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Anlage zu Drucksache 5/2698 Band 2 Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013 (Investitionen) Stand Juli 2009 Mecklenburg Vorpommern Finanzministerium

Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

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Page 1: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Anlage zu Drucksache 5/2698 Band 2

Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013 (Investitionen) Stand Juli 2009

Mecklenburg Vorpommern Finanzministerium

Page 2: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Herausgeber: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin Homepage: http://www.fm.mv-regierung.de E-Mail: [email protected] Redaktion: Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft Referat IV 200 im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Page 3: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

InhaltsverzeichnisSeite

Vorbemerkung 3

Aggregation der Ausgaben 4 bis 5

Einzelplan 01 "Landtag" 6

Einzelplan 02 "Landesrechnungshof" 10

Einzelplan 03 "Ministerpräsident -Staatskanzlei-" 12

Einzelplan 04 "Innenministerium" 16

Einzelplan 05 "Finanzministerium" 30

Einzelplan 06 "Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus" 36

Einzelplan 07 "Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur" 53

Einzelplan 08 "Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz" 82

Einzelplan 09 "Justizministerium" 141

Einzelplan 10 "Ministerium für Soziales und Gesundheit" 150

Einzelplan 11 "Allgemeine Finanzverwaltung" 163

Einzelplan 12 "Hochbaumaßnahmen des Landes" 170Anlage 1 zu Titel 1212 741.01 und 741.02 184Anlage 2 zu Titel 1216 741.01, 741.04 und 741.05 192

Einzelplan 15 "Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" 199

Gesamtplan-Zusammenfassung 222

Page 4: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013
Page 5: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

I

Zahlenwerk zur Investitionsplanung Übersicht über die Investitionseinnahmen und –ausgaben und Darstellung der einzelnen Investitionsvorhaben in der Finanzplanungsperiode 2009 bis 2013 Vorbemerkung Die Investitionsplanung untersetzt die Summen der Investitionseinnahmen und –ausgaben der Finanzplanung mit den Einzelmaßnahmen aus den Ressorts. Die Darstellungen folgen der Gliederung des Haushaltsplans (Einzelplan, Kapitel, Maßnahmegruppe, Titel). Den Einzelmaßnahmen vorangestellt ist eine Aggregation der Ausgaben mit einer Unterteilung in Investitionsvorbelastung, Neuinvestition im Planjahr (2010) und Neuinvestition im Finanzplanungszeitraum (ab 2011). Bei der Darstellung der Einzelmaßnahmen sind zusätzlich zu den Informationen im Haushaltsplan in der Spalte 3 die Neuinvestitionen, die im Jahre 2010 beginnen mit einem * und Neuinvestitionen ab 2011 mit ** gekennzeichnet. Weiterhin werden in der Spalte 5 die Gesamtkosten und in der Spalte 6 der bis einschließlich 2008 finanzierte Anteil dargestellt. Für alle Maßnahmen ist in Spalte 13 die Belastung des Landes in % angegeben.

- 3 -

Page 6: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Ausgaben:

II

Aggregation der Daten der Mittelfristigen Investitionsplanung 2009 bis 2013

Angaben in TEUR

Einzelplan / Art der Maßnahme HH 2009 Entwurf 2010 Entwurf 2011 Plan 2012 Plan 2013

Einzelplan 01Investitionsvorbelastung (IVP) 162,0 179,6 553,5 70,0 70,0Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 594,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 162,0 773,6 553,5 70,0 70,0

Einzelplan 02Investitionsvorbelastung (IVP) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0Neuinvestitionen Planjahr (IP I)Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Einzelplan 03Investitionsvorbelastung (IVP) 52,5 10,0Neuinvestitionen Planjahr (IP I)Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 52,5 10,0

Einzelplan 04Investitionsvorbelastung (IVP) 32.802,6 34.076,0 27.211,5 21.993,5 21.879,9Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 40,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 32.802,6 34.116,0 27.211,5 21.993,5 21.879,9

Einzelplan 05Investitionsvorbelastung (IVP) 1.732,3 3.521,6 2.172,4 2.810,7 3.319,2Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 42,0 54,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 1.732,3 3.563,6 2.226,4 2.810,7 3.319,2

Einzelplan 06Investitionsvorbelastung (IVP) 211.137,3 218.873,2 218.112,5 209.681,0 214.611,7Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 2.400,0 2.405,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 211.137,3 221.273,2 220.517,5 209.681,0 214.611,7

Einzelplan 07Investitionsvorbelastung (IVP) 61.012,2 58.463,8 55.427,0 55.841,7 56.510,1Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 15.102,6 7.629,3 1.068,2 703,2Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 61.012,2 73.566,4 63.056,3 56.909,9 57.213,3

Einzelplan 08Investitionsvorbelastung (IVP) 181.639,0 184.768,2 189.894,6 188.488,5 181.968,7Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 14.492,8 22.051,5 18.870,5 17.605,8Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 181.639,0 199.261,0 211.946,1 207.359,0 199.574,5

- 4 -

Page 7: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Ausgaben:

III

Aggregation der Daten der Mittelfristigen Investitionsplanung 2009 bis 2013

Angaben in TEUR

Einzelplan / Art der Maßnahme HH 2009 Entwurf 2010 Entwurf 2011 Plan 2012 Plan 2013

Einzelplan 09Investitionsvorbelastung (IVP) 2.083,0 2.384,0 2.723,4 2.671,3 2.593,1Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 50,0 75,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 2.083,0 2.434,0 2.723,4 2.671,3 2.668,1

Einzelplan 10Investitionsvorbelastung (IVP) 87.078,8 75.409,6 75.840,7 72.437,4 58.678,7Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 33.150,0 5.145,4Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 87.078,8 108.559,6 80.986,1 72.437,4 58.678,7

Einzelplan 11Investitionsvorbelastung (IVP) 175.900,4 190.087,0 187.853,5 192.989,5 177.055,5Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 29.750,0 17.510,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 175.900,4 219.837,0 205.363,5 192.989,5 177.055,5

Einzelplan 12Investitionsvorbelastung (IVP) 142.352,6 113.303,7 95.023,3 113.859,7 91.810,7Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 79.032,6 73.123,0 10.458,0 7.318,0Neuinvestitionen FPL (IP II) 2.623,2 11.066,4 34.030,5Investitionen Gesamt 142.352,6 192.336,3 170.769,5 135.384,1 133.159,2

Einzelplan 14Investitionsvorbelastung (IVP)Neuinvestitionen Planjahr (IP I)Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt

Einzelplan 15Investitionsvorbelastung (IVP) 239.167,3 233.648,4 225.255,6 226.021,8 221.473,4Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 11.117,0 12.651,0 15.354,0 7.533,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 239.167,3 244.765,4 237.906,6 241.375,8 229.006,4

GesamtplanInvestitionsvorbelastung (IVP) 1.135.126,0 1.114.731,1 1.080.074,0 1.086.871,1 1.029.977,0Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 0,0 185.771,0 140.569,2 45.750,7 33.235,0Neuinvestitionen FPL (IP II) 0,0 0,0 2.623,2 11.066,4 34.030,5Investitionen Gesamt 1.135.126,0 1.300.502,1 1.223.266,4 1.143.688,2 1.097.242,5

- 5 -

Page 8: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

01 Landtag Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0101 Landtag

0101 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- -- -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 142,0 43,1 125,0 50,0 50,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.03 * Planungskosten zur Thematik Plenarsaal 594,0 -- -- -- 100,00

812.05 Erwerb von Kunstgegenständen -- -- -- -- -- -- -- 100,00

812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 20,0 106,0 405,5 20,0 20,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Maschinen für die Datenverarbeitung

812.04 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen für Internetpräsentation des Landtages

0101 A 162,0 149,1 530,5 70,0 70,0A* -- 594,0 -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 162,0 743,1 530,5 70,0 70,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 6 -

Page 9: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

01 Landtag Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0102 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

0102 Ausgaben

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 25,5 -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0102 A -- 25,5 -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- 25,5 -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 7 -

Page 10: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

01 Landtag Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0103 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern

0103 Ausgaben

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 5,0 23,0 -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen der DV

0103 A -- 5,0 23,0 -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- 5,0 23,0 -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 8 -

Page 11: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

01 Landtag Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 01 - Landtag

01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

162,0 179,6 553,5 70,0 70,0 -- 594,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 162,0 773,6 553,5 70,0 70,0

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 9 -

Page 12: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

02 Landesrechnungshof Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0201 Landesrechnungshof

0201 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- -- -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0201 A 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 10 -

Page 13: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

02 Landesrechnungshof Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 02 - Landesrechnungshof

02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 11 -

Page 14: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0301 Ministerpräsident -Staatskanzlei-

0301 Ausgaben

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 17,5 -- -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 35,0 10,0 -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0301 A 52,5 10,0 -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 52,5 10,0 -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 12 -

Page 15: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0302 Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern beim Bund

0302 Ausgaben

812.02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0302 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 13 -

Page 16: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0305 Informationsbüro Brüssel

0305 Ausgaben

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0305 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 14 -

Page 17: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 03 - Ministerpräsident -Staatskanzlei-

03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

52,5 10,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 52,5 10,0 -- -- --

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 15 -

Page 18: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0401 Ministerium

0401 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 35,0 53,0 88,5 88,5 88,5 100,00

812.02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 75,0 75,0 75,0 75,0 115,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen (Arsenal)

811.20 02 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 35,0 35,0 78,0 70,0 60,0 100,00

812.21 02 Beschaffung von IT-Technik -- -- 240,1 225,6 190,6 198,6 168,6 100,00

811.02 03 * Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten -- -- -- 100,00

812.01 03 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.23 03 * Beschaffung von Dienst- und -- -- -- 100,00 Schutzkleidung

812.25 03 * Erwerb von Fernmeldetechnik -- -- -- 100,00

812.04 04 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

- 16 -

Page 19: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0401 Ausgaben

812.24 58 Beschaffungen für landeseinheitliche -- -- 30,0 -- -- -- -- 100,00 IT-Verfahren (eGovernment)

812.03 59 Beschaffungen für Datenverarbeitung des -- -- 214,3 214,3 214,3 214,3 214,3 100,00 Innenministeriums

0401 A 629,4 602,9 646,4 646,4 646,4A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 629,4 602,9 646,4 646,4 646,4

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 17 -

Page 20: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0404 Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz

0404 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 380,0 300,0 450,0 150,0 330,0 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 20,0 43,6 31,1 30,0 30,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.14 59 Beschaffungen -- -- -- 34,1 5,3 10,0 10,0 100,00

0404 A 400,0 377,7 486,4 190,0 370,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 400,0 377,7 486,4 190,0 370,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 18 -

Page 21: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0405 Brand- und Katastrophenschutz

0405 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 80,0 -- 180,0 725,0 100,00

811.02 Erwerb von Spezialfahrzeugen für den -- -- 480,0 991,2 990,0 1.022,6 1.022,6 100,00 Katastrophenschutz

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 50,0 180,0 230,0 250,0 250,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 Beschaffung von Spezialausstattung für -- -- 615,8 438,0 705,8 73,2 73,2 100,00 den Katastrophenschutz

883.01 Aufbau des friedensmäßigen -- -- 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 Katastrophenschutzes

883.03 01 Zuweisungen des Landes an Kreise und -- -- 2.949,7 2.949,3 2.862,3 3.123,1 2.962,3 100,00 Gemeinden für Investitionen

883.04 01 Zuweisungen des Landes an Landkreise und -- -- 400,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 100,00 kreisfreie Städte zur Bildung der Sonderrücklage BOS-Digitalfunk

- 19 -

Page 22: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0405 A 4.695,5 6.038,5 6.188,1 6.048,9 6.433,1A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 4.695,5 6.038,5 6.188,1 6.048,9 6.433,1

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 20 -

Page 23: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0406 Polizei

0406 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 1.500,0 8.180,0 7.210,0 4.700,0 4.300,0 100,00

811.02 Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten -- -- 800,0 900,0 505,0 340,0 -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 752,4 1.238,0 1.731,0 1.576,0 1.165,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.22 Beschaffung von Dienst- und -- -- 900,0 948,0 948,0 870,0 870,0 100,00 Schutzkleidung

812.24 Erwerb von Fernmeldetechnik -- -- 786,0 537,0 474,0 614,0 500,0 100,00

812.25 Beschaffung von Körperschutzausstattung -- -- 261,6 1.177,0 1.142,0 1.000,0 1.465,0 100,00

812.19 59 Beschaffungen -- -- 3.342,0 3.521,1 3.377,3 2.797,9 2.872,1 100,00

812.63 63 Ausstattung und Geräte für Aus- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Fortbildung

812.66 66 Beschaffungen Netzaufbau -- -- 12.600,0 5.440,9 824,0 -- -- 100,00

- 21 -

Page 24: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0406 Ausgaben

812.67 66 Beschaffung von Endgeräten -- -- 2.250,0 2.250,0 -- -- -- 100,00

0406 A 23.192,0 24.192,0 16.211,3 11.897,9 11.172,1A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 23.192,0 24.192,0 16.211,3 11.897,9 11.172,1

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt - 22 -

Page 25: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0407 Landesamt für innere Verwaltung

0407 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 35,0 36,0 87,0 74,0 122,0 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 234,0 105,0 938,2 191,0 191,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.03 01 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen - Geodatenmanagement

812.06 01 Kosten für SAPOS in M-V 2.068,2 409,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 1.259,2 100,00

883.03 03 Zuweisungen des Landes an Kreise und -- -- 100,0 -- -- -- -- 100,00 kreisfreie Städte für Investitionen

812.04 59 * Beschaffung und Ersatz von Geräten und 40,0 -- -- -- 100,00 Ausstattung für den Oberen Gutachterausschuss des Landes für Grundstückswertermittlung

812.12 59 Beschaffungen -- -- 1.259,8 683,7 643,7 973,7 973,7 100,00

- 23 -

Page 26: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0407 Ausgaben

812.20 59 Beschaffungen für den europaweiten -- -- 59,4 -- 30,0 -- -- 100,00 Zensus

0407 A 1.768,2 904,7 1.778,9 1.318,7 1.366,7 1.259,2A* -- 40,0 -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.768,2 944,7 1.778,9 1.318,7 1.366,7 1.259,2

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

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Page 27: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0409 Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung

0409 Ausgaben

891.01 Zuschuss für Investitionen der -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern (LPS)

0409 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 25 -

Page 28: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0410 Allgemeine Bewilligungen -Sport-

0410 Einnahmen

331.01 Zuweisungen des Bundes für den Bau von 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 0,00 Sportstätten

0410 E 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0410 Ausgaben

812.61 61 * Maßnahmen infolge des Nationalen -- -- -- -- 100,00 Aktionsplanes IN FORM

883.61 61 Baumaßnahmen - Sportstättenbau - -- -- 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 100,00 Breitensport

893.61 61 Investitionszuschuss an den -- -- 782,6 782,6 782,6 782,6 782,6 100,00 Landessportbund

893.63 61 Nationale Kofinanzierung für 396,0 396,0 396,0 396,0 396,0 100,00 vereinseigene Sportstätten

- 26 -

Page 29: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0410 Ausgaben

883.62 62 Investitionszuschüsse des Bundes und des -- -- 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 20,00 Landes für kommunale Einrichtungen des Hochleistungssports

893.62 62 Investitionszuschüsse des Bundes und des -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Landes für vereinseigene Einrichtungen des Hochleistungssports

0410 A 1.978,6 1.728,6 1.728,6 1.728,6 1.728,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.978,6 1.728,6 1.728,6 1.728,6 1.728,6

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 27 -

Page 30: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0411 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

0411 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- -- -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 83,9 104,6 108,8 100,0 100,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 59 Beschaffung von Informationstechnik -- -- 55,0 127,0 63,0 63,0 63,0 100,00

0411 A 138,9 231,6 171,8 163,0 163,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 138,9 231,6 171,8 163,0 163,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 28 -

Page 31: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

04 Innenministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 04 - Innenministerium

04 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0

32.802,6 34.076,0 27.211,5 21.993,5 21.879,9 1.259,2 -- 40,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 32.802,6 34.116,0 27.211,5 21.993,5 21.879,9 1.259,2

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 29 -

Page 32: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

05 Finanzministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0501 Ministerium

0501 Ausgaben

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 58 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren ProFiskal

812.04 58 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 396,4 403,3 450,1 133,2 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren DOMEA

812.05 58 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 42,0 54,0 -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren Kosten- und Leistungsrechnung

- 30 -

Page 33: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

05 Finanzministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0501 Ausgaben

812.03 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 37,9 146,5 20,5 20,5 20,5 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern

0501 A 37,9 542,9 423,8 470,6 153,7A* -- 42,0 54,0 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 37,9 584,9 477,8 470,6 153,7

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 31 -

Page 34: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

05 Finanzministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0502 Landeszentralkasse

0502 Ausgaben

811.01 * Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 20,0 12,0 8,5 27,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 59 Erwerb von Geräten, Austattungs- und -- -- -- 85,4 93,0 130,4 38,2 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern

0502 A -- 105,4 105,0 138,9 65,2A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- 105,4 105,0 138,9 65,2

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 32 -

Page 35: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

05 Finanzministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0503 Finanzämter

0503 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 33,6 50,4 33,6 33,6 33,6 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 457,0 734,8 345,0 295,0 295,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.08 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 1.155,1 2.012,2 1.176,6 1.776,9 2.664,9 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern

0503 A 1.645,7 2.797,4 1.555,2 2.105,5 2.993,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.645,7 2.797,4 1.555,2 2.105,5 2.993,5

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 33 -

Page 36: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

05 Finanzministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0504 Landesbesoldungsamt

0504 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- 16,8 -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 40,0 25,0 30,0 8,0 30,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.03 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 8,7 50,9 58,4 70,9 76,8 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern

0504 A 48,7 75,9 88,4 95,7 106,8A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 48,7 75,9 88,4 95,7 106,8

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 34 -

Page 37: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

05 Finanzministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 05 - Finanzministerium

05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1.732,3 3.521,6 2.172,4 2.810,7 3.319,2 -- 42,0 54,0 -- -- -- -- -- -- -- 1.732,3 3.563,6 2.226,4 2.810,7 3.319,2

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 35 -

Page 38: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0601 Ministerium

0601 Ausgaben

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.05 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 30,0 30,0 70,0 30,0 30,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen, Informationsmittel

0601 A 30,0 30,0 70,0 30,0 30,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 30,0 30,0 70,0 30,0 30,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 36 -

Page 39: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0602 Allgemeine Bewilligungen

0602 Einnahmen

346.01 Erstattungen des EFRE für das Land 176.586,8 180.118,5 183.720,9 185.395,3 178.559,8 0,00 Mecklenburg-Vorpommern - Förderzeitraum 2007-2013

346.04 * Erstattung der EU aus dem Programm -- 0,00 INTERREG - Förderzeitraum 1995 - 1999

346.05 Erstattung der EU aus dem Programm -- -- -- -- -- 0,00 INTERREG III A - Förderzeitraum 2000 - 2006

346.06 Erstattung der EU aus dem Programm URBAN -- -- -- -- -- 0,00 II - Förderzeitraum 2001 - 2006

346.07 Erstattung der EU aus dem Programm 6.697,1 6.963,0 7.236,8 7.472,9 7.715,7 0,00 INTERREG IV A - Förderzeitraum 2007 - 2013

346.99 77 ** Für Maßnahmen aus dem EFRE 2014 - 2020 -- -- -- -- 0,00

- 37 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0602 E 183.283,9 187.081,5 190.957,7 192.868,2 186.275,5E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 183.283,9 187.081,5 190.957,7 192.868,2 186.275,5

