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Anlage zu Drucksache 5/2698 Band 2
Mittelfristige Finanzplanung 2009 - 2013 (Investitionen) Stand Juli 2009
Mecklenburg Vorpommern Finanzministerium
Herausgeber: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Schloßstraße 9 - 11, 19053 Schwerin Homepage: http://www.fm.mv-regierung.de E-Mail: [email protected] Redaktion: Abteilung Haushalt und Finanzwirtschaft Referat IV 200 im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
InhaltsverzeichnisSeite
Vorbemerkung 3
Aggregation der Ausgaben 4 bis 5
Einzelplan 01 "Landtag" 6
Einzelplan 02 "Landesrechnungshof" 10
Einzelplan 03 "Ministerpräsident -Staatskanzlei-" 12
Einzelplan 04 "Innenministerium" 16
Einzelplan 05 "Finanzministerium" 30
Einzelplan 06 "Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus" 36
Einzelplan 07 "Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur" 53
Einzelplan 08 "Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz" 82
Einzelplan 09 "Justizministerium" 141
Einzelplan 10 "Ministerium für Soziales und Gesundheit" 150
Einzelplan 11 "Allgemeine Finanzverwaltung" 163
Einzelplan 12 "Hochbaumaßnahmen des Landes" 170Anlage 1 zu Titel 1212 741.01 und 741.02 184Anlage 2 zu Titel 1216 741.01, 741.04 und 741.05 192
Einzelplan 15 "Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung" 199
Gesamtplan-Zusammenfassung 222
I
Zahlenwerk zur Investitionsplanung Übersicht über die Investitionseinnahmen und –ausgaben und Darstellung der einzelnen Investitionsvorhaben in der Finanzplanungsperiode 2009 bis 2013 Vorbemerkung Die Investitionsplanung untersetzt die Summen der Investitionseinnahmen und –ausgaben der Finanzplanung mit den Einzelmaßnahmen aus den Ressorts. Die Darstellungen folgen der Gliederung des Haushaltsplans (Einzelplan, Kapitel, Maßnahmegruppe, Titel). Den Einzelmaßnahmen vorangestellt ist eine Aggregation der Ausgaben mit einer Unterteilung in Investitionsvorbelastung, Neuinvestition im Planjahr (2010) und Neuinvestition im Finanzplanungszeitraum (ab 2011). Bei der Darstellung der Einzelmaßnahmen sind zusätzlich zu den Informationen im Haushaltsplan in der Spalte 3 die Neuinvestitionen, die im Jahre 2010 beginnen mit einem * und Neuinvestitionen ab 2011 mit ** gekennzeichnet. Weiterhin werden in der Spalte 5 die Gesamtkosten und in der Spalte 6 der bis einschließlich 2008 finanzierte Anteil dargestellt. Für alle Maßnahmen ist in Spalte 13 die Belastung des Landes in % angegeben.
- 3 -
Ausgaben:
II
Aggregation der Daten der Mittelfristigen Investitionsplanung 2009 bis 2013
Angaben in TEUR
Einzelplan / Art der Maßnahme HH 2009 Entwurf 2010 Entwurf 2011 Plan 2012 Plan 2013
Einzelplan 01Investitionsvorbelastung (IVP) 162,0 179,6 553,5 70,0 70,0Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 594,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 162,0 773,6 553,5 70,0 70,0
Einzelplan 02Investitionsvorbelastung (IVP) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0Neuinvestitionen Planjahr (IP I)Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Einzelplan 03Investitionsvorbelastung (IVP) 52,5 10,0Neuinvestitionen Planjahr (IP I)Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 52,5 10,0
Einzelplan 04Investitionsvorbelastung (IVP) 32.802,6 34.076,0 27.211,5 21.993,5 21.879,9Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 40,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 32.802,6 34.116,0 27.211,5 21.993,5 21.879,9
Einzelplan 05Investitionsvorbelastung (IVP) 1.732,3 3.521,6 2.172,4 2.810,7 3.319,2Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 42,0 54,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 1.732,3 3.563,6 2.226,4 2.810,7 3.319,2
Einzelplan 06Investitionsvorbelastung (IVP) 211.137,3 218.873,2 218.112,5 209.681,0 214.611,7Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 2.400,0 2.405,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 211.137,3 221.273,2 220.517,5 209.681,0 214.611,7
Einzelplan 07Investitionsvorbelastung (IVP) 61.012,2 58.463,8 55.427,0 55.841,7 56.510,1Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 15.102,6 7.629,3 1.068,2 703,2Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 61.012,2 73.566,4 63.056,3 56.909,9 57.213,3
Einzelplan 08Investitionsvorbelastung (IVP) 181.639,0 184.768,2 189.894,6 188.488,5 181.968,7Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 14.492,8 22.051,5 18.870,5 17.605,8Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 181.639,0 199.261,0 211.946,1 207.359,0 199.574,5
- 4 -
Ausgaben:
III
Aggregation der Daten der Mittelfristigen Investitionsplanung 2009 bis 2013
Angaben in TEUR
Einzelplan / Art der Maßnahme HH 2009 Entwurf 2010 Entwurf 2011 Plan 2012 Plan 2013
Einzelplan 09Investitionsvorbelastung (IVP) 2.083,0 2.384,0 2.723,4 2.671,3 2.593,1Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 50,0 75,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 2.083,0 2.434,0 2.723,4 2.671,3 2.668,1
Einzelplan 10Investitionsvorbelastung (IVP) 87.078,8 75.409,6 75.840,7 72.437,4 58.678,7Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 33.150,0 5.145,4Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 87.078,8 108.559,6 80.986,1 72.437,4 58.678,7
Einzelplan 11Investitionsvorbelastung (IVP) 175.900,4 190.087,0 187.853,5 192.989,5 177.055,5Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 29.750,0 17.510,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 175.900,4 219.837,0 205.363,5 192.989,5 177.055,5
Einzelplan 12Investitionsvorbelastung (IVP) 142.352,6 113.303,7 95.023,3 113.859,7 91.810,7Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 79.032,6 73.123,0 10.458,0 7.318,0Neuinvestitionen FPL (IP II) 2.623,2 11.066,4 34.030,5Investitionen Gesamt 142.352,6 192.336,3 170.769,5 135.384,1 133.159,2
Einzelplan 14Investitionsvorbelastung (IVP)Neuinvestitionen Planjahr (IP I)Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt
Einzelplan 15Investitionsvorbelastung (IVP) 239.167,3 233.648,4 225.255,6 226.021,8 221.473,4Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 11.117,0 12.651,0 15.354,0 7.533,0Neuinvestitionen FPL (IP II)Investitionen Gesamt 239.167,3 244.765,4 237.906,6 241.375,8 229.006,4
GesamtplanInvestitionsvorbelastung (IVP) 1.135.126,0 1.114.731,1 1.080.074,0 1.086.871,1 1.029.977,0Neuinvestitionen Planjahr (IP I) 0,0 185.771,0 140.569,2 45.750,7 33.235,0Neuinvestitionen FPL (IP II) 0,0 0,0 2.623,2 11.066,4 34.030,5Investitionen Gesamt 1.135.126,0 1.300.502,1 1.223.266,4 1.143.688,2 1.097.242,5
- 5 -
Finanzplanzeitraum beginnend
01 Landtag Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0101 Landtag
0101 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- -- -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 142,0 43,1 125,0 50,0 50,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.03 * Planungskosten zur Thematik Plenarsaal 594,0 -- -- -- 100,00
812.05 Erwerb von Kunstgegenständen -- -- -- -- -- -- -- 100,00
812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 20,0 106,0 405,5 20,0 20,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Maschinen für die Datenverarbeitung
812.04 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen für Internetpräsentation des Landtages
0101 A 162,0 149,1 530,5 70,0 70,0A* -- 594,0 -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 162,0 743,1 530,5 70,0 70,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 6 -
Finanzplanzeitraum beginnend
01 Landtag Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0102 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz
0102 Ausgaben
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 25,5 -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0102 A -- 25,5 -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- 25,5 -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 7 -
Finanzplanzeitraum beginnend
01 Landtag Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0103 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern
0103 Ausgaben
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 5,0 23,0 -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen der DV
0103 A -- 5,0 23,0 -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- 5,0 23,0 -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 8 -
Finanzplanzeitraum beginnend
01 Landtag Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 01 - Landtag
01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162,0 179,6 553,5 70,0 70,0 -- 594,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 162,0 773,6 553,5 70,0 70,0
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 9 -
Finanzplanzeitraum beginnend
02 Landesrechnungshof Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0201 Landesrechnungshof
0201 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- -- -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0201 A 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 10 -
Finanzplanzeitraum beginnend
02 Landesrechnungshof Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 02 - Landesrechnungshof
02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 11 -
Finanzplanzeitraum beginnend
03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0301 Ministerpräsident -Staatskanzlei-
0301 Ausgaben
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 17,5 -- -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 35,0 10,0 -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0301 A 52,5 10,0 -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 52,5 10,0 -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 12 -
Finanzplanzeitraum beginnend
03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0302 Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern beim Bund
0302 Ausgaben
812.02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0302 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 13 -
Finanzplanzeitraum beginnend
03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0305 Informationsbüro Brüssel
0305 Ausgaben
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0305 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 14 -
Finanzplanzeitraum beginnend
03 Ministerpräsident -Staatskanzlei- Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 03 - Ministerpräsident -Staatskanzlei-
03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52,5 10,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 52,5 10,0 -- -- --
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 15 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0401 Ministerium
0401 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 35,0 53,0 88,5 88,5 88,5 100,00
812.02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 75,0 75,0 75,0 75,0 115,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen (Arsenal)
811.20 02 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 35,0 35,0 78,0 70,0 60,0 100,00
812.21 02 Beschaffung von IT-Technik -- -- 240,1 225,6 190,6 198,6 168,6 100,00
811.02 03 * Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten -- -- -- 100,00
812.01 03 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.23 03 * Beschaffung von Dienst- und -- -- -- 100,00 Schutzkleidung
812.25 03 * Erwerb von Fernmeldetechnik -- -- -- 100,00
812.04 04 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
- 16 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0401 Ausgaben
812.24 58 Beschaffungen für landeseinheitliche -- -- 30,0 -- -- -- -- 100,00 IT-Verfahren (eGovernment)
812.03 59 Beschaffungen für Datenverarbeitung des -- -- 214,3 214,3 214,3 214,3 214,3 100,00 Innenministeriums
0401 A 629,4 602,9 646,4 646,4 646,4A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 629,4 602,9 646,4 646,4 646,4
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 17 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0404 Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz
0404 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 380,0 300,0 450,0 150,0 330,0 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 20,0 43,6 31,1 30,0 30,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.14 59 Beschaffungen -- -- -- 34,1 5,3 10,0 10,0 100,00
0404 A 400,0 377,7 486,4 190,0 370,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 400,0 377,7 486,4 190,0 370,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 18 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0405 Brand- und Katastrophenschutz
0405 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 80,0 -- 180,0 725,0 100,00
811.02 Erwerb von Spezialfahrzeugen für den -- -- 480,0 991,2 990,0 1.022,6 1.022,6 100,00 Katastrophenschutz
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 50,0 180,0 230,0 250,0 250,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 Beschaffung von Spezialausstattung für -- -- 615,8 438,0 705,8 73,2 73,2 100,00 den Katastrophenschutz
883.01 Aufbau des friedensmäßigen -- -- 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 Katastrophenschutzes
883.03 01 Zuweisungen des Landes an Kreise und -- -- 2.949,7 2.949,3 2.862,3 3.123,1 2.962,3 100,00 Gemeinden für Investitionen
883.04 01 Zuweisungen des Landes an Landkreise und -- -- 400,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 100,00 kreisfreie Städte zur Bildung der Sonderrücklage BOS-Digitalfunk
- 19 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0405 A 4.695,5 6.038,5 6.188,1 6.048,9 6.433,1A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 4.695,5 6.038,5 6.188,1 6.048,9 6.433,1
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 20 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0406 Polizei
0406 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 1.500,0 8.180,0 7.210,0 4.700,0 4.300,0 100,00
811.02 Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten -- -- 800,0 900,0 505,0 340,0 -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 752,4 1.238,0 1.731,0 1.576,0 1.165,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.22 Beschaffung von Dienst- und -- -- 900,0 948,0 948,0 870,0 870,0 100,00 Schutzkleidung
812.24 Erwerb von Fernmeldetechnik -- -- 786,0 537,0 474,0 614,0 500,0 100,00
812.25 Beschaffung von Körperschutzausstattung -- -- 261,6 1.177,0 1.142,0 1.000,0 1.465,0 100,00
812.19 59 Beschaffungen -- -- 3.342,0 3.521,1 3.377,3 2.797,9 2.872,1 100,00
812.63 63 Ausstattung und Geräte für Aus- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Fortbildung
812.66 66 Beschaffungen Netzaufbau -- -- 12.600,0 5.440,9 824,0 -- -- 100,00
- 21 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0406 Ausgaben
812.67 66 Beschaffung von Endgeräten -- -- 2.250,0 2.250,0 -- -- -- 100,00
0406 A 23.192,0 24.192,0 16.211,3 11.897,9 11.172,1A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 23.192,0 24.192,0 16.211,3 11.897,9 11.172,1
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt - 22 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0407 Landesamt für innere Verwaltung
0407 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 35,0 36,0 87,0 74,0 122,0 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 234,0 105,0 938,2 191,0 191,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.03 01 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen - Geodatenmanagement
812.06 01 Kosten für SAPOS in M-V 2.068,2 409,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 1.259,2 100,00
883.03 03 Zuweisungen des Landes an Kreise und -- -- 100,0 -- -- -- -- 100,00 kreisfreie Städte für Investitionen
812.04 59 * Beschaffung und Ersatz von Geräten und 40,0 -- -- -- 100,00 Ausstattung für den Oberen Gutachterausschuss des Landes für Grundstückswertermittlung
812.12 59 Beschaffungen -- -- 1.259,8 683,7 643,7 973,7 973,7 100,00
- 23 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0407 Ausgaben
812.20 59 Beschaffungen für den europaweiten -- -- 59,4 -- 30,0 -- -- 100,00 Zensus
0407 A 1.768,2 904,7 1.778,9 1.318,7 1.366,7 1.259,2A* -- 40,0 -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.768,2 944,7 1.778,9 1.318,7 1.366,7 1.259,2
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
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Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0409 Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung
0409 Ausgaben
891.01 Zuschuss für Investitionen der -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern (LPS)
0409 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 25 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0410 Allgemeine Bewilligungen -Sport-
0410 Einnahmen
331.01 Zuweisungen des Bundes für den Bau von 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 0,00 Sportstätten
0410 E 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0410 Ausgaben
812.61 61 * Maßnahmen infolge des Nationalen -- -- -- -- 100,00 Aktionsplanes IN FORM
883.61 61 Baumaßnahmen - Sportstättenbau - -- -- 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 100,00 Breitensport
893.61 61 Investitionszuschuss an den -- -- 782,6 782,6 782,6 782,6 782,6 100,00 Landessportbund
893.63 61 Nationale Kofinanzierung für 396,0 396,0 396,0 396,0 396,0 100,00 vereinseigene Sportstätten
- 26 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0410 Ausgaben
883.62 62 Investitionszuschüsse des Bundes und des -- -- 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 20,00 Landes für kommunale Einrichtungen des Hochleistungssports
893.62 62 Investitionszuschüsse des Bundes und des -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Landes für vereinseigene Einrichtungen des Hochleistungssports
0410 A 1.978,6 1.728,6 1.728,6 1.728,6 1.728,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.978,6 1.728,6 1.728,6 1.728,6 1.728,6
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
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Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0411 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
0411 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- -- -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 83,9 104,6 108,8 100,0 100,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 59 Beschaffung von Informationstechnik -- -- 55,0 127,0 63,0 63,0 63,0 100,00
0411 A 138,9 231,6 171,8 163,0 163,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 138,9 231,6 171,8 163,0 163,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 28 -
Finanzplanzeitraum beginnend
04 Innenministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 04 - Innenministerium
04 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
32.802,6 34.076,0 27.211,5 21.993,5 21.879,9 1.259,2 -- 40,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 32.802,6 34.116,0 27.211,5 21.993,5 21.879,9 1.259,2
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 29 -
Finanzplanzeitraum beginnend
05 Finanzministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0501 Ministerium
0501 Ausgaben
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 58 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren ProFiskal
812.04 58 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 396,4 403,3 450,1 133,2 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren DOMEA
812.05 58 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 42,0 54,0 -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern für das IT-Verfahren Kosten- und Leistungsrechnung
- 30 -
Finanzplanzeitraum beginnend
05 Finanzministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0501 Ausgaben
812.03 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 37,9 146,5 20,5 20,5 20,5 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern
0501 A 37,9 542,9 423,8 470,6 153,7A* -- 42,0 54,0 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 37,9 584,9 477,8 470,6 153,7
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
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Finanzplanzeitraum beginnend
05 Finanzministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0502 Landeszentralkasse
0502 Ausgaben
811.01 * Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 20,0 12,0 8,5 27,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 59 Erwerb von Geräten, Austattungs- und -- -- -- 85,4 93,0 130,4 38,2 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern
0502 A -- 105,4 105,0 138,9 65,2A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- 105,4 105,0 138,9 65,2
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 32 -
Finanzplanzeitraum beginnend
