen) des Luftfahrtgerätes sowie die Verkehrszulassung, das Führen der Luftfahrzeugrolle und das Ausstellen der Luft-tüchtigkeitszeugnisse, Lärmzeugnisse und Dokumentatio-nen der Emissionsvermessung, die Erteilung der Erlaub-nisse für Führer von Luftfahrzeugen und sonstiges Luftpersonal sowie die Anerkennung der Ausbildungsein-richtungen und der fliegerärztlichen Untersuchungsstellen,

3. die Überwachung des sicheren Betriebs des Luftfahrtgerä-tes und hierzu die Genehmigung und Aufsicht über Luft-

fahrtunternehmen sowie die stichprobenartige Kontrolle insbesondere bei ausländischen Luftfahrzeugen,

4. die Abwehr äußerer Gefahren beim Betrieb von Luftfahrt-gerät und hierzu die Zulassung reglementierter Beauftrag-ter, die Zulassung bekannter Versender, die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und reglementierten Lieferanten so-wie die Luftsicherheitsschulungen und Kontrolle der Eigen-sicherungsmaßnahmen der Luftfahrtunternehmen.

Das nach Gründung der privatrechtlich organisierten Deut-sche Flugsicherung GmbH (DFS) im Jahr 1992 beim Bund verbliebene Personal der ehemaligen Bundesanstalt für Flug-sicherung nimmt Aufgaben der Flugsicherung in der DFS wahr.Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) wurde durch Gesetz vom 26. August 1998 als eigenständige und von anderen Luftfahrtbehörden unabhängige Bundesoberbehörde gegründet. Die BFU hat die Aufgabe, Unfälle und schwere Störungen beim Betrieb von Luftfahrzeugen in Deutschland zu untersuchen und deren Ursachen zu ermitteln.

Überblick zum Kapitel 1221 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 12 386 12 386 - 15 101 Übrige Einnahmen.................................................. 8 850 9 615 -765 8 151

Gesamteinnahmen.................................................. 21 236 22 001 -765 23 252

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 75 104 81 168 -6 064 31 196 64 611 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 11 912 11 326 +586 13 171 11 430 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 270 275 -5 28 180 Ausgaben für Investitionen...................................... 895 761 +134 669 1 237 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 88 181 93 530 -5 349 45 064 77 458 davon flexibilisiert.................................................... 74 402 78 661 -4 259 45 064 64 258 davon nicht flexibilisiert........................................... 13 779 14 869 -1 090 13 200

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 10 080 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 3 360 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 3 360 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 3 360

- 187 -

Luftfahrt-Bundesamt 1221

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -750

Gebühren, sonstige Entgelte 11 500

11 500

13 151

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Gebühren aus der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftKostV)...................................................................................... 10 762

2. Gebühren aus der Luftsicherheitsgebührenverordnung (LuftSi-GebV).............................................................................................. 738

Zusammen............................................................................................ 11 500

112 01 -750

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 200

200

296

Erläuterungen:

Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen luftrechtlicher Verstöße im Rahmen der Zuständigkeit des Luftfahrt-Bundesamtes.

119 99 -750

Vermischte Einnahmen 30

30

41

129 03 -750

Erstattung von Ausgaben durch die EASA und durch Dritte -

-

1 211

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1211 Tit. 526 02, Kap. 1221 Tit. 427 09 und 527 01.

Erläuterungen:

Erstattungen von Kosten bei der Durchführung von Aufträgen für die EASA und Dritten.

132 01 -750

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 656

656

402

Haushaltsvermerk:Ausgaben der Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Erlöse insbesondere aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01)

Übrige Einnahmen

261 02 -750

Einnahmen aus Luftverkehrssicherheitsseminaren -

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 04.

Erläuterungen:

Kostenerstattungen für Luftverkehrssicherheitsseminare für Externe.

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(-)

- 188 -

1221 Luftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt (8 850)

(9 615)

261 14 -750

Erstattung von Personalausgaben durch die DFS Deutsche Flugsiche-rung GmbH

8 850

9 615

8 151

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 01.

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

Ausgenommen ist Tgr. 01.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1221 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -750

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

4 119

4 119

4 043

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 080 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 3 360 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 3 360 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 3 360 T€

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Erläuterungen:

Davon 333 T€ für die Tgr. 02.

532 04 -750

Kosten für die Durchführung von Luftverkehrssicherheitsseminaren -

-

-

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 02.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

671 01 -750

Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugun-fällen

140

140

79

Erläuterungen:

Davon 140 T€ für die Tgr. 02.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(-)

- 189 -

Luftfahrt-Bundesamt 1221

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt (9 520)

(10 610)

Haushaltsvermerk:1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dienen zur Deckung von

Mehrausgaben bei folgendem Titel: 634 13.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgen-der Titel: 634 13 und 636 11.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-dem Titel geleistet werden: 261 14.

Erläuterungen:

Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der frühe-ren Bundesanstalt für Flugsicherung, die nicht aus dem Beamten- oder aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, sind Beamtinnen und Beamte sowie Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer der Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt und nehmen Aufgaben der Flugsicherung in der DFS wahr, soweit sie nicht anderweitig verwendet werden. Die für dieses Personal entstehenden Per-sonalausgaben sind aus dem Bundeshaushalt zu decken, sie werden jedoch von der DFS erstattet.

422 11 -750

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

7 700

8 431

7 489

428 11 -750

Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 750

2 104

1 532

443 11 -313

Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-me von besonderen Fachdiensten/-kräften

6

6

1

453 11 -750

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

4

4

-

634 13 -750

Zuweisungen an den Versorgungsfonds -

-

-

Haushaltsvermerk:1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden

Titeln geleistet werden: Tgr. 01.

2. Erstattungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 des Versorgungsrückla-gegesetzes fließen den Ausgaben zu.

636 11 -229

Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für die Übergangsversorgung der Angestellten im Flugverkehrs-Kontroll-dienst

60

65

56

- 190 -

1221 Luftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 65 644 70 623 55 589

31 196 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 7 793 7 207 7 387

13 171 Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. 70 70 45

28 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 895 761 1 237

669

Zusammen............................................................................................... 74 402 78 661 64 258 45 064

422 01-750

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

29 472

32 239

23 015

422 02-750

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

184

422 03-750

F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

94

94

-

427 09-750

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

611

665

770

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 03.

Erläuterungen:

Personalausgaben zur Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten, soweit diese nicht aus den Titeln 422 01 und 428 01 (Stammpersonal) geleistet werden.

428 01-750

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 32 713

34 544

28 594

453 01-750

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 100

100

236

511 01-750

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

1 501

1 501

1 505

514 01-750

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 140

140

141

517 01-750

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 569

1 569

1 634

518 01-750

F Mieten und Pachten 98

98

98

525 01-750

F Aus- und Fortbildung 1 662

1 662

1 297

527 01-750

F Dienstreisen 1 057

1 057

804

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 03.

- 191 -

Luftfahrt-Bundesamt 1221

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Erläuterungen:

Die im Rahmen der Erledigung von Aufträgen der EASA und Dritten zu erstatten-den Reisekosten werden bei Tit. 129 03 vereinnahmt.

532 01-750

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 669

669

1 326

539 09-750

F Vermischte Verwaltungsausgaben 627

67

187

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

632 09-750

F Erstattungen des Bundes für Verwaltungsleistungen der Länder geringe-ren Umfangs

70

70

45

681 08-750

F Studienbeihilfen für Nachwuchskräfte geringeren Umfangs -

-

-

811 01-750

F Erwerb von Fahrzeugen 88

88

454

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

Ersatzbeschaffung48 Pkw.................................................................................................. 744abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG............................................................. -656

Zusammen............................................................................................ 88

812 01-750

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

162

162

311

812 02-750

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

456

456

448

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 2302. Ersatzbeschaffung........................................................................... 1873. Sonstiges......................................................................................... 39

Zusammen............................................................................................ 456

Titelgruppe 02

Tgr. 02 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (3 313)

(3 480)

Haushaltsvermerk:Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen:

Daneben sind im Tit. 518 02 für Mieten und Pachten 333 T€ sowie im Tit. 671 01 für Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeugunfällen 140 T€ enthalten.

422 21-750

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

522

548

470

- 192 -

1221 Luftfahrt-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu Titel 527 01

427 29-750

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

62

66

62

428 21-750

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2 060

2 362

2 252

453 21-750

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 10

5

6

532 21-750

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 55

29

6

539 29-750

F Vermischte Verwaltungsausgaben 415

415

389

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-genstände..................................................................................... 50

2. Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl..................... 153. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume............ 1054. Mieten und Pachten...................................................................... 105. Unterhaltung der Grundstücke...................................................... 56. Aus- und Fortbildung.................................................................... 757. Dienstreisen.................................................................................. 808. Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben....................... 209. Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstat-

tungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........... 5010. Aus- und Fortbildung IT................................................................ 5

Zusammen............................................................................................ 415

811 21-750

F Erwerb von Fahrzeugen 50

-

-

812 21-750

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

19

5

17

812 22-750

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

120

50

7

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

261 15 -750

Erstattung von Versorgungsleistungen des Bundes durch die DFS Deut-sche Flugsicherung GmbH

-

-

- 193 -

Luftfahrt-Bundesamt 1221

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Vorbemerkung

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) ist durch Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2424) als Bundesober-behörde mit Sitz in Langen errichtet worden. Das BAF nimmt als nationale Aufsichtsbehörde für den Bereich der zivilen Flugsicherung Aufgaben nach den EG-Verordnungen zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraumes (sog. Single European Sky) und dem Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wahr.Die Ausgaben des BAF werden vollständig durch Flugsiche-rungsgebühren und andere Abgaben (Bußgelder) der Luftfahrt gegenfinanziert.Die wesentlichen Kernaufgaben sind:1. Zertifizierung und Überwachung der Flugverkehrskontroll-

dienste sowie der flugsicherungstechnischen und flugme-teorologischen Dienste,

2. Sicherheitsaufsicht über Flugsicherungsorganisationen und Flugsicherungspersonal einschl. Zertifizierung von Or-ganisationen und Lizensierung von Personal,

3. Sicherheitsaufsicht über Flugsicherungstechnik,4. Leistungsplanung, Leistungsaufsicht und Überwachung

der Leistungsziele Sicherheit, Kapazität, Umwelt und Kos-teneffizienz im Rahmen der europäischen Regulierung,

5. Festlegung von Flugverfahren, Verfolgung von Flugregel-verstößen im Luftverkehr.

Überblick zum Kapitel 1222 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 12 835 12 288 +547 12 776 Übrige Einnahmen.................................................. - - - -

Gesamteinnahmen.................................................. 12 835 12 288 +547 12 776

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 5 830 6 365 -535 5 143 5 345 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 2 712 2 447 +265 4 651 1 253 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 763 575 +188 580 Ausgaben für Investitionen...................................... 275 168 +107 674 16 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 9 580 9 555 +25 10 468 7 194 davon flexibilisiert.................................................... 9 062 9 037 +25 10 468 6 781 davon nicht flexibilisiert........................................... 518 518 - 413

- 194 -

1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -750

Gebühren, sonstige Entgelte 12 707

12 160

12 642

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Anteil der nationalen Aufsichtsbehörde an den Streckengebühren für die Benutzung des deutschen Luftraums................................... 11 506

2. Anteil der nationalen Aufsichtsbehörde an den An- und Abflugge-bühren auf den deutschen Verkehrsflughäfen für Flugsicherungs-aufgaben......................................................................................... 1 059

3. Sonstige Gebühreneinnahmen........................................................ 142

Zusammen............................................................................................ 12 707

112 01 -750

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 120

120

120

Erläuterungen:

Einnahmen aus Bußgeldverfahren wegen luftrechtlicher Verstöße im Rahmen der Zuständigkeit des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung.

119 99 -750

Vermischte Einnahmen -

-

14

132 01 -750

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 8

8

-

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Titel 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik.

Übrige Einnahmen

282 08 -750

Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben

-

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1222 flexibilisierter Bereich.

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(-)

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1222 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08.

- 195 -

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -750

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

518

518

413

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(-)

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... 6 593 6 940 5 925

5 143 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 2 194 1 929 840

4 651 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 275 168 16

674

Zusammen............................................................................................... 9 062 9 037 6 781 10 468

422 01-750

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

4 000

4 520

3 534

422 02-750

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

39

427 09-750

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

300

300

330

428 01-750

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 500

1 500

1 423

443 01-313

F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnah-me von besonderen Fachdiensten/-kräften

25

25

17

Erläuterungen:

Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES (Single European Sky)-Verordnungen nicht in Betracht.

453 01-750

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 5

20

2

Erläuterungen:

Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.

511 01-750

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

346

300

140

- 196 -

1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

517 01-750

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 175

175

146

525 01-750

F Aus- und Fortbildung 133

100

49

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden auch Schulungsmaßnahmen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet.

526 01-750

F Gerichts- und ähnliche Kosten 300

300

39

Erläuterungen:

Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.

526 02-750

F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen

300

365

167

Erläuterungen:

Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.

527 01-750

F Dienstreisen 160

210

118

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden auch Reisekosten in Angelegenheiten der Personalver-tretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen geleistet.

532 01-750

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 687

386

137

539 09-750

F Vermischte Verwaltungsausgaben 56

56

29

543 01-750

F Veröffentlichungen und Fachinformationen 29

29

9

Erläuterungen:

Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.

545 01-750

F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen 8

8

6

Erläuterungen:

Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.

634 03-750

F Zuweisungen an den Versorgungsfonds 763

575

580

Erläuterungen:

Eine Veranschlagung bei Kap. 1211 kommt aufgrund der Gebührenfinanzierung auf der Grundlage der sog. SES-Verordnungen nicht in Betracht.

811 01-750

F Erwerb von Fahrzeugen 21

21

-

- 197 -

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

812 01-750

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

4

4

2

812 02-750

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

250

143

14

- 198 -

1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Vorbemerkung

Die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öf-fentlichen Rechts, die mit Erlass vom 28. Juni 2013 als Bun-desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministe-riums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) errichtet wurde.Sie hat ihren Sitz in Aurich und unterhält weitere Standorte in Hannover, Kiel, Koblenz, Magdeburg, Münster und Würzburg.

Die BAV führt als zentraler Dienstleister im Geschäftsbereich des BMVI Aufgaben aus den Bereichen Personal, Organisati-on, Bezügeservice, Beihilfe und Versorgung aus. Weiter über-nimmt die BAV die administrative Begleitung und Umsetzung verschiedener Förderprojekte und -programme und ist Bewilli-gungsbehörde zur Gewährung von Ausgleichzahlungen (Digi-tale Dividende II). Im Auftrag des BMVI übernimmt die BAV auch zentrale Aufgaben der Innenrevision für die meisten Be-hörden.

Überblick zum Kapitel 1223 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... 2 2 - 102 Übrige Einnahmen.................................................. - - - -

Gesamteinnahmen.................................................. 2 2 - 102

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 18 789 21 445 -2 656 4 416 16 640 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 3 712 2 726 +986 731 2 220 Ausgaben für Investitionen...................................... 350 509 -159 890 404 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 22 851 24 680 -1 829 6 037 19 264 davon flexibilisiert.................................................... 22 201 24 080 -1 879 6 037 18 584 davon nicht flexibilisiert........................................... 650 600 +50 680

- 199 -

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 99 -719

Vermischte Einnahmen 1

1

6

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09, 428 01, 511 01, 514 01, 527 01, 812 01 und 812 02.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................................................... -2. Sonstiges......................................................................................... 1

Zusammen............................................................................................ 1

124 01 -719

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung -

-

-

132 01 -719

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 1

1

96

Haushaltsvermerk:Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von auszusondernden Kraftfahrzeugen (vgl. Tit. 811 01) sowie dem Verkauf von Informationstechnik.

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland -

-

-

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(-)

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1223 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.

- 200 -

1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

650

600

680

Haushaltsvermerk:1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

2. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei an-deren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben he-rangezogen werden.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(111)

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 18 789 21 445 16 640

4 416 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 3 062 2 126 1 540

731 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 10 30 1

131 Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 340 479 403

759

Zusammen............................................................................................... 22 201 24 080 18 584 6 037

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

5 533

6 382

4 537

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

6 151

3 641

1 919

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7 080

7 717

6 785

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 25

25

25

- 201 -

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

2 095

1 268

483

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

514 01-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 33

33

27

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 300

254

295

518 01-719

F Mieten und Pachten 20

12

19

519 01-719

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10

10

3

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 205

235

200

Haushaltsvermerk:Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

527 01-719

F Dienstreisen 159

138

153

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

532 01-719

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 70

61

197

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können Ausgaben für folgende Aufgaben geleistet werden: Bezeichnung 1 000 €

1. Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Billigkeitsleistun-gen nach der RL-UmstKoPMSE700 und RL-UmstKoRuFu700...... -

2. Sonstige.......................................................................................... 70

Zusammen............................................................................................ 70

539 09-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 170

115

163

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Kosten für Stellenausschreibungen in Tageszeitungen usw........... 612. Kosten aufgrund von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen............ 903. Sonstiges......................................................................................... 19

Zusammen............................................................................................ 170

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 10

30

1

- 202 -

1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen 65

65

139

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung1 Pkw............................................................................................... -

2. Ersatzbeschaffung4 Pkw............................................................................................... 125abzgl. Mehreinnahmen bei Tit. 132 01 aus der Veräußerung von Dienst-Kfz gem. § 6 Abs. 7 HG........................................................ -60

Zusammen............................................................................................ 65

812 01-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

75

25

99

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

812 02-719

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

200

389

165

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Erstbeschaffung.............................................................................. 752. Ersatzbeschaffung........................................................................... 125

Zusammen............................................................................................ 200

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

429 01-712

F Nicht aufteilbare Personalausgaben

3 680

3 374

- 203 -

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Das Fernstraßen-Bundesamt (FBA) ist auf der Grundlage des Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetzes (FStrBAG) als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministe-riums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) errichtet worden.Das FBA nimmt die Rechts- und Fachaufsicht über die Auto-bahn GmbH des Bundes wahr, soweit diese auf Grund des § 6 des Infrastrukturgesellschaftsgesetzes mit der Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben beliehen ist.Dem FBA obliegen darüber hinaus nach dem FStrBAG ab dem 1. Januar 2021 folgende Aufgaben:1. die Widmung, Umstufung und Einziehung nach Maßgabe

gem. § 2 Bundesfernstraßengesetz, soweit dem Bund die Verwaltung zusteht,

2. die Erteilung des Einverständnisses zur Widmungs- und Aufstufungsentscheidung der obersten Landesstraßenbau-behörde zu Bundesautobahnen und Bundesstraßen nach § 2 Absatz 6 Satz 4 des Bundesfernstraßengesetzes,

3. die Bestimmung der Planung und Linienführung für Bundesfernstraßen nach § 16 des Bundesfernstraßenge-setzes,

4. nach Maßgabe des § 2 Absatz 2 und 3 FStrBAG und des § 3 Absatz 2 und 3 FStrBAG die Planfeststellung und Plan-genehmigung für den Bau oder die Änderung von Bundes-autobahnen nach § 17 des Bundesfernstraßengesetzes, einschließlich der vorgeschriebenen Anhörungen.