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0602 Ausgaben

871.01 Ausgaben für Inanspruchnahme aus -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Gewährleistungen

892.08 Wettbewerbshilfen für den Schiffbau in -- -- -- 100,00 Mecklenburg-Vorpommern

883.04 04 Kommunales Infrastrukturprogramm aus -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Mitteln des EFRE

883.05 04 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Gemeindeverbände für Maßnahmen der Standortkonversion aus Mitteln des EFRE

812.08 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen zur Programmdurchführung (Technische Hilfe)

- 38 -

Page 41: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0602 Ausgaben

812.09 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen zur Programmdurchführung aus Mitteln des EFRE (Technische Hilfe)

862.13 05 Darlehen für den Patent- und Lizenzfonds -- -- -- -- -- -- -- 100,00

862.14 05 Darlehen für den Patent- und Lizenzfonds -- -- -- -- -- -- -- 0,00 aus Mitteln des EFRE

862.21 05 Darlehen für den Existenzgründerfonds -- -- -- -- -- -- -- 100,00

862.22 05 Darlehen für den Existenzgründerfonds -- -- -- -- -- -- -- 0,00 aus Mitteln des EFRE

883.21 05 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe

- 39 -

Page 42: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0602 Ausgaben

883.22 05 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe aus Mitteln des EFRE

892.11 05 Förderung von zukunftsträchtigen -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Energietechniken

892.12 05 Förderung von zukunftsträchtigen -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Energietechniken aus Mitteln des EFRE

883.56 56 * Förderung von Maßnahmen der 2.400,0 2.405,0 -- -- 100,00 touristischen Infrastruktur im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms M-V

862.60 60 Unterstützung zukunftsgerichteter -- -- -- 2.007,0 513,7 4.884,1 9.738,0 100,00 Investitionen als Darlehen

883.60 60 Unterstützung von Innovationen zur -- -- 3.571,5 3.571,5 3.571,5 3.571,5 3.571,0 100,00 Schonung natürlicher Ressourcen

- 40 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0602 Ausgaben

883.61 60 Bedarfsorientierte Verbesserung der -- -- 15.728,5 15.428,5 15.428,5 15.728,5 5.728,9 100,00 wirtschaftsnahen Infrastruktur

892.60 60 Unterstützung zukunftsgerichteter -- -- 46.167,3 46.167,3 46.167,3 46.167,3 56.167,5 0,00 Investitionen

893.60 60 Ausbau infrastruktureller -- -- 4.999,9 5.627,9 5.627,9 5.627,9 5.629,5 100,00 Potenzialfaktoren für Bildung, Forschung und Technologietransfer

893.61 60 * Förderung der Forschungskompetenzen an -- -- -- -- 100,00 Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen

883.99 77 ** Für Maßnahmen aus dem EFRE 2014 - 2020 -- -- -- -- 100,00

752.83 83 Bau von Straßen - Programm INTERREG III -- -- -- -- -- -- -- 17,00 A

812.83 83 Erwerb von Geräten zur Durchführung des -- -- -- -- -- -- -- 17,00 Programms INTERREG III A

- 41 -

Page 44: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0602 Ausgaben

883.83 83 Zuweisungen für Investitionen an -- -- -- -- -- -- -- 17,00 Gemeinden und Gemeindeverbände - Programm INTERREG III A

887.83 83 Zuweisungen für Investitionen an -- -- -- -- -- -- -- 17,00 Zweckverbände - Programm INTERREG III A

891.83 83 Zuschüsse für Investitionen - Programm -- -- -- -- -- -- -- 17,00 INTERREG III A

894.83 83 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige -- -- -- -- -- -- -- 17,00 - Programm INTERREG III A

883.85 85 Zuweisungen für Investitionen an -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Gemeinden und Gemeindeverbände - Programm URBAN II

883.87 87 Zuweisungen für Investitionen an -- -- 3.147,7 3.318,0 3.401,6 3.512,6 3.626,4 0,00 Gemeinden und Gemeindeverbände - INTERREG IV A

- 42 -

Page 45: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0602 Ausgaben

894.04 87 Kofinanzierung des Landes für Vorhaben -- -- 333,1 330,8 326,4 323,5 320,4 100,00 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG IV A

0602 A 73.948,0 76.451,0 75.036,9 79.815,4 84.781,7A* -- 2.400,0 2.405,0 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 73.948,0 78.851,0 77.441,9 79.815,4 84.781,7

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 43 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0603 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

0603 Einnahmen

331.06 Erstattung vom Bund für 70.320,0 71.589,6 71.901,8 65.320,0 65.320,0 0,00 Infrastrukturmaßnahmen und betriebliche Investitionen

346.05 Erstattung des EFRE für das Land -- -- -- -- -- 0,00 Mecklenburg-Vorpommern - Förderzeitraum 2000 - 2006

0603 E 70.320,0 71.589,6 71.901,8 65.320,0 65.320,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 70.320,0 71.589,6 71.901,8 65.320,0 65.320,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0603 Ausgaben

883.02 02 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- 56.256,0 57.271,7 57.521,4 52.256,0 52.256,0 50,00 Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe

- 44 -

Page 47: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0603 Ausgaben

892.02 02 Zuschüsse an private Unternehmen für -- -- 79.384,0 84.907,5 85.282,2 77.384,0 77.384,0 50,00 Investitionen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe

893.02 02 Zuschüsse an Sonstige für -- -- -- -- -- -- -- 50,00 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe

883.05 05 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2000 - 2006

887.05 05 Zuweisungen an Zweckverbände für -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2000 - 2006

891.05 05 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2000 - 2006

- 45 -

Page 48: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0603 Ausgaben

892.05 05 Zuschüsse an private Unternehmen für -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Investitionen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2000 - 2006

893.05 05 Zuschüsse an Sonstige für -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2000 - 2006

0603 A 135.640,0 142.179,2 142.803,6 129.640,0 129.640,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 135.640,0 142.179,2 142.803,6 129.640,0 129.640,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 46 -

Page 49: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0605 Eichämter

0605 Ausgaben

811.01 * Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 100,00

812.01 Erwerb von Eich- und Prüfgeräten -- -- 40,0 100,00

812.02 Ausstattung von Diensträumen -- -- 6,9 100,00

812.04 59 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen -- -- 10,0 100,00 einschließlich Software

0605 A 56,9 -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 56,9 -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

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Page 50: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0607 Allgemeine Bewilligungen -Umwelt-

0607 Ausgaben

883.11 01 Zuschüsse zu Vorhaben des Klimaschutzes -- -- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

883.12 01 Zuschüsse zu Vorhaben des Klimaschutzes -- -- -- -- -- -- -- 0,00 (OP 2000-2006 EFRE) (EU-Anteil)

883.13 01 Zuschüsse zu Vorhaben des Klimaschutzes -- -- -- -- -- -- -- 100,00 (OP 2000-2006 EFRE) (Landesanteil)

892.51 02 * Förderung der Errichtung von Anlagen zur -- -- -- 100,00 Abfallverwertung und -beseitigung

892.53 02 * Förderung von Maßnahmen der -- -- -- 0,00 Kreislaufwirtschaft und der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (OP 2000-2006 EFRE) (EU-Anteil)

892.54 02 * Förderung der Rekultivierung -- -- -- 100,00 stillgelegter Deponien

892.58 02 * Förderung der Stilllegung von Deponien -- -- -- 100,00

- 48 -

Page 51: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0607 A 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 49 -

Page 52: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0608 Struktur-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung

0608 Ausgaben

891.04 01 Investitionszuschuss an die GSA - -- -- 25,0 11,0 -- -- -- 100,00 Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung GmbH

862.10 10 Förderung von Existenzgründerinnen und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Existenzgründern durch Gewährung von Mikro-Darlehen

862.20 20 Förderung von Existenzgründerinnen und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Existenzgründern durch Gewährung von Mikro-Darlehen aus Mitteln des ESF

892.49 49 Maßnahmen mit besonderer -- -- 1.200,0 100,00 arbeitsmarktpolitischer Wirkung (Initiativfonds)

0608 A 1.225,0 11,0 -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.225,0 11,0 -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 50 -

Page 53: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0609 Bergamt

0609 Ausgaben

752.01 Bauleistungen für bergbauliche -- -- 102,0 102,0 102,0 60,0 60,0 100,00 Verwahrungsarbeiten

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 19,4 -- -- 35,6 -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 16,0 -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0609 A 137,4 102,0 102,0 95,6 60,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 137,4 102,0 102,0 95,6 60,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 51 -

Page 54: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

06 253.603,9 258.671,1 262.859,5 258.188,2 251.595,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 253.603,9 258.671,1 262.859,5 258.188,2 251.595,5

211.137,3 218.873,2 218.112,5 209.681,0 214.611,7 -- 2.400,0 2.405,0 -- -- -- -- -- -- -- 211.137,3 221.273,2 220.517,5 209.681,0 214.611,7

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 52 -

Page 55: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0701 Ministerium

0701 Ausgaben

812.23 59 Erwerb von Geräten -- -- 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 100,00

0701 A 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 53 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0702 Ausbildungsförderung

0702 Einnahmen

331.01 01 Bundesanteil an der Ausbildungsförderung 17.901,8 16.323,4 16.216,2 16.023,1 15.958,8 0,00 für Darlehen an Studierende

0702 E 17.901,8 16.323,4 16.216,2 16.023,1 15.958,8E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 17.901,8 16.323,4 16.216,2 16.023,1 15.958,8

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0702 Ausgaben

863.01 01 Ausbildungsdarlehen nach dem -- -- 27.541,3 25.113,0 24.948,0 24.651,0 24.552,0 35,00 Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende

0702 A 27.541,3 25.113,0 24.948,0 24.651,0 24.552,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 27.541,3 25.113,0 24.948,0 24.651,0 24.552,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 54 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0703 Kirchenangelegenheiten

0703 Ausgaben

893.01 Zuschuss an die Mecklenburgische und die -- -- 3.279,1 3.360,0 3.290,0 3.220,0 3.150,0 100,00 Pommersche Landeskirche für die Ablösung von Baulasten

0703 A 3.279,1 3.360,0 3.290,0 3.220,0 3.150,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 3.279,1 3.360,0 3.290,0 3.220,0 3.150,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 55 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0704 Landeszentrale für politische Bildung

0704 Ausgaben

812.01 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen

0704 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 56 -

Page 59: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0718 Allgemeine Bewilligungen -Kunst und Kultur-

0718 Einnahmen

331.04 Zuweisungen des Bundes im Rahmen des -- -- -- -- -- 0,00 Programms "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland"

342.01 Zweckgebundene Beiträge Dritter für den -- -- -- -- -- 0,00 Denkmalschutz

0718 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0718 Ausgaben

883.02 03 Zuwendungen des Landes an öffentliche -- -- 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 100,00 Träger zur Erhaltung ausgewählter Bau- und Kunstdenkmale

- 57 -

Page 60: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0718 Ausgaben

883.06 03 Zuwendungen des Landes an öffentliche -- -- 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 100,00 Träger für Notsicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen von bedrohten Denkmalen

893.02 03 Zuwendungen des Landes an nicht -- -- 864,4 1.064,4 1.064,4 1.064,4 1.064,4 100,00 öffentliche Träger für die Erhaltung ausgewählter Bau- und Kunstdenkmäler

893.04 03 Zuwendungen aus zweckgebundenen -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Beiträgen Dritter für den Denkmalschutz

893.06 03 Zuwendungen des Landes an nicht -- -- 533,9 499,5 499,5 499,5 499,5 100,00 öffentliche Träger für Notsicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen von bedrohten Denkmalen

883.10 56 * Förderung von Investitionen im HTI im 1.900,0 1.000,0 -- -- 100,00 Rahmen ZIP M-V an öffentliche Träger

883.11 56 * Förderung von Maßnahmen im Bereich der 150,0 5,0 -- -- 100,00 Denkmalpflege im Rahmen ZIP M-V an öffentliche Träger

- 58 -

Page 61: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0718 Ausgaben

893.10 56 * Förderung von Investitionen im HTI im -- -- -- -- 100,00 Rahmen ZIP M-V an nicht öffentliche Träger

893.11 56 * Förderung von Maßnahmen im Bereich der 150,0 5,0 -- -- 100,00 Denkmalpflege im Rahmen ZIP M-V an nicht öffentliche Träger

893.60 60 * Investitionszuschuss des Landes an die 60,0 160,0 170,0 70,0 100,00 Stiftung Mecklenburg

893.61 61 Investitionszuschuss an die -- -- 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 100,00 Ernst-Barlach-Stiftung

893.62 62 Investitionszuschuss an die Stiftung DMM -- -- 165,0 178,6 105,0 105,0 105,0 100,00

812.63 63 Ankauf und Restaurierung von Kunst- und -- -- 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 100,00 Kulturgegenständen

893.64 64 Investitionszuschuss an die Stiftung -- -- 7,5 7,5 7,5 132,5 132,5 100,00 Pommersches Landesmuseum

- 59 -

Page 62: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0718 Ausgaben

883.66 66 Zuweisungen an öffentliche Träger für -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Projekte aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland"

893.66 66 Zuweisungen an freie Träger für Projekte -- -- -- -- -- -- -- 100,00 aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland"

0718 A 2.200,0 2.379,2 2.305,6 2.430,6 2.430,6A* -- 2.260,0 1.170,0 170,0 70,0A** FPL -- -- -- -- --Ag 2.200,0 4.639,2 3.475,6 2.600,6 2.500,6

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 60 -

Page 63: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0719 Staatliches Museum Schwerin

0719 Einnahmen

342.01 Beiträge Dritter für Kunstankäufe -- -- -- -- -- 0,00

0719 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0719 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- -- -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 150,0 105,0 105,0 105,0 105,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.03 Ankauf von Kunstgut -- -- 117,9 162,9 162,9 162,9 162,9 100,00

812.04 Ankauf von Kunstgut aus Beiträgen -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Dritter

0719 A 267,9 267,9 267,9 267,9 267,9A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 267,9 267,9 267,9 267,9 267,9

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 61 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0725 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege

0725 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 43,0 -- 35,0 29,0 35,0 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 46,2 89,2 54,2 60,2 54,2 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.21 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 24,7 24,7 20,5 20,5 20,5 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.61 61 Geräte, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenstände

812.62 62 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.63 63 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0,00 Ausrüstungsgegenständen

812.64 64 Erwerb von Geräten, Ausstattungen und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen

- 62 -

Page 65: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0725 Ausgaben

812.67 67 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0725 A 119,5 119,5 115,3 115,3 115,3A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 119,5 119,5 115,3 115,3 115,3

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 63 -

Page 66: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0750 Allgemeine Bewilligungen -Schulen-

0750 Einnahmen

331.03 Zuweisungen des Bundes für -- -- -- -- -- 0,00 Ganztagsschulen aus dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)

0750 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0750 Ausgaben

883.01 02 Zuwendungen an kommunale Schulträger für -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Investitionen im Rahmen des IZBB

893.01 02 Zuwendungen an freie Schulträger für -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Investitionen im Rahmen des IZBB

0750 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 64 -

Page 67: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0770 Allgemeine Bewilligungen -Wissenschaft, Forschung und Hochschulen-

0770 Einnahmen

331.02 Zuweisungen des Bundes für 2.696,0 2.871,0 2.875,0 3.038,0 3.348,9 0,00 Forschungseinrichtungen der WGL

331.03 Zuweisung des Bundes für Erwerb und 1.285,0 1.965,0 -- -- -- 0,00 Umbau eines Forschungsschiffs

331.04 Zuweisungen der Deutschen 346,0 345,5 -- -- -- 0,00 Forschungsgemeinschaft für die Förderung von Großgeräten gemäß § 8 Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten an Hochschulen einschl. Großgeräten (AV-FuG)

331.05 Zuweisungen des Bundes für Hochschul- 2.700,0 3.200,0 3.700,0 4.100,0 4.100,0 0,00 und Klinikinvestitionen nach Art. 143c GG

- 65 -

Page 68: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0770 Einnahmen

331.08 Zuweisungen des Bundes für den 1.272,5 0,00 Ergänzungsbau für das Leibniz-Institut für Katalyse infolge der Ansiedlung des Bereiches Angewandte Chemie Berlin-Adlershof

331.09 Zuweisung des Bundes für den 828,0 -- -- -- 0,00 Ergänzungsbau für das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. Greifswald (INP)

0770 E 8.299,5 9.209,5 6.575,0 7.138,0 7.448,9E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 8.299,5 9.209,5 6.575,0 7.138,0 7.448,9

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0770 Ausgaben

811.02 01 * Anteil des Landes an der Finanzierung 393,3 459,3 398,2 133,2 100,00 für den Neubau des Tiefseeforschungsschiffs SONNE II

- 66 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0770 Ausgaben

863.02 01 * Liquiditätsdarlehen für den -- -- -- 100,00 Ergänzungsbau des Leibniz-Instituts für Katalyse

893.20 01 Zuschuss für Investitionen an -- -- 5.346,0 5.742,0 5.750,0 6.076,0 6.697,8 50,00 Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)

893.21 01 Zuschuss für Investitionen an das 1.690,0 1.690,0 1.835,6 1.990,4 2.154,7 100,00 MPG-Institut für Plasmaphysik Greifswald (IPP)

893.22 01 Zuschuss für den Erwerb und Umbau eines 2.570,0 3.930,0 -- -- -- 100,00 Forschungsschiffs

893.30 01 Zuschuss des Landes für den -- -- 1.272,5 100,00 Ergänzungsbau für das Institut für Organische Katalyseforschung infolge der Ansiedlung des Bereiches Angewandte Chemie Berlin-Adlershof (EFRE)

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Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0770 Ausgaben

893.31 01 Zuschuss des Bundes für den -- -- 1.272,5 100,00 Ergänzungsbau für das Institut für Organische Katalyseforschung infolge der Ansiedlung des Bereiches Angewandte Chemie Berlin-Adlershof

893.32 01 Zuschuss des Bundes für den 828,0 -- -- -- 50,00 Ergänzungsbau für das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP)

893.33 01 * Zuschuss für den Erweiterungsbau 216,3 -- -- -- 100,00 Fraunhofer Anwendungszentrum Rostock

893.23 02 Zuschuss für laufende Investitionen -- -- -- 10,00

891.35 03 Zuschüsse an die Studentenwerke für die -- -- 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 100,00 Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für Wohnheime und Mensen

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Page 71: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0770 Ausgaben

812.12 04 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 100,00 Ausrüstungsgegenständen für Forschungsvorhaben und Geisteswissenschaftlichen Wettbewerb

812.03 08 Beschaffung wissenschaftlicher -- -- 6.898,0 6.883,5 9.375,0 9.500,0 9.500,0 100,00 Großgeräte

891.02 08 Förderung von Investitionen an -- -- 4.310,0 3.810,0 3.810,0 3.810,0 3.810,0 100,00 Hochschulen für die EU-Förderperiode 2007-2013 (EFRE)

893.04 08 Zuschuss für den -- -- 692,0 691,0 -- -- -- 100,00 Hochleistungsrechnerverbund

812.09 09 Geräte, Ausstattungs- und -- -- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 Ausrüstungsgegenstände

812.10 10 * Geräte, Ausstattungs- und 500,0 500,0 500,0 500,0 100,00 Ausrüstungsgegenstände

812.13 56 * Erwerb von Großgeräten der 10.000,0 5.500,0 -- -- 100,00 Forschungsförderung im Rahmen ZIP M-V

- 69 -

Page 72: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0770 Ausgaben

893.38 56 * Förderung für Investitionen an 1.733,0 -- -- -- 100,00 Forschungseinrichtungen der WGL im Rahmen ZIP M-V