05 Finanzministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0503 Finanzämter
0503 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 33,6 50,4 33,6 33,6 33,6 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 457,0 734,8 345,0 295,0 295,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.08 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 1.155,1 2.012,2 1.176,6 1.776,9 2.664,9 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern
0503 A 1.645,7 2.797,4 1.555,2 2.105,5 2.993,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.645,7 2.797,4 1.555,2 2.105,5 2.993,5
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 33 -
Finanzplanzeitraum beginnend
05 Finanzministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0504 Landesbesoldungsamt
0504 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- 16,8 -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 40,0 25,0 30,0 8,0 30,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.03 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 8,7 50,9 58,4 70,9 76,8 100,00 Ausrüstungsgegenständen sowie Software bzw. immateriellen Wirtschaftsgütern
0504 A 48,7 75,9 88,4 95,7 106,8A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 48,7 75,9 88,4 95,7 106,8
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 34 -
Finanzplanzeitraum beginnend
05 Finanzministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 05 - Finanzministerium
05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1.732,3 3.521,6 2.172,4 2.810,7 3.319,2 -- 42,0 54,0 -- -- -- -- -- -- -- 1.732,3 3.563,6 2.226,4 2.810,7 3.319,2
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 35 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0601 Ministerium
0601 Ausgaben
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.05 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 30,0 30,0 70,0 30,0 30,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen, Informationsmittel
0601 A 30,0 30,0 70,0 30,0 30,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 30,0 30,0 70,0 30,0 30,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 36 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0602 Allgemeine Bewilligungen
0602 Einnahmen
346.01 Erstattungen des EFRE für das Land 176.586,8 180.118,5 183.720,9 185.395,3 178.559,8 0,00 Mecklenburg-Vorpommern - Förderzeitraum 2007-2013
346.04 * Erstattung der EU aus dem Programm -- 0,00 INTERREG - Förderzeitraum 1995 - 1999
346.05 Erstattung der EU aus dem Programm -- -- -- -- -- 0,00 INTERREG III A - Förderzeitraum 2000 - 2006
346.06 Erstattung der EU aus dem Programm URBAN -- -- -- -- -- 0,00 II - Förderzeitraum 2001 - 2006
346.07 Erstattung der EU aus dem Programm 6.697,1 6.963,0 7.236,8 7.472,9 7.715,7 0,00 INTERREG IV A - Förderzeitraum 2007 - 2013
346.99 77 ** Für Maßnahmen aus dem EFRE 2014 - 2020 -- -- -- -- 0,00
- 37 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0602 E 183.283,9 187.081,5 190.957,7 192.868,2 186.275,5E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 183.283,9 187.081,5 190.957,7 192.868,2 186.275,5
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0602 Ausgaben
871.01 Ausgaben für Inanspruchnahme aus -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Gewährleistungen
892.08 Wettbewerbshilfen für den Schiffbau in -- -- -- 100,00 Mecklenburg-Vorpommern
883.04 04 Kommunales Infrastrukturprogramm aus -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Mitteln des EFRE
883.05 04 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Gemeindeverbände für Maßnahmen der Standortkonversion aus Mitteln des EFRE
812.08 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen zur Programmdurchführung (Technische Hilfe)
- 38 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0602 Ausgaben
812.09 05 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen zur Programmdurchführung aus Mitteln des EFRE (Technische Hilfe)
862.13 05 Darlehen für den Patent- und Lizenzfonds -- -- -- -- -- -- -- 100,00
862.14 05 Darlehen für den Patent- und Lizenzfonds -- -- -- -- -- -- -- 0,00 aus Mitteln des EFRE
862.21 05 Darlehen für den Existenzgründerfonds -- -- -- -- -- -- -- 100,00
862.22 05 Darlehen für den Existenzgründerfonds -- -- -- -- -- -- -- 0,00 aus Mitteln des EFRE
883.21 05 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe
- 39 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0602 Ausgaben
883.22 05 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe aus Mitteln des EFRE
892.11 05 Förderung von zukunftsträchtigen -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Energietechniken
892.12 05 Förderung von zukunftsträchtigen -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Energietechniken aus Mitteln des EFRE
883.56 56 * Förderung von Maßnahmen der 2.400,0 2.405,0 -- -- 100,00 touristischen Infrastruktur im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms M-V
862.60 60 Unterstützung zukunftsgerichteter -- -- -- 2.007,0 513,7 4.884,1 9.738,0 100,00 Investitionen als Darlehen
883.60 60 Unterstützung von Innovationen zur -- -- 3.571,5 3.571,5 3.571,5 3.571,5 3.571,0 100,00 Schonung natürlicher Ressourcen
- 40 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0602 Ausgaben
883.61 60 Bedarfsorientierte Verbesserung der -- -- 15.728,5 15.428,5 15.428,5 15.728,5 5.728,9 100,00 wirtschaftsnahen Infrastruktur
892.60 60 Unterstützung zukunftsgerichteter -- -- 46.167,3 46.167,3 46.167,3 46.167,3 56.167,5 0,00 Investitionen
893.60 60 Ausbau infrastruktureller -- -- 4.999,9 5.627,9 5.627,9 5.627,9 5.629,5 100,00 Potenzialfaktoren für Bildung, Forschung und Technologietransfer
893.61 60 * Förderung der Forschungskompetenzen an -- -- -- -- 100,00 Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
883.99 77 ** Für Maßnahmen aus dem EFRE 2014 - 2020 -- -- -- -- 100,00
752.83 83 Bau von Straßen - Programm INTERREG III -- -- -- -- -- -- -- 17,00 A
812.83 83 Erwerb von Geräten zur Durchführung des -- -- -- -- -- -- -- 17,00 Programms INTERREG III A
- 41 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0602 Ausgaben
883.83 83 Zuweisungen für Investitionen an -- -- -- -- -- -- -- 17,00 Gemeinden und Gemeindeverbände - Programm INTERREG III A
887.83 83 Zuweisungen für Investitionen an -- -- -- -- -- -- -- 17,00 Zweckverbände - Programm INTERREG III A
891.83 83 Zuschüsse für Investitionen - Programm -- -- -- -- -- -- -- 17,00 INTERREG III A
894.83 83 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige -- -- -- -- -- -- -- 17,00 - Programm INTERREG III A
883.85 85 Zuweisungen für Investitionen an -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Gemeinden und Gemeindeverbände - Programm URBAN II
883.87 87 Zuweisungen für Investitionen an -- -- 3.147,7 3.318,0 3.401,6 3.512,6 3.626,4 0,00 Gemeinden und Gemeindeverbände - INTERREG IV A
- 42 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0602 Ausgaben
894.04 87 Kofinanzierung des Landes für Vorhaben -- -- 333,1 330,8 326,4 323,5 320,4 100,00 im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG IV A
0602 A 73.948,0 76.451,0 75.036,9 79.815,4 84.781,7A* -- 2.400,0 2.405,0 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 73.948,0 78.851,0 77.441,9 79.815,4 84.781,7
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 43 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0603 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
0603 Einnahmen
331.06 Erstattung vom Bund für 70.320,0 71.589,6 71.901,8 65.320,0 65.320,0 0,00 Infrastrukturmaßnahmen und betriebliche Investitionen
346.05 Erstattung des EFRE für das Land -- -- -- -- -- 0,00 Mecklenburg-Vorpommern - Förderzeitraum 2000 - 2006
0603 E 70.320,0 71.589,6 71.901,8 65.320,0 65.320,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 70.320,0 71.589,6 71.901,8 65.320,0 65.320,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0603 Ausgaben
883.02 02 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- 56.256,0 57.271,7 57.521,4 52.256,0 52.256,0 50,00 Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
- 44 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0603 Ausgaben
892.02 02 Zuschüsse an private Unternehmen für -- -- 79.384,0 84.907,5 85.282,2 77.384,0 77.384,0 50,00 Investitionen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
893.02 02 Zuschüsse an Sonstige für -- -- -- -- -- -- -- 50,00 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
883.05 05 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Gemeindeverbände für Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2000 - 2006
887.05 05 Zuweisungen an Zweckverbände für -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2000 - 2006
891.05 05 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2000 - 2006
- 45 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0603 Ausgaben
892.05 05 Zuschüsse an private Unternehmen für -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Investitionen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2000 - 2006
893.05 05 Zuschüsse an Sonstige für -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2000 - 2006
0603 A 135.640,0 142.179,2 142.803,6 129.640,0 129.640,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 135.640,0 142.179,2 142.803,6 129.640,0 129.640,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 46 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0605 Eichämter
0605 Ausgaben
811.01 * Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 100,00
812.01 Erwerb von Eich- und Prüfgeräten -- -- 40,0 100,00
812.02 Ausstattung von Diensträumen -- -- 6,9 100,00
812.04 59 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen -- -- 10,0 100,00 einschließlich Software
0605 A 56,9 -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 56,9 -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 47 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0607 Allgemeine Bewilligungen -Umwelt-
0607 Ausgaben
883.11 01 Zuschüsse zu Vorhaben des Klimaschutzes -- -- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
883.12 01 Zuschüsse zu Vorhaben des Klimaschutzes -- -- -- -- -- -- -- 0,00 (OP 2000-2006 EFRE) (EU-Anteil)
883.13 01 Zuschüsse zu Vorhaben des Klimaschutzes -- -- -- -- -- -- -- 100,00 (OP 2000-2006 EFRE) (Landesanteil)
892.51 02 * Förderung der Errichtung von Anlagen zur -- -- -- 100,00 Abfallverwertung und -beseitigung
892.53 02 * Förderung von Maßnahmen der -- -- -- 0,00 Kreislaufwirtschaft und der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (OP 2000-2006 EFRE) (EU-Anteil)
892.54 02 * Förderung der Rekultivierung -- -- -- 100,00 stillgelegter Deponien
892.58 02 * Förderung der Stilllegung von Deponien -- -- -- 100,00
- 48 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0607 A 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 49 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0608 Struktur-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung
0608 Ausgaben
891.04 01 Investitionszuschuss an die GSA - -- -- 25,0 11,0 -- -- -- 100,00 Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung GmbH
862.10 10 Förderung von Existenzgründerinnen und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Existenzgründern durch Gewährung von Mikro-Darlehen
862.20 20 Förderung von Existenzgründerinnen und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Existenzgründern durch Gewährung von Mikro-Darlehen aus Mitteln des ESF
892.49 49 Maßnahmen mit besonderer -- -- 1.200,0 100,00 arbeitsmarktpolitischer Wirkung (Initiativfonds)
0608 A 1.225,0 11,0 -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.225,0 11,0 -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 50 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0609 Bergamt
0609 Ausgaben
752.01 Bauleistungen für bergbauliche -- -- 102,0 102,0 102,0 60,0 60,0 100,00 Verwahrungsarbeiten
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 19,4 -- -- 35,6 -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 16,0 -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0609 A 137,4 102,0 102,0 95,6 60,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 137,4 102,0 102,0 95,6 60,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 51 -
Finanzplanzeitraum beginnend
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
06 253.603,9 258.671,1 262.859,5 258.188,2 251.595,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 253.603,9 258.671,1 262.859,5 258.188,2 251.595,5
211.137,3 218.873,2 218.112,5 209.681,0 214.611,7 -- 2.400,0 2.405,0 -- -- -- -- -- -- -- 211.137,3 221.273,2 220.517,5 209.681,0 214.611,7
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 52 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0701 Ministerium
0701 Ausgaben
812.23 59 Erwerb von Geräten -- -- 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 100,00
0701 A 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 53 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0702 Ausbildungsförderung
0702 Einnahmen
331.01 01 Bundesanteil an der Ausbildungsförderung 17.901,8 16.323,4 16.216,2 16.023,1 15.958,8 0,00 für Darlehen an Studierende
0702 E 17.901,8 16.323,4 16.216,2 16.023,1 15.958,8E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 17.901,8 16.323,4 16.216,2 16.023,1 15.958,8
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0702 Ausgaben
863.01 01 Ausbildungsdarlehen nach dem -- -- 27.541,3 25.113,0 24.948,0 24.651,0 24.552,0 35,00 Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende
0702 A 27.541,3 25.113,0 24.948,0 24.651,0 24.552,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 27.541,3 25.113,0 24.948,0 24.651,0 24.552,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 54 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0703 Kirchenangelegenheiten
0703 Ausgaben
893.01 Zuschuss an die Mecklenburgische und die -- -- 3.279,1 3.360,0 3.290,0 3.220,0 3.150,0 100,00 Pommersche Landeskirche für die Ablösung von Baulasten
0703 A 3.279,1 3.360,0 3.290,0 3.220,0 3.150,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 3.279,1 3.360,0 3.290,0 3.220,0 3.150,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 55 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0704 Landeszentrale für politische Bildung
0704 Ausgaben
812.01 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen
0704 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 56 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0718 Allgemeine Bewilligungen -Kunst und Kultur-
0718 Einnahmen
331.04 Zuweisungen des Bundes im Rahmen des -- -- -- -- -- 0,00 Programms "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland"
342.01 Zweckgebundene Beiträge Dritter für den -- -- -- -- -- 0,00 Denkmalschutz
0718 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0718 Ausgaben
883.02 03 Zuwendungen des Landes an öffentliche -- -- 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 100,00 Träger zur Erhaltung ausgewählter Bau- und Kunstdenkmale
- 57 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0718 Ausgaben
883.06 03 Zuwendungen des Landes an öffentliche -- -- 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 100,00 Träger für Notsicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen von bedrohten Denkmalen
893.02 03 Zuwendungen des Landes an nicht -- -- 864,4 1.064,4 1.064,4 1.064,4 1.064,4 100,00 öffentliche Träger für die Erhaltung ausgewählter Bau- und Kunstdenkmäler
893.04 03 Zuwendungen aus zweckgebundenen -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Beiträgen Dritter für den Denkmalschutz
893.06 03 Zuwendungen des Landes an nicht -- -- 533,9 499,5 499,5 499,5 499,5 100,00 öffentliche Träger für Notsicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen von bedrohten Denkmalen
883.10 56 * Förderung von Investitionen im HTI im 1.900,0 1.000,0 -- -- 100,00 Rahmen ZIP M-V an öffentliche Träger
883.11 56 * Förderung von Maßnahmen im Bereich der 150,0 5,0 -- -- 100,00 Denkmalpflege im Rahmen ZIP M-V an öffentliche Träger
- 58 -
Finanzplanzeitraum beginnend
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0718 Ausgaben
893.10 56 * Förderung von Investitionen im HTI im -- -- -- -- 100,00 Rahmen ZIP M-V an nicht öffentliche Träger
893.11 56 * Förderung von Maßnahmen im Bereich der 150,0 5,0 -- -- 100,00 Denkmalpflege im Rahmen ZIP M-V an nicht öffentliche Träger
893.60 60 * Investitionszuschuss des Landes an die 60,0 160,0 170,0 70,0 100,00 Stiftung Mecklenburg
893.61 61 Investitionszuschuss an die -- -- 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 100,00 Ernst-Barlach-Stiftung
893.62 62 Investitionszuschuss an die Stiftung DMM -- -- 165,0 178,6 105,0 105,0 105,0 100,00
812.63 63 Ankauf und Restaurierung von Kunst- und -- -- 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 100,00 Kulturgegenständen
893.64 64 Investitionszuschuss an die Stiftung -- -- 7,5 7,5 7,5 132,5 132,5 100,00 Pommersches Landesmuseum
- 59 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0718 Ausgaben
883.66 66 Zuweisungen an öffentliche Träger für -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Projekte aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland"
893.66 66 Zuweisungen an freie Träger für Projekte -- -- -- -- -- -- -- 100,00 aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland"
0718 A 2.200,0 2.379,2 2.305,6 2.430,6 2.430,6A* -- 2.260,0 1.170,0 170,0 70,0A** FPL -- -- -- -- --Ag 2.200,0 4.639,2 3.475,6 2.600,6 2.500,6
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 60 -
Finanzplanzeitraum beginnend
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0719 Staatliches Museum Schwerin
0719 Einnahmen
342.01 Beiträge Dritter für Kunstankäufe -- -- -- -- -- 0,00
0719 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0719 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- -- -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 150,0 105,0 105,0 105,0 105,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.03 Ankauf von Kunstgut -- -- 117,9 162,9 162,9 162,9 162,9 100,00
812.04 Ankauf von Kunstgut aus Beiträgen -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Dritter
0719 A 267,9 267,9 267,9 267,9 267,9A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 267,9 267,9 267,9 267,9 267,9
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
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Finanzplanzeitraum beginnend
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0725 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
0725 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 43,0 -- 35,0 29,0 35,0 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 46,2 89,2 54,2 60,2 54,2 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.21 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 24,7 24,7 20,5 20,5 20,5 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.61 61 Geräte, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenstände
812.62 62 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.63 63 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0,00 Ausrüstungsgegenständen
812.64 64 Erwerb von Geräten, Ausstattungen und -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen
- 62 -
Finanzplanzeitraum beginnend
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0725 Ausgaben
812.67 67 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0725 A 119,5 119,5 115,3 115,3 115,3A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 119,5 119,5 115,3 115,3 115,3
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0750 Allgemeine Bewilligungen -Schulen-
0750 Einnahmen
331.03 Zuweisungen des Bundes für -- -- -- -- -- 0,00 Ganztagsschulen aus dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)
0750 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0750 Ausgaben
883.01 02 Zuwendungen an kommunale Schulträger für -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Investitionen im Rahmen des IZBB
893.01 02 Zuwendungen an freie Schulträger für -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Investitionen im Rahmen des IZBB
0750 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0770 Allgemeine Bewilligungen -Wissenschaft, Forschung und Hochschulen-
0770 Einnahmen
331.02 Zuweisungen des Bundes für 2.696,0 2.871,0 2.875,0 3.038,0 3.348,9 0,00 Forschungseinrichtungen der WGL
331.03 Zuweisung des Bundes für Erwerb und 1.285,0 1.965,0 -- -- -- 0,00 Umbau eines Forschungsschiffs