Wenn nach Art. 90 Absatz 4 oder Art. 14 e Absatz 2 des Grundgesetzes auf Antrag eines Landes Bundesstraßen im Gebiet dieses Landes in Bundesverwaltung übernommen werden, ist das FBA Anhörungs- und Planfeststellungsbehör-de in Planfeststellungsverfahren oder Plangenehmigungsver-fahren auch für den Bau oder die Änderung von Bundes-straßen.Im Übrigen ist das FBA zuständig, sofern und soweit ihm durch ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes Aufgaben zugewiesen werden.Das FBA unterstützt das BMVI fachlich bei der Wahrnehmung der Bundesaufsicht über die Landesbehörden, soweit dem Bund die Verwaltung der Bundesstraßen nicht zusteht, bei der Erarbeitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie bei der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit.

Überblick zum Kapitel 1228 Soll

20201 000 €

Soll2019

1 000 €

Veränderunggegenüber

20191 000 €

Ausgabereste2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... - - - - Übrige Einnahmen.................................................. - - - -

Gesamteinnahmen.................................................. - - - -

Ausgaben Personalausgaben.................................................. 25 519 2 816 +22 703 537 3 Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 4 587 1 588 +2 999 176 24 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). 100 40 +60 - Ausgaben für Investitionen...................................... 5 155 2 836 +2 319 174 26 Besondere Finanzierungsausgaben....................... - - - -

Gesamtausgaben.................................................... 35 361 7 280 +28 081 887 53 davon flexibilisiert.................................................... 18 732 7 240 +11 492 887 37 davon nicht flexibilisiert........................................... 16 629 40 +16 589 16

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung.................................... 10 300 davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. 2 060 im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. 2 060 im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. 2 060 im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. 2 060 im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. 2 060

- 204 -

1228 Fernstraßen-Bundesamt

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 -719

Gebühren, sonstige Entgelte -

-

-

112 01 -719

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten -

-

-

119 01 -719

Einnahmen aus Veröffentlichungen -

-

-

119 99 -719

Vermischte Einnahmen -

-

-

Übrige Einnahmen

261 01 -719

Erstattung der Verwaltungsausgaben des FBA von den Ländern -

-

-

Haushaltsvermerk:Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4.

381 03 -890

Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und 381 .7

-

-

(-)

Ausgaben Haushaltsvermerk:1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

Ausgenommen ist Tgr. 01.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1228 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1211 Tit. 282 08.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 02 -719

Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement

802

-

16

Verpflichtungsermächtigung....................................................... 10 300 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 2 060 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 2 060 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 2 060 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu................................................. 2 060 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu................................................. 2 060 T€

Haushaltsvermerk:Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei ande-ren Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herange-zogen werden.

- 205 -

Fernstraßen-Bundesamt 1228

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

632 01 -719

Kostenerstattung an Länder für erbrachte Verwaltungsleistungen gem. § 3 Abs. 3 FStrBAG

50

20

-

632 02 -719

Kostenerstattung an Länder oder Kommunen gem. § 1 Abs. 3 Fern-strÜG

50

20

-

Besondere Finanzierungsausgaben

981 03 -890

Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und 981 .7

-

-

(-)

Titelgruppe 01

Tgr. 01 Ausgaben für die der Autobahn GmbH des Bundes zugewiesenen Be-amtinnen und Beamten

(15 727)

422 11 -719

Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

15 662

422 13 -719

Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

-

453 11 -719

Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-gen

65

Flexibilisierte Ausgaben

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. 9 792 2 816 3

537 Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. 3 785 1 588 8

176 Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. 230 6 - Aus Hauptgruppe 8.................................................................................. 4 925 2 830 26

174

Zusammen............................................................................................... 18 732 7 240 37 887

422 01-719

F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten

6 477

2 781

-

422 02-719

F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte -

-

-

422 03-719

F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

-

-

-

427 09-719

F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige

-

-

-

428 01-719

F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3 227

-

-

453 01-719

F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 88

35

3

- 206 -

1228 Fernstraßen-Bundesamt

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

511 01-719

F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

2 000

720

1

514 01-719

F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 100

50

-

517 01-719

F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 415

50

4

518 01-719

F Mieten und Pachten 120

110

-

519 01-719

F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 45

18

-

525 01-719

F Aus- und Fortbildung 305

320

-

527 01-719

F Dienstreisen 150

40

3

532 01-719

F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik 590

260

-

539 09-719

F Vermischte Verwaltungsausgaben 60

20

-

711 01-719

F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 230

6

-

712 01-719

F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall -

-

-

811 01-719

F Erwerb von Fahrzeugen 400

60

-

Erläuterungen:Bezeichnung 1 000 €

1. Neubeschaffung10 Pkw............................................................................................. 400

Zusammen............................................................................................ 400

812 01-719

F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)

145

30

18

812 02-719

F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

4 380

2 740

8

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

261 02 -719

Erstattung der Personal- u. Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von der IGA

-

-

- 207 -

Fernstraßen-Bundesamt 1228

TitelFunktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll2020

1 000 €

Soll 2019Reste 2019

1 000 €

Ist2018

1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

Haushaltsvermerk:In den Personaltiteln dieses Einzelplans sind folgende Aufwandsentschädigungen und Besondere Personalausgaben veranschlagt:

1. Aufwandsentschädigungen

1.1 Der Bundesminister erhält eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von jährlich 3 681,30 € (monatlich 306,78 €) bei folgendem Titel: Kap. 1212 Tit. 421 01.

1.2 Die Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarische Staatssekretär erhalten eine Dienstauf-wandsentschädigung in Höhe von jährlich je 2 760,98 € (monatlich 230,08 €) bei folgendem Titel: Kap. 1212 Tit. 421 01.

1.3 Aufwandsentschädigung für vom Dienst freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwer-behinderten Menschen bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 428 21, Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1213 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1214 Tit. 428 01, Kap. 1215 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1217 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1219 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1220 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1221 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1222 Tit. 422 01, Kap. 1223 Tit. 428 01, Kap. 1228 Tit. 422 01 und 428 01.

1.4 Lehr-, Vortrags- und Prüfungsvergütung, Aufwandsentschädigungen nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) bei folgen-den Titeln: Kap. 1214 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1215 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1217 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1219 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1220 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1223 Tit. 422 01 und 428 01.

1.5 Aufwandsentschädigung für Flugsicherungspersonal bei folgenden Titeln: Kap. 1221 Tit. 422 11 und 428 11.

1.6 Pauschale monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 1 500 € an Tarifbeschäftigte für ein Studium im Rah-men eines deutsch-französischen Master-Programms zur Vorbereitung auf europäische und internationale Aufga-ben - Masters of European Governance and Administration (MEGA) - in entsprechender Anwendung des § 17 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) bei folgendem Titel: Kap. 1212 Tit. 428 01.

1.7 Aufwandsentschädigungen in Fällen von personellen Unterstützungsmaßnahmen mit Wechsel des Dienstortes zur Bewältigung der hohen Zahl an Asylbewerbern bei folgenden Titeln: Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 427 09, 428 01, Kap. 1220 Tit. 422 01 und 428 01.

2. Besondere Personalausgaben

2.1 Entschädigung gemäß § 11 Abs. 1 Buchst. d BMinG i. V. m. § 5 Abs. 1 ParlStG in Höhe von jährlich 1 840,65 € (monatlich 153,39 €) bei folgendem Titel: Kap. 1212 Tit. 421 01.

- 208 -

12 Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben

2.2 Betreuung aller Beschäftigten, die am Heiligen Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten, (zentral für den gesamten Geschäftsbereich) bei folgendem Titel: Kap. 1212 Tit. 428 01.

2.3 Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 29 Abs. 4 BGleiG in Höhe von bis zu jährlich je 312 € (monatlich 26 €) bei folgenden Titeln: Kap. 1212 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1213 Tit. 428 01, Kap. 1214 Tit. 422 01, Kap. 1215 Tit. 428 01, Kap. 1217 Tit. 422 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1219 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1220 Tit. 422 01, Kap. 1221 Tit. 428 01, Kap. 1222 Tit. 422 01, 428 01, Kap. 1223 Tit. 422 01, Kap. 1228 Tit. 422 01 und 428 01.

2.4 Schulbeihilfen bei folgenden Titeln: Kap. 1212 Tit. 422 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 427 29, 428 01, Kap. 1219 Tit. 422 01 und 428 01.

2.5 Abfindungen und Übergangsgeld bei folgenden Titeln: Kap. 1212 Tit. 428 01, Kap. 1218 Tit. 422 01, 428 01 und Kap. 1219 Tit. 422 01.

2.6 Nachversicherung bei folgendem Titel: Kap. 1221 Tit. 422 11. Ausgaben für Rückstellungen der DFS für die anteilige Absicherung der Versorgungsansprüche der zur DFS über-wechselnden Mitarbeiter aus der Abt. V des LBA (§ 5 Abs. 11 der Rahmenvereinbarung mit der DFS).

2.7 Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Einwilligung des BMF ge-währt werden, bei folgenden Titeln: Kap. 1212 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1214 Tit. 427 09, 427 19, 428 01, 428 11, Kap. 1217 Tit. 427 09, 428 01, 428 11, 428 21, Kap. 1218 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1219 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1220 Tit. 427 09, 428 01, Kap. 1221 Tit. 428 01, 428 11, 428 21, Kap. 1222 Tit. 428 01, Kap. 1223 Tit. 428 01, Kap. 1228 Tit. 427 09 und 428 01.

- 209 -

Aufwandsentschädigungen, Besondere Personalausgaben

12

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitel 1201 534 01 - Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen

2 100 a) - - - - - - -b) 2 800 1 800 600 400 - - -c) 2 800 1 800 600 400 - -

535 02 - Bestandserfassung der Bundesfernstraßen, Koordinie-rung und Steuerung der Fachin-formationssysteme im Straßen-wesen

20 300 a) - - - - - - -b) 20 300 14 300 5 000 1 000 - - -c) 9 200 6 200 2 000 1 000 - -

544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

9 350 a) 3 300 2 300 1 000 - - - -b) 8 100 5 100 2 000 1 000 - - -c) 7 400 4 400 2 000 1 000 - -

Tgr. 01 521 22 - Maßnahmen zum Al-leenschutz und Entwicklung an Bundesstraßen (Neu- und Nachpflanzungen, Pflege etc.)

5 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 5 000 5 000 - - - -

711 12 - Hochbauten an Bun-desautobahnen bis 2 000 000 € Baukosten

35 000 a) 2 368 2 367 1 - - - -b) 19 200 14 200 4 000 1 000 - - -c) 33 900 23 900 8 000 2 000 - -

711 22 - Hochbauten an Bundesstraßen bis 2 000 000 € Baukosten

19 000 a) - - - - - - -b) 13 000 9 000 3 000 1 000 - - -c) 18 000 12 000 4 000 2 000 - -

712 12 - Hochbauten an Bun-desautobahnen über 2 000 000 € Baukosten

7 000 a) - - - - - - -b) 6 000 4 000 1 000 1 000 - - -c) 6 600 4 600 1 000 1 000 - -

712 22 - Hochbauten an Bundesstraßen über 2 000 000 € Baukosten

1 000 a) - - - - - - -b) 1 320 1 300 20 - - - -c) 800 780 20 - - -

741 11 - Bedarfsplanmaßnah-men (Bundesautobahnen)

1 109 554 a) 882 246 500 573 289 131 46 462 25 080 21 000 -b) 2 306 000 789 000 797 000 600 000 30 000 90 000 -c) 225 000 75 000 30 000 20 000 100 000 -

741 22 - Bedarfsplanmaßnah-men (Bundesstraßen)

826 925 a) 415 105 309 360 99 355 5 396 - 994 -b) 748 000 348 000 250 000 150 000 - - -c) 436 000 136 000 150 000 150 000 - -

741 31 - Um- und Ausbau, Rastanlagen, Lärmschutzmaß-nahmen (Bundesautobahnen)

230 000 a) 87 889 56 808 31 071 10 - - -b) 258 000 158 000 70 000 30 000 - - -c) 142 000 82 000 40 000 20 000 - -

741 32 - Erhaltung (Bundesau-tobahnen)

2 517 134 a) 1 093 555 696 280 268 818 47 633 43 571 37 253 -b) 1 992 000 999 000 500 000 300 000 30 000 163 000 -c) 2 325 000 1 225 000 600 000 300 000 200 000 -

741 41 - Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen)

230 000 a) 63 322 48 372 12 959 1 991 - - -b) 170 000 105 000 45 000 20 000 - - -c) 196 000 126 000 50 000 20 000 - -

741 42 - Erhaltung (Bundes-straßen)

1 469 135 a) 238 208 188 576 49 632 - - - -b) 1 399 000 819 000 300 000 200 000 20 000 60 000 -c) 1 444 000 864 000 300 000 200 000 80 000 -

742 11 - Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Ver-

100 000 a) 38 490 27 690 10 800 - - - -b) 107 000 77 000 20 000 10 000 - - -

- 210 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 kehrsanlagen (Bundesautobah-nen)

c) 79 000 49 000 20 000 10 000 - -

742 21 - Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Ver-kehrsanlagen (Bundesstraßen)

15 000 a) 700 700 - - - - -b) 24 000 16 000 5 000 3 000 - - -c) 12 000 7 000 3 000 2 000 - -

745 21 - Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundesstraßen)

30 000 a) 2 835 2 782 53 - - - -b) 12 800 9 800 2 000 1 000 - - -c) 27 000 21 000 4 000 2 000 - -

746 22 - Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen)

99 000 a) 10 454 10 105 349 - - - -b) 87 000 52 000 25 000 10 000 - - -c) 89 000 54 000 25 000 10 000 - -

811 12 - Erwerb von Kraftfahr-zeugen (Bundesautobahnen)

35 000 a) 1 400 1 400 - - - - -b) 28 000 25 000 3 000 - - - -c) - - - - - -

811 22 - Erwerb von Kraftfahr-zeugen (Bundesstraßen)

20 000 a) 900 900 - - - - -b) 16 000 14 000 2 000 - - - -c) 16 000 14 000 2 000 - - -

812 13 - Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzelfall (Bundesautobahnen)

25 000 a) 750 750 - - - - -b) 20 000 18 000 2 000 - - - -c) - - - - - -

812 23 - Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5 000 € im Einzel-fall (Bundesstraßen)

12 000 a) 550 550 - - - - -b) 9 600 7 600 2 000 - - - -c) 9 600 7 600 2 000 - - -

823 11 - Erwerbsanteile im Rah-men von ÖPP-Projekten (Bun-desautobahnen)

558 645 a) 9 028 783 362 537 428 970 378 640 351 722 7 506 914 -b) 5 300 000 - - - - - 5 300 000c) 5 900 000 - - - - 5 900 000

823 21 - Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten (Bundesstraßen)

- a) - - - - - - -b) 380 000 - - - - - 380 000c) 458 000 - - - - 458 000

Tgr. 02 526 22 - Sachverständige, Aus-gaben für Mitglieder von Fach-beiräten und ähnlichen Aus-schüssen

6 851 a) 18 6 6 6 - - -b) 7 500 - - 7 500 - - -c) 9 420 5 300 4 080 8 32 -

532 24 - Ausgaben für den Ein-zug der streckenbezogenen Straßenbenutzungsgebühren

578 000 a) - - - - - - -b) 8 933 333 800 000 800 000 800 000 800 000 5 733 333 -c) 75 000 25 000 25 000 25 000 - -

684 22 - Zuschüsse zur Förde-rung von Umwelt und Sicherheit in Unternehmen des mautpflich-tigen Güterkraftverkehrs (De-Minimis-Programm)

211 900 a) - - - - - - -b) 50 000 50 000 - - - - -c) 55 000 55 000 - - - -

684 23 - Zuschüsse zur Förde-rung der Aus- und Weiterbil-dung in Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftver-kehrs (Aus- und Weiterbildungs-Programm)

125 000 a) 57 743 36 174 21 569 - - - -b) 179 000 32 200 71 600 75 200 - - -c) 126 387 21 587 49 800 55 000 - -

- 211 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

684 24 - Zuschüsse zur Förde-rung energieeffizienter und/oder CO2-armer Nutzfahrzeuge

10 000 a) - - - - - - -b) 5 000 5 000 - - - - -c) 5 000 5 000 - - - -

812 22 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie Software im Bereich Infor-mationstechnik

28 364 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 69 220 7 482 7 482 7 482 46 774 -

Tgr. 03 518 32 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement

770 a) 4 161 814 1 164 580 229 1 374 -b) - - - - - - -c) - - - - - -

526 32 - Sachverständige, Aus-gaben für Mitglieder von Fach-beiräten und ähnlichen Aus-schüssen

- a) 4 200 3 600 600 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

532 34 - Ausgaben für den Ein-zug der Infrastrukturabgabe

- a) 2 078 015 109 119 154 197 157 523 159 602 1 497 574 -b) - - - - - - -c) - - - - - -

812 32 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie Software im Bereich Infor-mationstechnik

- a) 974 - 276 192 108 398 -b) - - - - - - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1201 10 779 234 a) 14 015 966 2 361 763 1 369 951 638 433 580 312 9 065 507 -b) 22 102 953 4 374 300 2 910 220 2 212 100 880 000 6 046 333 5 680 000c) 11 782 327 2 838 649 1 329 982 828 890 426 806 6 358 000

Kapitel 1202 544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

16 000 a) - - - - - - -b) 10 500 4 000 3 000 2 500 1 000 - -c) 70 500 17 000 22 500 23 000 8 000 -

682 01 - Machbarkeitsstudien für grenzüberschreitende Mobi-lität zur Umsetzung des Aache-ner Vertrages

1 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 7 500 2 500 2 500 2 500 - -

891 01 - Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schie-nenwege der Eisenbahnen des Bundes

1 501 326 a) 6 645 702 1 374 276 1 215 948 1 037 531 918 993 2 098 954 -b) 2 430 966 81 544 204 422 250 000 275 000 1 620 000 -c) 4 781 960 132 563 529 397 650 000 3 470 000 -

891 02 - Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schie-nenwege der Eisenbahnen des Bundes zur Beseitigung von Engpässen im Nahverkehr

26 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 24 000 4 000 8 000 12 000 - -

891 03 - Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für In-vestitionen in Transeuropäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

- a) 802 800 170 130 205 708 172 800 127 500 126 662 -b) 700 000 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 -c) 700 000 100 000 100 000 100 000 400 000 -

891 05 - Maßnahmen zur Lärm-sanierung an bestehenden

139 000 a) 138 874 64 473 36 623 6 733 12 816 18 229 -b) 142 000 55 000 25 000 22 000 20 000 20 000 -c) 124 000 45 000 21 000 10 000 48 000 -

- 212 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Schienenwegen der Eisenbah-nen des Bundes 891 06 - Ausrüstung der deut-schen Infrastruktur und von rol-lendem Material mit dem Euro-päischen Zugsicherungssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System)