0770 A 24.304,4 23.827,9 21.024,0 21.629,8 22.415,9A* -- 12.842,6 6.459,3 898,2 633,2A** FPL -- -- -- -- --Ag 24.304,4 36.670,5 27.483,3 22.528,0 23.049,1

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 70 -

Page 73: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0771 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

0771 Ausgaben

891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 349,6 360,2 371,5 377,1 382,7 100,00

0771 A 349,6 360,2 371,5 377,1 382,7A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 349,6 360,2 371,5 377,1 382,7

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 71 -

Page 74: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0772 Medizinische Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald/ Universitätsklinikum

0772 Ausgaben

891.02 Zuschuss des Landes für Investitionen -- -- 977,6 992,3 1.007,2 1.022,3 1.037,6 100,00 (ohne Großgeräte und Bauvorhaben)

0772 A 977,6 992,3 1.007,2 1.022,3 1.037,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 977,6 992,3 1.007,2 1.022,3 1.037,6

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 72 -

Page 75: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0773 Universität Rostock

0773 Ausgaben

891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 577,6 589,4 608,3 617,4 626,7 100,00

0773 A 577,6 589,4 608,3 617,4 626,7A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 577,6 589,4 608,3 617,4 626,7

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 73 -

Page 76: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0774 Medizinische Fakultät der Universität Rostock

0774 Ausgaben

891.01 Zuschuss des Landes für Investitionen -- -- 660,1 670,0 680,0 690,2 700,6 100,00 (ohne Großgeräte und Bauvorhaben) der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock

0774 A 660,1 670,0 680,0 690,2 700,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 660,1 670,0 680,0 690,2 700,6

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 74 -

Page 77: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0775 Hochschule für Musik und Theater Rostock

0775 Ausgaben

891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 15,5 18,3 19,1 19,4 19,6 100,00

0775 A 15,5 18,3 19,1 19,4 19,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 15,5 18,3 19,1 19,4 19,6

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 75 -

Page 78: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0776 Hochschule Neubrandenburg

0776 Ausgaben

891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 150,0 164,2 170,4 173,0 175,6 100,00

0776 A 150,0 164,2 170,4 173,0 175,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 150,0 164,2 170,4 173,0 175,6

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 76 -

Page 79: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0777 Fachhochschule Stralsund

0777 Ausgaben

891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 213,3 234,2 243,1 246,8 250,5 100,00

0777 A 213,3 234,2 243,1 246,8 250,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 213,3 234,2 243,1 246,8 250,5

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 77 -

Page 80: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0778 Hochschule Wismar

0778 Ausgaben

891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 262,4 273,8 282,7 287,0 291,2 100,00

0778 A 262,4 273,8 282,7 287,0 291,2A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 262,4 273,8 282,7 287,0 291,2

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 78 -

Page 81: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0779 Institut für Ostseeforschung Warnemünde

0779 Einnahmen

331.02 Zuweisungen des Bundes für -- 0,00 Forschungseinrichtungen der WGL

331.03 Zuweisung des Bundes zum Ersatzbau des -- 0,00 Forschungsschiffes Prof. A. Penck

0779 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0779 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 50,00

811.02 Erwerb und Umbau Forschungsschiff -- -- -- 50,00 (Ersatzbau für Forschungsschiff "Professor A. Penck")

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 50,00 Ausrüstungsgegenständen

- 79 -

Page 82: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0779 Ausgaben

812.70 70 Geräte, Ausstattungs- und -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenstände

812.71 71 Geräte, Ausstattungs- und -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenstände

812.74 74 Geräte, Ausstattungs- und -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenstände

0779 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 80 -

Page 83: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

07 26.201,3 25.532,9 22.791,2 23.161,1 23.407,7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26.201,3 25.532,9 22.791,2 23.161,1 23.407,7

61.012,2 58.463,8 55.427,0 55.841,7 56.510,1 -- 15.102,6 7.629,3 1.068,2 703,2 -- -- -- -- -- 61.012,2 73.566,4 63.056,3 56.909,9 57.213,3

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 81 -

Page 84: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0801 Ministerium

0801 Ausgaben

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.15 59 Hard- und Software für das Ministerium -- -- 83,0 83,0 81,0 81,0 81,0 100,00 (Informationstechnik)

812.63 63 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen im Rahmen des EPLR und des EFF

0801 A 83,0 83,0 81,0 81,0 81,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 83,0 83,0 81,0 81,0 81,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 82 -

Page 85: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Allgemeine Bewilligungen

0802 Einnahmen

332.30 * Erstattungen des Bundes und der -- -- -- -- 0,00 Küstenländer für Investitionen gem. der Vereinbarung über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen

332.83 Erstattungen des Bundes und der -- 0,00 Küstenländer für Investitionen gem. der Vereinbarung über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen

346.07 Zuweisung von EU-Mitteln für das -- 0,00 Operationelle Programm FIAF 2000-2006 zur Förderung der See-, Küsten- und Binnenfischerei, der Fischereihäfen, der Aquakultur und der Fischwirtschaft

346.22 Zuweisungen aus dem Europäischen 9.284,8 9.291,8 9.295,3 9.295,2 9.291,3 0,00 Fischereifonds für die Förderperiode 2007-2013 (EFF)

- 83 -

Page 86: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Einnahmen

346.16 06 * Für investive Maßnahmen "LEADER+" -- 0,00 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

346.08 07 * Für Maßnahmen im ländlichen Raum, die -- 0,00 nicht über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

346.14 07 * Für Maßnahmen der Diversifizierung im -- 0,00 ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

346.15 07 * Für Maßnahmen des Tourismus im -- 0,00 ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

346.18 07 * Für Maßnahmen zur Waldbrandvorbeugung im -- 0,00 Land M-V (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

- 84 -

Page 87: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Einnahmen

333.05 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 1.044,8 993,1 975,1 895,9 916,3 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen im ländlichen Raum, die nicht über die Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden

333.06 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen zur Förderung von Sportstätten durch das Innenministerium

333.07 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 1.250,0 1.250,0 1.862,0 2.116,3 3.634,4 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen im Rahmen von LEADER

333.08 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 1.042,0 871,9 871,9 871,9 872,9 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen der Denkmalpflege durch das Bildungsministerium

- 85 -

Page 88: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Einnahmen

333.10 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 238,0 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Seensanierung)

333.11 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 250,0 342,2 342,2 342,2 250,1 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen zur Förderung der Sanierung von Schlossanlagen

346.01 09 Für Maßnahmen zur Erhöhung der 375,0 37,5 37,5 37,5 37,5 0,00 Wertschöpfung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse aus dem ELER, SP I

346.02 09 Für Maßnahmen zur Waldbrand- und 240,0 396,0 456,0 428,0 564,0 0,00 Kalamitätsvorbeugung im Land M-V aus dem ELER, SP II

346.03 09 Für Maßnahmen zur Waldmehrung auf 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,00 landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Flächen der Landesforstanstalt aus dem ELER, SP II

- 86 -

Page 89: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Einnahmen

346.05 09 Für Maßnahmen zum Ausbau der 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,00 Erholungsinfrastruktur im Wald aus dem ELER, SP II

346.06 09 Für nichtproduktive Investitionen auf 2.074,0 2.680,0 3.020,0 3.048,0 2.912,0 0,00 Flächen der Landesforstanstalt aus dem ELER, SP II

346.09 09 Für Maßnahmen des Tourismus im 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 0,00 ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (ELER, SP III)

346.10 09 Für Maßnahmen zur Förderung des Aufbaus 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,00 von Dienstleistungseinrichtungen aus dem ELER, SP III

346.11 09 Für Maßnahmen der Dorferneuerung, die 2.968,8 2.658,6 2.550,6 2.075,4 2.197,8 0,00 nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (ELER, SP III)

- 87 -

Page 90: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Einnahmen

346.12 09 Für Maßnahmen zur Förderung von 1.440,0 1.440,0 1.440,0 1.440,0 1.440,0 0,00 Sportstätten durch das Innenministerium aus dem ELER, SP III

346.13 09 Für Maßnahmen der Denkmalpflege durch 3.126,0 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.618,6 0,00 das Bildungsministerium aus dem ELER, SP III

346.25 09 Für Maßnahmen zur Förderung der 975,0 975,0 1.176,0 975,0 975,0 0,00 Sanierung von Schlossanlagen -Redefin- aus dem ELER, SP III

346.26 09 Für Maßnahmen im Rahmen von LEADER aus 5.000,0 5.000,0 7.448,0 8.465,2 14.537,6 0,00 dem ELER, SP IV

346.27 09 Für Maßnahmen für nichtproduktive 278,0 278,0 278,0 278,0 278,0 0,00 Investitionen zur Steigerung des öffentlichen Wertes von NATURA 2000 Gebieten oder anderer Gebiete von hohem Naturwert aus dem ELER, SP II

- 88 -

Page 91: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Einnahmen

346.28 09 Für Maßnahmen zur nachhaltigen 3.858,0 3.160,2 3.160,2 3.160,2 3.160,2 0,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (u.a. Moorschutz)

346.29 09 Für Maßnahmen zur Förderung von 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,00 Kleinkläranlagen aus dem ELER, SP III

346.30 09 Für Maßnahmen zur nachhaltigen 1.071,0 1.071,0 1.071,0 1.071,0 1.068,0 0,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (Seensanierung)

346.31 09 Für Maßnahmen zur Förderung der 5.190,0 6.321,5 6.321,5 6.321,5 5.190,4 0,00 Sanierung von Schlossanlagen aus dem ELER, SP III

346.32 09 * Für Maßnahmen des Moorschutzes aus dem 697,8 697,8 697,8 697,8 0,00 ELER, SP III

342.90 29 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in -- -- -- -- -- 0,00 Natur und Landschaft

- 89 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Einnahmen

342.91 29 Rückführung der Ausgleichszahlungen für -- -- -- -- -- 0,00 Eingriffe in Natur und Landschaft von der Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V

333.12 56 * Erstattung der Kommunen für die 300,0 150,0 -- -- 0,00 Förderung von Maßnahmen der ländlichen Infrastruktur im Rahmen ZIP M-V

333.13 56 * Erstattungen der Kommunen für die 180,0 225,0 -- -- 0,00 Förderung der Breitbandtechnologie im Rahmen von ZIP M-V

331.73 73 Zuschuss des Bundes für Investitionen an 1.000,0 1.550,0 1.550,0 350,0 550,0 0,00 das "Leibniz-Institut für Nutztierbiologie"

346.98 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 ELER-Nachfolgeprogramm

346.99 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 EFF-Nachfolgeprogramm

- 90 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 E 47.605,4 47.832,4 51.370,9 50.686,9 57.394,1E* -- 1.177,8 1.072,8 697,8 697,8E** FPL -- -- -- -- --Eg 47.605,4 49.010,2 52.443,7 51.384,7 58.091,9

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0802 Ausgaben

862.02 * Darlehen zur Errichtung des 450,0 -- -- -- 100,00 Landesinformations- und Demonstrationszentrums für erneuerbare Energien

883.02 Förderung von Investitionen in 2.857,1 2.857,1 2.857,2 2.857,2 2.857,2 100,00 Abwasseranlagen (2007-2013 EFRE)

892.01 Zuschüsse an Kleingartenvereine sowie -- -- 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,00 deren Landesverbände für Maßnahmen zur Entwicklung des Kleingartenwesens

892.03 Landeszuschuss zur Förderung der See-, -- -- -- 100,00 Küsten- und Binnenfischerei, der Fischereihäfen, der Fischwirtschaft sowie der Aquakultur im Rahmen des Operationellen Programms FIAF 2000 bis 2006

- 91 -

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08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

892.04 Ausgaben zur Förderung der See-, Küsten- -- -- -- 0,00 und Binnenfischerei, der Fischereihäfen, der Fischwirtschaft sowie der Aquakultur im Rahmen des Operationellen Programms FIAF 2000 bis 2006

893.05 Zuschuss an den Tierschutzverband e.V. -- -- 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 100,00 und andere Tierschutzorganisationen zur Förderung der Errichtung von Tierheimen

893.31 Ausgaben aus dem Europäischen -- -- 9.284,8 9.291,8 9.295,3 9.295,2 9.291,3 0,00 Fischereifonds für die Förderperiode 2007-2013 (EFF)

893.32 Landesanteil zur Kofinanzierung der -- -- 2.117,0 2.031,1 2.035,0 2.035,0 2.031,0 100,00 Ausgaben aus dem Europäischen Fischereifonds für die Förderperiode 2007-2013

893.28 06 Für investive Maßnahmen "LEADER+" aus -- -- -- 0,00 dem EAGFL (Abt. Ausrichtung)

- 92 -

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08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

893.29 06 Nationaler Kofinanzierungsanteil für -- -- -- 100,00 investive Ausgaben für "LEADER+"

882.03 07 * Für Maßnahmen zur Waldbrandvorbeugung im -- -- -- 0,00 Land M-V aus dem EAGFL, Abt. Ausrichtung

882.04 07 * Landesanteil für Maßnahmen zur -- -- -- 100,00 Waldbrandvorbeugung im Land M-V

893.12 07 Für Maßnahmen im ländlichen Raum, die -- -- -- 0,00 nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

893.13 07 Nationaler Kofinanzierungsanteil für -- -- -- 100,00 Maßnahmen im ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Agrarstruktur) gefördert werden

893.24 07 Für Maßnahmen der Diversifizierung im -- -- -- 0,00 ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

- 93 -

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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

893.25 07 Nationaler Kofinanzierungsanteil für -- -- -- 100,00 Maßnahmen der Diversifizierung im ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden

893.26 07 Für Maßnahmen des Tourismus im ländl. -- -- -- 0,00 Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

893.27 07 Nationaler Kofinanzierungsanteil für -- -- -- 100,00 Maßnahmen des Tourismus im ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden

883.01 09 Für Maßnahmen zur Förderung von -- -- 1.440,0 1.440,0 1.440,0 1.440,0 1.440,0 100,00 Sportstätten durch das Innenministerium aus dem ELER, SP III

883.03 09 Kofinanzierungsmittel Kommunen und -- -- 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 100,00 andere für Maßnahmen zur Förderung von Sportstätten durch das Innenministerium

- 94 -

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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

883.04 09 Für Maßnahmen zur Waldbrand- und -- -- 240,0 396,0 456,0 428,0 564,0 100,00 Kalamitätsvorbeugung im Land M-V aus dem ELER, SP II

883.05 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 60,0 99,0 114,0 107,0 141,0 100,00 zur Waldbrand- und Kalamitätsvorbeugung im Land M-V

883.06 09 Für Maßnahmen zur Förderung von -- -- 750,0 1.026,6 1.026,6 1.026,6 750,2 100,00 Schlossanlagen von Kommunen und anderen aus dem ELER, SP III

883.07 09 Kofinanzierungsmittel Kommunen und -- -- 250,0 342,2 342,2 342,2 250,1 100,00 andere für Maßnahmen zur Sanierung von Schlossanlagen

891.01 09 Für Maßnahmen zur Förderung der -- -- 975,0 975,0 1.176,0 975,0 975,0 100,00 Sanierung von Schlossanlagen -Redefin- aus dem ELER, SP III

891.02 09 * Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen 325,0 392,0 325,0 325,0 100,00 zur Förderung der Sanierung von Schlossanlagen - Redefin

- 95 -

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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

893.06 09 Für Maßnahmen für nichtproduktive -- -- 278,0 278,0 278,0 278,0 278,0 100,00 Investitionen zur Steigerung des öffentlichen Wertes von NATURA-2000-Gebieten oder anderer Gebiete von hohem Naturwert aus dem ELER, SP II

893.07 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 100,00 für nichtproduktive Investitionen zur Steigerung des öffentlichen Wertes von NATURA-2000-Gebieten oder anderer Gebiete von hohem Naturwert

893.08 09 Für Maßnahmen zur nachhaltigen -- -- 3.858,0 3.160,2 3.160,2 3.160,2 3.160,2 0,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (u.a. Moorschutz)

893.09 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 1.286,0 1.053,4 1.053,4 1.053,4 1.053,4 100,00 zur nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (u.a. Moorschutz)

- 96 -

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08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

893.10 09 Für Maßnahmen zur Förderung von -- -- 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 100,00 Kleinkläranlagen aus dem ELER, SP III

893.14 09 Für Maßnahmen zur nachhaltigen -- -- 1.071,0 1.071,0 1.071,0 1.071,0 1.068,0 100,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (Seensanierung)

893.15 09 Kofinanzierungsmittel Land/Kommunen und -- -- 357,0 100,00 anderer für Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Seensanierung)

893.16 09 Für Maßnahmen zur Erhöhung der -- -- 375,0 37,5 37,5 37,5 37,5 100,00 Wertschöpfung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse aus dem ELER, SP I

893.17 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 125,0 12,5 12,5 12,5 12,5 100,00 zur Erhöhung der Wertschöpfung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse

- 97 -

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08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

893.18 09 Für Maßnahmen des Tourismus im -- -- 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 100,00 ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (ELER, SP III)

893.19 09 Kofinanzierungsmittel Land/Kommunen und -- -- 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 100,00 anderer für Maßnahmen des Tourismus im ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden

893.20 09 Für Maßnahmen zur Förderung des Aufbaus -- -- 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 100,00 von Dienstleistungseinrichtungen aus dem ELER, SP III

893.21 09 Kofinanzierungsmittel Land/Kommunen und -- -- 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 100,00 anderer für Maßnahmen zur Förderung des Aufbaus von Dienstleistungseinrichtungen

893.22 09 Für Maßnahmen der Dorferneuerung, die -- -- 2.968,8 2.658,6 2.550,6 2.075,4 2.197,8 100,00 nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (ELER, SP III)

- 98 -

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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

893.23 09 Kofinanzierungsmittel Land/Kommunen und -- -- 989,6 886,2 850,2 691,8 732,6 100,00 anderer für Maßnahmen der Dorferneuerung, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden

893.37 09 Für Maßnahmen der Denkmalpflege durch -- -- 3.126,0 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.618,6 100,00 das Bildungsministerium aus dem ELER, SP III

893.38 09 Kofinanzierungsmittel Kommunen und -- -- 1.042,0 871,9 871,9 871,9 872,9 100,00 anderer für Maßnahmen der Denkmalpflege durch das Bildungsministerium

893.39 09 Für Maßnahmen im Rahmen von LEADER aus -- -- 5.000,0 5.000,0 7.448,0 8.465,2 14.537,6 100,00 dem ELER, SP IV

893.40 09 Kofinanzierungsmittel Kommunen und -- -- 1.250,0 1.250,0 1.862,0 2.116,3 3.634,4 100,00 anderer für Maßnahmen im Rahmen von LEADER

893.43 09 Für Maßnahmen zum Ausbau der -- -- 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 Erholungsinfrastruktur im Wald aus dem ELER, SP II

- 99 -

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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

893.44 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,00 zum Ausbau der Erholungsinfrastruktur im Wald

893.45 09 * Für Maßnahmen des Moorschutzes aus dem 697,8 697,8 697,8 697,8 0,00 ELER, SP III

894.01 09 Für Maßnahmen zur Waldmehrung auf -- -- 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,00 landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Flächen der Landesforstanstalt aus dem ELER, SP II

894.02 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,00 zur Waldmehrung auf landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Flächen der Landesforstanstalt

894.03 09 Für nichtproduktive Investitionen auf -- -- 2.074,0 2.680,0 3.020,0 3.048,0 2.912,0 100,00 Flächen der Landesforstanstalt aus dem ELER, SP II

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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

894.04 09 Kofinanzierungsmittel Land für -- -- 518,5 670,0 755,0 762,0 728,0 100,00 nichtproduktive Investitionen auf Flächen der Landesforstanstalt