331.04 Zuweisungen der Deutschen 346,0 345,5 -- -- -- 0,00 Forschungsgemeinschaft für die Förderung von Großgeräten gemäß § 8 Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten an Hochschulen einschl. Großgeräten (AV-FuG)
331.05 Zuweisungen des Bundes für Hochschul- 2.700,0 3.200,0 3.700,0 4.100,0 4.100,0 0,00 und Klinikinvestitionen nach Art. 143c GG
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0770 Einnahmen
331.08 Zuweisungen des Bundes für den 1.272,5 0,00 Ergänzungsbau für das Leibniz-Institut für Katalyse infolge der Ansiedlung des Bereiches Angewandte Chemie Berlin-Adlershof
331.09 Zuweisung des Bundes für den 828,0 -- -- -- 0,00 Ergänzungsbau für das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. Greifswald (INP)
0770 E 8.299,5 9.209,5 6.575,0 7.138,0 7.448,9E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 8.299,5 9.209,5 6.575,0 7.138,0 7.448,9
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0770 Ausgaben
811.02 01 * Anteil des Landes an der Finanzierung 393,3 459,3 398,2 133,2 100,00 für den Neubau des Tiefseeforschungsschiffs SONNE II
- 66 -
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0770 Ausgaben
863.02 01 * Liquiditätsdarlehen für den -- -- -- 100,00 Ergänzungsbau des Leibniz-Instituts für Katalyse
893.20 01 Zuschuss für Investitionen an -- -- 5.346,0 5.742,0 5.750,0 6.076,0 6.697,8 50,00 Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)
893.21 01 Zuschuss für Investitionen an das 1.690,0 1.690,0 1.835,6 1.990,4 2.154,7 100,00 MPG-Institut für Plasmaphysik Greifswald (IPP)
893.22 01 Zuschuss für den Erwerb und Umbau eines 2.570,0 3.930,0 -- -- -- 100,00 Forschungsschiffs
893.30 01 Zuschuss des Landes für den -- -- 1.272,5 100,00 Ergänzungsbau für das Institut für Organische Katalyseforschung infolge der Ansiedlung des Bereiches Angewandte Chemie Berlin-Adlershof (EFRE)
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0770 Ausgaben
893.31 01 Zuschuss des Bundes für den -- -- 1.272,5 100,00 Ergänzungsbau für das Institut für Organische Katalyseforschung infolge der Ansiedlung des Bereiches Angewandte Chemie Berlin-Adlershof
893.32 01 Zuschuss des Bundes für den 828,0 -- -- -- 50,00 Ergänzungsbau für das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP)
893.33 01 * Zuschuss für den Erweiterungsbau 216,3 -- -- -- 100,00 Fraunhofer Anwendungszentrum Rostock
893.23 02 Zuschuss für laufende Investitionen -- -- -- 10,00
891.35 03 Zuschüsse an die Studentenwerke für die -- -- 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 100,00 Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für Wohnheime und Mensen
- 68 -
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0770 Ausgaben
812.12 04 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 100,00 Ausrüstungsgegenständen für Forschungsvorhaben und Geisteswissenschaftlichen Wettbewerb
812.03 08 Beschaffung wissenschaftlicher -- -- 6.898,0 6.883,5 9.375,0 9.500,0 9.500,0 100,00 Großgeräte
891.02 08 Förderung von Investitionen an -- -- 4.310,0 3.810,0 3.810,0 3.810,0 3.810,0 100,00 Hochschulen für die EU-Förderperiode 2007-2013 (EFRE)
893.04 08 Zuschuss für den -- -- 692,0 691,0 -- -- -- 100,00 Hochleistungsrechnerverbund
812.09 09 Geräte, Ausstattungs- und -- -- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 Ausrüstungsgegenstände
812.10 10 * Geräte, Ausstattungs- und 500,0 500,0 500,0 500,0 100,00 Ausrüstungsgegenstände
812.13 56 * Erwerb von Großgeräten der 10.000,0 5.500,0 -- -- 100,00 Forschungsförderung im Rahmen ZIP M-V
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Finanzplanzeitraum beginnend
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0770 Ausgaben
893.38 56 * Förderung für Investitionen an 1.733,0 -- -- -- 100,00 Forschungseinrichtungen der WGL im Rahmen ZIP M-V
0770 A 24.304,4 23.827,9 21.024,0 21.629,8 22.415,9A* -- 12.842,6 6.459,3 898,2 633,2A** FPL -- -- -- -- --Ag 24.304,4 36.670,5 27.483,3 22.528,0 23.049,1
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
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Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0771 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
0771 Ausgaben
891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 349,6 360,2 371,5 377,1 382,7 100,00
0771 A 349,6 360,2 371,5 377,1 382,7A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 349,6 360,2 371,5 377,1 382,7
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 71 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0772 Medizinische Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald/ Universitätsklinikum
0772 Ausgaben
891.02 Zuschuss des Landes für Investitionen -- -- 977,6 992,3 1.007,2 1.022,3 1.037,6 100,00 (ohne Großgeräte und Bauvorhaben)
0772 A 977,6 992,3 1.007,2 1.022,3 1.037,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 977,6 992,3 1.007,2 1.022,3 1.037,6
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 72 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0773 Universität Rostock
0773 Ausgaben
891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 577,6 589,4 608,3 617,4 626,7 100,00
0773 A 577,6 589,4 608,3 617,4 626,7A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 577,6 589,4 608,3 617,4 626,7
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 73 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0774 Medizinische Fakultät der Universität Rostock
0774 Ausgaben
891.01 Zuschuss des Landes für Investitionen -- -- 660,1 670,0 680,0 690,2 700,6 100,00 (ohne Großgeräte und Bauvorhaben) der Medizinischen Fakultät der Universität Rostock
0774 A 660,1 670,0 680,0 690,2 700,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 660,1 670,0 680,0 690,2 700,6
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
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Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0775 Hochschule für Musik und Theater Rostock
0775 Ausgaben
891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 15,5 18,3 19,1 19,4 19,6 100,00
0775 A 15,5 18,3 19,1 19,4 19,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 15,5 18,3 19,1 19,4 19,6
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 75 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0776 Hochschule Neubrandenburg
0776 Ausgaben
891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 150,0 164,2 170,4 173,0 175,6 100,00
0776 A 150,0 164,2 170,4 173,0 175,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 150,0 164,2 170,4 173,0 175,6
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 76 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0777 Fachhochschule Stralsund
0777 Ausgaben
891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 213,3 234,2 243,1 246,8 250,5 100,00
0777 A 213,3 234,2 243,1 246,8 250,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 213,3 234,2 243,1 246,8 250,5
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 77 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0778 Hochschule Wismar
0778 Ausgaben
891.01 Zuschuss für Investitionen -- -- 262,4 273,8 282,7 287,0 291,2 100,00
0778 A 262,4 273,8 282,7 287,0 291,2A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 262,4 273,8 282,7 287,0 291,2
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 78 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0779 Institut für Ostseeforschung Warnemünde
0779 Einnahmen
331.02 Zuweisungen des Bundes für -- 0,00 Forschungseinrichtungen der WGL
331.03 Zuweisung des Bundes zum Ersatzbau des -- 0,00 Forschungsschiffes Prof. A. Penck
0779 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0779 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 50,00
811.02 Erwerb und Umbau Forschungsschiff -- -- -- 50,00 (Ersatzbau für Forschungsschiff "Professor A. Penck")
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 50,00 Ausrüstungsgegenständen
- 79 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0779 Ausgaben
812.70 70 Geräte, Ausstattungs- und -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenstände
812.71 71 Geräte, Ausstattungs- und -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenstände
812.74 74 Geräte, Ausstattungs- und -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenstände
0779 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 80 -
Finanzplanzeitraum beginnend
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
07 26.201,3 25.532,9 22.791,2 23.161,1 23.407,7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26.201,3 25.532,9 22.791,2 23.161,1 23.407,7
61.012,2 58.463,8 55.427,0 55.841,7 56.510,1 -- 15.102,6 7.629,3 1.068,2 703,2 -- -- -- -- -- 61.012,2 73.566,4 63.056,3 56.909,9 57.213,3
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 81 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0801 Ministerium
0801 Ausgaben
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.15 59 Hard- und Software für das Ministerium -- -- 83,0 83,0 81,0 81,0 81,0 100,00 (Informationstechnik)
812.63 63 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen im Rahmen des EPLR und des EFF
0801 A 83,0 83,0 81,0 81,0 81,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 83,0 83,0 81,0 81,0 81,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 82 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Allgemeine Bewilligungen
0802 Einnahmen
332.30 * Erstattungen des Bundes und der -- -- -- -- 0,00 Küstenländer für Investitionen gem. der Vereinbarung über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen
332.83 Erstattungen des Bundes und der -- 0,00 Küstenländer für Investitionen gem. der Vereinbarung über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen
346.07 Zuweisung von EU-Mitteln für das -- 0,00 Operationelle Programm FIAF 2000-2006 zur Förderung der See-, Küsten- und Binnenfischerei, der Fischereihäfen, der Aquakultur und der Fischwirtschaft
346.22 Zuweisungen aus dem Europäischen 9.284,8 9.291,8 9.295,3 9.295,2 9.291,3 0,00 Fischereifonds für die Förderperiode 2007-2013 (EFF)
- 83 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Einnahmen
346.16 06 * Für investive Maßnahmen "LEADER+" -- 0,00 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
346.08 07 * Für Maßnahmen im ländlichen Raum, die -- 0,00 nicht über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
346.14 07 * Für Maßnahmen der Diversifizierung im -- 0,00 ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
346.15 07 * Für Maßnahmen des Tourismus im -- 0,00 ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
346.18 07 * Für Maßnahmen zur Waldbrandvorbeugung im -- 0,00 Land M-V (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
- 84 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Einnahmen
333.05 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 1.044,8 993,1 975,1 895,9 916,3 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen im ländlichen Raum, die nicht über die Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden
333.06 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen zur Förderung von Sportstätten durch das Innenministerium
333.07 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 1.250,0 1.250,0 1.862,0 2.116,3 3.634,4 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen im Rahmen von LEADER
333.08 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 1.042,0 871,9 871,9 871,9 872,9 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen der Denkmalpflege durch das Bildungsministerium
- 85 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Einnahmen
333.10 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 238,0 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Seensanierung)
333.11 09 Erstattungen der Kommunen und anderer 250,0 342,2 342,2 342,2 250,1 0,00 für den nationalen Kofinanzierungsanteil für Maßnahmen zur Förderung der Sanierung von Schlossanlagen
346.01 09 Für Maßnahmen zur Erhöhung der 375,0 37,5 37,5 37,5 37,5 0,00 Wertschöpfung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse aus dem ELER, SP I
346.02 09 Für Maßnahmen zur Waldbrand- und 240,0 396,0 456,0 428,0 564,0 0,00 Kalamitätsvorbeugung im Land M-V aus dem ELER, SP II
346.03 09 Für Maßnahmen zur Waldmehrung auf 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,00 landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Flächen der Landesforstanstalt aus dem ELER, SP II
- 86 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Einnahmen
346.05 09 Für Maßnahmen zum Ausbau der 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,00 Erholungsinfrastruktur im Wald aus dem ELER, SP II
346.06 09 Für nichtproduktive Investitionen auf 2.074,0 2.680,0 3.020,0 3.048,0 2.912,0 0,00 Flächen der Landesforstanstalt aus dem ELER, SP II
346.09 09 Für Maßnahmen des Tourismus im 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 0,00 ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (ELER, SP III)
346.10 09 Für Maßnahmen zur Förderung des Aufbaus 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 0,00 von Dienstleistungseinrichtungen aus dem ELER, SP III
346.11 09 Für Maßnahmen der Dorferneuerung, die 2.968,8 2.658,6 2.550,6 2.075,4 2.197,8 0,00 nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (ELER, SP III)
- 87 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Einnahmen
346.12 09 Für Maßnahmen zur Förderung von 1.440,0 1.440,0 1.440,0 1.440,0 1.440,0 0,00 Sportstätten durch das Innenministerium aus dem ELER, SP III
346.13 09 Für Maßnahmen der Denkmalpflege durch 3.126,0 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.618,6 0,00 das Bildungsministerium aus dem ELER, SP III
346.25 09 Für Maßnahmen zur Förderung der 975,0 975,0 1.176,0 975,0 975,0 0,00 Sanierung von Schlossanlagen -Redefin- aus dem ELER, SP III
346.26 09 Für Maßnahmen im Rahmen von LEADER aus 5.000,0 5.000,0 7.448,0 8.465,2 14.537,6 0,00 dem ELER, SP IV
346.27 09 Für Maßnahmen für nichtproduktive 278,0 278,0 278,0 278,0 278,0 0,00 Investitionen zur Steigerung des öffentlichen Wertes von NATURA 2000 Gebieten oder anderer Gebiete von hohem Naturwert aus dem ELER, SP II
- 88 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Einnahmen
346.28 09 Für Maßnahmen zur nachhaltigen 3.858,0 3.160,2 3.160,2 3.160,2 3.160,2 0,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (u.a. Moorschutz)
346.29 09 Für Maßnahmen zur Förderung von 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,00 Kleinkläranlagen aus dem ELER, SP III
346.30 09 Für Maßnahmen zur nachhaltigen 1.071,0 1.071,0 1.071,0 1.071,0 1.068,0 0,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (Seensanierung)
346.31 09 Für Maßnahmen zur Förderung der 5.190,0 6.321,5 6.321,5 6.321,5 5.190,4 0,00 Sanierung von Schlossanlagen aus dem ELER, SP III
346.32 09 * Für Maßnahmen des Moorschutzes aus dem 697,8 697,8 697,8 697,8 0,00 ELER, SP III
342.90 29 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in -- -- -- -- -- 0,00 Natur und Landschaft
- 89 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Einnahmen
342.91 29 Rückführung der Ausgleichszahlungen für -- -- -- -- -- 0,00 Eingriffe in Natur und Landschaft von der Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V
333.12 56 * Erstattung der Kommunen für die 300,0 150,0 -- -- 0,00 Förderung von Maßnahmen der ländlichen Infrastruktur im Rahmen ZIP M-V
333.13 56 * Erstattungen der Kommunen für die 180,0 225,0 -- -- 0,00 Förderung der Breitbandtechnologie im Rahmen von ZIP M-V
331.73 73 Zuschuss des Bundes für Investitionen an 1.000,0 1.550,0 1.550,0 350,0 550,0 0,00 das "Leibniz-Institut für Nutztierbiologie"
346.98 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 ELER-Nachfolgeprogramm
346.99 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 EFF-Nachfolgeprogramm
- 90 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 E 47.605,4 47.832,4 51.370,9 50.686,9 57.394,1E* -- 1.177,8 1.072,8 697,8 697,8E** FPL -- -- -- -- --Eg 47.605,4 49.010,2 52.443,7 51.384,7 58.091,9
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0802 Ausgaben
862.02 * Darlehen zur Errichtung des 450,0 -- -- -- 100,00 Landesinformations- und Demonstrationszentrums für erneuerbare Energien
883.02 Förderung von Investitionen in 2.857,1 2.857,1 2.857,2 2.857,2 2.857,2 100,00 Abwasseranlagen (2007-2013 EFRE)
892.01 Zuschüsse an Kleingartenvereine sowie -- -- 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,00 deren Landesverbände für Maßnahmen zur Entwicklung des Kleingartenwesens
892.03 Landeszuschuss zur Förderung der See-, -- -- -- 100,00 Küsten- und Binnenfischerei, der Fischereihäfen, der Fischwirtschaft sowie der Aquakultur im Rahmen des Operationellen Programms FIAF 2000 bis 2006
- 91 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
892.04 Ausgaben zur Förderung der See-, Küsten- -- -- -- 0,00 und Binnenfischerei, der Fischereihäfen, der Fischwirtschaft sowie der Aquakultur im Rahmen des Operationellen Programms FIAF 2000 bis 2006
893.05 Zuschuss an den Tierschutzverband e.V. -- -- 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 100,00 und andere Tierschutzorganisationen zur Förderung der Errichtung von Tierheimen
893.31 Ausgaben aus dem Europäischen -- -- 9.284,8 9.291,8 9.295,3 9.295,2 9.291,3 0,00 Fischereifonds für die Förderperiode 2007-2013 (EFF)
893.32 Landesanteil zur Kofinanzierung der -- -- 2.117,0 2.031,1 2.035,0 2.035,0 2.031,0 100,00 Ausgaben aus dem Europäischen Fischereifonds für die Förderperiode 2007-2013
893.28 06 Für investive Maßnahmen "LEADER+" aus -- -- -- 0,00 dem EAGFL (Abt. Ausrichtung)
- 92 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
893.29 06 Nationaler Kofinanzierungsanteil für -- -- -- 100,00 investive Ausgaben für "LEADER+"
882.03 07 * Für Maßnahmen zur Waldbrandvorbeugung im -- -- -- 0,00 Land M-V aus dem EAGFL, Abt. Ausrichtung
882.04 07 * Landesanteil für Maßnahmen zur -- -- -- 100,00 Waldbrandvorbeugung im Land M-V
893.12 07 Für Maßnahmen im ländlichen Raum, die -- -- -- 0,00 nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
893.13 07 Nationaler Kofinanzierungsanteil für -- -- -- 100,00 Maßnahmen im ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Agrarstruktur) gefördert werden
893.24 07 Für Maßnahmen der Diversifizierung im -- -- -- 0,00 ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
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Finanzplanzeitraum beginnend
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
893.25 07 Nationaler Kofinanzierungsanteil für -- -- -- 100,00 Maßnahmen der Diversifizierung im ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden
893.26 07 Für Maßnahmen des Tourismus im ländl. -- -- -- 0,00 Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
893.27 07 Nationaler Kofinanzierungsanteil für -- -- -- 100,00 Maßnahmen des Tourismus im ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden
883.01 09 Für Maßnahmen zur Förderung von -- -- 1.440,0 1.440,0 1.440,0 1.440,0 1.440,0 100,00 Sportstätten durch das Innenministerium aus dem ELER, SP III
883.03 09 Kofinanzierungsmittel Kommunen und -- -- 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 100,00 andere für Maßnahmen zur Förderung von Sportstätten durch das Innenministerium
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
883.04 09 Für Maßnahmen zur Waldbrand- und -- -- 240,0 396,0 456,0 428,0 564,0 100,00 Kalamitätsvorbeugung im Land M-V aus dem ELER, SP II
883.05 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 60,0 99,0 114,0 107,0 141,0 100,00 zur Waldbrand- und Kalamitätsvorbeugung im Land M-V
883.06 09 Für Maßnahmen zur Förderung von -- -- 750,0 1.026,6 1.026,6 1.026,6 750,2 100,00 Schlossanlagen von Kommunen und anderen aus dem ELER, SP III
883.07 09 Kofinanzierungsmittel Kommunen und -- -- 250,0 342,2 342,2 342,2 250,1 100,00 andere für Maßnahmen zur Sanierung von Schlossanlagen
891.01 09 Für Maßnahmen zur Förderung der -- -- 975,0 975,0 1.176,0 975,0 975,0 100,00 Sanierung von Schlossanlagen -Redefin- aus dem ELER, SP III
891.02 09 * Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen 325,0 392,0 325,0 325,0 100,00 zur Förderung der Sanierung von Schlossanlagen - Redefin
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
893.06 09 Für Maßnahmen für nichtproduktive -- -- 278,0 278,0 278,0 278,0 278,0 100,00 Investitionen zur Steigerung des öffentlichen Wertes von NATURA-2000-Gebieten oder anderer Gebiete von hohem Naturwert aus dem ELER, SP II
893.07 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 100,00 für nichtproduktive Investitionen zur Steigerung des öffentlichen Wertes von NATURA-2000-Gebieten oder anderer Gebiete von hohem Naturwert