207 200 a) 720 387 85 282 87 200 87 200 87 200 373 505 -b) 1 310 000 70 000 80 000 150 000 150 000 860 000 -c) 2 490 000 130 000 162 000 221 000 1 977 000 -

891 08 - Förderinitiative zur Elektrifizierung regionaler Schienenstrecken

10 000 a) - - - - - - -b) 9 000 4 000 3 000 2 000 - - -c) 101 000 21 000 24 000 14 000 42 000 -

891 09 - Förderinitiative zur At-traktivitätssteigerung und Bar-rierefreiheit von Bahnhöfen

35 100 a) - - - - - - -b) 320 000 20 000 40 000 80 000 80 000 100 000 -c) 281 500 44 000 57 500 75 000 105 000 -

Tgr. 01 532 14 - Ausgaben für die Überwachung und Bewertung des Netzzustandes

2 537 a) 583 583 - - - - -b) 1 890 490 500 500 400 - -c) 1 200 500 400 200 100 -

891 11 - Baukostenzuschüsse für einen Infrastrukturbeitrag zur Erhaltung der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes

4 642 500 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 46 782 500 4 642 500 4 642 500 4 642 500 32 855 000 -

Tgr. 02 745 21 - Kostendrittel des Bun-des an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisen-bahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast Bund)

5 865 a) 635 635 - - - - -b) 4 600 3 100 1 000 500 - - -c) 4 600 3 100 1 000 500 - -

882 21 - Kostendrittel des Bun-des an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisen-bahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder)

14 100 a) 2 539 2 366 173 - - - -b) 11 600 7 100 3 000 1 500 - - -c) 11 600 7 100 3 000 1 500 - -

883 21 - Kostendrittel des Bun-des an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisen-bahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen)

40 350 a) 9 865 9 085 780 - - - -b) 33 000 18 000 10 000 5 000 - - -c) 33 000 18 000 10 000 5 000 - -

Summe des Kapitels 1202 7 840 769 a) 8 321 385 1 706 830 1 546 432 1 304 264 1 146 509 2 617 350 -b) 4 973 556 363 234 469 922 614 000 626 400 2 900 000 -c) 55 413 360 5 167 263 5 583 797 5 757 200 38 905 100 -

Kapitel 1203 521 01 - Unterhaltung der Bun-deswasserstraßen

77 331 a) 7 235 7 235 - - - - -b) 70 000 40 000 20 000 10 000 - - -c) 64 000 36 500 18 500 9 000 - -

521 04 - Aufwendungen für die maritime Notfallvorsorge, den verkehrsbezogenen Feuer-schutz und den zivilen Such- und Rettungsdienst

40 600 a) 34 891 32 891 2 000 - - - -b) 10 000 4 000 4 000 2 000 - - -c) 10 000 4 000 4 000 2 000 - -

- 213 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

521 05 - Aufwendungen für Pla-nungs-, Prüfungs- und Bauü-berwachungsaufgaben

21 000 a) 1 479 1 204 275 - - - -b) 17 000 10 000 5 000 2 000 - - -c) 17 000 10 000 5 000 2 000 - -

711 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

4 800 a) - - - - - - -b) 3 000 2 000 1 000 - - - -c) 3 000 2 000 1 000 - - -

712 01 - Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzel-fall

2 500 a) 500 500 - - - - -b) 2 000 800 600 300 200 100 -c) 1 800 800 600 300 100 -

780 01 - Erhaltung der verkehr-lichen Infrastruktur

250 170 a) 76 568 63 854 12 714 - - - -b) 240 000 115 000 85 000 40 000 - - -c) 230 000 100 000 90 000 40 000 - -

780 02 - Ersatz-, Aus- und Neu-baumaßnahmen an Bundes-wasserstraßen

459 518 a) 560 368 348 196 167 172 35 000 10 000 - -b) 260 000 117 000 80 000 28 000 25 000 10 000 -c) 332 000 132 000 105 000 60 000 35 000 -

780 04 - Aus- und Neubau von Betriebswegen an Bundeswas-serstraßen

1 087 a) - - - - - - -b) 600 500 100 - - - -c) 800 600 200 - - -

780 05 - Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen

10 000 a) - - - - - - -b) 8 000 3 000 3 000 2 000 - - -c) 9 000 4 000 3 000 2 000 - -

811 01 - Erwerb von Fahrzeu-gen

35 200 a) 20 320 14 320 6 000 - - - -b) 35 000 15 000 12 000 8 000 - - -c) 30 000 10 000 12 000 8 000 - -

811 02 - Beschaffung von Fahr-zeugen und Geräten für die ma-ritime Notfallvorsorge

75 000 a) 50 120 40 620 8 500 1 000 - - -b) 132 000 52 000 36 000 29 000 15 000 - -c) 59 000 15 000 14 000 15 000 15 000 -

812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen für Verwaltungs-zwecke (ohne IT)

3 000 a) 2 755 1 450 1 305 - - - -b) 2 300 1 300 1 000 - - - -c) 2 000 90 1 110 800 - -

812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie Software im Bereich Infor-mationstechnik

3 300 a) - - - - - - -b) 2 600 1 600 1 000 - - - -c) 2 600 1 600 1 000 - - -

Tgr. 02 544 21 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

5 606 a) - - - - - - -b) 3 800 2 500 1 000 300 - - -c) 3 400 2 100 1 000 300 - -

812 21 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen für Verwaltungs-zwecke (ohne IT)

340 a) - - - - - - -b) 310 150 80 80 - - -c) 300 150 80 70 - -

Summe des Kapitels 1203 1 141 945 a) 754 236 510 270 197 966 36 000 10 000 - -b) 786 610 364 850 249 780 121 680 40 200 10 100 -c) 764 900 318 840 256 490 139 470 50 100 -

Kapitel 1204 531 01 - Studien, Gutachten und Projektbegleitung zur Ent-

560 a) - - - - - - -b) 300 100 100 100 - - -

- 214 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 wicklung und Fortschreibung in-novativer Breitbandanwendun-gen

c) - - - - - -

546 01 - Kosten des Bundes für Breitbandbüro, Breitbandatlas

3 200 a) 250 250 - - - - -b) 8 200 2 000 2 000 2 000 2 000 200 -c) - - - - - -

633 01 - Umsetzung der 5x5G-Strategie

20 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 16 000 2 000 4 000 10 000 - -

682 01 - Verwaltungsausgaben der Mobilfunkinfrastrukturgesell-schaft und Umsetzung der Mo-bilfunkstrategie der Bundesre-gierung

5 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 5 000 5 000 - - - -

683 02 - Umrüstung des GSM-R-Funksystems zur Erhöhung der Störfestigkeit

18 000 a) - - - - - - -b) 32 300 18 000 14 300 - - - -c) - - - - - -

683 04 - Förderung der Compu-terspieleentwicklung auf Bun-desebene

50 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 150 000 50 000 50 000 50 000 - -

686 02 - Umsetzung der Strate-gie automatisiertes und vernetz-tes Fahren

73 608 a) 24 072 21 572 2 500 - - - -b) 52 000 22 000 22 000 8 000 - - -c) 80 000 50 000 25 000 5 000 - -

686 04 - Innovative Anwendun-gen von Künstlicher Intelligenz

12 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 28 000 13 000 9 000 6 000 - -

892 01 - Digitale Testfelder in Häfen, an Wasserstraßen und Bahnstrecken

20 500 a) - - - - - - -b) 24 300 16 300 8 000 - - - -c) 25 800 19 800 6 000 - - -

894 03 - Unterstützung des flä-chendeckenden Breitbandaus-baus

900 000 a) 3 107 036 1 371 270 847 616 682 866 205 284 - -b) 643 000 - 393 000 250 000 - - -c) 779 000 15 000 205 000 240 000 319 000 -

Tgr. 01 544 11 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

2 500 a) - - - - - - -b) 3 000 1 200 700 1 100 - - -c) 7 600 1 300 2 100 2 100 2 100 -

686 11 - Zuschüsse für innovati-ve Forschung im Rahmen der Digitalen Infrastruktur und Ge-sellschaft

40 733 a) 53 821 27 537 23 601 2 683 - - -b) 42 200 11 700 9 500 17 000 4 000 - -c) 32 400 9 000 7 400 11 000 5 000 -

686 12 - Zuschüsse für innova-tive Forschung im Bereich un-bemannte Luftfahrt (Drohnen) und Lufttaxis

4 800 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 7 000 4 000 3 000 - - -

894 11 - Förderung und Ent-wicklung von Informations- und Kommunikationstechnischen (IKT-)Infrastrukturen

1 000 a) 405 405 - - - - -b) 990 190 400 200 200 - -c) 1 200 400 400 200 200 -

- 215 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tgr. 02 686 21 - Zuschüsse für innova-tive Forschung im Bereich Buil-ding Information Modeling

3 352 a) - - - - - - -b) 1 374 682 511 181 - - -c) 2 941 2 670 90 181 - -

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

683 03 - Umsetzung der 5x5G-Strategie

- a) - - - - - - -b) 44 000 20 000 14 000 10 000 - - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1204 1 157 888 a) 3 185 584 1 421 034 873 717 685 549 205 284 - -b) 851 664 92 172 464 511 288 581 6 200 200 -c) 1 134 941 172 170 311 990 324 481 326 300 -

Kapitel 1205 686 04 - Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

5 496 a) 908 908 - - - - -b) 6 702 2 000 2 602 2 100 - - -c) 2 692 1 270 922 500 - -

892 01 - Entwicklung und Bau des Erdbeobachtungsinstru-ments "METimage"

25 583 a) 10 800 4 000 1 600 1 000 1 000 3 200 -b) - - - - - - -c) 17 970 12 970 5 000 - - -

896 01 - Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen Erd-beobachtungsprogramms "Co-pernicus"

45 635 a) 3 850 3 850 - - - - -b) - - - - - - -c) 564 212 35 727 53 999 111 238 363 248 -

Tgr. 01 861 11 - Darlehen an Flugha-fengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist

19 000 a) - - - - - - -b) 132 100 19 000 90 500 22 600 - - -c) 113 100 90 500 22 600 - - -

Summe des Kapitels 1205 286 906 a) 15 558 8 758 1 600 1 000 1 000 3 200 -b) 138 802 21 000 93 102 24 700 - - -c) 697 974 140 467 82 521 111 738 363 248 -

Kapitel 1206 544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

4 167 a) 123 123 - - - - -b) 3 500 2 000 1 000 500 - - -c) 3 500 2 000 1 000 500 - -

Summe des Kapitels 1206 669 301 a) 123 123 - - - - -b) 3 500 2 000 1 000 500 - - -c) 3 500 2 000 1 000 500 - -

Kapitel 1210 531 01 - Vertretung Deutsch-lands in der Alpenkonvention, Umsetzung des Protokolls Ver-kehr

83 a) - - - - - - -b) 60 30 30 - - - -c) 30 30 - - - -

531 04 - Weiterentwicklung des Güterverkehrs- und Logistik-standorts Deutschland

920 a) 600 600 - - - - -b) - - - - - - -c) 1 200 600 600 - - -

- 216 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

532 04 - Beratung zum Rück-bau der Transrapid-Versuchs-anlage Emsland

140 a) - - - - - - -b) 75 75 - - - - -c) 70 70 - - - -

532 16 - Kostenbeteiligung an Sekretariaten

491 a) 12 12 - - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

532 17 - Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Unter-suchungen auf allen Fachgebie-ten der Verkehrsverwaltung

5 957 a) 174 138 36 - - - -b) 6 000 2 800 2 200 1 000 - - -c) 6 000 2 800 2 200 1 000 - -

546 02 - Nationales Kompe-tenznetzwerk für nachhaltige ur-bane Mobilität

550 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 600 300 300 - - -

633 02 - Zuwendungen an Kommunen und Landkreise zur Förderung der Städtischen Lo-gistik

3 765 a) - - - - - - -b) 5 600 3 200 2 400 - - - -c) 1 200 1 200 - - - -

682 01 - Reduzierung Anlagen-preise im Schienengüterverkehr

40 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 40 000 40 000 - - - -

682 05 - Reduzierung Trassen-preise im Schienengüterverkehr

350 000 a) - - - - - - -b) 350 000 350 000 - - - - -c) 350 000 350 000 - - - -

683 01 - Bundesprogramm "Zu-kunft Schienengüterverkehr"

30 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 72 000 24 000 18 000 18 000 12 000 -

683 03 - Innovative Verkehrs-technologien

11 000 a) 22 820 9 295 11 000 2 525 - - -b) 27 000 5 000 6 000 8 000 5 500 2 500 -c) 9 000 3 000 6 000 - - -

685 01 - Computerspielpreis 1 390 a) - - - - - - -b) 520 270 250 - - - -c) 2 780 1 390 1 390 - - -

686 02 - Förderung der Aus- und Nachrüstung von Kraftfahr-zeugen mit Abbiegeassistenz-systemen

9 250 a) - - - - - - -b) 3 750 2 250 1 500 - - - -c) 7 000 5 000 2 000 - - -

686 03 - Förderung der Vermitt-lung von Nachhaltigkeit in der Mobilität

866 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 732 866 866 - - -

686 07 - Zuschüsse für Präven-tionsmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

15 400 a) 150 150 - - - - -b) 10 000 5 000 5 000 - - - -c) 10 000 5 000 5 000 - - -

686 08 - Förderung des Nor-menwesens

247 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 443 197 148 98 - -

687 02 - Beiträge an internatio-nale Organisationen

9 344 a) 8 740 1 670 1 670 450 450 4 500 -b) - - - - - - -c) - - - - - -

891 01 - Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schie-

25 000 a) 2 423 2 423 - - - - -b) 22 000 12 000 6 000 4 000 - - -

- 217 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 nenwege der nicht bundeseige-nen Eisenbahnen

c) 22 000 12 000 6 000 4 000 - -

892 01 - Zuschüsse zur Förde-rung alternativer Antriebe im Schienenverkehr

12 600 a) - - - - - - -b) 38 750 12 600 15 650 5 500 5 000 - -c) 60 000 10 000 15 000 15 000 20 000 -

892 02 - Rückbau der Transra-pid-Versuchsanlage Emsland (TVE)

- a) - - - - - - -b) 10 000 6 000 4 000 - - - -c) 10 000 6 000 4 000 - - -

892 03 - Nationales Innovati-onsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 2016 bis 2026

86 000 a) 60 000 30 000 20 000 10 000 - - -b) 106 250 47 400 24 350 29 500 5 000 - -c) 85 150 33 950 12 700 29 800 8 700 -

892 05 - Zuschüsse für Investiti-onen in die Magnetschwebe-bahn

1 000 a) - - - - - - -b) 2 000 1 000 1 000 - - - -c) - - - - - -

Tgr. 01 683 11 - Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt

54 800 a) 727 707 20 - - - -b) 50 800 27 520 11 640 11 640 - - -c) 50 800 27 520 11 640 11 640 - -

683 12 - Beihilfen zur Aus- und Weiterbildungsförderung für die Binnenschifffahrt

2 534 a) 2 238 1 036 1 202 - - - -b) 2 534 250 1 142 1 142 - - -c) 2 534 280 818 1 436 - -

683 13 - Förderprogramm Mo-toren und Modernisierung für die Binnenschifffahrt

6 000 a) 20 20 - - - - -b) 6 000 4 000 2 000 - - - -c) 6 000 4 000 2 000 - - -

683 14 - Förderung des Erhalts und des sicheren Weiterbet-riebs der Traditionsschifffahrt

4 528 a) - - - - - - -b) 1 000 1 000 - - - - -c) 1 000 1 000 - - - -

683 15 - Nachhaltige Moderni-sierung für die Küstenschifffahrt

- a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 000 400 400 200 - -

684 10 - Zuschüsse zu den Kosten deutscher Sozialeinrich-tungen für Seeleute in ausländi-schen Häfen

1 025 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 3 075 1 025 1 025 1 025 - -

686 13 - Deutsches Maritimes Zentrum in Hamburg

3 000 a) - - - - - - -b) 3 000 3 000 - - - - -c) 9 000 3 000 3 000 3 000 - -

Tgr. 03 544 31 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

1 580 a) 36 36 - - - - -b) 1 430 730 500 200 - - -c) 1 460 760 500 200 - -

Tgr. 04 531 41 - Studien und Untersu-chungen für den Kombinierten Verkehr

50 a) - - - - - - -b) 45 20 15 10 - - -c) 65 25 20 20 - -

892 41 - Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen in den Kombinierten Verkehr

62 700 a) 34 460 21 531 12 929 - - - -b) 74 160 18 540 18 540 18 540 18 540 - -c) 47 000 24 000 17 300 5 700 - -

- 218 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

892 42 - Investitionszuschüsse an private Unternehmen zur Er-richtung, Ausbau und Reaktivie-rung von Gleisanschlüssen

14 000 a) 576 576 - - - - -b) 8 000 4 800 3 200 - - - -c) 10 000 5 500 4 500 - - -

Tgr. 06 531 63 - Studien, Untersuchun-gen, Gutachten und Projektbe-gleitung zur Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrate-gie

2 500 a) 4 593 2 380 2 213 - - - -b) 3 380 1 200 1 180 1 000 - - -c) 3 000 1 000 1 000 1 000 - -

682 61 - Verwaltungsausgaben Projektträger

2 000 a) 800 800 - - - - -b) - - - - - - -c) 1 800 800 600 400 - -

686 61 - Zuwendungen für For-schungs-, Entwicklungs- und Modellvorhaben zur Marktakti-vierung für die Nutzung alterna-tiver Kraftstoffe und zum Aufbau einer entsprechenden Tank- und Ladeinfrastruktur

18 230 a) 12 306 4 467 4 016 3 823 - - -b) 21 400 8 100 5 100 4 200 4 000 - -c) 12 180 3 280 3 400 3 000 2 500 -

686 62 - Programm zur Förde-rung des betrieblichen Mobili-tätsmanagements

2 000 a) 532 532 - - - - -b) 1 500 600 900 - - - -c) 1 500 1 500 - - - -

891 62 - Investitionen zur Marktaktivierung für die Nut-zung alternativer Kraftstoffe und in den Aufbau einer entspre-chenden Tank- und Ladeinfra-struktur

50 158 a) 11 742 5 871 5 871 - - - -b) 110 000 29 500 32 000 33 000 15 500 - -c) 76 500 28 000 23 000 15 500 10 000 -

892 62 - Zuschüsse für Investiti-onen zur Förderung von um-weltfreundlicher Bordstrom- und mobiler Landstromversorgung für See- und Binnenschiffe

5 000 a) - - - - - - -b) 6 000 3 000 2 000 1 000 - - -c) 4 000 2 200 1 200 600 - -

Tgr. 08 633 81 - Kommunale Modellvor-haben 2018 bis 2020 im Öffent-lichen Personennahverkehr er-gänzend zum "Sofortprogramm Saubere Luft"

- a) 22 973 22 783 190 - - - -b) 30 000 30 000 - - - - -c) - - - - - -

883 81 - Maßnahmen zur Digi-talisierung Kommunaler Ver-kehrssysteme

155 000 a) 100 945 82 854 16 591 1 500 - - -b) 290 000 42 000 88 000 88 000 52 000 20 000 -c) 109 000 55 000 32 000 12 000 10 000 -