893.01 20 * Zuschuss für Investitionen des -- -- -- 100,00 Zukunftszentrums Mensch-Natur-Technik-Wissenschaft (ZMTW) Nieklitz

812.20 22 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 100,00 Ausrüstungsgegenständen für das Küstenmessnetz

821.20 22 Erwerb von öffentlich genutzten -- -- 133,1 160,0 160,0 160,0 160,0 100,00 Privatgrundstücken für wasserwirtschaftliche Aufgaben

883.32 23 Förderung von Investitionen in -- -- -- 100,00 Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen

883.33 23 Förderung von Investitionen in -- -- -- 0,00 Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (OP 2000-2006 EFRE) (EU-Anteil)

- 101 -

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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

883.34 23 Förderung von Investitionen in -- -- -- 100,00 Abwasseranlagen (2007-2013 EFRE) (EU-Anteil)

893.41 24 Renaturierung ökologisch bedeutsamer -- -- -- 100,00 Moore (OP 2000-2006 EAGFL/A) (Landesanteil)

893.42 24 Renaturierung überflutungsgefährdeter -- -- -- 0,00 Moore (OP 2000-2006 EAGFL/A) (Landesanteil)

884.61 26 Zuweisung ans Sondervermögen -- -- 1.836,1 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 100,00 "Altlastensanierung" Erstattung des im lfd. Jahr aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils für Maßnahmen im Rahmen der Freistellung von der Altlastenhaftung

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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

884.62 26 Zuweisung ans Sondervermögen -- -- 163,9 -- -- -- -- 100,00 "Altlastensanierung" Erstattung des in Vorjahren aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils für Maßnahmen im Rahmen der Freistellung von der Altlastenhaftung

892.63 26 Förderung der Altlastensicherung und -- -- -- 100,00 -sanierung (OP 2000-2006 EFRE) (Landesanteil)

892.64 26 Förderung der Altlastensicherung und -- -- -- 0,00 -sanierung (OP 2000-2006 EFRE) (EU-Anteil)

892.66 26 Förderung der Altlastensicherung und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 -sanierung

892.67 26 * Zuschüsse zur Sanierung der nicht -- -- -- 100,00 bundeseigenen Flächen der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt Löcknitz

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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

894.80 28 Zuschüsse an die Stiftung Umwelt- und -- -- 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,00 Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern für Investitionen

752.90 29 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen in -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Verwendung der Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft

752.91 29 Weiterleitung der Ausgleichszahlungen -- -- -- -- -- -- -- 100,00 für Eingriffe in Natur und Landschaft an die Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V

821.90 29 Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit -- -- -- 100,00 der Übernahme naturschutzrelevanter Flächen vom Bund

812.30 30 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 10,0 10,0 10,0 10,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen für Probenahmen und Messungen

812.31 30 Geräte zur Ölbekämpfung im Ufer- und 35,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,00 Hafenbereich

- 104 -

Page 107: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

881.30 30 Investitionen des Bundes und der 650,0 600,0 600,0 600,0 600,0 100,00 Küstenländer zur Ölbekämpfung

883.30 30 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- -- 100,00 Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte

887.07 30 * Zuweisung für Maßnahmen zur nachhaltigen -- -- -- -- 100,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Gewässerausbau)

893.30 30 * Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen zur 232,6 232,6 232,6 232,6 100,00 nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Moorschutz) aus dem ELER

893.33 30 * Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen zur 357,0 357,0 357,0 357,0 100,00 nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Seesanierung) aus dem ELER

- 105 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

893.34 30 * Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen zur 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 100,00 Förderung von Kleinkläranlagen aus dem ELER

893.35 30 * Förderung von Kleinkläranlagen außerhalb 20,0 20,0 20,0 20,0 100,00 von ELER

893.36 30 * Zuweisungen für Maßnahmen zur -- -- -- -- 100,00 nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Seesanierung/MwSt)

812.40 40 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 10,0 10,0 10,0 10,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.41 40 Gewässerkundliche Anlagen 230,0 219,0 219,0 219,0 219,0 100,00

821.40 40 * Grunderwerb/dingliche Sicherung für 529,8 689,8 719,8 748,8 100,00 Gewässerentwicklungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

- 106 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

892.40 40 Zuschüsse für die Sanierung von -- -- -- -- 100,00 Gewässer- und Bodenverunreinigungen und für die Sicherung der Trinkwasserversorgung

893.46 40 * Zuschüsse für die Sanierung von 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 100,00 Grundwasserverunreinigungen auf Grund punktueller Schadstoffquellen nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie

711.01 56 * Zuweisungen an Einrichtungen der 1.000,0 500,0 -- -- 100,00 Umweltbildung für Maßnahmen im Rahmen ZIP M-V

883.08 56 * Förderung von Maßnahmen der ländlichen 1.700,0 850,0 -- -- 100,00 Infrastruktur im Rahmen ZIP M-V

883.09 56 * Kofinanzierungsanteil der Kommunen für 300,0 150,0 -- -- 100,00 die Förderung von Maßnahmen der ländlichen Infrastruktur im Rahmen ZIP M-V

- 107 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

883.10 56 * Förderung der Breitbandtechnologie im 1.020,0 1.275,0 -- -- 100,00 Rahmen ZIP M-V

883.11 56 * Kofinanzierungsanteil der Kommunen für 180,0 225,0 -- -- 100,00 die Förderung der Breitbandtechnologie im Rahmen ZIP M-V

891.72 72 Zuschuss für Investitionen an das -- -- 598,9 1.348,5 1.750,4 1.352,2 678,3 100,00 Landgestüt Redefin

891.74 74 Zuschuss für Investitionen an das -- -- 2.000,0 3.100,0 3.100,0 700,0 1.100,0 50,00 "Leibniz-Institut für Nutztierbiologie"

891.75 75 Zuschuss für Investitionen an die -- -- 3.651,0 3.451,0 3.737,6 3.460,3 3.352,1 100,00 Landesforstanstalt

861.01 76 Darlehen an die LMS zur Absicherung der -- -- -- 100,00 Umlaufmittelfinanzierung

891.76 76 Zuschuss für Investitionen an die LMS -- -- -- -- -- 5,0 5,0 100,00

893.96 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 ELER-Nachfolgeprogramm

- 108 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

893.97 77 ** Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- -- -- 100,00 aus dem ELER-Nachfolgeprogramm

893.98 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 EFF-Nachfolgeprogramm

893.99 77 ** Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- -- -- 100,00 aus dem EFF-Nachfolgeprogramm

891.78 78 Zuschuss für Investitionen an das -- -- -- 20,0 -- 20,0 -- 100,00 Bienenzuchtzentrum, Bantin

891.79 79 Investitionszuschuss für das IPK -- -- 28,0 214,9 18,8 15,0 15,2 100,00 Gatersleben, Außenstelle Nord

812.80 80 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen durch die Zentrale Stelle für Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt

883.81 81 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- 0,00 Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte

- 109 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0802 Ausgaben

812.82 82 Gewässerkundliche Anlagen -- -- -- 0,00

892.82 82 Zuschüsse für die Sanierung von -- -- -- 0,00 Gewässer- und Bodenverunreinigungen und für die Sicherung der Trinkwasserversorgung

812.83 83 Gerätebeschaffung zur Ölbekämpfung im -- -- -- 0,00 Ufer- und Hafenbereich

881.83 83 Investitionen des Bundes und der -- -- -- 0,00 Küstenländer zur Ölbekämpfung

893.87 87 Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen zur -- -- 1.000,0 100,00 Förderung von Kleinkläranlagen aus dem ELER

0802 A 60.916,3 60.124,6 64.221,5 61.604,0 68.580,4A* -- 8.832,2 7.409,2 4.372,2 4.401,2A** FPL -- -- -- -- --Ag 60.916,3 68.956,8 71.630,7 65.976,2 72.981,6

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 110 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

0803 Einnahmen

331.04 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der 786,0 -- -- -- 0,00 Breitbandversorgung

331.12 Zuweisungen des Bundes für 8.750,0 8.750,0 8.680,0 8.680,0 8.680,0 0,00 Küstenschutzmaßnahmen im Rahmen der GAK

331.13 * Zuweisungen des Bundes für den 3.100,0 3.200,0 3.100,0 2.200,0 0,00 Sonderrahmenplan Küstenschutz

342.01 Einnahmen aufgrund von Verträgen über -- -- -- -- -- 0,00 die gemeinsame Durchführung von Bauvorhaben

346.26 Erstattungen der EU für Maßnahmen im -- 0,00 Rahmen des EAGFL / Abt. Ausrichtung (OP 2000-2006)

331.01 01 Zuweisungen für Investitionen für 4.843,6 9.037,6 7.601,0 7.443,8 7.748,0 0,00 Maßnahmen der Dorferneuerung

- 111 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Einnahmen

331.02 01 Zuweisungen für Investitionen für 2.235,0 2.447,8 2.447,8 2.684,0 2.921,8 0,00 einzelbetriebliche Fördermaßnahmen

331.03 01 Zuweisungen für Investitionen für 3.087,0 1.518,3 1.668,3 1.709,9 1.578,4 0,00 Maßnahmen der Marktstrukturverbesserung

331.06 01 Zuweisungen für Investitionen des 439,7 439,6 439,7 439,7 439,7 0,00 ländlichen Wegebaus

331.07 01 Zuweisungen für Investitionen für 2.220,0 2.430,0 2.430,0 2.430,0 2.430,0 0,00 forstliche Maßnahmen

331.08 01 Zuweisungen für Investitionen für -- -- -- -- -- 0,00 sonstige agrarstrukturelle Maßnahmen

331.09 01 Für Maßnahmen der Flurbereinigung 10.366,1 9.304,9 9.722,8 9.818,2 9.912,2 0,00

331.11 01 Zuweisungen des Bundes für 5.495,6 5.338,3 6.965,9 7.070,9 6.954,9 0,00 wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK

- 112 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Einnahmen

346.03 12 * Für Maßnahmen der einzelbetrieblichen -- 0,00 Förderung (EAGFL, Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

346.06 12 * Für Maßnahmen der Flurbereinigung -- 0,00 (EAGFL, Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

346.07 12 * Für Maßnahmen des Wegebaus (EAGFL, Abt. -- 0,00 Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

346.12 12 * Für Maßnahmen der Dorferneuerung (EAGFL, -- 0,00 Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

346.13 12 * Für Maßnahmen der -- 0,00 Marktstrukturentwicklung (EAGFL, Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

- 113 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Einnahmen

346.15 12 * Für Maßnahmen im ländlichen Raum (EAGFL, -- 0,00 Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

346.04 15 Für Maßnahmen zur 4.591,8 4.591,8 4.591,8 4.784,7 4.891,6 0,00 Marktstrukturverbesserung aus dem ELER, SP I

346.05 15 Für Maßnahmen des Wegebaus außerhalb der 2.198,4 2.198,4 2.198,1 2.198,1 2.198,1 0,00 Flurbereinigung aus dem ELER, SP I

346.08 15 Für Maßnahmen des Wegebaus innerhalb der 12.900,0 11.263,4 12.924,0 13.125,0 1.225,0 0,00 Flurbereinigung aus dem ELER, SP I

346.09 15 Für Maßnahmen des 11.435,5 11.435,5 11.435,5 11.435,5 11.104,6 0,00 Agrarinvestitionsprogramms Teil A aus dem ELER, SP I

346.10 15 Für Maßnahmen des 803,4 803,4 803,4 803,4 804,6 0,00 Agrarinvestitionsprogramms Teil B -Diversifizierung- aus dem ELER, SP III

- 114 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Einnahmen

346.11 15 Für Maßnahmen zur Förderung ländlicher 7.259,7 8.266,2 9.787,2 10.312,5 9.732,3 0,00 Abwasseranlagen aus dem ELER, SP III

346.16 15 Für Maßnahmen zur Förderung von 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,00 Schutzpflanzungen aus dem ELER, SP III

346.17 15 Für Maßnahmen zur Unternehmensgründung 7.140,0 7.140,0 7.140,0 7.140,0 7.140,0 0,00 und -entwicklung im ländlichen Raum aus dem ELER, SP III

346.18 15 Für Maßnahmen des Tourismus im 6.600,0 7.110,4 7.110,4 7.110,4 7.110,4 0,00 ländlichen Raum, die durch das Wirtschaftsministerium gefördert werden aus dem ELER, SP III

346.20 15 Für Maßnahmen zur nachhaltigen 2.142,0 2.142,0 2.142,0 2.142,0 2.142,0 0,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (Gewässerausbau)

346.21 15 Für Maßnahmen der Flurbereinigung aus 2.451,3 2.403,3 2.211,9 2.101,2 0,00 dem ELER, SP I

- 115 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Einnahmen

346.01 16 * Für Maßnahmen an Binnengewässern I. 360,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 0,00 Ordnung

346.02 16 * Für Investitionen naturnaher -- -- 2.000,0 2.000,0 2.000,0 0,00 Gewässerausbau an II. Ordnung

346.98 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 ELER-Nachfolgeprogramm

346.99 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 Modulationsnachfolgeprogramm

0803 E 92.807,8 97.754,9 100.791,2 101.840,0 89.414,8E* -- 3.460,0 10.200,0 10.100,0 9.200,0E** FPL -- -- -- -- --Eg 92.807,8 101.214,9 110.991,2 111.940,0 98.614,8

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0803 Ausgaben

751.02 Ausgaben aufgrund von Verträgen über die -- -- -- -- -- -- -- 0,00 gemeinsame Durchführung von Bauvorhaben

- 116 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

752.02 * Ausgaben für Baumaßnahmen gemäß 4.428,6 4.571,4 4.428,6 3.142,8 100,00 Sonderrahmenplan Küstenschutz

883.14 Zuschüsse zur Förderung der 1.310,0 -- -- -- 100,00 Breitbandversorgung im ländlichen Raum

752.01 01 Baumaßnahmen des Küstenschutzes im -- -- 12.500,0 12.500,0 12.400,0 12.400,0 12.400,0 100,00 Rahmen der GAK

883.08 02 Zuschüsse für Maßnahmen des Wegebaus -- -- 4.300,0 3.754,5 4.308,0 4.375,0 3.300,0 40,00 (innerhalb der Flurbereinigung)

883.10 02 Zuschüsse für Maßnahmen der öffentlichen -- -- 7.500,0 6.600,0 6.600,0 7.300,0 7.300,0 40,00 Dorferneuerung (innerhalb der Flurbereinigung)

893.01 02 Zuschüsse zur Förderung der -- -- 576,9 817,2 801,2 737,4 700,4 40,00 Flurbereinigung

893.02 02 Zuschüsse für Schutzpflanzungen -- -- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

- 117 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

893.03 02 Zuschüsse für Maßnahmen der privaten -- -- 4.800,0 4.236,5 4.395,5 3.851,2 5.120,0 40,00 Dorferneuerung (innerhalb der Flurbereinigung)

892.02 03 Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des -- -- 3.465,0 3.811,9 3.811,9 3.811,9 3.811,9 40,00 Agrarinvestitionsförderungsprogramms

892.37 03 Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des -- -- 260,0 267,8 267,8 267,8 267,8 100,00 Agrarinvestitionsprogramms für Diversifizierung (Teil B)

892.10 04 Zuschüsse zur Verbesserung der -- -- 1.000,0 1.000,0 1.250,0 1.250,0 1.000,0 40,00 Verarbeitungs- u. Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft

892.11 04 Zuschüsse zu Erstinvestitionen gemäß -- -- -- 40,00 Marktstrukturgesetz

892.14 04 Investitionen zur 4.145,0 1.530,5 1.530,5 1.599,9 1.630,6 100,00 Marktstrukturverbesserung

892.15 04 Zuschüsse zur Strukturverbesserung der -- -- -- 40,00 Molkereiwirtschaft

- 118 -

Page 121: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

892.17 04 Zuschüsse für Investitionen der -- -- -- 40,00 Vermarktung ökologischer Produkte

892.19 04 Zuschüsse für Investitionen im Bereich -- -- -- 100,00 Obst/ Gemüse, Zierpflanzen sowie Heil- und Gewürzpflanzen

892.20 04 Zuschüsse für Investitionen -- -- -- 100,00 (Fleischverarbeitung)

892.22 04 Zuschüsse zur Verbesserung der -- -- -- 40,00 Verarbeitung und Vermarktung von Getreide, Öl- und Hülsenfrüchten

892.25 04 Zuschüsse für Investitionen im Bereich -- -- -- 40,00 der Be- und Verarbeitung von Kartoffeln

892.33 04 Zuschüsse für Investitionen (Saat- und -- -- -- 40,00 Pflanzgut)

892.35 04 Zuschüsse für Investitionen -- -- -- 40,00 nachwachsender Rohstoffe

- 119 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

883.03 05 Zuschüsse an Kreise für den ländlichen -- -- 732,8 732,7 732,8 732,8 732,8 40,00 Wegebau

887.01 06 Zuweisungen zur Förderung des -- -- 300,0 500,0 500,0 500,0 500,0 40,00 forstwirtschaftlichen Wegebaus

892.03 06 Zuschüsse für waldbauliche und sonstige -- -- 3.350,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 40,00 forstliche Maßnahmen

892.08 06 Zuschüsse an forstwirtschaftliche -- -- 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 40,00 Zusammenschlüsse - Investitionen -

751.03 08 * Baumaßnahmen an Binnengewässern I. 120,0 1.667,0 1.667,0 1.667,0 100,00 Ordnung

887.03 08 * Zuschüsse für Investitionen für -- -- -- -- 666,7 666,7 666,7 100,00 naturnahen Gewässerausbau an Gewässern II. Ordnung

751.01 09 Baumaßnahmen an Binnengewässern I. -- -- 3.750,0 3.007,7 2.999,7 2.999,7 2.999,7 100,00 Ordnung im Rahmen der GAK

- 120 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

812.02 09 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 40,00 Ausrüstungsgegenständen für wasserwirtschaftliche Anlagen an Gewässern I. Ordnung im Rahmen der GAK

887.02 09 Zuschüsse für Investitionen an Gewässern -- -- 2.689,3 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 100,00 II. Ordnung im Rahmen der GAK

887.05 09 * Investitionen naturnaher Gewässerausbau 714,0 714,0 714,0 714,0 100,00

883.11 10 Zuschüsse für Maßnahmen für die -- -- 5.080,0 10.619,4 8.668,4 8.406,3 8.913,4 40,00 Dorferneuerung für Kreise und Gemeinden

893.04 10 Maßnahmen für die Dorferneuerung an -- -- 2.992,7 4.443,3 4.000,0 4.000,0 4.000,0 40,00 Sonstige

883.01 11 Zuwendungen für Investitionen in -- -- 2.420,0 2.755,4 3.262,4 3.437,5 3.244,1 100,00 Abwasseranlagen im Rahmen der GAK

883.09 11 Zuwendungen für Investitionen in -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Wasserversorgungsanlagen im Rahmen der GAK

- 121 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

883.02 12 * Für Maßnahmen der Flurbereinigung -- -- -- 0,00 (EAGFL, Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

883.04 12 Für Maßnahmen des Wegebaus (EAGFL, Abt. -- -- -- 0,00 Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

883.05 12 Für Maßnahmen der Dorferneuerung (EAGFL, -- -- -- 0,00 Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

883.06 12 * Zuschüsse für Maßnahmen des Wegebaus -- -- -- 0,00 (innerhalb der Flurbereinigung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 - 2006 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

883.07 12 Zuschüsse für Maßnahmen der -- -- -- 0,00 Dorferneuerung (innerhalb der Flurbereinigung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 - 2006 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

- 122 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

883.15 12 * Für Maßnahmen im ländlichen Raum (EAGFL, -- -- -- 0,00 Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

892.04 12 * Zuschüsse für einzelbetriebliche -- -- -- 0,00 Fördermaßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