893.08 09 Für Maßnahmen zur nachhaltigen -- -- 3.858,0 3.160,2 3.160,2 3.160,2 3.160,2 0,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (u.a. Moorschutz)
893.09 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 1.286,0 1.053,4 1.053,4 1.053,4 1.053,4 100,00 zur nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (u.a. Moorschutz)
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
893.10 09 Für Maßnahmen zur Förderung von -- -- 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 100,00 Kleinkläranlagen aus dem ELER, SP III
893.14 09 Für Maßnahmen zur nachhaltigen -- -- 1.071,0 1.071,0 1.071,0 1.071,0 1.068,0 100,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (Seensanierung)
893.15 09 Kofinanzierungsmittel Land/Kommunen und -- -- 357,0 100,00 anderer für Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Seensanierung)
893.16 09 Für Maßnahmen zur Erhöhung der -- -- 375,0 37,5 37,5 37,5 37,5 100,00 Wertschöpfung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse aus dem ELER, SP I
893.17 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 125,0 12,5 12,5 12,5 12,5 100,00 zur Erhöhung der Wertschöpfung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
893.18 09 Für Maßnahmen des Tourismus im -- -- 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 100,00 ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (ELER, SP III)
893.19 09 Kofinanzierungsmittel Land/Kommunen und -- -- 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 100,00 anderer für Maßnahmen des Tourismus im ländlichen Raum, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden
893.20 09 Für Maßnahmen zur Förderung des Aufbaus -- -- 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 100,00 von Dienstleistungseinrichtungen aus dem ELER, SP III
893.21 09 Kofinanzierungsmittel Land/Kommunen und -- -- 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 100,00 anderer für Maßnahmen zur Förderung des Aufbaus von Dienstleistungseinrichtungen
893.22 09 Für Maßnahmen der Dorferneuerung, die -- -- 2.968,8 2.658,6 2.550,6 2.075,4 2.197,8 100,00 nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden (ELER, SP III)
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
893.23 09 Kofinanzierungsmittel Land/Kommunen und -- -- 989,6 886,2 850,2 691,8 732,6 100,00 anderer für Maßnahmen der Dorferneuerung, die nicht im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden
893.37 09 Für Maßnahmen der Denkmalpflege durch -- -- 3.126,0 2.615,6 2.615,6 2.615,6 2.618,6 100,00 das Bildungsministerium aus dem ELER, SP III
893.38 09 Kofinanzierungsmittel Kommunen und -- -- 1.042,0 871,9 871,9 871,9 872,9 100,00 anderer für Maßnahmen der Denkmalpflege durch das Bildungsministerium
893.39 09 Für Maßnahmen im Rahmen von LEADER aus -- -- 5.000,0 5.000,0 7.448,0 8.465,2 14.537,6 100,00 dem ELER, SP IV
893.40 09 Kofinanzierungsmittel Kommunen und -- -- 1.250,0 1.250,0 1.862,0 2.116,3 3.634,4 100,00 anderer für Maßnahmen im Rahmen von LEADER
893.43 09 Für Maßnahmen zum Ausbau der -- -- 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 Erholungsinfrastruktur im Wald aus dem ELER, SP II
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
893.44 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0 100,00 zum Ausbau der Erholungsinfrastruktur im Wald
893.45 09 * Für Maßnahmen des Moorschutzes aus dem 697,8 697,8 697,8 697,8 0,00 ELER, SP III
894.01 09 Für Maßnahmen zur Waldmehrung auf -- -- 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,00 landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Flächen der Landesforstanstalt aus dem ELER, SP II
894.02 09 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,00 zur Waldmehrung auf landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Flächen der Landesforstanstalt
894.03 09 Für nichtproduktive Investitionen auf -- -- 2.074,0 2.680,0 3.020,0 3.048,0 2.912,0 100,00 Flächen der Landesforstanstalt aus dem ELER, SP II
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
894.04 09 Kofinanzierungsmittel Land für -- -- 518,5 670,0 755,0 762,0 728,0 100,00 nichtproduktive Investitionen auf Flächen der Landesforstanstalt
893.01 20 * Zuschuss für Investitionen des -- -- -- 100,00 Zukunftszentrums Mensch-Natur-Technik-Wissenschaft (ZMTW) Nieklitz
812.20 22 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 100,00 Ausrüstungsgegenständen für das Küstenmessnetz
821.20 22 Erwerb von öffentlich genutzten -- -- 133,1 160,0 160,0 160,0 160,0 100,00 Privatgrundstücken für wasserwirtschaftliche Aufgaben
883.32 23 Förderung von Investitionen in -- -- -- 100,00 Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen
883.33 23 Förderung von Investitionen in -- -- -- 0,00 Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (OP 2000-2006 EFRE) (EU-Anteil)
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
883.34 23 Förderung von Investitionen in -- -- -- 100,00 Abwasseranlagen (2007-2013 EFRE) (EU-Anteil)
893.41 24 Renaturierung ökologisch bedeutsamer -- -- -- 100,00 Moore (OP 2000-2006 EAGFL/A) (Landesanteil)
893.42 24 Renaturierung überflutungsgefährdeter -- -- -- 0,00 Moore (OP 2000-2006 EAGFL/A) (Landesanteil)
884.61 26 Zuweisung ans Sondervermögen -- -- 1.836,1 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 100,00 "Altlastensanierung" Erstattung des im lfd. Jahr aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils für Maßnahmen im Rahmen der Freistellung von der Altlastenhaftung
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
884.62 26 Zuweisung ans Sondervermögen -- -- 163,9 -- -- -- -- 100,00 "Altlastensanierung" Erstattung des in Vorjahren aus dem Sondervermögen vorfinanzierten Landesanteils für Maßnahmen im Rahmen der Freistellung von der Altlastenhaftung
892.63 26 Förderung der Altlastensicherung und -- -- -- 100,00 -sanierung (OP 2000-2006 EFRE) (Landesanteil)
892.64 26 Förderung der Altlastensicherung und -- -- -- 0,00 -sanierung (OP 2000-2006 EFRE) (EU-Anteil)
892.66 26 Förderung der Altlastensicherung und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 -sanierung
892.67 26 * Zuschüsse zur Sanierung der nicht -- -- -- 100,00 bundeseigenen Flächen der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt Löcknitz
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
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in %
1 2
0802 Ausgaben
894.80 28 Zuschüsse an die Stiftung Umwelt- und -- -- 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,00 Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern für Investitionen
752.90 29 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen in -- -- -- -- -- -- -- 0,00 Verwendung der Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft
752.91 29 Weiterleitung der Ausgleichszahlungen -- -- -- -- -- -- -- 100,00 für Eingriffe in Natur und Landschaft an die Stiftung Umwelt- und Naturschutz M-V
821.90 29 Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit -- -- -- 100,00 der Übernahme naturschutzrelevanter Flächen vom Bund
812.30 30 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 10,0 10,0 10,0 10,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen für Probenahmen und Messungen
812.31 30 Geräte zur Ölbekämpfung im Ufer- und 35,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,00 Hafenbereich
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
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in %
1 2
0802 Ausgaben
881.30 30 Investitionen des Bundes und der 650,0 600,0 600,0 600,0 600,0 100,00 Küstenländer zur Ölbekämpfung
883.30 30 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- -- 100,00 Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte
887.07 30 * Zuweisung für Maßnahmen zur nachhaltigen -- -- -- -- 100,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Gewässerausbau)
893.30 30 * Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen zur 232,6 232,6 232,6 232,6 100,00 nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Moorschutz) aus dem ELER
893.33 30 * Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen zur 357,0 357,0 357,0 357,0 100,00 nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Seesanierung) aus dem ELER
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in %
1 2
0802 Ausgaben
893.34 30 * Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen zur 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 100,00 Förderung von Kleinkläranlagen aus dem ELER
893.35 30 * Förderung von Kleinkläranlagen außerhalb 20,0 20,0 20,0 20,0 100,00 von ELER
893.36 30 * Zuweisungen für Maßnahmen zur -- -- -- -- 100,00 nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (Seesanierung/MwSt)
812.40 40 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 10,0 10,0 10,0 10,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.41 40 Gewässerkundliche Anlagen 230,0 219,0 219,0 219,0 219,0 100,00
821.40 40 * Grunderwerb/dingliche Sicherung für 529,8 689,8 719,8 748,8 100,00 Gewässerentwicklungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
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in %
1 2
0802 Ausgaben
892.40 40 Zuschüsse für die Sanierung von -- -- -- -- 100,00 Gewässer- und Bodenverunreinigungen und für die Sicherung der Trinkwasserversorgung
893.46 40 * Zuschüsse für die Sanierung von 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 100,00 Grundwasserverunreinigungen auf Grund punktueller Schadstoffquellen nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie
711.01 56 * Zuweisungen an Einrichtungen der 1.000,0 500,0 -- -- 100,00 Umweltbildung für Maßnahmen im Rahmen ZIP M-V
883.08 56 * Förderung von Maßnahmen der ländlichen 1.700,0 850,0 -- -- 100,00 Infrastruktur im Rahmen ZIP M-V
883.09 56 * Kofinanzierungsanteil der Kommunen für 300,0 150,0 -- -- 100,00 die Förderung von Maßnahmen der ländlichen Infrastruktur im Rahmen ZIP M-V
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0802 Ausgaben
883.10 56 * Förderung der Breitbandtechnologie im 1.020,0 1.275,0 -- -- 100,00 Rahmen ZIP M-V
883.11 56 * Kofinanzierungsanteil der Kommunen für 180,0 225,0 -- -- 100,00 die Förderung der Breitbandtechnologie im Rahmen ZIP M-V
891.72 72 Zuschuss für Investitionen an das -- -- 598,9 1.348,5 1.750,4 1.352,2 678,3 100,00 Landgestüt Redefin
891.74 74 Zuschuss für Investitionen an das -- -- 2.000,0 3.100,0 3.100,0 700,0 1.100,0 50,00 "Leibniz-Institut für Nutztierbiologie"
891.75 75 Zuschuss für Investitionen an die -- -- 3.651,0 3.451,0 3.737,6 3.460,3 3.352,1 100,00 Landesforstanstalt
861.01 76 Darlehen an die LMS zur Absicherung der -- -- -- 100,00 Umlaufmittelfinanzierung
891.76 76 Zuschuss für Investitionen an die LMS -- -- -- -- -- 5,0 5,0 100,00
893.96 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 ELER-Nachfolgeprogramm
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
893.97 77 ** Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- -- -- 100,00 aus dem ELER-Nachfolgeprogramm
893.98 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 EFF-Nachfolgeprogramm
893.99 77 ** Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- -- -- 100,00 aus dem EFF-Nachfolgeprogramm
891.78 78 Zuschuss für Investitionen an das -- -- -- 20,0 -- 20,0 -- 100,00 Bienenzuchtzentrum, Bantin
891.79 79 Investitionszuschuss für das IPK -- -- 28,0 214,9 18,8 15,0 15,2 100,00 Gatersleben, Außenstelle Nord
812.80 80 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 0,00 Ausrüstungsgegenständen durch die Zentrale Stelle für Abwasserabgabe/Wasserentnahmeentgelt
883.81 81 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- -- 0,00 Gemeindeverbände für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0802 Ausgaben
812.82 82 Gewässerkundliche Anlagen -- -- -- 0,00
892.82 82 Zuschüsse für die Sanierung von -- -- -- 0,00 Gewässer- und Bodenverunreinigungen und für die Sicherung der Trinkwasserversorgung
812.83 83 Gerätebeschaffung zur Ölbekämpfung im -- -- -- 0,00 Ufer- und Hafenbereich
881.83 83 Investitionen des Bundes und der -- -- -- 0,00 Küstenländer zur Ölbekämpfung
893.87 87 Kofinanzierungsmittel für Maßnahmen zur -- -- 1.000,0 100,00 Förderung von Kleinkläranlagen aus dem ELER
0802 A 60.916,3 60.124,6 64.221,5 61.604,0 68.580,4A* -- 8.832,2 7.409,2 4.372,2 4.401,2A** FPL -- -- -- -- --Ag 60.916,3 68.956,8 71.630,7 65.976,2 72.981,6
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
0803 Einnahmen
331.04 Zuweisungen des Bundes zur Förderung der 786,0 -- -- -- 0,00 Breitbandversorgung
331.12 Zuweisungen des Bundes für 8.750,0 8.750,0 8.680,0 8.680,0 8.680,0 0,00 Küstenschutzmaßnahmen im Rahmen der GAK
331.13 * Zuweisungen des Bundes für den 3.100,0 3.200,0 3.100,0 2.200,0 0,00 Sonderrahmenplan Küstenschutz
342.01 Einnahmen aufgrund von Verträgen über -- -- -- -- -- 0,00 die gemeinsame Durchführung von Bauvorhaben
346.26 Erstattungen der EU für Maßnahmen im -- 0,00 Rahmen des EAGFL / Abt. Ausrichtung (OP 2000-2006)
331.01 01 Zuweisungen für Investitionen für 4.843,6 9.037,6 7.601,0 7.443,8 7.748,0 0,00 Maßnahmen der Dorferneuerung
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Einnahmen
331.02 01 Zuweisungen für Investitionen für 2.235,0 2.447,8 2.447,8 2.684,0 2.921,8 0,00 einzelbetriebliche Fördermaßnahmen
331.03 01 Zuweisungen für Investitionen für 3.087,0 1.518,3 1.668,3 1.709,9 1.578,4 0,00 Maßnahmen der Marktstrukturverbesserung
331.06 01 Zuweisungen für Investitionen des 439,7 439,6 439,7 439,7 439,7 0,00 ländlichen Wegebaus
331.07 01 Zuweisungen für Investitionen für 2.220,0 2.430,0 2.430,0 2.430,0 2.430,0 0,00 forstliche Maßnahmen
331.08 01 Zuweisungen für Investitionen für -- -- -- -- -- 0,00 sonstige agrarstrukturelle Maßnahmen
331.09 01 Für Maßnahmen der Flurbereinigung 10.366,1 9.304,9 9.722,8 9.818,2 9.912,2 0,00
331.11 01 Zuweisungen des Bundes für 5.495,6 5.338,3 6.965,9 7.070,9 6.954,9 0,00 wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der GAK
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Einnahmen
346.03 12 * Für Maßnahmen der einzelbetrieblichen -- 0,00 Förderung (EAGFL, Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
346.06 12 * Für Maßnahmen der Flurbereinigung -- 0,00 (EAGFL, Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
346.07 12 * Für Maßnahmen des Wegebaus (EAGFL, Abt. -- 0,00 Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
346.12 12 * Für Maßnahmen der Dorferneuerung (EAGFL, -- 0,00 Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
346.13 12 * Für Maßnahmen der -- 0,00 Marktstrukturentwicklung (EAGFL, Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Einnahmen
346.15 12 * Für Maßnahmen im ländlichen Raum (EAGFL, -- 0,00 Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
346.04 15 Für Maßnahmen zur 4.591,8 4.591,8 4.591,8 4.784,7 4.891,6 0,00 Marktstrukturverbesserung aus dem ELER, SP I
346.05 15 Für Maßnahmen des Wegebaus außerhalb der 2.198,4 2.198,4 2.198,1 2.198,1 2.198,1 0,00 Flurbereinigung aus dem ELER, SP I
346.08 15 Für Maßnahmen des Wegebaus innerhalb der 12.900,0 11.263,4 12.924,0 13.125,0 1.225,0 0,00 Flurbereinigung aus dem ELER, SP I
346.09 15 Für Maßnahmen des 11.435,5 11.435,5 11.435,5 11.435,5 11.104,6 0,00 Agrarinvestitionsprogramms Teil A aus dem ELER, SP I
346.10 15 Für Maßnahmen des 803,4 803,4 803,4 803,4 804,6 0,00 Agrarinvestitionsprogramms Teil B -Diversifizierung- aus dem ELER, SP III
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Einnahmen
346.11 15 Für Maßnahmen zur Förderung ländlicher 7.259,7 8.266,2 9.787,2 10.312,5 9.732,3 0,00 Abwasseranlagen aus dem ELER, SP III
346.16 15 Für Maßnahmen zur Förderung von 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,00 Schutzpflanzungen aus dem ELER, SP III
346.17 15 Für Maßnahmen zur Unternehmensgründung 7.140,0 7.140,0 7.140,0 7.140,0 7.140,0 0,00 und -entwicklung im ländlichen Raum aus dem ELER, SP III
346.18 15 Für Maßnahmen des Tourismus im 6.600,0 7.110,4 7.110,4 7.110,4 7.110,4 0,00 ländlichen Raum, die durch das Wirtschaftsministerium gefördert werden aus dem ELER, SP III
346.20 15 Für Maßnahmen zur nachhaltigen 2.142,0 2.142,0 2.142,0 2.142,0 2.142,0 0,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (Gewässerausbau)
346.21 15 Für Maßnahmen der Flurbereinigung aus 2.451,3 2.403,3 2.211,9 2.101,2 0,00 dem ELER, SP I
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Einnahmen
346.01 16 * Für Maßnahmen an Binnengewässern I. 360,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 0,00 Ordnung
346.02 16 * Für Investitionen naturnaher -- -- 2.000,0 2.000,0 2.000,0 0,00 Gewässerausbau an II. Ordnung
346.98 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 ELER-Nachfolgeprogramm
346.99 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 Modulationsnachfolgeprogramm
0803 E 92.807,8 97.754,9 100.791,2 101.840,0 89.414,8E* -- 3.460,0 10.200,0 10.100,0 9.200,0E** FPL -- -- -- -- --Eg 92.807,8 101.214,9 110.991,2 111.940,0 98.614,8
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0803 Ausgaben
751.02 Ausgaben aufgrund von Verträgen über die -- -- -- -- -- -- -- 0,00 gemeinsame Durchführung von Bauvorhaben
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finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Ausgaben
752.02 * Ausgaben für Baumaßnahmen gemäß 4.428,6 4.571,4 4.428,6 3.142,8 100,00 Sonderrahmenplan Küstenschutz
883.14 Zuschüsse zur Förderung der 1.310,0 -- -- -- 100,00 Breitbandversorgung im ländlichen Raum
752.01 01 Baumaßnahmen des Küstenschutzes im -- -- 12.500,0 12.500,0 12.400,0 12.400,0 12.400,0 100,00 Rahmen der GAK
883.08 02 Zuschüsse für Maßnahmen des Wegebaus -- -- 4.300,0 3.754,5 4.308,0 4.375,0 3.300,0 40,00 (innerhalb der Flurbereinigung)
883.10 02 Zuschüsse für Maßnahmen der öffentlichen -- -- 7.500,0 6.600,0 6.600,0 7.300,0 7.300,0 40,00 Dorferneuerung (innerhalb der Flurbereinigung)
893.01 02 Zuschüsse zur Förderung der -- -- 576,9 817,2 801,2 737,4 700,4 40,00 Flurbereinigung
893.02 02 Zuschüsse für Schutzpflanzungen -- -- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Ausgaben
893.03 02 Zuschüsse für Maßnahmen der privaten -- -- 4.800,0 4.236,5 4.395,5 3.851,2 5.120,0 40,00 Dorferneuerung (innerhalb der Flurbereinigung)
892.02 03 Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des -- -- 3.465,0 3.811,9 3.811,9 3.811,9 3.811,9 40,00 Agrarinvestitionsförderungsprogramms
892.37 03 Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des -- -- 260,0 267,8 267,8 267,8 267,8 100,00 Agrarinvestitionsprogramms für Diversifizierung (Teil B)
892.10 04 Zuschüsse zur Verbesserung der -- -- 1.000,0 1.000,0 1.250,0 1.250,0 1.000,0 40,00 Verarbeitungs- u. Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft
892.11 04 Zuschüsse zu Erstinvestitionen gemäß -- -- -- 40,00 Marktstrukturgesetz
892.14 04 Investitionen zur 4.145,0 1.530,5 1.530,5 1.599,9 1.630,6 100,00 Marktstrukturverbesserung
892.15 04 Zuschüsse zur Strukturverbesserung der -- -- -- 40,00 Molkereiwirtschaft
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finanziert Folgejahre
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
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in %
1 2
0803 Ausgaben
892.17 04 Zuschüsse für Investitionen der -- -- -- 40,00 Vermarktung ökologischer Produkte
892.19 04 Zuschüsse für Investitionen im Bereich -- -- -- 100,00 Obst/ Gemüse, Zierpflanzen sowie Heil- und Gewürzpflanzen
892.20 04 Zuschüsse für Investitionen -- -- -- 100,00 (Fleischverarbeitung)
892.22 04 Zuschüsse zur Verbesserung der -- -- -- 40,00 Verarbeitung und Vermarktung von Getreide, Öl- und Hülsenfrüchten
892.25 04 Zuschüsse für Investitionen im Bereich -- -- -- 40,00 der Be- und Verarbeitung von Kartoffeln
892.33 04 Zuschüsse für Investitionen (Saat- und -- -- -- 40,00 Pflanzgut)
892.35 04 Zuschüsse für Investitionen -- -- -- 40,00 nachwachsender Rohstoffe
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finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Ausgaben
883.03 05 Zuschüsse an Kreise für den ländlichen -- -- 732,8 732,7 732,8 732,8 732,8 40,00 Wegebau
887.01 06 Zuweisungen zur Förderung des -- -- 300,0 500,0 500,0 500,0 500,0 40,00 forstwirtschaftlichen Wegebaus
892.03 06 Zuschüsse für waldbauliche und sonstige -- -- 3.350,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 40,00 forstliche Maßnahmen
892.08 06 Zuschüsse an forstwirtschaftliche -- -- 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 40,00 Zusammenschlüsse - Investitionen -
751.03 08 * Baumaßnahmen an Binnengewässern I. 120,0 1.667,0 1.667,0 1.667,0 100,00 Ordnung