891 81 - Hardware-Nachrüs-tung von Dieselbussen des Öf-fentlichen Personennahver-kehrs

44 036 a) - - - - - - -b) 46 000 46 000 - - - - -c) - - - - - -

891 82 - Hardware-Nachrüs-tung von schweren Kommunal-dieselfahrzeugen

48 770 a) - - - - - - -b) 49 200 49 200 - - - - -c) - - - - - -

891 83 - Förderung der Ent-wicklung von Systemen zur Hardware-Nachrüstung bei Die-selkraftfahrzeugen

23 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 23 000 23 000 - - - -

- 219 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

892 81 - Hardware-Nachrüs-tung von gewerblichen Hand-werker- und Lieferdieselfahr-zeugen

164 155 a) - - - - - - -b) 166 800 166 800 - - - - -c) - - - - - -

Tgr. 09 632 91 - Umsetzung des Natio-nalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuweisungen an Län-der und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts

1 990 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 890 890 700 300 - -

686 91 - Umsetzung des Natio-nalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Gesell-schaften des privaten Rechts

2 290 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 1 270 200 170 900 - -

882 92 - Finanzhilfen an die Länder für Investitionen in den Radverkehr durch das Sonder-programm "Stadt und Land"

20 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 637 228 185 000 225 750 226 478 - -

891 91 - Förderung von Modell-vorhaben des Radverkehrs - Zuschüsse an Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts

27 360 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 54 000 20 000 20 000 14 000 - -

891 92 - Zuschüsse für den Ausbau und die Erweiterung des "Radnetzes Deutschland"

6 000 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 21 000 7 000 8 000 6 000 - -

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

546 01 - Kosten der Gemeinsa-men Geschäftsstelle Elektromo-bilität der Bundesregierung

- a) - - - - - - -b) 400 400 - - - - -c) - - - - - -

632 01 - Umsetzung des Natio-nalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuweisungen an Län-der und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts

- a) - - - - - - -b) 2 000 1 000 700 300 - - -c) - - - - - -

686 01 - Umsetzung des Natio-nalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Gesell-schaften des privaten Rechts

- a) 1 016 884 132 - - - -b) 3 950 1 250 1 500 1 200 - - -c) - - - - - -

882 02 - Zuweisungen an Län-der zum Bau von Radschnell-wegen

- a) - - - - - - -b) 25 000 15 000 10 000 - - - -c) - - - - - -

882 03 - Förderung von Modell-vorhaben des Radverkehrs - Zuschüsse an Länder und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts

- a) - - - - - - -b) 2 000 2 000 - - - - -c) - - - - - -

- 220 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

891 02 - Zuschüsse zur Umset-zung des Projektes "Radweg Deutsche Einheit"

- a) 1 000 1 000 - - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1210 1 206 722 a) 288 883 189 765 75 870 18 298 450 4 500 -b) 1 486 604 903 535 246 797 208 232 105 540 22 500 -c) 1 757 507 891 783 431 227 371 297 63 200 -

Kapitel 1211 526 02 - Sachverständige, Aus-gaben für Mitglieder von Fach-beiräten und ähnlichen Aus-schüssen

24 209 a) 5 070 3 470 1 600 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1211 373 315 a) 5 070 3 470 1 600 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

Kapitel 1212 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement

20 854 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 5 100 1 700 1 700 1 700 - -

Summe des Kapitels 1212 147 258 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 5 100 1 700 1 700 1 700 - -

Kapitel 1213 812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie Software im Bereich Infor-mationstechnik

909 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 10 500 5 250 5 250 - - -

Summe des Kapitels 1213 60 804 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 10 500 5 250 5 250 - - -

Kapitel 1214 686 01 - Zuschüsse für innova-tive Forschung zur Verbesse-rung der Straßeninfrastruktur

3 000 a) 550 550 - - - - -b) 1 900 1 350 350 200 - - -c) 1 900 1 350 350 200 - -

532 03 - Sonstige Dienstleis-tungsaufträge an Dritte

980 a) 405 255 150 - - - -b) 600 450 100 50 - - -c) 600 450 100 50 - -

544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

4 160 a) 1 285 985 300 - - - -b) 3 100 2 000 800 300 - - -c) 3 100 2 000 800 300 - -

Summe des Kapitels 1214 46 654 a) 2 240 1 790 450 - - - -b) 5 600 3 800 1 250 550 - - -c) 5 600 3 800 1 250 550 - -

Kapitel 1215 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-

4 206 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 7 650 850 850 850 5 100 -

- 221 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 heitlichen Liegenschaftsma-nagement Summe des Kapitels 1215 91 648 a) - - - - - - -

b) - - - - - - -c) 7 650 850 850 850 5 100 -

Kapitel 1217 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement

11 893 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 10 000 1 000 1 000 1 000 7 000 -

Summe des Kapitels 1217 105 001 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 10 000 1 000 1 000 1 000 7 000 -

Kapitel 1218 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement

26 135 a) 9 709 417 404 404 404 8 080 -b) 24 768 2 752 2 752 2 752 2 752 13 760 -c) - - - - - -

Tgr. 01 712 11 - Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzel-fall

- a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 2 100 600 1 500 - - -

811 11 - Erwerb von Fahrzeu-gen

35 a) - - - - - - -b) 500 500 - - - - -c) 38 001 12 667 12 667 12 667 - -

711 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

1 000 a) - - - - - - -b) 800 800 - - - - -c) 800 800 - - - -

811 01 - Erwerb von Fahrzeu-gen

2 093 a) - - - - - - -b) 1 000 1 000 - - - - -c) 1 000 1 000 - - - -

812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen für Verwaltungs-zwecke (ohne IT)

1 500 a) - - - - - - -b) 500 500 - - - - -c) 500 500 - - - -

812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie Software im Bereich Infor-mationstechnik

9 264 a) - - - - - - -b) 2 300 1 500 800 - - - -c) 2 300 1 500 800 - - -

812 03 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten und Außenuntersuchungen

1 500 a) - - - - - - -b) 1 000 1 000 - - - - -c) 1 000 1 000 - - - -

Summe des Kapitels 1218 892 069 a) 9 709 417 404 404 404 8 080 -b) 30 868 8 052 3 552 2 752 2 752 13 760 -c) 45 701 18 067 14 967 12 667 - -

- 222 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitel 1219 812 04 - Beschaffung von Treib-körpern (Floats) für den Erhalt und Ausbau des mobilen, inter-nationalen Ozeanbeobach-tungssystems (ARGO-Mess-netz)

812 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 200 200 - - - -

518 01 - Mieten und Pachten 2 007 a) - - - - - - -b) 1 920 1 920 - - - - -c) - - - - - -

544 01 - Forschung, Untersu-chungen und Ähnliches

1 089 a) - - - - - - -b) 264 132 132 - - - -c) 460 400 60 - - -

811 01 - Erwerb von Fahrzeu-gen

30 168 a) 14 221 14 221 - - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

Summe des Kapitels 1219 109 219 a) 14 221 14 221 - - - - -b) 2 184 2 052 132 - - - -c) 660 600 60 - - -

Kapitel 1220 687 01 - Beiträge an internatio-nale Organisationen

157 162 a) 66 466 36 307 22 057 6 863 221 1 018 -b) - - - - - - -c) - - - - - -

518 01 - Mieten und Pachten 7 119 a) - - - - - - -b) 14 400 2 400 2 400 2 400 2 400 4 800 -c) - - - - - -

532 01 - Aufträge und Dienst-leistungen im Bereich Infor-mationstechnik

4 312 a) 1 000 500 500 - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

712 02 - Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von Grundvermö-gen für diese Zwecke

4 838 a) 1 403 1 403 - - - - -b) - - - - - - -c) - - - - - -

812 01 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen für Verwaltungs-zwecke (ohne IT)

8 076 a) 1 581 1 581 - - - - -b) 2 416 1 360 528 528 - - -c) 1 117 692 309 116 - -

812 02 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-wie Software im Bereich Infor-mationstechnik

21 542 a) 52 600 9 600 8 600 8 600 8 600 17 200 -b) 29 907 7 651 7 651 7 605 7 000 - -c) - - - - - -

Tgr. 03 812 31 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen für Verwaltungs-zwecke (ohne IT)

4 133 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 138 39 39 60 - -

Summe des Kapitels 1220 370 961 a) 123 050 49 391 31 157 15 463 8 821 18 218 -b) 46 723 11 411 10 579 10 533 9 400 4 800 -c) 1 255 731 348 176 - -

- 223 -

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

12

Kapitel, Titel (Titelgr.)sowie

Zweckbestimmung

Ausgaben-soll

2020

a) Bis einschl.31.12.2018eingegan-gene Ver-pflichtungenfällig ab 2020

davon fällig

2020 2021 2022 2023 Folge-jahre

inkünftigen

Haushalts-jahrenb) VE 2019

c) VE 20201 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitel 1221 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement

4 119 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 10 080 3 360 3 360 3 360 - -

Summe des Kapitels 1221 88 181 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 10 080 3 360 3 360 3 360 - -

Kapitel 1228 518 02 - Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Ein-heitlichen Liegenschaftsma-nagement

802 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 10 300 2 060 2 060 2 060 4 120 -

Summe des Kapitels 1228 35 361 a) - - - - - - -b) - - - - - - -c) 10 300 2 060 2 060 2 060 4 120 -

Summe des Einzelplans 12 31 048 457 a) 26 736 025 6 267 832 4 099 147 2 699 411 1 952 780 11 716 855 -b) 30 429 064 6 146 406 4 450 845 3 483 628 1 670 492 8 997 693 5 680 000c) 71 661 355 9 568 590 8 027 852 7 555 939 40 150 974 6 358 000

- 224 -

12 Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Personalhaushalt

Einzelplan 12

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

InhaltKapitel B e z e i c h n u n g Seite

Vorbemerkungen zum Personalhaushalt.............................................................................................................. 226Gesamtübersicht................................................................................................................................................... 227

1201 Bundesfernstraßen................................................................................................................................................ 2291212 Bundesministerium................................................................................................................................................ 2331213 Bundesamt für Güterverkehr................................................................................................................................. 2371214 Bundesanstalt für Straßenwesen.......................................................................................................................... 2391215 Kraftfahrt-Bundesamt............................................................................................................................................ 2411217 Eisenbahn-Bundesamt.......................................................................................................................................... 2441218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes..................................................................................... 2481219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.................................................................................................. 2521220 Deutscher Wetterdienst......................................................................................................................................... 2561221 Luftfahrt-Bundesamt.............................................................................................................................................. 2581222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung................................................................................................................. 2621223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen.................................................................................................... 2641228 Fernstraßen-Bundesamt....................................................................................................................................... 266

ÜbersichtDarstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen.................................................................... 268

- 225 -

Vorbemerkungen zum Personalhaushalt1. Ersatz(plan)stellen werden zahlenmäßig in einer eigenen Spalte der Übersichten der ku- und kw-Vermerke in der Gesamt-

übersicht und in den einzelnen Kapiteln nachgewiesen.

Ersatz(plan)stellen im Zusammenhang mit der Gewährung von Altersteilzeit sind mit dem Vermerk "kw mit Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten" ausgewiesen.

Die sonstigen Ersatz(plan)stellen sind in der Übersicht mit der Kurzformulierung "Ersatzplanstelle" bzw."Ersatzstelle" ausge-wiesen, die Kurzformulierung entspricht dabei dem folgenden Wortlaut eines kw-Vermerks:

- bei Titeln der Gruppe 422: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst

- bei Titeln der Gruppe 428: kw - nach Rückkehr der abgeordneten Beschäftigten - mit Übernahme der Ersatzkräfte in eine freie oder die nächste frei werdende Stelle ihrer Entgeltgruppe oder Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe oder mit Versetzung der Beschäftigten oder ihrem Ausscheiden aus dem Dienst

2. AT B ist die Kurzbezeichnung für Arbeitsverhältnisse mit Verträgen nach Anlage 1a oder 1b des BMI-Rundschreibens vom 18. November 2005 - D II 2 - 220 234 - in der jeweils geltenden Fassung.

3. Anzahl der im Haushaltsjahr 2018 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollbeschäftigte Ar-beitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Jahresdurchschnitt):

Kapitel Titel Arbeitskräftemit befristeten Verträgen Auszubildende

1201 427 29 33,0 -1201 427 39 5,5 -1203 427 29 67,4 -1210 427 39 47,2 -1212 427 09 66,9 22,11212 427 99 - -1213 427 09 40,0 37,01214 427 09 46,0 13,01214 427 19 16,0 -1215 427 09 140,0 38,01215 427 19 3,0 -1217 427 09 44,0 12,01217 427 19 1,5 -1217 427 29 - -1218 427 09 515,9 945,11218 427 29 3,5 -1219 427 09 33,4 15,61219 427 19 27,6 -1219 427 29 - -1219 427 39 - -1220 427 09 65,0 10,01220 427 19 32,5 -1220 427 29 53,5 -1220 427 39 - -1220 427 49 - -1221 427 09 5,0 2,01221 427 29 10,0 -1222 427 09 6,5 -1223 427 09 48,0 4,01228 427 09 - -

Zusammen 1.311,4 1.098,8

4. Arbeitsplatzbeschreibungen liegen zurzeit nicht vollständig für alle Stellen der Gruppe 428 des Einzelplans 12 (einschließlich der Stellen der institutionell geförderten Zuwendungsempfänger) vor, weil durch Organisationsveränderungen und Organisati-onsuntersuchungen die vorliegenden Personalbedarfsermittlungen überholt und Neubemessungen sowie Aktualisierungen notwendig geworden sind.

- 226 -

12 Vorbemerkungen

GesamtübersichtPlanstellen, Stellen, Leerstellen

Kap. Behörde

Beamtinnen undBeamte

Tit. 422 .1

Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer

Tit. 428 .1Zusammen

(Spalten 3 bis 6)

2020 2019 2020 2019 2020 20191 2 3 4 5 6 7 8

Planstellen und Stellen1201 Bundesfernstraßen............................................. 894,5 1 012,5 732,2 913,7 1 626,7 1 926,21212 Bundesministerium............................................. 921,0 867,0 489,0 489,5 1 410,0 1 356,51213 Bundesamt für Güterverkehr.............................. 265,0 228,0 563,5 584,0 828,5 812,01214 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 165,0 165,0 136,3 138,3 301,3 303,31215 Kraftfahrt-Bundesamt.......................................... 191,0 197,0 680,0 683,0 871,0 880,01217 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 1 378,5 1 209,5 137,0 154,0 1 515,5 1 363,51218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des

Bundes................................................................ 1 794,0 1 758,0 11 060,5 10 944,0 12 854,5 12 702,01219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 342,0 266,5 592,5 589,0 934,5 855,51220 Deutscher Wetterdienst...................................... 1 579,5 1 576,5 577,0 594,5 2 156,5 2 171,01221 Luftfahrt-Bundesamt........................................... 795,0 788,5 453,5 466,5 1 248,5 1 255,01222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung............... 90,0 90,0 14,0 14,0 104,0 104,01223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen. 110,0 96,0 107,0 110,0 217,0 206,01228 Fernstraßen-Bundesamt..................................... 265,0 41,5 47,0 - 312,0 41,5

Zusammen.......................................................... 8 790,5 8 296,0 15 589,5 15 680,5 24 380,0 23 976,5

Leerstellen1212 Bundesministerium............................................. 57,0 56,0 31,0 32,0 88,0 88,01213 Bundesamt für Güterverkehr.............................. - - 1,0 2,0 1,0 2,01214 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 2,0 3,0 - - 2,0 3,01215 Kraftfahrt-Bundesamt.......................................... 3,0 4,0 18,0 12,0 21,0 16,01217 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 3,0 2,0 - - 3,0 2,01218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des

Bundes................................................................ 6,0 8,0 4,0 2,0 10,0 10,01219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 4,0 4,0 2,0 4,0 6,0 8,01220 Deutscher Wetterdienst...................................... 13,5 12,0 3,0 4,0 16,5 16,01221 Luftfahrt-Bundesamt........................................... 4,0 3,0 7,5 7,5 11,5 10,51222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung............... 1,0 2,0 - 1,0 1,0 3,0

Zusammen.......................................................... 93,5 94,0 66,5 64,5 160,0 158,5

ku- und kw-Vermerke

Kap. Dienststelle Zusammendavon fällig Er-

satz(plan)-stellen

Sonstige2020 2021 2022 2023 2024 ff.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ku-Vermerke1201 Bundesfernstraßen............................................. 367,0 - - - - - - 367,01213 Bundesamt für Güterverkehr.............................. 59,0 - - - - - - 59,01214 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 1,0 - - - - - - 1,01217 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 10,0 - - - - - - 10,01218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des

Bundes................................................................ 2,0 - - - - - - 2,01221 Luftfahrt-Bundesamt........................................... 1,0 - - - - - - 1,0

Zusammen.......................................................... 440,0 - - - - - - 440,0

kw-Vermerke1201 Bundesfernstraßen............................................. 151,5 82,0 - - - - - 69,51212 Bundesministerium............................................. 64,0 - 48,0 - - 3,0 1,0 12,01214 Bundesanstalt für Straßenwesen........................ 2,0 - 2,0 - - - - -1217 Eisenbahn-Bundesamt....................................... 35,0 2,0 30,0 1,0 - 1,0 - 1,01218 Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des

Bundes................................................................ 40,0 - - - - 1,0 - 39,01219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 7,0 - 4,0 - - - - 3,01220 Deutscher Wetterdienst...................................... 8,5 1,0 2,5 - - - - 5,01223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen. 5,0 - 4,0 - - - - 1,0

Zusammen.......................................................... 313,0 85,0 90,5 1,0 - 5,0 1,0 130,5

- 227 -

Gesamtübersicht 12

Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO

Kap. Kapitelbezeichnung

Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar Stellen für Arbeitskräftemit befristeten Arbeitsverträgen

Tit. 422 .1, 425 .1, 426 .1, 428 .1sowie entsprechende Kontierung

im WirtschaftsplanTit. 425 .1, 426 .1, 428 .1

(Projektförderung / Aufträge Dritter)Tit. 427 .9

(Projektförderung / Aufträge Dritter)

2020 2019 2020 2019 2020 20191 2 3 4 5 6 7 8

1210 Sonstige Bewilligungen....................................... 44,0 44,0 - - 4,0 3,0

- 228 -

12 Gesamtübersicht

Tgr. 02 - Ausgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Lkw-Maut

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 21Beamtinnen und BeamteB 2...................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 11,0 8,0 8,0 3,0 - - - - - - - - - -A 14.................... 16,0 16,0 11,0 1,0 1,0 - - - - - - - - -A 13 h................. 8,0 10,0 8,0 - 2,0 - - - - - - - - -

A 13 g................. 9,0 6,0 6,0 3,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 28,0 28,0 14,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 169,0 163,0 44,0 6,0 - - - - - - - - - -A 10.................... 40,0 36,0 11,0 4,0 - - - - - - - - - -A 9 g................... 5,0 5,0 10,0 1,0 1,0 - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 17,0 17,5 6,0 - 0,5 - - - - - - - - -A 9 m.................. 185,0 184,5 39,0 1,0 0,5 - - - - - - - - -A 8...................... 364,5 361,5 375,0 3,0 - - - - - - - - - -A 7...................... 10,0 10,0 18,0 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. - 1,0 6,0 - 1,0 - - - - - - - - -

A 5...................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 3...................... - 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - -Zusammen.......... 869,5 854,5 562,0 22,0 7,0 - - - - - - - - -

Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 14,7 14,7 11,7 - - - - - - - - - - -E 11..................... 19,5 19,5 41,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 52,0 51,0 54,0 1,0 - - - - - - - - - -E 9c..................... 10,0 - 2,0 - - - - - - 10,0 - - - -E 9b.................... 15,0 26,0 21,5 - 1,0 - - - - - 10,0 - - -E 9a.................... 82,0 79,0 59,0 3,0 - - - - - - - - - -E 8...................... 428,0 403,0 309,0 25,0 - - - - - - - - - -E 7...................... 2,0 3,0 1,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 6...................... 26,0 26,0 23,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 22,0 22,0 34,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... 2,0 2,5 2,0 - 0,5 - - - - - - - - -E 3...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 675,2 648,7 562,2 29,0 2,5 - - - - 10,0 10,0 - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 21

Die Planstellen werden durch das Bundesamt für Güterverkehr bewirtschaftet mit Ausnahme von 1,0 A 15 und 1,0 A 12, die durch das BMVI bewirtschaftet werden.