892.05 12 * Gewährung von Zuschüssen für -- -- -- 0,00 Junglandwirte für die einzelbetriebliche Förderung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 - 2006 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

892.06 12 * Gewährung von Zuschüssen für den -- -- -- 0,00 Betriebszweig "Ländlicher Tourismus - Urlaub auf dem Bauernhof" im Rahmen des AFP aufgrund des Operationellen Programms 2000 - 2006 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)

- 123 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

892.36 12 Für Maßnahmen der -- -- -- 0,00 Marktstrukturentwicklung (EAGFL Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006

883.16 15 Für Maßnahmen des Wegebaus innerhalb der -- -- 12.900,0 11.263,4 12.924,0 13.125,0 1.225,0 100,00 Flurbereinigung aus dem ELER, SP I

883.17 15 Für Maßnahmen des Wegebaus außerhalb der -- -- 2.198,4 2.198,4 2.198,1 2.198,1 2.198,1 100,00 Flurbereinigung aus dem ELER, SP I

883.18 15 Für Maßnahmen zur Förderung ländlicher -- -- 7.259,7 8.266,2 9.787,2 10.312,5 9.732,3 100,00 Abwasseranlagen aus dem ELER, SP III

883.19 15 Für Maßnahmen zur nachhaltigen -- -- 2.142,0 2.142,0 2.142,0 2.142,0 2.142,0 100,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (Gewässerausbau)

883.20 15 Für Maßnahmen zur Förderung von -- -- 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100,00 Schutzpflanzungen aus dem ELER, SP III

- 124 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

883.21 15 Für Maßnahmen des Tourismus im -- -- 6.600,0 7.110,4 7.110,4 7.110,4 7.110,4 100,00 ländlichen Raum, die durch das Wirtschaftsministerium gefördert werden, aus dem ELER, SP III

892.01 15 Für Maßnahmen des -- -- 11.435,5 11.435,5 11.435,5 11.435,5 11.104,6 100,00 Agrarinvestitionsprogramms Teil A aus dem ELER, SP I

892.09 15 Für Maßnahmen zur -- -- 4.591,8 4.591,8 4.591,8 4.784,7 4.891,6 100,00 Marktstrukturverbesserung aus dem ELER, SP I

892.13 15 Für Maßnahmen des -- -- 803,4 803,4 803,4 803,4 804,6 100,00 Agrarinvestitionsprogramms Teil B -Diversifizierung- aus dem ELER, SP III

892.18 15 Für Maßnahmen zur Unternehmensgründung -- -- 7.140,0 7.140,0 7.140,0 7.140,0 7.140,0 100,00 und -entwicklung im ländlichen Raum aus dem ELER, SP III

893.05 15 Für Maßnahmen der Flurbereinigung aus -- -- 2.401,2 2.451,3 2.403,3 2.211,9 2.101,2 0,00 dem ELER, SP I

- 125 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

751.04 16 * Für Baumaßnahmen an Binnengewässern I. 360,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 100,00 Ordnung

887.04 16 * Für Investitionen zum naturnahen -- -- -- -- 2.000,0 2.000,0 2.000,0 100,00 Gewässerausbau an Gewässern II. Ordnung

883.62 26 Zuweisungen für Investitionen in -- -- -- 0,00 Abwasseranlagen (OP 2000-2006 EAGFL/Abt. Ausrichtung) (EU-Anteil)

883.63 26 Zuweisungen für Maßnahmen der -- -- -- 0,00 Seensanierung und des naturnahen Gewässerausbaus (OP 2000-2006 EAGFL/Abt. Ausrichtung) (EU-Anteil)

893.64 26 Umsetzung des Moorschutzkonzeptes durch -- -- -- 0,00 Wiedervernässung überflutungsgefährdeter Moore (OP 2000-2006 EAGFL/Abt. Ausrichtung) (EU-Anteil)

- 126 -

Page 129: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0803 Ausgaben

893.65 26 Umsetzung des Moorschutzkonzeptes durch -- -- -- 0,00 Renaturierung ökologisch bedeutsamer Moore (OP 2000-2006 EAGFL/Abt. Ausrichtung) (EU-Anteil)

752.57 57 Wasserbaumaßnahmen zum Hochwasserschutz -- -- -- 0,00 an der Elbe

892.98 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 ELER-Nachfolgeprogramm

892.99 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 Modulationsnachfolgeprogramm

0803 A 118.083,7 121.539,3 122.313,9 123.183,0 110.620,5A* -- 5.622,6 14.619,1 14.476,3 13.190,5A** FPL -- -- -- -- --Ag 118.083,7 127.161,9 136.933,0 137.659,3 123.811,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 127 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0804 Staatliche Ämter für Umwelt und Natur

0804 Einnahmen

331.03 * Zuweisung der -- 0,00 Bundesfernstraßenverwaltung für das EU-LIFE-Projekt "Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre Arten"

346.62 62 * Zuwendungen für EU-finanzierte Projekte -- -- -- -- 0,00 in Trägerschaft der StÄUN

0804 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0804 Ausgaben

752.01 * Aus Mitteln der -- -- -- 100,00 Bundesfernstraßenverwaltung finanzierte Ausgaben für das EU-LIFE-Projekt "Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre Arten"

- 128 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0804 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 73,0 136,8 94,6 74,6 72,8 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 15,3 50,0 15,3 15,3 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.59 59 * Erwerb von Hard- und Software 38,0 23,2 22,0 14,1 100,00 (Informationstechnik)

751.62 62 * Baumaßnahmen im Rahmen drittfinanzierter -- -- -- -- 100,00 Projekte in Trägerschaft der StÄUN

812.62 62 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen im Rahmen drittfinanzierter Projekte in Trägerschaft der StÄUN

0804 A 73,0 152,1 144,6 89,9 88,1A* -- 38,0 23,2 22,0 14,1A** FPL -- -- -- -- --Ag 73,0 190,1 167,8 111,9 102,2

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 129 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0806 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

0806 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 22,0 -- 35,0 5,0 25,0 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 18,0 12,0 12,0 12,0 12,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.21 02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 127,8 127,8 127,8 127,8 127,8 100,00 Ausrüstungsgegenständen für das Immissionsschutzmessnetz

812.02 03 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 202,0 58,1 58,1 58,1 58,1 100,00 Ausrüstungsgegenständen für das Gemeinschaftslabor

811.41 04 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Naturparke) -- -- -- 38,0 26,4 32,9 32,9 100,00

812.41 04 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen (Naturparke)

811.51 05 * Erwerb von Dienstfahrzeugen (Naturpark -- -- -- -- 100,00 "Flusslandschaft Peenetal")

- 130 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0806 Ausgaben

812.51 05 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen (Naturpark "Flusslandschaft Peenetal")

811.30 30 Erwerb von Dienstfahrzeugen für die -- -- -- -- 40,0 -- -- 0,00 Umgebungsüberwachung / Strahlenschutzvorsorge

812.30 30 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 43,0 44,0 10,0 43,5 43,5 0,00 Ausrüstungsgegenständen für die Umgebungsüberwachung / Strahlenschutzvorsorge

812.59 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 85,0 55,0 55,0 55,0 55,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen (Informationstechnik)

812.60 60 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen i.R.d. Beteiligung an Forschungs- u.a. Projekten, die in Trägerschaft Dritter durchgeführt werden

- 131 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0806 A 573,8 410,9 440,3 410,3 430,3A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 573,8 410,9 440,3 410,3 430,3

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 132 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0809 Ämter für Landwirtschaft

0809 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 120,5 91,2 88,9 98,7 100,5 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 63,0 63,0 -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.07 59 Hard- und Software für das Programm -- -- 170,0 119,0 191,0 183,0 183,0 100,00 INVEKOS

812.08 59 Hard- und Software für das Programm -- -- 240,0 75,0 -- 340,0 250,0 100,00 DAVID/NAVEDA

812.09 59 Erwerb von geodätischer Messtechnik für -- -- 105,0 95,0 90,0 105,0 70,0 100,00 Ausrüstung der Flurneuordnung

0809 A 635,5 443,2 432,9 726,7 603,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 635,5 443,2 432,9 726,7 603,5

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 133 -

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Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0811 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei

0811 Einnahmen

346.01 Erstattungen der EU zu den 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,00 Kontrollkosten für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen

0811 E 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

0811 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 25,0 121,0 121,0 346,0 318,0 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 540,1 608,5 669,0 680,0 650,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 59 Erwerb von Hard- und Software -- -- 22,5 669,6 913,5 657,7 22,5 100,00 (Informationstechnik)

- 134 -

Page 137: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0811 A 587,6 1.399,1 1.703,5 1.683,7 990,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 587,6 1.399,1 1.703,5 1.683,7 990,5

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 135 -

Page 138: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0813 Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei

0813 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 48,0 45,0 45,0 45,0 45,0 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 120,0 96,0 96,0 92,0 90,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.11 59 Erwerb von Hard- und Software -- -- 15,2 25,7 14,0 14,0 14,0 100,00 (Informationstechnik)

0813 A 183,2 166,7 155,0 151,0 149,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 183,2 166,7 155,0 151,0 149,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 136 -

Page 139: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0814 Fachschule für Agrarwirtschaft

0814 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 31,0 -- -- -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 120,0 11,0 -- -- 11,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0814 A 120,0 42,0 -- -- 11,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 120,0 42,0 -- -- 11,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 137 -

Page 140: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0817 Nationalparkämter und Biosphärenreservate

0817 Ausgaben

752.01 Pflanzungen, Pflege und Wegebau -- -- 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 100,00

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 64,8 80,8 61,4 132,4 95,9 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 30,0 25,5 45,5 125,5 25,5 100,00 Ausrüstungsgegenständen

821.03 Ankauf von Flächen mit -- -- 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,00 naturschutzrechtlichen Nutzungsbeschränkungen in den Nationalparken und Biosphärenreservaten

821.04 Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,00 der Übernahme naturschutzrelevanter Flächen vom Bund

811.41 01 * Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- 100,00

812.41 01 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

- 138 -

Page 141: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0817 Ausgaben

812.02 59 Erwerb von Hard- und Software -- -- 8,1 16,0 10,0 16,0 8,0 100,00 (Informationstechnik)

812.64 64 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen (Jugendwaldheim Steinmühle)

812.68 68 Nicht aufteilbare Investitionsausgaben -- -- -- -- -- -- -- 0,00 für Projekte in Großschutzgebieten

0817 A 382,9 407,3 401,9 558,9 414,4A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 382,9 407,3 401,9 558,9 414,4

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 139 -

Page 142: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

08 140.415,2 145.589,3 152.164,1 152.528,9 146.810,9 -- 4.637,8 11.272,8 10.797,8 9.897,8 -- -- -- -- -- 140.415,2 150.227,1 163.436,9 163.326,7 156.708,7

181.639,0 184.768,2 189.894,6 188.488,5 181.968,7 -- 14.492,8 22.051,5 18.870,5 17.605,8 -- -- -- -- -- 181.639,0 199.261,0 211.946,1 207.359,0 199.574,5

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 140 -

Page 143: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

09 Justizministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0901 Ministerium

0901 Ausgaben

812.16 59 Ausstattung der Gerichte und -- -- 864,6 743,4 1.372,8 1.051,4 1.051,4 100,00 Staatsanwaltschaften der Kapitel 0902, 0906, 0907, 0908, 0909 mit Verfahren und Geräten der Info-Technik

812.17 59 Ausstattung des Ministeriums und des -- -- 5,8 5,8 5,8 28,8 5,8 100,00 LJPA mit Info-Technik

812.18 59 Ausstattung der Justizvollzugsanstalten -- -- 376,8 443,2 413,3 742,9 413,7 100,00 einschließlich Soziale Dienste mit Info-Technik

0901 A 1.247,2 1.192,4 1.791,9 1.823,1 1.470,9A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.247,2 1.192,4 1.791,9 1.823,1 1.470,9

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 141 -

Page 144: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

09 Justizministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0902 Gerichte und Staatsanwaltschaften

0902 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 32,0 35,0 -- -- 65,0 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 339,0 453,3 318,2 215,0 255,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.05 Beschaffung von Dienstbekleidung -- -- 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 100,00

0902 A 393,2 510,5 340,4 237,2 342,2A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 393,2 510,5 340,4 237,2 342,2

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 142 -

Page 145: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

09 Justizministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0903 Justizvollzugsanstalten

0903 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 130,0 200,0 150,0 130,0 280,0 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 69,5 153,0 146,0 160,0 160,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.02 * Erstausstattung offener Vollzug JVA -- -- -- 75,0 100,00 Stralsund

812.05 Beschaffung von Dienstbekleidung -- -- 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 100,00

812.08 Sicherungsanlagen -- -- 143,0 171,0 173,0 165,5 164,5 100,00

0903 A 434,6 616,1 561,1 547,6 696,6A* -- -- -- -- 75,0A** FPL -- -- -- -- --Ag 434,6 616,1 561,1 547,6 771,6

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 143 -

Page 146: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

09 Justizministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0905 Soziale Dienste der Justiz

0905 Ausgaben

812.01 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 50,0 -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0905 A -- -- -- -- --A* -- 50,0 -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- 50,0 -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 144 -

Page 147: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

09 Justizministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0906 Verwaltungsgerichtsbarkeit

0906 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 35,0 -- -- -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 8,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0906 A 8,0 35,0 -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 8,0 35,0 -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 145 -

Page 148: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

09 Justizministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0907 Sozialgerichtsbarkeit

0907 Ausgaben

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 30,0 30,0 30,0 50,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0907 A -- 30,0 30,0 30,0 50,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- 30,0 30,0 30,0 50,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 146 -

Page 149: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

09 Justizministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0908 Finanzgerichtsbarkeit

0908 Ausgaben

811.01 * Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 100,00

812.01 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0908 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 147 -

Page 150: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

09 Justizministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

0909 Arbeitsgerichtsbarkeit

0909 Ausgaben

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- 33,4 33,4 100,00 Ausrüstungsgegenständen

0909 A -- -- -- 33,4 33,4A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- 33,4 33,4

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 148 -

Page 151: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

09 Justizministerium Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 09 - Justizministerium

09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2.083,0 2.384,0 2.723,4 2.671,3 2.593,1 -- 50,0 -- -- 75,0 -- -- -- -- -- 2.083,0 2.434,0 2.723,4 2.671,3 2.668,1

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 149 -

Page 152: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1001 Ministerium

1001 Ausgaben

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 36,0 37,0 37,0 37,0 37,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.56 59 Erwerb von Geräten, Hard- und Software - -- -- 66,0 -- 289,8 38,3 -- 100,00 IT -

1001 A 102,0 37,0 326,8 75,3 37,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 102,0 37,0 326,8 75,3 37,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 150 -

Page 153: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1002 Öffentliches Gesundheitswesen

1002 Einnahmen

342.01 Erhebung einer Investitionspauschale für 10,0 60,0 60,0 60,0 60,0 0,00 die Unterbringung von Patienten aus anderen Bundesländern

1002 E 10,0 60,0 60,0 60,0 60,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 10,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1002 Ausgaben

883.03 02 * An Gemeinden für soziale Einrichtungen -- -- -- 100,00 in der Psychiatrie

893.02 02 * An Verbände, Vereine und Sonstige für -- -- -- 100,00 soziale Einrichtungen in der Psychiatrie

894.03 04 Zuschüsse für Investitionen an das -- -- 15,5 5,5 15,5 15,5 15,5 100,00 Giftinformationszentrum sowie an die Behandlungs- und Diagnostikzentren

- 151 -

Page 154: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1002 A 15,5 5,5 15,5 15,5 15,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 15,5 5,5 15,5 15,5 15,5

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 152 -

Page 155: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1005 Sozialwesen, überörtlicher Träger der Sozialhilfe und Sozialversicherung

1005 Ausgaben

883.05 05 Zuweisungen für Investitionen an -- -- 22.988,6 17.028,6 17.028,6 17.028,6 17.028,6 100,00 Kommunen gemäß § 6 des Ausführungsgesetzes zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

883.01 63 Zuweisungen und Zuschüsse für -- -- 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 100,00 Gemeinschaftseinrichtungen der Altenhilfe

893.02 63 Zuweisungen und Zuschüsse an -- -- 1.750,0 1.440,0 1.440,0 1.400,0 1.360,0 100,00 Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

893.01 66 Zuweisungen und Zuschüsse nach §§ 6 und -- -- 1.240,0 1.200,0 1.080,0 740,0 -- 100,00 8 Landespflegegesetz

893.67 66 Pauschalförderung für teilstationäre -- -- 280,0 460,0 460,0 460,0 -- 100,00 Einrichtungen nach § 7 Landespflegegesetz

- 153 -

Page 156: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1005 A 27.058,6 20.928,6 20.808,6 20.428,6 19.188,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 27.058,6 20.928,6 20.808,6 20.428,6 19.188,6

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 154 -

Page 157: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1009 Krankenhausfinanzierung

1009 Einnahmen

333.01 Zuweisungen von Landkreisen und 22.761,4 21.107,7 21.325,8 20.242,8 18.126,5 0,00 kreisfreien Städten gemäß § 41 Landeskrankenhausgesetz

341.01 Finanzierungsbeitrag der Benutzer von 16.122,6 15.972,6 15.822,6 15.672,6 15.522,6 0,00 Krankenhäusern bzw. ihrer Kostenträger gemäß Art. 14 Abs. 3 Gesundheitsstrukturgesetz

342.01 Rückzahlungen von Fördermitteln -- -- -- -- -- 0,00

333.56 56 * Zuweisungen für Investitionen von 2.945,0 395,0 -- -- 0,00 Landkreisen und kreisfreien Städten im Rahmen des ZIP M-V

1009 E 38.884,0 37.080,3 37.148,4 35.915,4 33.649,1E* -- 2.945,0 395,0 -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 38.884,0 40.025,3 37.543,4 35.915,4 33.649,1

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1009 Ausgaben

- 155 -

Page 158: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1009 Ausgaben

883.01 01 Pauschale Fördermittel an kommunale -- -- 2.122,4 521,0 521,0 521,0 521,0 60,00 Träger von Krankenhäusern

892.02 01 Pauschale Fördermittel an nicht -- -- 19.917,4 21.518,8 21.518,8 21.518,8 21.518,8 60,00 öffentliche Träger von Krankenhäusern

894.01 01 Pauschale Fördermittel für die -- -- 799,0 799,0 799,0 799,0 799,0 60,00 Versorgungsbetten an den Universitäten Rostock und Greifswald

883.02 02 Zuweisungen für Investitionen an -- -- 4.169,4 -- -- -- -- 35,00 kommunale Träger von Krankenhäusern

892.01 02 Zuschüsse für Investitionen an nicht -- -- 25.050,7 24.630,8 25.043,1 22.185,6 9.948,5 35,00 öffentliche Träger von Krankenhäusern

892.56 56 * Zuschüsse für Investitionen an nicht 29.450,0 3.950,0 -- -- 100,00 öffentliche Träger von Krankenhäusern im Rahmen des ZIP M-V

1009 A 52.058,9 47.469,6 47.881,9 45.024,4 32.787,3A* -- 29.450,0 3.950,0 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 52.058,9 76.919,6 51.831,9 45.024,4 32.787,3

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 156 -

Page 159: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1016 Landesamt für Gesundheit und Soziales

1016 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- -- -- 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 445,3 250,0 190,0 215,0 85,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

812.56 59 Erwerb von Geräten, Hard- und Software - -- -- 150,0 71,9 102,9 74,6 83,8 100,00 IT -

1016 A 595,3 321,9 292,9 289,6 168,8A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 595,3 321,9 292,9 289,6 168,8

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 157 -

Page 160: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1017 Leistungen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales -Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle-