887.03 08 * Zuschüsse für Investitionen für -- -- -- -- 666,7 666,7 666,7 100,00 naturnahen Gewässerausbau an Gewässern II. Ordnung
751.01 09 Baumaßnahmen an Binnengewässern I. -- -- 3.750,0 3.007,7 2.999,7 2.999,7 2.999,7 100,00 Ordnung im Rahmen der GAK
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
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in %
1 2
0803 Ausgaben
812.02 09 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 40,00 Ausrüstungsgegenständen für wasserwirtschaftliche Anlagen an Gewässern I. Ordnung im Rahmen der GAK
887.02 09 Zuschüsse für Investitionen an Gewässern -- -- 2.689,3 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 100,00 II. Ordnung im Rahmen der GAK
887.05 09 * Investitionen naturnaher Gewässerausbau 714,0 714,0 714,0 714,0 100,00
883.11 10 Zuschüsse für Maßnahmen für die -- -- 5.080,0 10.619,4 8.668,4 8.406,3 8.913,4 40,00 Dorferneuerung für Kreise und Gemeinden
893.04 10 Maßnahmen für die Dorferneuerung an -- -- 2.992,7 4.443,3 4.000,0 4.000,0 4.000,0 40,00 Sonstige
883.01 11 Zuwendungen für Investitionen in -- -- 2.420,0 2.755,4 3.262,4 3.437,5 3.244,1 100,00 Abwasseranlagen im Rahmen der GAK
883.09 11 Zuwendungen für Investitionen in -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Wasserversorgungsanlagen im Rahmen der GAK
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
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in %
1 2
0803 Ausgaben
883.02 12 * Für Maßnahmen der Flurbereinigung -- -- -- 0,00 (EAGFL, Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
883.04 12 Für Maßnahmen des Wegebaus (EAGFL, Abt. -- -- -- 0,00 Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
883.05 12 Für Maßnahmen der Dorferneuerung (EAGFL, -- -- -- 0,00 Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
883.06 12 * Zuschüsse für Maßnahmen des Wegebaus -- -- -- 0,00 (innerhalb der Flurbereinigung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 - 2006 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
883.07 12 Zuschüsse für Maßnahmen der -- -- -- 0,00 Dorferneuerung (innerhalb der Flurbereinigung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 - 2006 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
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* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
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in %
1 2
0803 Ausgaben
883.15 12 * Für Maßnahmen im ländlichen Raum (EAGFL, -- -- -- 0,00 Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
892.04 12 * Zuschüsse für einzelbetriebliche -- -- -- 0,00 Fördermaßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
892.05 12 * Gewährung von Zuschüssen für -- -- -- 0,00 Junglandwirte für die einzelbetriebliche Förderung im Rahmen des Operationellen Programms 2000 - 2006 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
892.06 12 * Gewährung von Zuschüssen für den -- -- -- 0,00 Betriebszweig "Ländlicher Tourismus - Urlaub auf dem Bauernhof" im Rahmen des AFP aufgrund des Operationellen Programms 2000 - 2006 (EAGFL, Abt. Ausrichtung)
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bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Ausgaben
892.36 12 Für Maßnahmen der -- -- -- 0,00 Marktstrukturentwicklung (EAGFL Abt. Ausrichtung) im Rahmen des Operationellen Programms 2000 bis 2006
883.16 15 Für Maßnahmen des Wegebaus innerhalb der -- -- 12.900,0 11.263,4 12.924,0 13.125,0 1.225,0 100,00 Flurbereinigung aus dem ELER, SP I
883.17 15 Für Maßnahmen des Wegebaus außerhalb der -- -- 2.198,4 2.198,4 2.198,1 2.198,1 2.198,1 100,00 Flurbereinigung aus dem ELER, SP I
883.18 15 Für Maßnahmen zur Förderung ländlicher -- -- 7.259,7 8.266,2 9.787,2 10.312,5 9.732,3 100,00 Abwasseranlagen aus dem ELER, SP III
883.19 15 Für Maßnahmen zur nachhaltigen -- -- 2.142,0 2.142,0 2.142,0 2.142,0 2.142,0 100,00 Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen aus dem ELER, SP III (Gewässerausbau)
883.20 15 Für Maßnahmen zur Förderung von -- -- 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100,00 Schutzpflanzungen aus dem ELER, SP III
- 124 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Ausgaben
883.21 15 Für Maßnahmen des Tourismus im -- -- 6.600,0 7.110,4 7.110,4 7.110,4 7.110,4 100,00 ländlichen Raum, die durch das Wirtschaftsministerium gefördert werden, aus dem ELER, SP III
892.01 15 Für Maßnahmen des -- -- 11.435,5 11.435,5 11.435,5 11.435,5 11.104,6 100,00 Agrarinvestitionsprogramms Teil A aus dem ELER, SP I
892.09 15 Für Maßnahmen zur -- -- 4.591,8 4.591,8 4.591,8 4.784,7 4.891,6 100,00 Marktstrukturverbesserung aus dem ELER, SP I
892.13 15 Für Maßnahmen des -- -- 803,4 803,4 803,4 803,4 804,6 100,00 Agrarinvestitionsprogramms Teil B -Diversifizierung- aus dem ELER, SP III
892.18 15 Für Maßnahmen zur Unternehmensgründung -- -- 7.140,0 7.140,0 7.140,0 7.140,0 7.140,0 100,00 und -entwicklung im ländlichen Raum aus dem ELER, SP III
893.05 15 Für Maßnahmen der Flurbereinigung aus -- -- 2.401,2 2.451,3 2.403,3 2.211,9 2.101,2 0,00 dem ELER, SP I
- 125 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Ausgaben
751.04 16 * Für Baumaßnahmen an Binnengewässern I. 360,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 100,00 Ordnung
887.04 16 * Für Investitionen zum naturnahen -- -- -- -- 2.000,0 2.000,0 2.000,0 100,00 Gewässerausbau an Gewässern II. Ordnung
883.62 26 Zuweisungen für Investitionen in -- -- -- 0,00 Abwasseranlagen (OP 2000-2006 EAGFL/Abt. Ausrichtung) (EU-Anteil)
883.63 26 Zuweisungen für Maßnahmen der -- -- -- 0,00 Seensanierung und des naturnahen Gewässerausbaus (OP 2000-2006 EAGFL/Abt. Ausrichtung) (EU-Anteil)
893.64 26 Umsetzung des Moorschutzkonzeptes durch -- -- -- 0,00 Wiedervernässung überflutungsgefährdeter Moore (OP 2000-2006 EAGFL/Abt. Ausrichtung) (EU-Anteil)
- 126 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0803 Ausgaben
893.65 26 Umsetzung des Moorschutzkonzeptes durch -- -- -- 0,00 Renaturierung ökologisch bedeutsamer Moore (OP 2000-2006 EAGFL/Abt. Ausrichtung) (EU-Anteil)
752.57 57 Wasserbaumaßnahmen zum Hochwasserschutz -- -- -- 0,00 an der Elbe
892.98 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 ELER-Nachfolgeprogramm
892.99 77 ** Für Maßnahmen aus dem -- -- -- -- 0,00 Modulationsnachfolgeprogramm
0803 A 118.083,7 121.539,3 122.313,9 123.183,0 110.620,5A* -- 5.622,6 14.619,1 14.476,3 13.190,5A** FPL -- -- -- -- --Ag 118.083,7 127.161,9 136.933,0 137.659,3 123.811,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 127 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0804 Staatliche Ämter für Umwelt und Natur
0804 Einnahmen
331.03 * Zuweisung der -- 0,00 Bundesfernstraßenverwaltung für das EU-LIFE-Projekt "Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre Arten"
346.62 62 * Zuwendungen für EU-finanzierte Projekte -- -- -- -- 0,00 in Trägerschaft der StÄUN
0804 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0804 Ausgaben
752.01 * Aus Mitteln der -- -- -- 100,00 Bundesfernstraßenverwaltung finanzierte Ausgaben für das EU-LIFE-Projekt "Naturraumsanierung Galenbecker See für prioritäre Arten"
- 128 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0804 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 73,0 136,8 94,6 74,6 72,8 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 15,3 50,0 15,3 15,3 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.59 59 * Erwerb von Hard- und Software 38,0 23,2 22,0 14,1 100,00 (Informationstechnik)
751.62 62 * Baumaßnahmen im Rahmen drittfinanzierter -- -- -- -- 100,00 Projekte in Trägerschaft der StÄUN
812.62 62 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen im Rahmen drittfinanzierter Projekte in Trägerschaft der StÄUN
0804 A 73,0 152,1 144,6 89,9 88,1A* -- 38,0 23,2 22,0 14,1A** FPL -- -- -- -- --Ag 73,0 190,1 167,8 111,9 102,2
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 129 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0806 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
0806 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 22,0 -- 35,0 5,0 25,0 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 18,0 12,0 12,0 12,0 12,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.21 02 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 127,8 127,8 127,8 127,8 127,8 100,00 Ausrüstungsgegenständen für das Immissionsschutzmessnetz
812.02 03 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 202,0 58,1 58,1 58,1 58,1 100,00 Ausrüstungsgegenständen für das Gemeinschaftslabor
811.41 04 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Naturparke) -- -- -- 38,0 26,4 32,9 32,9 100,00
812.41 04 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen (Naturparke)
811.51 05 * Erwerb von Dienstfahrzeugen (Naturpark -- -- -- -- 100,00 "Flusslandschaft Peenetal")
- 130 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0806 Ausgaben
812.51 05 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen (Naturpark "Flusslandschaft Peenetal")
811.30 30 Erwerb von Dienstfahrzeugen für die -- -- -- -- 40,0 -- -- 0,00 Umgebungsüberwachung / Strahlenschutzvorsorge
812.30 30 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 43,0 44,0 10,0 43,5 43,5 0,00 Ausrüstungsgegenständen für die Umgebungsüberwachung / Strahlenschutzvorsorge
812.59 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 85,0 55,0 55,0 55,0 55,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen (Informationstechnik)
812.60 60 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen i.R.d. Beteiligung an Forschungs- u.a. Projekten, die in Trägerschaft Dritter durchgeführt werden
- 131 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0806 A 573,8 410,9 440,3 410,3 430,3A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 573,8 410,9 440,3 410,3 430,3
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 132 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0809 Ämter für Landwirtschaft
0809 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 120,5 91,2 88,9 98,7 100,5 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 63,0 63,0 -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.07 59 Hard- und Software für das Programm -- -- 170,0 119,0 191,0 183,0 183,0 100,00 INVEKOS
812.08 59 Hard- und Software für das Programm -- -- 240,0 75,0 -- 340,0 250,0 100,00 DAVID/NAVEDA
812.09 59 Erwerb von geodätischer Messtechnik für -- -- 105,0 95,0 90,0 105,0 70,0 100,00 Ausrüstung der Flurneuordnung
0809 A 635,5 443,2 432,9 726,7 603,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 635,5 443,2 432,9 726,7 603,5
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 133 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0811 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei
0811 Einnahmen
346.01 Erstattungen der EU zu den 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,00 Kontrollkosten für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen
0811 E 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
0811 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 25,0 121,0 121,0 346,0 318,0 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 540,1 608,5 669,0 680,0 650,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 59 Erwerb von Hard- und Software -- -- 22,5 669,6 913,5 657,7 22,5 100,00 (Informationstechnik)
- 134 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0811 A 587,6 1.399,1 1.703,5 1.683,7 990,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 587,6 1.399,1 1.703,5 1.683,7 990,5
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 135 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0813 Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei
0813 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 48,0 45,0 45,0 45,0 45,0 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 120,0 96,0 96,0 92,0 90,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.11 59 Erwerb von Hard- und Software -- -- 15,2 25,7 14,0 14,0 14,0 100,00 (Informationstechnik)
0813 A 183,2 166,7 155,0 151,0 149,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 183,2 166,7 155,0 151,0 149,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 136 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0814 Fachschule für Agrarwirtschaft
0814 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 31,0 -- -- -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 120,0 11,0 -- -- 11,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0814 A 120,0 42,0 -- -- 11,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 120,0 42,0 -- -- 11,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 137 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0817 Nationalparkämter und Biosphärenreservate
0817 Ausgaben
752.01 Pflanzungen, Pflege und Wegebau -- -- 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 100,00
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 64,8 80,8 61,4 132,4 95,9 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 30,0 25,5 45,5 125,5 25,5 100,00 Ausrüstungsgegenständen
821.03 Ankauf von Flächen mit -- -- 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,00 naturschutzrechtlichen Nutzungsbeschränkungen in den Nationalparken und Biosphärenreservaten
821.04 Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,00 der Übernahme naturschutzrelevanter Flächen vom Bund
811.41 01 * Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- 100,00
812.41 01 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
- 138 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0817 Ausgaben
812.02 59 Erwerb von Hard- und Software -- -- 8,1 16,0 10,0 16,0 8,0 100,00 (Informationstechnik)
812.64 64 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen (Jugendwaldheim Steinmühle)
812.68 68 Nicht aufteilbare Investitionsausgaben -- -- -- -- -- -- -- 0,00 für Projekte in Großschutzgebieten
0817 A 382,9 407,3 401,9 558,9 414,4A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 382,9 407,3 401,9 558,9 414,4
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 139 -
Finanzplanzeitraum beginnend
08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 08 - Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
08 140.415,2 145.589,3 152.164,1 152.528,9 146.810,9 -- 4.637,8 11.272,8 10.797,8 9.897,8 -- -- -- -- -- 140.415,2 150.227,1 163.436,9 163.326,7 156.708,7
181.639,0 184.768,2 189.894,6 188.488,5 181.968,7 -- 14.492,8 22.051,5 18.870,5 17.605,8 -- -- -- -- -- 181.639,0 199.261,0 211.946,1 207.359,0 199.574,5
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 140 -
Finanzplanzeitraum beginnend
09 Justizministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0901 Ministerium
0901 Ausgaben
812.16 59 Ausstattung der Gerichte und -- -- 864,6 743,4 1.372,8 1.051,4 1.051,4 100,00 Staatsanwaltschaften der Kapitel 0902, 0906, 0907, 0908, 0909 mit Verfahren und Geräten der Info-Technik
812.17 59 Ausstattung des Ministeriums und des -- -- 5,8 5,8 5,8 28,8 5,8 100,00 LJPA mit Info-Technik
812.18 59 Ausstattung der Justizvollzugsanstalten -- -- 376,8 443,2 413,3 742,9 413,7 100,00 einschließlich Soziale Dienste mit Info-Technik
0901 A 1.247,2 1.192,4 1.791,9 1.823,1 1.470,9A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.247,2 1.192,4 1.791,9 1.823,1 1.470,9
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 141 -
Finanzplanzeitraum beginnend
09 Justizministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0902 Gerichte und Staatsanwaltschaften
0902 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 32,0 35,0 -- -- 65,0 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 339,0 453,3 318,2 215,0 255,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.05 Beschaffung von Dienstbekleidung -- -- 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 100,00
0902 A 393,2 510,5 340,4 237,2 342,2A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 393,2 510,5 340,4 237,2 342,2
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 142 -
Finanzplanzeitraum beginnend
09 Justizministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0903 Justizvollzugsanstalten
0903 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 130,0 200,0 150,0 130,0 280,0 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 69,5 153,0 146,0 160,0 160,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.02 * Erstausstattung offener Vollzug JVA -- -- -- 75,0 100,00 Stralsund
812.05 Beschaffung von Dienstbekleidung -- -- 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 100,00
812.08 Sicherungsanlagen -- -- 143,0 171,0 173,0 165,5 164,5 100,00
0903 A 434,6 616,1 561,1 547,6 696,6A* -- -- -- -- 75,0A** FPL -- -- -- -- --Ag 434,6 616,1 561,1 547,6 771,6
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 143 -
Finanzplanzeitraum beginnend
09 Justizministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0905 Soziale Dienste der Justiz
0905 Ausgaben
812.01 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 50,0 -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0905 A -- -- -- -- --A* -- 50,0 -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- 50,0 -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 144 -
Finanzplanzeitraum beginnend
09 Justizministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0906 Verwaltungsgerichtsbarkeit
0906 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 35,0 -- -- -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 8,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0906 A 8,0 35,0 -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 8,0 35,0 -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 145 -
Finanzplanzeitraum beginnend
09 Justizministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0907 Sozialgerichtsbarkeit
0907 Ausgaben
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 30,0 30,0 30,0 50,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0907 A -- 30,0 30,0 30,0 50,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- 30,0 30,0 30,0 50,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 146 -
Finanzplanzeitraum beginnend
09 Justizministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0908 Finanzgerichtsbarkeit
0908 Ausgaben
811.01 * Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- 100,00
812.01 * Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0908 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 147 -
Finanzplanzeitraum beginnend
09 Justizministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
0909 Arbeitsgerichtsbarkeit
0909 Ausgaben
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- 33,4 33,4 100,00 Ausrüstungsgegenständen
0909 A -- -- -- 33,4 33,4A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- 33,4 33,4
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 148 -
Finanzplanzeitraum beginnend
09 Justizministerium Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 09 - Justizministerium
09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2.083,0 2.384,0 2.723,4 2.671,3 2.593,1 -- 50,0 -- -- 75,0 -- -- -- -- -- 2.083,0 2.434,0 2.723,4 2.671,3 2.668,1
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 149 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1001 Ministerium
1001 Ausgaben
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 36,0 37,0 37,0 37,0 37,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.56 59 Erwerb von Geräten, Hard- und Software - -- -- 66,0 -- 289,8 38,3 -- 100,00 IT -
1001 A 102,0 37,0 326,8 75,3 37,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 102,0 37,0 326,8 75,3 37,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 150 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1002 Öffentliches Gesundheitswesen
1002 Einnahmen
342.01 Erhebung einer Investitionspauschale für 10,0 60,0 60,0 60,0 60,0 0,00 die Unterbringung von Patienten aus anderen Bundesländern
1002 E 10,0 60,0 60,0 60,0 60,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 10,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1002 Ausgaben
883.03 02 * An Gemeinden für soziale Einrichtungen -- -- -- 100,00 in der Psychiatrie
893.02 02 * An Verbände, Vereine und Sonstige für -- -- -- 100,00 soziale Einrichtungen in der Psychiatrie
894.03 04 Zuschüsse für Investitionen an das -- -- 15,5 5,5 15,5 15,5 15,5 100,00 Giftinformationszentrum sowie an die Behandlungs- und Diagnostikzentren
- 151 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1002 A 15,5 5,5 15,5 15,5 15,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 15,5 5,5 15,5 15,5 15,5