Zu Titel 428 21

Die Stellen werden durch das Bundesamt für Güterverkehr bewirtschaftet mit Ausnahme von 0,7 E 12, die durch die Bundesanstalt für Straßenwesen bewirtschaftet werden, 1,0 E 11, die durch das Kraftfahrt-Bundesamt bewirtschaftet werden sowie 1,0 E 7, die durch die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen bewirtschaftet werden.

Erläuterungen:

Zu Titel 422 21

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A14; 4,0 A12; 37,0 A11; 10,0 A10; 4,0 A9m; 11,0 A8; 1,0 A5 (Zusammen: 68,0).

- 229 -

Bundesfernstraßen 1201

Zu Titel 428 21

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E14; 3,0 E12; 29,0 E11; 16,0 E10; 2,0 E9c; 1,0 E9b; 4,0 E9a; 7,0 E8; 1,0 E7; 3,0 E6; 1,0 E4 (Zusammen: 68,0).

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 21

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 10

A 11.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 - -1.2 in Bes.-Gr. A 7

A 8.................... - - 14,5 1.2.1 - Wegfall des Vermerks1.3 in Bes.-Gr. A 6 m

A 7.................... 1,0 - 1,0 1.3.1 - -2. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen2.2 in Entgeltgruppe E 11

A 12.................. 3,0 - 3,0 2.2.1 - -2.3 in Entgeltgruppe E 10

A 12.................. 1,0 - 1,0 2.3.1 - -A 11.................. 6,0 - 6,0 -

2.4 in Entgeltgruppe E 9aA 9 m................ 10,0 - 10,0 2.4.1 - -A 8.................... 75,0 - 75,0 -

2.5 in Entgeltgruppe E 8A 9 m................ 9,0 - 9,0 2.5.1 - -A 8.................... 261,0 - 261,0 -Zusammen....... 367,0 - 381,5

kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -

A 15.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 Fachbereich Maut-Harmonisierung -A 10.................. 7,0 - 7,0 -A 9 m................ 12,0 - 12,0 -A 8.................... 31,5 - 31,5 -Zusammen....... 51,5 - 51,5

Zu Titel 428 21

kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -

E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 - -E 5.................... 9,0 - 9,0 -

1.2 -E 10.................. 3,0 - 3,0 1.2.1 Fachbereich Maut-Harmonisierung -E 9a.................. 2,0 - 2,0 -

2. kw mit Wegfall der Aufgabe2.1 -

E 9b.................. 1,0 - 1,0 2.1.1 - -E 9a.................. 2,0 - 2,0 -Zusammen....... 18,0 - 18,0

- 230 -

1201 Bundesfernstraßen

Tgr. 03 - Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der Erhebung der Infrastrukturabgabe

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 31Beamtinnen und BeamteB 3...................... - 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - -B 2...................... - 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - -A 16.................... - 2,0 - - 2,0 - - - - - - - - -A 15.................... 2,0 8,0 2,0 - 7,0 - - - - - - 1,0 - -A 14.................... 6,0 15,0 6,0 - 10,0 - - - - - - 1,0 - -A 13 h................. 1,0 - 1,0 - - 1,0 - - - - - - - -

A 13 g................. 3,0 9,0 2,0 - 7,0 - - - - - - 1,0 - -A 12.................... 5,0 29,0 4,0 - 24,0 - - - - - - - - -A 11..................... 3,0 24,0 2,0 - 21,0 - - - - - - - - -A 10.................... 1,0 6,0 2,0 - 5,0 - - - - - - - - -A 9 g................... 3,0 5,0 3,0 - 2,0 - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. - 2,0 - - 2,0 - - - - - - - - -A 9 m.................. - 16,0 - - 16,0 - - - - - - - - -A 8...................... 1,0 27,0 1,0 - 26,0 - - - - - - - - -A 6 m.................. - 11,0 - - 11,0 - - - - - - - - -

A 5...................... - 2,0 - - 2,0 - - - - - - - - -Zusammen.......... 25,0 158,0 23,0 - 137,0 1,0 - - - - - 3,0 - -

Titel 428 31 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 3,0 - 1,0 - - 3,0 - - - - - - - -E 13.................... 5,0 - 5,0 - - 5,0 - - - - - - - -E 12.................... 1,0 6,0 - - 5,0 - - - - - - - - -E 11..................... 31,0 13,0 25,5 - - 18,0 - - - - - - - -E 10.................... 4,0 10,0 3,0 - 6,0 - - - - - - - - -E 9b.................... 1,0 12,0 - - 11,0 - - - - - - - - -E 9a.................... 3,0 14,0 3,0 - 11,0 - - - - - - - - -E 8...................... - 163,0 - - 163,0 - - - - - - - - -E 7...................... 1,0 34,0 1,0 - 33,0 - - - - - - - - -E 6...................... 5,0 6,0 3,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 5...................... 1,0 5,0 - - 4,0 - - - - - - - - -E 4...................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 57,0 265,0 41,5 - 234,0 26,0 - - - - - - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 31

1. Die folgenden Planstellen werden durch das Bundesamt für Güterverkehr bewirtschaftet: 1,0 A 15, 3,0 A 14, 1,0 A 13 h, 2,0 A 12, 3,0 A 11, 1,0 A 10, 2,0 A 9 g (Zusammen: 13,0).

2. Die folgenden Planstellen werden durch das Kraftfahrt-Bundesamt bewirtschaftet: 1,0 A 14, 1,0 A 13 g, 3,0 A 12, 1,0 A 9 g (Zusammen: 6,0).

3. Die folgenden Planstellen werden durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bewirt-schaftet: 1,0 A 15, 2,0 A 14, 2,0 A 13 g, 1,0 A 8 (Zusammen: 6,0).

Zu Titel 428 31

1. Die folgenden Stellen werden durch das Bundesamt für Güterverkehr bewirtschaftet: 1,0 E 13, 1,0 E 12, 6,0 E 11, 2,0 E 10, 1,0 E 9 a, 1,0 E 6, 2,0 E 4 (Zusammen: 14,0).

2. Die folgenden Stellen werden durch das Kraftfahrt-Bundesamt bewirtschaftet: 1,0 E 14, 4,0 E 13, 25,0 E 11, 2,0 E 10, 1,0 E 9 b, 2,0 E 9 a, 1,0 E 7, 4,0 E 6, 1,0 E 5 (Zusammen: 41,0).

3. Die folgenden Stellen werden durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bewirtschaftet: 2,0 E 14.

- 231 -

Bundesfernstraßen 1201

Erläuterungen:

Zu Titel 422 31

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 7,0 A14; 2,0 A13g; 5,0 A12; 10,5 A11 (Zusammen: 24,5).

Zu Titel 428 31

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E14; 5,0 E13; 16,5 E11; 2,0 E10 (Zusammen: 24,5).

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 31

kw1. kw1.1 spätestens 31.12.2020

A 15.................. 2,0 - - 1.1.1 Stellenplankonsolidierung EuGH-Urteil Infrastrukturabgabe

Aufnahme des Vermerks

A 14.................. 6,0 - - Aufnahme des VermerksA 13 h............... 1,0 - - Neue PlanstelleA 13 g............... 3,0 - - Aufnahme des VermerksA 12.................. 5,0 - - Aufnahme des VermerksA 11.................. 3,0 - - Aufnahme des VermerksA 10.................. 1,0 - - Aufnahme des VermerksA 9 g................. 3,0 - - Aufnahme des VermerksA 8.................... 1,0 - - Aufnahme des VermerksZusammen....... 25,0 - -

Zu Titel 428 31

kw1. kw1.1 spätestens 31.12.2020

E 14.................. 3,0 - - 1.1.1 Stellenplankonsolidierung EuGH-Urteil Infrastrukturabgabe

Neue Stelle

E 13.................. 5,0 - - Neue StelleE 12.................. 1,0 - - Aufnahme des VermerksE 11.................. 31,0 - - Aufnahme des Vermerks, Neue StelleE 10.................. 4,0 - - Aufnahme des VermerksE 9b.................. 1,0 - - Aufnahme des VermerksE 9a.................. 3,0 - - Aufnahme des VermerksE 7.................... 1,0 - - Aufnahme des VermerksE 6.................... 5,0 - - Aufnahme des VermerksE 5.................... 1,0 - - Aufnahme des VermerksE 4.................... 2,0 - - Aufnahme des VermerksZusammen....... 57,0 - -

- 232 -

1201 Bundesfernstraßen

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 11..................... 2,0 2,0 3,0 - - - - - - - - - - -B 9...................... 10,0 10,0 6,0 - - - - - - - - - - -B 6...................... 19,0 19,0 13,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 58,0 58,0 47,6 - - - - - - - - - - -A 16.................... 42,0 37,0 41,0 5,0 - - - - - - - - - -A 15.................... 237,5 219,5 213,0 20,0 - - - - 1,0 - - - 1,0 -A 14.................... 135,0 125,0 58,3 12,0 - - - - 1,0 - - - 1,0 -A 13 h................. 33,0 33,0 53,1 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 11,0 11,0 11,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 152,0 149,0 141,0 4,0 - - - - - - - - 1,0 -A 12.................... 79,5 68,5 24,0 11,0 - - - - - - - - - -A 11..................... 25,0 22,0 11,5 3,0 - - - - - - - - - -A 10.................... 2,0 2,0 14,8 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 2,0 2,0 8,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 15,0 14,0 13,5 1,0 - - - - - - - - - -A 9 m.................. 35,0 31,0 28,2 4,0 - - - - - - - - - -A 8...................... 28,0 26,0 13,4 2,0 - - - - - - - - - -A 7...................... 10,0 10,0 10,5 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 7,0 7,0 12,9 - - - - - - - - - - -

A 6 e................... 9,0 9,0 8,0 - - - - - - - - - - -A 5...................... 9,0 12,0 6,0 - 3,0 - - - - - - - - -Zusammen.......... 921,0 867,0 737,8 62,0 3,0 - - - 2,0 - - - 3,0 -

Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT (B 9)............... - - 3,0 - - - - - - - - - - -AT (B 6)............... - - 3,0 - - - - - - - - - - -AT (B 3)............... - - 7,0 - - - - - - - - - - -AT B.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... - - 14,0 - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 5,0 5,0 4,9 - - - - - - - - - - -E 14.................... 81,5 80,5 87,5 1,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 8,0 8,0 10,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 22,0 22,0 28,9 - - - - - - - - - - -E 11..................... 31,5 31,5 44,6 - - - - - - - - - - -E 10.................... 4,0 4,0 7,8 - - - - - - - - - - -E 9c..................... 10,0 - 9,8 - - - - - - 10,0 - - - -E 9b.................... 9,0 19,0 15,4 - - - - - - - 10,0 - - -E 9a.................... 112,0 112,0 106,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 24,0 24,0 17,8 - - - - - - - - - - -E 7...................... 37,0 37,0 18,7 - - - - - - - - - - -E 6...................... 80,0 75,0 104,2 - - - - - - 5,0 - - - -E 5...................... 21,0 26,5 20,9 - 0,5 - - - - - 5,0 - - -E 4...................... 25,0 25,0 26,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... 19,0 20,0 22,4 - 1,0 - - - - - - - - -Zusammen.......... 489,0 489,5 524,9 1,0 1,5 - - - - 15,0 15,0 - - -Insgesamt........... 489,0 489,5 538,9 1,0 1,5 - - - - 15,0 15,0 - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

Zu A 15: 3 Planstellen dürfen mit Soldatinnen oder Soldaten besetzt werden.

- 233 -

Bundesministerium 1212

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 B9; 3,0 B6; 7,0 B3; 1,0 A16; 1,0 A15; 11,9 A14; 4,2 A13g; 20,0 A12; 7,0 A11; 1,0 A9m; 4,0 A8; 1,0 A6m; 3,3 A5 (Zusammen: 67,4).

Daneben werden 57,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt.

Zu Titel 428 01

Das Stellensoll enthält folgende für die Umsetzung des Personalrahmenkonzepts zur internationalen Personalpolitik (PRK) ausgebrachte Stel-len: 3,0 E14.

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 AT(B9); 3,0 AT(B6); 7,0 AT(B3); 1,0 ATB; 1,0 E15; 10,9 E14; 2,0 E13; 7,0 E12; 14,1 E11; 4,8 E10; 4,3 E9b; 6,0 E6; 3,3 E3 (Zusam-men: 67,4).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 15................... 1,0 1,0 1.1 Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR)B 6..................... 1,0 1,0 1.2 BilfingerA 16................... 1,0 1,0 1.3 SPD-Fraktion des Deutschen BundestagesA 14................... 1,0 1,0B 3..................... 1,0 1,0 1.4 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbHB 3..................... 3,0 1,0 1.5 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen BundestagesA 16................... 1,0 4,0A 15................... 3,0 2,0A 14................... 2,0 2,0B 6..................... - 1,0 1.6 Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIFG)A 15................... 1,0 1,0 1.7 Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)A 14................... 2,0 2,0A 15................... 1,0 1,0 1.8 Kommunales WahlbeamtenverhältnisA 15................... 1,0 1,0 1.9 Verband kommunaler Unternehmen e. V.A 14................... - 1,0 1.10 DB AGA 16................... 1,0 - 1.11 FDP-Fraktion des Deutschen BundestagesA 15................... - 1,0A 15................... 1,0 1,0 1.12 Weltorganisation für Meteorologie (WMO)B 11.................... 1,0 - 1.13 Toll Collect GmbHA 8..................... 1,0 -A 7..................... - -B 3 .................... 1,0 - 1.14 Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)A 15................... 1,0 1,0 1.15 Fraktion der Europäischen Volkspartei im Parlament der Europäischen UnionB 6..................... 1,0 - 1.16 Die Autobahn GmbH des BundesB 3..................... 1,0 -A 15................... 1,0 -Zusammen......... 28,0 24,0

2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... 18,0 22,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD

3. Sonstige BeurlaubungenB 3..................... 1,0 1,0 3.1 BundeskanzleramtA 16................... 1,0 -A 15................... 5,0 6,0A 14................... 3,0 3,0A 13 g................ 1,0 -Zusammen......... 11,0 10,0Insgesamt.......... 57,0 56,0

Zu Titel 428 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

E 14................... 1,0 - 1.1 Toll Collect GmbHAT (B 6).............. 1,0 1,0 1.2 Deutscher Reiseverband (DRV)AT B................... 1,0 1,0 1.3 CDU/CSU-Fraktion des Deutschen BundestagesE 14................... 2,0 2,0E 8..................... 1,0 1,0E 4..................... 1,0 1,0

- 234 -

1212 Bundesministerium

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

E 12................... 1,0 - 1.4 Die Autobahn GmbH des BundesE 12................... - 1,0 1.5 Verkehrsinfrastrukturgesellschaft (VIFG)E 15................... 1,0 1,0 1.6 EuroparatZusammen......... 9,0 8,0

2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... 17,0 18,0 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD

3. Sonstige BeurlaubungenAT (B 3).............. 1,0 1,0 3.1 BundeskanzleramtE 14................... 1,0 2,0E 6..................... 1,0 1,0 3.2 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöDE 5..................... 1,0 1,0E 3..................... 1,0 1,0Zusammen......... 5,0 6,0Insgesamt.......... 31,0 32,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -

A 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.5 Ausgleich für die Region Bonn -2. kw mit Wegfall der Aufgabe2.1 -

A 13 g............... 1,0 - 1,0 2.1.1 Breitbandversorgung -2.2 -

B 9.................... 1,0 - 1,0 2.2.1 externes Controlling Flughafenbau BER -A 12.................. 1,0 - 1,0 -

3. kw3.1 Ersatzplanstelle

A 15.................. - - 1,0 3.1.1 - Wirksamwerden des VermerksA 15.................. 1,0 1,0 1,0 3.1.2 französisches Verkehrsministerium -

4. kw 31.12.20204.1 -

A 15.................. - - 2,0 4.1.1 Brückenertüchtigung und Aufarbeitung Sanierungsrückstand

Wegfall des Vermerks

A 14.................. - - 2,0 Wegfall des Vermerks4.2 -

A 14.................. - - 1,0 4.2.1 Aufbau transeuropäischer Verkehrsnetze (TEN)

Wegfall des Vermerks

A 13 g............... - - 2,0 Wegfall des Vermerks5. kw5.1 Ersatzplanstelle

A 14.................. - - 1,0 5.1.1 EASA Wirksamwerden des Vermerks9. kw 31.12.20219.1 -

A 16.................. 4,0 - 4,0 9.1.1 Stab Infrastrukturgesellschaft für Auto-bahnen

-

A 15.................. 8,0 - 8,0 -A 14.................. 8,0 - 8,0 -A 12.................. 3,0 - 3,0 -A 9 m+Z............ 1,0 - 1,0 -A 9 m................ 1,0 - 1,0 -B 6.................... 1,0 - 1,0 9.1.2 Stabsstelle Reform Auftragsverwaltung

BAB-

A 16.................. 1,0 - 1,0 -A 15.................. 5,0 - 5,0 -A 14.................. 4,0 - 4,0 -A 13 g............... 2,0 - 2,0 -A 12.................. 2,0 - 2,0 -A 9 m+Z............ 2,0 - 2,0 -A 9 m................ 2,0 - 2,0 -A 15.................. 2,0 - - 9.1.3 Brückenertüchtigung und Aufarbeitung

SanierungsrückstandAufnahme des Vermerks

A 14.................. 2,0 - - Aufnahme des Vermerks

- 235 -

Bundesministerium 1212

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

10. kw 31.12.202710.1 -

A 14.................. 1,0 - - 10.1.1 Aufbau transeuropäischer Verkehrsnetze (TEN)

Aufnahme des Vermerks

A 13 g............... 2,0 - - Aufnahme des VermerksZusammen....... 56,0 1,0 58,0

Zu Titel 428 01

kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -

E 6.................... 1,0 - 1,0 1.1.2 Vorlesekraft -3. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-

ber/innen3.1 Fahrbereitschaft

E 4.................... 3,0 - 3,0 3.1.1 - -3.2 -

E 9a.................. 1,0 - 1,0 3.2.1 - -E 8.................... 2,0 - 2,0 -E 7.................... 1,0 - 1,0 -Zusammen....... 8,0 - 8,0

- 236 -

1212 Bundesministerium

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -B 2...................... 2,0 2,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 15,0 15,0 15,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 17,0 17,0 11,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 8,5 9,0 10,0 - - - - - - - - - 0,5 -

A 13 g................. 7,0 5,0 5,0 2,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 21,0 21,0 12,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 57,5 48,5 23,0 10,0 - - - - - - - - 1,0 -A 10.................... 36,5 25,5 14,0 11,0 - - - - - - - - - -A 9 g................... 3,0 3,0 6,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m.................. 57,0 50,0 47,0 - - 7,0 - - - - - - - -A 8...................... 19,0 19,0 21,0 - - - - - - - - - - -A 7...................... 15,0 5,0 5,0 10,0 - - - - - - - - - -A 6 m.................. 2,5 4,0 1,0 - - - - - - - - - 1,5 -Zusammen.......... 265,0 228,0 175,0 33,0 - 7,0 - - - - - - 3,0 -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 15,0 15,0 12,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 54,0 53,0 55,0 1,0 - - - - - - - - - -E 10.................... 84,0 83,0 50,0 1,0 - - - - - - - - - -E 9c..................... 52,0 - 3,0 - - - - - - 52,0 - - - -E 9b.................... 217,0 288,5 192,5 - 19,5 - - - - - 52,0 - - -E 9a.................... 20,0 21,0 18,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 8...................... - 1,0 9,0 - - - - - - - - - 1,0 -E 7...................... 2,5 3,0 - - 0,5 - - - - - - - - -E 6...................... 54,5 54,5 70,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 46,5 46,5 40,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... 12,0 10,5 10,0 - 0,5 - - - - 2,0 - - - -E 3...................... - 2,0 3,0 - - - - - - - 2,0 - - -Zusammen.......... 563,5 584,0 468,5 2,0 21,5 - - - - 54,0 54,0 - 1,0 -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 3,0 A12; 16,0 A11; 5,0 A10; 2,0 A9g; 3,0 A8; 1,0 A6m (Zusammen: 31,0).