1017 Ausgaben

863.02 02 Darlehen im Rahmen der -- -- 10,0 5,5 5,5 5,5 5,5 20,00 Kriegsopferfürsorge

863.04 02 Darlehen an Berechtigte nach § 80 SVG -- -- 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,00 und § 47 ZDG

863.05 03 Darlehen - OEG - -- -- 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 60,00

863.03 04 Darlehen nach dem Infektionsschutzgesetz -- -- 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,00

863.06 05 Darlehen - StrRehaG - -- -- -- -- -- -- -- 35,00

1017 A 22,5 20,0 20,0 20,0 20,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 22,5 20,0 20,0 20,0 20,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 158 -

Page 161: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1019 Familienpolitik

1019 Ausgaben

893.01 01 Investitionszuschüsse an Vereine und -- -- -- 100,00 Verbände für Familienferienstätten

1019 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 159 -

Page 162: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1025 Allgemeine Bewilligungen -Jugendpflege-

1025 Ausgaben

893.02 Investitionszuschüsse an Jugendherbergen -- -- 465,0 -- -- 218,0 219,0 100,00

893.56 56 * Investitionszuschüsse an die 3.700,0 1.195,4 -- -- 100,00 Jugendherberge Prora im Rahmen des ZIP M-V

893.61 61 Investitionszuschüsse an freie Träger -- -- 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 100,00

1025 A 516,0 51,0 51,0 269,0 270,0A* -- 3.700,0 1.195,4 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 516,0 3.751,0 1.246,4 269,0 270,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 160 -

Page 163: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1027 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen/Kindertagespfle- ge

1027 Einnahmen

331.01 Zuweisungen des Bundes im Rahmen des 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5 0,00 Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"

1027 E 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1027 Ausgaben

883.01 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie -- -- 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5 100,00 Städte für Ausgaben im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes

1027 A 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 161 -

Page 164: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 10 - Ministerium für Soziales und Gesundheit

10 45.604,0 43.716,3 43.652,4 42.290,4 39.900,6 -- 2.945,0 395,0 -- -- -- -- -- -- -- 45.604,0 46.661,3 44.047,4 42.290,4 39.900,6

87.078,8 75.409,6 75.840,7 72.437,4 58.678,7 -- 33.150,0 5.145,4 -- -- -- -- -- -- -- 87.078,8 108.559,6 80.986,1 72.437,4 58.678,7

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 162 -

Page 165: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1102 Finanzzuweisungen

1102 Einnahmen

333.01 Rückzahlungen von KFA-Mitteln der -- -- -- -- -- 0,00 Kommunen an den Landeshaushalt

333.02 * Rückzahlungen sonstiger kommunaler -- -- -- -- 0,00 Mittel an den Landeshaushalt

334.01 * Zuweisungen aus dem Fonds "Aufbauhilfe" -- 0,00

334.02 56 * Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 57.843,2 40.800,1 -- -- 0,00 Nr. 1 ZuInvG (Konjunkturprogramm II)

334.03 56 * Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 40.647,7 8.720,9 -- -- 0,00 Nr. 2 ZuInvG (Konjunkturprogramm II)

1102 E -- -- -- -- --E* -- 98.490,9 49.521,0 -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- 98.490,9 49.521,0 -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1102 Ausgaben

- 163 -

Page 166: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1102 Ausgaben

882.01 Zuweisungen an das Land Sachsen nach § 8 -- -- -- 100,00 Abs. 5 Aufbauhilfefondsgesetz

883.09 Zuweisungen an die Landeshauptstadt -- -- 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 100,00 Schwerin aufgrund des Hauptstadtvertrages

883.11 01 Sonderbedarfszuweisungen -- -- 24.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 100,00

883.14 01 Zuweisungen an die zentralen Orte für -- -- 60.000,0 70.000,0 70.000,0 70.000,0 70.000,0 100,00 übergemeindliche Aufgaben (investive Zwecke)

883.15 01 Investive Schlüsselzuweisungen -- -- 44.025,4 55.087,0 47.798,6 47.489,5 49.555,5 100,00

883.17 01 Zuweisungen für -- -- 20.000,0 100,00 Infrastrukturinvestitionen

893.11 01 Zuweisungen an den Kommunalen -- -- 10.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 100,00 Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern

883.01 02 Strukturbeihilfen an neue Landkreise -- -- -- -- 6.000,0 6.000,0 -- 100,00

- 164 -

Page 167: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1102 Ausgaben

883.03 02 Anschubfinanzierung für neue Landkreise -- -- 12.000,0 -- 100,00

883.21 56 * Zuweisungen an Kommunen für 25.500,0 17.510,0 -- -- 100,00 Bildungsinfrastrukturmaßnahmen im Rahmen des ZIP M-V

883.22 56 * Zuweisungen an Kommunen für 4.250,0 -- -- -- 100,00 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des ZIP M-V

1102 A 159.525,4 152.587,0 151.298,6 162.989,5 147.055,5A* -- 29.750,0 17.510,0 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 159.525,4 182.337,0 168.808,6 162.989,5 147.055,5

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 165 -

Page 168: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1104 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

1104 Ausgaben

871.01 Inanspruchnahmen aus -- -- 10.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 100,00 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen, Zahlungen zur Abwehr oder Minderung von Schäden

1104 A 10.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 10.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 166 -

Page 169: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1108 Verstärkungsmittel

1108 Ausgaben

893.02 Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern 30.000,0 -- 6.375,0 7.500,0 6.554,9 -- -- 9.570,1 100,00

1108 A 6.375,0 7.500,0 6.554,9 -- -- 9.570,1A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 6.375,0 7.500,0 6.554,9 -- -- 9.570,1

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 167 -

Page 170: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1111 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben

1111 Einnahmen

346.01 * EU-Einnahmen aus der Förderperiode 2000 -- -- 60.000,0 65.000,0 -- 0,00 - 2006

1111 E -- -- -- -- --E* -- -- 60.000,0 65.000,0 --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- 60.000,0 65.000,0 --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 168 -

Page 171: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 11 - Allgemeine Finanzverwaltung

11 -- -- -- -- -- -- 98.490,9 109.521,0 65.000,0 -- -- -- -- -- -- -- 98.490,9 109.521,0 65.000,0 --

175.900,4 190.087,0 187.853,5 192.989,5 177.055,5 9.570,1 -- 29.750,0 17.510,0 -- -- -- -- -- -- -- 175.900,4 219.837,0 205.363,5 192.989,5 177.055,5 9.570,1

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 169 -

Page 172: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1201 Landtag

1201 Einnahmen

331.11 * Zuweisungen des Bundes aus dem Programm -- -- -- -- 0,00 "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen Ostdeutschlands" (Blaubuch-Förderung)

342.03 Spenden und Beiträge zugunsten von -- -- -- -- -- 0,00 Baumaßnahmen am Schweriner Schloss und zur Wiederherstellung des Burggartens

342.04 Spenden und Beiträge für den Erwerb von -- -- -- -- -- 0,00 Ausstattungen und Kunstgütern für das Schweriner Schloss und den Burggarten

1201 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1201 Ausgaben

711.11 01 Kleine Baumaßnahmen -- -- -- -- -- -- -- 100,00

- 170 -

Page 173: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1201 Ausgaben

712.11 01 Grundsanierung und Umbau Schweriner -- -- 4.000,0 4.500,0 4.200,0 3.600,0 3.600,0 100,00 Schloss

812.11 01 Erwerb von Erstausstattungen -- -- 80,0 20,0 10,0 10,0 10,0 100,00

812.12 01 Erwerb von Ausstattungen und Kunstgütern -- -- -- -- -- -- -- 100,00 zur Ausgestaltung des Schweriner Schlosses und des Burggartens

1201 A 4.080,0 4.520,0 4.210,0 3.610,0 3.610,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 4.080,0 4.520,0 4.210,0 3.610,0 3.610,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 171 -

Page 174: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1207 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

1207 Einnahmen

331.02 Zuweisung des Bundes für Bauunterhaltung -- 0,00 und Baumaßnahmen des Institutes für Ostseeforschung

342.01 * Zuweisungen der Stiftung 146,0 160,0 160,0 160,0 0,00 "Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)" an den BBL M-V

1207 E -- -- -- -- --E* -- 146,0 160,0 160,0 160,0E** FPL -- -- -- -- --Eg -- 146,0 160,0 160,0 160,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1207 Ausgaben

711.08 02 * Kleine Baumaßnahmen für die Stiftung 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 "Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)"

- 172 -

Page 175: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1207 Ausgaben

711.07 03 Kleine Baumaßnahmen für das Institut für -- -- -- 0,00 Ostseeforschung

712.28 03 Erweiterungsbau für das Institut für -- -- -- 0,00 Ostseeforschung

741.07 06 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- -- 0,00 Baumaßnahmen an den Landesförderschulen im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) - Bundesanteil

741.08 06 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- 41,0 100,00 Baumaßnahmen an den Landesförderschulen im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) - Landesanteil

1207 A 41,0 -- -- -- --A* -- 100,0 100,0 100,0 100,0A** FPL -- -- -- -- --Ag 41,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 173 -

Page 176: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1208 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz

1208 Einnahmen

331.03 * Erstattungen des Bundes für die -- 0,00 Investitionsmaßnahme - Unterbringung der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe

334.01 Zuweisungen der Landesforstanstalt an 1.185,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3 0,00 den BBL M-V für Investitionen

1208 E 1.185,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 1.185,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1208 Ausgaben

711.03 Kleine Baumaßnahmen der -- -- 650,0 500,0 500,0 500,0 500,0 100,00 Landesforstanstalt

712.17 Große Baumaßnahmen der -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Landesforstanstalt

- 174 -

Page 177: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1208 A 650,0 500,0 500,0 500,0 500,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 650,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 175 -

Page 178: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1211 Andere Einnahmen und Ausgaben

1211 Einnahmen

342.01 Zuschüsse von Dritten für Baumaßnahmen -- -- -- -- -- 0,00 am Schloss Bothmer

1211 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1211 Ausgaben

749.20 Kosten für Leistungen freiberuflich -- -- -- -- -- -- -- 100,00 tätiger Architekten und Ingenieure bei der Erfüllung von Landesbauvorhaben

821.01 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- 3.800,0 -- -- -- -- 100,00 Grunderwerbe

821.02 Erwerb von Investorbauten -- -- -- 8.000,0 -- -- -- 100,00

711.22 22 Kleine Baumaßnahmen -- -- 64,0 -- -- -- -- 100,00

- 176 -

Page 179: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1211 A 3.864,0 8.000,0 -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 3.864,0 8.000,0 -- -- --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 177 -

Page 180: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen und Hochschulkliniken

1212 Einnahmen

331.01 Zuweisungen des Bundes für Hochschul- 21.358,0 20.858,0 20.358,0 19.958,0 19.958,0 0,00 und Klinikinvestitionen nach Artikel 143c GG

331.03 Zuweisungen des Bundes für 1.000,0 2.450,0 4.100,0 4.778,0 3.500,0 0,00 Forschungsbauten an den Hochschulen des Landes nach Artikel 91b GG

1212 E 22.358,0 23.308,0 24.458,0 24.736,0 23.458,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 22.358,0 23.308,0 24.458,0 24.736,0 23.458,0

Investitionsvorbelastung (IVP)Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1212 Ausgaben

741.01 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- (63.540,5) (66.908,5) (57.670,0) (52.950,0) (69.430,0) 100,00 Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken

siehe Anlage 1

- 178 -

Page 181: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1212 Ausgaben

741.02 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- (5.263,5) (7.100,0) (16.330,0) (17.050,0) (570,0) 100,00 Baumaßnahmen an den Hochschulen aus Mitteln des EFRE 2007 bis 2013

812.07 Planungskosten im Hochschulbereich -- -- -- 100,00

812.99 ** Globales Volumen für Ersteinrichtung -- -- -- -- 100,00

884.01 Zuweisungen an den BBL M-V für den -- -- -- 2.500,0 740,0 -- -- 100,00 Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken

812.05 11 * Ersteinrichtung für die Klinik für 500,0 -- -- -- 500,0 -- -- -- 100,00 Innere Medizin

812.27 11 Ersteinrichtung für Altbau Chirurgie 2.800,0 -- -- 1.000,0 -- 1.000,0 800,0 -- 100,00 Rostock

812.64 11 Installation eines klinischen 8.300,0 1.300,0 1.000,0 1.000,0 2.000,0 1.000,0 2.000,0 -- 100,00 DV-Kommunikationssystems

siehe Anlage 1

- 179 -

Page 182: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1212 Ausgaben

812.65 11 Ersteinrichtung für Neubau Ver- und 450,0 -- -- 450,0 -- -- -- -- 100,00 Entsorgungszentrum

812.66 11 Ersteinrichtung für den Neubau Zentrale 4.740,0 -- -- 1.000,0 2.740,0 1.000,0 100,00 Medizinische Funktionen

812.67 11 Ersteinrichtung für Herrichtung -- -- -- 100,00 Dermatologie

812.78 11 Ersteinrichtung für die geschlossene -- -- -- 100,00 psychiatrische Station

812.11 12 Ersteinrichtung Universitätshauptgebäude 500,0 -- -- -- -- 500,0 -- -- 100,00

812.13 12 ** Ersteinrichtung für den Neubau AUF 820,0 -- -- -- -- 820,0 100,00

812.18 12 ** Ersteinrichtung Forschungsbau Life, 4.395,0 -- -- -- -- 4.395,0 100,00 Light, Matter

812.68 12 Ersteinrichtung für den Neubau Institut 2.739,0 -- -- -- -- -- 2.739,0 -- 100,00 für Physik

- 180 -

Page 183: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1212 Ausgaben

812.69 12 * Ersteinrichtung für den Neubau Institut 1.400,0 -- -- -- 400,0 1.000,0 -- -- 100,00 für Informatik

812.71 12 Ersteinrichtung Ulmenstraße Haus 2 und 3 -- -- -- 100,00

812.72 12 Ersteinrichtung für die 600,0 -- -- 100,0 500,0 -- -- -- 100,00 Ingenieurwissenschaftliche Fakultät, Albert-Einstein-Str. 2, Rostock

812.25 13 ** Ersteinrichtung für das alte Bettenhaus 800,0 -- -- -- 800,0 -- 100,00

812.76 13 Ersteinrichtung für das 3.312,0 -- 500,0 1.812,0 1.000,0 -- 100,00 Diagnostikzentrum

812.77 13 Ersteinrichtung für die Kliniken K 1.3 13.242,0 8.242,0 4.000,0 1.000,0 -- -- -- -- 50,00 bis K 2.2

812.19 14 ** Ersteinrichtung Soldmannstr. 15 1.900,0 -- -- -- 250,0 1.650,0 100,00

812.21 14 ** Ersteinrichtung Wollweberstr. 1 450,0 -- -- -- -- 450,0 100,00

812.81 14 Ersteinrichtung Pharmazie und 2.725,0 -- -- 1.200,0 1.350,0 175,0 -- -- 100,00 Pharmakologie

- 181 -

Page 184: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1212 Ausgaben

812.86 14 Ersteinrichtung Rubenowstr. 2 150,0 -- -- -- 150,0 -- -- -- 100,00

812.82 16 Ersteinrichtung Haus 22 500,0 -- -- 500,0 -- -- -- -- 100,00

812.83 16 * Ersteinrichtung Fachbereich 1.184,0 -- -- -- 500,0 200,0 484,0 -- 100,00 Bauingenieurwesen

812.84 16 Ersteinrichtung FB Seefahrt Haus 3 98,0 -- 98,0 -- 100,00 Warnemünde

812.85 17 Ersteinrichtung Haus 4 -- -- -- 100,00

733.56 56 * Durchführung von Baumaßnahmen an den 11.900,0 20.000,0 -- -- 100,00 Universitäten und Hochschulkliniken im Rahmen des ZIP M-V

812.56 56 * Ersteinrichtungen für das 18.500,0 6.100,0 -- -- 100,00 Universitätsklinikum Greifswald im Rahmen des ZIP M-V

741.77 77 ** Für Maßnahmen des -- -- -- -- 100,00 EFRE-Nachfolgeprogramms

- 182 -

Page 185: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

KapTitel

MG KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

finanziert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1212 A Investitionsvorbelastung (IVP) 74.402,0 79.158,5 71.670,0 64.732,0 51.864,1 34.362,1

A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 33.000,0 33.750,0 4.000,0 3.734,0 12.120,0A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 820,0 7.955,0 25.214,9 225.655,9Ag Investitionen Gesamt 74.402,0 112.158,5 106.240,0 76.687,0 80.813,0 272.138,0

- 183 -

Page 186: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

Anlage 1zu Titel 1212, 741.01 und 741.02

KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

veraus-gabt

Ausgaben 2009

2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Globales Volumen für kleine Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten)

1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 2)

Teilsanierung und Umbau Altbau der Klinik für Chirurgie, Universitätsklinikum Rostock

24.700,0 491,0 6.500,0 2.879,5 2.429,5 4.000,0 3.150,0 5.250,0 2) 3)

Neubau Ver- und Entsorgungszentrum, Universitätsklinikum Rostock

13.850,0 1.835,1 3.125,0 5.500,0 3.046,2 343,7 2)

* Sanierung Klinik für Innere Medizin, 1. BA, Universitätsklinikum Rostock

3.400,0 1.000,0 2.400,0 2)

Neubau Zentrale Medizinische Funktionen, Universitätsklinikum Rostock

68.900,0 1.656,9 8.800,0 6.600,0 8.100,0 15.906,1 15.387,7 12.449,3 2) 3)

Einbau einer Automatischen Warentransportanlage, Universitätsklinikum Rostock

8.500,0 500,0 500,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 2.300,0 2)

* Infrastrukturmaßnahmen, Universitätsklinikum Rostock

8.000,0 100,0 300,0 600,0 1.100,0 5.900,0 2)

Grundinstandsetzung Universitätshauptgebäude 2. BA, Universität Rostock

11.795,0 552,9 2.000,0 1.850,0 1.850,0 2.000,0 2.000,0 1.542,1 2)

Neubau Institut für Physik, Universität Rostock

31.861,0 150,0 1.000,0 3.000,0 8.850,0 11.000,0 6.861,0 1.000,0 1), 2)

Grundinstandsetzung Ingenieur-wissenschaftliche Fakultät, Albert-Einstein-Straße 2, Universität Rostock

10.682,0 300,0 2.525,0 4.095,0 3.500,0 262,0 1), 2)

1212-712.54

1212-712.12

1212-712.36

Kennung im WP

BBL M-V

1

1212-711.01

1212-712.67

1212-712.69

1212-715.01

1212-712.80

1212-715.06

1212-715.25

- 184 -

Page 187: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

Anlage 1zu Titel 1212, 741.01 und 741.02

KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

veraus-gabt

Ausgaben 2009

2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kennung im WP

BBL M-V

1

Technische Infrastruktur Südstadt, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum, 3. BA, Universität Rostock

4.581,0 455,0 300,0 1.130,0 1.000,0 1.076,0 620,0 2)

Grundsanierung/Neubau Rechenzentrum/Informatik und Audiovisuelles Medienzentrum, Universität Rostock

18.420,0 800,0 3.000,0 7.200,0 6.000,0 1.420,0 1), 2)

** Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum Südstadt, Forschungsbau Life, Light, Matter (LLM), Universität Rostock

13.486,0 300,0 3.100,0 4.800,0 5.286,0 2)

** Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Justus-von-Liebig-Weg 8, Neubau Labore, Universität Rostock

8.052,8 200,0 700,0 3.100,0 4.052,8 1), 2)