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 152 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1005 Sozialwesen, überörtlicher Träger der Sozialhilfe und Sozialversicherung
1005 Ausgaben
883.05 05 Zuweisungen für Investitionen an -- -- 22.988,6 17.028,6 17.028,6 17.028,6 17.028,6 100,00 Kommunen gemäß § 6 des Ausführungsgesetzes zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
883.01 63 Zuweisungen und Zuschüsse für -- -- 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 100,00 Gemeinschaftseinrichtungen der Altenhilfe
893.02 63 Zuweisungen und Zuschüsse an -- -- 1.750,0 1.440,0 1.440,0 1.400,0 1.360,0 100,00 Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
893.01 66 Zuweisungen und Zuschüsse nach §§ 6 und -- -- 1.240,0 1.200,0 1.080,0 740,0 -- 100,00 8 Landespflegegesetz
893.67 66 Pauschalförderung für teilstationäre -- -- 280,0 460,0 460,0 460,0 -- 100,00 Einrichtungen nach § 7 Landespflegegesetz
- 153 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1005 A 27.058,6 20.928,6 20.808,6 20.428,6 19.188,6A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 27.058,6 20.928,6 20.808,6 20.428,6 19.188,6
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 154 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1009 Krankenhausfinanzierung
1009 Einnahmen
333.01 Zuweisungen von Landkreisen und 22.761,4 21.107,7 21.325,8 20.242,8 18.126,5 0,00 kreisfreien Städten gemäß § 41 Landeskrankenhausgesetz
341.01 Finanzierungsbeitrag der Benutzer von 16.122,6 15.972,6 15.822,6 15.672,6 15.522,6 0,00 Krankenhäusern bzw. ihrer Kostenträger gemäß Art. 14 Abs. 3 Gesundheitsstrukturgesetz
342.01 Rückzahlungen von Fördermitteln -- -- -- -- -- 0,00
333.56 56 * Zuweisungen für Investitionen von 2.945,0 395,0 -- -- 0,00 Landkreisen und kreisfreien Städten im Rahmen des ZIP M-V
1009 E 38.884,0 37.080,3 37.148,4 35.915,4 33.649,1E* -- 2.945,0 395,0 -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 38.884,0 40.025,3 37.543,4 35.915,4 33.649,1
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1009 Ausgaben
- 155 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1009 Ausgaben
883.01 01 Pauschale Fördermittel an kommunale -- -- 2.122,4 521,0 521,0 521,0 521,0 60,00 Träger von Krankenhäusern
892.02 01 Pauschale Fördermittel an nicht -- -- 19.917,4 21.518,8 21.518,8 21.518,8 21.518,8 60,00 öffentliche Träger von Krankenhäusern
894.01 01 Pauschale Fördermittel für die -- -- 799,0 799,0 799,0 799,0 799,0 60,00 Versorgungsbetten an den Universitäten Rostock und Greifswald
883.02 02 Zuweisungen für Investitionen an -- -- 4.169,4 -- -- -- -- 35,00 kommunale Träger von Krankenhäusern
892.01 02 Zuschüsse für Investitionen an nicht -- -- 25.050,7 24.630,8 25.043,1 22.185,6 9.948,5 35,00 öffentliche Träger von Krankenhäusern
892.56 56 * Zuschüsse für Investitionen an nicht 29.450,0 3.950,0 -- -- 100,00 öffentliche Träger von Krankenhäusern im Rahmen des ZIP M-V
1009 A 52.058,9 47.469,6 47.881,9 45.024,4 32.787,3A* -- 29.450,0 3.950,0 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 52.058,9 76.919,6 51.831,9 45.024,4 32.787,3
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 156 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1016 Landesamt für Gesundheit und Soziales
1016 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- -- -- -- -- -- 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 445,3 250,0 190,0 215,0 85,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
812.56 59 Erwerb von Geräten, Hard- und Software - -- -- 150,0 71,9 102,9 74,6 83,8 100,00 IT -
1016 A 595,3 321,9 292,9 289,6 168,8A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 595,3 321,9 292,9 289,6 168,8
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 157 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1017 Leistungen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales -Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle-
1017 Ausgaben
863.02 02 Darlehen im Rahmen der -- -- 10,0 5,5 5,5 5,5 5,5 20,00 Kriegsopferfürsorge
863.04 02 Darlehen an Berechtigte nach § 80 SVG -- -- 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,00 und § 47 ZDG
863.05 03 Darlehen - OEG - -- -- 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 60,00
863.03 04 Darlehen nach dem Infektionsschutzgesetz -- -- 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,00
863.06 05 Darlehen - StrRehaG - -- -- -- -- -- -- -- 35,00
1017 A 22,5 20,0 20,0 20,0 20,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 22,5 20,0 20,0 20,0 20,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 158 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1019 Familienpolitik
1019 Ausgaben
893.01 01 Investitionszuschüsse an Vereine und -- -- -- 100,00 Verbände für Familienferienstätten
1019 A -- -- -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 159 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1025 Allgemeine Bewilligungen -Jugendpflege-
1025 Ausgaben
893.02 Investitionszuschüsse an Jugendherbergen -- -- 465,0 -- -- 218,0 219,0 100,00
893.56 56 * Investitionszuschüsse an die 3.700,0 1.195,4 -- -- 100,00 Jugendherberge Prora im Rahmen des ZIP M-V
893.61 61 Investitionszuschüsse an freie Träger -- -- 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 100,00
1025 A 516,0 51,0 51,0 269,0 270,0A* -- 3.700,0 1.195,4 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 516,0 3.751,0 1.246,4 269,0 270,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 160 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1027 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen/Kindertagespfle- ge
1027 Einnahmen
331.01 Zuweisungen des Bundes im Rahmen des 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5 0,00 Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"
1027 E 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1027 Ausgaben
883.01 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie -- -- 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5 100,00 Städte für Ausgaben im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes
1027 A 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 6.710,0 6.576,0 6.444,0 6.315,0 6.191,5
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 161 -
Finanzplanzeitraum beginnend
10 Ministerium für Soziales und Gesundheit Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 10 - Ministerium für Soziales und Gesundheit
10 45.604,0 43.716,3 43.652,4 42.290,4 39.900,6 -- 2.945,0 395,0 -- -- -- -- -- -- -- 45.604,0 46.661,3 44.047,4 42.290,4 39.900,6
87.078,8 75.409,6 75.840,7 72.437,4 58.678,7 -- 33.150,0 5.145,4 -- -- -- -- -- -- -- 87.078,8 108.559,6 80.986,1 72.437,4 58.678,7
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 162 -
Finanzplanzeitraum beginnend
11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1102 Finanzzuweisungen
1102 Einnahmen
333.01 Rückzahlungen von KFA-Mitteln der -- -- -- -- -- 0,00 Kommunen an den Landeshaushalt
333.02 * Rückzahlungen sonstiger kommunaler -- -- -- -- 0,00 Mittel an den Landeshaushalt
334.01 * Zuweisungen aus dem Fonds "Aufbauhilfe" -- 0,00
334.02 56 * Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 57.843,2 40.800,1 -- -- 0,00 Nr. 1 ZuInvG (Konjunkturprogramm II)
334.03 56 * Zuweisungen des Bundes gem. § 3 Abs. 1 40.647,7 8.720,9 -- -- 0,00 Nr. 2 ZuInvG (Konjunkturprogramm II)
1102 E -- -- -- -- --E* -- 98.490,9 49.521,0 -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- 98.490,9 49.521,0 -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1102 Ausgaben
- 163 -
Finanzplanzeitraum beginnend
11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1102 Ausgaben
882.01 Zuweisungen an das Land Sachsen nach § 8 -- -- -- 100,00 Abs. 5 Aufbauhilfefondsgesetz
883.09 Zuweisungen an die Landeshauptstadt -- -- 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 100,00 Schwerin aufgrund des Hauptstadtvertrages
883.11 01 Sonderbedarfszuweisungen -- -- 24.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 100,00
883.14 01 Zuweisungen an die zentralen Orte für -- -- 60.000,0 70.000,0 70.000,0 70.000,0 70.000,0 100,00 übergemeindliche Aufgaben (investive Zwecke)
883.15 01 Investive Schlüsselzuweisungen -- -- 44.025,4 55.087,0 47.798,6 47.489,5 49.555,5 100,00
883.17 01 Zuweisungen für -- -- 20.000,0 100,00 Infrastrukturinvestitionen
893.11 01 Zuweisungen an den Kommunalen -- -- 10.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 100,00 Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern
883.01 02 Strukturbeihilfen an neue Landkreise -- -- -- -- 6.000,0 6.000,0 -- 100,00
- 164 -
Finanzplanzeitraum beginnend
11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1102 Ausgaben
883.03 02 Anschubfinanzierung für neue Landkreise -- -- 12.000,0 -- 100,00
883.21 56 * Zuweisungen an Kommunen für 25.500,0 17.510,0 -- -- 100,00 Bildungsinfrastrukturmaßnahmen im Rahmen des ZIP M-V
883.22 56 * Zuweisungen an Kommunen für 4.250,0 -- -- -- 100,00 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des ZIP M-V
1102 A 159.525,4 152.587,0 151.298,6 162.989,5 147.055,5A* -- 29.750,0 17.510,0 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 159.525,4 182.337,0 168.808,6 162.989,5 147.055,5
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 165 -
Finanzplanzeitraum beginnend
11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1104 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen
1104 Ausgaben
871.01 Inanspruchnahmen aus -- -- 10.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 100,00 Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen, Zahlungen zur Abwehr oder Minderung von Schäden
1104 A 10.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 10.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 166 -
Finanzplanzeitraum beginnend
11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1108 Verstärkungsmittel
1108 Ausgaben
893.02 Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern 30.000,0 -- 6.375,0 7.500,0 6.554,9 -- -- 9.570,1 100,00
1108 A 6.375,0 7.500,0 6.554,9 -- -- 9.570,1A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 6.375,0 7.500,0 6.554,9 -- -- 9.570,1
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 167 -
Finanzplanzeitraum beginnend
11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1111 Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben
1111 Einnahmen
346.01 * EU-Einnahmen aus der Förderperiode 2000 -- -- 60.000,0 65.000,0 -- 0,00 - 2006
1111 E -- -- -- -- --E* -- -- 60.000,0 65.000,0 --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- 60.000,0 65.000,0 --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 168 -
Finanzplanzeitraum beginnend
11 Allgemeine Finanzverwaltung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 11 - Allgemeine Finanzverwaltung
11 -- -- -- -- -- -- 98.490,9 109.521,0 65.000,0 -- -- -- -- -- -- -- 98.490,9 109.521,0 65.000,0 --
175.900,4 190.087,0 187.853,5 192.989,5 177.055,5 9.570,1 -- 29.750,0 17.510,0 -- -- -- -- -- -- -- 175.900,4 219.837,0 205.363,5 192.989,5 177.055,5 9.570,1
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 169 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1201 Landtag
1201 Einnahmen
331.11 * Zuweisungen des Bundes aus dem Programm -- -- -- -- 0,00 "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen Ostdeutschlands" (Blaubuch-Förderung)
342.03 Spenden und Beiträge zugunsten von -- -- -- -- -- 0,00 Baumaßnahmen am Schweriner Schloss und zur Wiederherstellung des Burggartens
342.04 Spenden und Beiträge für den Erwerb von -- -- -- -- -- 0,00 Ausstattungen und Kunstgütern für das Schweriner Schloss und den Burggarten
1201 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1201 Ausgaben
711.11 01 Kleine Baumaßnahmen -- -- -- -- -- -- -- 100,00
- 170 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1201 Ausgaben
712.11 01 Grundsanierung und Umbau Schweriner -- -- 4.000,0 4.500,0 4.200,0 3.600,0 3.600,0 100,00 Schloss
812.11 01 Erwerb von Erstausstattungen -- -- 80,0 20,0 10,0 10,0 10,0 100,00
812.12 01 Erwerb von Ausstattungen und Kunstgütern -- -- -- -- -- -- -- 100,00 zur Ausgestaltung des Schweriner Schlosses und des Burggartens
1201 A 4.080,0 4.520,0 4.210,0 3.610,0 3.610,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 4.080,0 4.520,0 4.210,0 3.610,0 3.610,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 171 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1207 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
1207 Einnahmen
331.02 Zuweisung des Bundes für Bauunterhaltung -- 0,00 und Baumaßnahmen des Institutes für Ostseeforschung
342.01 * Zuweisungen der Stiftung 146,0 160,0 160,0 160,0 0,00 "Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)" an den BBL M-V
1207 E -- -- -- -- --E* -- 146,0 160,0 160,0 160,0E** FPL -- -- -- -- --Eg -- 146,0 160,0 160,0 160,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1207 Ausgaben
711.08 02 * Kleine Baumaßnahmen für die Stiftung 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 "Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)"
- 172 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1207 Ausgaben
711.07 03 Kleine Baumaßnahmen für das Institut für -- -- -- 0,00 Ostseeforschung
712.28 03 Erweiterungsbau für das Institut für -- -- -- 0,00 Ostseeforschung
741.07 06 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- -- 0,00 Baumaßnahmen an den Landesförderschulen im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) - Bundesanteil
741.08 06 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- 41,0 100,00 Baumaßnahmen an den Landesförderschulen im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) - Landesanteil
1207 A 41,0 -- -- -- --A* -- 100,0 100,0 100,0 100,0A** FPL -- -- -- -- --Ag 41,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 173 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1208 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
1208 Einnahmen
331.03 * Erstattungen des Bundes für die -- 0,00 Investitionsmaßnahme - Unterbringung der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe
334.01 Zuweisungen der Landesforstanstalt an 1.185,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3 0,00 den BBL M-V für Investitionen
1208 E 1.185,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 1.185,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3 1.035,3
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1208 Ausgaben
711.03 Kleine Baumaßnahmen der -- -- 650,0 500,0 500,0 500,0 500,0 100,00 Landesforstanstalt
712.17 Große Baumaßnahmen der -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Landesforstanstalt
- 174 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1208 A 650,0 500,0 500,0 500,0 500,0A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 650,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 175 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1211 Andere Einnahmen und Ausgaben
1211 Einnahmen
342.01 Zuschüsse von Dritten für Baumaßnahmen -- -- -- -- -- 0,00 am Schloss Bothmer
1211 E -- -- -- -- --E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg -- -- -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1211 Ausgaben
749.20 Kosten für Leistungen freiberuflich -- -- -- -- -- -- -- 100,00 tätiger Architekten und Ingenieure bei der Erfüllung von Landesbauvorhaben
821.01 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- 3.800,0 -- -- -- -- 100,00 Grunderwerbe
821.02 Erwerb von Investorbauten -- -- -- 8.000,0 -- -- -- 100,00
711.22 22 Kleine Baumaßnahmen -- -- 64,0 -- -- -- -- 100,00
- 176 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1211 A 3.864,0 8.000,0 -- -- --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 3.864,0 8.000,0 -- -- --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 177 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen und Hochschulkliniken
1212 Einnahmen
331.01 Zuweisungen des Bundes für Hochschul- 21.358,0 20.858,0 20.358,0 19.958,0 19.958,0 0,00 und Klinikinvestitionen nach Artikel 143c GG
331.03 Zuweisungen des Bundes für 1.000,0 2.450,0 4.100,0 4.778,0 3.500,0 0,00 Forschungsbauten an den Hochschulen des Landes nach Artikel 91b GG
1212 E 22.358,0 23.308,0 24.458,0 24.736,0 23.458,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 22.358,0 23.308,0 24.458,0 24.736,0 23.458,0
Investitionsvorbelastung (IVP)Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1212 Ausgaben
741.01 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- (63.540,5) (66.908,5) (57.670,0) (52.950,0) (69.430,0) 100,00 Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken
siehe Anlage 1
- 178 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1212 Ausgaben
741.02 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- (5.263,5) (7.100,0) (16.330,0) (17.050,0) (570,0) 100,00 Baumaßnahmen an den Hochschulen aus Mitteln des EFRE 2007 bis 2013
812.07 Planungskosten im Hochschulbereich -- -- -- 100,00
812.99 ** Globales Volumen für Ersteinrichtung -- -- -- -- 100,00
884.01 Zuweisungen an den BBL M-V für den -- -- -- 2.500,0 740,0 -- -- 100,00 Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken
812.05 11 * Ersteinrichtung für die Klinik für 500,0 -- -- -- 500,0 -- -- -- 100,00 Innere Medizin
812.27 11 Ersteinrichtung für Altbau Chirurgie 2.800,0 -- -- 1.000,0 -- 1.000,0 800,0 -- 100,00 Rostock
812.64 11 Installation eines klinischen 8.300,0 1.300,0 1.000,0 1.000,0 2.000,0 1.000,0 2.000,0 -- 100,00 DV-Kommunikationssystems
siehe Anlage 1
- 179 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1212 Ausgaben
812.65 11 Ersteinrichtung für Neubau Ver- und 450,0 -- -- 450,0 -- -- -- -- 100,00 Entsorgungszentrum
812.66 11 Ersteinrichtung für den Neubau Zentrale 4.740,0 -- -- 1.000,0 2.740,0 1.000,0 100,00 Medizinische Funktionen
812.67 11 Ersteinrichtung für Herrichtung -- -- -- 100,00 Dermatologie
812.78 11 Ersteinrichtung für die geschlossene -- -- -- 100,00 psychiatrische Station
812.11 12 Ersteinrichtung Universitätshauptgebäude 500,0 -- -- -- -- 500,0 -- -- 100,00
812.13 12 ** Ersteinrichtung für den Neubau AUF 820,0 -- -- -- -- 820,0 100,00
812.18 12 ** Ersteinrichtung Forschungsbau Life, 4.395,0 -- -- -- -- 4.395,0 100,00 Light, Matter
812.68 12 Ersteinrichtung für den Neubau Institut 2.739,0 -- -- -- -- -- 2.739,0 -- 100,00 für Physik
- 180 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1212 Ausgaben
812.69 12 * Ersteinrichtung für den Neubau Institut 1.400,0 -- -- -- 400,0 1.000,0 -- -- 100,00 für Informatik
812.71 12 Ersteinrichtung Ulmenstraße Haus 2 und 3 -- -- -- 100,00
812.72 12 Ersteinrichtung für die 600,0 -- -- 100,0 500,0 -- -- -- 100,00 Ingenieurwissenschaftliche Fakultät, Albert-Einstein-Str. 2, Rostock
812.25 13 ** Ersteinrichtung für das alte Bettenhaus 800,0 -- -- -- 800,0 -- 100,00
812.76 13 Ersteinrichtung für das 3.312,0 -- 500,0 1.812,0 1.000,0 -- 100,00 Diagnostikzentrum
812.77 13 Ersteinrichtung für die Kliniken K 1.3 13.242,0 8.242,0 4.000,0 1.000,0 -- -- -- -- 50,00 bis K 2.2
812.19 14 ** Ersteinrichtung Soldmannstr. 15 1.900,0 -- -- -- 250,0 1.650,0 100,00
812.21 14 ** Ersteinrichtung Wollweberstr. 1 450,0 -- -- -- -- 450,0 100,00
812.81 14 Ersteinrichtung Pharmazie und 2.725,0 -- -- 1.200,0 1.350,0 175,0 -- -- 100,00 Pharmakologie
- 181 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1212 Ausgaben
812.86 14 Ersteinrichtung Rubenowstr. 2 150,0 -- -- -- 150,0 -- -- -- 100,00
812.82 16 Ersteinrichtung Haus 22 500,0 -- -- 500,0 -- -- -- -- 100,00
812.83 16 * Ersteinrichtung Fachbereich 1.184,0 -- -- -- 500,0 200,0 484,0 -- 100,00 Bauingenieurwesen
812.84 16 Ersteinrichtung FB Seefahrt Haus 3 98,0 -- 98,0 -- 100,00 Warnemünde
812.85 17 Ersteinrichtung Haus 4 -- -- -- 100,00
733.56 56 * Durchführung von Baumaßnahmen an den 11.900,0 20.000,0 -- -- 100,00 Universitäten und Hochschulkliniken im Rahmen des ZIP M-V
812.56 56 * Ersteinrichtungen für das 18.500,0 6.100,0 -- -- 100,00 Universitätsklinikum Greifswald im Rahmen des ZIP M-V
741.77 77 ** Für Maßnahmen des -- -- -- -- 100,00 EFRE-Nachfolgeprogramms
- 182 -
12 Hochbaumaßnahmen des Landes
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
KapTitel
MG KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
finanziert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1212 A Investitionsvorbelastung (IVP) 74.402,0 79.158,5 71.670,0 64.732,0 51.864,1 34.362,1