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 1,0 E12; 14,0 E11; 6,0 E10; 3,0 E9c; 2,0 E9b; 3,0 E6; 1,0 E5 (Zusammen: 31,0).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubungen

Zusammen......... 1,0 2,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD

- 237 -

Bundesamt für Güterverkehr 1213

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 6 m

A 8.................... 5,0 - 5,0 1.1.1 - -A 7.................... 1,0 - 1,0 1.1.2 - -

2. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-haber /innen

2.1 in Entgeltgruppe E 9bA 9 m................ 53,0 - 46,0 2.1.1 - Neue PlanstelleZusammen....... 59,0 - 52,0

- 238 -

1213 Bundesamt für Güterverkehr

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 7,0 7,0 7,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 24,0 24,0 23,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 48,0 48,0 36,5 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 22,0 22,0 24,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g................. 9,0 9,0 8,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 7,0 7,0 8,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 11,0 11,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 5,0 5,0 5,5 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m.................. 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 12,0 12,0 7,0 - - - - - - - - - - -A 7...................... 3,0 3,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 165,0 165,0 145,0 - - - - - - - - - - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 8,5 8,5 12,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 5,5 5,5 10,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 15,3 15,3 11,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 9,0 9,0 12,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 8,5 9,5 7,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 9c..................... 3,0 - - - - - - - - 3,0 - - - -E 9b.................... - 4,0 8,5 - - - - - 1,0 - 3,0 - - -E 9a.................... 25,5 25,5 21,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 16,0 16,0 10,5 - - - - - - - - - - -E 7...................... 10,5 10,5 8,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 5,5 5,5 9,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 9,0 9,0 11,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 117,3 119,3 122,0 - 1,0 - - - 1,0 3,0 3,0 - - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 10,0 A14; 0,5 A11; 2,0 A10; 2,0 A9g (Zusammen: 14,5).

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 7,0 E14; 3,0 E13; 0,5 E11; 1,0 E10; 3,0 E9b (Zusammen: 14,5).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Langfristige Beurlaubungen

Zusammen......... 2,0 2,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADA 15................... - 1,0 1.3 gemäß § 22 SUrlVInsgesamt.......... 2,0 3,0

- 239 -

Bundesanstalt für Straßenwesen 1214

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 9 g

A 13 g............... 1,0 - 1,0 1.1.1 gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 4 HG 1999 -

kw1. kw 31.12.20201.1 -

A 14.................. - - 2,0 1.1.1 Brückenertüchtigung und Aufarbeitung Sanierungsrückstand

Wegfall des Vermerks

2. kw 31.12.20212.1 -

A 14.................. 2,0 - - 2.1.1 Brückenertüchtigung und Aufarbeitung Sanierungsrückstand

Aufnahme des Vermerks

Zusammen....... 2,0 - 2,0

Zu Titel 428 01

kw1. kw1.1 mit Ausscheiden der Altersteilzeitbe-

schäftigtenE 9b.................. - - 1,0 1.1.1 - Wirksamwerden des Vermerks

Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 9,0 9,0 8,5 - - - - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 2,0 1,0 2,0 - - - - - - 1,0 - - - -E 11..................... 1,0 2,0 1,0 - - - - - - - 1,0 - - -E 9a.................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 19,0 19,0 17,5 - - - - - - 1,0 1,0 - - -

- 240 -

1214 Bundesanstalt für Straßenwesen

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 5,0 5,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 8,0 8,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 14,0 14,0 7,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 1,0 1,0 5,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 13 g................. 17,0 17,0 17,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 40,0 40,0 28,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 32,0 32,0 18,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 9,0 9,0 7,5 - - - - - - - - - - -A 9 g................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 6,0 6,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 23,0 29,0 19,0 - - - - - 6,0 - - - - -A 8...................... 26,0 26,0 13,0 - - - - - - - - - - -A 7...................... 3,0 3,0 3,5 - - - - - - - - - - -A 6 m.................. - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 191,0 197,0 143,0 - - - - - 6,0 - - - - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 7,0 7,0 7,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 12,0 12,0 6,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 13,0 13,5 20,0 - - - - - 0,5 - - - - -E 11..................... 120,5 122,0 122,0 - - - - - 1,5 - - - - -E 10.................... 13,0 13,0 17,5 - - - - - - - - - - -E 9c..................... 12,0 - 1,0 - - - - - - 12,0 - - - -E 9b.................... 27,0 39,0 47,5 - - - - - - - 12,0 - - -E 9a.................... 121,5 121,5 114,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 9,0 9,0 25,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 25,5 25,5 19,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 258,5 259,5 228,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 5...................... 6,0 6,0 24,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... 15,0 15,0 23,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 642,0 645,0 657,5 - 1,0 - - - 2,0 12,0 12,0 - - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 4,0 A14; 11,0 A12; 5,0 A11; 8,5 A10; 3,0 A9m; 11,0 A8; 1,0 A7 (Zusammen: 43,5).

Daneben werden 5,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E14; 1,0 E13; 5,0 E12; 11,0 E11; 3,0 E10; 1,0 E9c; 3,5 E9b; 3,0 E9a; 11,0 E8; 1,0 E7; 1,0 E6 (Zusammen: 43,5).

- 241 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1215

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Langfristige Beurlaubungen

Zusammen......... 3,0 3,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD2. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 8..................... - 1,0 2.1 EUROPOLInsgesamt.......... 3,0 4,0

Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubungen

Zusammen......... 13,0 7,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD2. Sonstige Beurlaubungen

E 13................... - 2,0 2.1 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöDE 9a................... 2,0 -E 7..................... 1,0 1,0E 6..................... 1,0 1,0E 5..................... 1,0 1,0Zusammen......... 5,0 5,0Insgesamt.......... 18,0 12,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

kw2. kw 31.12.20192.1 -

A 9 m................ - - 6,0 2.1.2 Durchführung von Ordnungswidrigkeits-verfahren bei Typengenehmigung

Wirksamwerden des Vermerks

Zu Titel 428 01

kw1. kw 31.12.20191.1 -

E 12.................. - - 0,5 1.1.4 Fahrzeugteiletypengenehmigungen Wirksamwerden des VermerksE 11.................. - - 1,5 Wirksamwerden des VermerksZusammen....... - - 2,0

Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 9,0 9,0 5,5 - - - - - - - - - - -E 10.................... 5,0 5,0 6,0 - - - - - - - - - - -E 9c..................... 2,0 - - - - - - - - 2,0 - - - -E 9b.................... 8,0 10,0 10,0 - - - - - - - 2,0 - - -E 9a.................... 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -

- 242 -

1215 Kraftfahrt-Bundesamt

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 3...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 38,0 38,0 35,5 - - - - - - 2,0 2,0 - - -

- 243 -

Kraftfahrt-Bundesamt 1215

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -B 2...................... 5,0 4,0 4,0 1,0 - - - - - - - - - -A 16.................... 14,0 13,0 11,0 1,0 - - - - - - - - - -A 15.................... 67,0 65,0 54,0 3,0 - - - - - - - - 1,0 -A 14.................... 189,0 118,0 84,5 63,0 - - - - - - - 12,0 4,0 -A 13 h................. 48,5 45,5 41,0 1,0 - - - - - 1,0 - 4,0 3,0 -

A 13 g+Z............. 18,0 18,0 13,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 163,0 152,0 121,0 13,0 - - - - - - 1,0 - 1,0 -A 12.................... 323,5 306,5 221,0 19,0 - - - - - - - - 2,0 -A 11..................... 236,0 198,0 123,5 39,0 - - - - - - - - 1,0 -A 10.................... 34,0 37,0 25,0 - 3,0 - - - - - - - - -A 9 g................... 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 - -

A 9 m+Z.............. 11,0 11,0 9,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 61,0 57,0 54,0 4,0 - - - - - - - - - -A 8...................... 85,5 79,5 56,5 6,0 - - - - - - - - - -A 7...................... 43,0 39,0 19,5 4,0 - - - - - - - - - -A 6 m.................. 9,0 9,0 12,0 - - - - - - - - - - -

A 6 e................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 1 311,5 1 155,5 851,0 154,0 3,0 - - - - 1,0 1,0 17,0 12,0 -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 16,0 28,0 35,0 - - - - - - - - - 12,0 -E 13.................... 7,0 11,0 12,5 - - - - - - - - - 4,0 -E 12.................... 30,0 30,0 78,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 38,0 38,0 84,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 1,0 1,0 13,0 - - - - - - - - - - -E 9c..................... 1,0 - - - - - - - - 1,0 - - - -E 9b.................... - 2,0 1,0 - - - - - - - 1,0 - 1,0 -E 9a.................... 9,0 9,0 13,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 6,0 6,0 9,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 2,0 2,0 4,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 18,5 18,5 21,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 5,5 5,5 17,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 135,0 152,0 290,5 - - - - - - 1,0 1,0 - 17,0 -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

Die folgenden Planstellen sind bis zu einer Anpassung der Bundeseisenbahngebührenverordnung (BEGebV) gesperrt: 1,0 A 13 g, 7,5 A 12, 6,5 A 11, (Zusammen: 15,0).

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 13,0 A14; 2,5 A13h; 1,0 A13g; 50,0 A12; 48,0 A11; 8,0 A10; 1,0 A9m; 16,0 A8; 10,0 A7; 5,0 A6m (Zusammen: 155,5).

Daneben werden 3,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) sowie 10,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 12,0 E14; 3,5 E13; 48,0 E12; 49,0 E11; 10,0 E10; 3,0 E9a; 9,0 E8; 4,0 E7; 6,5 E6; 9,5 E5 (Zusammen: 155,5).

- 244 -

1217 Eisenbahn-Bundesamt

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 15................... 1,0 1,0 1.2 European Railway Agency (ERA)A 14................... 1,0 -Zusammen......... 2,0 1,0

3. Sonstige BeurlaubungenA 14................... 1,0 1,0 3.1 BundeskanzleramtInsgesamt.......... 3,0 2,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 12

A 13 g............... 4,0 - 4,0 1.1.1 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Prüfung und Bewilligung

-

1.2 in Bes.-Gr. A 11A 12.................. 5,0 - 5,0 1.2.1 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter

Prüfung und Bewilligung-

1.3 in Bes.-Gr. A 5A 6 e................. 1,0 - 1,0 1.3.1 - -Zusammen....... 10,0 - 10,0

kw4. kw 31.12.20264.1 -

A 12.................. 1,0 - 1,0 4.1.1 Kombinierter Verkehr (Spending Review) -5. kw 31.12.20215.1 -

A 14.................. 2,0 - 3,0 5.1.1 Planfeststellung Wegfall des VermerksA 12.................. 1,0 - 2,0 Wegfall des VermerksA 12.................. 1,0 - 1,0 5.1.2 Anerkennung von Prüfsachverständigen/

Prüfstellen-

A 13 g............... 1,0 - 1,0 5.1.3 Anerkennung/Überwachung von Be-nannten/Beauftragten Benannten Stellen sowie Risikobewertungsstellen

-

A 12.................. 4,0 - 4,0 -A 11.................. 3,0 - 3,0 -A 11.................. 1,0 - 1,0 5.1.4 Halterüberwachung -A 10.................. 1,0 - 1,0 -A 13 h............... 1,0 - 1,0 5.1.5 Fachliche Aufsicht über Betreiber von In-

frastrukturen-

A 10.................. 1,0 - 1,0 -A 12.................. 2,0 - 2,0 5.1.6 Überwachungstätigkeit SiGe, SiBe, ECM -A 11.................. 2,0 - 2,0 -A 13 g............... 1,0 - 1,0 5.1.7 Arbeits- und Umweltschutz -A 12.................. 2,0 - 2,0 -A 11.................. 1,0 - 1,0 -A 14.................. 1,0 - 1,0 5.1.8 Private Zertifizierungsstellen -A 13 g............... 1,0 - 1,0 -A 12.................. 2,0 - 2,0 -A 11.................. 1,0 - 1,0 -

6. kw mit Wegfall der Aufgabe6.1 -

A 12.................. 1,0 - 1,0 6.1.1 Förderrichtlinie Specific Transmission Moduls (STM)

-

7. kw 31.12.20217.1 -

A 12.................. 1,0 - 1,0 7.1.1 Förderrichtlinie lärmabhängige Trassen-preise

-

8. kw 31.12.20228.1 -

A 11.................. 1,0 - 1,0 8.1.1 Förderrichtlinie lärmabhängige Trassen-preise

-

- 245 -

Eisenbahn-Bundesamt 1217

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

9. kw 31.12.20209.1 -

A 8.................... 2,0 - 2,0 9.1.1 Postnachfolgeunternehmen -Zusammen....... 35,0 - 37,0

Tgr. 01 - Benannte Stelle Interoperabilität - Eisenbahn-Cert (EBC)

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 11Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 4,0 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g................. 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 5,0 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 6,0 6,0 2,0 - - - - - - - - - - -

A 8...................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 24,0 24,0 19,0 - - - - - - - - - - -

Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 11..................... - - 3,0 - - - - - - - - - - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 11

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 A11.

Zu Titel 428 11

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E11.

Tgr. 02 - Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU)

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 21Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 1,0 - - - - - - - - 1,0 - - - -A 14.................... 2,0 2,0 2,0 1,0 - - - - - - 1,0 - - -

- 246 -

1217 Eisenbahn-Bundesamt

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 13 g................. 16,0 16,0 9,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 4,0 3,0 3,0 - - - - - - 1,0 - - - -A 11..................... 5,0 6,0 6,0 - - - - - - - 1,0 - - -A 10.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -

A 9 m.................. 1,0 - - - - - - - - 1,0 - - - -A 8...................... - 1,0 1,0 - - - - - - - 1,0 - - -Zusammen.......... 31,0 30,0 22,0 1,0 - - - - - 3,0 3,0 - - -

Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 13.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 2,0 2,0 3,0 - - - - - - - - - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 21

Die folgenden Planstellen sind bis zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern gesperrt: 4,0 A 13 g, 1,0 A 12 (Zusammen: 5,0).

Erläuterungen:

Zu Titel 422 21

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A10.

Zu Titel 428 21

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E10.

Tgr. 03 - Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF)

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 31Beamtinnen und BeamteA 15.................... 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 - -A 14.................... 4,0 - - - - - - - - - - 4,0 - -A 13 h................. 3,0 - - - - - - - - - - 3,0 - -

A 13 g ................ 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 - -A 12.................... 2,0 - - - - - - - - - - 2,0 - -A 11..................... 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 - -Zusammen.......... 12,0 - - - - - - - - - - 12,0 - -

- 247 -

Eisenbahn-Bundesamt 1217

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 7...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 6,0 6,0 5,0 - - - - - - - - - - -B 1...................... 1,0 1,0 0,5 - - - - - - - - - - -A 16.................... 39,0 39,0 38,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 154,0 151,0 113,5 3,0 - - - - - - - - - -A 14.................... 249,0 231,0 162,5 6,0 - - - - - 12,0 - - - -A 13 h................. 101,0 113,0 53,0 - - - - - - - 12,0 - - -

A 13 g+Z............. 20,0 20,0 16,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 110,0 81,0 53,5 29,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 310,0 302,0 210,5 8,0 - - - - - - - - - -A 11..................... 265,0 263,0 169,0 1,0 - - - - - - - 1,0 - -A 10.................... 105,0 117,0 90,0 - 12,0 - - - - - - - - -A 9 g................... 7,0 7,0 1,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 32,0 32,0 28,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 76,0 76,0 63,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 198,0 198,0 144,0 - - - - - - - - - - -A 7...................... 90,0 90,0 46,0 - - - - - - - - - - -

A 6 e................... 11,0 11,0 4,0 - - - - - - - - - - -A 5...................... 15,0 15,0 11,0 - - - - - - - - - - -A 4...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 1 794,0 1 758,0 1 212,5 47,0 12,0 - - - - 12,0 12,0 1,0 - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 20,0 20,0 14,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 294,0 270,0 248,5 24,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 223,5 213,5 173,0 10,0 - - - - - - - - - -E 12.................... 638,5 609,5 528,5 29,0 - - - - - - - - - -E 11..................... 503,0 481,0 527,0 19,0 - - - - - 4,0 - - 1,0 -E 10.................... 137,5 141,5 133,5 - - - - - - - 4,0 - - -E 9c..................... 61,0 - 63,0 - - - - - - 61,0 - - - -E 9b.................... 468,0 513,0 378,0 16,0 - - - - - - 61,0 - - -E 9a.................... 1 165,0 1 164,0 998,5 1,0 - - - - - - - - - -E 8...................... 1 892,0 1 870,0 1 595,5 22,0 - - - - - - - - - -E 7...................... 1 763,5 1 748,0 1 461,5 16,0 0,5 - - - - - - - - -E 6...................... 2 441,0 2 443,0 1 723,0 - 2,0 - - - - - - - - -E 5...................... 1 144,5 1 145,5 1 703,5 - 1,0 - - - - - - - - -E 4...................... 121,0 127,0 181,5 1,0 7,0 - - - - - - - - -E 3...................... 131,0 141,0 185,5 - 10,0 - - - - - - - - -E 2...................... 4,0 4,0 26,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 11 007,5 10 891,0 9 941,0 138,0 20,5 - - - - 65,0 65,0 - 1,0 -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 43,0 Beamte (2019: 48,0).