Neubau Diagnostikzentrum, Universitätsklinikum Greifswald

37.830,2 5.759,9 8.500,0 8.652,6 8.652,6 3.888,5 2.376,6 1), 2)

Technische Infrastruktur und Erschließung Jahnstraße/Fleischmann-straße, 2.BA; 3. TBA, Universitätsklini-kum Greifswald

817,0 660,0 25,0 66,0 66,0 2)

Neubau Universitätsklinikum K 1.3 bis K 2.2, Universitätsklinikum Greifswald

118.422,5 92.220,2 19.500,0 6.361,9 300,0 40,4 2)

* Umbau und Sanierung altes Bettenhaus, Universitätsklinikum Greifswald

6.700,0 1.000,0 2.550,0 1.800,0 1.350,0 2)

Grundsanierung und Herrichtung Rubenowstraße 2 Universität Greifswald

3.632,0 8,7 200,0 2.000,0 1.300,0 123,3 2)

1212-715.47

1212-718.60

1212-715.51

1212-718.14

1212-718.50

1212-718.52

1212-715.60

1212-717.01

1212-722.03

- 185 -

Page 188: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

Anlage 1zu Titel 1212, 741.01 und 741.02

KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

veraus-gabt

Ausgaben 2009

2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kennung im WP

BBL M-V

1

** Standortentwicklungskonzept Friedrich-Loeffler-Straße, Universität Greifswald

38.525,0 100,0 800,0 2.500,0 35.125,0 2)

** Grundsanierung Wollweberstraße 1, Universität Greifswald

8.617,0 200,0 500,0 1.000,0 6.917,0 2)

* Nachnutzung Soldmannstraße, Universität Greifswald

9.920,0 500,0 1.000,0 400,0 800,0 7.220,0 1), 2)

Neubau wissenschaftliche Werkstätten, Universität Greifswald

1.574,0 1.000,0 268,0 154,0 152,0 2)

Institut für Genomforschung und Genetik, Universität Greifswald

1.307,6 720,0 100,0 273,2 214,4 1), 2)

Institut für Pharmakologie/Pharmazie und experimentelle Therapie, Universität Greifswald

15.300,0 400,0 2.000,0 3.600,0 5.200,0 4.025,0 75,0 2)

Teil-Grundinstandsetzung Lehrgebäude Haus 1, Hochschule Neubrandenburg

3.106,0 1.000,0 1.000,0 599,7 506,3 2)

Grundinstandsetzung/Neubau Fachbereich Bauingenieurwesen, Hochschule Wismar

8.716,0 300,0 850,0 2.350,0 3.000,0 2.216,0 1), 2)

Teil-Grundinstandsetzung Haus 1, Hochschule Wismar

814,0 190,0 567,0 57,0 2)

Grundinstandsetzung Haus 22, Hochschule Wismar

4.185,0 1.032,1 1.400,0 1.001,5 751,4 2)

1212-723.06

1212-723.08

1212-722.11

1212-722.13

1212-722.15

1212-723.09

1212-725.01

1212-728.28

1212-728.29

1212-728.30

- 186 -

Page 189: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

Anlage 1zu Titel 1212, 741.01 und 741.02

KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

veraus-gabt

Ausgaben 2009

2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kennung im WP

BBL M-V

1

Standort Warnemünde, Grundinstandsetzung Haus 3, Fachbereich Seefahrt, Hochschule Wismar

2.062,0 500,0 670,0 300,0 300,0 292,0 2)

** Standort Warnemünde, Infrastruktur, Fachbereich Seefahrt, Hochschule Wismar

2.600,0 20,0 300,0 500,0 1.780,0 2)

** Globales Volumen für in 2012 bis 2014 beginnende Hochschulbaumaßnahmen (Gesamtbaukosten)

180.000,0 2.555,0 12.264,9 165.180,1 1), 2)

Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure

2.933,0 12.188,1 9.677,6 8.492,4 6.808,4 9.070,7 1), 2)

Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure gemäß § 6 Abs. 2 HG 2010/2011

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1), 2)

A Investitionsvorbelastung (IVP) 66.713,0 71.408,5 66.930,0 59.245,0 42.585,1 33.362,1 1), 2)

A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 2.600,0 6.250,0 2.800,0 3.250,0 13.120,0 1), 2)

A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 820,0 7.955,0 24.164,9 218.340,9 1), 2)

Ag Investitionen Gesamt1) teilweise aus EFRE-Mitteln finanzier

66.713,0 74.008,5 74.000,0 70.000,0 70.000,0 264.823,0 1), 2)

2) teilweise aus Bundesmitteln finanziert3) teilweise durch Universitätsklinikum Rostock finanziert

1212-728.32

1212-712.90

1212-749.01

1212-728.35

1212-749.02

- 187 -

Page 190: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1215 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

1215 Ausgaben

711.11 Kleine Baumaßnahmen der -- -- -- 615,4 -- -- -- 100,00 Straßenmeistereien

712.39 Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 1.110,0 -- 550,0 175,0 385,0 -- -- -- 100,00 Straßenmeisterei Pastow

712.40 Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 2.357,3 870,6 145,0 239,7 980,6 121,4 -- -- 100,00 Straßenmeisterei Bergen

712.41 Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen 3.580,9 631,9 505,0 731,2 589,7 976,5 146,6 -- 100,00 Straßenmeisterei Demmin

1215 A 1.200,0 1.761,3 1.955,3 1.097,9 146,6 --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.200,0 1.761,3 1.955,3 1.097,9 146,6 --

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 188 -

Page 191: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

1216 Ausgaben

741.01 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- (41.964,6) (44.600,0) (40.000,0) (37.000,0) (33.000,0) 100,00 Landesbaumaßnahmen

741.04 Für Maßnahmen zur Förderung der -- -- (4.440,0) (5.294,9) (5.294,9) (5.294,9) (4.440,2) 100,00 Sanierung von Schlossanlagen aus Mitteln des ELER, SP III

741.05 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- (1.480,0) (1.765,0) (1.765,0) (1.765,0) (1.480,1) 100,00 zur Förderung der Sanierung von Schlossanlagen

884.01 Zuweisungen an den BBL M-V für investive -- -- 931,0 889,3 889,3 889,3 889,3 100,00 Beschaffungen

884.03 Zuweisungen an den BBL M-V für den -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ankauf von Grundstücken

884.04 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- -- 456,0 115,0 440,0 180,0 100,00 Ersteinrichtungen im Zusammenhang mit Landesbaumaßnahmen

siehe Anlage 2

siehe Anlage 2

siehe Anlage 2

- 189 -

Page 192: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1216 Ausgaben

884.05 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- -- 100,00 Investitionen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Liegenschaften

741.11 01 Zuweisungen an den BBL M-V für Honorare -- -- 9.300,0 8.300,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 0,00 im Zusammenhang mit Bundesbauvorhaben

712.56 56 * Durchführung von Baumaßnahmen für die 991,3 -- -- -- 100,00 Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe im Rahmen des ZIP M-V

725.56 56 * Durchführung von Baumaßnahmen an 3.000,0 1.700,0 -- -- 100,00 Landesschulen im Rahmen des ZIP M-V

741.77 77 ** Für Maßnahmen des -- -- -- -- 100,00 ELER-Nachfolgeprogramms

741.78 77 ** Kofinanzierungsmittel für -- -- -- -- 100,00 ELER-Nachfolgeprogramm

1216 A 58.115,6 61.305,2 56.064,2 53.389,2 47.989,6A* -- 3.991,3 1.700,0 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 58.115,6 65.296,5 57.764,2 53.389,2 47.989,6

Investitionsvorbelastung (IVP)Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 190 -

Page 193: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

KapTitel

MG KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

finanziert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1216 A Investitionsvorbelastung (IVP) 58.115,6 53.755,2 45.888,0 45.119,8 37.224,0 39.320,6A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 11.541,3 10.073,0 5.158,0 3.000,0 4.703,0A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 1.803,2 3.111,4 7.765,6 50.537,9Ag Investitionen Gesamt 58.115,6 65.296,5 57.764,2 53.389,2 47.989,6 94.561,5

- 191 -

Page 194: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05

KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

veraus-gabt

Ausgaben 2009

2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maßnahmen der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten)

7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 100,00

Globales Volumen für Energiesparmaßnahmen (Gesamtbaukosten)

1.500,0 750,0 750,0 100,00

Globales Volumen für die im folgenden einzeln aufgeführten Großen Baumaßnahmen (Baukosten)

17.652,8 15.873,6 12.214,6 12.975,5 8.579,5 9.690,0 100,00

Polizeiinspektion Greifswald, Brinkstraße 13/14, Grundinstandsetzung der Liegenschaft

3.990,0 100,00

Polizeizentrum Waldeck, Unterbringung Polizeidienststellen in Haus 2

4.293,0 100,00

Polizeiliegenschaft Wismar, Rostocker Straße 80, Grundinstandsetzung der Liegenschaft

6.655,0 100,00

Alte Artilleriekaserne Schwerin, Umbau und Instandsetzung für Zwecke des Finanzamtes Schwerin

14.637,5 9.932,2 100,00

Behördenzentrum Rostock, Möllner Straße 13, Herrichtung für Archivzwecke

2.800,0 100,00

Kennung im WP

BBL M-V

1

1200-711.01

1200-712.01

1200-731.01

1204-712.16

1205-712.03

1204-712.45

1204-712.50

1205-712.06

- 192 -

Page 195: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05

KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

veraus-gabt

Ausgaben 2009

2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kennung im WP

BBL M-V

1

Behördenzentrum Neubrandenburg, Neustrelitzer Straße 120, Instandsetzung Häuser A und B

5.310,0 2.619,6 100,00

Landeshauptarchiv/Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege M-V, Graf-Schack-Allee 2, Grundinstandsetzung des Verwaltungsgebäudes

2.993,1 467,4 100,00

Fachschule für Landwirtschaft Güstrow-Bockhorst

9.927,0 5.033,0 100,00

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Hauptstandort Rostock

3.542,0 100,00

Gerichtsgebäude Schwerin, Demmlerplatz, Herrichtung zur Unterbringung des Land- und Amtsgerichtes

5.539,0 3.096,4 100,00

Amtsgericht Güstrow 4.150,0 747,0 100,00

Haus der Justiz Rostock, Grundinstandsetzung und Erweiterungsbau

11.599,0 100,00

Areal Töpferstraße/Schloßstraße 7 in Neustrelitz, Unterbringung von Landesdienststellen

2.752,0 100,00

Amtsgericht Demmin, Herrichtung zur Unterbringung des Amtsgerichtes

4.844,0 100,00

1209-712.45

1209-712.92

1207-712.38

1208-712.13

1205-715.74

1208-712.20

1209-712.07

1209-712.42

1209-712.44

- 193 -

Page 196: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05

KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

veraus-gabt

Ausgaben 2009

2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kennung im WP

BBL M-V

1

Sanierung der Sondermülldeponie Waldeshöhe

2.050,0 499,6 100,00

Untersuchung und Sanierung der mit Altlasten kontaminierten WGT-Liegenschaft Stern-Buchholz/Krebsförden

8.255,0 5.490,1 100,00

Untersuchung und Sanierung der mit Altlasten und Munition kontaminierten Liegenschaft Göhrener Tannen

753,0 379,7 100,00

Sanierung der ehemaligen Schadstoffdeponie Neuhof/Brandshagen

6.147,0 100,00

Alter Garten in Schwerin, Grundinstandsetzung

850,0

Schlossgarten Schwerin 7.346,9 6.737,9

Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure der aufgeführten Maßnahmen

2.600,0 2.596,4 1.697,1 1.964,8 1.030,0 694,9 100,00

** Globales Volumen für Amtsgerichte (Gesamtbaukosten)

2.000,0 150,0 1.850,0 100,00

** Globales Volumen für Sicherheitseinrichtungen in JVA´s (Gesamtbaukosten)

6.000,0 1.500,0 1.500,0 3.000,0 100,00

** Globale Mehr- bzw. Minderausgaben -2.573,6 1.215,6 2.042,2 100,00

1211-731.03

1211-731.05

1211-731.06

1211-731.07

1200-749.01

1215-712.03

1215-733.09

1200-712.93

1200-712.96

1200-712.99

- 194 -

Page 197: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05

KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

veraus-gabt

Ausgaben 2009

2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kennung im WP

BBL M-V

1

Maßnahmen im Bereich Schlösser und Gärten (Gesamtkosten)1) teilweise aus ELER-Mitteln finanziert

6.544,8 7.901,2 7.901,2 7.901,2 6.545,2 6.526,7 1)

Schlossanlage Mirow 5.499,5 51,0

Jagdschloss Granitz 1.500,0

Schloss Hohenzieritz 1.958,4 52,4

Klosterkirche Dobbertin 2.321,0

Schloss Wiligrad 5.808,0

Schlossgarten Ludwigslust 4.334,6 2.979,6

Schlossanlage Neustrelitz 8.527,0

Schlossanlage Güstrow 14.900,0

Schlossanlage Bothmer 15.500,0 220,8

Schloss Ludwigslust 11.292,0 46,3

Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen im Bereich der Schlösser und Gärten1) teilweise aus ELER-Mitteln finanziert

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1)

Maßnahmen der Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden

Flughafen Rostock-Laage, Unterbringung Polizeihubschrauber-staffel M-V

1.354,0 1.000,0 354,0 100,001204-712.37

1215-733.02

1215-733.08

1215-733.00

1215-733.01

1215-733.11

1215-733.12

1215-733.14

1215-733.18

1215-733.21

1215-733.30

1215-733.33

1207-733.31

- 195 -

Page 198: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05

KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

veraus-gabt

Ausgaben 2009

2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kennung im WP

BBL M-V

1

Polizeirevier Dierkow, Unterbringung 2.055,0 500,0 1.400,0 155,0 100,00

Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast, Bootshaus Peenestraße, Ersatzneubau

1.188,0 700,0 488,0 100,00

* Polizeirevier Wolgast, Chaussee-straße 64

4.425,0 1.500,0 2.200,0 725,0 100,00

** Polizeirevier Heringsdorf, Unterbringung Polizeirevier und Kriminalkommissariat

3.035,0 1.400,0 1.635,0 100,00

* Polizeiliegenschaft Ulmenstraße 54 in Rostock, Unterbringung von Polizeidienststellen

14.403,0 100,0 3.600,0 3.000,0 3.000,0 4.703,0 100,00

* Polizeizentrum Waldeck, Kfz-technischer Bereich

2.173,0 850,0 1.323,0 100,00

** Polizeizentrum Graf-York-Straße 6 in Schwerin

14.356,0 500,0 1.900,0 11.956,0 100,00

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechstpflege (FHöVPR) Güstrow, ETR- und Sporthalle

2.256,0 893,6 800,0 562,4 100,00

** Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechstpflege (FHöVPR) Güstrow, Unterbringung des Instituts für polizeiliche Aus- und Fortbildung (IPAF), 1. RA

4.315,6 303,2 1.300,0 1.800,0 912,4 100,001204-715.14

1204-712.38

1204-712.40

1204-712.42

1204-715.12

1204-712.44

1204-712.46

1204-712.48

1204-712.41

- 196 -

Page 199: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05

KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

veraus-gabt

Ausgaben 2009

2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kennung im WP

BBL M-V

1

Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neukloster, Instandsetzung Haus D, 2. BA

3.303,0 717,7 900,0 1.100,0 585,3 100,00

** Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V (LAKD) in Schwerin

32.827,3 100,0 750,0 1.200,0 30.777,3 100,00

* Landesforschnungsanstalt (LFA), Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR) und Gemüse-kompetenzzentrum in Gülzow

5.387,0 2.000,0 2.100,0 1.287,0 100,00

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Standort Gülzow

1.248,0 500,0 748,0 100,00

Justizvollzugsanstalt Bützow, Grundinstandsetzung

27.508,0 749,5 3.500,0 1.199,5 2.500,0 3.000,0 3.000,0 13.559,0 100,00

* Justizanstalt Neustrelitz, Errichtung einer Sporthalle

1.150,0 800,0 350,0 100,00

* Nachnutzung der Liegenschaft in Bergen, Wasserstraße 15 d

2.671,0 800,0 1.000,0 871,0 100,00

* Globales Volumen für zwei Einsatzleitstellen der Polizeipräsidien (Gesamtbaukosten)

3.000,0 3.000,0 100,00

Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure

1.113,8 2.136,8 1.380,5 1.724,0 1.500,0 1.350,0 100,00

A Investitionsvorbelastung (IVP) 43.311,4 44.109,9 36.883,7 35.790,5 28.154,7 39.320,6

A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 7.550,0 8.373,0 5.158,0 3.000,0 4.703,0

A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 1.803,2 3.111,4 7.765,6 50.537,9

Ag Investitionen Gesamt 43.311,4 51.659,9 47.059,9 44.059,9 38.920,3 94.561,5

1207-712.39

1207-725.02

1208-712.21

1209-715.09

1209-715.22

1215-712.01

1200-749.02

1200-712.97

1208-712.19

- 197 -

Page 200: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

KapTitel

MG KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

finanziert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Summen 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes

12 E Investitionsvorbelastung (IVP) 23.543,3 24.343,3 25.493,3 25.771,3 24.493,3E* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 146,0 160,0 160,0 160,0E** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- -- -- -- Eg Investitionen Gesamt 23.543,3 24.489,3 25.653,3 25.931,3 24.653,3

A Investitionsvorbelastung (IVP) 142.352,6 113.303,7 95.023,3 113.859,7 91.810,7 74.682,7A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 79.032,6 73.123,0 10.458,0 7.318,0 16.823,0

A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 2.623,2 11.066,4 34.030,5 283.508,8Ag Investitionen Gesamt 142.352,6 192.336,3 170.769,5 135.384,1 133.159,2 375.014,5

- 198 -

Page 201: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1501 Ministerium

1501 Einnahmen

331.70 70 Zuweisungen des Bundes im Rahmen einer 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 0,00 Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Abgeltung von Hafenlasten

1501 E 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1501 Ausgaben

831.01 * Beteiligung des Landes M-V an der 100,0 -- -- -- 100,00 ÖPP-Beratungsgsellschaft "Partnerschaften Deutschland AG"

883.56 56 * Förderung von Projekten der 2.805,0 -- -- -- 100,00 Hafeninfrastruktur im Rahmen ZIP M-V

812.59 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen

- 199 -

Page 202: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1501 Ausgaben

751.70 70 Realisierung von -- -- 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 100,00 Verkehrssicherungsaufgaben auf/in schiffbaren Gewässern/Häfen des Landes

883.70 70 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- 6.100,0 5.100,0 3.000,0 6.800,0 2.000,0 100,00 Gemeindeverbände für Investitionen im Seehafenbereich aus dem EFRE 2007 bis 2013

883.71 70 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- 2.500,0 1.050,0 500,0 1.362,5 2.500,0 100,00 Gemeindeverbände für Investitionen im Hafenbereich aus Landesmitteln

883.72 70 Zuschüsse für Investitionen im -- -- 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 100,00 Seehafenbereich zur Abgeltung von Hafenlasten

893.77 77 ** Für Maßnahmen des -- -- -- -- 100,00 EFRE-Nachfolgeprogramms

1501 A 11.258,3 8.808,3 6.158,3 10.820,8 7.158,3A* -- 2.905,0 -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 11.258,3 11.713,3 6.158,3 10.820,8 7.158,3

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 200 -

Page 203: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung und Städtebau

1504 Einnahmen

331.01 07 Finanzhilfen des Bundes für Zuschüsse 9.906,6 8.188,0 7.093,0 6.548,0 6.284,0 33,33 für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern

331.03 07 Finanzhilfen des Bundes für den 10.524,8 10.276,0 10.002,0 9.855,0 9.740,0 40,00 städtebaulichen Denkmalschutz