A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 33.000,0 33.750,0 4.000,0 3.734,0 12.120,0A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 820,0 7.955,0 25.214,9 225.655,9Ag Investitionen Gesamt 74.402,0 112.158,5 106.240,0 76.687,0 80.813,0 272.138,0
- 183 -
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
Anlage 1zu Titel 1212, 741.01 und 741.02
KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
veraus-gabt
Ausgaben 2009
2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Globales Volumen für kleine Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten)
1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 2)
Teilsanierung und Umbau Altbau der Klinik für Chirurgie, Universitätsklinikum Rostock
24.700,0 491,0 6.500,0 2.879,5 2.429,5 4.000,0 3.150,0 5.250,0 2) 3)
Neubau Ver- und Entsorgungszentrum, Universitätsklinikum Rostock
13.850,0 1.835,1 3.125,0 5.500,0 3.046,2 343,7 2)
* Sanierung Klinik für Innere Medizin, 1. BA, Universitätsklinikum Rostock
3.400,0 1.000,0 2.400,0 2)
Neubau Zentrale Medizinische Funktionen, Universitätsklinikum Rostock
68.900,0 1.656,9 8.800,0 6.600,0 8.100,0 15.906,1 15.387,7 12.449,3 2) 3)
Einbau einer Automatischen Warentransportanlage, Universitätsklinikum Rostock
8.500,0 500,0 500,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 2.300,0 2)
* Infrastrukturmaßnahmen, Universitätsklinikum Rostock
8.000,0 100,0 300,0 600,0 1.100,0 5.900,0 2)
Grundinstandsetzung Universitätshauptgebäude 2. BA, Universität Rostock
11.795,0 552,9 2.000,0 1.850,0 1.850,0 2.000,0 2.000,0 1.542,1 2)
Neubau Institut für Physik, Universität Rostock
31.861,0 150,0 1.000,0 3.000,0 8.850,0 11.000,0 6.861,0 1.000,0 1), 2)
Grundinstandsetzung Ingenieur-wissenschaftliche Fakultät, Albert-Einstein-Straße 2, Universität Rostock
10.682,0 300,0 2.525,0 4.095,0 3.500,0 262,0 1), 2)
1212-712.54
1212-712.12
1212-712.36
Kennung im WP
BBL M-V
1
1212-711.01
1212-712.67
1212-712.69
1212-715.01
1212-712.80
1212-715.06
1212-715.25
- 184 -
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
Anlage 1zu Titel 1212, 741.01 und 741.02
KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
veraus-gabt
Ausgaben 2009
2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kennung im WP
BBL M-V
1
Technische Infrastruktur Südstadt, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum, 3. BA, Universität Rostock
4.581,0 455,0 300,0 1.130,0 1.000,0 1.076,0 620,0 2)
Grundsanierung/Neubau Rechenzentrum/Informatik und Audiovisuelles Medienzentrum, Universität Rostock
18.420,0 800,0 3.000,0 7.200,0 6.000,0 1.420,0 1), 2)
** Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum Südstadt, Forschungsbau Life, Light, Matter (LLM), Universität Rostock
13.486,0 300,0 3.100,0 4.800,0 5.286,0 2)
** Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Justus-von-Liebig-Weg 8, Neubau Labore, Universität Rostock
8.052,8 200,0 700,0 3.100,0 4.052,8 1), 2)
Neubau Diagnostikzentrum, Universitätsklinikum Greifswald
37.830,2 5.759,9 8.500,0 8.652,6 8.652,6 3.888,5 2.376,6 1), 2)
Technische Infrastruktur und Erschließung Jahnstraße/Fleischmann-straße, 2.BA; 3. TBA, Universitätsklini-kum Greifswald
817,0 660,0 25,0 66,0 66,0 2)
Neubau Universitätsklinikum K 1.3 bis K 2.2, Universitätsklinikum Greifswald
118.422,5 92.220,2 19.500,0 6.361,9 300,0 40,4 2)
* Umbau und Sanierung altes Bettenhaus, Universitätsklinikum Greifswald
6.700,0 1.000,0 2.550,0 1.800,0 1.350,0 2)
Grundsanierung und Herrichtung Rubenowstraße 2 Universität Greifswald
3.632,0 8,7 200,0 2.000,0 1.300,0 123,3 2)
1212-715.47
1212-718.60
1212-715.51
1212-718.14
1212-718.50
1212-718.52
1212-715.60
1212-717.01
1212-722.03
- 185 -
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
Anlage 1zu Titel 1212, 741.01 und 741.02
KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
veraus-gabt
Ausgaben 2009
2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kennung im WP
BBL M-V
1
** Standortentwicklungskonzept Friedrich-Loeffler-Straße, Universität Greifswald
38.525,0 100,0 800,0 2.500,0 35.125,0 2)
** Grundsanierung Wollweberstraße 1, Universität Greifswald
8.617,0 200,0 500,0 1.000,0 6.917,0 2)
* Nachnutzung Soldmannstraße, Universität Greifswald
9.920,0 500,0 1.000,0 400,0 800,0 7.220,0 1), 2)
Neubau wissenschaftliche Werkstätten, Universität Greifswald
1.574,0 1.000,0 268,0 154,0 152,0 2)
Institut für Genomforschung und Genetik, Universität Greifswald
1.307,6 720,0 100,0 273,2 214,4 1), 2)
Institut für Pharmakologie/Pharmazie und experimentelle Therapie, Universität Greifswald
15.300,0 400,0 2.000,0 3.600,0 5.200,0 4.025,0 75,0 2)
Teil-Grundinstandsetzung Lehrgebäude Haus 1, Hochschule Neubrandenburg
3.106,0 1.000,0 1.000,0 599,7 506,3 2)
Grundinstandsetzung/Neubau Fachbereich Bauingenieurwesen, Hochschule Wismar
8.716,0 300,0 850,0 2.350,0 3.000,0 2.216,0 1), 2)
Teil-Grundinstandsetzung Haus 1, Hochschule Wismar
814,0 190,0 567,0 57,0 2)
Grundinstandsetzung Haus 22, Hochschule Wismar
4.185,0 1.032,1 1.400,0 1.001,5 751,4 2)
1212-723.06
1212-723.08
1212-722.11
1212-722.13
1212-722.15
1212-723.09
1212-725.01
1212-728.28
1212-728.29
1212-728.30
- 186 -
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
Anlage 1zu Titel 1212, 741.01 und 741.02
KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
veraus-gabt
Ausgaben 2009
2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kennung im WP
BBL M-V
1
Standort Warnemünde, Grundinstandsetzung Haus 3, Fachbereich Seefahrt, Hochschule Wismar
2.062,0 500,0 670,0 300,0 300,0 292,0 2)
** Standort Warnemünde, Infrastruktur, Fachbereich Seefahrt, Hochschule Wismar
2.600,0 20,0 300,0 500,0 1.780,0 2)
** Globales Volumen für in 2012 bis 2014 beginnende Hochschulbaumaßnahmen (Gesamtbaukosten)
180.000,0 2.555,0 12.264,9 165.180,1 1), 2)
Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure
2.933,0 12.188,1 9.677,6 8.492,4 6.808,4 9.070,7 1), 2)
Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure gemäß § 6 Abs. 2 HG 2010/2011
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1), 2)
A Investitionsvorbelastung (IVP) 66.713,0 71.408,5 66.930,0 59.245,0 42.585,1 33.362,1 1), 2)
A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 2.600,0 6.250,0 2.800,0 3.250,0 13.120,0 1), 2)
A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 820,0 7.955,0 24.164,9 218.340,9 1), 2)
Ag Investitionen Gesamt1) teilweise aus EFRE-Mitteln finanzier
66.713,0 74.008,5 74.000,0 70.000,0 70.000,0 264.823,0 1), 2)
2) teilweise aus Bundesmitteln finanziert3) teilweise durch Universitätsklinikum Rostock finanziert
1212-728.32
1212-712.90
1212-749.01
1212-728.35
1212-749.02
- 187 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1215 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
1215 Ausgaben
711.11 Kleine Baumaßnahmen der -- -- -- 615,4 -- -- -- 100,00 Straßenmeistereien
712.39 Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 1.110,0 -- 550,0 175,0 385,0 -- -- -- 100,00 Straßenmeisterei Pastow
712.40 Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 2.357,3 870,6 145,0 239,7 980,6 121,4 -- -- 100,00 Straßenmeisterei Bergen
712.41 Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen 3.580,9 631,9 505,0 731,2 589,7 976,5 146,6 -- 100,00 Straßenmeisterei Demmin
1215 A 1.200,0 1.761,3 1.955,3 1.097,9 146,6 --A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 1.200,0 1.761,3 1.955,3 1.097,9 146,6 --
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 188 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
1216 Ausgaben
741.01 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- (41.964,6) (44.600,0) (40.000,0) (37.000,0) (33.000,0) 100,00 Landesbaumaßnahmen
741.04 Für Maßnahmen zur Förderung der -- -- (4.440,0) (5.294,9) (5.294,9) (5.294,9) (4.440,2) 100,00 Sanierung von Schlossanlagen aus Mitteln des ELER, SP III
741.05 Kofinanzierungsmittel Land für Maßnahmen -- -- (1.480,0) (1.765,0) (1.765,0) (1.765,0) (1.480,1) 100,00 zur Förderung der Sanierung von Schlossanlagen
884.01 Zuweisungen an den BBL M-V für investive -- -- 931,0 889,3 889,3 889,3 889,3 100,00 Beschaffungen
884.03 Zuweisungen an den BBL M-V für den -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ankauf von Grundstücken
884.04 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- -- 456,0 115,0 440,0 180,0 100,00 Ersteinrichtungen im Zusammenhang mit Landesbaumaßnahmen
siehe Anlage 2
siehe Anlage 2
siehe Anlage 2
- 189 -
Finanzplanzeitraum beginnend
12 Hochbaumaßnahmen des Landes Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1216 Ausgaben
884.05 Zuweisungen an den BBL M-V für -- -- -- 100,00 Investitionen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Liegenschaften
741.11 01 Zuweisungen an den BBL M-V für Honorare -- -- 9.300,0 8.300,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 0,00 im Zusammenhang mit Bundesbauvorhaben
712.56 56 * Durchführung von Baumaßnahmen für die 991,3 -- -- -- 100,00 Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe im Rahmen des ZIP M-V
725.56 56 * Durchführung von Baumaßnahmen an 3.000,0 1.700,0 -- -- 100,00 Landesschulen im Rahmen des ZIP M-V
741.77 77 ** Für Maßnahmen des -- -- -- -- 100,00 ELER-Nachfolgeprogramms
741.78 77 ** Kofinanzierungsmittel für -- -- -- -- 100,00 ELER-Nachfolgeprogramm
1216 A 58.115,6 61.305,2 56.064,2 53.389,2 47.989,6A* -- 3.991,3 1.700,0 -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 58.115,6 65.296,5 57.764,2 53.389,2 47.989,6
Investitionsvorbelastung (IVP)Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 190 -
12 Hochbaumaßnahmen des Landes
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
KapTitel
MG KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
finanziert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1216 A Investitionsvorbelastung (IVP) 58.115,6 53.755,2 45.888,0 45.119,8 37.224,0 39.320,6A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 11.541,3 10.073,0 5.158,0 3.000,0 4.703,0A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 1.803,2 3.111,4 7.765,6 50.537,9Ag Investitionen Gesamt 58.115,6 65.296,5 57.764,2 53.389,2 47.989,6 94.561,5
- 191 -
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05
KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
veraus-gabt
Ausgaben 2009
2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Maßnahmen der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten)
7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 100,00
Globales Volumen für Energiesparmaßnahmen (Gesamtbaukosten)
1.500,0 750,0 750,0 100,00
Globales Volumen für die im folgenden einzeln aufgeführten Großen Baumaßnahmen (Baukosten)
17.652,8 15.873,6 12.214,6 12.975,5 8.579,5 9.690,0 100,00
Polizeiinspektion Greifswald, Brinkstraße 13/14, Grundinstandsetzung der Liegenschaft
3.990,0 100,00
Polizeizentrum Waldeck, Unterbringung Polizeidienststellen in Haus 2
4.293,0 100,00
Polizeiliegenschaft Wismar, Rostocker Straße 80, Grundinstandsetzung der Liegenschaft
6.655,0 100,00
Alte Artilleriekaserne Schwerin, Umbau und Instandsetzung für Zwecke des Finanzamtes Schwerin
14.637,5 9.932,2 100,00
Behördenzentrum Rostock, Möllner Straße 13, Herrichtung für Archivzwecke
2.800,0 100,00
Kennung im WP
BBL M-V
1
1200-711.01
1200-712.01
1200-731.01
1204-712.16
1205-712.03
1204-712.45
1204-712.50
1205-712.06
- 192 -
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05
KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
veraus-gabt
Ausgaben 2009
2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kennung im WP
BBL M-V
1
Behördenzentrum Neubrandenburg, Neustrelitzer Straße 120, Instandsetzung Häuser A und B
5.310,0 2.619,6 100,00
Landeshauptarchiv/Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege M-V, Graf-Schack-Allee 2, Grundinstandsetzung des Verwaltungsgebäudes
2.993,1 467,4 100,00
Fachschule für Landwirtschaft Güstrow-Bockhorst
9.927,0 5.033,0 100,00
Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Hauptstandort Rostock
3.542,0 100,00
Gerichtsgebäude Schwerin, Demmlerplatz, Herrichtung zur Unterbringung des Land- und Amtsgerichtes
5.539,0 3.096,4 100,00
Amtsgericht Güstrow 4.150,0 747,0 100,00
Haus der Justiz Rostock, Grundinstandsetzung und Erweiterungsbau
11.599,0 100,00
Areal Töpferstraße/Schloßstraße 7 in Neustrelitz, Unterbringung von Landesdienststellen
2.752,0 100,00
Amtsgericht Demmin, Herrichtung zur Unterbringung des Amtsgerichtes
4.844,0 100,00
1209-712.45
1209-712.92
1207-712.38
1208-712.13
1205-715.74
1208-712.20
1209-712.07
1209-712.42
1209-712.44
- 193 -
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05
KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
veraus-gabt
Ausgaben 2009
2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kennung im WP
BBL M-V
1
Sanierung der Sondermülldeponie Waldeshöhe
2.050,0 499,6 100,00
Untersuchung und Sanierung der mit Altlasten kontaminierten WGT-Liegenschaft Stern-Buchholz/Krebsförden
8.255,0 5.490,1 100,00
Untersuchung und Sanierung der mit Altlasten und Munition kontaminierten Liegenschaft Göhrener Tannen
753,0 379,7 100,00
Sanierung der ehemaligen Schadstoffdeponie Neuhof/Brandshagen
6.147,0 100,00
Alter Garten in Schwerin, Grundinstandsetzung
850,0
Schlossgarten Schwerin 7.346,9 6.737,9
Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure der aufgeführten Maßnahmen
2.600,0 2.596,4 1.697,1 1.964,8 1.030,0 694,9 100,00
** Globales Volumen für Amtsgerichte (Gesamtbaukosten)
2.000,0 150,0 1.850,0 100,00
** Globales Volumen für Sicherheitseinrichtungen in JVA´s (Gesamtbaukosten)
6.000,0 1.500,0 1.500,0 3.000,0 100,00
** Globale Mehr- bzw. Minderausgaben -2.573,6 1.215,6 2.042,2 100,00
1211-731.03
1211-731.05
1211-731.06
1211-731.07
1200-749.01
1215-712.03
1215-733.09
1200-712.93
1200-712.96
1200-712.99
- 194 -
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05
KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
veraus-gabt
Ausgaben 2009
2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kennung im WP
BBL M-V
1
Maßnahmen im Bereich Schlösser und Gärten (Gesamtkosten)1) teilweise aus ELER-Mitteln finanziert
6.544,8 7.901,2 7.901,2 7.901,2 6.545,2 6.526,7 1)
Schlossanlage Mirow 5.499,5 51,0
Jagdschloss Granitz 1.500,0
Schloss Hohenzieritz 1.958,4 52,4
Klosterkirche Dobbertin 2.321,0
Schloss Wiligrad 5.808,0
Schlossgarten Ludwigslust 4.334,6 2.979,6
Schlossanlage Neustrelitz 8.527,0
Schlossanlage Güstrow 14.900,0
Schlossanlage Bothmer 15.500,0 220,8
Schloss Ludwigslust 11.292,0 46,3
Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen im Bereich der Schlösser und Gärten1) teilweise aus ELER-Mitteln finanziert
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1)
Maßnahmen der Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden
Flughafen Rostock-Laage, Unterbringung Polizeihubschrauber-staffel M-V
1.354,0 1.000,0 354,0 100,001204-712.37
1215-733.02
1215-733.08
1215-733.00
1215-733.01
1215-733.11
1215-733.12
1215-733.14
1215-733.18
1215-733.21
1215-733.30
1215-733.33
1207-733.31
- 195 -
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05
KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
veraus-gabt
Ausgaben 2009
2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kennung im WP
BBL M-V
1
Polizeirevier Dierkow, Unterbringung 2.055,0 500,0 1.400,0 155,0 100,00
Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast, Bootshaus Peenestraße, Ersatzneubau
1.188,0 700,0 488,0 100,00
* Polizeirevier Wolgast, Chaussee-straße 64
4.425,0 1.500,0 2.200,0 725,0 100,00
** Polizeirevier Heringsdorf, Unterbringung Polizeirevier und Kriminalkommissariat
3.035,0 1.400,0 1.635,0 100,00
* Polizeiliegenschaft Ulmenstraße 54 in Rostock, Unterbringung von Polizeidienststellen
14.403,0 100,0 3.600,0 3.000,0 3.000,0 4.703,0 100,00
* Polizeizentrum Waldeck, Kfz-technischer Bereich
2.173,0 850,0 1.323,0 100,00
** Polizeizentrum Graf-York-Straße 6 in Schwerin
14.356,0 500,0 1.900,0 11.956,0 100,00
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechstpflege (FHöVPR) Güstrow, ETR- und Sporthalle
2.256,0 893,6 800,0 562,4 100,00
** Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechstpflege (FHöVPR) Güstrow, Unterbringung des Instituts für polizeiliche Aus- und Fortbildung (IPAF), 1. RA
4.315,6 303,2 1.300,0 1.800,0 912,4 100,001204-715.14
1204-712.38
1204-712.40
1204-712.42
1204-715.12
1204-712.44
1204-712.46
1204-712.48
1204-712.41
- 196 -
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
Anlage 2zu Titel 1216, 741.01, 741.04 und 741.05
KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
veraus-gabt
Ausgaben 2009
2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kennung im WP
BBL M-V
1
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neukloster, Instandsetzung Haus D, 2. BA
3.303,0 717,7 900,0 1.100,0 585,3 100,00
** Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V (LAKD) in Schwerin
32.827,3 100,0 750,0 1.200,0 30.777,3 100,00
* Landesforschnungsanstalt (LFA), Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR) und Gemüse-kompetenzzentrum in Gülzow
5.387,0 2.000,0 2.100,0 1.287,0 100,00
Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Standort Gülzow
1.248,0 500,0 748,0 100,00
Justizvollzugsanstalt Bützow, Grundinstandsetzung
27.508,0 749,5 3.500,0 1.199,5 2.500,0 3.000,0 3.000,0 13.559,0 100,00
* Justizanstalt Neustrelitz, Errichtung einer Sporthalle
1.150,0 800,0 350,0 100,00
* Nachnutzung der Liegenschaft in Bergen, Wasserstraße 15 d
2.671,0 800,0 1.000,0 871,0 100,00
* Globales Volumen für zwei Einsatzleitstellen der Polizeipräsidien (Gesamtbaukosten)
3.000,0 3.000,0 100,00
Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure
1.113,8 2.136,8 1.380,5 1.724,0 1.500,0 1.350,0 100,00
A Investitionsvorbelastung (IVP) 43.311,4 44.109,9 36.883,7 35.790,5 28.154,7 39.320,6
A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 7.550,0 8.373,0 5.158,0 3.000,0 4.703,0
A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 1.803,2 3.111,4 7.765,6 50.537,9
Ag Investitionen Gesamt 43.311,4 51.659,9 47.059,9 44.059,9 38.920,3 94.561,5
1207-712.39
1207-725.02
1208-712.21
1209-715.09
1209-715.22
1215-712.01
1200-749.02
1200-712.97
1208-712.19
- 197 -
12 Hochbaumaßnahmen des Landes
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
KapTitel
MG KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
finanziert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Summen 12 - Hochbaumaßnahmen des Landes
12 E Investitionsvorbelastung (IVP) 23.543,3 24.343,3 25.493,3 25.771,3 24.493,3E* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 146,0 160,0 160,0 160,0E** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- -- -- -- Eg Investitionen Gesamt 23.543,3 24.489,3 25.653,3 25.931,3 24.653,3
A Investitionsvorbelastung (IVP) 142.352,6 113.303,7 95.023,3 113.859,7 91.810,7 74.682,7A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 79.032,6 73.123,0 10.458,0 7.318,0 16.823,0
A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 2.623,2 11.066,4 34.030,5 283.508,8Ag Investitionen Gesamt 142.352,6 192.336,3 170.769,5 135.384,1 133.159,2 375.014,5
- 198 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1501 Ministerium
1501 Einnahmen
331.70 70 Zuweisungen des Bundes im Rahmen einer 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 0,00 Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Abgeltung von Hafenlasten
1501 E 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1501 Ausgaben
831.01 * Beteiligung des Landes M-V an der 100,0 -- -- -- 100,00 ÖPP-Beratungsgsellschaft "Partnerschaften Deutschland AG"
883.56 56 * Förderung von Projekten der 2.805,0 -- -- -- 100,00 Hafeninfrastruktur im Rahmen ZIP M-V
812.59 59 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Ausrüstungsgegenständen
- 199 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1501 Ausgaben
751.70 70 Realisierung von -- -- 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 100,00 Verkehrssicherungsaufgaben auf/in schiffbaren Gewässern/Häfen des Landes
883.70 70 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- 6.100,0 5.100,0 3.000,0 6.800,0 2.000,0 100,00 Gemeindeverbände für Investitionen im Seehafenbereich aus dem EFRE 2007 bis 2013
883.71 70 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- 2.500,0 1.050,0 500,0 1.362,5 2.500,0 100,00 Gemeindeverbände für Investitionen im Hafenbereich aus Landesmitteln
883.72 70 Zuschüsse für Investitionen im -- -- 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 2.556,0 100,00 Seehafenbereich zur Abgeltung von Hafenlasten
893.77 77 ** Für Maßnahmen des -- -- -- -- 100,00 EFRE-Nachfolgeprogramms