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 7,0 A15; 32,5 A14; 31,0 A13h; 4,0 A13g; 50,0 A12; 67,0 A11; 17,5 A10; 5,0 A9g; 1,0 A9m+Z; 6,0 A9m; 25,0 A8; 25,0 A7; 1,0 A6e; 2,0 A5; 1,0 A4 (Zusammen: 275,0).

Davon im Polizeivollzugsdienst: 1,0 A16.

Daneben werden 3,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) sowie 22,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.

- 248 -

1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

Zu Spalte 2 (Aufteilung der Planstellen):

Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr.Wasserstraßen-

und Schiff-fahrtsverwaltung

Bundesanstaltfür Wasserbau

Bundesanstaltfür Gewässerkunde Insgesamt

1 2 3 4 5

Beamtinnen und BeamteB 7.............................................................................................................................. 1,0 - - 1,0B 3.............................................................................................................................. 1,0 1,0 1,0 3,0B 2.............................................................................................................................. 6,0 - - 6,0B 1.............................................................................................................................. - 1,0 - 1,0A 16............................................................................................................................ 31,0 5,0 3,0 39,0A 15............................................................................................................................ 113,0 20,0 21,0 154,0A 14............................................................................................................................ 196,0 26,0 27,0 249,0A 13 h......................................................................................................................... 87,0 5,0 9,0 101,0

A 13 g+Z..................................................................................................................... 20,0 - - 20,0A 13 g......................................................................................................................... 106,0 2,0 2,0 110,0A 12............................................................................................................................ 293,0 11,0 6,0 310,0A 11............................................................................................................................. 254,0 4,0 7,0 265,0A 10............................................................................................................................ 100,0 3,0 2,0 105,0A 9 g........................................................................................................................... 5,0 - 2,0 7,0

A 9 m+Z...................................................................................................................... 31,0 - 1,0 32,0A 9 m.......................................................................................................................... 74,0 2,0 - 76,0A 8.............................................................................................................................. 198,0 - - 198,0A 7.............................................................................................................................. 90,0 - - 90,0

A 6 e........................................................................................................................... 11,0 - - 11,0A 5.............................................................................................................................. 15,0 - - 15,0A 4.............................................................................................................................. 1,0 - - 1,0Zusammen.................................................................................................................. 1 633,0 80,0 81,0 1 794,0

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 2: Davon mit Dienstwohnung 77,0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2019: 81,0).

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E15; 28,0 E14; 34,0 E13; 51,0 E12; 72,0 E11; 11,5 E10; 3,5 E9c; 13,0 E9b; 3,5 E9a; 20,0 E8; 16,0 E7; 13,0 E6; 3,5 E5; 3,0 E3 (Zusam-men: 275,0).

Zu Spalte 2 (Aufteilung der Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer):

Bes.Gr./Verg.-Gr./E.-Gr.Wasserstraßen-

und Schiff-fahrtsverwaltung

Bundesanstaltfür Wasserbau

Bundesanstaltfür Gewässerkunde Insgesamt

1 2 3 4 5

Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15............................................................................................................................ 15,0 3,0 2,0 20,0E 14............................................................................................................................ 175,0 62,0 57,0 294,0E 13............................................................................................................................ 147,5 48,0 28,0 223,5E 12............................................................................................................................ 594,5 27,0 17,0 638,5E 11............................................................................................................................. 488,0 6,0 9,0 503,0E 10............................................................................................................................ 119,0 8,0 10,5 137,5E 9c............................................................................................................................. 58,0 1,0 2,0 61,0E 9b............................................................................................................................ 450,5 10,0 7,5 468,0E 9a............................................................................................................................ 1 115,0 24,0 26,0 1 165,0E 8.............................................................................................................................. 1 852,0 30,0 10,0 1 892,0E 7.............................................................................................................................. 1 724,5 27,0 12,0 1 763,5E 6.............................................................................................................................. 2 413,0 16,0 12,0 2 441,0E 5.............................................................................................................................. 1 126,5 6,0 12,0 1 144,5E 4.............................................................................................................................. 116,0 - 5,0 121,0E 3.............................................................................................................................. 130,0 - 1,0 131,0E 2.............................................................................................................................. 4,0 - - 4,0Zusammen.................................................................................................................. 10 528,5 268,0 211,0 11 007,5

- 249 -

Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

1218

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 14................... 1,0 1,0 1.1 Zentralkommission für Rheinschifffahrt, StraßburgA 15................... 1,0 1,0 1.2 Weltorganisation für Meteorologie (WMO)A 11.................... 1,0 1,0 1.3 SPD-Fraktion des Landtages Schleswig-HolsteinA 14................... 1,0 - 1.4 SPD-Fraktion des Landtages BrandenburgZusammen......... 4,0 3,0

2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... 2,0 5,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 6,0 8,0

Zu Titel 428 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

E 14................... 1,0 1,0 1.2 European Maritime Safety Agency (EMSA), BrüsselE 9a................... 1,0 1,0 1.3 SPD-Fraktion des Deutschen BundestagesE 11.................... 1,0 - 1.4 DonaukommissionZusammen......... 3,0 2,0

2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... 1,0 - 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GADInsgesamt.......... 4,0 2,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.4 in Bes.-Gr. A 16

B 2.................... 2,0 - 2,0 1.4.1 WSV-Reform -

kw3. kw mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber/innen3.1 -

A 12.................. 1,0 - 1,0 3.1.1 ehem. BKK -

Zu Titel 428 01

kw1. kw mit Ausscheiden der Stelleninha-

ber/innen1.1 -

E 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.1 Sekretariat der IKSR -5. kw 31.12.20265.1 -

E 11.................. 1,0 - 1,0 5.1.1 Kombinierter Verkehr (Spending Review) -Zusammen....... 2,0 - 2,0

- 250 -

1218 Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

Tgr. 02 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 14.................... 16,0 16,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 7,0 7,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 7,0 7,0 4,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 2,0 2,0 1,5 - - - - - - - - - - -E 10.................... 5,0 5,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 9b.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 9,0 9,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -E 7...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 53,0 53,0 20,5 - - - - - - - - - - -

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 428 21

kw2. kw mit Wegfall der Aufgabe2.1 -

E 14.................. 1,0 - 1,0 2.1.1 Erneuerung der deutschen Forschungs-Schiffs-Flotte

-

E 12.................. 6,0 - 6,0 -E 11.................. 1,0 - 1,0 -E 9a.................. 1,0 - 1,0 -E 6.................... 1,0 - 1,0 -

2.2 -E 14.................. 2,0 - 2,0 2.2.1 Betrieb GEMSStat -E 10.................. 2,0 - 2,0 -

2.3 -E 14.................. 1,0 - 1,0 2.3.1 Programm Wasserblick -E 13.................. 1,0 - 1,0 -E 8.................... 1,0 - 1,0 -

2.4 -E 14.................. 1,0 - 1,0 2.4.1 Nationales Hochwasserschutzprogramm -E 13.................. 3,0 - 3,0 -E 12.................. 1,0 - 1,0 -E 9a.................. 1,0 - 1,0 -

2.5 -E 14.................. 3,0 - 3,0 2.5.1 BMUB-Messprogramm -E 13.................. 3,0 - 3,0 -E 10.................. 3,0 - 3,0 -E 9a.................. 2,0 - 2,0 -E 6.................... 1,0 - 1,0 -

2.6 -E 14.................. 2,0 - 2,0 2.6.1 Sicherung Seeschifffahrtsstraße Elbe

und Zugänglichkeit Hamburger Hafe n-

Zusammen....... 37,0 - 37,0

- 251 -

Wasserstraßen- und Schifffahrts- verwaltung des Bundes

1218

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 5...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 1...................... 5,0 5,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 17,0 17,0 10,5 - - - - - - - - - - -A 14.................... 45,0 32,0 27,0 12,0 - - - - - 1,0 - - - -A 13 h................. 95,5 43,0 22,0 53,5 - - - - - - 1,0 - - -

A 13 g+Z............. 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 22,0 20,0 15,0 2,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 47,5 44,5 21,5 2,0 - - - - - - - 1,0 - -A 11..................... 56,0 52,0 28,5 4,0 - - - - - - - - - -A 10.................... 5,0 6,0 5,0 - 1,0 - - - - - - - - -A 9 g................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 3,0 2,0 1,0 - - - - - - - - 1,0 - -A 8...................... 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 - -Zusammen.......... 306,0 230,5 143,5 73,5 1,0 - - - - 1,0 1,0 3,0 - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 9,0 7,0 10,5 3,0 - - - - 1,0 - - - - -E 13.................... 28,5 27,5 33,5 1,0 - - - - - - - - - -E 12.................... 70,5 70,5 68,0 - - - - - - 1,0 - - 1,0 -E 11..................... 73,0 74,0 73,0 - - - - - - - 1,0 - - -E 10.................... 9,0 9,0 12,0 - - - - - - - - - - -E 9c..................... 3,0 - 4,5 - - - - - - 3,0 - - - -E 9b.................... 50,0 53,0 42,0 - - - - - - - 3,0 - - -E 9a.................... 136,0 130,0 111,0 5,0 - - - - - 2,0 - - 1,0 -E 8...................... 68,5 70,0 76,5 0,5 - - - - - - 1,0 - 1,0 -E 7...................... 36,0 36,0 26,5 - - - - - - - - - - -E 6...................... 61,0 64,0 41,5 1,0 3,0 - - - - - 1,0 - - -E 5...................... 14,0 14,0 26,5 1,0 1,0 - - - - - - - - -E 4...................... 9,0 9,0 6,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... 11,0 11,0 9,0 - - - - - - - - - - -E 2...................... - - 3,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 579,5 576,0 545,0 11,5 4,0 - - - 1,0 6,0 6,0 - 3,0 -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

Die folgenden Planstellen sind bis zur Klärung der Finanzierung gesperrt: 4,0 A 14, 28,5 A 13 h, 3,0 A 11 (Zusammen: 35,5).

Zu Titel 428 01

Die folgenden Stellen sind bis zur Klärung der Finanzierung gesperrt: 3,0 E 9a, 0,5 E 8, 1,0 E 6, 1,0 E 5 (Zusammen: 5,5).

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 3,0 A14; 15,0 A13h; 4,0 A13g; 7,5 A12; 8,0 A11; 1,0 A10; 1,0 A9m (Zusammen: 40,5).

- 252 -

1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 3,0 E14; 17,0 E13; 7,0 E12; 7,0 E11; 1,0 E10; 2,5 E9c; 1,0 E9b; 2,0 E9a (Zusammen: 40,5).

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

B 2..................... 1,0 1,0 1.1 Internationale Hydrographische Organisation (IHO)A 12................... 1,0 - 1.2 Kommunales WahlbeamtenverhältnisZusammen......... 2,0 1,0

2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... 2,0 3,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 4,0 4,0

Zu Titel 428 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

E 11.................... - 1,0 1.1 International Maritime Organization (IMO)2. Langfristige Beurlaubungen

Zusammen......... 2,0 3,0 2.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GADInsgesamt.......... 2,0 4,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

kw1. kw mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber/innen1.1 -

A 11.................. 2,0 - 2,0 1.1.1 ehem. BKK -A 9 m................ 1,0 - 1,0 -

3. kw 31.12.20213.1 -

A 9 m................ 1,0 - 1,0 3.1.2 § 16 Abs. 1 Nr. 2 HG 2016 -4. kw 31.12.20214.1 -

A 12.................. 1,0 - 1,0 4.1.1 Gefahrenabwehr, Seeeigensicherungs-verordnung

-

A 10.................. 1,0 - 1,0 -Zusammen....... 6,0 - 6,0

Zu Titel 428 01

kw1. kw 31.12.20191.1 -

E 14.................. - - 1,0 1.1.1 Prüfung Kommunikations- und Navigati-onsgeräte

Wirksamwerden des Vermerks

2. kw 31.12.20212.1 -

E 6.................... 1,0 - 1,0 2.1.1 Seeleutebefähigung -Zusammen....... 1,0 - 2,0

- 253 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219

Tgr. 01 - Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 13.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 11..................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -

Tgr. 02 - Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 21Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 3,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g................. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 6,0 6,0 4,0 - - - - - - - - - - -

Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 6...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 6,0 6,0 7,0 - - - - - - - - - - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 21

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A13g.

Zu Titel 428 21

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E12.

- 254 -

1219 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

Tgr. 03 - Durchführung von Aufträgen des BMWi (BNetzA) im Zusammenhang mit der Voruntersuchung von Flächen für Offshore-Windparks

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 31Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 3,0 3,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 15,0 15,0 9,5 - - - - - - - - - - -

A 12.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 11..................... 8,0 8,0 4,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 30,0 30,0 17,5 - - - - - - - - - - -

Titel 428 31 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 13.................... - - 5,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 4,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 5,0 5,0 10,0 - - - - - - - - - - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 31

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 6,0 A13h; 1,0 A11 (Zusammen: 7,0).

Zu Titel 428 31

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 5,0 E13; 1,0 E12; 1,0 E11 (Zusammen: 7,0).

- 255 -

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1219

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 5,0 5,0 2,0 - - - - - - - - - - -B 1...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 18,0 18,0 15,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 71,0 71,0 66,5 - - - - - - - - - - -A 14.................... 201,5 192,5 138,0 9,0 - - - - - 1,0 - - 1,0 -A 13 h................. 69,0 68,0 102,5 2,0 - - - - - - 1,0 - - -

A 13 g................. 22,0 22,0 13,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 75,0 69,0 64,5 - - - - - - 6,0 - - - -A 11..................... 119,0 125,0 107,0 - - - - - - - 6,0 - - -A 10.................... 54,0 54,0 43,5 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 42,0 42,0 43,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 35,0 30,0 24,0 5,0 - - - - - - - - - -A 9 m.................. 109,0 96,0 77,0 13,0 - - - - - - - - - -A 8...................... 359,5 359,5 331,0 - - - - - - - - - - -A 7...................... 395,5 410,5 315,5 - - - - - - - - - 15,0 -A 6 m.................. - 10,0 7,0 - 10,0 - - - - - - - - -Zusammen.......... 1 579,5 1 576,5 1 352,5 29,0 10,0 - - - - 7,0 7,0 - 16,0 -

Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT B.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 16,0 16,0 13,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 60,5 59,5 70,0 - - - - - - - - 1,0 - -E 13.................... 11,0 10,0 4,0 - - - - - - 1,0 - - - -E 12.................... 26,0 27,0 14,5 - - - - - - - 1,0 - - -E 11..................... 88,0 88,0 94,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 4,5 3,0 15,5 - - - - - - 1,5 - - - -E 9c..................... 6,5 - 1,0 - - - - - - 6,5 - - - -E 9b.................... 28,0 36,0 34,5 - - - - - - - 8,0 - - -E 9a.................... 120,0 116,0 98,5 4,0 - - - - - - - - - -E 8...................... 83,5 81,5 99,5 2,0 - - - - - - - - - -E 7...................... 42,5 27,5 37,0 - - - - - - - - 15,0 - -E 6...................... 52,5 69,5 58,0 - 17,0 - - - - - - - - -E 5...................... 16,5 29,5 22,5 - 13,0 - - - - - - - - -E 4...................... 20,5 25,0 22,0 - 4,5 - - - - - - - - -E 3...................... - 5,0 6,5 - 5,0 - - - - - - - - -Zusammen.......... 576,0 593,5 590,5 6,0 39,5 - - - - 9,0 9,0 16,0 - -Insgesamt........... 577,0 594,5 591,5 6,0 39,5 - - - - 9,0 9,0 16,0 - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A16; 11,0 A14; 1,0 A13h; 1,0 A12; 3,0 A11; 2,0 A10; 1,0 A8; 9,5 A7 (Zusammen: 29,5).

Daneben werden 8,0 Anwärterinnen und Anwärter (Tit. 422 03) beschäftigt.

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 11,0 E14; 1,0 E13; 1,0 E12; 3,0 E11; 1,0 E10; 1,0 E9c; 1,0 E8; 9,5 E7 (Zusammen: 29,5).

- 256 -

1220 Deutscher Wetterdienst

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 15................... 1,0 1,0 1.1 Weltorganisation für Meteorologie (WMO)A 13 h................ 1,0 -A 15................... 1,0 1,0 1.2 EUMETSATA 14................... 2,0 1,0A 10................... 1,0 1,0Zusammen......... 6,0 4,0

2. Langfristige BeurlaubungenZusammen......... 7,5 8,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 13,5 12,0

Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubungen

Zusammen......... 2,0 3,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD2. Sonstige Beurlaubungen

E 9a................... 1,0 1,0 2.1 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöDInsgesamt.......... 3,0 4,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

kw1. kw 31.12.20211.1 -

A 14.................. 1,5 - 1,5 1.1.1 Prüfung der Refinanzierung Bereich Wet-tervorhersage/Software-Entwicklung

-

A 14.................. 1,0 - 1,0 1.1.2 Prüfung der Refinanzierung Flugwetter-dienst

-

4. kw 31.12.20204.1 -

A 13 h............... 1,0 - 1,0 4.1.1 § 16 Abs. 1 Nr. 2 HG 2016 -5. kw mit Wegfall der Aufgabe5.1 -

A 14.................. 4,0 - 4,0 5.1.1 Satellitengestütztes Klimamonitoring (CM-SAF)

-

Zusammen....... 7,5 - 7,5

Zu Titel 428 01

kw3. kw mit Wegfall der Aufgabe3.1 -

E 14.................. 1,0 - 1,0 3.1.1 Satellitengestütztes Klimamonitoring (CM-SAF)

-

- 257 -

Deutscher Wetterdienst 1220

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -B 2...................... 4,0 3,0 3,0 - - - - - - - - 1,0 - -A 16.................... 15,0 15,0 8,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 20,0 20,0 10,5 - - - - - - - - - - -A 14.................... 134,5 135,0 58,0 - 0,5 - - - - - - - - -A 13 h................. 7,0 7,0 24,5 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - -A 13 g................. 87,0 87,0 39,5 - - - - - - - - - - -A 12.................... 148,0 148,0 106,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 47,5 47,5 16,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... 3,0 3,0 17,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... 1,0 1,0 9,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 25,0 25,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 70,0 70,0 63,5 - - - - - - - - - - -A 8...................... 53,0 50,0 43,5 - - - - - - - - 3,0 - -A 7...................... 35,0 28,0 24,0 - - - - - - - - 7,0 - -A 6 m.................. 4,0 4,0 13,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 659,0 648,5 443,5 - 0,5 - - - - - - 11,0 - -

Titel 428 01 - ErläuterungenAußertarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerAT (B 2)............... - 1,0 - - - - - - - - - - 1,0 -AT B.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 3,0 4,0 3,0 - - - - - - - - - 1,0 -Tarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 11,0 11,0 13,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 79,5 79,5 70,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 43,5 43,5 19,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 128,0 128,0 83,5 - - - - - - - - - - -E 11..................... 22,0 22,0 82,0 - - - - - - - - - - -E 10.................... 19,0 19,0 1,5 - - - - - - - - - - -E 9b.................... - - 3,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 38,5 38,5 43,5 - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,5 4,5 14,0 - - - - - - - - - 3,0 -E 7...................... 5,5 12,5 11,5 - - - - - - - - - 7,0 -E 6...................... 27,0 27,0 29,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 14,5 14,5 25,5 - - - - - - - - - - -E 4...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 390,0 400,0 397,5 - - - - - - - - - 10,0 -Insgesamt........... 393,0 404,0 400,5 - - - - - - - - - 11,0 -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 5,0 A16; 1,5 A15; 25,0 A14; 3,0 A13h; 1,5 A13g; 16,5 A12; 24,5 A11; 3,0 A10; 1,0 A9g; 6,5 A9m; 0,5 A8; 1,5 A7; 1,5 A6m (Zusammen: 91,0). Daneben werden 2,0 beamtete Hilfskräfte auf freien Planstellen geführt.