331.06 07 Finanzhilfen des Bundes Soziale Stadt 2.342,0 2.318,4 2.352,0 2.364,0 2.411,0 33,33

331.19 07 Finanzhilfen des Bundes für 6.623,8 6.751,4 7.328,0 7.646,0 7.916,0 33,33 Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus Ost

331.21 07 Finanzhilfen des Bundes für Maßnahmen 990,0 1.064,0 1.108,0 1.122,0 1.166,0 50,00 zur Rückführung der städtischen Infrastruktur im Rahmen des Stadtumbau Ost

- 201 -

Page 204: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Einnahmen

331.26 07 Finanzhilfen des Bundes für die 1.950,0 3.859,0 5.579,0 4.972,0 2.755,0 33,33 Modernisierung/ Instandsetzung und energetische Erneuerung von Schulen, Kindertagesstätten und öffentlichen Gebäuden im Rahmen des Investitionspaktes

331.27 07 * Finanzhilfen des Bundes zur Förderung 1.474,0 2.948,0 2.948,0 -- 56,70 von Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten

331.20 08 Finanzhilfen des Bundes für Maßnahmen 5.652,8 5.313,5 5.393,0 5.436,0 5.468,0 50,00 des Rückbaus im Rahmen des Stadtumbaus Ost

331.22 08 Finanzhilfen des Bundes zur Förderung 235,0 235,0 118,0 -- -- 50,00 der Wohneigentumsbildung im Rahmen des Stadtumbaus Ost

331.24 11 ** Zweckgebundene Einnahmen für investive -- -- -- -- 0,00 Maßnahmen der Wohnraumförderung aus dem Sondermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"

- 202 -

Page 205: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Einnahmen

331.25 11 Zweckgebundene Zuweisungen für investive 20.709,5 20.905,0 21.210,6 21.321,0 21.321,0 0,00 Maßnahmen der Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes 2007 bis 2013

331.99 11 ** Zweckgebundene Zuweisungen für investive -- -- -- -- 0,00 Maßnahmen der Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes ab 2014

1504 E 58.934,5 58.910,3 60.183,6 59.264,0 57.061,0E* -- 1.474,0 2.948,0 2.948,0 --E** FPL -- -- -- -- --Eg 58.934,5 60.384,3 63.131,6 62.212,0 57.061,0

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1504 Ausgaben

883.01 07 Zuschüsse für Sanierungs- und -- -- 9.906,6 8.188,0 7.093,0 6.548,0 6.284,0 33,33 Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern aus Finanzhilfen des Bundes

- 203 -

Page 206: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Ausgaben

883.02 07 Zuschüsse des Landes für Sanierungs- und -- -- 9.906,6 8.188,0 7.093,0 6.548,0 6.284,0 33,33 Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern

883.03 07 Zuschüsse des Landes zur Förderung -- -- 3.827,5 4.561,5 5.233,2 6.270,5 5.816,6 75,00 städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Landesprogramm)

883.05 07 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen -- -- 10.524,8 10.276,0 10.002,0 9.855,0 9.740,0 40,00 des städtebaulichen Denkmalschutzes aus Finanzhilfen des Bundes

883.06 07 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen -- -- 10.524,8 10.276,0 10.002,0 9.855,0 9.740,0 40,00 des städtebaulichen Denkmalschutzes aus Mitteln des Landes

883.09 07 Zuschüsse für das Programm "Soziale -- -- 2.342,0 2.318,4 2.352,0 2.364,0 2.411,0 33,33 Stadt" aus Finanzhilfen des Bundes

883.10 07 Zuschüsse für das Programm "Soziale -- -- 2.342,0 2.318,4 2.352,0 2.364,0 2.411,0 33,33 Stadt" aus Mitteln des Landes

- 204 -

Page 207: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Ausgaben

883.11 07 Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen im -- -- 6.623,8 6.751,4 7.328,0 7.646,0 7.916,0 33,33 Rahmen des Stadtumbaus Ost aus Finanzhilfen des Bundes

883.12 07 Zuschüsse des Landes für -- -- 6.390,8 6.751,4 7.328,0 7.646,0 7.916,0 33,33 Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus Ost

883.22 07 Zuschüsse aus EFRE-Mitteln zur Förderung -- -- 4.285,7 4.285,7 4.285,7 4.285,7 4.285,7 0,00 einer nachhaltigen Stadtentwicklung durch städtebauliche Maßnahmen in Sanierungs-, Entwicklungs- und Fördergebieten (Förderperiode 2007-2013)

883.23 07 Zuschüsse aus EFRE-Mitteln für -- -- -- -- -- -- -- 0,00 städtebauliche Maßnahmen in Vorbereitung der Bundesgartenschau 2009 in Schwerin

883.24 07 Zuschüsse für Maßnahmen zur Rückführung -- -- 990,0 1.064,0 1.108,0 1.122,0 1.166,0 50,00 der Städtischen Infrastruktur im Rahmen des Stadtumbau Ost aus Finanzhilfen des Bundes

- 205 -

Page 208: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Ausgaben

883.25 07 Zuschüsse für Maßnahmen zur Rückführung -- -- 757,0 889,0 1.108,0 1.122,0 1.166,0 50,00 der Städtischen Infrastruktur im Rahmen des Stadtumbau Ost aus Mitteln des Landes

883.26 07 Zuschüsse für die -- -- 1.950,0 3.859,0 5.579,0 4.972,0 2.755,0 33,33 Modernisierung/Instandsetzung und energetische Erneuerung von Schulen, Kindertagesstätten und öffentl. Gebäuden im Rahmen des Investitionspaktes aus Finanzhilfen des Bundes

883.27 07 * Zuschüsse für die 314,0 630,0 578,0 368,0 10,00 Modernisierung/Instandsetzung und energetische Erneuerung von Schulen, Kindertagesstätten und öffentlichen Gebäuden im Rahmen des Investitionspaktes aus Landesmitteln

883.29 07 * Zuschüsse zur Förderung von 1.474,0 2.948,0 2.948,0 -- 45,00 Investitionen in die nationalen UNESCO-Welterbestätten Wismar und Stralsund aus Finanzhilfen des Bundes

- 206 -

Page 209: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Ausgaben

883.30 07 * Zuschüsse zur Förderung von 1.474,0 2.948,0 2.948,0 -- 45,00 Investitionen in die nationalen UNESCO-Welterbestätten Wismar und Stralsund aus Mitteln des Landes

883.14 08 Zuschüsse für Maßnahmen des Rückbaus im -- -- 5.652,8 5.313,5 5.393,0 5.436,0 5.468,0 50,00 Rahmen des Stadtumbaus Ost aus Finanzhilfen des Bundes

883.15 08 Zuschüsse des Landes für Maßnahmen des -- -- 5.652,8 5.313,5 5.393,0 5.436,0 5.468,0 50,00 Rückbaus im Rahmen des Stadtumbaus Ost

893.02 08 Zuschüsse zur Förderung der -- -- 235,0 235,0 118,0 -- -- 50,00 Wohneigentumsbildung im Rahmen des Stadtumbaus Ost aus Finanzhilfen des Bundes

893.04 08 Zuschüsse des Landes zur Förderung der -- -- 433,3 235,0 118,0 -- -- 50,00 Wohneigentumsbildung im Rahmen des Stadtumbaus Ost

- 207 -

Page 210: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Ausgaben

863.02 11 Modernisierungsdarlehen zur Schaffung -- -- 169,2 100,00 von betreuten Altenwohnungen im Bestand aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programme bis 2006)

863.07 11 Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg -- -- 106,0 100,00 gemäß § 88 II. WOBAUG aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1993)

863.10 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- 188,0 134,0 107,0 75,0 48,0 0,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1997)

863.20 11 Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg -- -- 217,2 101,4 5,0 -- -- 100,00 gemäß § 88 d II. WOBAUG aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1995)

863.25 11 Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg -- -- 268,0 214,8 98,0 6,0 -- 100,00 gem. § 88 d II. WOBAUG aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1996)

- 208 -

Page 211: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Ausgaben

863.27 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- 550,0 440,0 350,0 220,0 110,0 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1998)

863.29 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- 900,0 750,0 560,0 466,0 170,0 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1999)

863.31 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- 200,0 160,0 133,0 100,0 83,0 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2000)

863.33 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- 880,0 750,0 628,0 502,0 377,0 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2001)

863.35 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- -- 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2002)

863.37 11 Modernisierungs- und Baudarlehen aus -- -- -- 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2003)

- 209 -

Page 212: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Ausgaben

863.39 11 Modernisierungs- und Baudarlehen aus -- -- -- 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2004)

863.41 11 Modernisierungs- und Baudarlehen aus -- -- 1.962,0 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2005)

863.43 11 Modernisierungs- und Baudarlehen aus -- -- 2.118,0 2.118,0 -- -- -- 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2006)

863.46 11 Modernisierungs- und Baudarlehen für die -- -- 4.025,0 2.300,0 -- -- -- 100,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2007)

863.47 11 Modernisierungs- und Baudarlehen für die -- -- 4.025,0 4.025,0 2.300,0 -- -- 0,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2008)

- 210 -

Page 213: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Ausgaben

863.48 11 Modernisierungs- und Baudarlehen für die -- -- 1.150,0 4.025,0 4.025,0 2.300,0 -- 100,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2009)

863.49 11 * Modernisierungs- und Baudarlehen für die 1.150,0 4.025,0 4.025,0 2.300,0 100,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2010)

863.50 11 * Modernisierungs- und Baudarlehen für die -- -- -- -- 1.150,0 4.025,0 4.025,0 100,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2011)

863.99 11 Modernisierungs- und Baudarlehen für die -- -- 1.150,0 4.925,0 0,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Folgeprogramme 2012 - 2014)

- 211 -

Page 214: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1504 Ausgaben

893.01 11 Zuführungen aus Kompensationszahlungen -- -- 3.762,2 4.575,0 7.738,4 8.381,2 9.232,6 0,00 des Bundes an das zweckgebundene Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"

893.06 11 Aufwendungszuschüsse zur Schaffung von -- -- 188,9 161,8 91,2 70,8 50,4 100,00 betreuten Altenwohnungen im Bestand aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programme bis 2006)

893.08 11 Förderung der Schaffung von -- -- 100,0 30,0 -- -- -- 100,00 eigengenutztem Wohneigentum für Mitarbeiter im Landesdienst durch zinsgünstige Vorfinanzierung von Bausparverträgen

883.56 56 * Förderung von Maßnahmen des Städtebaus 3.800,0 120,0 -- -- 100,00 im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms M-V

1504 A 103.155,0 100.608,8 97.921,5 94.741,2 93.823,3A* -- 8.212,0 11.821,0 14.524,0 6.693,0A** FPL -- -- -- -- --Ag 103.155,0 108.820,8 109.742,5 109.265,2 100.516,3

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 212 -

Page 215: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1506 Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter

1506 Einnahmen

331.11 61 Erstattungen des Bundes für 1.039,3 1.094,0 1.837,9 1.837,9 1.837,9 0,00 Investitionen im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung

333.12 61 Erstattungen von Kreisen/Gemeinden für 180,1 226,0 379,7 379,7 379,7 0,00 Investitionen im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung

1506 E 1.219,4 1.320,0 2.217,6 2.217,6 2.217,6E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 1.219,4 1.320,0 2.217,6 2.217,6 2.217,6

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1506 Ausgaben

811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 60,0 101,5 128,0 62,0 94,0 100,00

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen

- 213 -

Page 216: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1506 Ausgaben

812.13 Erwerb und Einbau von Fernsprechanlagen -- -- 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 100,00 zum Anschluss an das Autobahnfernmeldenetz

812.18 Erwerb und Einbau von Telefonanlagen für -- -- 15,5 -- -- -- -- 100,00 die Straßenbauämter, das Landesamt und die Straßen- und Autobahnmeistereien

799.05 02 Kosten für Leistungen von Architekten -- -- 1.615,0 1.600,0 1.425,0 1.425,0 1.425,0 100,00 und Ingenieuren für Landesstraßen

799.06 02 Kosten für Leistungen von Architekten -- -- 3.625,5 3.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 75,00 und Ingenieuren für Bundesfernstraßen

799.07 02 * Kosten für Leistungen von Architekten -- -- -- 0,00 und Ingenieuren für Landes- und Bundesfernstraßen aus Mitteln des EFRE

799.10 02 Kosten für Leistungen von Architekten -- -- 19.132,5 18.675,0 18.675,0 18.675,0 18.675,0 0,00 und Ingenieuren für Landes- und Bundesfernstraßen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 -

- 214 -

Page 217: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1506 Ausgaben

799.11 02 Kosten für Leistungen von Architekten -- -- 1.240,0 3.000,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 100,00 und Ingenieuren für Bundesautobahnen

799.08 03 Planungskosten für die Ermittlung und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Abwicklung des rückständigen Grunderwerbs an Landesstraßen

799.09 03 Planungskosten für die Ermittlung und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Abwicklung des rückständigen Grunderwerbs an Bundesfernstraßen

821.01 03 Entschädigungszahlungen und Notarkosten -- -- -- -- -- -- -- 100,00 zur Abwicklung des rückständigen Grunderwerbs

812.02 59 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen -- -- 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 100,00 einschließlich Software

811.61 61 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 942,0 1.620,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 50,87

812.61 61 Erwerb von Maschinen und Geräten -- -- 1.312,0 880,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 50,87

- 215 -

Page 218: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1506 Ausgaben

751.01 62 Neubau von Landesstraßen aus Mitteln des -- -- 9.000,0 4.000,0 11.000,0 11.000,0 10.000,0 0,00 EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 -

751.62 62 * Neubau von Landesstraßen aus Mitteln des -- -- -- 0,00 EFRE

752.62 62 Neubau von Landesstraßen -- -- 3.480,0 250,0 3.350,0 3.450,0 2.450,0 100,00

753.62 62 Maßnahmen an Bahnübergängen gemäß -- -- 596,0 1.850,0 800,0 650,0 650,0 100,00 Eisenbahnkreuzungsgesetz

821.62 62 Erwerb von Grundstücken -- -- 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 100,00

751.02 63 Um- und Ausbau von Landesstraßen nach -- -- 25.130,0 30.871,9 23.041,9 23.041,9 24.031,8 0,00 Maßgabe des Straßenbauplanes und Deckenerneuerung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 -

751.63 63 * Um- und Ausbau von Landesstraßen nach -- -- -- 0,00 Maßgabe des Straßenbauplanes und Deckenerneuerung aus Mitteln des EFRE

752.63 63 Um- und Ausbau von Landesstraßen -- -- 5.245,0 5.285,1 3.508,1 3.058,1 4.068,2 100,00

- 216 -

Page 219: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1506 Ausgaben

753.63 63 Deckenerneuerung auf Landesstrassen -- -- 2.226,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 100,00

821.63 63 Erwerb von Grundstücken -- -- 1.106,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 100,00

751.64 64 Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen -- -- 4.641,0 3.700,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 100,00 im Rahmen der Unterhaltung und Instandsetzung der Landesstraßen

752.64 64 * Unterhaltung und Instandhaltung der -- -- -- 0,00 Landesstraßen -Direktaufwand- aus Mitteln des EFRE

1506 A 79.647,0 77.614,0 75.908,5 75.342,5 75.374,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 79.647,0 77.614,0 75.908,5 75.342,5 75.374,5

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 217 -

Page 220: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1507 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-

1507 Einnahmen

331.01 Zuweisungen des Bundes für kommunale 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 0,00 Straßenbaumaßnahmen

331.02 Zuweisungen des Bundes zur Verbesserung 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 0,00 des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

331.03 Zuweisungen des Bundes für Investitionen 10.000,0 10.010,3 10.010,3 10.010,3 10.010,3 0,00 im Rahmen der Regionalisierung des SPNV/ÖPNV

1507 E 44.957,0 44.967,3 44.967,3 44.967,3 44.967,3E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 44.957,0 44.967,3 44.967,3 44.967,3 44.967,3

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

1507 Ausgaben

883.01 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 0,00 Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen nach dem Entflechtungsgesetz

- 218 -

Page 221: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1507 Ausgaben

891.01 01 Zuschuss für Investitionen an die -- -- -- 10,3 10,3 10,3 10,3 0,00 Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH

891.02 01 Zuschüsse für Investitionen zur -- -- 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 0,00 Verbesserung des SPNV/ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz

883.02 02 * Zuweisungen für Investitionen an -- -- -- -- 830,0 830,0 840,0 100,00 Gemeinden und Gemeindeverbände zur Verbesserung des ÖPNV aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 -

891.03 02 * Zuschüsse für Investitionen an -- -- -- -- -- -- -- 100,00 öffentliche Unternehmen zur Verbesserung des ÖPNV aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 -

883.65 65 Zuweisungen für Investitionen an -- -- 7.478,5 7.478,5 7.478,5 7.478,5 7.478,5 0,00 Gemeinden und Gemeindeverbände zur Verbesserung des ÖPNV nach dem Entflechtungsgesetz

- 219 -

Page 222: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

1507 Ausgaben

891.65 65 Zuschüsse für Investitionen an -- -- 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 0,00 öffentliche Unternehmen zur Verbesserung des ÖPNV nach dem Entflechtungsgesetz

892.65 65 Zuschüsse für Investitionen an private -- -- 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,00 Unternehmen zur Verbesserung des ÖPNV nach dem Entflechtungsgesetz

891.68 68 Kostenbeiträge nach dem -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Eisenbahnkreuzungsgesetz an öffentliche Unternehmen

892.68 68 Kostenbeiträge nach dem -- -- 150,0 1.650,0 300,0 150,0 150,0 100,00 Eisenbahnkreuzungsgesetz an private Unternehmen

1507 A 45.107,0 46.617,3 45.267,3 45.117,3 45.117,3A* -- -- 830,0 830,0 840,0A** FPL -- -- -- -- --Ag 45.107,0 46.617,3 46.097,3 45.947,3 45.957,3

Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt

- 220 -

Page 223: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Finanzplanzeitraum beginnend

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR

bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und

finanziert Folgejahre

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im

Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil

in %

1 2

Summen 15 - Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

15 107.666,9 107.753,6 109.924,5 109.004,9 106.801,9 -- 1.474,0 2.948,0 2.948,0 -- -- -- -- -- -- 107.666,9 109.227,6 112.872,5 111.952,9 106.801,9

239.167,3 233.648,4 225.255,6 226.021,8 221.473,4 -- 11.117,0 12.651,0 15.354,0 7.533,0 -- -- -- -- -- 239.167,3 244.765,4 237.906,6 241.375,8 229.006,4

E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt

A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt

- 221 -

Page 224: Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013

Investitionsplan 2003 bis 2007

* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend

Beträge in TEUR

KapTitel

MG KZIP

Zweckbestimmung Gesamt-betrag

bis2008

finanziert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre

Landes-anteilin %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Summen Gesamtplan

IPL E Investitionsvorbelastung (IVP) 597.274,6 605.846,5 617.125,0 611.184,8 593.249,9E* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 107.693,7 124.296,8 78.905,8 10.057,8E** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- -- -- -- Eg Investitionen Gesamt 597.274,6 713.540,2 741.421,8 690.090,6 603.307,7

A Investitionsvorbelastung (IVP) 1.135.126,0 1.080.239,8 1.050.774,0 1.085.571,1 1.028.343,0 86.512,0A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 220.262,3 169.869,2 47.050,7 33.819,0 16.823,0A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 2.623,2 11.066,4 35.080,5 290.823,8Ag Investitionen Gesamt 1.135.126,0 1.300.502,1 1.223.266,4 1.143.688,2 1.097.242,5 394.158,8

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