1501 A 11.258,3 8.808,3 6.158,3 10.820,8 7.158,3A* -- 2.905,0 -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 11.258,3 11.713,3 6.158,3 10.820,8 7.158,3
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 200 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung und Städtebau
1504 Einnahmen
331.01 07 Finanzhilfen des Bundes für Zuschüsse 9.906,6 8.188,0 7.093,0 6.548,0 6.284,0 33,33 für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern
331.03 07 Finanzhilfen des Bundes für den 10.524,8 10.276,0 10.002,0 9.855,0 9.740,0 40,00 städtebaulichen Denkmalschutz
331.06 07 Finanzhilfen des Bundes Soziale Stadt 2.342,0 2.318,4 2.352,0 2.364,0 2.411,0 33,33
331.19 07 Finanzhilfen des Bundes für 6.623,8 6.751,4 7.328,0 7.646,0 7.916,0 33,33 Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus Ost
331.21 07 Finanzhilfen des Bundes für Maßnahmen 990,0 1.064,0 1.108,0 1.122,0 1.166,0 50,00 zur Rückführung der städtischen Infrastruktur im Rahmen des Stadtumbau Ost
- 201 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Einnahmen
331.26 07 Finanzhilfen des Bundes für die 1.950,0 3.859,0 5.579,0 4.972,0 2.755,0 33,33 Modernisierung/ Instandsetzung und energetische Erneuerung von Schulen, Kindertagesstätten und öffentlichen Gebäuden im Rahmen des Investitionspaktes
331.27 07 * Finanzhilfen des Bundes zur Förderung 1.474,0 2.948,0 2.948,0 -- 56,70 von Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten
331.20 08 Finanzhilfen des Bundes für Maßnahmen 5.652,8 5.313,5 5.393,0 5.436,0 5.468,0 50,00 des Rückbaus im Rahmen des Stadtumbaus Ost
331.22 08 Finanzhilfen des Bundes zur Förderung 235,0 235,0 118,0 -- -- 50,00 der Wohneigentumsbildung im Rahmen des Stadtumbaus Ost
331.24 11 ** Zweckgebundene Einnahmen für investive -- -- -- -- 0,00 Maßnahmen der Wohnraumförderung aus dem Sondermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"
- 202 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Einnahmen
331.25 11 Zweckgebundene Zuweisungen für investive 20.709,5 20.905,0 21.210,6 21.321,0 21.321,0 0,00 Maßnahmen der Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes 2007 bis 2013
331.99 11 ** Zweckgebundene Zuweisungen für investive -- -- -- -- 0,00 Maßnahmen der Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes ab 2014
1504 E 58.934,5 58.910,3 60.183,6 59.264,0 57.061,0E* -- 1.474,0 2.948,0 2.948,0 --E** FPL -- -- -- -- --Eg 58.934,5 60.384,3 63.131,6 62.212,0 57.061,0
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1504 Ausgaben
883.01 07 Zuschüsse für Sanierungs- und -- -- 9.906,6 8.188,0 7.093,0 6.548,0 6.284,0 33,33 Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern aus Finanzhilfen des Bundes
- 203 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Ausgaben
883.02 07 Zuschüsse des Landes für Sanierungs- und -- -- 9.906,6 8.188,0 7.093,0 6.548,0 6.284,0 33,33 Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern
883.03 07 Zuschüsse des Landes zur Förderung -- -- 3.827,5 4.561,5 5.233,2 6.270,5 5.816,6 75,00 städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Landesprogramm)
883.05 07 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen -- -- 10.524,8 10.276,0 10.002,0 9.855,0 9.740,0 40,00 des städtebaulichen Denkmalschutzes aus Finanzhilfen des Bundes
883.06 07 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen -- -- 10.524,8 10.276,0 10.002,0 9.855,0 9.740,0 40,00 des städtebaulichen Denkmalschutzes aus Mitteln des Landes
883.09 07 Zuschüsse für das Programm "Soziale -- -- 2.342,0 2.318,4 2.352,0 2.364,0 2.411,0 33,33 Stadt" aus Finanzhilfen des Bundes
883.10 07 Zuschüsse für das Programm "Soziale -- -- 2.342,0 2.318,4 2.352,0 2.364,0 2.411,0 33,33 Stadt" aus Mitteln des Landes
- 204 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Ausgaben
883.11 07 Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen im -- -- 6.623,8 6.751,4 7.328,0 7.646,0 7.916,0 33,33 Rahmen des Stadtumbaus Ost aus Finanzhilfen des Bundes
883.12 07 Zuschüsse des Landes für -- -- 6.390,8 6.751,4 7.328,0 7.646,0 7.916,0 33,33 Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus Ost
883.22 07 Zuschüsse aus EFRE-Mitteln zur Förderung -- -- 4.285,7 4.285,7 4.285,7 4.285,7 4.285,7 0,00 einer nachhaltigen Stadtentwicklung durch städtebauliche Maßnahmen in Sanierungs-, Entwicklungs- und Fördergebieten (Förderperiode 2007-2013)
883.23 07 Zuschüsse aus EFRE-Mitteln für -- -- -- -- -- -- -- 0,00 städtebauliche Maßnahmen in Vorbereitung der Bundesgartenschau 2009 in Schwerin
883.24 07 Zuschüsse für Maßnahmen zur Rückführung -- -- 990,0 1.064,0 1.108,0 1.122,0 1.166,0 50,00 der Städtischen Infrastruktur im Rahmen des Stadtumbau Ost aus Finanzhilfen des Bundes
- 205 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Ausgaben
883.25 07 Zuschüsse für Maßnahmen zur Rückführung -- -- 757,0 889,0 1.108,0 1.122,0 1.166,0 50,00 der Städtischen Infrastruktur im Rahmen des Stadtumbau Ost aus Mitteln des Landes
883.26 07 Zuschüsse für die -- -- 1.950,0 3.859,0 5.579,0 4.972,0 2.755,0 33,33 Modernisierung/Instandsetzung und energetische Erneuerung von Schulen, Kindertagesstätten und öffentl. Gebäuden im Rahmen des Investitionspaktes aus Finanzhilfen des Bundes
883.27 07 * Zuschüsse für die 314,0 630,0 578,0 368,0 10,00 Modernisierung/Instandsetzung und energetische Erneuerung von Schulen, Kindertagesstätten und öffentlichen Gebäuden im Rahmen des Investitionspaktes aus Landesmitteln
883.29 07 * Zuschüsse zur Förderung von 1.474,0 2.948,0 2.948,0 -- 45,00 Investitionen in die nationalen UNESCO-Welterbestätten Wismar und Stralsund aus Finanzhilfen des Bundes
- 206 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Ausgaben
883.30 07 * Zuschüsse zur Förderung von 1.474,0 2.948,0 2.948,0 -- 45,00 Investitionen in die nationalen UNESCO-Welterbestätten Wismar und Stralsund aus Mitteln des Landes
883.14 08 Zuschüsse für Maßnahmen des Rückbaus im -- -- 5.652,8 5.313,5 5.393,0 5.436,0 5.468,0 50,00 Rahmen des Stadtumbaus Ost aus Finanzhilfen des Bundes
883.15 08 Zuschüsse des Landes für Maßnahmen des -- -- 5.652,8 5.313,5 5.393,0 5.436,0 5.468,0 50,00 Rückbaus im Rahmen des Stadtumbaus Ost
893.02 08 Zuschüsse zur Förderung der -- -- 235,0 235,0 118,0 -- -- 50,00 Wohneigentumsbildung im Rahmen des Stadtumbaus Ost aus Finanzhilfen des Bundes
893.04 08 Zuschüsse des Landes zur Förderung der -- -- 433,3 235,0 118,0 -- -- 50,00 Wohneigentumsbildung im Rahmen des Stadtumbaus Ost
- 207 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Ausgaben
863.02 11 Modernisierungsdarlehen zur Schaffung -- -- 169,2 100,00 von betreuten Altenwohnungen im Bestand aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programme bis 2006)
863.07 11 Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg -- -- 106,0 100,00 gemäß § 88 II. WOBAUG aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1993)
863.10 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- 188,0 134,0 107,0 75,0 48,0 0,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1997)
863.20 11 Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg -- -- 217,2 101,4 5,0 -- -- 100,00 gemäß § 88 d II. WOBAUG aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1995)
863.25 11 Aufwendungsdarlehen im 2. Förderungsweg -- -- 268,0 214,8 98,0 6,0 -- 100,00 gem. § 88 d II. WOBAUG aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1996)
- 208 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Ausgaben
863.27 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- 550,0 440,0 350,0 220,0 110,0 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1998)
863.29 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- 900,0 750,0 560,0 466,0 170,0 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 1999)
863.31 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- 200,0 160,0 133,0 100,0 83,0 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2000)
863.33 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- 880,0 750,0 628,0 502,0 377,0 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2001)
863.35 11 Aufwendungs- und Baudarlehen aus -- -- -- 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2002)
863.37 11 Modernisierungs- und Baudarlehen aus -- -- -- 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2003)
- 209 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Ausgaben
863.39 11 Modernisierungs- und Baudarlehen aus -- -- -- 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2004)
863.41 11 Modernisierungs- und Baudarlehen aus -- -- 1.962,0 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2005)
863.43 11 Modernisierungs- und Baudarlehen aus -- -- 2.118,0 2.118,0 -- -- -- 100,00 Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2006)
863.46 11 Modernisierungs- und Baudarlehen für die -- -- 4.025,0 2.300,0 -- -- -- 100,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2007)
863.47 11 Modernisierungs- und Baudarlehen für die -- -- 4.025,0 4.025,0 2.300,0 -- -- 0,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2008)
- 210 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Ausgaben
863.48 11 Modernisierungs- und Baudarlehen für die -- -- 1.150,0 4.025,0 4.025,0 2.300,0 -- 100,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2009)
863.49 11 * Modernisierungs- und Baudarlehen für die 1.150,0 4.025,0 4.025,0 2.300,0 100,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2010)
863.50 11 * Modernisierungs- und Baudarlehen für die -- -- -- -- 1.150,0 4.025,0 4.025,0 100,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programm 2011)
863.99 11 Modernisierungs- und Baudarlehen für die -- -- 1.150,0 4.925,0 0,00 Wohnraumförderung aus Kompensationszahlungen des Bundes (Folgeprogramme 2012 - 2014)
- 211 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1504 Ausgaben
893.01 11 Zuführungen aus Kompensationszahlungen -- -- 3.762,2 4.575,0 7.738,4 8.381,2 9.232,6 0,00 des Bundes an das zweckgebundene Sondervermögen "Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern"
893.06 11 Aufwendungszuschüsse zur Schaffung von -- -- 188,9 161,8 91,2 70,8 50,4 100,00 betreuten Altenwohnungen im Bestand aus Kompensationszahlungen des Bundes (Programme bis 2006)
893.08 11 Förderung der Schaffung von -- -- 100,0 30,0 -- -- -- 100,00 eigengenutztem Wohneigentum für Mitarbeiter im Landesdienst durch zinsgünstige Vorfinanzierung von Bausparverträgen
883.56 56 * Förderung von Maßnahmen des Städtebaus 3.800,0 120,0 -- -- 100,00 im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms M-V
1504 A 103.155,0 100.608,8 97.921,5 94.741,2 93.823,3A* -- 8.212,0 11.821,0 14.524,0 6.693,0A** FPL -- -- -- -- --Ag 103.155,0 108.820,8 109.742,5 109.265,2 100.516,3
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 212 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1506 Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Straßenbauämter
1506 Einnahmen
331.11 61 Erstattungen des Bundes für 1.039,3 1.094,0 1.837,9 1.837,9 1.837,9 0,00 Investitionen im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung
333.12 61 Erstattungen von Kreisen/Gemeinden für 180,1 226,0 379,7 379,7 379,7 0,00 Investitionen im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung
1506 E 1.219,4 1.320,0 2.217,6 2.217,6 2.217,6E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 1.219,4 1.320,0 2.217,6 2.217,6 2.217,6
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1506 Ausgaben
811.01 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 60,0 101,5 128,0 62,0 94,0 100,00
812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und -- -- 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,00 Ausrüstungsgegenständen
- 213 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1506 Ausgaben
812.13 Erwerb und Einbau von Fernsprechanlagen -- -- 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 100,00 zum Anschluss an das Autobahnfernmeldenetz
812.18 Erwerb und Einbau von Telefonanlagen für -- -- 15,5 -- -- -- -- 100,00 die Straßenbauämter, das Landesamt und die Straßen- und Autobahnmeistereien
799.05 02 Kosten für Leistungen von Architekten -- -- 1.615,0 1.600,0 1.425,0 1.425,0 1.425,0 100,00 und Ingenieuren für Landesstraßen
799.06 02 Kosten für Leistungen von Architekten -- -- 3.625,5 3.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 75,00 und Ingenieuren für Bundesfernstraßen
799.07 02 * Kosten für Leistungen von Architekten -- -- -- 0,00 und Ingenieuren für Landes- und Bundesfernstraßen aus Mitteln des EFRE
799.10 02 Kosten für Leistungen von Architekten -- -- 19.132,5 18.675,0 18.675,0 18.675,0 18.675,0 0,00 und Ingenieuren für Landes- und Bundesfernstraßen aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 -
- 214 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1506 Ausgaben
799.11 02 Kosten für Leistungen von Architekten -- -- 1.240,0 3.000,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 100,00 und Ingenieuren für Bundesautobahnen
799.08 03 Planungskosten für die Ermittlung und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Abwicklung des rückständigen Grunderwerbs an Landesstraßen
799.09 03 Planungskosten für die Ermittlung und -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Abwicklung des rückständigen Grunderwerbs an Bundesfernstraßen
821.01 03 Entschädigungszahlungen und Notarkosten -- -- -- -- -- -- -- 100,00 zur Abwicklung des rückständigen Grunderwerbs
812.02 59 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen -- -- 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 100,00 einschließlich Software
811.61 61 Erwerb von Dienstfahrzeugen -- -- 942,0 1.620,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 50,87
812.61 61 Erwerb von Maschinen und Geräten -- -- 1.312,0 880,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 50,87
- 215 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1506 Ausgaben
751.01 62 Neubau von Landesstraßen aus Mitteln des -- -- 9.000,0 4.000,0 11.000,0 11.000,0 10.000,0 0,00 EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 -
751.62 62 * Neubau von Landesstraßen aus Mitteln des -- -- -- 0,00 EFRE
752.62 62 Neubau von Landesstraßen -- -- 3.480,0 250,0 3.350,0 3.450,0 2.450,0 100,00
753.62 62 Maßnahmen an Bahnübergängen gemäß -- -- 596,0 1.850,0 800,0 650,0 650,0 100,00 Eisenbahnkreuzungsgesetz
821.62 62 Erwerb von Grundstücken -- -- 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 100,00
751.02 63 Um- und Ausbau von Landesstraßen nach -- -- 25.130,0 30.871,9 23.041,9 23.041,9 24.031,8 0,00 Maßgabe des Straßenbauplanes und Deckenerneuerung aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 -
751.63 63 * Um- und Ausbau von Landesstraßen nach -- -- -- 0,00 Maßgabe des Straßenbauplanes und Deckenerneuerung aus Mitteln des EFRE
752.63 63 Um- und Ausbau von Landesstraßen -- -- 5.245,0 5.285,1 3.508,1 3.058,1 4.068,2 100,00
- 216 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1506 Ausgaben
753.63 63 Deckenerneuerung auf Landesstrassen -- -- 2.226,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 100,00
821.63 63 Erwerb von Grundstücken -- -- 1.106,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 100,00
751.64 64 Kleine Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen -- -- 4.641,0 3.700,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 100,00 im Rahmen der Unterhaltung und Instandsetzung der Landesstraßen
752.64 64 * Unterhaltung und Instandhaltung der -- -- -- 0,00 Landesstraßen -Direktaufwand- aus Mitteln des EFRE
1506 A 79.647,0 77.614,0 75.908,5 75.342,5 75.374,5A* -- -- -- -- --A** FPL -- -- -- -- --Ag 79.647,0 77.614,0 75.908,5 75.342,5 75.374,5
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 217 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1507 Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-
1507 Einnahmen
331.01 Zuweisungen des Bundes für kommunale 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 0,00 Straßenbaumaßnahmen
331.02 Zuweisungen des Bundes zur Verbesserung 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 0,00 des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
331.03 Zuweisungen des Bundes für Investitionen 10.000,0 10.010,3 10.010,3 10.010,3 10.010,3 0,00 im Rahmen der Regionalisierung des SPNV/ÖPNV
1507 E 44.957,0 44.967,3 44.967,3 44.967,3 44.967,3E* -- -- -- -- --E** FPL -- -- -- -- --Eg 44.957,0 44.967,3 44.967,3 44.967,3 44.967,3
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
1507 Ausgaben
883.01 Zuweisungen an Gemeinden und -- -- 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 17.478,5 0,00 Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen nach dem Entflechtungsgesetz
- 218 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1507 Ausgaben
891.01 01 Zuschuss für Investitionen an die -- -- -- 10,3 10,3 10,3 10,3 0,00 Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
891.02 01 Zuschüsse für Investitionen zur -- -- 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 0,00 Verbesserung des SPNV/ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz
883.02 02 * Zuweisungen für Investitionen an -- -- -- -- 830,0 830,0 840,0 100,00 Gemeinden und Gemeindeverbände zur Verbesserung des ÖPNV aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 -
891.03 02 * Zuschüsse für Investitionen an -- -- -- -- -- -- -- 100,00 öffentliche Unternehmen zur Verbesserung des ÖPNV aus Mitteln des EFRE - Förderzeitraum 2007 bis 2013 -
883.65 65 Zuweisungen für Investitionen an -- -- 7.478,5 7.478,5 7.478,5 7.478,5 7.478,5 0,00 Gemeinden und Gemeindeverbände zur Verbesserung des ÖPNV nach dem Entflechtungsgesetz
- 219 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
1507 Ausgaben
891.65 65 Zuschüsse für Investitionen an -- -- 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 0,00 öffentliche Unternehmen zur Verbesserung des ÖPNV nach dem Entflechtungsgesetz
892.65 65 Zuschüsse für Investitionen an private -- -- 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 0,00 Unternehmen zur Verbesserung des ÖPNV nach dem Entflechtungsgesetz
891.68 68 Kostenbeiträge nach dem -- -- -- -- -- -- -- 100,00 Eisenbahnkreuzungsgesetz an öffentliche Unternehmen
892.68 68 Kostenbeiträge nach dem -- -- 150,0 1.650,0 300,0 150,0 150,0 100,00 Eisenbahnkreuzungsgesetz an private Unternehmen
1507 A 45.107,0 46.617,3 45.267,3 45.117,3 45.117,3A* -- -- 830,0 830,0 840,0A** FPL -- -- -- -- --Ag 45.107,0 46.617,3 46.097,3 45.947,3 45.957,3
Investitionsvorbelastung (IVP) Neuinvestitionen Planjahr (IP I) Neuinvestitionen (IP II) Investitionen Gesamt
- 220 -
Finanzplanzeitraum beginnend
15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Beträge in TEUR
bis betrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 und
finanziert Folgejahre
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* Neuinvestition im Planjahr ** Neuinvestition im
Kap MG/ KZ Zweckbestimmung Gesamt- Landes-Titel TG IP anteil
in %
1 2
Summen 15 - Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
15 107.666,9 107.753,6 109.924,5 109.004,9 106.801,9 -- 1.474,0 2.948,0 2.948,0 -- -- -- -- -- -- 107.666,9 109.227,6 112.872,5 111.952,9 106.801,9
239.167,3 233.648,4 225.255,6 226.021,8 221.473,4 -- 11.117,0 12.651,0 15.354,0 7.533,0 -- -- -- -- -- 239.167,3 244.765,4 237.906,6 241.375,8 229.006,4
E Investitionsvorbelastung (IVP) E* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) E** Neuinvestitionen FPL (IP II) Eg Investitionen Gesamt
A Investitionsvorbelastung (IVP) A* Neuinvestitionen Planjahr (IP I) A** Neuinvestitionen FPL (IP II) Ag Investitionen Gesamt
- 221 -
Investitionsplan 2003 bis 2007
* Neuinvestitionen im Planjahr ** Neuinvestitionen im Finanzplanzeitraum beginnend
Beträge in TEUR
KapTitel
MG KZIP
Zweckbestimmung Gesamt-betrag
bis2008
finanziert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 undFolgejahre
Landes-anteilin %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Summen Gesamtplan
IPL E Investitionsvorbelastung (IVP) 597.274,6 605.846,5 617.125,0 611.184,8 593.249,9E* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 107.693,7 124.296,8 78.905,8 10.057,8E** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- -- -- -- Eg Investitionen Gesamt 597.274,6 713.540,2 741.421,8 690.090,6 603.307,7
A Investitionsvorbelastung (IVP) 1.135.126,0 1.080.239,8 1.050.774,0 1.085.571,1 1.028.343,0 86.512,0A* Neuinvestitionen im Planjahr (IP I) -- 220.262,3 169.869,2 47.050,7 33.819,0 16.823,0A** Neuinvestitionen FPL (IP II) -- -- 2.623,2 11.066,4 35.080,5 290.823,8Ag Investitionen Gesamt 1.135.126,0 1.300.502,1 1.223.266,4 1.143.688,2 1.097.242,5 394.158,8
- 222 -