Daneben werden 2,0 beamtete Hilfskräfte (Tit. 422 02) beschäftigt.

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 6,0 E15; 17,5 E14; 6,0 E13; 12,5 E12; 31,5 E11; 1,0 E9b; 9,0 E9a; 1,0 E8; 3,0 E6; 3,0 E5; 0,5 E4 (Zusammen: 91,0).

- 258 -

1221 Luftfahrt-Bundesamt

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Langfristige Beurlaubungen

Zusammen......... 3,0 1,0 1.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GAD

Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubungen

Zusammen......... 3,5 3,5 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD2. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

E 14................... 1,0 2,0 2.1 Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)3. Sonstige Beurlaubungen

E 13................... 1,0 1,0 3.1 Befristete Rente gemäß § 33 Abs. 2 TVöDE 12................... 1,0 1,0E 5..................... 1,0 -Zusammen......... 3,0 2,0Insgesamt.......... 7,5 7,5

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

ku1. ku mit Ausscheiden der Planstellenin-

haber /innen1.1 in Bes.-Gr. A 8

A 9 m................ 1,0 - 1,0 1.1.1 - -

Tgr. 01 - Dienststelle Flugsicherung beim Luftfahrt-Bundesamt

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 11Beamtinnen und BeamteB 2...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 15.................... 7,0 7,0 2,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 3,0 4,0 7,0 - 1,0 - - - - - - - - -A 13 h................. - - 1,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 11,0 11,0 11,0 - - - - - - - - - - -A 13 g................. 60,0 60,0 36,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 10,0 10,0 9,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... - - 16,0 - - - - - - - - - - -A 10.................... - - 4,0 - - - - - - - - - - -A 9 g................... - - 4,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 10,0 12,0 9,0 - 2,0 - - - - - - - - -A 9 m.................. 21,0 22,0 14,0 - 1,0 - - - - - - - - -A 8...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 124,0 128,0 116,0 - 4,0 - - - - - - - - -

Titel 428 11 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 14.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -

- 259 -

Luftfahrt-Bundesamt 1221

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 10.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 9b.................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -E 9a.................... 7,0 8,0 5,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 8...................... 12,0 12,0 12,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 6...................... 7,0 8,0 1,0 - 1,0 - - - - - - - - -E 5...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 3,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 33,0 35,0 28,0 - 2,0 - - - - - - - - -

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 111. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 13 g................ - 1,0 1.1 EUROCONTROLA 8..................... 1,0 1,0Zusammen......... 1,0 2,0

Tgr. 02 - Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 21Beamtinnen und BeamteA 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 7,0 7,0 2,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g................. 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 12.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 12,0 12,0 6,0 - - - - - - - - - - -

Titel 428 21 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 8,0 8,0 9,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 8,0 8,0 6,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 4,0 4,0 2,5 - - - - - - - - - - -E 9b.................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 8...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 7...................... 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - -E 6...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 1,5 1,5 1,0 - - - - - - - - - - -E 3...................... - - 1,5 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 27,5 27,5 29,0 - - - - - - - - - - -

- 260 -

1221 Luftfahrt-Bundesamt

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 21

Zu A 12: Eine Planstelle darf mit einer Soldatin / einem Soldaten besetzt werden.

Erläuterungen:

Zu Titel 422 21

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 2,0 A14.

Zu Titel 428 21

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E14.

- 261 -

Luftfahrt-Bundesamt 1221

Haushaltsvermerk:

Zu Kap. 1222

1. Folgende Planstelle ist gesperrt: 1 A 13 g. 2. Zu A 13 g:

Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden. 3. Zu A 14:

Eine Planstelle darf mit einer Soldatin/einem Soldaten besetzt werden.

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 3...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -A 14.................... 20,0 20,0 9,5 - - - - - - - - - - -A 13 h................. 4,0 4,0 10,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -A 13 g................. 36,0 36,0 20,5 - - - - - - - - - - -A 12.................... 9,0 9,0 6,0 - - - - - - - - - - -A 11..................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - -A 10.................... - - 5,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 2,0 2,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 9 m.................. 6,0 6,0 5,0 - - - - - - - - - - -A 8...................... 3,0 3,0 - - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 90,0 90,0 62,0 - - - - - - - - - - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... 4,0 4,0 - - - - - - - - - - - -E 14.................... 2,0 2,0 4,5 - - - - - - - - - - -E 13.................... 5,0 5,0 4,0 - - - - - - - - - - -E 12.................... 1,0 1,0 2,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... - - 5,0 - - - - - - - - - - -E 9a.................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 14,0 14,0 17,5 - - - - - - - - - - -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 3,0 A14; 3,0 A13g; 2,0 A12; 1,0 A11; 1,0 A6m (Zusammen: 10,0).

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 2,0 E14; 2,0 E13; 1,0 E12; 4,0 E11; 1,0 E5 (Zusammen: 10,0).

- 262 -

1222 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

LeerstellenübersichtBes.-/E.-Gr. 2020 2019 lfd. Nr. Erläuterung

1 2 3 4 5

Zu Titel 422 011. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung bei:

A 13 h................ - 1,0 1.1 EUROCONTROL2. Langfristige Beurlaubungen

Zusammen......... 1,0 1,0 2.1 gemäß §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, § 24 GADInsgesamt.......... 1,0 2,0

Zu Titel 428 011. Langfristige Beurlaubungen

Zusammen......... - 1,0 1.1 gemäß § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG, § 24 GAD

- 263 -

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 1222

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 5...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -B 3...................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -A 16.................... 4,0 2,0 2,0 - - - - - - 2,0 - - - -A 15.................... 8,0 10,0 9,0 - - - - - - - 2,0 - - -A 14.................... 7,0 4,0 1,5 3,0 - - - - - - - - - -A 13 h................. 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -

A 13 g................. 17,0 17,0 14,5 - - - - - - - - - - -A 12.................... 14,0 14,0 10,5 - - - - - - - - - - -A 11..................... 33,0 28,0 18,0 5,0 - - - - - - - - - -A 10.................... 9,0 7,0 3,0 2,0 - - - - - - - - - -A 9 g................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -

A 9 m.................. 6,0 3,0 1,5 - - - - - - - - 3,0 - -A 8...................... 8,0 7,0 7,0 1,0 - - - - - - - - - -Zusammen.......... 110,0 96,0 71,0 11,0 - - - - - 2,0 2,0 3,0 - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 13.................... 1,0 1,0 2,5 - - - - - - - - - - -E 12.................... 3,0 3,0 5,0 - - - - - - - - - - -E 11..................... 15,0 15,0 21,0 - - - - - - - - - - -E 9c..................... 3,0 - - - - - - - - 3,0 - - - -E 9b.................... 5,0 8,0 11,0 - - - - - - - 3,0 - - -E 9a.................... 29,0 32,0 26,5 - - - - - - - - - 3,0 -E 8...................... 2,0 2,0 1,5 - - - - - - - - - - -E 7...................... 16,0 16,0 15,5 - - - - - - - - - - -E 6...................... 31,5 31,5 30,0 - - - - - - - - - - -E 5...................... 1,5 1,5 3,0 - - - - - - - - - - -E 4...................... - - 2,0 - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 107,0 110,0 119,0 - - - - - - 3,0 3,0 - 3,0 -

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 1,5 A14; 1,0 A13g; 2,0 A12; 7,5 A11; 3,0 A10; 1,0 A9g; 0,5 A9m (Zusammen: 17,5).

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 1,5 E13; 2,0 E12; 7,5 E11; 5,0 E9b; 0,5 E7 (Zusammen: 17,5).

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 422 01

kw1. kw 31.12.20211.1 -

A 13 g............... 4,0 - 4,0 1.1.2 § 16 Abs. 1 Nr. 2 HG 2016 -

- 264 -

1223 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

Übersicht der ku- und kw- Vermerke

Bes.-/E.-Gr.

20202019Soll lfd. Nr. Inhalt des Vermerks Erläuterung der Veränderung

gegenüber dem VorjahrSoll Ersatz-(plan)st.

1 2 3 4 5 6 7

Zu Titel 428 01

kw1. kw mit Wegfall der Aufgabe1.1 -

E 6.................... 1,0 - 1,0 1.1.1 Vorlesekraft -

- 265 -

Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 1223

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 01Beamtinnen und BeamteB 6...................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -B 3...................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -B 2...................... 4,0 - - 4,0 - - - - - - - - - -A 16 ................... 1,0 1,0 1,0 - - - - - - - - - - -A 15.................... 11,0 5,0 1,0 6,0 - - - - - - - - - -A 14.................... 16,0 9,0 - 7,0 - - - - - - - - - -A 13 h................. 7,0 5,0 - 2,0 - - - - - - - - - -

A 13 g+Z............. 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -A 13 g................. 13,5 3,5 - 10,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 19,5 5,5 1,0 14,0 - - - - - - - - - -A 11..................... 11,0 2,0 - 9,0 - - - - - - - - - -A 10.................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -

A 9 m+Z.............. 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -A 9 m.................. 3,0 - - 3,0 - - - - - - - - - -A 8...................... 6,0 3,0 1,0 3,0 - - - - - - - - - -A 7...................... 3,5 3,5 - - - - - - - - - - - -A 6 m.................. 2,5 2,0 - 0,5 - - - - - - - - - -

A 6 e................... 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - -Zusammen.......... 104,0 41,5 4,0 62,5 - - - - - - - - - -

Titel 428 01 - ErläuterungenTarifliche Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerE 15.................... - - 1,0 - - - - - - - - - - -E 14.................... 11,0 - 1,0 11,0 - - - - - - - - - -E 13.................... 5,0 - - 5,0 - - - - - - - - - -E 12.................... 13,0 - - 13,0 - - - - - - - - - -E 11..................... 5,0 - 1,0 5,0 - - - - - - - - - -E 10.................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -E 9c..................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -E 9a.................... 3,0 - - 3,0 - - - - - - - - - -E 8...................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -E 7...................... 3,0 - - 3,0 - - - - - - - - - -E 6...................... 3,0 - - 3,0 - - - - - - - - - -E 5...................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -Zusammen.......... 47,0 - 3,0 47,0 - - - - - - - - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 01

1. Die folgende Planstelle ist bis zur entsprechenden Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes gesperrt: 1,0 B 6. 2. Die folgenden Planstellen sind gesperrt: 1,0 B 3, 2,0 B 2, 3,0 A 15, 4,0 A 14, 1,0 A 13 h, 1,0 A 13 g+Z, 5,0 A 13 g,

7,0 A 12, 4,0 A 11, 1,0 A 9 m, 1,0 A 8 (Zusammen: 30,0).

Zu Titel 428 01

Die folgenden Stellen sind gesperrt: 6,0 E 14, 3,0 E 13, 7,0 E 12, 3,0 E 11, 1,0 E 9 a, 2,0 E 6 (Zusammen: 22,0).

Erläuterungen:

Zu Titel 422 01

Zu Spalte 4: Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt: 1,0 A15; 1,0 A14; 1,0 A11 (Zusammen: 3,0).

- 266 -

1228 Fernstraßen-Bundesamt

Zu Titel 428 01

Zu Spalte 4: Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 1,0 E15; 1,0 E14; 1,0 E11 (Zusammen: 3,0).

Tgr. 01 - Ausgaben für die der Autobahn GmbH des Bundes zugewiesenen Beamtinnen und Beamten

Planstellen-/Stellenübersicht

Besoldungs-/Entgelt-gruppen

2020 2019

Ist-Besetzung

am1. Juni2019

Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahrvon Sp. 2entfallen

aufFunk-tions-

gruppen

Neue Stellen, Stellenwegfall Wirksam-werden vonku- und kw-Vermerken

Hebungen,Herab-

stufungen

Umwand-lungen,

Umsetzungenohne ku/kw-Vermerke

und Umsetzun-gen mit ku/

kw-Vermerken+ - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel 422 11Beamtinnen und BeamteB 3...................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -B 2...................... 4,0 - - 4,0 - - - - - - - - - -A 16.................... 43,0 - - 43,0 - - - - - - - - - -A 15.................... 6,0 - - 6,0 - - - - - - - - - -A 14.................... 18,0 - - 18,0 - - - - - - - - - -A 13 h................. 7,0 - - 7,0 - - - - - - - - - -

A 13 g................. 27,0 - - 27,0 - - - - - - - - - -A 12.................... 31,0 - - 31,0 - - - - - - - - - -A 11..................... 22,0 - - 22,0 - - - - - - - - - -A 10.................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -A 9 g................... 1,0 - - 1,0 - - - - - - - - - -Zusammen.......... 161,0 - - 161,0 - - - - - - - - - -

Haushaltsvermerk:

Zu Titel 422 11

Die folgenden Planstellen sind gesperrt: 1,0 B 3, 2,0 B 2, 21,0 A 16, 1,0 A 15, 7,0 A 14, 12,0 A 13 g, 11,0 A 12, 7,0 A 11 (Zusammen: 62,0).

- 267 -

Fernstraßen-Bundesamt 1228

Anlage zu den Stellenplänen des Epl. 12Darstellung der den Planstellen zugeordneten Amtsbezeichnungen

Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)

1 2 3

B 11 1212 Staatssekretärin oder Staatssekretär

B 9 1212 Ministerialdirektorin oder Ministerialdirektor

B 7 1218 Präsidentin oder Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

B 6 1212 Ministerialdirigentin oder Ministerialdirigent

1213 Präsidentin oder Präsident des Bundesamtes für Güterverkehr

1220 Präsidentin oder Präsident des Deutschen Wetterdienstes

1217 Präsidentin oder Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes

1215 Präsidentin oder Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes

1221 Präsidentin oder Präsident des Luftfahrt-Bundesamtes

B 5 1214 Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor der Bundesanstalt für Straßenwesen

1219 Präsidentin und Professorin oder Präsident und Professor des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie

B 3 1223 Direktorin oder Direktor der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen

1222 Direktorin oder Direktor des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung

1218 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Gewässerkunde

1218 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor der Bundesanstalt für Wasserbau

1214, 1220 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor

1212 Ministerialrätin oder Ministerialrat

1218 Vizepräsidentin oder Vizepräsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

1213 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Bundesamtes für Güterverkehr

1220 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes

1217 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Eisenbahn-Bundesamtes

1215 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Kraftfahrt-Bundesamtes

1221 Vizepräsidentin oder Vizepräsident des Luftfahrt-Bundesamtes

B 2 1218 Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdirektor

1201, 1213, 1214, 1215, 1217, 1220, 1221

Abteilungspräsidentin oder Abteilungspräsident

1214, 1220 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor

1219 Vizepräsidentin und Professorin oder Vizepräsident und Professor des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie

B 1 1219, 1220 Direktorin und Professorin oder Direktor und Professor

A 16 1201, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228

Leitende Direktorin oder Leitender Direktor

1221 Direktorin oder Direktor der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung

1219 Direktorin oder Direktor der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung

1212 Ministerialrätin oder Ministerialrat

A 15 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228

Direktorin oder Direktor

- 268 -

12 ÜbersichtAmtsbezeichnungen

Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)

1 2 3

A 14 1201, 1212, 1213,

1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228

Oberrätin oder Oberrat

A 13 h 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228

Rätin oder Rat

A 13 g+Z 1212, 1215, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222

Oberamtsrätin oder Oberamtsrat

A 13 g 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223

Oberamtsrätin oder Oberamtsrat

1218, 1219 Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän

A 12 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228

Amtsrätin oder Amtsrat

1218, 1219 Seehauptkapitänin oder Seehauptkapitän

A 11 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228

Amtfrau oder Amtmann

1218, 1219 Seeoberkapitänin oder Seeoberkapitän

A 10 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223

Oberinspektorin oder Oberinspektor

1218, 1219 Seekapitänin oder Seekapitän

A 9 g 1201, 1212, 1213, 1214, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223

Inspektorin oder Inspektor

1218, 1219 Kapitänin oder Kapitän

A 9 m+Z 1201, 1212, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222

Amtsinspektorin oder Amtsinspektor

1218, 1219 Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor

A 9 m 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223

Amtsinspektorin oder Amtsinspektor

1218, 1219 Betriebsinspektorin oder Betriebsinspektor

A 8 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1228

Hauptsekretärin oder Hauptsekretär

1217, 1218 Hauptwerkmeisterin oder Hauptwerkmeister

A 7 1201, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1220, 1221, 1228

Obersekretärin oder Obersekretär

1217, 1218 Oberwerkmeisterin oder Oberwerkmeister

- 269 -

ÜbersichtAmtsbezeichnungen

12

Bes.-Gr. Kap. Amtsbezeichnungen(Grundamtsbezeichnung in Fettdruck)

1 2 3

A 6 m 1201, 1212, 1213,

1214, 1217, 1220, 1221

Sekretärin oder Sekretär

A 6 e 1217, 1218 Betriebsassistentin oder Betriebsassistent

1218 Hauptwartin oder Hauptwart

1212, 1217, 1218 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister

A 5 1218 Betriebsassistentin oder Betriebsassistent

1218 Hauptwartin oder Hauptwart

1201, 1212, 1218 Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister

A 4 1218 Amtsmeisterin oder Amtsmeister

1218 Oberwartin oder Oberwart

1218 Hauptsaufseherin oder Hauptaufseher

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12 ÜbersichtAmtsbezeichnungen